现场检查记录表
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施工现场安全检查查验记录目录代号名称页码安 6-1安全检查记录表第 484页安 6-2脚手架搭设查收单第 509页安 6-3特别类脚手架搭设查收单第 512页安 6-3-1模板支撑系统查收单第 529页安 6-4井架与龙门架搭设查收单第 549页安 6-5塔式起重机安装 ( 加节 ) 查收单第 550页安 6-5-1上展转塔式起重机安装(加节)查收单第 551页安 6-5-2下展转塔式起重机安装 ( 加节 ) 查收单第 579页安 6-5-3大型机械月检查表(塔式起重机)查收单第 582页安 6-6施工起落机安装(加节)查收单第 595页安 6-6-1大型机械月检查表(施工电梯)第 625页安 6-7落地操作平台搭设查收单第 636页安 6-8悬挑式钢平台查收单第 638页安 6-9施工现场暂时用电查收单第 641页安 6-9-1接地电阻测试记录第 653页安 6-9-2挪动及手持电动工具按期绝缘电阻测试记录表第 664页安 6-9-3电工巡视维修工作记录卡第 674页安 6-10施工机具查收单第 690页安 6-1安全检查记录表说明一、安全检查记录表:检查记录内容包含按期安全检查、专项安全检查、季节性、节假日前后等各种安全检查(包含施工用电、大型机械、特别脚手架、场容场貌、卫生防疫)将检查结果实时采集入册。
二、企业或行业安全管理部门,在安全检查中签发的整顿单,工程项目部应依据整顿内容,联合隐患的性质实时作出剖析。
属常常性、系统性的隐患,一定按表(安 7-1 )转入事故隐患评审办理。
三、对平常组织的安全检查中,一般性并能就地作出整顿的隐患,可不用作隐患评审办理,但一定在记录表中说明。
四、检查中开具的整顿单,一定附在检查记录表后边。
五、本工程仅供给 2000 年 2 月 23 日— 2001 年 1 月 30 日共 24 份安全检查记录表,检查种类波及按期检查、节前、节后检查、企业按期检查、市里安监站检查。
施工现场质量管理检查记录表1. 项目概述本次文档记录了施工现场质量管理的检查情况。
该记录表旨在对施工现场的质量管理工作进行全面的检查和评估,以确保施工过程中的质量控制和施工质量的持续改进。
2. 检查详情2.1 检查时间检查日期:[日期]2.2 检查人员检查人员:[姓名]2.3 检查对象检查对象:施工现场质量管理工作3. 检查内容3.1 建设单位管理3.1.1 施工管理人员序号施工管理人员是否符合要求备注1233.1.2 现场施工组织管理序号现场施工组织管理是否符合要求备注1233.2 质量管理3.2.1 施工质量控制序号施工质量控制是否符合要求备注1233.2.2 材料使用管理序号材料使用管理是否符合要求备注1233.3 安全管理3.3.1 安全生产措施序号安全生产措施是否符合要求备注1233.3.2 现场人员安全保护序号现场人员安全保护是否符合要求备注1234. 检查结果4.1 总体评价检查项目是否合格备注建设单位管理质量管理安全管理4.2 问题整理在本次检查中,发现以下问题:1.问题一的描述2.问题二的描述3.问题三的描述5. 后续措施根据本次检查结果,制定以下后续措施:1.解决问题一的方案2.解决问题二的方案3.解决问题三的方案6. 结论本次施工现场质量管理检查记录表旨在对施工现场质量管理工作进行全面的检查和评估。
通过本次检查,发现了一些问题,并制定了相应的后续措施。
希望能够持续改进施工质量管理工作,确保施工质量和安全。
现场检查记录表
申请人名称:
申证食品品种类别:
申请生产食品申证单元:
生产场所地址:
检查日期: 年月日
审查人员签字:
观察员签字:
企业签字盖章:
使用说明
1.本检查记录表适用于对设立食品生产企业的申请人规定条件中申请材料的审核与生产场所检查。
2.本审查记录表分为:申请材料审核与生产场所检查两个局部共37个工程。
对每一个审查工程均规定了“符合〞、“根本符合〞、“不符合〞的判定标准。
3.检查组应按照对每一个检查工程的检查情况与判定标准,填写检查结论。
4.“检查记录〞一栏应当填写检查发现的根本符合与不符合情况。
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一、申请材料审核
二、生产场所核查。
施工现场安全隐患排查记录表1. 作业单位名称:XX建筑工程有限公司2. 施工单位名称:XX建筑公司3. 建设项目名称:XX住宅小区4. 规模:总建筑面积5000平方米5. 施工现场主要设备:塔吊,升降机,钢管脚手架一、现场基本情况序号检查情况整改建议备注1工地围挡设置应加强安全标识,告知行人远离危险区域。
2进入施工现场须知应在进入施工现场前对工人进行安全教育和培训。
3安全标志标识安全标志应清晰明了,防止误导施工人员和参观的人员。
4施工设备安全施工设备需要经过严格的检查,确保工作时安全可靠。
5施工人员素质施工人员应该经过严格的培训,确保他们知晓安全操作措施和预防措施二、施工设备安全检查记录序号设备名称检查方式检查结果处理结果1塔吊视觉、听觉检查部分部件存在锈蚀现象,需要及时更换。
在更换之前清理锈蚀部分,并严格按照操作规程进行操作。
2升降机视觉、听觉检查设备整体运行平稳,不存在安全隐患。
安装防护罩,以防误触。
3钢管脚手架视觉、质量检查检查发现部分焊接点存在裂纹,需要更换。
