KIS旗舰版采购管理数据库对应字段
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KIS旗舰版ERP供应链操作手册目录一、基础资料 (1)1、基础资料简化显示 (2)2、基础资料复制 (3)3、基础资料审核与反审核 (4)二、供应链 (5)4、日常录单操作指导 (6)5、单据体字段的隐藏 (7)6、日常盘点流程 (8)7、单据查询快捷方式 (9)8、单据查询中字段的显示与隐藏................................................................. 错误!未定义书签。
9、用户冲突如何解决..................................................................................... 错误!未定义书签。
10、日常库存查询........................................................................................... 错误!未定义书签。
11、日常仓库单据的出入库数汇总............................................................... 错误!未定义书签。
一、基础资料1.基础资料简化显示要让此界面显示条形码、生产厂家等信息。
先点击左上角的物料,再点击上方的属性。
最后在弹出的方框中选择‘条形码’勾选简化显示就可以显示出来。
2.基础资料复制注意在新增物料基础资料时,假如可以在原来相类似的物料基础上复制多一条出来进行小修改就达到目的,注意复制这个按键不要被隐藏了。
注意以下这个选项勾选上,复制这个按键就被隐藏了。
3.基础资料审核与反审核假如物料被不小心被审核了,如以下现象:这个时候该物料就无法修改,只能反审核才能修改!二、供应链由于贵公司目前仅购买仓库模块,具体的采购、销售暂时无法使用!4.日常录单操作指导仓库的单据格式大同小异,此处仅讲外购入库单,其他单据操作可按照此情形照样操作单据中微黄色为必录项,而所有的微黄色项目都可以按F7跳出方框进行搜索,查找。
专业版数据库常用表介绍ictransactiontype 单据类型表 (FTemplateID 是关联模板信息表的字段,FID 关联ICStockBill 中的 FTranType字段)ictemplate,ictemplateentry 单据模板信息主子表icinvbal 物料库存余额表(包含FAuxPropID),icbal 物料库存余额表icinventory 物料即时库存数据存放表icstockbill 除组装拆卸外的库存类单据主表icstockbillentry 除组装拆卸外的库存类单据明细表icstockbill 中调整单类型号 100,当FBillTypeID 为 12542代表调入,FBillTypeID 为 12541代表调出ICPurchase 采购发票主表ICPurchaseEntry 采购发票明细表icsale 销售发票主表icsaleentry 销售发票明细表selectFInvoiceAmountFor ,FInvoiceAmount ,FReceiveAmountFor ,FReceiveAmount,FUnRecei veAmountFor,*from icsale where FInterID=1066上面字段分别为原币发票金额,本币发票金额,原币收款金额,本币收款金额,原币未收款金额SEOrder 销售订单主表SEOrderEntry 销售订单明细表POOrder 采购订单主表POOrderEntry 采购订单明细表t_ItemClass 核算项目类别表,打开此表可以获取核算项目各基础资料存放的表名(FItemID 为关联内码)t_RP_RBill 收款单主表,t_RP_RBillEntry 收款单子表t_RP_PBill 付款单主表,t_RP_PBillEntry 付款单子表T_RP_CheckInfo 核销单主表,T_RP_CheckInfoEntry 核销单子表 select * from T_RP_CheckInfoICHookRelations 暂估处理发票钩稽关系表。
应收账款管理
采购管理:单据类型:
表示销售订单已经有5个单据生成了,现在显示的是0006 。
打印控制:
控制打印次数,而打印最大次数为0,则表示该单据不让打印。
采购系统选项:
供应链整体选项:
委外加工管理选项:
销售系统选项:
仓库系统选项:
成本系统选项:
核算系统选项:
生产任务管理选项:
计划系统选项:
多级审核管理:
该功能是无论设置多少级审核,以业务审核级次优先。
如设置2级审核流程,但业务审核级次设置为1,则在第一级审核后,单据即通过审核!!
业务流程设计:可以定义单据的来源是那些单据!!
