工程项目环境及职业健康安全管理检查表
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注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
质量环境职业健康安全检查记
录表
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表格编号:02.12-2007D 记录流水号:
质量环境职业健康安全检查记录表受检单位:延吉项目部工程项目名称:
表格编号:02.12-2007D 记录流水号:
工程项目检查记录表(续一)
说明:1. 此表供总工办对施工单位进行质量、环境、职业健康安全检查使用。
2. 对上述各项检察发现严重不符合项,填写整改通知单进行整改。
检查人:现场负责人:
年月日
职业健康安全检查表
被检查部门(部门负责人签名):联系:检查人员:
检查日期:年月日
塔式起重机安全检查记录表
说明:
1、施工现场的特种设备应逐台检查,检查人员逐项填写检查结果,并对该设备综合描述检查意见,并限期整改。
2、本表为月度检查记录表,需如实填写、签字备案存档。
3、每日班前交接记录表、班前安全检查表、维修保养记录表等原始记录必须如实、
齐全。
受审核部门:xxx 编号:xxx审核员:xxx审核日期:xxx注:符合○,轻微不过程标准条款检 查 项 目 内 容检查记录判定结果Q:7.1.31、公司配备了哪些基础设施?是否包括了环保设施、安全设施?是否能满足公司运营的需要?E/S:7.12、对这些设施如何管理?是否制定操作规程、维护保养规程?3、使用者是否具备能力/资格?4、是否制定维护保养计划?是否按要求进行维护保养?5、是否对新购设备/租赁设备进行验收?6、是否建立设备管理档案?7、抽查主要设备各3-5份点检、保养记录,检查点检项目是否充分,是否正常实施1、是否按要求进行了环境因素危险源的认别?2、识别是否充分,是否考虑了三时态三状态?3、是否进行了相应的评价?1、是否针对重要环境因素、重大危险源策划运行控制措施?2、是否明确运行准则?3、是否按策划的结果执行?是否有效?○基础设施○内部审核检查表--工程部·核查公司各类基础设施有组织检查和维护,形成了“设备台帐”,能满足需求;·有各设备的操作规程、维护保养规定,并按要求维护;·特种设备有定期进行安全检定,合格。
·提供《生产设备保养计划表》。
·有对新购设备进行验收的记录;·维护保养记录在《生产设备履历表》中·抽查减薄生产清洗机、抛光机、镀膜主机的维护保养记录,均按计划进行并记录环境因素/危险源识别E/S:6.1.2·有制定《环境因素识别与评价控制程序》及《危险源辨识及风险评价控制程序》相关控制程序;组织了环境因素识别和危险源识别识别基本完整暂未发生变化○环境与职业健康安全运行控制E/S:8.1·提供了污水处理、废气处理设备的操作规程,有相应的过程控制记录;·电工、维修工有配备劳保用品;·现场有相应的安全警示标识·有对维修产生的各类废弃物进行收集分类保存·查安全教育记录,能提供相关证据。
编号:受审核部门最高管理者/管代/管理层检查日期标准条款检查方法/审核内容审核记录符合(Y)/ 不符合(N)Q4.1 E4.1 S4.1 Q:1、公司是否有企业简介,并能充分反应公司内部情况,如:背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等(内部因素)及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道(外部因素)? 2、在工作例会或管理评审会上,公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新?E:企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审?E/S:有无文审组织的相关文件?行业地方的新的法规要求?E:组织的内部外部环境状况?有哪些需要应对和管理的风险和机遇?相关的会议纪要?Q4.2 E4.2 Q:公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户) 包括:•顾客对事物的要求,如符合性,价格,安全性•已与顾客或外部供应商达成的合同•行业规范及标准•和社区团体或非政府组织的协议•法规法案•备忘录•许可,执照或其他授权形式•监管机构发布的制度•条约,公约及草案•和公共机构及顾客的协议•组织要求•自愿原则或行为规范•自愿标示或环境承诺•组织契约合同的承担义务E:与QEOH有关的相关方是谁?这些相关方的有关需求和期望有哪些?这些需求和期望中哪些是合规义务?是否具备相关的知识严格执行?有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审?审查组长审查员编号:受审核部门最高管理者/管代/管理层检查日期标准条款检查方法/审核内容审核记录符合(Y)/ 不符合(N)Q4.3 E4.3 S4.1 Q:1、公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围?