发票开错情况说明

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开错情况说明

我公司开具给XXXXX公司的增值税专用发票XX份,发票代码:XXXX,发票号码:XXXX,开票日期:XX年XX月XX日。金额XXX 元,税额XXXX元,合计:XXXX元。该专用发票(单价、货物名称、型号、数量、规格、企业名称、地址、金额)开具错误,具体错误项目如下:

名称单位数量单价金额税率税额此发票原开具的是样衣数量和金额的预开数,购货方要求此样衣合并在下次大货发票中一起开具

正确应该如下:

名称单位数量单价金额税率税额原发票数量金额合并在下次大货结算中一起开具

该专用发票我公司未交予购货方。

特此说明

销货方:XXXXXXXXXXXX有限公司

二○○七年十月十八日附:发票联、抵扣联原件和复印件。

拒收证明

我公司收到XXXXXX公司开具的增值税专用发票XX份,发票代码:XXXXXX,发票号码:XXXXXX,开票日期:XXX年X月X日。金额XXXXX元,税额XXXXX元,合计:XXXXX元。该专用发票(单价、货物名称、型号、数量、规格、企业名称、地址、金额)开具错误,具体错误项目如下:

名称单位数量单价金额税率税额

正确应该如下:

名称单位数量单价金额税率税额

因此我公司拒收该专用发票。该专用发票我公司未认证。

特此说明

购货方:XXXXXXXXXXXX有限公司

二○○七年十月十八日

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