审批流程管理:
存货核算:核算参数查询:
应收账款管理:
应付账款管理:
总账:
现金管理:
固定资产:
业务预警:
系统使用状况:
修改密码:
看到明细设置!!。
目录一、用户管理.................................................... 错误!未指定书签。
1.1、进入目录管理.............................................. 错误!未指定书签。
1.2、输入用户信息.............................................. 错误!未指定书签。
1.3、用户数据授权管理(即业务员分管客户)...................... 错误!未指定书签。
二、资料管理.................................................... 错误!未指定书签。
2.1、客户管理.................................................. 错误!未指定书签。
2.2、职员管理.................................................. 错误!未指定书签。
2.3、物料管理.................................................. 错误!未指定书签。
三、管理........................................................ 错误!未指定书签。
3.1、新增...................................................... 错误!未指定书签。
3.2、维护...................................................... 错误!未指定书签。
四、订单管理.................................................... 错误!未指定书签。
4.0、单据所需字段设置.......................................... 错误!未指定书签。
KIS 旗舰版操作手册目录业务流程图 (3)一、市场部(销售部) (4)二、生产部 (6)三、采购委外部 (25)四、检验部 (35)五、仓管部 (37)业务流程图根据贵公司的业务流程,分部门操作编写此操作手册,以方便大家使用。
咱们公司是以销定产的生产模式,流程的源头是销售订单。
一、市场部(销售部)1、市场部接到客户订单后,需在系统中录入销售订单,点【供应链】--【销售管理】--【销售订单】---【销售订单-新增】2、如果需要对之前创建的订单进行查看、修改等操作,可以点【供应链】--【销售管理】--【销售订单】---【销售订单-维护】3、如果需要查看销售订单的执行情况,可以查对应的表,以上功能位置,具体如下图所示:4、待产品生产完成,检验入库后,市场部可以发货出库了,二、生产部市场部下销售订单后,生产部按要求进行生产,在系统需做如下操作:1、作MRP运算,算出所需物料,依次点下一步直到完成2、运算的结果我们可以在【MRP计划订单---维护】中查看【审核】【投放】具体如下:投放后会提示投放完成并提示你要不要查看参与投放的订单详细信息,点【是】就能看到下面的图:这里可以看到,需要采购的生成采购申请单,有很多。
需要生产的生成生产任务单work000018一个投放完成后的MRP计划订单就不再显示了见下图:如果需要显示可以点【过滤】做如下操作这样已经关闭计划订单就显示出来了如下图:点【生产任务单—维护】打开过滤界面,可以在这里根据需要选择相应的生产任务单如下图所示找到需要的生产任务单,依次做如下操作在这里选中生产任务单还可以下推生成【生产领料单】进行生产领料也可生成【任务单汇报】【产品入库】等单据(1)生成【生产领料单】点生成可以得到生产领料单如下图:这里的领料数量(实发数量),需要手工录入如果不想手工录可以在发料平台操作发料平台位置如下:在发料平台界面做如下操作就可以生成生产领料单如下图:这里面的领料数量(实发数量)是系统自动带出的,不需要手工录入了选好【发料仓库】【领料】【发料】点保存就可以,(2)生成【任务单汇报】领完料就可以生产加工,生产的成果可以生成【任务单汇报】点【生成】生成的【任务