文件与记录管理制度
- 格式:doc
- 大小:232.00 KB
- 文档页数:15
文件和记录管理制度一、目的本制度规定了文件和记录的分类、编制、审核、批准、发布、存档、更新、销毁等环节的管理职责和要求,以确保文件和记录的有效性、准确性和可追溯性。
二、适用范围本制度适用于公司及各部门在生产经营活动中编制、使用、存档的文件和记录。
三、职责1、文件管理(1)公司及各部门应明确文件管理的职责和分工,建立文件管理制度,确保文件的编制、审核、批准、发布、存档等环节的有效运作。
(2)公司及各部门应建立文件编码制度,确保文件的唯一性和可追溯性。
(3)文件的编制应遵循公司及各部门的相关规定,确保文件的规范性和准确性。
(4)文件的审核和批准应按照公司及各部门的职责和权限进行,确保文件的内容符合公司的规定和国家法律法规的要求。
(5)文件的发布和存档应按照公司及各部门的制度执行,确保文件的及时性和完整性。
2、记录管理(1)公司及各部门应明确记录管理的职责和分工,建立记录管理制度,确保记录的编制、审核、批准、存档等环节的有效运作。
(2)记录的编制应遵循公司及各部门的相关规定,确保记录的规范性和准确性。
(3)记录的审核和批准应按照公司及各部门的职责和权限进行,确保记录的内容真实、准确、完整。
(4)记录的存档应按照公司及各部门的制度执行,确保记录的长期保存和可追溯性。
四、工作程序1、文件编制(1)根据公司及各部门的需求,确定文件的编制范围和内容。
(2)按照公司的规定,准备文件编制所需的资料和依据。
(3)按照文件编制的规范和要求,进行文件的起草和编制。
(4)对编制的文件进行校对和审核,确保文件的准确性和规范性。
2、文件审核和批准(1)按照公司的规定,对编制的文件进行审核。
审核应包括内容、格式、语法等各方面。
文件和记录管理程序在任何组织或业务中,文件和记录管理都是至关重要的。
它们不仅包含了公司的关键信息,而且也是日常运营和决策制定的基础。
本文将探讨如何创建有效的文件和记录管理程序。
1.设定明确的目标和标准你需要明确文件和记录管理的目标和标准。
文件和记录安全管理制度一、概述随着互联网技术的发展,数据安全已经成为企业和个人不容忽视的问题。
文件和记录是企业运转的基本要素之一,其安全管理不仅关乎企业的发展,还关系到客户、合作伙伴和员工的利益。
因此,建立完善的文件和记录安全管理制度显得尤为重要。
二、文件和记录的分类文件和记录可分为以下几类:1.合同、协议:包括与客户和合作伙伴签订的协议、与供应商签订的合同等;2.财务文件:包括财务报表、发票、收据、付款证明等;3.员工档案:包括员工的个人资料、薪酬等;4.项目文件:包括项目计划、进度表、报告等;5.机密文件:包括商业秘密、技术资料等。
三、管理制度企业应制定文件和记录安全管理制度,明确文件和记录的分类、管理职责、存储和传输方式等,确保其安全性。
具体措施如下:1. 文件和记录的分类管理根据文件和记录的性质、重要程度等对其进行分类管理,建立文件和记录管理制度,明确管理职责、权限、流程等。
2. 存储管理对于纸质文件和记录,应制定存储管理制度,包括存档位置、保管人员、存档期限等。
对于电子文件和记录,应采取加密措施,确保其在存储和传输过程中不被非法获取和篡改。
3. 传输管理在传输文件和记录时,应采取合适的传输方式,建立传输管理制度,包括授权、加密、审核等。
同时,员工应接受专业的培训,确保正确使用传输工具,避免不当操作导致文件和记录泄露风险。
4. 销毁管理对于无用的文件和记录,应制定销毁管理制度,包括销毁方式、销毁人员、销毁时间等。
销毁过程应当合法、规范、可追溯。
5. 安全防范针对内部和外部的安全威胁,企业应采取合适的技术和管理措施,提高文件和记录的安全防范能力。
具体包括防火墙、防病毒软件、加密技术等,同时对员工进行安全意识教育,加强安全管理。
