企业隐患排查治理检查(自查)记录文本表
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表1(企业) 隐患排查治理基本情况表企业环境安全隐患汇总表企业突发环境事件应急管理隐患排查表(企业可参考本表制定符合本企业实际情况的自查用表) 排查时间:年月日现场排查负责人(签字):ﻬ表4企业突发环境事件风险防控措施隐患排查表企业可参考本表制定符合本企业实际情况的自查用表。
一般企业有多个风险单元,应针对每个单元制定相应的隐患排查表。
排查时间: 年月日现场排查负责人(签字)表5江苏省突发环境事件风险企业数据调查表(尚未录入数据库企业填写)企业名称:组织机构代码:单位法人代表:填表人 :填表时间:联系电话:电子邮件:填报说明一、企业需如实填写《江苏省突发环境事件风险企业数据调查表》,并对填写内容的真实性负责,不得弄虚作假.二、企业应按照环保部《企业突发环境事件风险评估指南(试行)》的要求填写《江苏省突发环境事件风险企业数据调查表》。
三、《江苏省突发环境事件风险企业数据调查表》中“表2 环境风险物质”中应根据环保部《企业突发环境事件风险评估指南(试行)》中附录B“环境风险物质突发环境事件风险物质及临界量清单”填写,每含一种风险物质需填写一张表2,并用“表2-序号环境风险物质_序号”进行注明,如“表2—1 环境风险物质_1”.四、《江苏省突发环境事件风险企业数据调查表》中“表9—序号环境风险控制单元_序号"应按环境风险控制单元的定义填写,每含一种环境风险控制单元需填写一张表9,并用“表9—序号环境风险控制单元_序号”进行注明,如“表9-1环境风险控制单元_1”。
五、企业填写完《江苏省突发环境事件风险企业数据调查表》之后,应当加盖公章并报当地环保部门进行审查。
六、设区市和省管县环保部门负责汇总辖区内已完成的《江苏省突发环境事件风险企业数据调查表》,汇总后呈报省厅,由省厅协助各设区环保部门统一录入数据库。
表1企业基本信息表2环境风险物质序号质突发环境事件风险物质及临界量清单"中所涉及的化学物质,以及其他具有表中所列风险属性的物质.2:最大储存量指环境风险物质在厂界内的最大存在总量(如存在总量呈动态变化,则按公历年度内某一天最大存在总量填写;不同厂区的同一种物质,按其在厂界内的最大存在总量填写)。
非煤矿山安全隐患排查检查表单位名称(盖印):检查时间:项目自查内容自查状况整顿状况备注组织领导状况物质保障状况资本投入状况1、能否落实公司负责人职业资格制度,负责人能否经培训后持证上岗。
2、领导班子能否认期研究生产安全,有会议记录、研究解决的重要安全问题等档案资料。
1、能否具备法律法例和国家标准、行业标准规定的安全生产条件。
2、能否保证依法执行建设项目安全设备“三同时”的规定;工程发包能否切合国家法律法例的要求,明确了各方的安全责任,不过法发包、层层转包行为。
3、能否依法为从业人员供给劳动防备用品,并监察、教育其正确佩带和使用。
1、能否按规定提取和使用安全生产花费,保证资本投入知足安全生产条件需要。
2、能否依法为从业人员缴纳工伤保险费。
3、能否可以保证安全生产教育培训的资本。
机构设置和人1、能否依法设置安全生产管员装备理机构,装备安全生产管理人员。
状况项目自查内容自查状况整顿状况备注机构设置和人员装备状况规章制度拟订状况教育培训责任2、安全生产分管负责人、安全管理人员能否经培训持证上岗。
3、能否为安全管理机构、人员供给展开工作的工作条件。
1、能否成立健全安全生产责任制,层落实安全生产责任制,将安全管理责任落实到班组、岗位。
2、能否成立健全各项规章制度,安全规章制度内容涵盖生产经营的全过程和全体从业人员。
3、能否成立了安全生产有关工作制度。
