平凤乡人民政府2019年部门预算.doc
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预01表2019年县级部门收支预算总表
单位:遂昌县人大办公室单位:元
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单位:遂昌县人大办公室单位:元
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预04表2019年县级部门财政拨款收支预算总表
单位:遂昌县人大办公室单位:元
预05表
2019年县级部门一般公共预算支出表
单位:遂昌县人大办公室单位:元
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预06表2019年本级一般公共预算基本支出预算表
单位:遂昌县人大办公室
预07表
2019年县级部门政府性基金预算支出表
单位:遂昌县人大办公室单位:元
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表08 2019年一般公共预算“三公”经费表
注:不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用
表09 2019年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表。
各位代表:受镇人民政府委托,我向大会报告2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案),请予审议,并请列席代表提出意见。
一、2022年财政预算执行情况(一)一般公共预算执行情况2022年全镇完成一般公共预算收入25113万元,剔除缓税缴库影响较上年同期略有增加。
全镇实现一般公共预算支出24402.2万元(详见附表1)。
(二)政府性基金预算执行情况2022年实现政府性基金收入1036.5万元,其中:城市基础设备配套985.4万元彩票公益金51.1万元。
政府性基金支出1036.5万元详见附表2)。
(三)财政收支平衡情况根据现行分税制财政体制计算,2022年我镇总财力来源为14070.7万元(含政府性基金),其中:基数内收入分成财力6618万元、专项转移支付补助4782.2万元、政府性基金补助1036.5万元、按非税收入实绩结算补助1634万元。
实现一般公共预算支出24402.2万元、政府性基金预算支出1036.5万元、上解支出1984万元。
通过调入财政专户资金13352万元实现当年财政收支平衡。
二、2022年主要工作2022年,镇财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻学习党的二十大精神,在镇党委政府的正确领导下,在镇人大监督指导下,落实稳字当头、稳中求进总基调,努力克服疫情和外部环境等超预期因素影响,统筹收入组织、支出保障和风险防范,确保财政运行整体平稳有序,为实现兴仁镇高质量发展提供坚实的财政保障。
(一)聚焦财源建设,财政收入稳步向好今年以来,受疫情和房地产市场发展低迷的影响,财政收入明显趋紧。
面对经济新常态下的宏观经济环境,我们不断强化财税共治体制机制,加强收入分析研判,深度挖掘潜在税源,全力延长征管链条。
一是深入调研。
围绕〃稳增长促发展〃主题,开展"百人百户百企〃专项调研,下沉企业一线,深入了解各个企业的生产经营情况,科学分析税收的增减原因,积极挖掘新的税收增长点。
清标报告格式房屋建筑和市政基础设施工程项目施工招标清标报告赣榆县建设工程招标投标管理办公室监制清标情况一览表工程清标情况报告书招标人代表:清标工作组负责人:日期:年月日目一、清标工作组成员表二、基本情况表录三、投标文件符合性、响应性偏差表四、需要投标人澄清、说明、补正的投标人名单五、投标文件有重大偏差情况表六、计算错误检查一览表☆七、计算错误调整表☆八、经清标符合要求的投标人☆九、经清标不符合要求的投标人☆十、评标总价比较表☆十一、清单项目过低价格摘录☆十二、措施项目过低价格摘录☆注:带“☆”的表格不必人工填写,直接由评标系统生成。
1一、清标工作组成员表注:由清标工作组成员本人一一填写。
招标人的法定代表人或委托代理人年月日2二、基本情况表填表人年月日3三、投标文件符合性、响应性偏差表清标人年月日4工程项目中标价清标报告工程名称:川陕路改造工程第一标段标段名称:第一标段建设单位:成都市兴城投资有限公司造价咨询机构:四川建业工程咨询有限公司施工单位:成都建筑工程集团总公司二00九十一月三十日清标报告成都兴城投资有限公司:我公司受贵公司委托对川陕路改造工程第一标段进行全过程造价控制,组织经济及技术专业人员开展了细致的清标工作,依据施工合同、招投标文件,通过对施工图纸工程量进行仔细的计算核对后,现将清标工作的情况报告如下:一、工程概况:1、工程名称:陕路改造工程第一标段2、工程地点:本工程位于成都市城北主要通道川陕路3、中标单位:成都建筑工程集团总公司4、设计单位:成都市市政工程设计研究院5、监理单位:成都衡泰工程管理有限责任公司、工程简介:川陕路改造工程第二标段位于成都市城北,设计起点桩号为00+00,设计终点桩号为22+20。
招标涉及的范围为00+00-22+20桩号范围的道路、桥梁、排水、涵洞、电力浅沟、交通预留预埋工程等。
