三公经费支出预算表
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“三公”经费预算说明
一、“三公”经费汇总单位范围
昌平区政协为全额拨款的正局级行政机关。
我单位属独立编制,独立核算机构数为1,内设机构为一办一室六委,行政编制29人,工勤编制9人。
2013年度成立了政协新闻宣传信息中心,编制4人,实有4人。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款预算情况说明
2016年“三公”经费财政拨款预算数42.64万元,比上年“三公”经费财政拨款年初预算42.74万元减少0.1万元。
其中:
1、因公出国(境)费用。
2015年和2016年未做年初预算。
2、公务接待费。
2016年“公务接待费”财政拨款预算数0.64万元,比上年“公务接待费”经费财政拨款年初预算0.74万元减少0.1万元。
主要原因是人员发生变化,按配额比例调整后减少。
3、公务用车购置及运行维护费。
2016年“公务用车购置及运行维护费”财政拨款预算数42万元,
比上年“公务用车购置及运行维护费”经费财政拨款年初预算42万元增加0万元。
主要原因是车辆增减无变化。
德保县民政局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明目录第一部分:德保县民政局部门概况一、主要职能二、单位基本情况第二部分:德保县民政局2019年部门预算报表表一:部门收支总表表二:部门收入总表表三:部门支出总表表四:财政拨款收支总表表五:一般公共预算支出表表六:政府预算支出经济分类预算表表七:部门预算支出经济公类预算表表八:一般公共预算基本支出表表九:政府性基金预算支出预算表表十:国有资产经营预算支出预算表表十一:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表第三部分:德保县民政局2019年部门预算情况说明一、财政拨款收支预算情况说明二、一般公共预算支出情况说明三、一般公共预算基本支出情况说明四、一般公共预算“三公”经费情况说明五、政府性基金预算情况说明六、国有资本经营预算情况说明七、收支预算情况说明八、收入预算情况说明九、支出预算情况说明十、其他重要事项情况说明第四部分:名词解释第一部分:德保县民政局部门概况一、主要职能(1)根据国家有关方针、政策和上级民政部门以及县委、县人民政府的工作部署,研究制定全县民政事业发展规划并组织实施和监督检查。
(2)承担依法对全县性的社会团体、民办非企业单位的登记管理和监察责任,提出财务管理办法;查处和取缔社团组织的违法行为,查处和取缔未经登记而以社团名义开展活动的非法组织;查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。
(3)贯彻落实优待抚恤政策,保证各类优抚对象优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准的落实到位;指导开展军烈属优待工作;分配中央、自治区、市和县人民政府拨给的抚恤事业费并监督使用;核报全国、全区、全市重点烈士纪念建筑物保护单位;核报退役伤残军人和国家公务员的伤残等级;核报革命烈士称号;指导光荣院和烈士纪念建筑物的建设和管理;参与县拥军优属拥政爱民工作领导小组工作。
(4)负责退役义务兵、转业士官、复员干部、伤病残退役军人的接收安置;拟订全县退役士兵安置计划并组织实施;负责军队移交地方管理的离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作,协调、落实军队离退休干部有关生活待遇和政治待遇;指导军休服务机构的建设与管理;指导全县退役士兵职业技能培训和就业工作。
三公经费支出情况说明篇一:团三小三公经费情况说明团三小“三公”经费情况说明1、2022年下达我单位的预算批复中“三公”经费零元,其中公务用车购置和运行费零元,公务接待费零元,因公出国支出零元。
“三公”经费较上年增加(减少)的原因为:无。
其中公务用车购置费和运行费细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。
2、2022年下达我单位的决算批复中“三公”经费零元,其中公务用车购置和运行费零元,公务接待费零元,因公出国支出零元。
较上年增加(减少)的原因为:无。
其中公务用车购置费和运行费细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”,公务用车购置零辆,保有量零辆,因公出国(境)团组数零个,因公出国(境)人数零人。
国内公务接待的批次零批、零人。
昆区团三小 2022年11月9日篇二:2022年度部门决算情况说明2022年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2022年度收入总计961.17万元,其中:财政拨款收入961.17万元。
2022年度支出总计925.33万元,其中:一般公共服务支出925.33 万元,年末结转和结余35.84万元。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明2022年度一般公共预算财政拨款支出决算为805.4万元,具体情况如下:1.一般公共服务(类)财政事务(款)支出805.4万元,主要用于人员工资及日常公用。
三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2022年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余 0万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算基本情况说明。
2022年度,“三公”经费财政拨款支出决算为29.47万元,其中:因公出国(境)费决算0万元,公务用车购置及运行维护费决算25.9万元,公务接待费决算3.57万元。
2022年三公经费决算减少的主要原因是:严格贯彻中央八项规定,减少了不必要的开支。
纪检委单位2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告根据呼图壁县财政局《关于做好2016年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》(呼财字〔2016〕46号)有关规定,现将纪检委2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。
一、部门(单位)基本情况(一)主要职能维护党的纪律和规章制度、检查本级党组织和党员执行党的路线、方针、政策、决议及遵守党章、党纪的情况,查处党组织和党员违犯党纪、国法的案件,受理党员、群众对党的组织和党员的检举、控告、申诉案件;协助有关部门对党员进行党风、党纪教育;指导全县各部门、各企事业单位党的监察工作。
(二)内设机构县纪检委机关、监察局内设7个股室。
办公室、执法监察室(监察综合室)、信访室、干部管理室(党风廉政建设室、教育法规研究室)、纪检监察室、行政效能监察室(县优化投资与发展环境工作办公室)、案件审理室。
(三)人员编制行政编制18名,事业编制6名。
二、2016年部门预算公开(一)收支总体情况根据呼图壁县财政局《关于下达二〇一六年度部门预算批复的通知》(呼财字〔2016〕14号)和《关于下达二〇一六年度乡(镇)财政补助的通知》(呼财字〔2016〕15号),2016年纪检委收入预算为472万元,其中:财政拨款472万元。
按照收支平衡的原则,2016年纪检委支出预算为472万元,其中:基本支出预算472万元。
(二)预算支出主要内容纪检委基本支出预算472万元,包括:工资福利支出279万元,商品和服务支出143万元,对个人和家庭的补助支出50万元。
(三)2016年纪检委收支预算公开详见附表【1】、【2】、【3】。
(四)2016年纪检委财政拨款支出预算公开1、基本支出预算明细到“项”,详见附表【3-2】、【3-3】、【3-4】。
2、项目支出预算明细到“项”,详见附表【3-5】。
三、2016年“三公”经费支出预算2016年纪检委“三公”经费预算安排总额为38万元,比2015年预算安排增加9万元(详见附表【4】),增加的主要原因是今年新增三个分局,人员编制增加12人。