四、应急预案即便在采取各项安全措施的情况下,仍有可能发生文件和记录安全问题。
因此,企业应建立完善的应急预案,包括对问题的诊断和处理、损失评估、修复和恢复等。
应急预案需要得到相关人员的定期维护和更新,保持有效性。
体系文件、记录管理考核制度一、引言体系文件和记录管理是组织内部管理的重要组成部分,对于确保组织的正常运转、提高工作效率和质量管理至关重要。
为了规范体系文件和记录管理工作,本文档旨在制定体系文件、记录管理考核制度,以便对相关工作进行评估和改进。
二、考核内容2.1 体系文件管理考核2.1.1 文档完整性 - 被考核部门/人员应确保体系文件内容完整、准确,并符合组织制定的标准和要求。
- 文档的更新和修改应及时进行,保持与实际运行情况的一致性。
- 文档应进行版本控制,能够清晰地追踪修订历史。
2.1.2 文档可访问性 - 被考核部门/人员应确保体系文件的存储位置明确、易于查找,并且能够被授权人员访问。
- 存储介质应进行备份,并能及时恢复文档。
2.1.3 文档培训和传递 - 被考核部门/人员应对新员工进行适当的培训,使其了解组织的体系文件和记录管理要求。
- 文档应及时传达给相关人员,确保他们了解并遵守相关要求。
2.2 记录管理考核2.2.1 记录完整性 - 被考核部门/人员应确保记录内容完整、准确,并按照组织规定记录的要求进行操作。
- 记录的编制和修改应及时进行,记录的填写要规范、清晰。
2.2.2 记录存档和保管 - 被考核部门/人员应确保记录按照规定进行分类、整理和归档,以便于查询和检索。
- 记录的存储介质应进行备份,并能及时恢复记录。
2.2.3 记录保密性 - 被考核部门/人员应确保记录的保密性,防止未经授权的人员查阅和获取。
- 合法使用记录,避免私自销毁或随意修改。
3、考核方法 ### 3.1 考核周期考核周期根据组织的实际情况设定,可以是季度、半年或一年。
3.2 考核方式3.2.1 文件抽查 - 抽查各部门/人员的体系文件,验证其完整性和准确性。
- 检查文件的存储位置和可访问性。
3.2.2 记录抽查 - 抽查各部门/人员的记录,验证其完整性和准确性。
- 检查记录的存档和保管情况,是否按照规定进行分类和整理。
文件和记录管理规章制度一、引言在任何组织或机构中,文件和记录管理是至关重要的。
它们对于组织的运营和决策具有重要的支持和保障作用。
为了确保文件和记录能够被准确、高效地管理和保存,制定并执行一套规章制度是必不可少的。
本文将提出一套文件和记录管理规章制度,旨在帮助组织更好地实施文件和记录管理。
二、文件管理规章制度1. 文件命名规范为了方便文件的识别和检索,应制定文件命名规范。
具体规定可包括文件名的格式、关键词的使用、日期格式等要求。
所有工作人员都应遵守该规范,确保文件命名的一致性和规范性。
2. 文件分类与归档在组织中,文件可根据不同的类别进行分类。
制定文件分类标准,确保文件能够被合理地归档和管理。
同时,建立一个文件索引系统,用于记录每个文件的相关信息,以便更方便地查找和访问。
3. 文件审批与授权为了确保文件的合法性和有效性,应制定文件审批和授权的流程。
明确文件的审批权限和授权范围,确保文件流转过程中的合规性和安全性。
同时,建立审批和授权记录,对每一份文件的流转进行记录和追溯。
4. 文件保存与销毁对于不再需要的文件,应制定文件销毁的规定。
根据合法要求和保密级别,合理制定文件保留期限,并确保文件的安全销毁。
同时,对于需要保存的文件,应明确保存的形式(纸质或电子),并建立相应的存档措施和周期。
三、记录管理规章制度1. 记录创建与填写记录的创建和填写应遵循一定的标准和规范。
明确记录所需的必要信息,规定填写的格式、要求和要点。
确保记录的准确性和完整性,防止信息的遗漏和错误。
2. 记录存储与访问记录的存储和访问应建立相应的档案管理系统。
