安全专项治理行动检查表格2
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安全生产大检查和专项整治行动工作情况统计表2019年5月至月(累计)县(市、区):填报单位:(公章)填报日期:年月日填表人:XXX 审核人:XXX 联系电话:填表说明:1、“检查企业单位”一栏中,建筑施工以项目个数计,市政设施、城镇燃气以企业家数计,既有房屋建筑以栋数计,公园景观以个数计,农村住房以户数计;2、“打击违法违法行为”是指采取强制性措施,进行查处的情况;3、“整治违规违章行为”是指检查发现的违法、违规、违章行为并进行整治的情况(包括采取强制性措施进行查处的)附表3:安全生产大检查和专项整治行动情况明细表填表人:XXX 审核人:XXX 联系电话:填表说明:1、此表数据应与统计表中内容一致;2、所属行业领域一栏,按照建筑施工、城镇燃气、市政设施、既有房屋建筑、公园景观、农村住房进行划分填报;3、隐患简况应简单描述,整改推进情况应填报“未整改、整改中、预计整改完成时间、已完成整改”等情况。
附表5:安全生产大检查和专项整治行动检查用表(二)(建筑施工)项目名称:建设单位:施工单位:监理单位:检查人(组):检查日期:附表6:安全生产大检查和专项整治行动检查用表(三)(城镇燃气设施)检查人(组):检查日期:附表8:安全生产大检查和专项整治行动检查用表(五)(既有房屋建筑)检查人(组):检查日期:附表10:安全生产大检查和专项整治行动检查用表(七)(农房建设安全)县(市、区): 名称:检查人(组):检查日期:附表11:住房和城乡建设系统涉及危险化学品安全风险的行业品种目录- 7 -住房和城乡建设系统涉及危险化学品安全综合治理工作情况表单位名称(盖章):填报日期:年月日填表人:XXX 审核人:XXX 联系电话:(此表由各县(市、区)主管部门汇总填报)- 8 -- 9 -。
附表1:专项整治--检查用表注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。
2.总计得分低于60分予以通报。
附表2:专项整治--事故预防机制检查用表注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。
2.总计得分低于60分予以通报。
附表3:专项整治--深基坑检查用表注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。
2.保证项目有两项不得分或总计得分低于60分予以通报。
附表4-2:专项整治--起重机械设备检查用表(施工升降机)注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。
2.保证项目有两项不得分或总计得分低于60分予以通报。
附表4-3:专项整治--起重机械设备检查用表(塔吊)注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。
2.保证项目有两项不得分或总计得分低于60分予以通报。
附表6-1:专项整治--脚手架检查用表(扣件式钢管脚手架)注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。
2.保证项目有两项不得分或总计得分低于60分予以通报。
附表6-2:专项整治--悬挑式外脚手架检查用表注:1每项最多扣减分数不大于该项应得分数。
2.保证项目有两项不得分或总计得分低于60分予以通报。
附表6-6:专项整治--满堂式脚手架检查用表注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。
2.保证项目有两项不得分或总计得分低于60分予以通报。
附表7:专项整治--安全防护检查用表注:1每项最多扣减分数不大于该项应得分数。
2.总计得分低于60分予以通报。
附表8:专项整治--施工现场防火检查用表注:每项最多扣减分数不大于该项应得分数,总计得分低于60分予以通报。
附表9:专项整治--扬尘控制检查用表注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。
2. 注★号的为一票否决项,有否决项情形的通报。
总计得分低于60分予以通报。
专项整治情况检查表
受检建设工程项目:建设单位:施工单位:
监理单位:劳务分包单位:设备租赁单位:
序号检查项目
检查结果
说明
差一般较好好
1 工程建设各方资质、证照、施工手续符合情况
2 安全生产责任制、隐患排查治理制度建立、执行情况