本标段招标控制价为84859816.96元,中标价为80086225.59元。
XX县平坊满族乡人民政府2019年部门预算信息公开情况说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将XX县平坊满族乡人民政府2019年部门预算公开如下:一、部门职责及机构设置情况部门职责:(一)促进经济发展,增加农民收入营造良好的经济发展环境,落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施。
完善和落实农村基本经营制度,培育和发展农民专业合作经济组织和中介组织,健全农村市场和农业服务体系,壮大第三产业。
保护基本农田,组织开展农业基础设施建设,推广农业先进适用技术,为农民提供科普培训,技术技能培训和市场信息服务,帮助农民多渠道转移就业,促进农民增收。
做好农村集体资产财务管理,推动产业调整,发展培养特色优势产业和特色经济,扶持龙头企业发展壮大,促进现代农业发展。
大力发展民营经济,搞好开放外联工作,为招商引资创造良好的发展环境。
(二)强化公共服务,着力改善民生贯彻落实国家基本公共政策,发展农村社会公益事业,加快新型农村公共服务体系建设,加强社会事务的行政管理,开展精神文明、文教卫生、计划生育、生态环境、乡村建设、社会保障、防疫救灾工作。
加强农村基础设施建设,做好新农村建设的指导和规划,积极稳妥有序推进农村新民居建设。
拓宽服务渠道,完善解决民生问题的办事制度和程序,通过“一站式”服务、办事代理等多种形式,方便群众办事。
(三)加强社会管理,维护农村稳定增强社会管理职能,加强人民调解、行政调解和司法调解的作用,强化农村社会治安综合治理,化解农村社会矛盾,维护农村社会公共秩序,确保社会稳定。
推进依法行政,严格依法履行职责。
推行行政机关首问首办责任制度,强化责任意识。
健全维护农民权益机制,保障农民合法权益,维护农村社会公平正义。
(四)推进基层民主,促进农村和谐加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设,充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。
健全村级党组织领导下的村民自治机制,推进农村民主政治建设,扩大农村基层民主,保障法律法规赋予公民的民主权利。
鸡东县教育局2019年部门预算公开情况说明目录第一部分部门概况一、部门职责二、部门机构设置三、部门人员构成第二部分 2019年部门预算报表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表(功能科目)六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)八、一般公共预算”三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表(功能科目)十、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)十一、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)十二、政府采购预算表十三、绩效目标申请表第三部分 2019年部门预算情况说明一、关于部门收支总体情况表说明二、关于部门收入总体情况表说明三、关于部门支出总体情况表说明四、关于财政拨款收支总体情况表说明五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)说明六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)说明七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)说明八、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表说明九、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)说明十、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)说明十一、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)说明十二、关于机关运行经费安排情况说明十三、关于政府采购预算支出情况说明十四、关于国有资产占有使用情况说明十五、关于预算绩效情况说明十六、关于专项转移支付项目申报公开情况十七、关于预算公开管理文件依据情况第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门职责(一)贯彻执行国家和省、市教育、文化、体育、新闻宣传、影视文艺方面的路线、方针、政策和国家的法律、法规,研究制定我县有关教育、文化、体育、广播电视的规章制度并指导、监督各乡(镇)执行。
(二)研究制定全县教育、文化、体育、广播电视事业发展计划,拟定教育、文化、体育、广播电视事业发展规模、速度、步骤和重点;指导协调教育、文化、体育和广播电视发展规划、年度发展规划的实施。
于家务乡2019年预算情况说明一、部门情况(一)部门机构设置、主要职责根据区委、区政府《关于北京市通州区乡镇机构改革方案的实施意见》(京通发[2011]32号)的有关精神和要求,我乡于2012年完成了机构改革,并已通过区编办批准。