明确记录的存档形式,并采取相应的安全措施,确保记录的机密性和可靠性。
同时,制定记录访问权限,对于需要访问的人员进行授权和审批。
3. 记录备份与恢复为了防止记录丢失或损坏,应建立定期备份和恢复的机制。
根据记录的重要性和机密级别,制定备份的频率和方式。
同时,定期进行恢复测试,确保备份的完整性和可用性。
文件和记录安全管理制度一、引言文件和记录安全管理制度是指规范公司内部文件和记录管理的一套制度,旨在保护公司的商业机密和私人数据的安全,避免由于文件或记录泄露而带来的企业损失。
文件和记录安全管理制度能确保公司对文件和记录的存储、使用和分享符合相关法律法规,同时能够使公司员工意识到文件和记录安全的重要性,从而在日常文件和记录操作中养成良好的安全性意识和习惯。
二、制度范围与适用范围1. 制度范围该制度适用于公司内部所有文件和记录的管理,包括但不限于:公司各种文书、报表、合同、协议、文件夹、影像资料等。
2. 适用范围适用于公司内所有员工,包括全职、兼职和离岗人员。
三、基本原则1. 责任制:公司领导及管理人员应对本制度的完整实施任之以重任,应确保制度的有效性并监督员工的行为以符合本制度。
2. 最小化访问原则:每个员工仅可访问其工作职责所需的文件和记录,不得超越其职能范围存取和使用他人的记录和文件。
3. 分类原则:所有文件和记录应被明确分为保密文件和普通文件,根据保密级别和公司规定进行分类。
4. 查明原则:所有记录和文件操作应做到可追溯和可查明,使未经许可的文件和记录操作行为得以及时发现。
5. 安全原则:始终将文件和记录存储和使用在安全的环境中,防止措施应具备可行性,顶尖的防护措施不仅需要在计算机系统层面着手,还需为员工制定标准操作流程以及相关的保密意识培训等。
6. 报告原则:所有员工应当立刻向领导汇报任何被他人获取或揭示的受保护的记录和文件以及任何其他差错。
7. 共享原则:在建立了监管机制后,一些员工需要分享文件和记录,当员工获得一份文件或记录后,应该谨慎阅读并根据需要与同事和上级领导分享所得内容。
四、具体规定以下是规定的具体细则:1. 文件保密级别的确定将文件按照保密等级分为机密、秘密、通用档案和公开档案等四个级别,并对不同级别的文件归档或刻录到不同的介质中,对存储位置及存储介质限制访问。
定期检查、调整及人员更替需要及时更新文件保密级别。
文件和记录管理制度一、背景介绍在现代社会中,文件和记录管理是组织运作的重要环节之一。
随着信息量不断增长和信息技术的快速发展,高效的文件和记录管理制度变得至关重要。
本文旨在讨论文件和记录管理制度的重要性,并提出一套可行的方案来有效管理文件和记录。
二、文件管理的重要性文件管理是组织内部运作的基础。
一个良好的文件管理制度能够确保组织内部各个部门之间的信息流通,提高工作效率和协作能力。
此外,文件管理还能确保文件的安全性和完整性,防止信息泄露和数据丢失。
1. 文件分类和归档为了实现高效的文件管理,首先需要对文件进行分类和归档。
根据文件的性质、内容和重要性,可以将文件分为行政文件、财务文件、人事文件等不同类别,并为每个类别设立相应的档案目录。
同时,还需要建立一套明确的文件命名规则,以便快速检索和跟踪文件。
2. 文件存储和保护为了保护文件的安全性和完整性,需要建立一套安全的文件存储和保护措施。
可以使用密码和权限控制来限制文件的访问权限,避免未经授权的人员查看和修改文件。
此外,还可以将关键文件备份到云端或其他离线存储介质,防止由于意外事件导致的数据丢失。
三、记录管理的重要性记录管理是组织内部决策和监督的基础。
通过正确管理和保留记录,可以为组织提供准确的数据和信息,方便领导层做出合理决策,并为内部监管提供有效依据。
1. 记录的完整性和准确性记录的完整性和准确性是记录管理的核心要求。
每一条记录都应该包含完整的信息,避免遗漏和误差。
