科室活动经费使用管理补充的规定
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部门活动经费管理制度第一章总则为规范部门活动经费管理,加强经费使用的监督和管理,保障经费使用的合理性和效益性,提高经费利用效率,根据国家法律法规和学校相关规定,制定本制度。
第二章经费管理的基本原则1.合规性原则:经费使用必须遵循国家相关法律法规和学校财务管理制度,做到合理、合法、合规。
2.稳妥原则:经费使用必须以实际需要为基础,合理安排经费使用计划,确保经费的稳妥使用。
3.节约原则:经费使用必须以节约为目的,合理控制经费开支,提高经费利用效率。
4.监督原则:经费使用必须严格监督,建立监督和审核制度,保证经费使用的透明和公开。
第三章经费管理的权限1.部门经费管理权限由部门领导负责。
部门财务人员负责部门的经费管理工作。
2.部门领导对部门的经费使用负有最终责任,应当对经费的使用情况进行监督和检查。
3.部门财务人员对经费的使用情况进行记录和监督,及时发现问题并向上级领导报告。
第四章经费的来源和申请1.部门经费主要来源于学校的拨款,部门也可以通过举办活动、申请助学金等途径筹集经费。
2.部门在编制经费使用计划时,必须经过部门负责人的审批,并提出书面申请。
3.经费使用计划应当明确经费用途、金额,经费使用时间等内容。
4.部门财务人员应当根据经费使用计划,切实做好经费的使用和收支记录。
第五章经费的使用1.部门必须依照经费使用计划进行经费使用,不得擅自挪用经费。
2.在使用经费时,必须坚持节约原则,合理安排经费使用,确保经费用于活动的必要开支。
3.经费使用必须合理、合法、合规,不得用于违法违规的活动或开支。
4.在使用经费时,必须及时填写经费支出报告,附上相关票据和收据,交由部门财务人员核对。
第六章经费的审批和报销1.部门在活动结束后,必须及时向上级领导和学校财务部门报告经费使用情况。
2.经费支出报告必须真实完整,附上相关票据和收据,经过部门领导审核签字后,交由部门财务人员核对。
3.经费报销必须按照学校的相关规定和规程办理,不得超出规定的报销时间和金额。
科室经费管理制度一、总则1. 为规范科室经费管理,加强经费使用和监督,充分发挥经费在科研、教学和医疗工作中的重要作用,特制定本规定。
2. 本规定适用于本科室内所有经费管理有关工作。
3. 科室经费是指用于科研、教学、医疗实践等工作所需要的各类经费,包括预算经费、项目经费、专项经费等。
二、经费管理的原则1. 遵守法律法规。
科室经费使用应遵守国家有关法律法规,严格执行财务预算制度,保证经费使用的合法性和规范性。
2.合理规划。
根据本科室工作计划和发展需求,合理制定经费使用计划,确保经费使用的合理性和有效性。
3.透明公开。
科室应当加强经费使用的公开透明,确保经费使用情况公开,接受社会监督。
4. 追求效益。
科室应当在保证经费使用合规的前提下,追求经费使用的效益最大化,提高资源利用效率。
5. 精细管理。
科室应当建立健全经费使用管理制度,确保经费使用过程的规范和有效。
三、经费管理的内容1. 经费申请(1)科室应当按照年度工作计划和经费预算,及时编制经费申请计划,提前向上级提交经费申请。
(2)经费申请应当明确经费用途、金额、使用期限等信息,并经科室主任审批。
(3)项目经费的申请应当按照所需费用、实施计划等要求编制,并根据实际情况及时调整和变更。
2. 经费管理(1)科室应当建立健全经费台账,对经费的来源、去向等进行记录和核对。
(2)科室应当建立健全经费审批制度,确保经费使用的合法性和规范性。
(3)经费使用应当严格按照预算进行,不得超支或挪用。
3. 经费报销(1)科室成员在使用经费后,应当按照规定流程及时进行报销,提供相应的发票、票据等证明材料。
(2)报销材料应当真实、完整、合法,不得虚假报销或冒名报销。
(3)报销审批应当经过科室主任审核,并按照程序进行结算。
4. 经费监督(1)科室应当建立健全经费监督制度,设立专门的监督机构或人员,对经费使用情况进行全程监督。
(2)科室领导应当加强对经费使用情况的监督和检查,发现问题及时处理。
#### 第一章总则第一条为规范医院科室费用管理,确保医疗资金合理、合规使用,提高医疗服务质量,特制定本制度。
第二条本制度适用于医院所有科室,包括临床科室、医技科室、行政科室等。
#### 第二章费用管理原则第三条费用管理应遵循公开、透明、合理、节约的原则。
第四条科室费用支出应严格按照国家有关法律法规、医院财务制度及本制度执行。
#### 第三章费用管理职责第五条科室主任为科室费用管理的第一责任人,负责科室费用的全面管理和监督。
第六条财务部门负责科室费用的核算、审核和报销。
第七条科室护士长、主管医生等工作人员按照职责分工,参与科室费用的管理。
#### 第四章费用管理流程第八条科室费用预算1. 科室应根据工作计划,在每年年初编制年度费用预算,经科室主任审批后报财务部门备案。
2. 财务部门对科室预算进行审核,如有异议,应及时与科室沟通调整。