为了便于开展工作,特将有关机构设置及部门职责通知如下:1、行政部门本次机构改革后,乡行政部门共计11个,具体如下:(1)办公室负责党务、政务工作;负责文书、会务、机要、档案、建议、提案、信息公开、外事、便民电话、保密、督查督办工作;负责重要文稿的起草工作;负责法制、应急、综合行政服务管理工作;负责后勤服务保障工作等。
(2)党建办公室(组织科、宣传科)负责党的基层组织建设、党员发展、干部思想政治工作;负责干部的选拔、培养、使用和监督工作,负责机构编制、干部交流、考核、奖惩、工资福利、老干部、人事档案和专业技术人员管理工作;负责宣传党的方针政策、开展党员的各类教育培训活动;负责本乡对内对外宣传工作;负责本乡中心组理论学习的组织工作;负责精神文明建设、统战工作等。
(3)社会治安综合治理办公室(流动人口和出租房屋管理办公室、信访办公室)负责制定并落实社会治安综合治理规划和相关措施,负责治理危害国家安全和社会治安的各种行为,负责防范处理邪教工作,负责流动人口与出租房屋管理等;负责处理群众信访接待、人民内部矛盾纠纷排查调处工作;负责协调处理与信访有关的突发事件等工作。
(4)财政科负责财政预算、决算和收支管理,协助组织税收、农村金融管理;负责乡属国有资产管理及机关财务工作等。
(5)社会事务管理科(社会建设工作办公室)负责落实各项社会救济和优抚政策,指导协调拥军优属、扶贫帮困等工作,负责老龄工作、残疾人保障及未成年人保护工作;负责基层民主政治建设和群众自治组织建设;负责民族、宗教、侨务管理与服务工作;负责劳动者权益保护、劳动监察、就业促进、社会保障工作等;负责社会建设相关工作。
负责制订社区建设与发展规划,落实社区建设的相关配套政策,指导社区服务站建设;负责社区管理与服务、社会组织、社会工作者和社会志愿者队伍建设等相关工作。
2019年外侨办部门预算有关情况的说明目录第一部分:部门概况一、主要职能二、机构设置三、预算单位构成第二部分:2019年部门预算情况和重要事项说明一、2019年部门预算情况说明(一)2019年收支情况总体情况说明(二)2019年收入预算情况说明(三)2019年支出预算情况说明(四)2019年财政拨款收入支出预算总体情况说明(五)2019年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明(六)2019年政府性基金预算收支情况说明(七)2019年财政拨款基本支出预算情况说明(八)2019年财政拨款安排的“三公”经费情况说明。
二、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费情况(二)政府采购情况(三)国有资产占有情况(四)预算绩效目标设置情况第三部分:名词解释第一部分部门概况一、主要职能1.加大对外宣传力度,多渠道开展招商引资工作。
2.协调安排市政府外事活动及来宾接待,办理有关人员出国手续。
3.负责外籍人员管理,会同有关部门处理涉外事件。
4.联系海外侨胞和归侨、侨眷,保护海外侨胞和归侨侨眷的合法权益,搞好接待服务。
二、机构设置内设综合科和招商科。
三、预算单位构成莱西市外侨办部门预算包括:市外侨办本级预算。
第二部分 2019年部门预算情况和重要事项说明一、2019年部门预算情况说明(一)2019年收支情况总体情况说明2019年收入预算为94.98万元,其中,财政拨款94.98万元,占100%。
2019年支出预算为94.98万元,其中,基本人员经费支出71.26万元,占75.03%;公用经费支出11.52万元,占12.13%,项目经费12.20万元,占12.84%。
(二)2019年收入预算情况说明2019年收入预算合计94.98万元,其中:财政拨款收入94.98万元,占100%。
(三)2019年支出预算情况说明2019年支出预算为94.98万元,其中,基本人员经费支出71.26万元,占75.03%;公用经费支出11.52万元,占12.13%,项目经费12.20万元,占12.84%。
专项转移支付区域(项目)绩效目标自评表(2019年度)社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
预算执行率要求截止到2019年12月31日2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。
业务部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。
4.资金使用单位按项目填报,业务部门汇总时按区域绩效目标填报。
5.根据资金文件拨付中的绩效目标三级指标和任务清单完成情况填报本表三级绩效指标。
中央2019年财政农业生产发展资金绩效自评报告一、绩效目标分解下达情况(一)中央下达农业生产救灾资金专项转移支付预算和绩效目标情况。
2019年我县收到中央财政农业生产发展资金2836.48万元(浙财农(2018)90号)、中央财政农业生产发展资金750万元(浙财农(2019)26号)。
绩效目标:严格执行资金预算管理,年度资金执行率≥90%,资金使用无重大违规违纪问题;优化农机装备结构,新增先进适用的各种农机具300台以上,农作物耕地种收机械化率≥58%,参加5天以上脱产业务培训的基层农技人员数60人,建设长期稳定农业科技示范基地3个;农业主推技术到位率≥95%,建立新型职业农民培育对象库、师资库、基地库100%,推广应用绿色农业高质高效技术模式≥5个,新型职业农民生产经营能力和带动能力明显增强;新型职业农民对培育基地和师资的满意度≥80%,农技推广服务对象满意度≥80%等。
