关于焦炭取样及台账记录的规定[1][1]
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煤焦采样管理制度内容一、总则为规范煤焦采样工作,提高煤焦质量管理水平,确保产品质量,根据国家相关法律法规和公司实际情况,制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司生产的各类煤焦产品的采样工作。
三、采样人员及要求1. 采样人员应经过培训,持有煤焦采样操作证书。
2. 采样人员应遵守公司规定的操作流程,严格按照要求进行采样。
3. 采样人员应严格遵守采样现场的安全操作规程,保障人身安全。
4. 采样人员应定期接受技术培训,提高专业技能和操作水平。
五、采样设备与器具1. 采样设备应定期检查,保持设备的完好状态。
2. 采样设备及器具应定期对其进行清洁消毒,确保采样的准确性和可靠性。
3. 采样设备应具备相应的防爆性能,并符合国家相关标准。
四、采样流程1. 采样前,采样人员应仔细查看产品信息,了解产品质量标准和要求。
2. 采样时,应按照规定的取样方式和方法进行取样,确保取样的公正、公正和准确。
3. 采样时,应留意产品的外观、色泽、气味等情况,确保采样的代表性和准确性。
4. 采样完成后,应进行封存,并填写相应的采样记录表,确保采样的可追溯性。
五、采样标准和要求1. 采样时,应遵守国家相关标准的要求,确保产品符合质量标准。
2. 采样时,应注意取样的时间、地点、数量等要求,确保采样的准确性和可靠性。
3. 采样时,应注意保持采样现场的干净整洁,杜绝外来污染物的混入。
4. 采样后,应定期对取样进行检测分析,并比对分析结果,确保产品质量符合标准。
六、监督检查1. 公司应定期对采样工作进行监督检查,发现问题及时纠正。
2. 对违反采样规程的人员,公司应按照公司规定的程序进行处理。
3. 对采样质量不合格的产品,公司应按照质量管理规定进行处理,确保产品质量。
七、附则1. 本管理制度的解释权归公司质量管理部门。
2. 本管理制度自颁布之日起实施,如有修改,应经相关部门审批后方可执行。
以上是煤焦采样管理制度的内容,希望大家能够认真遵守,确保产品质量。
煤焦分析安全规定1. 规章制度的目的为了确保煤炭和焦炭分析过程的安全性和准确性,保护员工和设备的安全,提高工作效率,订立本安全规定。
2. 适用范围本规定适用于企业职能部门中从事煤焦分析工作的全部员工。
3. 煤焦分析安全管理标准3.1 试验室安全要求3.1.1 试验室应设置禁止吸烟、禁止进食、禁止使用明火的标识。
3.1.2 确保试验室通风设备正常运转,并定期清洁通风设备。
3.1.3 工作区域内应保持乾净,避开杂物堆放,确保通道畅通。
3.1.4 灭火器和砂桶等灭火设备必需放置在易取得的地方,员工应熟识使用方法。
3.2 安全操作要求3.2.1 操作员必需穿着好个人防护装备,包含试验服、工作帽、鞋套、手套、护目镜等。
3.2.2 每次进行煤焦分析工作前,操作员应认真阅读试验方法和操作流程,了解试验的要求和步骤。
3.2.3 操作员应依照试验方法严格操作,禁止违章操作,如更改试验步骤等。
3.2.4 煤焦分析仪器和设备的使用必需符合相关操作规程,不得随便调整或拆卸仪器和设备。
3.2.5 操作过程中若发生异常情况,应立刻停止操作,并向上级报告。
3.2.6 完成煤焦分析后,操作员应对仪器和设备进行清洁和保养,及时上报需要维护和修理或更换的部分。
3.3 物品管理要求3.3.1 试验室内的试剂和标准物质必需依照编码分类,正确存放,并定期进行检查和清点。
