行政经费预算计划表格式
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项目运营行政费用预算表各业务团队以5 人为一组单位,一个月五人只出一个成功合作合同签订就足够维持此组运行而无需公司负担。
(合同成功签订支付公司费用为一万元保底。
)与部队合作的实施方案退役军人的就业安置与继续教育培训是现在国情下出现的一个新的课题,国家政府与部队已经早已看到此课题,也在进一步优化和落实此课题而相继出台了对于退役军人就业安置与继续教育培训的一系列政策,为此我公司积极响应国家与军队的号召,为国家与军队减少退役军人的就业安置与继续教育培训的压力,特制定以下实施方案。
一、指导思想和工作目标:在我国,为应对这一挑战,军地有关部门自新中国成立起,就进行着不懈探索。
近年来,为了破解我国退役军人就业安置日趋紧张的难题,一个大胆创新的办法开始进入人们的视野,这就是退役军人教育资助并帮助其就业。
我公司以落实科学发展观和构建社会主义和谐社会为指导,打造中国职业教育再培训的教育界新航母,在退役军人就业安置这一个世界性的课题做出业内的一份力量。
二、扶持资助人员或培训对象:(一)、往年已经退出现役的退伍军人;1、联系各地区民政局安置办公室,调查往年已经退役且尚没有参加工作的退役军人;2、在就业技能上有培训需求的退役军人。
(二)、即将退出现役的现役军人;1、各地现役部队存在有技能培训需求的现役军人;2、可以对驻地较近的部队进行老师上门培训。
(三)、对就业有一定难度的复退军人;身体存在一定伤残且没有生存技能的复退军人;三、资助模式:1、退役士官、士兵先入学后就业模式;2、退役士官、士兵先入学后分配模式;怎样拓宽退役士兵的就业出路?“退役军人教育资助大有可为!”各国退役军人教育资助政策的实质,就是以向退役军人提供高、中等教育方式,发挥高、中等院校在“专业主义”社会中职业认证、社会认可的功能,以一种社会认可的路径和方式,帮助退役军人实现二次专业化,重新融入社会生活。
我公司提供退役士官、士兵的入学、就业、分配等问题的解决渠道,以解决其就学难、就业难、分配难的现状。
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费(调整)预算表单位名称:共青团单位:万元1、行政经费包括:(1)基本支出。
一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。
(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。
具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
3、由于我县财力薄弱,财政收入减少,本部门公用经费暂没有列入到一般公共预算,故原“三公”经费公开相关预算数为“0”;目前财政收入增收,本部门公用经费已调整列入一般公共预算,现将本部门“三公”经费相关调整数据向社会公开。
共青团广宁县委员会2017年“三公”经费及机关运行经费安排情况(调整)说明一、“三公”经费安排情况(调整)说明2017年本部门“三公”经费预算安排2.7万元,比上年减少1.79万元,下降39.87%,主要原因公车改革,我单位没有了公车。
其中:因公出国(境)费0 万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是上年和今年都无因公出国(境)费;公务用车购置及运行费0万元,比上年减少1.79万元,下降100%,(其中:公务用车购置费0万元,与上年保持不变,无增减变化;公务用车运行维护费0万元,比上年减少1.79万元,下降100%)主要原因公车改革,我单位没有了公车;公务接待费 2.7 万元,与上年保持不变,无增减变化,主要原因是响应国家政策,厉行节约。
一、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表注:1.行政经费包括:(1)基本支出。
一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。
(非行政单位不纳入统计范围)。
(2)一般行政管理项目支出。
具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
2.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
其中:因公出国(境)经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
二、“三公”经费安排情况说明2018年本部门“三公”经费预算安排29.60万元,比上年减少0.40万元,下降1.33%,主要原因是响应国家政策,厉行节约。
其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,与上年保持不变,无增减变化;公务用车购置及运行费11.80万元,比上年减少0.20万元,下降1.67%(其中:公务用车购置费0万元,比上年增加0万元,增长0%,公务用车运行维护费11.80万元,比上年减少0.20万元,下降1.67%),主要原因是响应国家政策,厉行节约;公务接待费17.80万元,比上年减少0.20万元,下降1.11%,主要原因是响应国家政策,厉行节约。
一、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表注:1.行政经费包括:(1)基本支出。
一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。
(非行政单位不纳入统计范围)。
(2)一般行政管理项目支出。
具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
2.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
其中:因公出国(境)经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
3、由于我县财力薄弱,财政收入减少,本部门公用经费暂没有列入到一般公共预算,故目前“三公”经费相关预算数为“0”;在预算执行过程中,待财政收入增收后,再申请将公用经费调整列入一般公共预算,继而再将本部门“三公”经费相关调整数据向社会公开。
二、“三公”经费安排情况说明2017年本部门“三公”经费预算安排0万元,比上年减少53.6万元,下降100%,主要原因是我县财力薄弱,财政收入减少,今年公用经费暂没有列入一般公共预算。
其中:因公出国(境)费0 万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是上年和今年都无因公出国(境)费2017年本部门“三公”经费预算安排0万元,比上年减少53.6万元,下降100%,主要原因是我县财力薄弱,财政收入减少,今年公用经费暂没有列入一般公共预算。
其中:因公出国(境)费0 万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是上年和今年都无因公出国(境)费;公务用车购置及运行费0万元,比上年减少15万元,下降100%,(其中:公务用车购置费0万元,与上年保持不变,无增减变化;公务用车运行维护费15万元,比上年减少15万元,下降100%)主要原因是我县财力薄弱,财政收入减少,今年公用经费暂没有列入一般公共预算;公务接待费0 万元,比上年减少38.6万元,下降100%,主要原因是我县财力薄弱,财政收入减少,今年公用经费暂没有列入一般公共预算X。
一、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表注:1.行政经费包括:(1)基本支出。
一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。
(非行政单位不纳入统计范围)。
(2)一般行政管理项目支出。
具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
2.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
其中:因公出国(境)经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
二、“三公”经费安排情况说明2018年本部门“三公”经费预算安排11万元,比上年减少5万元,下降31.25%,主要原因是严格控制接待费用开支范围,实行厉行节约制度和实行公车改革后,减少公务用车的使用量。
其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,与上年保持不变,无增减变化,主要原因是两年均没有因公出国(境)费;公务用车购置及运行费5万元,比上年减少1万元,下降16.67%,主要原因是实行公车改革后,减少公务用车的使用量(其中:公务用车购置费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是上年和今年均无购置公务用车;公务用车运行费5万元,比上年减少1万元,下降16.67%,主要原因是实行公车改革后,减少公务用车的使用量);公务接待费6万元,比上年减少4万元,下降40%,主要原因是严格控制接待费用开支范围,实行厉行节约制度。