二、绩效目标完成情况分析(一)资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
2019年我县共收到中央财政部分农业生产发展资金3586.48万元,到位率100%。
2.项目资金执行情况分析。
截至2019年12月31日,我县共拨付中央财政农业生产发展资金2621.70296万元(平财农(2019)45号、平财农(2019)347号、平财农(2019)580号、平财农(2019)583号、平财农(2019)758号、平财农(2019)663号)),年度资金执行率73.10%。
平富乡人民政府2019年部门预算总体绩效评价自评报告一、部门概况平富乡政府机关编制46人,其中:行政编制24人,事业编制22人;2019年年末在职实有人数36人,行政在职20人,事业在职15人,三支一扶人员1人。
平富乡位于上犹县西南边缘,东靠营前镇,南接崇义杰坝、金坑两个乡,西和北面与五指峰乡相邻,距县城49公里,交通便利,全乡辖8个行政村(其中少数民族村2个),141个村民小组,11678人(其中非农业人口1343人,机关在职员工47人)。
全乡总面积88平方公里,山林面积10.2万亩,耕地面积8332亩。
二、部门资金基本情况(一)年度部门预算安排及支出情况平富乡人民政府2019年部门预算安排资金552.52万元,总支出552.52万元,上年结余资金使用0万元。
其中:工资福利支出241.84万元,商品和服务支出305.78万元,对个人和家庭的补助支出4.9万元。
(二)年度专项资金安排及支出情况平富乡人民政府2019年无预算项目资金的收支。
(三)其他资金收支及结余情况平富乡人民政府2019年无其他资金的收支。
三、预算绩效自评内容平富乡人民政府2019年总体预算绩效自评内容详见自评表。
四、评价结论及建议2019年,我乡努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作,将预算及时公开到相关的信息网络平台,对预算的资金进行全方位的监督和管理,使每一笔资金都能起到最大的使用效益。
部门预算绩效管理,是我国财政部门的重点关注部分,一个完整有效的绩效管理方案,需要以预算为导向,结合我乡实际过程中支出进行合理化分配,以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出结果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。
但在实际执行过程中,绩效管理的机制仍不够完善,体系设置和人员水平也顾在诸多问题,主要存在的问题:一是部门预算绩效管理法律级次较低;二是部门预算绩效管理的保障机制不完善;三是部门预算绩效评估全系不完善;四是预算绩效管理从业人员的专业素质偏低。
一翁牛特旗五分地镇中心小学2019年部门预算公开报告二〇一九年二月日目录第一部分部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分 2019年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况说明第四部分名词解释第五部分 2019年部门预算公开表一、人员基本情况表二、资产基本情况表三、财政拨款收支预算总表四、公共财政预算收支总表五、基金预算收支总表六、部门收入预算总表七、部门支出预算总表表八、公共预算支出明细表九、基本支出预算表(政府经济分类)十、基本支出预算表(部门经济分类)十一、工资性支出明细表十二、公用经费支出明细表十三、公共预算项目支出明细表十四、政府性基金项目支出明细十五、收入征收计划表10表十六、政府采购11表十七、三公经费预算表第一部分部门概况一、主要职能(一)部门主要职责1、贯彻执行党和国家的教育方针,政策和法律法规,坚持依法治教,依法办学。
2、有效实施小学义务教育。
二、部门预算单位构成我校在岗教职工148人,遗属37人,小学生747人,幼儿212人,学校有2所完全小学、有6所教学点、有2所幼儿园。
第二部分 2018年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明收入预算1795.5万元,比2018年预算减少399.4万元,下降18.2%,减少主要是由于教师退休工资转到社保发放。
支出预算 1795.5 万元,比2018年预算减少399.4 万元,下降 18.2 %,减少主要是由于教师退休工资转到社保发放。
(一)部门预算收入情况说明部门预算收入 1795.5 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1795.5 万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比 0%,用事业基金弥补的收支差额 0万元,占比0%。