第九条费用报销1. 科室工作人员因公外出、购买物品等需要报销费用时,应填写《费用报销单》。
2. 《费用报销单》需附上相关发票、收据等凭证。
3. 护士长或科室主任对报销单及凭证进行审核,确保报销金额准确无误。
4. 财务部门对报销单及凭证进行审核,符合规定的予以报销。
第十条费用结算1. 科室每月进行一次费用结算,核对各项费用支出情况。
2. 财务部门对科室费用结算进行审核,如有疑问,应及时与科室沟通解决。
第十一条费用监督1. 科室主任定期对科室费用进行自查,确保费用支出合理、合规。
2. 医院审计部门定期对科室费用进行审计,发现问题及时纠正。
#### 第五章费用管理奖惩第十二条对在费用管理工作中表现突出的科室和个人,给予表彰和奖励。
第十三条对违反费用管理规定的科室和个人,视情节轻重给予批评教育、经济处罚或纪律处分。
#### 第六章附则第十四条本制度由医院财务部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
原有相关规定与本制度不一致的,以本制度为准。
通过上述制度及流程,旨在规范医院科室费用管理,确保医疗资金的合理使用,提高医疗服务质量,为患者提供更加优质、高效的医疗服务。
“两免一补”经费管理和使用制度是指对机关事业单位、企事业单位、社会组织等单位的员工进行培训、进修等学习的费用进行管理和使用的制度。
该制度包括以下三个方面的内容:1. 两免:即免费参加培训和进修活动。
根据单位的需要和员工的岗位要求,确定相应的培训和进修项目,并对符合条件的员工提供免费参加的机会。
免费参加的费用由单位承担。
2. 一补:即报销培训和进修活动的费用。
对于需要员工先行支付的费用,单位按照相关政策进行报销。
报销的费用包括培训费用、交通费用、住宿费用等。
3. 经费管理:对“两免一补”经费进行管理。
单位应建立健全经费管理制度,确保经费使用的合理性和公开透明。
包括制定经费使用标准、审批程序、报销规定等,并进行严格的审计和监督,防止经费的滥用和浪费。
通过实行“两免一补”经费管理和使用制度,可以提高员工的学习积极性和专业素质,有助于提升单位的综合实力和竞争力。
同时,也要注意合理安排培训和进修活动,确保经费的有效利用。
“两免一补”经费管理和使用制度(二)“两免一补”心得体会以前,我哥哥姐姐上学的时候,学校不仅要收书费,学杂费,还要收作业本费。
除了这些,还有生活费。
农村的贫困学生哪承担得起。
所以不少同学成绩很优秀,也不得不辍学。
那时,我家也很穷,不仅学杂费还有生活费根本就交不起。
无奈之下,哥哥姐姐们都退学了,到外地打工去了。
他们合力供我一人上学,也只能勉强维持。
现在我已经上到三年级,考虑到家庭条件不宽裕,我便向校方递交了了申请书,申请补助。
学校经过调查,批准了我的申请,我很幸运的拿到了____元的生活补助金。
当我听到宣布通知时,眼泪像断了线的珠子一样往下掉,感谢的话都卡在了嗓子眼里。
党和政府对我们的关怀无微不至。
不让贫困生辍学,不让贫困家庭的孩子当文盲。
现在我们上学,不仅不收任何费用,而且每年还补助我们生活费。
对补助的钱,同学们一分都不敢乱花。
我们知道,这些钱是国家出于对我们成长的关心而给的帮助,所以一定要好好学习,成才之后报效祖国,报答社会。
“两免一补”经费管理和使用制度范本一、引言为加强“两免一补”经费的管理和使用,规范经费使用行为,提高经费使用效益,制定本制度。
二、总则1. “两免一补”经费是指用于教师培训、科研开展和教学改革的专项经费。
2. 经费使用应遵循公开、公平、公正的原则。
3. 经费管理和使用应符合国家相关法律法规要求。
三、经费管理1. 经费申请(1)经费需由相关部门或项目负责人提出申请,注明经费用途、金额和使用期限。
(2)经费申请应提交相关证明材料,如课题计划书、培训邀请函等。
(3)经费申请应在提前规定的时间内提交至财务部门,经财务审核后决定是否通过。
2. 经费预算(1)经费预算应合理、科学,并根据需要进行有效控制。
(2)财务部门应根据经费申请情况,制定年度、季度或项目的经费预算。
(3)经费预算应根据具体情况进行动态调整,并及时沟通、协商相关部门或项目负责人。
3. 经费分配(1)经费分配应公平、公正,并根据项目的重要性和紧急程度进行优先考虑。
(2)财务部门应根据经费预算,按照相关规定将经费及时分配到指定账户。
四、经费使用1. 经费用途(1)教师培训:包括参加学术会议、学习交流、职业发展等。
(2)科研开展:包括科研实验、科研设备购置及使用、科研成果转化等。
(3)教学改革:包括教材编写、教学方法研究、教学资源开发等。
2. 经费使用程序(1)经费使用前需要编制详细的使用计划,包括使用目的、使用方式、使用时间等。
(2)经费使用应在经费管理部门的监督下进行,必须符合相关政策和规定。
(3)经费使用结束后,需及时填写经费使用报告,详细说明经费使用情况和效果。
3. 经费使用原则(1)经费使用应符合实际需求,杜绝挪用、浪费等不当行为。