3.3.2 试验区域内应设立储物柜,存放操作所需的小物件,并确保储柜门窗关闭完好。
3.3.3 试验室内应定期进行安全巡查,发现问题及时整改。
4. 煤焦分析安全考核标准4.1 个人安全考核标准4.1.1 操作员必需参加相关安全培训并通过考核。
4.1.2 每人每年应参加肯定比例的安全应急演练,并实现合格标准。
4.1.3 在操作过程中,严禁私自调整试验方法和步骤,如有违反将依据情节轻重进行纪律处分。
4.1.4 操作员应乐观自动发现试验室内的隐患,并及时上报,参加隐患排出工作。
4.2 试验室安全考核标准4.2.1 试验室应定期进行安全检查,每年不少于两次,检查结果要进行记录和整改。
企业质量检测费用提取、使用台账记录
背景
质量检测是企业确保产品质量的重要环节,需要投入一定的费用。
为了更好地管理质量检测费用的提取和使用情况,制定并记录
质量检测费用台账是必要的。
目的
本文档的目的是规定企业质量检测费用提取和使用台账的记录
要求,以提高质量管理水平,确保质量检测费用的透明度和合规性。
质量检测费用提取台账记录要求
1. 提取台账应包含以下信息:
- 提取日期
- 提取金额
- 提取事由
- 提取人员
- 提取部门
2. 提取台账应由财务部门进行记录,并妥善保存。
质量检测费用使用台账记录要求
1. 使用台账应包含以下信息:
- 使用日期
- 使用金额
- 使用事由
- 使用人员
- 使用部门
- 使用对象
2. 使用台账应由质量管理部门进行记录,并妥善保存。
质量检测费用台账记录管理要求
1. 提取和使用台账的记录应保持准确、完整和及时。
2. 财务部门和质量管理部门应确保台账记录的机密性和安全性。
3. 质量检测费用台账记录应按照相关法律法规和内部制度进行
保管和归档。
4. 定期对质量检测费用台账进行审核,确保提取和使用情况的
合规性。
结论
通过规定企业质量检测费用提取和使用台账的记录要求,可以
有效管理质量检测费用的使用情况,提高质量管理水平。
财务部门
和质量管理部门应严格按照要求记录台账,并确保其安全性和准确性。
焦炭销售出入库操作流程
一、用户与焦化厂业务人员商讨焦炭购销业务,确定焦炭质量、指标、价格等。
二、用户、销售方、焦化厂签订焦炭销售三方合同。
三、用户按量全额预付销售方货款。
四、用户确定承运车辆,相关信息以书面形式交销售方工作人员。
五、用户开具派车单,运输车辆上磅称重,工作人员登记并在派车单上面加盖销售方业务章,车辆持派车单装焦。
六、运输车辆装载完毕后上磅称重,司磅人员核减数量填写过磅单,运输车辆持过磅单用户联拉运焦炭回单位复命,司磅人员将过磅单统计联、回单联撕下、摆放整齐、清理票据,统计联交统计人员整理填报,回单联交焦化厂并索取对方销售单。
煤、焦炭出入库管理办法一、目的为了有效监管原煤进厂、焦炭销售出库管理工作,确保各类数据采集、传递准确,减少进厂、出库漏洞和浪费, 保证票据真实,票据传递及时,特制定本管理办法。
二、适用范围适应用公司煤、焦炭出入库管理三、管理组织构架公司采购、销售部或财务部负责煤炭进厂、焦炭销售出库管理工作;煤场管理员名,监磅人员名,装载机司机名;四、管理流程焦煤进厂流程:进煤信息接收查验车辆盖章填写磅单、盖章每日点将信息汇总表及票据交财务核对核对无误编辑每日进焦煤出厂流程:焦化厂发调煤单给选煤厂行指令焦炭入库流程:冶金焦:筛焦楼筛分分级25mm以上分级后通过自卸车送到焦炭成品库存放焦炭出库流程:化工焦及冶金焦(汽运):销售部下量通知单做装车准备交财务核对冶金焦(火运):接到通知单请车信息并将发运票据交财务领导;五、管理范围5.1 煤场、焦炭成品库的管理六、岗位职责6.1煤场管理员(安全员):6.1.1负责职责范围内的安全、环保;6.1.2对进煤质量车车验收,取样、确保入厂煤质量合格;6.1.3 合理安排卸煤,确保车辆安全,迅速卸车;6.1.4 调度铲车司机,对煤及焦炭进行整堆,装卸,清洁卫生;6.1.5监督卸车人员,防止出现安全或故意刁难司机的问题;6.1.6完成领导交给的临时性任务。