单汇报】如下图:点【保存】【审核】后通知检验人员进行检验(3)生成【产品入库】检验合格的物料就可以进行入库了点【生成】调出产品入库单如下图:选好对应的选项点【保存】就好,【审核】可由仓管来做到此生产部的工作结束三、采购委外部MRP运算结果生成采购申请单采购部可以根据申请单下推生成采购订单打开采购申请单序时簿过滤出需要的采购申请单选中需要生成采购订单的采购申请单按如下操作点【生成】后就生成了采购订单,如下图所示选好【供应商】【业务员】就可以点【保存】了保存后的订单才可以审核当供应商把物料送到时通知检验部检验检验合格就可以办理入库了需要委外的,可以在采购申请单序时簿中下推生成【委外订单】与生成采购订单类似不再详述委外订单生成后在委外订单序时簿中可以找到操作如下在打开的序时簿中选中委外订单分录下推生成【委外加工出库单】在生成的委外加工出库单中做如下操作然后点【保存】。
应收账款管理□明期工皑_j里严岂里_i玉卿连_j 口沁ti_i韵窘管注_i仔就算一」菸跆nU」鸟忖軾言豐I」意帐1更筈官晖二I固忘适产百呼匚]工金哇口亚豹籍口系$能瞬題鼻削删丨凭证处理|片特迪遅|MiffiH. :K叶聲方去料日住壺|岁1S*勿|冊】酷科目喘吗;坏吐堆脣科目代轲:□顶箱朴曙肺二E1031燃硼业二5103?姜级車桩宜丄|LI宙|[ii^ H左強心顶广甲冥百昔比出存诂时絢令记沽广味龄甘礙I拄宾也惑旦卄住H計If;:唯科自漕彪总m讨tSh淫"亠11挪涯甬ffl -n ■■2V*3斗仃5■Vd核涓控制|凭证处理|期未处遲|基本信息丨坏咏计提方法 科目i 殳蛊|单攔迪1 | 殺置单齬类型科目 其世应收单: 收款单: 预收单;03黍嫌参数核谄控制|凭证外理期末处理基本信息I 坏账计提方法 科目设蛊〔卑擱递叮厂录人发霊过程进行最大玄易额控制 琢审整人勻制单人不药同一人 厂反审檢人与审核人为同一人 雨旦允诈修改八刪煤塞人录入的单据 厂以前期祠的单搦可以艮审,删晾 厂完诈修改本隹币金颔稅率来煩: I 取核算项目属性的税军 刁莎应收票揭与规金系统同步 折扣車的精屢位数 | --------- e 专用岌票单怆精度| --------- 6聿葩養数基本信息丨坏瞰计提方达|科目壷置 单拥控制iiii rriiiir^iiiim iili核消控制期末处I 里]厂凭证牠理前单拥必灰审核厂使用凭证檯板層倾收冲应收需要生成转账凭证$设目叮科is僖”制单攥惶制P 单据核谓前必滇审核 厂祖同订单号才F 族S 硬审核后自幼樓活[U41 Q1金蝶KIS 旗舰版操作说明图-系统设置单据腔制厂结账与总碾期间同步期末处理前貫证处理应该兗碗“启境闕味与调匚(€ €u^isafliW- r 科 | ._单心型 J 他血强It 也顷 口 績 1_]衬雲斑SR L_J 如换師 .」貧篡科迁■制:|i..八-1厂 ,J +.^£1(3rUi •二I Tt :-.^^:sr-P 期nnnTninj PiXtJT-H^LXiDcHUI^giJJEE. 采购管理:单据类型P :«HKOXKsOwranSEffllTE^tB ML rcsi+iSm —il 不的眄&lift毎厂荀•毫费卜忙工冊灌H .HUE圧嚼E 毗注ar^..«S*PMSLI*总好丹隼姑 昭g 换杠91 軸 再耐厲甲18-■■ '.-汀诵NhtKH 曳出啊 片啊土韓为他W ii^A» Bast霄户町呼 生在性寺6基不信息I 坏味计提方法I 科目设u I 核请控制I 凭证处理 期末处理mn-HXPXi®vubhjnaiDe 丈M EIJIJJ*"靶 gpi 迥 -H ^KOLAJ 陆叭审迪皿 佔*日硼DL51 汕,日输』血 TTlf-anr^r'lDctronooDL 即*匕聽9an+™aiBTOT7+OOOOT I NEomti i JMJ 占叩耳IRMU+KOM1 rm4iHaoLUttlU-tWOOD^ AliJtlWiMa HV4DOOOL CacnidHonEni] rcein-Qixa] i rm*QQdan ■rar^maoDi. IT 血即呦旳:叮』in - ggjjjT 用刊你3 曜日谢AMIR Ifftt a zFW1 祈E£ iBJH阖穴、ff 禅伯冠无・.即■■批生njmFH 甲 QCCQXiQLocmunt orarnDL円R ■年丄u 2!