(2)经费使用应注重质量,提高教师培训、科研开展和教学改革的效果。
(3)经费使用应遵循透明原则,及时公开经费使用情况和效果。
五、经费监督1. 内部监督(1)相关部门应加强对经费使用的日常监督,如审查使用计划和使用报告,核对支出凭证等。
部门活动经费使用管理制度第一章总则为规范部门活动经费使用管理,提高活动经费使用效益,制定本制度。
第二章经费预算1、活动经费预算应当根据具体活动内容和规模进行合理预算,并提交给上级部门审核。
2、经费预算分为固定经费和临时经费两部分,固定经费应当根据部门年度经费总额进行分配,临时经费应当根据具体活动情况进行安排。
3、经费预算应当包括活动所需物资、人员酬劳、场地租赁等方面的支出。
第三章经费使用1、活动经费使用应当严格按照预算进行,不得擅自挪用或超支。
2、活动经费使用应当遵循公开、公平、公正的原则,不得违规报销或冒名报销。
3、经费使用人员应当严格按照报销流程进行,如实提交相关票据和材料。
4、对于临时经费的使用,应当及时向上级部门汇报,并按照规定程序进行报销。
第四章经费审核1、活动经费的审核应当由专门的财务部门负责,审核人员应当具备财务经验和业务技能。
2、审核应当严格按照预算和报销规定进行,对不合规的支出应当及时发现和纠正。
3、审核人员应当保持独立和客观的态度,不得为个人或部门谋取私利。
4、对于特殊情况下的支出,应当与上级部门协商并取得书面同意。
第五章经费监督1、活动经费使用应当接受上级部门和专门监督机构的监督。
2、部门应当建立健全内部控制机制,对活动经费使用情况进行定期检查和复核。
3、对于发现的违规行为,应当及时进行处理,并向上级部门和监督机构报告。
第六章经费统计1、活动经费使用情况应当定期向上级部门和专门监督机构进行统计报告。
2、报告内容应当包括活动经费预算、实际支出情况、出现的问题及处理情况等方面的内容。
3、统计报告应当客观真实,不得隐瞒不实或夸大其词。
第七章处罚与奖励1、对于违规使用经费的行为,应当按照相关规定进行处罚,包括扣回经费、停止活动经费支持、责任人追责等。
2、对于表现突出的经费使用人员,应当进行奖励,包括提拔、奖金、荣誉称号等。
第八章附则1、本制度自颁布之日起开始执行,如有需要修改的地方,应当经过上级部门审批。
科室办公经费管理制度第一章总则第一条为规范科室办公经费的使用,提高资金利用效率,保障科室工作的顺利进行,制定本管理制度。
第二条科室办公经费按照科室工作的需要,以及财政预算的安排,按照合理、合法、节约的原则使用,确保财务责任的明晰。
第三条科室应当建立健全经费管理制度,并向上级主管部门申报经费使用计划,接受监督。
第四条科室财务人员应当严格按照规定的程序执行经费管理制度,确保资金的安全和正常使用。
第五条科室应当加强对经费使用的监督和检查,对使用不当的行为进行纠正,防止浪费和滥用经费。
第六条科室应当建立财务档案,保留经费使用的相关凭证和记录,接受审计和监督。
第七条科室应当加强对经费使用人员的教育和培训,提高其经费使用的意识和能力。
第二章经费的申请和审批第八条科室经费的申请应当按照工作的需要,经过科室负责人审批,并按照财政预算的安排进行申请。
第九条科室应当制定经费使用计划,向上级主管部门申报,经过审核批准后方可使用。
第十条经费的使用应当根据经费计划进行,不得擅自改变用途和金额,必须报请审批。
第十一条对于特殊用途的经费,如出差、会议、培训等,必须严格按照规定的程序和标准进行申请和审批。
第十二条科室负责人应当对经费的申请和使用进行审查和监督,对不符合规定的申请和使用进行纠正。
第三章经费的使用和管理第十三条科室经费的使用应当按照合理、合法、节约的原则进行,不得违反法律法规和财务制度。
第十四条科室经费的使用应当确保资金的安全和正常使用,不得挪用经费用于个人或其他用途。
第十五条科室应当建立经费使用的清单和台账,对每笔经费的使用情况进行记录和核对,接受审计和监督。
第十六条科室应当加强对经费使用的监督和检查,发现违规行为及时纠正,防止浪费和滥用经费。
第十七条科室应当建立健全经费使用的内部控制制度,对经费使用的流程和环节进行规范和监督。
第十八条科室应当对经费使用人员进行教育和培训,提高其经费使用的意识和能力。
第四章经费的结算和报销第十九条科室经费的结算和报销应当按照财务制度和规定的程序进行,严格按照实际支出和合同约定进行报销。
处室经费使用管理制度第一章总则第一条为规范处室经费使用管理,提高经费使用效率,保障经费使用合法性和规范性,制定本制度。
第二条处室经费使用管理制度适用于本单位所有部门及相关人员。
第三条处室经费包括运行经费、设备经费、维修经费、科研经费等。
第四条处室经费使用必须遵循公开、公平、公正、合理的原则,严格执行相关法律法规和财务纪律。
第五条处室经费使用应当合理规划,保证用于重点领域和关键环节,确保经费使用的科学性和经济效益。
第六条处室经费使用应当实行科学管理和严格监督,建立健全制度机制,形成严密的财务管理网络。
