服务质量体系管理评审报告表
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质量管理体系报审表质量管理体系报审表1、引言本报审表旨在对质量管理体系进行审查和评估,以确保其符合相关质量标准和法律法规的要求。
2、背景介绍在此章节中,应提供质量管理体系的背景信息,包括所涉及的组织、产品或服务范围等内容。
具体内容可根据实际情况进行补充。
3、质量政策和目标描述组织的质量政策和目标,包括他们对质量管理体系的承诺、目标的设定和达成情况等。
4、质量管理体系文件列出和描述质量管理体系的文件清单,其中包括政策文件、程序文件、作业说明书等。
对每个文件进行简要说明,包括文件的目的、适用范围和版本信息。
5、组织结构和职责描述质量管理体系的组织结构和各个职能部门的职责和权限。
涵盖主要的职能部门,如质量控制部门、质量保证部门、生产部门等。
6、流程图和程序描述以图表和文本形式描述质量管理体系的关键流程和程序。
应包括从质量计划、质量控制、质量检验到不合格品处理等全过程的描述。
7、资源需求列出实施和维护质量管理体系所需的资源,包括人力资源、设备和设施、技术支持等。
8、监控和测量描述质量管理体系的监控和测量方法。
包括关键指标的设定、监测频率、测量方法等。
9、改进措施说明对质量管理体系的改进措施,包括定期的内审、管理评审以及根据评审结果采取相应的纠正措施和预防措施。
10、相关记录、文件和培训记录列出所有与质量管理体系相关的记录、文件和培训记录,包括培训计划、培训材料、评审记录、不符合报告等。
11、风险评估和管理描述对质量管理体系相关风险的评估和管理方法,包括风险识别、评估、控制措施的制定和执行等。
12、审查和验证阐述对质量管理体系进行定期审查和验证的方法和流程,包括内部审查、外部审核、客户满意度评价等。
13、公司法律名词及注释在此章节中,列出并解释在本报审表中涉及的法律名词和词汇的定义和解释。
14、附件说明本报审表所涉及的附件,如各种文件、记录、图表等。
15、结束语在此结尾处添加以下内容:1、本文档涉及附件,具体附件请参阅附件部分。
精选质检系统质量管理体系工作评价分值表
介绍
质量管理体系是企业执行质量管理的总框架,是企业提高质量、降低成本、增强竞争力的基础。
针对精选质检系统的质量管理体系工作,制定评价分值表,对企业的质量管理体系工作进行评估,发现存在的问题,加以解决,不断推进质量管理体系的完善。
评价分值表
序
号评价指标分值范围
1 质量政策、质量目标和质量方针是否清晰明确、具体可行、有效实
施,并且得到充分理解和贯彻执行
20分2 质量组织、职责、权限是否合理,以保证企业所生产的产品或提供
的服务,适应国家、行业、企业标准和顾客需求
15分3 企业是否详细制定了各生产环节的工艺流程,并在生产过程中对工
艺流程加以监督和控制
20分4 企业是否明确品质控制点和品质记录点,以有效控制生产制程及产
品质量,确保生产符合国家相关标准和客户的要求
20分5 企业是否建立和实施了完善的质量检测机制、检验方法、检测设备
和检验人员的管理,保证产品出厂率和合格率指标的达标
15分6 企业是否建立和实施了质量控制及质量保证制度,确保产品符合相
关标准的质量要求
10分7 企业是否建立了完善的质量档案管理制度,确保质量档案有序完
整,可检索可追溯
10分
根据以上评价分值表,企业应当在各个指标方向,不断改进与优化。
或许企业还有一些不足之处,不过在不断探索与实践中,会得到发现和解决。
同时,企业应时刻关注质量管理体系的更新和改进,确保其体系的长期稳定运营,提高产品质量和企业信誉度。
质量管理体系审核检查表(全部)1. 质量方针和目标1.1 质量方针•质量方针是否合理?•质量方针是否与企业战略、文化相符?•质量方针是否定义了客户要求的质量水平?1.2 质量目标•质量目标是否与企业战略和客户要求相符?•质量目标是否可以测量和监控?•质量目标是否可以实现?2. 质量管理体系文件2.1 文件控制•文件是否得到授权和批准?•文件是否易于识别和访问?•文件是否易于理解和应用?2.2 文件变更•文件是否按照变更程序进行管理?•变更是否得到了适当的批准和授权?•是否有记录证明文件变更已经得到了适当的批准和授权?2.3 文件保密性•是否有规定文件的保密性?•是否有对保密文件的访问和控制制度?•是否有对保密文件的安全传递和处理规定?3. 质量管理体系实施3.1 质量计划•质量计划是否考虑了项目的特殊要求?•质量计划是否包括了客户的需求和要求?•质量计划是否经过了全面的审核和批准?3.2 质量控制•质量控制的方法是否得到了详细的说明和规定?•是否在质量控制过程中采取了适当的措施?•是否可以监控和测量质量控制的效果?3.3 质量检查•质量检查的程序是否得到了说明和规定?•是否对检查结果进行了记录和处理?•是否能够监控和测量检查的效果?4. 