并且该范围和边界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公司产品服务; 2、公司的质量管理体系范围是否形成文件,并得到保持?E/S:组织有无界定管理体系的范围的文件?E/S:确定的地理边界和管理边界有哪些,表述是否准确?S:有无满足标准要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理系统的文件?Q4.4.1 E4.4 Q:公司是否确定质量管理体系的整个过程,包括:是否确定这些过程所需的输入和期望的输出?是否确定这些过程的顺序和相互作用?是否确定和应用所需的准则和方法(包括监视、测量和相关绩效指标),以确保这些过程有效的运行和控制?是否确定这些过程所需的资源并确保其可用性?是否分派这些过程的职责和权限?是否按照6.1的要求所确定的风险和机遇?是否对前述过程进行评价,是否按实实施变更,以确保实现这些过程的预期结果?是否有改进过程?E:企业如何保证EMS体系有效运行?是否考虑了4.1和4.2的内容?是否包括了变更的策划?Q4.4.2 Q:1、公司是否形成质量管理体系文件以支持体系运行?2、公司是否保留各类记录以证明体系的正常运行?审查组长审查员编号:受审核部门最高管理者/管代/管理层检查日期标准条款检查方法/审核内容审核记录符合(Y)/ 不符合(N)Q5.1.1 E5.1S4.2 Q:最高管理者是否能证实对质量管理体系的领导作用和承诺?包括:-确保体系的方针、目标;并与组织环境和战略方向相一致;-体系要求融入组织业务过程;-促进使用过程方法和基于风险的思维;-确保体系所需资源的可用性;-沟通管理体系的重要性和有效性;-确保体系实现预期效果;-促进、指导和支持人员为体系的有效性做出贡献;-推动改进;-支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。
全套施工现场环保检查表一、前言为了加强施工现场环境保护,规范施工现场环境管理,确保工程质量和施工安全,减少对周边环境的污染,我们特制定本环保检查表。
本检查表适用于各类建筑施工现场,包括住宅、商业、工业等工程项目。
二、检查项目1. 现场卫生- 施工现场应保持清洁,定期清理垃圾,严禁随地乱扔垃圾。
- 施工现场应设置足够的垃圾桶,并定期清运。
- 施工区域应设置围挡,防止外部垃圾进入。
- 施工过程中产生的废弃物应分类存放,便于回收和处理。
2. 噪音与粉尘- 施工现场应尽量减少噪音污染,采用低噪音设备。
- 施工现场应采取有效措施,降低粉尘排放。
- 施工过程中产生的粉尘应采取喷水等方法进行降尘处理。
- 施工现场应禁止大声喧哗,确保周边居民的生活质量。
3. 废水与固废处理- 施工现场应设置排水系统,确保废水排放符合国家标准。
- 施工现场应采取措施,防止废水污染土壤和地下水。
- 施工过程中产生的固体废弃物应进行分类存放,并定期交由专业处理公司处理。
- 施工现场应禁止将有害废弃物排放至地下或河流等。
4. 节能与减排- 施工现场应采用节能设备,降低能源消耗。
- 施工现场应合理利用资源,减少材料浪费。
- 施工过程中产生的废气应进行处理,确保排放符合国家标准。
- 施工现场应推广使用环保型材料,减少二氧化碳排放。
5. 施工人员环保意识- 施工人员应接受环保培训,提高环保意识。
- 施工现场应制定环保制度,并严格执行。
- 施工人员应严格按照环保要求进行施工,确保工程质量和环保要求。
- 施工现场应定期对施工人员进行环保知识考核。
三、检查与整改1. 检查- 项目负责人应定期对施工现场进行环保检查,确保各项环保措施得到有效执行。
- 环保检查应记录在案,对发现的问题进行跟踪管理,确保整改到位。
2. 整改- 对检查中发现的问题,项目负责人应立即组织人员进行整改。
- 整改措施应具体、有效,确保问题得到彻底解决。
- 整改完成后,项目负责人应进行复查,确保整改效果。
工程项目环境及职业健康安全管理检查表(1)项目名称:检查时间:年月日
检查人:确认人:
注:上表日常检查不打分,综合检查时进行打分。
为满足打分需要,该检查表中每个符合项分配分为2分,基本符合项为1分,不符合项为0分,综合检查时评价情况进行打分。
工程项目环境及职业健康安全管理检查表(2)
项目名称:检查时间:年月日
检查人:确认人:
注:上表日常检查不打分,综合检查时进行打分。
为满足打分需要,该检查表中每个符合项分配分为2分,基本符合项为1分,不符合项为0分,综合检查时评价情况进行打分。
工程项目环境及职业健康安全管理检查表(3)项目名称:检查时间:年月日
检查人:确认人:
注:上表日常检查不打分,综合检查时进行打分。
为满足打分需要,该检查表中每个符合项分配分为2分,基本符合项为1分,不符合项为0分,综合检查时评价情况进行打分。
工程项目环境及职业健康安全管理检查表(4)
项目名称:检查时间:年月日
检查人:确认人:
注:上表日常检查不打分,综合检查时进行打分。
为满足打分需要,该检查表中每个符合项分配分为2分,基本符合项为1分,不符合项为0分,综合检查时评价情况进行打分。
工程项目环境及职业健康安全管理检查表(5)
项目名称:检查时间:年月日
检查人:确认人:
注:上表日常检查不打分,综合检查时进行打分。
为满足打分需要,该检查表中每个符合项分配分为2分,基本符合项为1分,不符合项为0分,综合检查时评价情况进行打分。