2附件1:%20内部审计情况报表%20xls
- 格式:xls
- 大小:28.50 KB
- 文档页数:1
内部审计情况报表
表号:审统07表
制定机关:审计署
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函〔2012〕3号
有效期至:2018年1月
审计机关名称: 201 年
指标名称代码计量单位合计企业金融行政事业其他甲乙丙123456
一、内审机构70000个
其中:专职机构70001个
二、内审人员70010人
其中:专职人员70011人
三、完成审计项目70100个
财务收支审计70101个
效益审计70102个
经济责任审计70103个
内部控制评审70104个
信息系统审计70105个
基本建设审计70106个
其他70107个
四、审计总金额70200万元
五、增收节支70300万元
六、提出建议意见被采纳70310条
七、建议给予行政处分70320人
八、实际给予行政处分70321人
九、向司法机关移送案件70330件
人员70331人
单位负责人:审核:填表:联系电话:填报日期:201 年月日
填报说明:
1.合计=企业+金融+行政+事业+其他;
2.内审机构≥专职机构;
3.内审人员≥专职人员;
4.完成审计项目=财务收支审计+效益审计+经济责任审计+内部控制评审+信息系统审计+基本建设审计+其他。