2019年部门预算公开说明河北省秦皇岛市抚宁区信访局2019年2月2019年部门预算信息公开目录一、部门职责及机构设置情况1.部门职责2.机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定,现将抚宁区信访局2019年部门预算公开如下:一、部门职责及机构设置情况部门职责:工作职责:一、负责处理人民群众和境外人士给区委、区政府及区委、区政府领导的有关信(电)件和中央、省、市有关部门交办的信访件,接待人民群众来访,保证信访渠道通畅;及时、准确地向区委、区政府领导反映群众在来信来访中提出的重要建议、意见和要求;综合分析信访信息,开展调查研究,为区委、区政府制定政策、措施提出建议。
二、承办区委、区政府领导交办的信访事项,督促检查领导同志有关批示文件的落实情况;向乡镇和区直有关部门交办信访事项;组织、协调区政府各部门在办理信访事项中做好行政调解工作;负责信访工作领导责任追究制的实施,督促检查重要信访事项的处理和落实。
三、组织、协调有关地方和部门妥善处理群众集体上访和异常、突发性信访事件;检查乡镇和区直各部门的信访工作。
四、指导全区信访业务工作;研究、起草有关信访工作的文件;负责信访工作宣传;推动全区信访法制建设;总结推广乡镇及区直各部门信访工作的经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。
五、组织实施全区信访工作目标管理的考核、奖惩;了解掌握全区信访工作队伍建设情况;组织信访干部的培训。
六、承办区委、区政府交办的其它事项。
群众工作中心工作职责:(一)贯彻落实中央、省、市、区群总工作路线、方针、政策,推动全区群众工作开展。
(二)负责整合工作力量,协调运转机制,定期预警研判,直接调处化解群众信访事项,提升群众工作中心为民服务功能。
平顶山市人民政府关于印发2019年度经济社会发展责任目标的通知
正文:
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平顶山市人民政府关于印发2019
年度经济社会发展责任目标的通知
平政〔2019〕17号
各县(市、区)人民政府,城乡一体化示范区、高新区管委会,市人民政府各部门:
2019年度经济社会发展责任目标已经市政府研究确定,现印发给你们,请认真遵照执行。
各县(市、区)政府(管委会,下同)、市政府各部门、有关单位要认真对照目标任务,科学合理地安排好工作,确保各项目标任务顺利完成。
附件:县(市、区)、市政府各部门、有关单位责任目标.doc
2019年6月26日
——结束——。
关于八千办事处2019年单位预算公开的说明目录第一部分部门基本情况一、部门主要职责(根据最新“三定”规定列举)二、内设机构及下属单位二、人员构成情况四、车辆构成情况第二部分2019年部门预算公开情况说明一、收入预算说明二、支出预算说明三、预算收支增减变化情况四、机关运行经费安排情况说明五、支出预算经济分类情况说明六、政府采购情况七、国有资产占用情况说明八、预算绩效目标等预算绩效情况说明九、专项转移支付项目情况十、空表情况说明第三部分名词解释第四部分附表1.部门收支总体情况表2.部门收入总体情况表3.部门支出总体情况表4.财政拨款收支总体情况表5.一般公共预算支出情况表6.一般公共预算基本支出情况表7.一般公共预算“三公”经费支出情况表8.政府性基金预算支出情况表9.国有资本经营预算支出情况表10.政府采购预算表11.预算项目绩效目标表第一部分部门基本情况一、部门主要职责在航空港实验区党工委、管委会的领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
(一)宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规,执行上级党委、政府的决议、决定;(二)结合办事处实际,讨论决定辖区内经济发展、各项建设事业发展、社会保障、民生服务、社会管理、社会治安综合治理等方面的重大问题;(三)负责辖区内政治、经济、文化、社会、生态文明和精神文明建设;(四)负责办事处职权范围内的风廉政建设、纪检、监察、组织、宣传、干部人事、人民武装、统战、老干部和群团等工作;(五)负责办事处职权范围内的卫生服务、计划生育、民政福利、社会保障等社会事务管理工作;(六)负责办事处职权范围内的信访稳定、安全生产、社会治安综合治理、环境保护等管理工作;(七)负责办事处职权范围内的党建、基层组织建设、长效机制建设工作;(八)配合有关部门做好市政管理、城市服务、防空、防汛、防震、抢险救灾及科普、教育文化服务等工作;(九)配合实验区及上级有关部门做好各项职能工作;(十)承办航空港实验区党工委、管委会交办的其他工作。
2019年部门预算编制说明公开单位:兴国县人民政府办公室目录第一部分兴国县人民政府办公室概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明二、2019年“三公”经费预算情况说明第三部分国有资产占用情况说明第四部分重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明第五部分名词解释第一部分兴国县人民政府办公室概况一、兴国县人民政府办公室主要职责:办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其各部门和县委公文呈阅事项,提出贯彻意见,报县政府领导同志决定;研究县政府各部门、各乡镇人民政府请示县政府的问题,提出审核拟办意见,报县政府决定;负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文;负责县政府会议的会务工作,组织和督促县政府会议决定事项的实施;根据县政府指示,对县政府各部门之间、乡镇政府之间、部门与乡镇政府之间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见,报县政府决定;负责与县人大常委会办公室、县政协办公室联系,组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案;指导和协调全县政务公开和政府信息公开工作;负责县政府机关和县政府领导的后勤服务管理工作,协助县政府领导做好来信、来访的接待工作;办理县委、县政府交办的其它工作。