第七条处室经费使用应当注重经费使用效果,提高经费使用效率,发挥经费的最大价值。
第八条处室各部门应当加强对经费使用管理的宣传和教育,提高全员对经费管理工作的重视和意识。
第二章经费使用审批程序第九条处室经费的使用必须经过严格审批程序,不得违规擅自挪用或挥霍浪费。
第十条处室经费使用分为常规经费使用和特殊经费使用两种情况。
第十一条处室常规经费使用包括日常办公、差旅费、会议费等,需符合相关规定和审批程序。
第十二条处室特殊经费使用包括设备采购、工程建设、科研项目等,需经过严格的审批程序和专业评估。
第十三条处室经费使用审批程序应当遵守以下规定:1. 提出申请:申请人应当填写经费使用申请表,并附上必要的证明材料。
2. 审批机构审批:经费使用申请表应当提交给处室财务部门或经费审批机构审批。
3. 领导审批:符合条件的经费使用申请应当由处室领导审批通过。
4. 资金拨付:经费使用审批通过后,财务部门应当按照审批文件的要求安排资金拨付。
第十四条处室经费使用应当建立相应的档案记录,保存相关审批文件和使用记录。
第十五条处室财务部门应当对经费使用情况进行定期检查和审核,及时发现并纠正不正当使用行为。
第三章经费使用管理制度第十六条处室经费使用管理制度应当建立健全,包括以下内容:1. 经费使用管理责任制度:明确各部门经费使用的责任主体,建立责任倒查制度。
科室资金管理制度第一条为了规范科室资金的管理和使用,保障科室经费的安全和有效利用,制定本制度。
第二条科室资金包括运行经费、设备购置经费、科研经费、奖励经费、院务经费等各项经费,由科室负责人全面管理。
第三条科室财务负责人负责科室经费管理和资金的保管、结算和使用,严格按照国家相关财务政策和规定进行操作。
第四条科室收支管理:科室应每月对收支情况进行核对,确定收支的合理性和准确性,对收支不明确处进行详细核查。
第五条科室支出管理:科室经费只能用于规定的支出项目,不得挪作他用;对于符合财务制度管理的支出项目,必须有相关票据和资料作为依据,方能报销。
第六条科室经费报销:科室财务部门负责对科室经费的报销进行审核,审核通过后,报销单据需由科室负责人签字确认后方可报销。
第七条科室预算管理:科室财务负责人应于每年底根据科室的预算情况,制定下一年的预算计划,并经科室领导审批通过后方可执行。
第八条科室设备购置经费管理:科室设备购置经费必须按照规定程序和标准进行申请和使用,必须由科室领导审批通过后方可购置。
第九条科室经费监管:科室经费监管部门要定期对科室资金的使用情况进行检查和核实,及时发现问题并进行处理。
第十条科室经费使用:科室经费必须严格按照规定用于科室的正常运转和科研工作,不得挪作他用。
第十一条经费使用效益评估:科室财务部门负责对科室经费使用情况进行效益评估,及时发现和解决不当的经费使用行为。
第十二条科室经费的审计工作:科室经费的审计工作由专门的审计部门负责,对科室经费的使用进行全面检查和审计。
第十三条科室资金管理制度的修改和补充:对于科室资金管理制度的修改和补充,需要经过科室领导的审批和相关部门的确认。
第十四条对于违反科室资金管理制度的行为,科室负责人将按照规定进行处理,必要时可以追究法律责任。
第十五条本制度自颁布之日起生效,如有需要修改的地方,需经过科室负责人的批准后方能进行修改。
第十六条本制度的解释权归科室负责人所有。
科室资金使用与管理制度第一章总则第一条目的和依据该制度的目的是为了规范医院科室内资金的使用与管理,确保科室经费的有效利用及科室运行的顺利进行。
依据医院财务管理相关法规和政策,结合本院实际情况,订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于医院内各科室的资金使用与管理工作。
第三条定义1.科室:指医院内的各个业务部门或诊疗科室。
2.资金:指科室所拥有的财务资金,包含预算内和预算外的经费。
3.经费:指科室依据医院预算调配到的资金。
4.预算:指科室的年度财务预算,由财务部门依据医院整体预算订立。
第二章科室资金预算与申请第四条预算编制1.每年的年度预算编制工作由医院财务部门负责,各科室供应相关数据和预算需求。
2.科室负责人应依照医院要求,依据科室实际情况合理编制预算,并在规定时间内提交给财务部门。
第五条预算审批1.预算审批工作由医院财务部门负责,确保预算编制的合理性。
2.经财务部门审批通过的预算,将依照肯定比例划拨给科室,并告知科室负责人。
第六条预算执行1.科室负责人应依照预算用于科室相关经费的开支。
2.在预算执行过程中,如确实需要超出预算支出,科室负责人必需提前向财务部门备案,并说明超支的原因及具体用途。
第七条预算调整1.如科室需要调整预算调配比例或申请加添预算,应及时向财务部门提出申请,并供应充分的理由和相关资料。
2.财务部门将依据实际情况对调整申请进行审议,并及时通知科室负责人。
第三章科室资金的使用与管理第八条财务审核1.科室负责人应依据科室需要,在预算范围内合理布置科室经费使用。
2.科室负责人需对科室经费使用的申请票据进行审核,并确保其真实、合规。