6.2监磅员:6.2.1引导车辆入厂过磅,检查车辆;6.2.2检查司机携带手续(包括对方的提货单、信息单或派车单、供方磅单等)是否齐全,内容是否正确,若发现一项不符合规定的,有权拒绝过磅并及时向上级领导反映,解决后方可上磅;6.2.3车辆上磅前检查磅面及仪表读数,保证磅面整洁、磅底无异物,仪表读数为零,检查无异常后车辆方可上磅;6.3.4上磅后车辆熄火,车辆过磅时要求车内人员全部下车,严禁磅上站人;6.3.5及时报送报表,报表数据要认真核对,填写准确无误;过磅当中如发现异常情况,立即停止过磅及时向有关领导汇报,待处理后方可上磅;6.3.6磅房当班人员,对所出具的磅单数据真实性承担相应责任,认真填写台账、报表、磅单、保证计量的帐、单、表、数字准确、真实、清晰,签字手续齐全,做到帐、表、票相符;6.3.7妥善保管各种资料,包括提货单、过磅单、报表、台账等;6.3.8磅房严禁非工作人员入内,严守公司商业秘密;6.3.9严禁吃、拿、卡、要,保证公司利益不受损失;6.3.10磅房人员上班期间必须穿着工服,保持磅房区域内的卫生清洁、无杂物等;6.3.11负责职责范围内的安全、环保;6.3.12完成领导交给的临时性任务。
焦炭出入库管理制度第一章总则第一条为规范焦炭出入库管理工作,提高焦炭出入库管理的效率和质量,制定本制度。
第二条本制度适用于焦炭仓库管理人员和相关人员。
第三条出入库管理的内容包括焦炭的入库、出库、库存管理、周转统计等。
第四条所有的出入库操作必须在系统中有记录,且操作人员必须经过培训和考核合格。
第五条为了确保焦炭出入库管理的顺利进行,仓库管理人员必须熟悉本制度的内容,并严格按照规定执行。
第二章出库管理第六条出库的种类包括销售出库、调拨出库等。
第七条出库时,操作人员必须填写出库单,核对货物品种、数量和规格,并在系统中记录。
第八条出库单必须经过仓库负责人审批后方可执行。
第九条出库过程中,必须进行货物的装车检查,防止货物遗漏或者破损。
第十条出库完成后,操作人员必须及时更新系统中的库存信息。
第十一条出库后的焦炭必须按照规定时间内送达指定地点,且收货人必须签收确认。
第三章入库管理第十二条入库的种类包括采购入库、调拨入库等。
第十三条入库时,操作人员必须填写入库单,核对货物品种、数量和规格,并在系统中记录。
第十四条入库单必须经过仓库负责人审批后方可执行。
第十五条入库过程中,必须进行货物的卸车检查,防止货物遗漏或者破损。
第十六条入库完成后,操作人员必须及时更新系统中的库存信息。
第十七条入库后的焦炭必须按照规定规范堆码,并存放在指定位置。
第四章库存管理第十八条仓库必须定期进行库存盘点,确保库存信息的准确性。
第十九条仓库必须及时处理库存过剩或者缺货的情况,保持库存量的合理。
第二十条仓库必须根据市场需求进行库存调配,避免库存积压或者断货。
第二十一条仓库必须保证库存的安全性,做好防火、防水、防盗等措施。
第五章周转统计第二十二条仓库必须定期进行焦炭周转统计,分析出入库情况,为进一步管理提供参考。
第二十三条仓库必须根据周转统计结果,及时调整管理策略,提高焦炭出入库效率。
