任丘市人民医院2016年部门预算信息公开.doc

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任丘市人民医院

2016年部门预算信息公开

一、部门职责

1、医疗服务通过各类医疗机构,对不同类型的疾病进行治疗。包括医疗救治,机构改革,鼓励社会资本办医等内容,旨在提高医疗机构的疾病救治能力,强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革。

(1)、医疗救治针对不同类型的疾病提供预防、检查、诊断、治疗和康复等各类医疗活动,开展医疗惠民工程,满足各类患者的医疗服务需求。

(2)、公立医院改革继续深化全县县级公立医院综合改革;以改革补偿机制和建立现代医院管理制度为抓手,扎实推进城市公立医院改革工作。开展平安医院创建工作。取消公立医院药品加成,健全完善公立医院药品和高值医用耗材集中采购制度,建立基层首诊、分级医疗、双向转诊、急慢分治、上下联动机制,缓解群众看病难、看病贵问题。

(3)、基层综合医改巩固完善基本药物制度,实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖,落实财政补偿政策,稳固基本药物集中采购机制,推进基本药物临床合理使用。

2、医院事务医院日常管理事务,确保机关正常运转

(1)、综合事务管理基础设施建设、人事、财务管理,确保机

关工作有效运转.

二、部门机构设置

1、办公室综合协调医院各科室工作;各种会议的组织安排及记录归档;医院计划、总结及有关文件的撰写;行政文件的传阅、整理和归档管理;印章证照和综合档案的管理;行政车辆的安排和维护;党务、纪检监察、精神文明建设、宣教、文化建设活动的开展;人事管理工作;各种接待、统筹的安排及领导交待的其他事务。

2、财务科主要负责现金管理,财务收支预算,工资福利及奖金的发放,门诊和住院收费工作,财务信息统计,财务报表制作,收费票据管理等,预算管理、成本核算、财务报表分析等工作。

3、信息科负责医疗信息统计,医疗卫生信息等的报告;病案及图书室管理,报刊信件收发;全院计算机系统软硬件的管理;计算机软硬件系统的维护和管理职责等。

4、医务科涵括了医务日常管理,医疗制度的完善,医疗教学,医疗质量管理,突发公共卫生事件的应对,医疗纠纷的处理等事务。

5、护理部护理的日常行政管理,护理业务督导和质控,护理人员的培训和调任,护理教学及实习生带教的管理,健康宣教。

6、设备科主要负责全院医疗设备信息的搜集、采购论证及采购、验收、保管、建档、安装、日常维护和保养、检修、调剂、统计,配合厂家工程师来院设备维修;还有计量的管理。

7、院感科负责院感制度的制定及督查,院内感染管理监测,消毒隔离措施执行、职业防护、医疗废物处理,院感知识技能培训与考

核,消毒药械、一次性用品、卫生用品等的证件审核,抗生素使用监测,院感流行性调查,感染信息上报等。

8、质控科负责全院医疗质量的持续改进工作,医疗文书(病案、

运行病历、处方等)的质量检查,全院医疗质量通报,病历检查评比。

9、总务科基建和房屋维修管理,总务物资采购及保管;水电暖供

应、电梯维护;被服洗涤、中心库房与食堂的管理,保洁绿化、污水废物处理、爱国卫生等工作。

10、保卫科治安保卫,消防安全,防火防盗监督检查,医疗秩序

维护和人员的保障监控管辖,公共秩序维护、突发事件应急处理等。

11、药剂科督促检查全院药品的供应、保管、使用、管理,深入

临床科室,了解供需动态,推荐新药,加强与临床科室的协作往来,定期协助组织召开药事委员会会议。

12、人事科负责编制本部门各岗位人员岗位职责,并检查落

实,负责制订公司相关人事管理制度和实施细则,并组织实施,检查执行情况,负责公司招聘、教育培训、薪酬、公司福利、绩效考核、劳动关系、办公行政工作;建立健全的人力资源政策与程序。

三、部门预算安排总体情况

(一)2016年部门预算收入 1900.00 万元。

1.一般预算拨款 1900.00 万元,其中:限额补助 0 万元;非限额补助 1900.00 万元;行政事业性收费 0 万元;专项收入 0 万元;

国有资产有偿使用收入 0 万元;债务收入 0 万元;中央财政提前通知转移支付 0 万元;其他收入 0 万元。

2.基金预算拨款 0 万元。

3.国有资本经营预算拨款 0 万元。

4.财政专户核拨 0 万元。

5.其他来源收入 0 万元。

(二)2016年部门预算支出 1900.00 万元。

1.基本支出 0 万元,其中:人员经费 0 万元;日常公用经费 0 万元。

2.项目支出 1900.00 万元。其中:本级支出 1900.00 万元。

四、机关运行经费安排情况

2016年,机关运行经费安排 0 万元,主要用于保障机关日常运转。

五、“三公”经费预算安排情况

2016年“三公”经费预算安排 0 万元,比上年预算安排减少 0 万元。

(一)公务用车购置及运行费安排 0 万元,比上年减少 0 万元。

1、公务用车购置费安排0万元,与上年持平。

2、公务用车运行维护费安排 0 万元,比上年减少 0 万元。

(二)公务接待费安排 0 万元,比上年减少 0 万元。

(三)因公出国(境)费安排0万元,与上年持平。

六、我部门2016年预算未安排政府性基金收支预算和国有资本经营收支预算。

第一部分部门汇总收支预算情况

一般公共支出预算表

财政拨款收支预算总表

部门基本支出预算

一般公共预算基本支出表

部门项目支出预算

部门“三公”及会议培训经费预算

部门基本情况表

部门政府采购预算

第二部分

单位收支预算情况

一、任丘市人民医院收支预算

收支预算总表