质量记录4.1 记录控制•记录是否得到了授权和批准?•记录是否易于访问和查阅?•记录是否能够支持质量管理的需求?4.2 记录保密性•是否有规定记录的保密性?•是否有对保密记录的访问和控制制度?•是否有对保密记录的安全传递和处理规定?5. 内部审计5.1 审计计划•审计计划是否得到了适当的批准和授权?•审计计划是否包括了关键的质量管理过程?•审计计划是否考虑了客户的要求和需求?5.2 审计实施•审计是否按照计划进行?•审计的记录是否准确和完整?•审计的方法是否得到了详细的规定和说明?5.3 审计报告•审计报告是否详细和准确?•审计报告是否包括了所有的问题和建议?•审计报告是否得到了适当的批准和授权?6. 过程改进6.1 过程分析•是否有分析质量管理过程的工具和方法?•是否定期进行过程分析和评估?•是否记录和处理过程分析的结果?6.2 改进计划•是否有制定过程改进计划的程序?•改进计划是否包括了实施责任和时间表?•改进计划是否得到了适当的授权和批准?6.3 改进实施•改进计划是否按照计划实施?•改进方法和工具是否得到了详细的规定和说明?•改进实施后是否有记录和评估?本检查表涵盖了质量管理体系的全部内容,对于企业进行内部质量审核有很大的参考价值。
质量体系管理评审管理评审的输入信息包括7个方面的内容,主要是围绕体系实施有关结果的反映,包括:1 、审核结果:内部质量审核外部质量审核(如顾客及第三方公证机构)2 、顾客反馈:顾客满意测量顾客投诉顾客需求3 、过程的业绩和产品符合性:过程测量的结果过程的能力产品内部测量的结果产品、顾客或市场测量的结果4 、预防和纠正措施的状况:提出的预防和纠正措施预防和纠正措施的执行情况5 、以往管理评审的跟踪措施:改进措施的有效性提出的改进跟踪结果完成情况6 、经策划的可能影响质量体系的变更:由于任何原因(如:产品、顾客或市场变化)可能需变更的体系变更可能会产生的影响7 、改进的建议:已识别的可改进的方向改进的目标及方法二、管理评审报告范本2007—10—15 11:30:59xxxx有限公司管理评审报告表格编号:LUS-CDC—004 1.011。
评审目的、范围1.1目的:评审公司质量管理体系的持续改进和适宜性、充分性、有效性,包括评价质理管理体系改进的机会和变更的需要,(包括质量目标和质量方针).1。
2范围:我司ISO质量管理体系覆盖的所有部门。
2。
评审类型□年度常规评审□追加评审3.评审时间、地点年度管理评审时间安排在2006年12月25日星期一PM 15:00-17:00 地点:三楼会议室4.会议组织:主持人:xxxx(董事长)组织者:xxxx(管理者代表)记录人:steven与会人员:xxxx5。
评审输入材料及介绍人5。
1上次管理评审的改进措施落实情况05年管理评审的改进措施在各部门得到100%落实。
且措施实行完全达到预期目标。
5。
2质量体系内部审核结果:06年进行过一次内审总计查出6项轻微不合格项,已经得到有效的纠正和全面改进控制措施,经验证纠正/预防措施有效实用。
5。
3日常质量考核结果、顾客抱怨情况本年度公司总共接到客户投诉4宗,主要是产品少数现象。
已经分别执行了纠正/预防措施,同客户进行了有效沟通,得到客户的理解。
质量管理体系审核检查表一、概述质量管理体系审核检查表用于评估和核实组织的质量管理体系是否符合相关标准和要求。
本表提供了一个详细的审核指南,通过对不同方面进行检查,以确保组织的质量管理体系的完整性和有效性。
二、审核内容1. 文件控制:- 证明组织在文件控制方面是否遵循了质量管理体系的要求;- 检查文件存档、文件变更控制和文件传递等方面的运作是否符合规定。
2. 质量目标和计划:- 确认组织是否设立了符合要求的质量目标;- 检查组织的质量计划是否符合质量管理体系的要求和组织的实际情况。
3. 资源管理:- 检查组织是否合理分配和有效利用了资源;- 确认组织是否建立了与资源管理相关的程序和措施。
4. 过程控制:- 检查组织是否建立了与质量管理相关的过程,并进行了有效的控制;- 检查组织是否建立了相关的记录和衡量指标,以评估过程的效果和一致性。
5. 产品和服务实现:- 评估组织对产品和服务的设计、开发、生产和提供等实施过程的管理;- 检查组织是否建立了与产品和服务实现相关的程序和措施。
6. 验证和验证:- 确认组织是否对产品和服务进行了验证和验证;- 检查验证和验证结果的记录和手续是否合规。
7. 监测和测量:- 检查组织是否建立了有效的监测和测量机制,以评估质量管理体系的运行情况;- 确认监测和测量结果的记录和使用是否符合要求。
8. 内部审核和管理评审:- 检查组织是否进行内部审核和管理评审,并评估其有效性;- 检查内部审核和管理评审的记录和纪要是否完备。