>曰関占飢 牌旳SK QCmGKf 甬苗甲SS QCWW 空 acamE3 怡到歸泮 ^fiKOTCCl香外订4 S :i 卯8药*呻305 CX™KI5 削单ME NW^ttm2 謝电皿 CtET+ainn] 昨5s UCRHNWO]甜BQS明卜订=flQ+iTOQDI;TT 股 43OQ3 E4^in5*_n :• issr^roi 局审朋*4」"F0»O305 QCWXIKI[醛鹉:用却甲 :COXDL 工是金亠・r -m ;厂7-百=.1二百舌.1-二|.外庇入犀单据 产品入库单据 委外切工入库单揭 其他入库单据 销匡出库单据 生产縫抖单据 畫外加工发出单据 其他出屋单据 盘盔入库单拯 盘亏毁攒单据 仓库调拨单据 咸本调整单 计划价调价单据 Q心I首衆上案下条最后退出[工外购入屋里据遍码设武』囲I 级次 【页目 格武1 即 1憾代码2yyrm3流朮号15145Z殴|I ——单捋骨存时自动审椁硝售出岸卑据生卢领斜单据委外加工发岀单据其他出库单据盘空入库单据盘亏啓损单据仓库调攪单据咸本调整单■ II ■■ I ■! ■ I H ■ I ■■a H ► M I首赛上备下案最荷|退出![产晶入库单据]编码设蚤!迭顷丨如十日期+0008 書辰度IMsfi遷水号依協24-J4俏磬订单I疋岌賞通知单攥退赏通知单攥谓身左票皓用)单据请售岌票|晋通]单据外购入K 单携产品入库单揚委夕卜期工入岸单提其他入障亜拯清粪出曄至攜生产领料单据委外加工左出单拯其他出库虽橋k ►H ip*悪上崇下案量后退出nss订单】编码诰詈q迭喷1lFK||||»M>!!|uiB|!i>J!||iuH||! KWI|||«»!|| |w |||!.W!| | ------------ - 1级次项目格式主度」卜位符-替僦滞K号依嘉JL 12■2曰期yymra4■ .3流水昌64q5u | 回—M表示销售订单已经有5个单据生成了,现在显示的是0006系競瑟数设詈[系鏡设羞]—共计;1甘杀记录;_J 荼绫愷矍 希瀝称二1单擴设畫 ■公司英文名称C3打印疫訓 公司営称 广东力宇谥宝鞋材有眼公可2:单据类聖公西地址二俱应链整体遶项 公■司英艾地址_|采购系绕逸顷SMA_□委外加工養理选顷电话2J 稍售系统选顷传亘二仓存系统选顷处司开户餵行_J 樓聲亲険选顷 ftfr® 号J 咸本荼统迭顷邮漏J 生产任务營理选项 EMAIL二1计划乘统选顷网址公司税骑燮记号 公司代码专用发票精度 6折扣军精度位数6系统名称血系绽供应碰启闱业势协同已启用打印控制:JSSL10受托加工材料入犀单 不洲否燮托知工舗料单 不:1洲 0计划订单 不画 0糊料替代清单 不画 0 任务单汇抿不帥生产物料抿底/补斜单JM_EOS 不控制生产任等单.TOS .BOS 不删 0单tlica^_B05 不洲 0任劳至匸抿一MS 不齣 0生产投料变吏单 不洲 0土左任务变更单 不阙 0检噓单 不酬 0转Jg 单」OS 不扌涮 0供证"03不1洲委外订至丄加不控制孑土严_1材斜盘◎录入 不岡 0客户J05 不画 0联系AJ0G 不捌活动卫as不控制退货鑒收单」取 不洲 0苣装商品着单」姑 不1洲 0罢鬆贯料-页3 不画 0筍盖单平不捌字改昌Qi打印碇 退二修改打印建盘退出V索统设置£□单拥设置_J打印控制二I单据塑型U俱应懺整俸■送顷O采购系统选啖£□委外加工管理透项口销售系统选顷二I仓存系统选顷二I核算系藐选顷二I成本系铳选顷二J生庐任劳管理选顷_J计女廉统选啖|[打印控制卜—ftl+: E疎记录采败申请单据采麴订单收料通知单退斜通知单憾岌票愷用)单据购贤岌票詹通)单捐费用发票梢售费用发票虑仓调拨单康仓入障单虚仓出曄单誚售振们单档害订单发费通知单据退貨通知单据梢嘗发票苗用单拒诸售发勲普通)单据外购入库单据产品入屋单据謝h加工天底单据其观3入库单据f肖售出库单据生芦领斜单据委外加工发出单据其他出障单据盘盈人库单据盘专毁损单据仓库调拨单据赫调整单计划们凋价单据生产任势单生庐毀斜单生庐物料按11单庐品预测单ROM单夕礪入库暂佔卑嗟不不不利科科不不不不利利科不不不不不利科不不不不利利科不不不不不利利不JIJIdi-JI.dodn^JIJI-JIJIdi空割宰空4仝空空空空亠空生空空空翌曽生空空-42空習空空牢空空空空理空生空空丄仝習---6否否否否否否否習否苦S否S習否否否否否誓吉否否否否否否否控制打印次数,而打印最大次数为0,则表示该单据不让打印采购系统选项:□案銃讼适口单協设囂口打^卩理制C3单桶粪型■O畑槪整俸迭咲i-cn謝研口工菅理迭迓<□誇售系暫选顼L亡3仓存翔选质-Q楼算系魏选陨-C3時希稣诜顷■LJ生衣任夯管悝选顷i■£□计划系细选顷供应链整体选项: [采画毂选血s a打印预览退出 脈纯参勤般盍' I委外加工管理选项:_j 贏统设畫 “」单据诰聲 _j 打辆斜d “二I 单据类型_j 養应前鑿体选顶 _J 乘胸起讹项 U 委外加工管理迭项 _J 備售霖越项O 仓存系袋遥项 n 核算索袋施项_|碗本蔻極项-_J 生尹任务管理迭顷-I 讣划系紺圾销售系统选项:〔错售累魏选【贞上-_J 系统诰畫 _J 单据谡蛊O 打印控制 ■■■■□单据类型 供应褫整体迭顶 _J 琨國素统选项_J 畫外加工管理我项 _|仓存系镰选项““口核算索统选项 二I 成本紊绕逊贡 -O 生产任务管锂选硕 _□计划系绕选顷参敎定称參数值仓库系统选项:亲统参数设羞 二」聚境诰置r-Cl 单据设羞 r £□打印控制 id 单据龔型 ;二j 帙应褐整体选J 页 _ I 亲:购墓绕送I 贞 二!委外加工管理选项「_□请售系統迭项 IO 秦统逸匝 h'Cl 生产任箔管理选项 二口计划系統迭项 I 〔仓存系统透成本系统选项:系编参如设置二I单据谡置_1打印控制-O单堀粪型—I供应训蜚体港项-口采啊系魏适项口委外加工管理迭顶_|谄昏系统选I页_|仓存粟绕选顶-O核算惡绕选顶|[咸本系统迭顷】:1 1对半廝品避行成本还原2约当弱数i恶I成本頂目3 ”计划成本达%+价的材抖耗用单怡取值实际恰4 实际成本计算时进行即时出库核算JEf5 买际廝本计尊各步密均调用罢外加工入库核尊 ___ B5 启用虻川有敦期管理3T 舷本还原系数箱度设養43 期末在制柄料盘点棗型数里9分瞬标准为投料卑时,廿哦值拽部门计算.—310任芳单下达生咸.成玄对彖时批号来源任劳单号蚩数______________________ 值口生产任务管理迭项-C3计划系统透项核算系统选项:[I榕算務充选[页]:龛就置U单痂密j打印控制c早捐焚型_j供应锚整悴逸项_j麺弟统选项_J委外DU工管理选顶•““口f諧系缢遡负■ _J仓存系统迭项•:]应本余葫知<□生咅任劳管理选项a计划焉编迭项遂频值生产任务管理选项:计划系统选项:多级审核管理:O 栗疝殳畫…」单据i 殳畫 -_J 杆印控制二I 单据类塑 丄口似应前整体断二采陶系统选顷 ;<J 垂外加工管理选项£□请售系绕选顷 -二I 仓存系统选顷 '□楼算粟统选】页 :」成応粟绕选顷 ho 生产任劳骨里选项 -J 计划慕统询页卩至芦ft 希管理遥顶匸IF)扁爭E:俎禹(V)難就I.H□ X Rksi?常炉rei惑怎凸=1 _1呂荒秦出_1集购申清_1呆购订单_J毗琳虚期至二|购贾君翠(莖罔)「」仙皱左票(晋曲)」费帀左第<□谄尋员吊當奈…二|退玮百M学■- . □葩籬I慟抚ttri mx庠羊二J萤托加工锁料J外躺九库“」左品XK_ii刮htnD區单二I耳唱扎障ZJ睛童出贬一I生产領料单二I委外垃工二匪单_□直电出阵至.3调耒卑I盘盘入匣■- _1盘m設陲—乩1旧整_1生告促劳单_J产詁用测望」空产桝料报区州F料年2J金倉入库jjfiSXS 2□梢哥订羊.3芳讷诵知汁口铛售症幕倩用)_|詁営氐亲I普通丿■-_JI退黄通如该功能是无论设置多少级审核,以业务审核级次优先1,贝卩在第一级审核后,单据即通过审如设置2级审核流程,但业务审核级次设置为核!!7遊行參级审核控制务级审骸级次设定 I―了:]应启用工作流厂桁金航确LL 爼出审隹厂启用短信审批"邊行參级审槪野hi參级审核级友设左厂启用工件凉r 启用輕信审批审批短信设计I厂按金额确认參级申複厂按金颔确是审核级次申複时龙甘页逐级进行业畀审核级次匕[第4级审~3r修顼无滇反审核到最低一级审枝厂上一级审核人只龍审檢同一用户组成贡的单据Murnin£star Adiriini strator HEOp en7s er System "h'orkflftw植售茎冃奩票宾段审咳设置审垓级次:可龄段I-单斂I 第辽级审核"~3x^gM入栈偏审二部业t-单据体L-翰料编码 韧料宅称1 ■ ■-单位买收媲 r '”"单们 金额 \lI I用户列夷用忌Gutst E3史E |弐丨酶I 五级I M I审批短信设计审批人名称业务流程设计: 可以定义单据的来源是那些单据!!