第九条经费报销1.科室人员有经费报销需求时,需依照相关规定填写报销申请表,并供应相关票据、凭证。
2.科室负责人对经费报销申请进行审核,符合规定的报销申请将及时提交给财务部门,并记录在科室经费使用台账中。
第十条科室经费使用限制1.科室经费仅限用于科室正常运营、工作需要以及合规的业务活动,禁止用于私人用途。
部门活动经费使用管理制度范文部门活动经费使用管理制度第一章总则第一条为了规范部门活动经费的使用,提高经费使用效益,合理节约资源,制定本部门活动经费使用管理制度。
第二条本管理制度适用于本部门所有活动经费的使用管理。
第三条部门活动经费使用应遵循公开、公正、公平、公开原则,确保经费的使用合理,经济和高效。
第四条部门活动经费分为预算经费和临时经费两种类型。
预算经费由部门年度预算确定,临时经费为部门特定活动需要而发生的经费。
第五条部门活动经费应按照预算规定的用途范围进行使用,未经批准不得超出预算范围使用。
第六条部门活动经费应通过正规的财务渠道进行使用,严禁使用非法、不合规的资金。
第七条部门活动经费使用应建立相应的记录和核算,确保审计、检查等各项工作的顺利进行。
第八条部门活动经费使用管理应加强内部控制,防范和避免经费的浪费和滥用。
第二章预算经费使用管理第九条预算经费使用应按照年度预算中的用途和数额进行使用。
第十条预算经费的使用应按照部门相关规定和程序,经过预算编制、报批、审计的程序进行操作。
第十一条部门预算经费使用需经过部门财务部门的审核和审批,确保经费的适用性和合规性。
第十二条预算经费的使用应按照项目原则进行,严禁将预算经费挪作他用。
第十三条预算经费的使用应建立相应的管理台账和凭证,确保经费的使用记录清晰并便于查询。
第十四条预算经费的使用应定期进行检查和核对,发现问题及时解决。
第十五条预算经费的使用应定期进行评估和分析,提出合理的改进措施。
第三章临时经费使用管理第十六条部门临时经费的使用应经过部门财务部门的审批,确保临时经费的合理性和可行性。
第十七条部门临时经费的使用应按照特定活动的需要进行,严禁任意使用或挪用。
第十八条部门临时经费的使用应有充分的理由和依据,确保其合法、合规。
第十九条部门临时经费的使用应建立相应的申请和核销制度,确保经费使用流程的规范和透明。
第二十条部门临时经费的使用应实行现金支付制度,严禁虚假报销和套取现金。
科室经费使用管理制度第一章总则第一条目的与依据1.1 本制度的目的是规范医院科室经费的使用,并确保经费使用的透亮度和公平性。
1.2 本制度依据国家相关法规和医院的管理制度。
第二条适用范围2.1 本制度适用于医院内全部科室。
2.2 全部科室负责人和管理人员必需遵守本制度的规定。
第三条定义3.1 科室经费:指医院为科室供应的用于日常运营和开展工作所需的资金。
3.2 科室负责人:指科室的主任或责任人。
3.3 管理人员:指科室内负责经费管理和使用的人员。
第二章经费申请与审批第四条经费申请4.1 科室负责人应依据科室的工作计划和需求,合理、认真地编制经费申请计划。
4.2 经费申请计划应明确经费用途、金额和使用期限,并注明相关科研、教学或临床活动的必需性。
4.3 经费申请计划应及时提交给医院财务部门进行审批。
第五条经费审批5.1 医院财务部门应依据经费申请计划的合理性和科室的实际需求,进行审批。
5.2 经费审批结果应及时通知科室负责人,并明确经费的发放方式和时间。
5.3 经费审批结果应记录在科室经费使用管理台账中。
第六条经费使用计划6.1 科室负责人在获得经费后,应及时订立经费使用计划,并报送医院财务部门备案。
6.2 经费使用计划应包含经费使用的具体项目、费用预算、使用期限和使用方式等内容。
6.3 经费使用计划应依据实际需求和科室工作计划合理布置,确保经费的合理利用。
第三章经费使用管理第七条经费使用方式7.1 科室经费应重要用于支持科研、教学和临床工作。
7.2 经费使用应符合相关法规和医院管理制度,杜绝挥霍挥霍和违规操作。
7.3 经费不得用于个人消费和私人经济活动。
第八条经费支出和报销8.1 科室负责人应依据经费使用计划,按规定程序进行经费支出和报销。
8.2 经费支出和报销应符合医院财务制度和相关法规要求。
8.3 经费支出和报销的凭证和票据应完整、真实、合法,并与经费使用计划相符。
第九条经费监督与检查9.1 医院财务部门应对科室经费的使用情况进行定期检查和审计,并将结果及时反馈给科室负责人。
部门经费使用管理制度第一章总则第一条为了规范和加强部门经费使用管理,提高经费使用效益,保障人财物安全,特制定本制度。
第二条本制度适用于本部门全体工作人员和相关管理人员。
第三条部门经费使用应当遵循公开、公正、公平、合理的原则,合理使用公共财务,提高经费使用效益。
第四条部门经费主要用于办公、科研、培训、差旅、购置办公用品等正当用途,禁止用于私人消费。
第五条部门经费使用应当按照法律、法规的规定,确保合法合规,杜绝浪费和滥用。
第六条部门经费使用应当严格执行“实事求是、节约精简、公开透明、安全稳妥”的原则,做到严谨细致。