在记录过程中,需要注重细节和准确性,确保记录的真实可靠。
2. 记录的存储和保护为了保证记录的安全性和可访问性,需要建立一套合适的记录存储和保护机制。
可以使用数字化存储手段,将记录保存在安全的服务器或数据库中,并设置权限控制,限制非授权人员的访问。
同时,还应制定定期备份和灾难恢复计划,以防止由于意外事件导致记录丢失。
四、文件和记录管理制度的建立和实施1. 建立相关规章制度为了确保文件和记录管理的高效性和一致性,组织需要建立相关的规章制度。
公司文档和记录管理制度一、总则本制度是为了规范公司的文档和记录管理,确保信息的完整性、准确性和保密性,提高办公效率,保障公司的正常运营。
全部公司内部的文档和记录,无论是电子化文档还是纸质文档,均适用本制度。
二、文档和记录分类为了便于管理和使用,公司的文档和记录分为以下几类:1. 紧要文件紧要文件包含公司章程、合同、协议、政策规定等紧要决策和业务文件。
紧要文件应当以纸质形式存档,并备份至公司指定的电子存储系统中。
2. 内部文件内部文件包含公司管理制度、部门工作方案、会议纪要、内部通知等文件。
内部文件可以以电子文档的形式存储,并备份至公司指定的电子存储系统中。
3. 项目文件项目文件包含项目计划、市场调研报告、竞争对手分析等与项目相关的文件。
项目文件应当以纸质形式存档,并备份至公司指定的电子存储系统中。
4. 数据和报表数据和报表重要包含公司的财务报表、销售报表、绩效评价等紧要数据。
数据和报表应当以电子格式存储,并备份至公司指定的电子存储系统中。
三、文档和记录管理流程为了确保文档和记录的规范和有效性,公司建立以下管理流程:1. 创建与审批•全部文档和记录的创建均需经过相关部门负责人的审批,并签署审批看法。
•文档和记录的创建应当注明创建人、创建日期和有效期限。
2. 存储与备份•纸质文档的存储应当采用防火、防潮、防尘等措施,存放在指定的文档库中。
•电子文档的存储应当采用公司指定的电子存储系统,并依照分类进行归档管理。
•全部文档和记录应当定期备份,并保管备份数据一年以上。
3. 使用与归档•全部员工在使用文档和记录时,应当注意保密,不得将公司的文档和记录外传。
•使用完毕的文档和记录应当及时归档,归档后不得随便更改或删除。
•对于过期或废弃的文档和记录,应当依照公司规定的程序进行销毁。
4. 查询与授权•员工需要查询文档和记录时,可以通过公司指定的电子存储系统进行检索。
•对于涉及敏感信息的文档和记录,只有经过相关负责人的授权才略查看和使用。
文件与记录管理制度1. 背景与目的文件与记录管理是任何一个组织正常运营所必需的重要环节。
通过建立文件与记录管理制度,可以确保组织的信息流畅、有序,并且方便对过去的决策和操作进行审查和评估。
该制度的目的是确保文件和记录的合规性、有效性和安全性,并提供良好的管理框架和指南,以确保信息的及时获取和更好的决策制定。
2. 适用范围该制度适用于本组织所有部门和员工,包括全体管理人员、办公人员和技术人员。
所有员工都有责任遵守本制度,并接受相关培训以确保规程的执行。
3. 文件与记录管理原则3.1 合规性和法规遵守所有文件和记录必须符合相关法规和政策要求。
本制度要求所有相关人员熟悉和遵守适用的法规,确保文件和记录的合规性。
3.2 保密性和安全性所有文件和记录都包含着组织的重要信息,因此必须对其进行保密,并采取适当的安全措施对其进行保护,以防止泄露或未经授权的访问。
3.3 管理与访问权限文件与记录应该根据需要进行分类和归类,并为其设定适当的管理和访问权限,以确保只有授权人员能够获取和修改这些信息。
3.4 保存与备份所有文件和记录都必须按照适用法规和组织政策进行保存和备份,以保证其长期保存和可恢复性。
3.5 版本控制对于涉及更新和修改的文件和记录,必须建立适当的版本控制机制,确保可追溯性以及历史版本的访问和比较。
