记录表格总清单
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计量检测体系记录清单1.文件登记记录2.员工培训需求表3.年度培训计划表4.检测设备周期检定计划及实施表5.检测设备采购申请单6.不合格品评审处理单7.预防措施要求表8.培训记录9.计量设备检修,维修,保养记录10.年度内审计划11.内审检查表12.管理评审计划表13.管理评审报告14.员工培训履历表15.内审报告16.管理评审记录17.计量设备档案18.计量设备台帐19.计量设备报废单20.培训签到表21.计量检测保证体系认证首(末)次会议记录22.内审日程安排表23.不符合报告24.纠正措施要求表25.计量设备使用记录26.计量检测设备封存记录27.计量检测保证体系认证首(末)次会议签到单文件登记记录员工培训需求表部门负责人/日期:审批人/日期:年度培训计划表编制部门/日期:审核人/日期:批准人/日期检测设备周期检定计划及实施表填表人:检测设备购置申请单检测设备购置申请单不合格品处理单预防措施要求表培训记录记录人:计量设备检修、维修、保养记录年度内审计划编制:时间:审核:时间:批准:时间:内审检查表审核员:管理评审计划表管理评审报告员工培训履历表内审报告管理评审记录记录人:日期:计量设备档案年月日附属设备及配套电机计量设备台帐填表人:计量设备报废单计量设备报废单培训签到表计量检测体系首次会议记录注:参加人员见附表。
记录人: 日期: 计量检测体系末次会议记录注:参加人员见附表。
记录人: 日期:内审日程安排表编制: 日期: 审批: 日期:不符合报告纠正措施要求表计量设备使用记录计量检测设备封存记录计量检测体系首(末)次会议签到单。
目录记录一览表 (1)文件发放/回收记录....................................................... 2 文件销毁清单....................................................... 3 修改通知单.............................................................. 4 受控文件清单....................................................... 5 文件借阅复制记录........................................................ 6 文件归档登记表.......................................................... 7 外来文件登记表.......................................................... 8 管理评审计划............................................................ 9 管理评审报告........................................................... 10 管理评审记录首页................................................... 11 纠正和预防措施处理单................................................... 13 培训申请表......................................................... 14 培训记录表......................................................... 15 年度培训计划........................................................... 16 培训考核记录........................................................... 17 内部联系单............................................................. 18 年度审核计划........................................................... 19 内部审核计划........................................................... 20 内部检查表............................................................. 21 不合格项报告........................................................... 22 内部质量管理体系审核报告............................................... 23 内审会议签到表......................................................... 24 年度质量检查表......................................................... 25 季度质量检查表......................................................... 26 固定资产实物台账....................................................... 27 固定资产购置申请表..................................................... 28 固定资产购置清单....................................................... 29 固定资产转移申请单..................................................... 30 固定资产借用登记表..................................................... 34 固定资产出售申请表..................................................... 35 固定资产报废申请表..................................................... 36 车辆借用申请表......................................................... 