3 专项整治工作部署、落实情况
4 施工单位按方案要求建立专项整治工作台帐及记录情况
5 是否存在违法分包转包挂靠情况
6 监理单位监理日志及安全检查记录情况
7 高支模、脚手架、深基坑等危
1 / 3
险性较大工程专项施工方案的编制、认证、审核情况
8 脚手架、起重机械的安装、拆卸作业专项施工方案的制定及审批情况
9 大型起重机械安装安全监控系统及应用情况
10 起重机械检测检验、定期检修、保养情况
11 脚手架、起重机械等专项应急预案、现场处置方案制定情况
12 起重机械资料档案管理情况
13 自专项整治以来是否发生脚手架、高支模、起重机械等坍塌事故及事故整改情况
14 脚手架、起重设备租赁合同情况
15 施工现场管理情况
2 / 3
16 企业及项目负责人按有关规定执行带班制度情况
17 设备’定人定机定岗定责”制度落实情况
18 企业施工现场接受主管部门检查(含相关安全检查)后隐患整改情况
19 建筑施工人员三级安全培训教育及建档情况
20 架子工、起重机械安装拆卸工、起重司机、起重信号工、司索工、电工、电焊工等特种作业人员持证上岗情况
21 三类人员持证情况
22 施工企业安全生产标准化创
建情况
3 / 3。
附件2
芜湖市建设施工安全专项治理行动督查对照表检查项目检查内容抽查事项检查结果备注
一、建设施工安全专项治理行动部署开展情况施工企业建设施工安全
专项治理行动部署开展
情况
1.是否制订本企业专项治理行动实施方案及计划
2.活动内容是否包含要求的各项重点工作
3.是否成立专项治理工作领导小组并明确职责分工
4.专项治理行动实施方案及计划落实情况
5.是否对查出的问题实施闭环整改
二、工程项目安全组织管理(一)安全责任制和目标
建立
1.查阅是否审批发布安全生产责任制
2.抽查安全生产责任制是否符合“党政同责、一岗双责、失
职追责”的要求,安全生产监督体系和保障体系是否健全
3.检查是否制定伤亡控制、安全达标、文明施工等安全管
理目标
4.检查是否进行安全责任目标分解
(二)定期考核制度建立
与执行
1.检查建设施工合同中是否明确安全生产考核指标
2.检查是否建立对安全生产责任制和责任目标的考核制度
并对管理人员定期考核,抽查管理人员定期考核记录
(三)安全技术操作规程
建立
1.检查是否建立重要岗位(工种)安全技术操作规程,并
抽查是否符合安全技术标准
2.抽查重要岗位(工种)安全技术操作规程执行情况,检
查现场是否有设备、场所以及行为等违章现象
检查项目检查内容抽查事项检查结果备注
(四)安全投入资金保障情况1.检查是否制定安全生产资金保障制度
2.检查是否编制安全资金使用计划
3.询问安全管理人员和生产技术人员是否存在因安全投入不足影响安全生产的情况
三、安全教育培训(一)安全教育培训制度
建立情况
1.查阅是否建立安全教育培训制度、审批发布年度安全生
产教育培训计划
2.抽查教育培训计划是否实施,查阅是否建立安全生产教
育培训档案
(二)作业人员三级安全
教育培训和考核情况
1.查阅是否进行作业人员三级安全教育培训和考核并建立
培训考核档案
2.查阅是否进行作业人员变换工种或采用新技术、新工艺、
新设备、新材料施工时进行安全教育并建立培训档案
(三)施工管理人员年度
安全教育培训情况
1.查阅是否有对参建单位的资质及主要负责人、项目负责
人、专职安全生产管理人员的安全资格进行审查的记录
2.查阅施工管理人员、专职安全员是否按规定进行年度教
育培训和考核
3.抽查年度教育培训记录是否有相关的培训内容,考核记
录是否有考核结果
四、专项施工方案(一)施工组织设计中的
安全技术措施
1.检查是否编制并经有关部门审核的施工组织设计
2.查阅施工组织设计中的安全技术措施是否符合该工程的
特点
(二)危险性较大的工程
专项施工方案编制情况
1.抽查是否有对危险性较大的分部分项工程识别
2.查阅危险性较大的分部分项工程编制的专项施工方案是
否符合建设项目实际
检查项目检查内容抽查事项检查结果备注
(三)方案审核论证审批情况1.查阅危险性较大的分部分项工程编制的专项施工方案是否经相关部门和单位审查、审核
2.查阅超过一定规模的危险性较大的分部分项工程编制的专项施工方案是否经过专家论证
五、安全技术交底(一)勘察设计单位安全
技术交底
1.抽查是否在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和
环节,提出防范安全生产事故的指导意见
2.抽查是否在工程开工前向参建单位进行技术和安全交
底,说明设计意图
(二)施工单位安全技术
交底