4、能否拟订了每个岗位的操作规程、安全标准,保障生产环节的安全生产。
1、能否编制了拥有强迫性的教育培训计划。
2、能否每年对从业人员展开安全教育培训,保证参学率100%、合格率 100%。
3、安全生产教育培训学时是否切合规定。
4、培训内容能否全面、详细、拥有指导性。
5、能否成立健全安全培训档案。
项目自查内容自查状况整顿状况备注教育培训责任安全管理状况事故报告和应抢营救状况。
6、特种作业人员能否所有持证上岗。
1、、能否认期组织展开安全检查并成立安全检查台账;工作现场能否存在违章指挥、违章作业、冒险作业、野蛮作业等非法违纪行为。
安全生产隐患自查表1、企业安全生产检查记录和安全隐患排查的区别第一个表“企业安全生产检查记录”是企业内部日常安全管理工作中使用抄的,第二个表要先看一看它的出处源于哪里?我在企业里管安全,我所用的“企业安全生产隐患袭排查治理台账”是我们这边安监局发给我,然后用来每个季度上报一次。
也就是说将第一个表中知的安全隐患及整改情况汇总整理到第二个表中,上报安监局。
这是我们道这里的做法,不知道适合不适合你,供参考。
2、如何填写企业安全生产自查表?1、企业安全生产自查表如下:3、安全生产隐患排查治理记录应该怎么写1、隐患名称。
岗位,隐患情况。
2、时间。
检查和治理时间;3、结果。
处理情况和结果;4、责任人签字。
谁查,谁采取措施,谁监督。
5、存在问题。
如果有的话。
4、安全生产隐患排查表5、安全生产检查及隐患整改记录表如何填写?填写检查发现的隐患,整改后填写整改情况(包括整改负责人、时间、整改验收时间)。
6、安全隐患排查台账怎么做?可以做1个表格,表头可以有以下几项:序号,发现日期,隐患部位,隐患名称,具体问题,治理措施,治理责任人,整改期限,整改验收时间,整改效果,验收人等。
为进一步加强安全生产管理基础工作,促进企业安全生产管理台帐的标准化、规范化,企业应建立13本安全生产安全管理台帐、6本档案和一本安全活动记录。
安全活动内容:学习安全文件、通报、安全规章制度;学习安全技术知识、劳动卫生知识;结合事故案例,讨论分析典型事故,总结吸取事故教训;开展事故预防和岗位练兵,组织各种安全技术表演;检查安全规章制度执行情况和消除事故隐患。
有条件的企业建立班组安全活动记录要将本班组的安全会议、e68a847a6431333431353935安全教育、安全检查、安全活动等内容记录清楚,并与车间内容相对应。
根据以上内容做个表出来,就是台帐了。
(6)安全生产隐患自查表扩展资料:一般台账应该包括1、安全责任书(与主管单位及内部各班组签订的安全生产目标管理责任书、合同);2、安全生产机构设置的文件(领导小组、安全组织等);3、安全生产管理制度(安全生产责任制、安全技术措施计划、安全生产教育、安全生产定期检查、伤亡事故的调查和处理制度)。
- 1 - 附件1:安全生产“日检查”工作情况记录生产经营单位:________________________________检查层级: 岗位检查班组检查车间检查厂级检查东辽县安全生产监督管理局 印制2015年11月吉林省安全生产委员会关于实行企业安全生产日检查、周调度、月总结和季报告制度的通知各市(州)人民政府,长白山管委会,梅河口市、公主岭市人民政府,省安委会有关成员单位,中省直企业:为全面落实企业安全生产主体责任和企业主要负责人(法定代表人、实际控制人,以下统称企业主要负责人)安全生产第一责任人的责任,切实强化企业隐患排查治理工作,着力构建“党、政、警、民、企”齐抓共管的工作格局,经省政府同意,省安委会依据相关规定,特制定企业安全生产日检查、周调度、月总结和季报告制度(以下简称“四项制度”),请认真组织贯彻执行。