37 固定资产维修、保养记录................................................. 38 车辆档案登记表......................................................... 39 车辆保养、维修申请表................................................... 40 办公设备盘点表......................................................... 41 中船重工物资贸易集团武汉有限公司用车申请单................................. 42 车辆离汉备案表......................................................... 43 安全防火检查记录....................................................... 44 合同执行情况统计表..................................................... 45 专题会会议纪要......................................................... 46 中船重工物资贸易集团武汉有限公司用印单..................................... 47 发文稿纸............................................................... 48 公司办公会决议督办事项落实反馈表....................................... 49 公司办公会决议督办整改事项落实反馈表.. (50)公司办公会决议督办、落实反馈表登记..................................... 51 供方质量保证能力调查表................................................. 52 供方评审记录........................................................... 53 合格供方名单........................................................... 54 合格供方档案........................................................... 55 岗位能力确认表......................................................... 56 传真及电话记录......................................................... 57 审评号............................................................... 58 公司签订合同协议申报表................................................ 58 采购及销售合同格式合同............................................. 59 合同执行情况统计表..................................................... 60 销售过程跟踪表......................................................... 61 部门合同申报记录汇总台账............................................... 62 合同变更情况表......................................................... 63 合同诉讼情况表......................................................... 64 合同违约记录表......................................................... 65 合同执行小结表......................................................... 66 公司出库单............................................................. 67 公司入库单............................................................. 68 不合格品评审/处置单.................................................... 69 顾客档案............................................................... 70 顾客满意度调查表....................................................... 71 合同评审传递登记表..................................................... 72 往来单位/部门文件传递登记表............................................ 73 设备购置申请/审批单.................................................... 74 设备维修记录........................................................... 75 设备报废/闲置审批单.................................................... 76 设备一览表............................................................. 77 设备档案............................................................... 78 九〇二管理处吊装作业单................................................. 79 生产计划............................................................... 80 领料单................................................................. 81 库存明细账............................................................. 