1.检查是否按分部分项工程进行书面安全技术交底
2.抽查交底记录的针对性与完整性
六、隐患排查治理(一)施工现场安全检查
制度及执行
1.检查是否设立安全生产管理机构,否按规定配备专(兼)
职安全生产管理人员
2.检查是否有安全管理制度和操作规程的目录清单
3.查阅文件批阅、会议和安全检查记录,了解主要负责人
是否对本单位安全生产工作进行部署、协调、督促和检查
4.抽查施工现场是否配备专(兼)职安全生产管理人员现
场监督,抽查现场是否存在“三违”情况
(二)隐患排查治理
1.查阅是否制定发布生产安全事故隐患排查治理制度
2.查阅是否有定期组织开展施工现场安全检查和隐患排查
治理的记录
3.抽查是否按“五落实”的要求落实隐患的整改闭环
七、现场安全管理(一)对分包单位带班管
理情况
1.抽查施工分包合同,了解是否有对主体工程进行除劳务
分包以外的其他分包行为
2.抽查专业分包单位是否具备相应资质和安全生产许可
检查项目检查内容抽查事项检查结果备注
证,抽查劳务分包单位是否具备劳务资质
3.抽查对劳务分包队伍的现场作业是否履行同进同出带班
管理和现场安全监督
(二)设备设施安全管理1.检查是否建立施工设备安全管理制度、安全操作规程及相应的管理台帐和维保记录档案
2.抽查是否将特种设备登记标志、检测合格标志置于相应的显著位置
3.抽查安装、改造、修理特种设备的单位是否具有国家规定的资质
(三)洞口及临边防护1.检查是否制定施工现场安全标志布置图,布置图上的安全标志是否与施工现场相符合
2.抽查是否对施工现场出入口、通道口、孔洞口、邻近带电区、易燃易爆及危险化学品存放处等危险区域和部位采取防护措施并设置明显的安全警示标志
3.抽查临边安全防护设施的设置情况、垂直交叉作业的安全防护情况、高处作业人员安全防护用品的配置与使用情况、危险区域施工安全监督旁站与监督的信息管理情况
4.检查受限空间作业票、现场隔离措施,警示标识的设置情况、受限空间场所检查记录、有毒、有害气体检测记录、受限空间场所通风等措施、受限空间场所用电及监护、人员进出受限空间的记录等
(四)人员持证上岗情况1.抽查施工项目主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员是否经培训合格
2.抽查特种作业人员是否持有特种作业许可证
检查项目检查内容抽查事项检查结果备注
3.抽查新入场人员是否经过三级安全教育
八、应急管理(一)应急预案制定
1.检查是否发布应急综合预案,建立应急响应和事故处置
机制、应急管理体系
2.查阅编制的综合应急预案、专项应急预案、现场处置方
案,是否报送地方政府相关部门及行业监管部门备案(二)应急救援组织及人
员情况
查阅是否有建立的专(兼)职应急救援队伍和应急专家队
伍名录或与邻近专职救援队签订的救援协议
(三)应急救援器材和设
备情况
检查应急物资配备情况,应急装备、物资定期检查、检测、
维护记录
(四)定期应急演练情况
1.检查应急管理及应急预案年度培训计划及执行情况
2.检查应急预案整体演练规划、年度应急预案演练计划及
执行情况、年度对应急投入、应急管理培训、应急演练、
应急处置与救援等工作的总结评估报告
3.检查安全生产应急管理日常归口部门日常开展应急管理
工作的监督与考核记录、通报
九、复杂地质条件下隧道施工安全风险识别和管控(一)地址风险因素识别
及控制方案
1.查阅勘察设计单位是否有对工程所在区域进行自然灾害
或建设活动可能引发的地质灾害风险的分析识别
2.抽查勘察设计单位是否制定相应专项安全技术措施并向
建设单位提出灾害防治方案建议
(二)安全风险评估
抽查是否在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和
环节,提出防范安全生产事故的指导意见
(三)超前地质预报
检查是否有对基础开挖、洞室开挖、水下作业等重大危险
作业的地质条件变化进行监控的管理措施和技术措施(四)瓦斯隧道通风及检
测情况
检查是否编制瓦斯隧道通风及检测专项施工方案并建立
专项作业安全检查表
检查项目检查内容抽查事项检查结果备注
(五)隧道支护及安全步距1.检查隧道施工单位是否具有相应资质、施工劳务企业是否具备准入资格
2.检查是否支(防)护到位,支护滞后和安全步距超标
3.检查监控量测系统,监控量测点是否及时埋设
(六)高风险工点实时监测和预警检查是否对施工作业环境有毒有害气体进行监测监控,通风方案是否有专项设计,施工作业环境风速、含尘量等是否满足标准
(七)逃生通道设置检查是否按照规定设置逃生通道,是否有在安全设施不到位的情况下施工作业。