不良品报废申请单
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苏州凯迪塑胶有限公司
原物料/成品报废申清单
顾客名称
原材料 成品
年 月 日
序号 原物料/成品名称 规格/代号 颜色/代号 单位 数量 金额(元) 订单号 原因
1
2
3
4
5
6
7
8
KDR005B01
申请部门: 申请人: 确认: 总经理批准:
苏州凯迪塑胶有限公司
原物料/成品报废申请单
顾客名称 原材料 成品
年 月 日
序号 原物料/成品名称 规格/代号 颜色/代号 单位 数量 金额(元) 订单号 原因
1
2
3
4
5
6
7
8
KDR005B01
申请部门: 申请人: 确认: 总经理批准:
苏州凯迪塑胶有限公司
原物料/成品报废申请单
顾客名称 原材料 成品
年 月 日
机密等级: 保密
管理体系文件
编号( SOP NO.):
生产不良品报废控制程序
职责 姓名 日期 签名
编制 2015年09月24日
审核 年 月 日
会审 年 月 日
批准 年 月 日
修订记录
版本 修改条款及主要内容 实施日期
A 文件新建 2013年12月17日
此变更记录最少保存最近3次修改内容。
发放部门: 生产物流部 实施日期: 2013年 12月 17日
管理体系文件 编号(No.):
不良品报废控制程序 页码(Page): 2/4
1.目的
为了规范在线不良品报废处理流程,及时处理生产车间不良品与报废品,减少管理成本与场地占用。
2.范围
本程序适用本公司车间内部所有不良在制品的处理。
3. 职责和权限
3.1生产工艺部——申请责任部门,负责不良品形成原因的分析,并对不良品进行码放,标示,隔离和申请以及处理。
3.1.1负责对不良品处理提出申请。
3.1.2负责对不良品形成原因的直接分析。
3.1.3负责对不良品的隔离码放、标识
3.1.4负责对不良品的后续处理的实施
3.2质量管中心——质量责任部门,负责不良品的质量把控,决策是否具有使用价值。
3.2.1负责对中间产品进行检验,判定不合格品并出具检验报告。
3.2.2负责从技术方面对申请的不良品进行评定,判断是否还具备返工的条件。
3.3产品研发部——本程序中不良品处理意见
3.3.1负责对不良品在配方调整上方面考量是否有利用价值。
3.4财务部——财务管理中心负责核算费用明细。
4. 工作程序
4.1 不良品分类
4.1.1生产过程中由于人为操作导致半成品发生偏差
4.1.2生产过程中由于原料、辅料性状发生变化导致产品发生偏差
4.1.3由于销售原因导致半成品在车间长时间存放导致产品本身质量发生变化的
○进料发生●内制发生○客诉发生○进料发生●内制发生○客诉发生提报日期: 班组别:班次:NO:提报日期: 班组别:班次:NO:部品名称型号品别数量(单位)部品工序(状态)部品名称型号品别数量(单位)部品工序(状态)
品号操作员机台编号发现人/签章责任人/单位品号操作员机台编号发现人/签章责任人/单位
不良内容:必要时附图:不良内容:必要时附图:
不良原因:不良原因:
处理方案:刀具损失/型号:处理方案:刀具损失/型号:
提报者填写提报者填写处理结果:损失金额:材材费+加工费+刀具费处理结果:损失金额:材材费+加工费+刀具费
财务填写财务填写备 注:备 注:
发送处填报班/组长部长总经理发送处填报班/组长部长总经理班长班长崔科长崔科长流程:发现者提报填单→班组长确认→部长编号审核流程:发现者提报填单→班组长确认→部长编号审核不良部品(报废)处理单
裁决不良部品(报废)处理单
裁决
客户:机种:工单号:批量:
NO物料名称数量单位报废原因备注12345678910
表单编号:HZ-PMD-005(02)客户:机种:工单号:批量:
NO物料名称数量单位报废原因备注12345678910
表单编号:HZ-PMD-005(02)第一联(存根) 第二联(仓库) 第三联(物控/生管)
记录保管期:5年,松下15年报 废 申 请 单
报废类别:□SMT半成品 □基板完成品 □五金 □电子 □治具 □工具 □设备 □化工 □线材 □其它
流程:申请部门填写 → 部门课长确认 → 品保确认(化工,材料)→ 生技确认(设备,工,治类)→ 仓库统一报废申请部门: 部门确认: 品保确认: 生技确认: 批准: 仓库签收:申请部门: 日期: 年 月 日
料号
报 废 申 请 单申请部门: 日期: 年 月 日
第一联(存根) 第二联(仓库) 第三联(物控/生管)报废类别:□SMT半成品 □基板完成品 □五金 □电子 □治具 □工具 □设备 □化工 □线材 □其它料号
申请部门: 部门确认: 品保确认: 生技确认: 批准: 仓库签收:记录保管期:5年,松下15年流程:申请部门填写 → 部门课长确认 → 品保确认(化工,材料)→ 生技确认(设备,工,治类)→ 仓库统一报废