一、企业安全生产日检查制度(一)建立以企业主要负责人负总责,并涵盖各岗位、班组、车间、安全管理机构、专职安全员等各层级的安全生产日检查(巡查、抽查)制度。
企业主要负责人至少每周参与1次日检查工作。
(二)岗位、班组每日上岗工作和交接班前,首先要开展隐患自查,发现隐患第一时间做好自改工作,并对排查治理结果进行复查验收。
(三)车间(包括工段等)每日要对岗位、班组隐患排查治理情况进行检查,对排查出的隐患要立即采取安全防范措施,并迅速上报企业领导及相关部门组织治理,严禁带“病”生产和冒险作业。
(四)企业安全生产主管领导、管理机构和专职安全员每日要对重点岗位、班组、车间隐患排查治理情况组织巡查抽查,发现问题立即整改,不能确保绝对安全的必须先停产再整改。
(五)建立隐患排查治理工作台账,岗位、班组、车间和企业巡查检查情况要登记造册、签字背书,做到闭环管理。
(六)发现重大隐患要立即于当日向县级行业主管部门和安全生产综合监管部门报告,由属地安委会办公室挂牌督办、跟踪整改,督促企业切实做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”,并将整改情况报市(州)安委会办公室备案。
企业安全生产自检自查表一、基础管理1、安全生产责任制是否建立健全各级人员安全生产责任制,并明确其职责?各级管理人员是否熟悉自身的安全职责并认真履行?2、安全生产规章制度是否制定完善的安全生产规章制度,包括安全操作规程、安全检查制度、安全教育培训制度等?规章制度是否符合国家法律法规和标准的要求?3、安全管理机构与人员是否设置专门的安全管理机构,配备足够的安全管理人员?安全管理人员是否具备相应的专业知识和管理能力?4、安全生产教育培训是否制定年度安全教育培训计划,并按计划组织实施?新员工是否进行三级安全教育,老员工是否定期接受再培训?培训内容是否包括安全生产法律法规、规章制度、操作规程、应急救援知识等?培训记录是否完整,包括培训时间、内容、参加人员签名等?5、特种作业人员管理特种作业人员是否持证上岗,证书是否在有效期内?对特种作业人员是否定期进行复审和培训?6、安全投入是否按照规定提取和使用安全生产费用?安全费用的使用是否有明确的记录和台账?7、相关方管理与外包单位、供应商等相关方是否签订安全协议,明确双方的安全责任?对相关方的作业活动是否进行有效的监督和管理?8、应急管理是否制定综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案?应急预案是否定期进行演练和修订?是否建立应急救援组织,配备必要的应急救援器材和设备?二、设备设施1、设备设施运行状况各类生产设备、设施是否正常运行,有无异常声响、振动、温度过高现象?设备的防护装置是否齐全、有效,如防护罩、联锁装置、紧急制动装置等?2、设备设施维护保养是否制定设备设施维护保养计划,并按计划进行维护保养?维护保养记录是否完整,包括维护保养时间、内容、责任人等?3、特种设备特种设备是否注册登记,并定期进行检验?特种设备操作人员是否持证上岗?4、电气设备电气设备的接地、接零是否良好,电线电缆有无破损、老化现象?配电箱、开关柜是否符合安全要求,有无漏电保护装置?5、消防设备设施消防设施是否齐全、完好,如灭火器、消火栓、自动喷水灭火系统等?疏散通道、安全出口是否畅通,疏散指示标志、应急照明是否完好有效?三、作业环境1、厂区环境厂区道路是否平整、畅通,有无积水、积雪、杂物等影响通行的情况?厂区照明是否充足,路灯、信号灯等是否正常工作?2、车间作业环境车间内温度、湿度、通风是否符合要求?车间内物料堆放是否整齐、有序,通道是否畅通?作业场所的噪声、粉尘、有毒有害气体等是否符合职业卫生标准?3、危险区域标识易燃易爆、有毒有害等危险区域是否有明显的警示标识?