第七条部门经费使用应当按照“预算、审批、核定、使用、监督”的程序进行管理,确保经费使用合法合规。
第八条本制度由部门相关领导负责解释,并由部门财务部门进行监督执行。
第二章经费预算第九条部门应当根据年度工作计划和任务,编制年度经费预算。
第十条经费预算主要包括固定经费、项目经费等内容,必须符合国家和部门相关规定。
第十一条经费预算编制应当根据实际情况合理调整,确保资金使用到位。
第十二条部门领导应当参与年度经费预算的编制和审批,确保经费使用的合理性和合法性。
第十三条经费预算应当在年度开始前完成,并在适当的时期报送上级主管部门审核批准。
第十四条经费预算报批程序应当按照规定程序和程序进行,确保经费的合法性和适用性。
第十五条经费预算编制和执行过程中,应当严格按照国家和部门相关规定执行,确保财务数据真实准确。
第十六条经费预算应当根据实际情况进行调整,确保及时合理使用经费。
第十七条部门应当建立健全经费预算管理制度,完善预算管理流程,确保经费使用的合理性和规范性。
第三章经费审批第十九条部门经费使用需经过审批程序,确保经费使用的合法性和适用性。
第二十条经费审批程序应当严格按照规定程序进行,确保经费使用的合法性和适用性。
第二十一条经费审批应当根据实际情况进行,确保财务数据真实准确。
第二十二条部门领导应当参与年度经费预算的编制和审批,确保经费使用的合理性和合法性。
科室办公经费管理制度范本第一章总则第一条为加强科室办公经费的管理,提高资金使用效益,根据国家和地方有关法律法规,结合本院实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于本院各科室的办公经费管理,旨在确保办公经费的合理、规范使用,促进医院健康发展。
第三条办公经费管理应遵循合法、合规、公开、透明的原则,确保资金安全,提高资金使用效率。
第二章管理机构与职责第四条医院财务部门是办公经费管理的主管部门,负责办公经费的预算编制、执行、监督和评价等工作。
第五条科室负责人对本科室的办公经费使用负责,应确保经费使用的合规性和效益。
第六条财务部门应设立专门的办公经费管理账户,对办公经费进行统一核算和监督。
第三章预算编制与执行第七条科室应根据医院年度预算编制要求,结合科室实际情况,合理预测办公经费需求,编制科室办公经费预算。
第八条科室办公经费预算应包括人员经费、设备购置、耗材采购、业务培训、学术交流等支出项目。
第九条财务部门对科室提交的办公经费预算进行审核,并根据医院财务状况和预算控制要求,进行综合平衡后予以批准。
第十条科室应按照批准的预算执行办公经费支出,不得擅自调整预算项目及金额。
确需调整的,应报财务部门审批。
第四章经费支出管理第十一条科室在执行办公经费支出时,应遵循节约、合理、透明的原则,确保资金使用效益。
第十二条办公经费支出应通过正规渠道采购,确保质量和服务。
采购过程中,应遵循公开、公平、公正的原则,严格执行招投标等相关规定。
第十三条科室在发生办公经费支出时,应按要求填写报销单据,并提供相关证明材料。
报销单据应真实、完整、规范,符合国家及地方相关规定。
第十四条财务部门应加强对办公经费报销单据的审核,确保报销金额的准确性和合规性。
第五章监督与评价第十五条财务部门应定期对科室办公经费使用情况进行监督检查,确保经费使用的合规性和效益。
第十六条医院审计部门应对办公经费管理进行定期审计,发现问题及时整改,确保资金安全。
第十七条科室应定期对办公经费使用情况进行自评,提高经费使用效益。
经费使用管理制度一、总则为了规范和加强单位经费的使用和管理,合理、有效地利用单位的经费,保证资金的安全和合理使用,特制定本制度。
二、经费的申请1.申请人须按照规定填写经费使用申请书,详细列出所需经费数额、用途和理由,并提供相关的支持文件和证明材料。
2.经费申请必须符合单位的发展规划和年度预算,不得超出预算范围,且必须在经费归口部门(财务部门或行政部门等)审核后方可提交。
3.长期重复性的经费申请,应提交上一次使用经费的报销单和使用效果的评估报告,经费归口部门将根据评估报告的结果决定是否继续资助。
三、经费的审批1.经费审批权一般由单位的领导层或经费管理委员会担任,大额经费或涉及敏感性问题的经费必须经多级审批。
2.经费的审批原则是依据经费的合理性、必要性和可行性进行评估,并保证经费的公正分配。
3.经费审批过程中,应注重经费的优先级,重点保障单位的基本运行和正常开展的工作所需的经费。
四、经费的使用1.经费使用必须按照拨付计划和经费预算执行,不得超出预算,不得挪用或私自处置经费。
2.经费使用应严格按照申请用途进行,任何个人或单位不得将经费用于非合理用途或个人私利。
3.经费使用必须事先经过经费归口部门的批准,未经批准不得擅自使用经费。
4.经费使用必须按照相关制定的采购标准进行采购,任何形式的违规采购行为将受到严厉处罚。
五、经费的监督与检查1.单位应设立专门的经费监督与检查部门或岗位,负责经费的监督和检查工作。
