合同类公司内部资金支付付款审批表
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公司项目资金支付审批表
备注:1.支付劳务费和借备用金填写此表
2.填写说明(1):支付劳务费时,工程名称填写项目全称;申请付款单位名称填写劳务公司全称;申请人名称填写劳务负责人姓名;付款方式由公司办公室填写。
资金用途说明填写某个时间段劳务费;累计(进货、完成工作量)填写由公司商务审核过的累计产值;合同付款率填写劳务签订合同的付款比率;按合同应付款(含本次)填写累计产值(含本次)×合同付款率;累计已付款(含本次)填写实际累计已付款。
(2)借备用金时:工程名称填写同上,申请付款名称填写项目部名称;申请人填写借款人名称;付款方式公司办公室填写;资金用途填写资金使用说明,如购买材料或其他。
累计(进货、完成工作量)金额、合同付款率、按合同应付款(含本次)不填写;累计已付款(含本次)填借备用金累计数。
3.公司审批要表明态度,填写同意支付或其他说明、意见,手写签名并填写审批时间。
4.申请人姓名必须手写,申请人与接收款项的人为同一人,若为审批支付劳务费,劳务负责人接收款项时,应提供劳务收据。
若为公司项目部借款购买材料,报销还款时还要付材料购买效益分析。
5.填写此表要求字迹工整,扫描件发回办公室,作为资金支付审批、借款的依据。
公司项目资金支付审批表
备注:1.支付劳务费和借备用金填写此表
2.填写说明(1):支付劳务费时,工程名称填写项目全称;申请付款单位名称填写劳务公司全称;申请人名称填写劳务负责人姓名;付款方式由公司办公室填写。
资金用途说明填写某个时间段劳务费;累计(进货、完成工作量)填写由公司商务审核过的累计产值;合同付款率填写劳务签订合同的付款比率;按合同应付款(含本次)填写累计产值(含本次)×合同付款率;累计已付款(含本次)填写实际累计已付款。
(2)借备用金时:工程名称填写同上,申请付款名称填写项目部名称;申请人填写借款人名称;付款方式公司办公室填写;资金用途填写资金使用说明,如购买材料或其他。
累计(进货、完成工作量)金额、合同付款率、按合同应付款(含本次)不填写;累计已付款(含本次)填借备用金累计数。
3.公司审批要表明态度,填写同意支付或其他说明、意见,手写签名并填写审批时间。
4.申请人姓名必须手写,申请人与接收款项的人为同一人,若为审批支付劳务费,劳务负责人接收款项时,应提供劳务收据。
若为公司项目部借款购买材料,报销还款时还要付材料购买效益分析。
5.填写此表要求字迹工整,扫描件发回办公室,作为资金支付审批、借款的依据。
款项支付申请表款项支付申请表四川德英融资担保有限公司款项支付申请表申请部门行政部申请人张魏申请人签字申请日期2015.2.10申请事由支付给中源发在四川三大办公家具有限公司购置的办公家具款(第三次付购置款)8000.00(捌千圆整)附件名称(需附相应附件)申请支付金额8000.00元付款方式□现金√转账收款人户名/银行/账号6228 4804 6179 3754 312孙小庆农行八一太平寺支行审批流程审批部门或岗位审批意见审批人签字日期意见签署要求部门负责人□不同意□同意对申请事由和申请额度进行复核、确认;对业务的真实性、效益和风险以及成本最优负责。
分管领导□不同意□同意对分管板块所需要资金额度、支付期限、轻重缓急进行确认;对资金支付风险和成本优化负责。
风控(律师)□不同意□同意对支付资金存在的风险把关,站在法律专业角度给予审定是否支付,对支付款项的法律风险负责。
财务总监□不同意□同意对计划性、财务合规性进行审查,并标明现金余额。
公司总经理□不同意□同意1、对预算计划外资金确认是否同意追加;2、财务合规性终审;3、其他财务专业意见。
公司董事长□不同意□同意终审决策。
备注1、如月度资金预算还没有通过审批的,原则上不予支付;如属特殊情况必须支付的,则按预算计划外资金支付的审批流程执行。
2、所有支付申请,必须要有能足够支持支付行为的附件资料,无法提借的需要书面说明。
3、各部门负责人对本板块的收入、成本、费用、利润、经营风险等全面责任。
款项支付申请表四川德英融资担保有限公司款项支付申请表申请部门申请人申请人签字申请日期申请事由附件名称(需附相应附件)申请支付金额付款方式□现金□转账收款人户名/银行/账号审批流程审批部门或岗位审批意见审批人签字日期意见签署要求部门负责人□不同意□同意对申请事由和申请额度进行复核、确认;对业务的真实性、效益和风险以及成本最优负责。
分管领导□不同意□同意对分管板块所需要资金额度、支付期限、轻重缓急进行确认;对资金支付风险和成本优化负责。
能够说明请款理由的附件,报送预算部内业资料员; 3、请款启动部门根据合同要约确定请款时间,请款时间要充分考虑各部门及各级领导审批的时间;4、工程部负责对施工进度满意度、施工质量满意度进行认定,提供有无工程罚款的票据,并附监理意见表等附表;5、设计部要签署对乙方合同履约满意程度的确认,并附相关复印件说明;6、预算部根据合同内容,对乙方已完工作内容进行确认,查实相关附件证明,按照合同约定的付款节点审核把关。
预算部建立付款台帐,做好付款审批收、发文登记,由预算部内业资料员全程跟踪完成。
7、财务部根据合同对累计付款金额及已交发票请况进行审核,并在董事长签批后及时付款。
1、根据合同乙方单位的付款申请项目,确定公司请款启动部门。
请款启动部门须到预算部领取《合同付款审批表》;
2、启动部门须填写《合同付款审批表》,并备齐相关能够说明请款理由的附件,报送预算部内业资料员;
3、请款启动部门根据合同要约确定请款时间,请款时间要充分考虑各部门及各级领导审批的时间;
4、工程部负责对施工进度满意度、施工质量满意度进行认定,提供有无工程罚款的票据,并附监理意见表等附表;
5、设计部要签署对乙方合同履约满意程度的确认,并附相关复印件说明;
6、预算部根据合同内容,对乙方已完工作内容进行确认,查实相关附件证明,按照合同约定的付款节点审核把关。
预算部建立付款台帐,做好付款审批收、发文登记,由预算部内业资料员全程跟踪完成。
7、财务部根据合同对累计付款金额及已交发票请况进行审核,并在董事长签批后及时付款。
(完整)合同付款审批表(模板)(word版可编辑修改)
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付款审批表
编号:日期:2017年9月2。