昭 乘^5^跻遊SB 目赵)文昨旧视颤-轄貶同~U ®* 傑存ila=O 単据类型■j 乗购申清 -」采晚订单 _□收料通知单 •口购負裁票畫用)二I 圖除笈票詹通) _J 證用岌票_J 消售弱用占票 二I 退料通知单 二I 受托加工材料入暉单 ••」賀托加工適料 =-二I 产品入库 二]委外加工入库单 “ 口其他入犀 口请售出库 j 生产领料单_j 委外加工出库单 -L3其也出犀单J 调拨单 二I 生产任务单 二虚仓入障 二I 谯仓岀库 J i 肖售订单 二I 炭货通知UI 梢害发執专用) 亠墙蚩岌要厝通) ■_1退货適知外购入库单诜单单据旅单)可诜 E 必诜 纟T 聿必诜采购订单 15n购憨票3H收料逋知单 ~^STH 退斛通知单 |B外圖入库〔外购入库]的选单信息一共计:聯记录 源单粪型: 乘购订单选单号: 发啓别审批流程管理:系麴订单UJBL L L L收斜通知单 退料通知单■ _i_i外购入库单选单号:[外岡入障〕的逶单僖息一共计,5案记录笈牡别.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A审樓结基本信息丨流转削适|信息西遗|迭项设養|用户设盍|Q 启用瀟程多级审核级次:1[*】;0审核怨别哙殓单一勢级审咳工炸建 文件IE i 口翌161专砂 冋O 检晔单i ;0 ◎委外订单。
返回总览应收系统数据表序号表名表描述1STInvoice销售发票2STInvoiceDetail销售发票分录表3t_rp_ARBillOfSH收、付款单对应的应付、应收款4t_RP_Bill应收应付票据表5t_rp_bill_discount应收票据贴现6t_RP_Bill_Endorse应收票据背书7t_RP_Bill_Settle应收、应付票据的结算表8t_RP_Bill_Transfer应收票据转让9t_RP_BillNumber票据号码表10t_Rp_CheckDetail核销明细11t_rp_CheckEntry存货核销表12t_RP_Contact应收、应付往来表13t_RP_ContactBal往来余额表14t_RP_NewBadDebt坏账备查簿15t_RP_NewCheckInfo核销日志16t_RP_NewReceiveBill收款、付款单17t_RP_RPDetail收、付款计划18t_RPAgeGroup账龄分组表19t_RPAssure担保信息表20t_RPBegData应收应付账期初数据21t_RPContract合同表22t_RPContractDetail合同已收款明细表23t_RPContractScheme收款计划明细表24t_rp_BillFore票据前手表25t_rp_BillFreeItem单据自由项表26t_rpBegDetail期初发票明细表27t_rp_BadPrepare坏账计提明细表28t_rp_Exchange多币别换算表29t_RP_SystemEnum系统枚举类型30t_RP_SystemProfile系统参数表31t_RPBillDeal票据处理信息32t_rpContractEntry合同分录表33t_RPVoucherAndBill单据凭证对应表34t_RP_BadCustInfo账龄分析法时按客户保存表。
金蝶KIS专业版采购管理金蝶KIS专业版采购管理采购订单1.1路径【采购管理】—【采购订单】,依此路径进入采购订单录入界面1.2录入采购订单信息.a.供应商:按F7查找选择相应的供应商,或直接输入供应商代码,回车键确定.b.采购方式:(1)现销(2)赊销系统默认赊销.c.物料代码:按F7弹出物料搜索查询界面,在浏览功能下按住Ctrl选中多个物料,回车确认,选中的物料就会出现在采购订单中,相应的物料名称,规格型号和单位等信息也会自动带出.d.录入实际的采购数量、采购单价、税率以及交货日期等信息.e.保存采购订单.f.审核采购订单.采购入库单2.1路径:【仓库管理】—【采购入库】,依此路径进入采购入库单录入界面.2.2录入采购订单信息a.源单类型:选择采购订单b.选单号:按F7选择相应的采购订单c.录入实际的入库数量和收料仓库d.保存并审核采购发票3.1路径:【采购管理】—【采购发票】,依此路径进入采购发票录入界面3.2录入采购发票信息a.源单类型:采购入库b.选单号:按F7选择相应的采购入库单c.录入实际的开票单价和税率d.保存和审核采购发票应付款结算4.1付款单4.1.1路径:【应收应付】—【付款单】,依此路径进入付款单录入界面4.1.2录入收款单信息a.供应商:选择付款供应商b.付款类型:包括付款、预付款、付款退款,选择付款类型c.结算账户:选择付款的账户科目d.源单编号:按F7弹出付款源单查询界面,源单类型包括期初应付款和销售发票。