二、部门基本情况:县政府办公室编制数共69人(其中发展研究中心9人、行政复议办9人、地方志办公室3人),实有人数35人。
另外挂职县领导有5人(王鹏、缪志勇、刘大刚、张聪华、曹东),借用人员13人(陈先亮、曾桂林、彭昕、曾启凡、钟小强、李愈宽、熊芳明、钟瑞文、谢本达、刘开达、钟根长、刘美芳、王华);退休人员17人;享受遗属补贴人数4人。
含发展研究中心、应急办、法制办、地方志办公室、行政复议办第二部分2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明(一)收入预算情况2019年我办收入预算总额为810.86万元,其中:财政拨款收入810.86万元,占收入预算总额的100%。
感谢你的聆听平凤乡人民政府2019年部门预算二〇一九年5 月8 日感谢你的聆听目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置第二部分预算表格一、收支预算表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收支预算表五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表八、政府性基金预算财政拨款支出预算表九、项目支出绩效目标表第三部分情况说明第四部分名词解释感谢你的聆听第一部分部门概况一、主要职能(一)贯彻执行国家、省、市、县关于政府工作的法律、法规和方针、政策;组织起草政府工作的规定和实施意见,并组织实施和监督;研究制定全镇发展规划,推进全镇各项工作的改革与发展。
(二)加快发展农村经济,切实增加农民收入。
科学制定本乡镇产业发展规划,组织指导经济结构调整,提高农民自我发展能力,组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移,增加农民收入,不断提高人民生活水平。
(三)推行政务公开,扩大农民的知情权和参与权。
建立政务公开信息栏等形式公开办事程序。
(四)提高社会管理水平,创造良好发展环境,规范农村集体经济管理,推进政务、村务公开;抓好人口与计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全管理,及时上报和处理处理重大社情、疫情、险情,保障人民群众的生命财产安全。
(五)积极发展公益事业,提供公共服务保障。
搞好公共设施和小城镇建设,积极开展社会保障服务工作;发展科教文卫等公益事业,提供经济发展和社会进步信息服务,促进精神感谢你的聆听文明建设,让群众共享社会进步成果。
(六)大力加强综合治理,有效维护社会稳定。
认真调解民事纠纷,化解社会矛盾;制定和完善社会应急机制,提高处理群体性突发事件的能力;畅通民主渠道,保证司法公正、社会廉明,维护社会秩序稳定。
二、机构设置根据上述职责,平凤乡人民政府部门内设 4 个机构,分别为党政办公室、经济办公室、社会管理办公室、财政所。
下设8 家预算单位,分别为平凤乡人力资源和社会保障事务所、平凤乡文化站、平凤乡计划生育服务站、平凤乡水利所、平凤乡农业站、平凤乡农经站、平凤乡农机站、平凤乡畜牧站。
感谢你的聆听第二部分预算表格收支预算表感谢你的聆听收入预算表单位:万元感谢你的聆听支出预算表单位:万元感谢你的聆听感谢你的聆听财政拨款收支预算表单位:万元感谢你的聆听一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表感谢你的聆听一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表感谢你的聆听一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表单位:万元1、“2019年预算数”的单位范围包括部门本级及所属8 个预算单位。
2、“2019年预算数”的实有人员86 人,其中:在职人员67 人,离退休人员19 人。
感谢你的聆听政府性基金预算财政拨款支出预算表感谢你的聆听感谢你的聆听第三部分情况说明一、2019年收支预算总体情况按照综合预算的原则,所有收入和支出全部纳入部门预算管理。
收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。
2019年收支总预算752.44万元,比2018年预算增加136.19万元,主要原因是干部职工工资增长、增加节能环保资金的投入、水利设施建设费用增加。
二、2019年收入预算情况2019年收入预算752.44万元,其中:本年收入752.44万元,占100%;本年收入中,一般公共预算拨款收入752.44万元,占100%;三、2019年支出预算情况2019年支出预算752.44万元,其中:基本支出612.10万元,占81%;项目支出140.34万元,占19%。