第六章附则第二十四条本制度由仓库管理人员负责解释。
第二十五条本制度自颁布之日起生效。
煤炭取样管理规定第一篇:煤炭取样管理规定煤炭取样管理规定一、目的为保证煤炭取样过程的规范性,加强取样过程的监督与管理,特制订本规定。
二、范围本制度适用于煤炭到货取样的流程执行和过程监督、管理。
三、取样频次公司进煤以汽运为主,原则每天进煤10车以下一车一样,10-25车的两车一个混合样,25车以上的如果煤炭质量比较稳定可以三车一个混合样,但最多不能超过三车,如果煤炭质量异常的必须一车一样。
四、取样流程煤炭卸车时,财务部人员、监督人员、生产部煤炭取样人员共同到场三方确认后,生产部煤炭取样人员先对煤炭质量进行目测,观其煤质、干湿程度是否均匀。
若无异常开始采样,每堆煤验收对角线法分前、中、后及两侧不低于四个点任意取样(由生产部取样人员取两个样点,监督人员取两个样点。
)另外必须用铲车推开取一个中间样。
每个点大于在离表层0.1m以下取样1-2㎏,共取样约8kg组成一个混合样,然后由生产部取样人员采用四分法制取一个标准样(至少2kg)。
五、样品管理1、分样:生产部取样人员将每一个样品一分为二分成两份样品,将取样信息在标签上填写完整后分别放入取样袋内,在30秒钟内贴上标签,并用胶布紧紧捆扎好之后,由取样人员在30分钟内送至化验室。
两份样品其中一份用于检验,另一份在供应商签字后存放在化验室的样品柜内,双锁管理,由监督人员和化验室各持一套钥匙,保留三天,作为仲裁分析样。
2、样品编码管理:样品编码应无时间和顺序及其它可辨认规律。
分样结束,供应商离开后,监督人员方可对所取检验煤样进行随机编号,监督人员另行记录编号对应的到货信息,编号不得有任何可识别供应商的信息,编号时供应商不得进入化验室,所编号码不得告知供应商,所取样品要及时扎紧袋口确保密封。
六、异常情况处理当天卸货过程中,取样人员、监督人员须对装车质量情况检查是否存在换矿、夹带、分层装、水分或矸石严重超标等异常情况,若有异常应立即停止验收并及时向企管部领导汇报,按照《煤炭采购年度框架合同》约定处理。
焦炭质量控制标准及考核办法范本焦炭作为钢铁生产中的重要原料,其质量控制标准和考核办法对于保证钢铁生产的效率和质量具有重要意义。
为此,我们制定了以下关于焦炭质量控制标准和考核办法的范本,以供参考。
一、焦炭质量控制标准1. 灼烧性能- 灼烧失重率应符合国家标准规定,一般在10%以下为合格。
- 焦炭的灼烧吸附效率应达到90%以上。
- 焦炭的灼烧收缩率应保持在5%以下。
2. 化学成分- 焦炭的固定碳含量应符合国家标准规定,一般在85%以上为合格。
- 焦炭的硫含量应控制在0.6%以下。
- 焦炭的灰分含量应控制在8%以下。
3. 强度指标- 焦炭的冷强度应符合国家标准规定,一般在70%以上为合格。
- 焦炭的热强度应符合国家标准规定,一般在80%以上为合格。
4. 粒度指标- 焦炭的粒度分布应符合国家标准规定。
- 焦炭的块度应保持在80%以上。
5. 磁性指标- 焦炭的磁性应符合国家标准规定,一般在6%以下为合格。
二、焦炭质量考核办法1. 质量抽检- 随机抽取一定数量的焦炭样品进行质量检测,包括灼烧性能、化学成分、强度指标、粒度指标和磁性指标等。
- 检测结果作为判断焦炭质量是否合格的依据。
2. 定期评估- 按照一定的时间周期,对焦炭生产过程进行评估,包括炼焦炉操作情况、原料配比、焦炭生产工艺等。
- 根据评估结果,对炼焦工艺进行调整和改进,以提高焦炭的质量。