3.6 规范化与一致性为了提高文件和记录的操作效率和一致性,本制度要求建立统一的规范和格式,制定标准模板和命名规则,并确保所有员工了解和遵守这些规则。
4. 文件与记录管理流程4.1 文件与记录的创建与登记•申请人将文件或记录的创建需求提交给文件管理部门;•文件管理部门对申请进行审查,并进行登记和编号;•文件或记录创建完成后,向申请人提供联机或纸质副本。
4.2 文件与记录的归档与存储•文件和记录必须按照分类和归类的要求,进行归档管理;•文件管理部门将文件和记录存储在指定的位置,并进行标识和分类。
4.3 文件与记录的访问与控制•仅有授权人员可以访问和修改文件和记录;•文件管理部门负责对文件和记录的访问权限进行管理与控制。
项目文件与记录管理制度1. 前言为了保证企业项目的高效运行和管理,确保项目文件和记录的准确性、全都性和安全性,订立本项目文件与记录管理制度。
本制度适用于企业内全部项目的文件和记录管理。
2. 文件分类与命名2.1 项目文件应依照肯定的分类进行管理,重要包含但不限于以下几类:项目计划与进度文件、需求文档、设计文档、测试文档、更改恳求文档、会议记录、培训记录、问题与缺陷记录等。
2.2 项目文件应采用规范的命名方式,命名规定应明确、简洁、易于识别和搜寻,并应避开包含特殊字符和空格。
2.3 文件版本管理应遵从递增的原则,每次修改或更新文件时,都需对文件进行版本标识,并依照肯定的格式记录版本信息。
3. 文件存储与备份3.1 项目文件应存储于特地的网络或服务器上,由专人负责维护和管理。
确保项目文件的安全性和可靠性。
3.2 项目文件应依照肯定的目录结构进行组织和存储,以方便查找和访问。
目录结构应合理划分,并依据项目的不同阶段进行细分。
3.3 对于紧要的项目文件和记录,应定期进行备份,并将备份数据存储于不同的地方,以应对可能的数据丢失和意外情况。
4. 文件审批与发布4.1 项目文件的审批应遵从肯定的流程和权限掌控,确保文件的准确性和合法性。
相关人员应对文件进行评审,并及时提出修改看法或审批决策。
4.2 审批过的项目文件应依照肯定的流程进行发布,确保各相关人员能够及时取得最新版本的文件。
4.3 发布的项目文件应供应明确的访问权限,并明确指定文件的有效期限。
过期的文件应及时进行更新或删除。
5. 文件更改与配置管理5.1 对于项目文件的更改,应依照肯定的流程进行管理。
更改恳求应经过评审和批准,更改后的文件应及时通知相关人员。
5.2 对于涉及配置项的项目文件,应进行配置管理。
配置项应明确记录和标识,并定期进行审查和更新。
5.3 文件更改和配置管理的记录应进行保管和归档,以备查阅和回溯。
6. 文件查阅与掌控6.1 对于项目文件的查阅,应建立明确的掌控机制,并依照肯定的权限进行管理。
特种设备文件和记录管理制度模版第一章总则第一条为了规范特种设备文件和记录的管理,提高特种设备管理的效率和质量,保障特种设备的安全运行,根据相关法律法规和规章制度,制定本制度。
第二条本制度适用于本单位内所有特种设备的文件和记录的管理,并应当与其他相关制度相配合执行。
第三条文件和记录的管理应当遵循公开、透明、规范、科学、便捷的原则,确保特种设备管理工作的顺利进行。
第四条文件是特种设备管理中用于记录、传达、存储、查询等的载体,包括各类文件、函件、备忘录、传真等。
第五条记录是特种设备管理中用于记录工作过程、事务资料、相关数据等的载体,包括巡检记录、维修记录、事故记录等。
第六条文件和记录的管理要求包括完整性、可读性、准确性、及时性、稳定性等,确保文件和记录的有效性。
第七条文件和记录的管理应当严格按照相关文件的要求执行,不得随意更改、删除、篡改。
第八条文件和记录的管理应当做到及时处理、归档、备份,方便后续的查阅和利用。
第九条文件和记录的查询应当便捷、快速,保证信息的准确性和完整性。