82 月库存报表统表..................................................... 83 顾客财产报告........................................................... 84 902库管理处钢板预处理生产计划明细...................................... 85 物资出门证............................................................. 86 库存盘点表............................................................. 87 检测设备一览表......................................................... 88 检测设备失准评定记录................................................... 89 预处理质检单........................................................... 90 预处理流水线工作日志................................................... 91 合格证产品证书....................................................... 92 请假条................................................................. 93 钢板到货单............................................................. 94 材料出门放行证461厂................................................ 95 年度设备维护保养计划及执行记录..................................... 96 设备月保养记录..................................................... 97 采购验收单............................................................. 98 记录一览表记录编号R/CWM-ZB-01 第页共页序号记录名称记录编号收集部门保存时间编制综合办公室审核批准2011-2-16 文件发放/回收记录记录编号R/CWM-ZB-02 流水号序号日期文件编号文件名称发放对象领用人签名回收人/回收日期备注经办人审批文件销毁清单记录编号R/CWM-ZB-03 流水号序号文件编号文件名称归档日期销毁日期批准人销毁人监销人备注修改通知单记录编号R/CWM-ZB-04 流水号文件名称文件编号修改理由修改位置修改人修改前修改后批准意见: 批准人签字年月日注:修改批准人应为被修改文件原审批人或具有同等资格的并获得相应背景的人。
文件发放、回收记录1 / 88文件借阅、复制记录2 / 883 / 88部门受控文件清单受控文件总清单文件更改申请单文件销毁申请单部门质量记录清单质量策划实施情况检查表管理评审计划管理评审通知单管理评审报告培训申请表培训记录培训记录年度培训计划持证上岗人员名册生产设施配置申请表设施验收单设施管理卡编号:BG-6.2-03 序号:设施管理卡编号:BG-6.2-03 序号:生产设施一览表22 / 88机器设备维护保养记录编号:BG-6.2-0523 / 88设备检修计划24 / 88设备检修记录设施报废申请表维修申请单工作环境检查表编号:BG-6.2-10注:每月检查一次。
合格者画√,不合格者画×。
产品要求评审表编号:BG-7.2-01定单确认表顾客满意程度调查表售中服务记录注:注意该记录的严谨、完整和工整性,这与您的经济利益有着必然的因果关系。
它反映着您的工作效果。
项目建议书设计开发任务书总工程师签名:年月日设计开发方案设计开发计划书设计开发输入清单设计开发信息联络单设计开发评审报告设计开发验证报告设计开发输出清单试产报告试产总结报告客户试用报告编号:BG-7.3-12 序号:新产品鉴定报告编号:BG-7.3-13设计更改申请单编号:BG-7.3-14 序号:供方评定记录表编号:BG-7.4-01 序号:合格供方名录供方业绩评定表。
秩序维护类服务过程记录清单
秩序维护部队长工作日志星期Date / / 姓名:
当
日
工
作
/
巡
查
记
录
会
议
记
录
备
忘
项目治安消防重点部位分布表
精品文档。
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消防_检查表
检查人: 检查时间:
备注:日检责任人为巡逻岗,常规检查内容为消火栓;周检责任人为班长,常规检查内容为消防配套;月检责任人为主管/队长,检查内容为全部消防设施设备;季检、半年检、
年检责任人为项目经理,检查内容为全部消防设施设备。
消防检查整改通知书
()物业服务中心(消)字第号
_______________:
依照《中华人民共和国消防法》的规定,物业服务中心消防专员于_________月________日对你处进行消防监督检查,发现存在下列重大火险隐患。
接此通知后请于_______月_______日前整改完毕。
物业服务中心将对整改结果进行验证。
()物业服务中心
______年_______月_______日
临时动火作业申请单
物资搬运放行条
编号:****(存根联)
物资搬运放行条
编号:****(客户联
)
施工登记表(正本/ 副本)
正本:项目存档副本:秩序维护部存档
值班班长交接记录表
精品文档
岗位值班记录表。
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车辆进出登记表。
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巡逻记录表
巡逻签到表
突发事件处理登记表。