3. 质量管理- 建立焦炭生产质量管理体系,包括质量控制标准的制定、质量抽检的组织、质量数据的分析等。
- 确保焦炭质量稳定,并及时采取措施改进质量不合格的问题。
4. 不合格品处理- 对于不合格的焦炭产品,应进行追溯,找出生产过程中的问题所在,并采取相应的纠正措施。
- 对于严重不合格的焦炭产品,应及时淘汰,以避免对钢铁生产造成损失。
5. 持续改进- 结合焦炭生产的实际情况,不断改进质量控制标准和考核办法,以提高焦炭的质量和生产效率。
综上所述,焦炭质量控制标准和考核办法直接关系着钢铁生产的效果和成本,是保证钢铁行业可持续发展的重要环节。
煤焦取样管理制度一、目的与依据为了保证煤焦取样的准确性和可靠性,规范取样操作流程,提高取样质量,保障产品质量稳定,特制定本管理制度。
本管理制度遵循国家相关标准和法规,依据公司实际生产情况进行制定。
二、适用范围本管理制度适用于公司内所有煤焦取样相关工作,包括取样点的选择、取样器具的准备、取样操作流程、取样记录等。
三、取样点的选择1. 取样点应该在原料或成品的正常运输流程中代表性良好,确保取得的样品具有整体的代表性。
2. 取样点应该远离可能的污染源和其他影响样品质量的因素,确保取得的样品真实可靠。
3. 取样点应该便于取样,避免因为取样不便而影响取样操作和取样质量。
四、取样器具的准备1. 取样器具应该经过定期的检验和校准,确保取样器具的质量符合要求。
2. 取样器具应该有专门的保管人员进行管理,并定期进行清洁和消毒,避免污染样品。
3. 取样器具应该标有有效期和使用范围,严格按照要求进行使用和保养。
五、取样操作流程1. 取样人员应该接受专门的培训,了解取样的标准操作流程和要求。
2. 取样人员在取样前应该进行个人防护措施,确保取样操作的安全性。
3. 取样人员应该仔细查看取样点周围环境,避免可能的影响样品质量的因素存在。
4. 取样人员应该根据标准操作流程进行取样,避免因为操作失误而影响取样质量。
六、取样记录1. 取样人员应该准确记录取样点、取样器具、取样操作流程、取样时间等相关信息。
2. 取样记录应该有专门的管理人员进行整理和保存,确保记录的完整性和真实性。
3. 取样记录应该在一定期限内进行保留,便于日后的查询和追溯。
七、考核与奖惩1. 对于严重影响取样质量的行为,应该给予相应的处罚和纠正。
2. 对于取样质量优秀的个人,应该给予相应的奖励和表彰。
八、监督与整改1. 公司领导应该对取样工作进行定期的监督和检查,确保取样工作符合相关要求。
2. 对于发现的取样问题,应该及时整改和纠正,避免再次发生类似问题。
以上就是煤焦取样管理制度的相关内容,希望通过此制度的贯彻执行,可以有效提高取样质量,确保产品质量的稳定和可靠。
焦炭库存管理制度范本第一章总则第一条为规范公司焦炭库存管理制度,提高公司库存管理效率,保障公司资产安全,保证供应链正常运转,特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司所有涉及焦炭库存管理的业务单位,包括采购、仓储、销售等环节。
第三条公司焦炭库存管理应遵守国家相关法律法规,做到合法、规范、透明。
第四条公司焦炭库存管理应遵守市场化原则,按照市场需求合理采购和储备焦炭,保证供应稳定。
第五条公司焦炭库存管理应加强信息化建设,利用先进的管理系统进行数据管理和分析,提高管理水平。
第六条公司焦炭库存管理应按照业务规范和标准操作,确保库存安全、准确、完整。
第二章焦炭采购管理第七条公司应根据市场需求和生产计划,合理制定焦炭采购计划,并经过相关部门审核确认后执行。
