十抽二现场检测记录表
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入厂检验管理表格
一、原料进厂检验记录表
年月日编号:
格式编呈:主管:检验员:
二、原料进厂检验报告表
编号:
三、进厂材料试用检验表
编号:填写日期:
371
四、进厂检验情况每日报表
年月日
五、材料检验报告表
年月日编号:
372
六、检验委托单
七、材料不良改进通知表
编号:日期:年月日
373
八、进厂零件质量检验表
零件编号:零件名称:号码:
374
九、进厂零件检验报告表
十、进厂零配件验收表
375
十一、供应商品质检测表
供应商:编号:
十二、供应商的评价
质量管理部经理:填表:
376
十三、供应商质量记录表
填表:年月日
十四、供应商质量统计表
主管:
377。
施工现场质量管理检查记录(完整版) 施工现场质量管理检查记录表A.0.1 开工日期:2010-10-5工程名称:XXX厕所建设单位:XXX设计单位:XXX设计室监理单位:XXX施工单位:XXX序号项目内容1 现场质量管理制度施工现场自检、互检、交接检制度2 质量责任制项目责任制3 主要专业工种操作上岗证钢筋工、起重工、架子工、电工、电焊工均持证上岗4 施工许可证分包方资质与对分包单位的管理制度5 项目负责人施工图审查情况6 项目负责人地质勘察资料7 XXX工程师施工组织设计、施工方案及审批8 项目经理XXX 施工技术标准9 xxxxxxxxxxxxxxxx0 工程质量检验制度10 唐清平搅拌站及计量设置11 易顺现场材料、设备存放与管理12 XXX 施工图已审查,符合要求检查结论:XXX工程师:(建设单位项目负责人):2007年04月01日1.“三检”制度是施工过程中确保工作质量的重要手段,每个班组和施工员必须严格执行。
2.生产工人必须按照质量验收标准对自己一天所完成的产品进行检查验收。
3.施工过程中或已完成的施工部位分项工程中,班组长必须组织相互对各自完成的工作量进行互检,按照施工规范要求相互监督工程质量。
4.一个施工班组转交给另一个施工班组施工时,接收双方应进行一次全面检查。
发现不合格的应重新返工,接收班组不得自行自理和隐蔽等。
5.XXX接到交接检发现的质量问题时,应及时处理,不得拖拉。
接收班组应在前班组处理并经验评合格后,方可进行下道工序施工。
6.施工过程中凡未执行“三检”制度的班组、个人、接收班组和个人有权拒绝下道工序施工。
公司将给予支持,并对未执行者给予批评和处罚。
7.交接手续实行表格化,详细记录,前班组产品的质量情况、交接时间,接收人对上道工序意见,存在问题解决时间,下道工序应注意事项,交接双方和施工员共同签字,并整理归档。
分项、分部、单位工程综合评定验收制度:1.严格按照国家规定的检验评定标准进行评定。
砌筑工程施工检查记录一、检查项目:砌筑工程施工进度1、检查内容:现场砌筑工程的进度是否符合施工计划的时间节点安排2、检查方法:现场实地检查、查看进度表和工程进度计划3、检查结果:经过检查,砌筑工程的进度符合施工计划的时间节点安排,各项工作都在按时完成,没有出现延误的情况。
二、检查项目:砌筑材料的质量1、检查内容:砌筑所使用的石材、砖块和水泥等材料的质量是否符合相关标准和规定2、检查方法:现场取样检测、查看材料质量证明书和进货记录3、检查结果:经过检查,砌筑所使用的材料的质量都符合相关标准和规定,没有出现问题。
三、检查项目:砌筑墙体的垂直度和水平度1、检查内容:砌筑墙体的垂直度和水平度是否符合设计要求2、检查方法:采用激光水平仪和垂直度仪进行实地测量3、检查结果:经过检查,砌筑墙体的垂直度和水平度都符合设计要求,没有出现明显的偏差。
四、检查项目:砌筑砂浆的拌和和施工工艺1、检查内容:砌筑所使用的砂浆是否按照要求进行拌和,施工工艺是否符合相关规定2、检查方法:现场实地观察、查看拌和记录和施工工艺流程3、检查结果:经过检查,砌筑所使用的砂浆均按照要求进行拌和,施工工艺也符合相关规定,没有出现问题。
五、检查项目:砌筑墙体的交界和接口处的处理1、检查内容:砌筑墙体的交界和接口处是否处理得当,是否存在裂缝和开裂等情况2、检查方法:现场实地观察、进行质量抽查3、检查结果:经过检查,砌筑墙体的交界和接口处处理得当,没有出现裂缝和开裂等情况。
六、检查项目:砌筑工程的安全保护措施1、检查内容:施工现场的安全保护措施是否健全,施工人员是否按规定穿戴安全防护用具2、检查方法:现场实地检查、查阅安全管理记录3、检查结果:经过检查,施工现场的安全保护措施健全,施工人员也按规定穿戴安全防护用具,没有出现安全事故。