文件发放清单受控文件清单部门:第页共页制表:审批:日期:文件管理登记表部门:第页共页制表:审批:日期:文件领用申请单文件更改申请单文件销毁/留用申请单销毁文件登记表文档目录文件夹/袋名称:编号:编制:日期:文件借阅登记表有效文件登记表类别:体系文件编制:批准:有效期:质量记录清单部门:第页共页编制:审批:日期:管理评审计划管理评审通知管理评审记录管理评审会议签到表管理评审报告管理评审纠正/预防/改进措施记录单年度公司培训计划编制部门:负责人:编制日期:审批:第页共页个人培训记录培训考核记录表特殊工作人员资格审查记录表人力资源需求计划表员工培训考核有效性评价设施设备需求表设施设备报废申请表办公用品领用单设施设备记录设备管理台帐质量计划实施情况检查表产品要求确认表质量反馈信息处理单更改通知单_____________项目/产品开发建议书编制:审核:批准:新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________可行性分析报告编制:审核:批准:新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计任务书编制:审核:批准:新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计评审报告编制:审核:批准:新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计确认报告编制:审核:批准:新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计验证报告编制:审核:批准:新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日供方质量保证能力调查表请如实填写或选择下列各项,谢谢合作。
供方产品调查表供方质量保证能力评价报告供方质量保证能力评价报告合格供方名单拟制:审核:批准:日期:合格供方复审报告说明:表中评价方式共有a b c d四种,内容如下a 供方能力和质量体系的现场评价;b产品样品评价;c对比类似产品的历史情况;d对比其它使用者的使用经验。
实验室记录表格清单
编号表格名称使用人员表B.0.1原材料进场厂验收记录
表B.0.2-1水泥试验原始记录
表B.0.2-2水泥试验报告
表B.0.3-1砂子试验原始记录
表B.0.3-2砂子试验报告
石子试验原始记录
石子试验报告
泵送剂试验原始记录
泵送剂试验报告
减水剂试验原始记录
减水剂试验报告
防冻剂试验原始记录
防冻剂试验报告
膨胀剂试验原始记录
膨胀剂试验报告
粉煤灰试验原始记录
粉煤灰试验报告
矿渣粉试验原始记录
矿渣粉试验报告
不合格原材料台帐
原材料质量跟踪台账
预拌混凝土配合比试验计算书
预拌混凝土配合比试验原始记录
预拌混凝土配合比试验调整与确定记录
预拌混凝土配合比通知单
砂石含水率检测记录
预拌混凝土开盘配合比通知单
预拌混凝土配合比调整记录
预拌混凝土搅拌记录
预拌混凝土操机员交接班记录
预拌混凝土搅拌计量和搅拌时间抽查记录
预拌混凝土原材料及拌合物冬施测温记录
机械设备台帐及维修保养记录
预拌混凝土生产控制水平统计表
预拌混凝土出厂检验记录
预拌混凝土出厂外观检查记录
预拌混凝土试件成型记录
预拌混凝土抗压强度试验原始记录
预拌混凝土抗压强度试验报告
预拌混凝土抗渗透性能试验原始记录
预拌混凝土抗渗透性能试验报告
预拌混凝土碱及氯离子含量计算书
预拌混凝土质量合格证
预拌混凝土交货检验记录
预拌混凝土交货外观检查记录(由使用单位填写留存)
标准养护室(箱)温湿度抽查记录
退回混凝土处理记录
预拌混凝土技术资料发放签收记录
预拌混凝土企业通用试验报告。
工地工程施工记录表格模板一、工程概况1.1 工程名称:____________________1.2 工程地点:____________________1.3 工程规模:____________________1.4 工程投资:____________________1.5 工程承包商:____________________ 1.6 工程开工日期:____________________1.7 工程竣工日期:____________________二、施工日志2.1 日期:____________________2.2 天气状况:____________________2.3 施工部位:____________________2.4 施工内容:____________________2.5 施工人数:____________________2.6 施工机械:____________________2.7 材料使用情况:____________________ 2.8 施工进度:____________________2.9 质量控制:____________________2.10 安全措施:____________________ 2.11 存在问题:____________________ 2.12 整改措施:____________________ 2.13 备注:____________________三、施工记录3.1 工程进度记录:____________________3.2 工程质量记录:____________________3.3 工程安全记录:____________________3.4 材料检验记录:____________________3.5 施工设备使用记录:____________________ 3.6 人员出勤记录:____________________3.7 变更记录:____________________3.8 验收记录:____________________四、施工图纸及设计文件4.1 施工图纸编号:____________________4.2 设计文件编号:____________________4.3 图纸会审记录:____________________4.4 设计变更记录:____________________五、工程量清单5.1 项目名称:____________________5.2 项目数量:____________________5.3 项目单价:____________________5.4 项目总价:____________________六、工程款项支付记录6.1 付款日期:____________________6.2 付款金额:____________________6.3 付款方式:____________________6.4 付款凭证:____________________七、工程变更记录7.1 变更日期:____________________7.2 变更内容:____________________7.3 变更原因:____________________7.4 变更费用:____________________八、工程验收记录8.1 验收日期:____________________8.2 验收单位:____________________8.3 验收人员:____________________8.4 验收结论:____________________8.5 验收意见:____________________九、工程保修记录9.1 保修起始日期:____________________9.2 保修结束日期:____________________9.3 保修内容:____________________9.4 保修联系方式:____________________十、其他记录10.1 工程相关合同:____________________ 10.2 工程相关证书:____________________ 10.3 工程相关批准文件:____________________ 10.4 工程相关验收报告:____________________ 10.5 工程相关整改记录:____________________以上表格模板仅供参考,实际使用时可根据具体情况进行调整和补充。