第十条文件和记录的保密工作应当做到严格控制,保护特种设备信息的安全。
第二章文件管理第一条文件的起草要求1. 文件的起草应当明确目的和内容,简明扼要,不得出现模糊、不清晰的表达。
2. 文件的格式应当规范统一,包括标题、正文、附件等内容,遵循统一的样式。
3. 文件的编号应当按照统一的编号规则进行,确保编号的可读性和唯一性。
4. 文件的签发应当明确责任人和时间,并盖章签字,确保签发的真实性和有效性。
第二条文件的传达要求1. 文件的传达应当选择适当的方式,包括纸质传递、邮件发送、电子文档传输等。
2. 文件的传达应当明确接收人和时间,并进行记录,确保传达的准确性。
3. 文件的传达应当及时,确保接收人能够及时阅读、了解文件内容。
第三条文件的存储要求1. 文件的存储应当分类归档,建立完善的文件目录体系,方便文件的查找和利用。
2. 文件的存储应当采用合适的介质,包括纸质文档、电子文档等,确保存储的稳定性。
文件与记录管理制度1、目的为对金属材料公司文件进行有效控制,确保使用部门得到和使用有效文件,特制定本管理制度。
2、适用范围本管理制度适用于公司所有文件、记录控制的管理,包括适用的外来文件、电子媒体形式文件的控制。
3、依据性法律法规及集团公司文件3.1《质量管理体系基础和术语》GB/T190003.2《质量管理体系要求》GB/T190013.3《环境管理体系要求及使用指南》GB/T240013.4《职业健康安全管理体系要求》GB/T280013.5《质量和(或)环境管理体系审核指南》GB/T190113.6《质量管理培训指南》GB/T190253.7《环境管理术语》GB/T240503.8《集团公司文件与记录管理程序》4、职责4.1经理负责批准发布《管理制度》、方针和目标;4.2管理者代表负责审核《管理制度》;4.3各副经理批准分管部门支持性文件和适用的二级文件,如:管理细则、作业指导书等;4.4各部门负责按照《管理制度》中要求编写、评审、修订“支持性文件”,负责本专业第二层次文件的编写、修订;负责本专业管理和技术标准等外来文件的识别、使用和管理工作;负责建立本部门<__文件清单>;4.5综合科负责公司红头文件的审核、发布;负责政府、上级公司来文的识别、传递、转化、保存;4.6生产运行科4.6.1生产运行科负责组织《管理制度》(以下简称管理制度)编制、评审、修订、发布工作;负责组织“支持性文件”(以下简称“支持性文件”)的评审、修订、发布工作;负责汇总编制<金属材料公司文件清单>;4.6.2负责编制、修改、解释本制度,并监督检查运行情况;4.6.3负责组织支持性文件的解读;4.6.4负责公司所有文件、记录的监督管理。
5、工作制度本管理制度所包括的工作事项包括:文件的分类、编号和标识,《管理制度》的管理,“支持性文件”的管理,文件的归档管理,外来文件的管理,记录的管理。
具体要求如下:5.1文件的分类、编号和标识5.1.1文件的分类第一层次文件:“管理制度”第二层次文件:“支持性文件”a)公司红头文件。
包括公司级行政文件、党委文件、工会文件、会议纪要等;执行《金属材料公司行政综合事务管理制度》;b)管理类文件。
包括:规定、办法、细则、技术文件等;c)作业性文件。
包括:规程、标准、操作方法、图纸、方案、作业指导书等;d)记录。
包括:报表、凭证、图片等。
e) 外来文件:法律法规、国家标准、行业标准、地方标准、规章,政府部门下发的文件等。
5.1.2文件的编号和标识1)部门编码ZH综合科、CW财务科、YX营销科、SC生产科、ZL质量管理科、YHM氧化钼车间、MY钼铁一车间、ME钼铁二车间、JD机电车间、JC检测中心。
LM洛钼集团、JS金属材料公司2)文件类别编码Z管理制度、S支持性文件(集团公司:Q管理手册、P管理程序、W支持性文件)、R记录表单。