选择相应源单,单击【返回】。
e.选中的源单就会出现在付款单中,手工录入“表头付款金额”和“本次核销金额”,注意“表头付款金额”=所选源单的“本次核销金额”之和。
f.保存并审核.4.2预付单4.2.1路径:【应收应付】—【付款单】,依此路径进入预付单录入界面4.2.2录入收款单信息a.供应商:选择预付款供应商b.付款类型:付款、预付款、付款退款,选择预付款类型c.结算账户:选择付款的账户科目d.录入表头付款金额e.保存并审核4.3核销单(预付冲应付)4.3.1路径:【应收应付】—【核销单】,依此路径进入核销单录入界面4.3.2录入核销单信息a.核销类型:选择预付冲应付类型b.供应商:选择冲销的供应商c.预付单据:将光标定位在源单编号中,按F7弹出预付单列表界面,选择要核销的预付单,单击“返回”。
应收账款管理
采购管理:单据类型:
表示销售订单已经有5个单据生成了,现在显示的是0006。
打印控制:
控制打印次数,而打印最大次数为0,则表示该单据不让打印。
采购系统选项:
供应链整体选项:
委外加工管理选项:
销售系统选项:
仓库系统选项:
成本系统选项:
核算系统选项:
生产任务管理选项:
计划系统选项:
多级审核管理:
该功能是无论设置多少级审核,以业务审核级次优先。
如设置2 级审核流程,但业务审核级次设置为1,则在第一级审核后,单据即通过审核!!
业务流程设计:可以定义单据的来源是那些单据!!
审批流程管理:
存货核算:核算参数查询:
应收账款管理:
应付账款管理:
总账:
现金管理:
固定资产:
业务预警:
系统使用状况:
修改密码:
用户组和用户的权限是并集,用户组附到用户的权限,在权限管理的设置里面看不到的。
在设置的高级选项里面可以看到明细设置!!。
金蝶KIS专业版业务管理之采购管理金蝶KIS专业版业务管理之采购管理你知道金蝶KIS专业版如何进行采购管理吗?你对金蝶KIS专业版了解吗?下面是yjbys店铺为大家带来的金蝶KIS专业版采购管理的知识,欢迎阅读。
单据日期来源1.新增单据日期修改(1)每次登录系统后,新增某一单据类型的第一张单据,默认单据日期原则维持系统现有原则不变;从新增该单据类型的第二张单据开始,修改默认单据日期为上一张单据的日期。
(2)只修改新增单据时默认显示的单据日期,其他操作(如关联生成单据等)对单据日期的影响规则不变。
(3)业务单据中的“单据新增时取系统日期”及凭证录入中的“新增凭证时取系统日期”选项优先级高于本次修改的默认日期规则系统整体业务流程图1.总体业务流程2.系统参数3.基础资料(1)供应商:信用额度(2)价格资料采购管理——制定采购价格策略1.采购价格资料(1)设置物料属性中的采购价格(2)设置采购价格方案①价格数据对供应商和物料进行设置,可按订货量或计量单位等设置不同的报价,且支持批量新增、修改等操作②报价信息仅支持以含税价格录入,并支持限价数据的设置和预警管理③价格资料必须审核后才能生效④价格资料中的'报价信息可携带到采购订单、采购入库单和采购发票上(3)采购发票审核,形成采购历史价格资料采购管理——采购价格管理采购最近价格获取1.采购模块各单据中【查看】-【选项】中增加“取最近采购价”下设采购订单、采购入库单、采购发票三种取价来源单据供勾选,默认不勾选2.如需取最近采购价,需根据实际情况勾选一种取价来源单据。
对以后的单据有效,取最近采购价格的条件:供应商+物料代码+单位,三个条件必须相同3.获取最近采购价格优先级规则:(1) 如果单据有源单,取源单上的价格;(2)如果单据无源单,取最近一次的价格 ;(3)如果单据无源单,也没有最近一次的价格,按照系统原来的价格规则取数不勾选“取最近采购价”中任何一种单据,不改变原来的取数规则采购管理——采购订单1.单据录入(1)手工录入(2)销售订单下推生成、关联BOM生成、根据生产任务形成采购建议2.采购订单的状态(1)审核①当确定采购订货业务成立时,需要对采购订单进行审核操作,即对采购订单进行业务确认(2)作废① 对于订货业务审核不能通过或订货取消时,可进行采购订单的作废操作,作废的采购订单不作任何报表的数据统计。
金蝶KIS字段说明金蝶KIS字段说明Glpref字段说明:FDBVersion:帐套版本号FProgramVersion:程序版本号FDBName:帐套类型Fclosed:是否关闭初始化,-1结束;0-未结束Fsymmetry:借贷方是否必有FDevalueAc:固定资产减值准备科目FUseMode:应用模式。