三、审核结果根据审核的结果,将一下标记适用于各项审核内容:- 符合:该项审核内容符合质量管理体系的要求;- 需改进:该项审核内容存在不符合质量管理体系要求的问题,需要进行改进;- 部分符合:该项审核内容部分符合质量管理体系的要求,需要进一步完善和改进。
四、审核总结审核总结包括对整个质量管理体系的综合评价和建议。
根据实际情况,提出具体的改进措施和建议,以提高质量管理体系的可靠性和持续改进能力。
2015版质量管理体系内审检查表已形成文件并得到保持。
质量管理体系内审检查表受审核部门:管理层/管代负责人审核准则:检查文件现场条款检查记录查阅检查结果记录4.1 理解组织及其内部因素和外部环境在该部分,内审员需要检查公司是否有企业简介,并能充分反应公司内部情况,如:背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等相关的内外环境,并确定相应的对内部因素及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙策。
GBT9001审核日期:陪同人员:内审员:检查方法检查内容在该部分,内审员需要检查公司是否在工作例会或管理评审会上,对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新。
4.2 理解相关方的需求和期望在该部分,内审员需要检查公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户)包括:顾客对事物的要求,如符合性,价格,安全性,已与顾客或外部供应商达成的合同,行业规范及标准,和社区团体或非政府组织的协议,法规法案,备忘录,许可,执照或其他授权形式,监管机构发布的制度,条约,公约及草案,和公共机构及顾客的协议,组织要求,自愿原则或行为规范,自愿标示或环境承诺,组织契约合同的承担义务。
公司与质量、环境,安全体系有关的相关方有客户、供方、承包方、社会团、政府机构等。
公司已识别了与公司管理体系的相关方期望与要求,并对这些期望与要求进行了评审。
4.3 确定质量管理体系的范围在该部分,内审员需要检查公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围,并且该范围和边界已确定管理体系的范围。
三合一手应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公司产品服务。
公司的质量管理体系范围是否形成文件,并得到保持。
4.4 确定质量管理体系的过程在该部分,内审员需要检查公司是否确定质量管理体系的整个过程,包括:是否确定这些过程所需的输入和期望的输出?是否确定这些过程的顺序和相互作用?是否确保这些过程有效的运行和控制?是否确定这些过程所需的资源并确注册中有描述,与公司实际相符合。
质量管理体系excel全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:质量管理体系是企业为提高产品和服务质量而建立和实施的管理体系。
它是在ISO9000标准的基础上建立的,目的是为了确保产品和服务符合客户的需求和期望,提高客户满意度和保障企业的可持续发展。
在质量管理体系中,质量管理不仅仅是一个部门或个别人员的责任,而是全员参与、全员负责的工作。
通过质量管理体系,企业可以不断优化流程、提高效率、降低成本、提高产品和服务的质量,提高市场竞争力。
在质量管理体系建设中,excel表格是一个非常重要的工具。
它可以帮助企业建立各种质量管理指标和数据分析,为企业提供实时的数据支持和决策依据。
下面我们来看看如何利用excel表格进行质量管理体系建设:1. 建立质量管理指标表格:在excel表格中,可以建立各种指标,如产品质量指标、客户满意度指标、质量成本指标等。
通过定期填写和分析这些指标,可以及时发现问题,采取相应措施,不断改进质量管理工作。
2. 数据分析表格:在excel表格中,可以建立各种数据分析表格,如散点图、线性图、柱状图等。
通过这些数据分析表格,可以更直观地了解各种质量管理数据的趋势和规律,帮助企业进行决策和改进工作。
3. 质量管理计划表格:建立质量管理计划表格,明确质量目标、工作计划、责任人和时间节点等信息。
通过这些计划表格,可以有效地指导和监督质量管理工作的实施,确保质量目标的实现。
4. 建立追踪表格:追踪表格是一个非常重要的工具,可以帮助企业及时掌握质量管理工作的进展情况,发现问题和风险,及时调整和纠正。
通过追踪表格,可以保证质量管理工作的顺利实施和不断改进。
第二篇示例:质量管理体系(Quality Management System)是指组织为实现产品或服务的质量目标而建立、实施、维护和持续改进的一种管理体系。
在现代企业管理中,质量管理体系已经被广泛应用,为企业提供了一种有效的管理工具,以确保产品和服务的质量,提高客户满意度,降低成本,增强竞争力。