公司管理制度编码LM—JS—Z/部门编码—序号支持性文件编码LM—JS—S/部门编码—制度序号—序号记录表单编码LM—JS—R/部门编码—制度序号—序号例如:金属材料公司管理制度《采购管理制度》LM-JS-Z/YX-02;该制度下的支持性文件为LM-JS-S/YX-02-01、02……该制度下的记录表单为LM-JS-R/YX-02-01、02……。
3)标识修订状态中A代表第一版,B代表第二版,C代表第三版;0代表第0次修改,文件名下方五格代表文件修订次数,共计四次后须换版,单次修改幅度超过三分之一,需换版。
5.2管理制度的管理5.2.1管理制度的编制和审批a)“管理制度”的编制,由各科室负责人根据工作需要组织编写本部门负责编制的“管理制度”及其涉及到的记录表单。
“管理制度”编写完成后,各科室负责人组织本部门和相关部门人员对“管理制度”进行集中评审,评审内容包括“管理制度”中的职责、工作程序、支持性文件等是否合适。
“管理制度”所在部门组织评审人员签到并对评审情况进行记录,编写人员根据评审意见对“管理制度”进行修改完善,通过飞鸽经部门负责人、管理者代表审核后,报经理批准;b)各科室“管理制度”批准后,由本部门体系管理员汇总本部门电子版“管理制度”、连同评审记录电子版,通过飞鸽经部门负责人发送给生产运行科体系管理员。
各部门体系管理员将“管理制度”名称填入本部门< 文件清单>,并保存< 文件更改审批单>。
5.2.2管理制度的发布管理者代表确定“管理制度”的发布范围和发布形式。
发布形式有两类:发布电子版“管理制度”:生产运行科体系管理员将审批完的“管理制度”电子版通过飞鸽发送至各部门,各部门组织学习并执行“管理制度”。
发布纸质版“管理制度”:公司管理者代表确定纸质版“管理制度”的印刷数量和发放范围,生产运行科印制“管理制度”,并对纸质版“管理制度”进行登记、发放,填写并保存<文件发放/回收记录>,领用人在<文件发放/回收记录>签字。
5.3第二层次文件的管理各部门负责人根据工作需要组织编写本部门的第二层次文件,编写完成后,各部门负责人组织本部门和相关部门人员对文件进行集中评审(涉及多个部门的,还应组织相关部门人员参与评审),本部门体系管理员组织评审人员签到并对评审情况进行记录,编写人员根据评审意见对文件进行修改完善,经部门负责人、主管副经理批准;批准后,由本部门体系管理员将电子版文件连同评审记录电子版,通过飞鸽发送至生产运行科体系管理员,生产运行科体系管理员根据文件管理内容,经飞鸽发送至各部门发布。
各部门体系管理员将文件名称填入本部门< 文件清单>,并保存< 文件更改审批单>。
需要发布纸质文件的,部门负责人确定纸质文件的印制要求和发放范围,印制并对印制好的纸质版文件进行登记、发放,填写并保存<文件发放/回收记录>,领用人在<文件发放/回收记录>签字。
5.4文件评审和更新5.5.1文件的评审文件运行过程中,文件编制部门牵头每年一次对其归口管理的文件的适用性进行评审,填写<文件会签评审表>。
评审的流程及要求,同文件编制后的评审要求。
特别是当出现下列情况之一,应及时对文件的适用性进行评审。
a)组织机构、职责发生变更;b)内、外部审核和管理评审对体系提出的改进要求;c)重要环境因素和重大危险源、重要能源因素发生变化;d)作为文件制定依据的外来文件变化;e)采用新工艺、新材料、新的管理方式;f)适用的法律法规、标准、相关方要求等发生变化;g)运行中发现文件不适用时;各部门负责人根据文件评审的结果,做好文件的解读(不需修改)、修订完善或更新。
5.5.2文件的更新文件评审及在执行过程中发现需要更改时,由原文件编制部门填写<文件更改审批单>,按原文件编制审批流程进行文件的更改、审批、发布。
纸质版文件编制/发放部门按原文件的发放范围发放<文件更改审批单>。
若换页,则附更改页,旧页收回。