1-不与业务版连用;2-业务版;3-与业务版连用LastAppWriterID:软件更新标识。
该值错误会造成打开帐套时提示升级出错,无法打开帐套。
FBaseCy:记账本位币FPeriodByMonth:帐套会计期间界定方式。
-1为自然,0为自定义.当有自定义期间时,需要在GLPeriod各期间的起始值。
FAcLevels:科目级数FAcLen1、FAcLen2:科目长度;FAcLen2-FAcLen1为2级科目的级长sysusers主要字段FUserGroupID:用户组代码Fuser:用户名Frole:是否管理员。
1-是Glright主要字段FLevel:用户组权限范围。
0-所有,1-本组,2-本人至于glacctright,glrptright等通过掩码与glright和sysusers相关联FChkAcctRht:KIS7。
5增加的"是否有检查科目的权限"。
-1--有,0--没有Globj字段说明必须有一组为0的记录,其他格式可以参照标准帐套查询;0记录对应的fparent、flevel、ffullpath为空;fclsid为1、2、3等核算项目类别的fparentid为空,flevel为0,ffullpath为1*格式;没有分级的核算项目的fparent为*,flevel为1;核算项目的ffullpath的格式为:核算项目类别*+fparent+代码,如往来的下的001核算项目的ffullpath=1*001。
其中fdetail为复选框;如往来单位中001为01分组下的明细,则它的ffullpath=1*01001 Fabalexpense主要字段FExpenseAcctID:折旧费用科目FExpenseClsID:折旧费用科目核算项目类别FExpenseObjID:折旧费用科目核算项目Frate:折旧费用分配比例;Fdepr:本期计提费用FABalDevalue主要字段FDevAcctID:减值准备对方科目,它与Facard中的FDevalueAcID(减值准备科目)对应Fabal部份字段说明FAssetID:固定资产代码;其他字段可以在表中点入时,系统自动显示FYtdDevalue2、FAccumDevalue2、FPreDevalue:三个字段默认值为0;如果为空,则在计提折旧时会提示NULL错误或一晃而过。
金蝶KIS旗舰版管理解决方案金蝶软件(中国)有限公司第一章介绍1.1金蝶KIS旗舰版的模块配置金蝶KIS 旗舰版配置的模块如下:总账、报表、固定资产、现金管理、网上银行、实际成本、财务分析、应收款管理、应付款管理、人事管理、工资管理、采购管理、销售管理、仓存管理、存货核算,委外加工管理、生产数据管理、生产任务管理、物料需求计划、移动商务、BOS运行平台、BOS万能报表工具、BOS集成开发工具,共计23个模块。
金蝶KIS 旗舰版整体应用流程如下:1.1金蝶KIS旗舰版解决方案1.1.1销售管理1.1.1.1关键业务需求◆需要一体化的信息处理平台,能够处理销售环节的基础信息及从报价、订单、出库、发票、退货等业务信息。
◆系统要能够使销售人员能够快速得到客户订货产品的相关情况,以便对客户交货期、价格等关键因素进行评估,做出快速反应,从而达成销售业务。
◆能够随时了解订单各个环节情况,发现问题及时督促有关部门解决,保证订单按期交付。
1.1.1.2业务流程金蝶KIS旗舰版处理销售报价单->销售订单->发货通知->出库单->销售发票->收款单的销售业务循环,实现全过程的弹性监控。
主要业务流程如下:1.1.2.4关键业务控制金蝶KIS旗舰版把所有销售业务集成为一个有机的整体,建立完整的客户档案,集中管理各类单据,使销售部门内部工作变得有条理,提高销售人员的工作效率。
销售业务与其他部门业务实现高度集成,如:客户信息-报价-接单-排产-制造-出库-开票-送货-收款,原来属于不同部门的业务实现了无缝的链接,缩短交货周期,提高交货准时性。
帮助销售人员和管理人员对市场信息、计划、报价、订单、发运和售后服务等销售活动实行全过程的动态跟踪管理和分析,达到提高销售服务和经营决策水平、加强市场竞争能力和应变能力、获取最大经济效益等战略目标。
1.1.1.3关键业务控制◆销售价格的控制根据客户的要求,可以选择是否需要启动销售价格的控制,销售价格将对于销售订单、发货通知单、退货通知单、销售出库单、销售发票有效。