2.经费监督与检查部门或岗位应定期对单位的经费使用情况进行抽查和检查,同时接受经费归口部门和上级机关的监管。
3.经费监督与检查部门或岗位应负责处理经费使用中出现的违规行为和问题,必要时可依法追究相关责任人的责任。
六、经费的报销与结算1.经费的报销必须提供真实、准确、完整的发票、收据等相关证明材料,不得虚假报销。
2.经费报销申请必须按照规定的程序和时限进行,逾期将不予受理。
3.经费报销应经过经费归口部门的审核和财务部门的审批后,方可进行报销和结算。
第一章总则第一条为了加强医院工作经费的管理,提高经费使用效益,确保医院各项工作的顺利开展,根据国家有关法律法规和财务管理制度,结合医院实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于医院内部各部门、各科室及全体员工。
第三条医院工作经费管理遵循以下原则:(一)合法性原则:严格遵守国家法律法规和财务管理制度,确保经费使用的合法性。
(二)合理性原则:根据工作需要,合理编制经费预算,确保经费使用的合理性。
(三)效益性原则:提高经费使用效益,充分发挥经费的效用。
(四)透明性原则:加强经费使用情况的公开,接受监督。
第二章经费预算与审批第四条医院每年编制工作经费预算,由财务部门负责汇总,经院长办公会审核通过后,报上级主管部门审批。
第五条各部门、各科室根据工作需要,编制本部门、本科室的经费预算,经分管领导审核后,报财务部门汇总。
第六条经费预算应包括以下内容:(一)经费来源:财政拨款、自筹资金等。
(二)经费支出:人员经费、公用经费、业务经费等。
(三)经费使用范围:根据工作需要,合理划分经费使用范围。
(四)经费使用期限:明确经费使用期限,确保经费使用的时效性。
第七条经费预算一经批准,不得随意调整。
如遇特殊情况需要调整,须按原审批程序重新报批。
第三章经费使用与管理第八条经费使用必须符合预算规定,严格按照预算执行。
第九条经费支出应遵循以下程序:(一)各部门、各科室根据工作需要,提出经费使用申请。
(二)分管领导审核经费使用申请,签署意见。
(三)财务部门根据预算和实际情况,审核经费使用申请。
(四)院长办公会审批经费使用申请。
(五)财务部门办理经费支付手续。
第十条经费支出范围包括:(一)人员经费:工资、奖金、津贴、补贴等。
(二)公用经费:办公用品、维修、水电费等。
(三)业务经费:药品、器械、设备购置、科研、培训等。
第十一条各部门、各科室应加强经费管理,建立健全内部管理制度,确保经费使用的合规性。
第四章监督与检查第十二条医院设立工作经费监督管理小组,负责对经费使用情况进行监督检查。
第一章总则第一条为了规范医院经费管理,提高经费使用效益,确保医院财务健康运行,根据国家有关法律法规,结合我院实际情况,特制定本制度。
第二条本制度适用于我院各部门、各科室的经费管理和使用。
第三条医院经费管理应遵循以下原则:(一)合法性原则:经费收支必须符合国家法律法规和政策要求;(二)真实性原则:经费收支必须真实、准确、完整地反映医院经济活动;(三)效益性原则:经费使用必须注重经济效益,提高资金使用效率;(四)安全性原则:经费管理必须确保资金安全,防止资金流失。
第二章经费预算管理第四条医院经费预算由财务部门负责编制,经院长办公会议批准后执行。
第五条经费预算应根据医院发展规划、业务需求、政策要求等因素编制,确保预算的合理性和可行性。
第六条各部门、各科室应根据预算编制经费使用计划,经科室负责人审核后报财务部门审批。
第七条经费预算执行过程中,如遇特殊情况需调整预算,应经科室负责人审核、财务部门审核、院长办公会议批准后方可执行。
第三章经费收支管理第八条医院经费收支必须严格按照国家法律法规和政策要求执行,建立健全收支管理制度。
第九条收入管理:(一)医院收入分为财政补助收入、业务收入、其他收入等;(二)各项收入应及时入账,确保收入的真实性和完整性;(三)收入票据管理严格,票据领取、使用、保管等环节需按规定执行。
第十条支出管理:(一)医院支出分为基本支出、项目支出等;(二)支出必须符合预算、合法合规,严禁违规支出;(三)支出审批流程严格,报销手续完备。
第四章资金管理第十一条医院资金管理应遵循以下规定:(一)资金筹集:按照国家政策规定,积极拓宽资金来源,确保资金需求;(二)资金使用:严格按照预算和用途使用资金,提高资金使用效益;(三)资金监督:加强对资金使用的监督,确保资金安全。
第五章监督检查第十二条医院设立财务监督小组,负责对医院经费管理进行监督检查。
第十三条财务监督小组定期或不定期对各部门、各科室的经费管理和使用情况进行检查,发现问题及时纠正。
经费使用管理制度一、总则为了规范和管理经费使用,确保资金的合理使用和安全保障,特制定本经费使用管理制度。
二、适用范围本经费使用管理制度适用于本单位的各项活动、项目的经费使用。
三、经费的使用原则1.经费的使用应遵循合法、公正、公开、效益和节约的原则。
2.经费的使用应符合国家相关法规和本单位的规定。