七、检查项目:砌筑工程的环境保护措施1、检查内容:施工现场的环境保护措施是否合格,施工工艺是否存在对环境的污染2、检查方法:现场实地检查、查阅环保管理记录3、检查结果:经过检查,施工现场的环境保护措施合格,施工工艺也符合环保要求,没有出现对环境的污染。
工程名称 混凝土浇筑部位 商品混凝土厂家合格证明书编号序车牌号号12345678910方 量〔m 3〕检测时间〔月/日/时/分〕配合比坍 落度值坍落度值 〔cm 〕记录单位 浇筑方量〔m 3〕总车次外加剂 名称检查意见检查人: 专业监理工程师:年 月 日1、检验方法:用坍落度检测器和钢尺量测检查。
2、检验数量:施工单位应对每车预拌混凝土坍落度发展检查,监理单位至少每 10 车随机抽取 1 次平行检 验,且不少于 1 次。
3、检验时间:混凝土搅拌车到达浇筑现场,浇筑前。
4、本表可用于施工单位自检或者监理单位平行检验混凝土坍落度使用。
用于施工单位自检时,监理单位可不 签字;用于监理平行检验时,检查人由监理员签字。
检 查 结 论5、现场检测坍落度与厂家配合比坍落度差距较大时应及时通知混凝土厂家调整。
施工检验批号钢筋型号进场 时间 数量 〔t 〕 炉批 号分量偏差 〔%〕外观质量检查 结论结论 检查人 : 监理见证员:监理工程师:年 月 日1、钢筋进场后,外观质量检测应在监理单位的见证下发展。
除本表分外,检测结果同时应在 监理见证记录中予以表达。
2、检验频率:以同牌号、同炉号、同规格、同交货状态的钢筋,每 60t 为一批, 60t 的按每检 查序 号生 产 厂 家锈 蚀平 直损 伤裂 纹油 污30t 一批,缺乏 30t 以一批计,每批抽检 1 次。
3、钢筋分量偏差的测定:〔1〕测量钢筋分量偏差时,试样应从不同根钢筋上截取,数量不少于5 支。
每支试验长度不小于500mm。
长度应逐支测量,准确到1mm。
测量试样总分量时,应准确到不大于总分量的1%。
〔2〕用钢丝刷去除钢筋试样外表杂物后,称取试样总分量。
用下式计算钢筋实际分量和理论分量的偏差〔%〕:〔3〕钢筋理论分量可见下表:〔4〕允许分量偏差注:表中理论分量密度为 7.85g/cm3 。
公称直径 6.5mm的产品为过渡性产品。
注:表中理论分量密度为 7.85g/cm3。
检验报告及原始记录质量抽查记录表格年度内审记录附件1:检验报告及原始记录质量抽查记录表(1)检查结果序相关要求号 1, 2, 3, 4, 5, 1、检验报告1 报告格式的选用是否正确。
填写方式(钢笔、签字笔填写或计算机输出)是否符 2 合要求;是否有更改现象。
“检验报告编号”是否符合要求,且报告各页是否均有一致的编号; “注册代码”、“使用单位”、“检3 验日期”、“仪器设备”以及受检设备相关信息等栏目填写是否正确、齐全,且与原始记录一致。
各项目“检验结果”填写是否齐全且符合相应检验规 4 则要求,并与原始记录一致。
5 缺陷的定性、定量、定位表述是否正确。
6 数值修约、计量单位是否符合要求。
7 是否有漏检、错检的项目。
8 项目“结论”栏的填写是否正确。
“批准”、“审核”、“检验”的签署是否符合要求, 9 相应人员资格是否符合要求(注:采用电子签名时,检验机构应当有相应的规定确保符合要求)。
10 签发日期的时效性是否符合相关的要求。
设备“检验结论”填写是否正确,是否符合检验规则 11 的判定条件。
12 结论页是否加盖了检验专用章或公章。
2、对应的原始记录1 是否使用经检验机构正式发布的记录格式。
2 是否用钢笔或签字笔填写,字迹是否清晰。
3 更正是否采用划改,且有更改人签名和日期。
编号是否符合检验机构的编号规则,与检验报告是否 4 存在唯一对应关系。
5 是否记录了主要仪器设备的名称、编号。
6 受检设备相关信息填写是否齐全。
是否详细填写各个项目的检验情况和检验结果(没有 7 空栏)。
是否清晰准确地表述不符合或缺陷的定性、定量、定 8 位是否准确。
9 数据的填写是否符合要求;专用图表是否详细填写。
10 对于检验过程中变更,是否有相关的确认记录。
11 技术记录是否经过规定的校核/审核。
12 检验、校核/审核人员资格是否符合要求。
13 是否填写检验日期。