文件持有者收到<文件更改审批单>后,应在更改内容执行日期前按<文件更改审批单>对文件进行更改,并在文件上填写更改记录。
文件更改方法可以是换版、换页、划改等;电子版文件需要更改时,电子版文件更改由文件编制部门填写< 文件更改审批单>,按原审批程序进行审批后,在更改内容执行日期前由文件编制部门按照< 文件更改审批单>对文件进行更改后,按原文件编制审批流程进行审批、发布。
并保存好< 文件更改审批单>。
5.5.3文件的保管、使用、保密与作废公司各层级文件统一由生产运行科体系管理员通过飞鸽发布,发布的文件为有效版本,各单位应及时予以更新。
各类电子档文件只允许各使用部门查阅,需要打印使用的,按照文件发布的审批权限审批、打印,使用申请人妥善保管好文件,防止文件损坏或丢失;生产运行科、文件起草部门等持有电子版文件的相关人员,应做好保密工作,不得超范围传送相关文件。
文件修改或作废时,文件归口管理部门应及时回收(更新)纸质文件,并同时通知生产运行科体系管理员及时更新文件。
文件归口管理部门应保存修改前的文件,保存作废文件,存档备查。
5.6外来文件5.6.1范围外来文件包括法律法规、国家标准、行业标准、地方标准、规章,集团公司或政府部门下发的文件。
5.6.2政府类法规、标准的收集、转化与应用5.6.2.1技术标准a.凡是购买、赠送、发放的与本厂产品有关的技术标准,收到后,应移交到质检科进行识别;b.识别标识的有效性,应对标准的发布实施年份进行识别,是否是最新的有效版本。
c.对标准中条文进行识别,应识别哪些条款是适宜的。
5.6.2.2法规规范a.凡是国家颁布的与产品质量和安全有关的法律、法规、部门规章,收到后应根据适用范围移交到质检科或生产运行科进行识别;b.质检科或生产运行科对收集到的法规规范进行识别,识别其应实施的部门、范围。
质检科、生产运行科负责本专业管理和技术标准等外来文件的识别、使用和管理工作;5.7记录管理5.7.1 记录的管理职责各文件归口管理部门负责制定各种记录的保存期限,编制< 记录清单>并定期组织检查。
在编制文件的过程中,编制涉及的记录,记录的编制、评审、更新随同文件一并处理。
5.7.2记录的格式和编号记录的格式与编号具体执行本制度5.1条款“文件的分类、编号和标识”。
5.7.3记录的填写记录填写人员应认真填写记录、表格,字迹要清楚,版面整洁。
记录表格中要求填写的数据或文字要如实填写,并对填写的内容负责。
为防止随意擦写,记录不允许用铅笔填写。
如因写错或笔误等原因需要修改原数据,要在修改处签名并注明日期。
各部门主管负责记录填写及使用情况的监督管理。
5.7.4记录的保存部门的记录由各部门自行归档管理。
各部门确定记录管理员,负责收集已填报的记录,并进行分类和保存(单页纸质记录应按记录编号分类整理,需要时按形成时间或顺序号装订成册)。
当记录管理员变动时应进行记录移交。
电子版的记录应做好备份,防止丢失。
记录应存贮于通风、干燥、清洁的适宜场所,便于存取,防止损坏、变质和丢失。
记录需经管理部门主管批准后才可借阅,记录的借阅人应在<文件借阅登记表>上登记,做好记录的维护工作,不得随意涂写,以保持记录的完好无损。
记录管理员应对记录进行日常检查维护,及时索回所借出记录,防止记录的损坏、变质、或遗失。
5.7 .5记录的销毁当记录超出保存期限时,记录管理部门填写<文件发放/回收记录>,由部门负责人批准后给予销毁。
6、相关/支持性文件6.1《行政综合事务管理制度》LM-JS-Z/ZH-017、记录表单7.1<文件清单> LM-R/YJY-11-017.2<记录清单> LM-R/YJY-11-027.3<文件发放/回收记录> LM-R/YJY-11-037.4<文件借阅登记表> LM-R/YJY-11-047.5<文件评审表> LM-R/YJY-11-058、流程图无9、更改情况10、编审说明本管理制度由生产运行科负责编制、修订、解释。