基本支出中,人员经费598.36万元,占98%;公用经费13.74万元,占2%。
四、2019年财政拨款收支预算情况2019年财政拨款收支总预算752.44万元,其中:一般公共预算拨款752.44万元,支出包括:一般公共服务支出290.49万元,文化旅游体育与传媒支出12.91万元,社会保障和就业支出感谢你的聆听158.00万元,卫生健康支出14.67万元,节能环保支出90.34万元,农林水支出169.84万元,住房保障支出16.20万元。
五、2019年一般公共预算财政拨款情况2019年一般公共预算当年拨款752.44万元,其中:基本支出612.10万元,占81%;项目支出140.34万元,占19%。
基本支出中,人员经费598.36万元,占98%;公用经费13.74万元,占2%。
一般公共服务(类)支出290.49万元,占39%,主要用于行政运行经费支出、人大事物经费支出。
2019年本单位无国防(类)预算支出。
2019年本单位无教育(类)预算支出。
2019年本单位无科学技术(类)预算支出。
文化旅游体育与传媒(类)支出12.91万元,占2%,主要用于工资福利支出。
社会保障和就业(类)支出158.00万元,占21%,主要用于工资福利、保险缴费、困难救助费用支出。
农林水支出(类)支出169.84万元,占23%,主要用于工资福利预算支出、水利设施建设预算支出。
住房保障(类)支出16.20万元,占2%,主要用于住房公积金预算支出。
六、2019年一般公共预算基本支出情况2019年一般公共预算基本支出612.10万元,其中:人员经费598.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积感谢你的聆听金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费13.74万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。
七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况2019年“三公”经费预算数为4.50万元,与2018年预算数持平。
其中:1、公务接待费1.00万元,与2018年预算数持平。
2、公务用车购置及运行费3.50万元,与2018年预算数持平。
其中,公务用车运行维护费3.50万元,与2018年预算数持平,2019年本单位无因公出国(境)费。
2019年本单位无公务用车购置费。
八、2019年政府性基金预算支出情况2019年本单位无政府性基金预算支出。
九、其他重要事项的说明情况(一)机关运行经费2019年部门本级机关运行经费财政拨款预算285.49万元,比2018年预算增加26.30万元,增长10%,主要原因是机关人员工资上调增加。
(二)政府采购情况2019年本单位无政府采购预算支出。
(三)国有资产占有使用情况感谢你的聆听截至2018年10月31日,部门本级和所属各预算单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆。
2019年本单位无特种专业技术用车、无其他用车。
无单位价值200万元以上大型设备。
2019年本部门无预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)项目支出绩效目标情况说明本单位不涉及此项。
第四部分名词解释(一)一般公共预算拨款收入:指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。
(二)政府性基金预算拨款收入:指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(六)上级补助收入:指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。
感谢你的聆听(七)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位(包含独立核算和非独立核算的,相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位)上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。
(八)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(九)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(十)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
(十四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
感谢你的聆听(十五)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)项目支出绩效目标:项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。
感谢你的聆听感谢你的聆听。