四、经费的申请和报销1.经费的申请(1)经费申请人应根据实际需求编写经费申请书,并注明申请事由、金额以及申请的具体用途。
(2)经费申请书应经部门负责人签字确认,并报经理批准后方可使用。
2.经费的报销(1)经费报销申请人应填写经费报销表,明确报销事由、金额及具体支出内容。
(2)经费报销表应附上相应的原始发票、票据和收据等相关材料,并由部门负责人审查和签字。
(3)经费报销表及相关材料应及时提交财务部门审核,并按照财务部门的要求进行核对。
(4)经财务部门审核通过后,负责人签字确认,并以适当的形式支付报销款项。
五、经费监督和审计1.经费监督(1)各部门应建立健全自身的经费监督制度,对经费使用进行监督检查。
(2)对经费使用中发现的违规行为,应及时上报并采取相应的纠正措施。
2.经费审计(1)根据工作需要,对本单位的经费使用情况进行定期和不定期的审计。
(2)经费审计应由专业的审计机构进行,审计结果应及时向财务部门提供,并按照财务部门的要求进行处理。
六、经费使用记录和档案管理1.经费使用记录(1)各部门应在经费使用过程中做好详细的记录,包括经费申请、发票、报销等相关材料。
(2)经费使用记录应按照规定的格式和要求填写,并由部门负责人进行审核和存档。
2.档案管理(1)各部门应对经费使用相关的文件和材料进行分类归档和保管。
(2)经费使用档案应定期整理,并按照规定的时间和方法进行归档和存档。
七、经费使用的违规行为和纠正措施1.经费使用的违规行为包括但不限于:(1)滥用经费、挪用经费等违反财经纪律和法律法规的行为;(2)虚假报销、虚开发票等违反财务纪律和法律法规的行为;(3)超额使用经费、未按规定方式使用经费等违反规定的行为。
第一章总则第一条为加强医院科室经费管理,提高资金使用效益,确保医疗质量和安全,根据国家有关法律法规及医院财务管理制度,特制定本制度。
第二条本制度适用于医院各科室经费的管理,包括但不限于日常运营经费、科研项目经费、设备购置经费等。
第三条科室经费管理应遵循以下原则:1. 法规合规:严格遵守国家法律法规和医院财务管理制度;2. 专款专用:经费使用必须符合规定用途,不得挪用、侵占;3. 科学合理:经费预算、使用、核算等环节应科学合理,确保资金安全;4. 透明公开:经费管理过程应公开透明,接受监督。
第二章经费预算与审批第四条科室应根据实际情况,编制年度经费预算,经科室主任审核后,报医院财务部门审批。
第五条经费预算应包括以下内容:1. 经费来源:明确经费的来源渠道,如政府拨款、医院拨款、科研项目经费等;2. 经费用途:详细列明经费的使用范围,如设备购置、人员培训、科研项目等;3. 经费金额:明确各项经费的预算金额;4. 经费使用计划:制定经费使用的时间表和实施步骤。
第六条经费预算经医院财务部门审批后,科室应严格按照预算执行,不得擅自调整。
第三章经费使用与管理第七条科室经费使用应遵循以下规定:1. 严格按照预算执行,不得超出预算范围使用经费;2. 经费支出应附具合法、有效的原始凭证;3. 科室内部经费支出,经科室主任批准后,由科室财务负责人审核签字;4. 科室外部经费支出,需按照医院财务管理制度办理相关手续。
第八条科室应建立健全财务管理制度,明确财务人员的职责,加强财务监督,确保经费安全。
第九条科室经费使用过程中,如遇特殊情况需调整预算,应按原审批程序办理。
第四章经费核算与监督第十条科室应定期进行经费核算,确保经费使用的真实、准确、完整。
第十一条科室财务负责人应定期向科室主任汇报经费使用情况,科室主任应定期向医院财务部门汇报。
第十二条医院审计部门应定期对科室经费使用情况进行审计,发现问题及时纠正。
第五章附则第十三条本制度由医院财务部门负责解释。
科室活动经费使用管理补充的规定
1、自2006年5月起,改变各科室自行管理“公卡”的办法,各科室的活动经费由财务科设专人、专账管理。
注销全部“公卡”,卡上余额转入医院账户,由财务科统一管理,使用权仍属科室。
2、医院年初制定的按各科室每月奖金总额的4%提留科主任基金的做法不变。
从2006年5月份起,医院每人(含临时工)每月核补一定数额的科室活动经费(2006年暂定月人均30元,以后视情况而定),由财务科按月计入各科室账户。
3、科室活动经费以科室(或中心,按行政设置)为单位进行管理。
医院核定的经费采取“一年两定”的办法,即每年1月份核定上半年的补助数额,7月份核定下半年的补助数额,中途不作调整、变更。
4、科室活动经费的使用权在各科室,原规定的用途不变。
各科室必须凭合法票据报销费用,要求相关人员(经办人、证明人或验收人、科主任)签章齐全。
科主任审签意见应为“同意从本科室活动经费中报销”,并签名。
5、科室活动经费的管理权在财务科。
财务科设固定的报账日(暂定每月9日、19日、29日),统一接待科室报账。
财务科每半年与各科室核对一次经费余额。
6、科室活动经费原则上不得用于科室职工发现金,如果因特殊情况发现金的科室,必须按规定缴纳个人所得税。
7、审计科负责对科室活动经费使用管理的合法、合规性进行监督检查。