第八条公司应严格遵守采购合同规定,遵循公平竞争原则选择供应商,并签订正式合同。
第九条公司应加强对供应商的资质审核,确保供应商具备合法经营资格,且产品质量符合要求。
第十条公司应按照合同约定的要求验收焦炭,并对验收结果进行记录和核对。
第十一条公司应建立完善的采购管理档案,妥善保管相关文件和信息。
第三章焦炭入库管理第十二条公司应建立完整的焦炭入库管理制度,明确入库操作流程和责任。
第十三条公司应对进入仓库的焦炭进行验收和称重,并在验收单上签字确认。
第十四条公司应对焦炭进行分类、编码,并妥善保管入库凭证和条码。
第十五条公司应定期对库存焦炭进行盘点,确保库存数据准确无误。
第十六条公司应及时处理入库焦炭的异常情况,确保焦炭质量符合要求。
第十七条公司应保障入库焦炭的安全,防止发生火灾、爆炸等事故。
第四章焦炭出库管理第十八条公司应建立完善的焦炭出库管理制度,明确出库操作流程和责任。
第十九条公司应根据生产计划和市场需求合理安排焦炭出库,确保供应链畅通。
第二十条公司应严格执行出库审批程序,确保出库操作合法、规范。
第二十一条公司应对出库焦炭进行分类、编码,并在出库单上签字确认。
关于焦炭异常情况的处理及台账记录填写的规定
1.每次取焦炭时,火车站驻守人员必须打电话给录入室,由录入员根据本规定
确认,告诉制样人员取全粒级筛分还是转鼓样。
(火车进厂后都取全粒级筛分样)。
2.焦炭取样量的要求:全粒级分析的样量和只取转鼓的样量为一个标准,样量
(250Kg≤样量,也就是要取约9个桶的样)。
3.以下情况需取全粒级分析:①距上次取全粒级分析时间超5天;②若上批次
焦末含量≥18%或≤10%;中焦≤15%;。
③上批次出现转鼓样量不足的。
4.火车站驻站人员在焦炭取样过程中:①如发现整批焦炭粒度偏小,则取全粒
级筛分;②如部分车辆粒度偏小,应单独组批,对粒度偏小的做全粒级筛分。
同时将现场情况向班长汇报,再由班长把异常信息反馈给技术员。
(该条在火车进厂取样后取消);
5.在焦炭制样过程中,出现下列情况按以下方式处理:①做全粒级筛分时,如
转鼓样量不足导致无法配鼓时,粒度按实际数据填写,在备注栏中注明“转鼓样量不足”。
水分样、分析样按标准提取、制样。
待该批次焦炭进厂后,补取两到三桶焦炭样,与之前的筛分样+60mm以上的配足转鼓样,对暂不倒运的焦炭必须到火车站进行补去,进行转鼓实验,并在录入员交接班本上注明;
②只做转鼓试验时,如发现转鼓样量不足时,水分样、分析样按标准提取、
制样。
重新将本批次焦炭做粒级筛分,筛分试验数据按格式填写,在备注栏中注明“转鼓样量不足”。
补取两到三桶焦炭样,与之前的筛分样+60mm以上的配足转鼓样,对暂不倒运的焦炭必须到火车站进行补去,进行转鼓实验,
并在录入员交接班本上注明。
(该条在火车进厂取样后取消)。
出现以上情况,应及时通知技术员,且做好交接班记录,并在交接班会上通报。
6.当灰分≥14%、挥发份≥2.5%、水份≤5%时,录入员不要将异常数据录入系
统和电子台账中,在交接班本上做好记录,并通知班长。
在由班长汇报至技术员处,经对异常数据核实后再进行处理。
7.台账的填写:①记录本的填写:对转鼓样量不足的批次,录入员在填写焦炭
记录本时就在备注栏中注明“转鼓样量不足”,台账的填写一定要规范整洁:车号、筛分总量、审核人要填写详细,斜线标准划法“﹨”;若台账内容填写有误,用双实线划掉并在旁边签名;在备注栏写明该批次焦炭水分、粒度情况。
②电子台账:对转鼓样量不足的批次,录入员在填写电子台账时在备注栏中注明转鼓样量不足。
原燃料质量监督室
2012-7-2。