第 1 页共 10 页序号报告编号记录编号备注 1,2,3,4,5,存在问题说明:审核人员: 年月日注:?—符合 ?—基本符合×—不符合第 2 页共 10 页附件2:机构规模情况统计表(1)人员情况自检机构专职人员(不少于8人) 人职工总数(Φ) 人专业技术人员数量(Ψ) 人持证人员数量(Ω) 人非自专业技术人员和持证人员总数(不少于15人) 人检持特种设备检验员及以上证书的人员数量(α) 人机构 % 持证人员数量占机构职工总数比例(Ω/Φ)×100%(?70%)% 专业技术人员占机构职工总数比例(Ψ/Φ)×100%(?65%)持特种设备检验员及以上证书人员数量占持证人员比例(α/Ω)×100%(?50%) %其它情况2 固定资产总值(原值) 万元设备室面积 m2 仪器设备值(原值) 万元图书室面积 m2 办公场所面积 m 计算机数量(γ) 台2 档案室面积 m 检验检测人员人均拥有量台/人科研经费占总收入的比公益宣传教育经费占总收入的% % 例比例检验责任过失赔付能力赔付方式:?保险: 万元 ?专项基金: 万元其它: 存在问题综合评价检查人员: 年月日注:1、应对机构人员情况逐一确认。
目录目录 (1)第一部份安全管理...................................................................................................................................... 错误!未定义书签。
一、煤矿生产调度统计表 (6)二、安全生产调度台账 (7)三、生产调度日报表 (8)四、安全生产事故登计表 (9)五、安全事故统计表 (10)六、原煤产量及进尺日报表 (11)七、值班调度记录表 (12)八、调度综合记录 (13)九、调度交接班记录 (14)十、瓦斯检查员交接班记录 (15)十一、安全员交接班记录 (16)十二、领导带班下井交接班记录表 (17)第二部份一通三防...................................................................................................................................... 错误!未定义书签。
第一节通风.................................................................................................................................................. 错误!未定义书签。
一、主扇风机外部漏风检测记录 (18)二、煤矿通风设施检查记录 (19)三、煤矿(井工)“一通三防”现场检查表 (20)四、测风报表.................................................................................................................................................. 错误!未定义书签。
附件L消防安全各类登记表特变电工XXXX公司灭火器检查记录表(表一)特变电工XXXX公司消火栓检查记录表(表二)特变电工每日防火巡查记录表(表三)公司(部门、车间):12XXX公司消防控制室值班记录表2、对发现的问题应及时处理,当场不能处置的要填报《建筑消防设施故障维修记录表》,将处理记录表序号填入“故障及处理情况”栏。
建筑消防设施巡查记录表(表五):注:2、检查人员对检查结果在检查情况记录栏进行详细如实记录.3、检查完好的在要求栏内打J ,存在问题的在要求栏内打X .4、检查时发现的问题立即向本部门消防管理人上报,及时进行整改。
5、年终将检查记录表收集装订,归档备查。
6、日常检查由车间、部门专(兼)职安全员检查填写,消防主管部门抽检考核,检查记录表不得污染、不得破损。
建筑消防设施定期检查记录表(表六)注1:运行情况正常的打“ J”,存在问题或故隙的打“X”;注2:对发现的问题应及时处理,当场不能处置的要填报《建筑消防设施故障处理记录》; 注3:本表为样表,单位可根据建筑消防设施实际情况制表。
建筑消防设施故障维修记录表(表七):2、“故障维修情况”中因维修故障需要停用系统的由单位消防安全责任人在“是否停用系统”栏签字;停用系统超过24小时的,单位消防安全责任人在“是否报消防部门备案”及“安全保护措施”栏如实填写;其他信息由维护人员(单位)如实填写:3、“故障排除情况”由单位消防安全管理人在确认故障排除后如实填写并签字;4、本表为样表,单位可根据建筑消防设施实际情况制表。
火灾隐患整改通知单(表八)火灾隐患整改通知单特变电工XXX公司年月Always Reliable 全球信赖安全生产十项注意事项:一、工作前穿戴好规定的劳动防护品,检查设备及作业场地,做到安全可靠。
二、不违章作业,并监督制止他人违章作业。
1第一联 安环部留存第二联由被检杏.部门存档,隐患整改完毕,项目公司负责人签批以纸介版回复三、不准擅自开动别人操作的机械,电器开关设备。