记录表格清单说明:本清单中“记录表格编号〞中为“/〞的表格,为无固定格式表格,各部分可按照使用需要自行设计。
收文登记表发文登记表文件审批/发放通知单文件更改通知单法律法规及其他要求清单部分名称:表式号CX-03-01重大环境因素清单填写人:批准人:日期:不成接受风险清单填写人:批准人:日期:培训方案表部分名称:表式号CX-08-01填写人:批准人:年月日机械设备出场/调养维修查抄记录计算机及从属设备需求方案表式号CX-09-02计算机使用、维护查抄记录供方评价表合格供方名册供方环境/职业健康安然行为查抄记录表编号:表式号CX-10-03劳动庇护用品发放登记表编号:表式号CX-17-01劳动庇护用品台帐编号:表式号CX-17-02监测装置办理台帐填写人:日期:5-21内部审核方案表式号CX-21-01审核目的:确认本总公司各部分及工程部/组的体系活动,是否符合GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001尺度的要求。
审核范围:审核准那么:GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001尺度;本总公司的办理体系文件〔版〕及有关的法律、法规、其他要求。
审核时间:年月日-- 月日内审组长:A 〔〕审核成员:B 〔〕; C 〔〕;D 〔〕;E 〔〕。
审核日程和活动表注:方案请受审核方承认,保密承诺,确认使用语言等内容在此省略。
内审查抄表表式号CX-21-02第页/共页内审查抄记录表表式号CX-21-03第页/共页不合格/不符合评审措置单不符合项分布表2.不符合的个数可用脚注数字暗示,如X1暗示1项严重不符合,Y1暗示1项一般不符合。
不符合项分布表〔续〕2.不符合的个数可用脚注数字暗示,如X1暗示1项严重不符合,Y1暗示1项一般不符合。
内审陈述注意:本表的设计拟对总公司,或单独对某个部分进行审核后,都可以使用。
应急情况〔变乱〕措置记录表式号CX-25-01纠正办法记录表预防办法记录表5-31。
记录控制清单JL—05记录控制清单JL—05记录控制清单JL—05文件资料控制清单JL—01文件发放登记表JL—02文件和资料借阅销毁登记表JL—03编号:文件更改申请表JL—04记录控制清单JL—05( ) 会议记录JL—08培训记录表JL—09培训考勤表JL—10培训申请表JL—11生产设施配置申请报告JL—12生产设施一览表JL—13编号:编制:日期:设施检修单JL—14设施报废单JL—15编号:在用设备()检查记录JL—16()人员任职能力记录表JL—17资格认可书JL—18产品要求评审表JL—19订单确认表JL—20订单确认表JL—20合同登记表JL—21顾客沟通记录JL—22供方调查评价表JL—23合格供方一览表JL—24供应商评核成绩表JL—25()采购计划JL—26()采购计划JL—26临时采购要求单JL—27进货检验记录JL—28进货检验记录JL—28进货检验记录JL—28关键元器件和材料清单JL—29关键元器件和材料定期确认检验记录JL-30过程确认记录JL—33监视测量设备一览表JL—34工程部经理审核计量校准计划JL—35自校记录JL—36自校记录JL—36顾客满意度调查表JL—38顾客满意度调查表JL—38检验设备运行例行检查的记录JL-37内部审核计划JL—39年月日年月日内审检查表JL—40不符合项报告JL—41流程:审核组填表管理者代表审阅审核组验证内审结论报告JL—42紧急放行申请报告JL—43紧急放行申请报告JL—43不合格品台帐JL—45纠正预防措施表JL—46产品变更记录JL-48认证标志使用记录JL-49编号:。
小公司内账常用表格
在小型公司内,常见的会计表格有:
1. 总账表格:记录所有公司的账目,包括资产、负债、所有者权益、收入和支出等。
2. 余额表格:总结所有账户的期初余额、期末余额和变动,用于核对和调整账目。
3. 收支表格:记录公司的收入来源和支出用途,以便分析和控制公司的现金流。
4. 发票登记表格:记录所有进货和销售的发票信息,以确保准确计算税务和成本。
5. 工资表格:用于记录员工的工资、奖金和扣款等相关信息,以便计算和支付工资。
6. 报销表格:用于员工报销费用时记录和审批,以及进行相关会计科目的核算。
7. 固定资产清单表格:用于记录公司所有的固定资产,包括购买日期、原值、累计折旧等信息。
8. 库存表格:记录公司的存货数量、成本和销售情况,以便进行库存管理和盘点。
以上是一些小公司常用的会计表格,具体的使用情况还会根据公司规模和行业的不同而有所区别。
XXX-QR- QP4.2.3 –01 B/0受控文件清单编制:复核:日期:XXX-QR- QP4.2.3 –03 B/0外来文件清单编制: 审核: 日期:XXX-QR- QP4.2.3 –02 B/0文件发放、回收作废记录XXX-QR- QP4.2.3 –04 B/0文件更改申请单XXX-QR- QP4.2.3 –05 B/0 文件借阅、复制、销毁申请XXXr-QR- QP4.2.4 –01 B/0质量记录清单XXX-QR-QP5.6–03 B/0管理评审报告管理评审会议记录记录人:日期:管理评审计划XXX-QR- QP6.2 –01 B/0 2015 年培训计划XXX-QR- QP6.2 –03 B/0培训结果考核表XXX-QR- QP6.2–02 B/0培训签到表Date日期:Dept.部门:Time 时间:Place地点:Type类别:Topic主题:Main Content of the training培训主要内容:Trainer培训老师:Material 教材:Participant information 参加培训者的信息:XXXX-QR-QP6.2-04 B/0员工健康检查汇总表体检时间:-QR- QP6.3 –05 B/0设施设备报废单-QR- QP6.3–01 B/0设施设备购置申请表-QR- QP6.3–04 B/0 设施设备维修保养计划-QR- QP6.3 –02 B/0设施设备验收记录设施设备一览表编制:复核:日期:-QR-QP7.1-01风险管理活动记录风险管理活动主要是对公司的在经营活动周期内(包括销售、采购、验收、储存、运输等过程)进行风险管理活动的评价,确保降低经营风险,保证患者使用医疗器械安全有效。
风险管理活动包括风险分析、风险评价、风险控制、综合剩余风险评价以及风险/受益分析等内容。
一、风险等级界定;表表A:可接受的风险;R:合理可行降低(ALARP)的风险;U:不可接受的风险。