更换脚手架,并对所使用的脚手架进行质量抽检4施工电缆线路质量检查发现线路存在老化现象,需要更换。
更换电缆线路,并对所使用的电缆线路进行质量抽检,严格执行电缆走线三、作业人员安全培训记录序号培训时间培训人员培训主题培训结论12021.3.1电焊工电焊危险性及操作技能培训参训人员掌握了安全操作技能,并在现场实践过程中得到了运用,保证了使用电焊设备的安全;序号培训时间培训人员培训主题培训结论22021.3.3热力工热力工安全操作技能培训参训人员掌握了安全操作技能,并在现场实践过程中得到了运用,保证了使用热力设备的安全;32021.3.6钢筋工钢筋工安全操作技能培训参训人员掌握了安全操作技能,并在现场实践过程中得到了运用,保证了使用钢筋设备的安全;42021.3.8砌筑工砌筑工安全操作技能培训参训人员掌握了安全操作技能,并在现场实践过程中得到了运用,保证了使用砌筑设备的安全;52021.3.11工地管理人员疫情防控措施培训工地管理人员掌握了相关防疫知识及预防措施,严格执行防疫要求,确保施工期间没有出现人员感染,保障了工人的健康安全。
施工现场质量管理检查记录表(填写范例)1. 检查项目及标准检查项目检查标准地基基础施工1.施工前必须踏勘地基的情况和性质;2.在地基标志点处进行开挖及施工;3.清除土方作业的杂物和杂土;4.确保基础横平竖直、平整、无裂缝。
结构工艺施工1.外墙、内墙、柱、梁等结构件在安装前应进行加固,保证其有承载能力;2.安装钢结构时必须按照设计方案的要求进行装配;3.预应力构件配盘、平衡、张拉、固定的前期准备工作必须做到位。
室内装饰工程施工1.建筑物外窗口设置必须符合规范要求和安全要求;2.电线、电缆等接地防雷保护措施必须到位;3.洁具、附件、家具等必须按照有关标准要求安装。
2. 施工现场质量管理检查记录2.1 地基基础施工检查时间检查地点检查情况备注2021年10月1日A栋1楼基础开挖完毕,未清理杂物工人开始清理2021年10月2日A栋2楼基础完工,表面平整无裂缝无2.2 结构工艺施工检查时间检查地点检查情况备注2021年10月5日B栋1楼钢结构安装中,安全措施到位无2021年10月6日C栋3楼预应力构件张拉固定后进行拆胶拆胶效果不理想,需重做2.3 室内装饰工程施工检查时间检查地点检查情况备注2021年10月8日A栋1楼电线、电缆等接地防雷保护措施到位无2021年10月9日D栋2楼安装洁具、附件等符合标准要求有一个水龙头泄漏,需更换3. 检查意见与处理3.1 地基基础施工发现问题:基础开挖完毕,未清理杂物。
处理意见:责令监理立即要求施工单位进行清理,确保基础内部干净整洁。
3.2 结构工艺施工发现问题:预应力构件张拉固定后进行拆胶,拆胶效果不理想。
处理意见:立即责令施工单位进行重新拆胶,并做好定期检查工作,确保工程质量。
3.3 室内装饰工程施工发现问题:有一个水龙头泄漏,需更换。
处理意见:立即安排施工单位更换泄漏的水龙头,并在检查工作中严格把关,确保工程质量。
4. 附:检查人签名检查人:XXX签名:YYYY.MM.DD。
施工现场检查记录表施工现场检查记录表公司内部编号:GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI工程质量、安全、环保检查记录表工程名称:开工日期:竣工日期:项目技术施工单位:建设单位:负责人:设计单位:监理单位:序号检查项目检查内容和方法检查记录整改建议1 审批手续是否齐全。
是否有开工报告,审批手续是否齐全。
2 施工组织安排是否合理、可行。
是否编制质量、安全、环保措施,并有针对性。
3 现场组织机构是否按公司(分公司)下达的文件要求设置。
是否设立专门的质量、安全机构。
4 人员资质项目经理是否具有建造师执业资格证书和三类人员证书,是否满足投标承诺。
专职质量、安全管理人员是否具有相应证书。
关键工序、特种作业人员是否持证上岗。
是否建立项目部人员台账。
5 业主或监理单位安、质、环要求业主或监理是否对本项目有安、质、环要求。
是否进行了安排部署并按要求回复。
6 法律法规及其他要求(安、质、环)是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求(安、质、环)。
是否检索到常用技术标准/规范。
是否向员工、相关方传递相关要求。
7 施工图纸是否有图纸会审记录及设计回复资料。
是否进行施工复测,相关记录是否齐全。
8 设计变更手续是否齐全;是否发生未批准先施工现象。
9 质量自控体系质量自控体系是否健全、质量职责是否明确。
质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求,相关文件中质量方针、目标描述是否一致。
质量目标是否分解(可测量),是否落实到人;实现情况是否定期检查。
是否建立和检索到以下质量管理制度:罗列。
是否制定质量保证措施。
是否编制创优规划,规划是否有利于质量目标实现。
10 质量问题(事故)处理有无来自业主、监理有关质量问题通知单。
11 安全环保自控体系12 安全、环境管理制度13 安全、环境保证措施施工现场检查记录表公司内部编号:GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI工程质量、安全、环保检查记录表工程名称:开工日期:竣工日期:项目技术施工单位:建设单位:负责人:设计单位:监理单位:序号检查项目检查内容和方法检查记录整改建议1 审批手续检查是否齐全,是否有开工报告,审批手续是否齐全。