受限空间、高处作业等危险作业场所是否设置警示标志和安全告知牌?四、危险化学品管理1、危险化学品储存危险化学品是否按照规定分类、分区储存?储存场所的安全设施是否齐全,如通风、防爆、防雷、防静电等?2、危险化学品使用危险化学品的使用是否符合操作规程,有无违规操作现象?作业人员是否佩戴必要的防护用品?3、危险化学品运输危险化学品的运输是否符合国家有关规定,运输车辆是否具备相应的资质?五、职业卫生1、职业卫生管理制度是否建立健全职业卫生管理制度,包括职业病危害防治责任制度、职业病危害告知制度等?2、职业病危害因素检测是否定期对作业场所的职业病危害因素进行检测?检测结果是否超标,如有超标是否采取有效的治理措施?3、职业健康监护是否组织接触职业病危害因素的员工进行职业健康检查?职业健康检查结果是否告知员工,对有职业禁忌和疑似职业病的员工是否妥善处理?4、个人防护用品是否为员工配备符合要求的个人防护用品,如防尘口罩、防毒面具、耳塞等?员工是否正确佩戴和使用个人防护用品?六、隐患排查治理1、隐患排查是否定期组织开展隐患排查工作,排查的范围是否覆盖所有生产经营场所和设备设施?隐患排查的方法是否科学、合理,如日常检查、专项检查、综合检查等?2、隐患治理对排查出的隐患是否及时进行治理,做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”?隐患治理完成后是否进行验收和销号,确保隐患得到彻底消除?3、隐患台账是否建立隐患排查治理台账,对隐患的排查、治理、验收等情况进行详细记录?企业应根据自身的实际情况,认真填写这份自检自查表,对存在的安全隐患及时进行整改,不断提高企业的安全生产水平。
隐患排查自查自纠表一、企业基本情况企业名称:XXXX有限公司所属行业:制造业法定代表人:XXX企业地址:XXXXXX联系电话:XXXXXX二、隐患排查情况1. 人员管理方面:1) 目前公司员工总数为100人,其中管理人员10人,生产人员90人。
请问企业是否制定了完善的人员管理制度?是否存在人员招聘、培训、考核等方面存在的隐患?2) 是否所有员工都配备了必要的劳动防护用品?是否存在员工未按规定佩戴劳动防护用品的情况?3) 是否制定了适宜的班组管理制度?是否存在班组管理混乱或责任不明确的情况?2. 生产设备方面:1) 公司的生产设备是否定期维护保养?是否存在设备老化、损坏、操作不当等隐患?2) 是否存在设备操作人员未经培训或证书不合格的情况?是否存在擅自更改设备操作方式或参数的情况?3) 是否存在设备操作人员未按照操作规程进行操作的情况?是否存在设备操作人员操作设备时未佩戴劳动防护用品的情况?3. 生产作业环境方面:1) 是否存在生产作业环境卫生差、作业场所杂乱等情况?是否存在生产过程中粉尘、噪音、振动等有害因素的排放不符合要求的情况?2) 是否存在劳动安全设施不完善或未及时维修的情况?是否存在紧急应急方案不健全或员工未接受相关培训的情况?3) 是否存在作业场所照明不足或不均匀的情况?是否存在日常巡查不到位或记录不完整的情况?4. 火灾防范方面:1) 公司是否配备了足够的灭火器材?是否存在灭火器材过期、损坏、未定期检查充装等情况?2) 公司是否定期组织进行消防演练?员工是否掌握逃生和灭火技能?是否存在员工不懂得如何正确使用灭火器材的情况?3) 是否存在电气设备老化、漏电、不规范使用等引发火灾隐患的情况?三、隐患整改情况1. 对于发现的隐患问题,企业是否及时进行整改?请提供整改方案及整改落实情况的相关记录。
2. 对于员工存在的违规行为,企业是否进行了相应的处理措施?请提供相关处理记录。
3. 对于存在的安全隐患,企业是否建立了整改台账并进行了跟踪整改?请提供整改台账及整改跟踪记录。
隐患治理台帐检查表
一、隐患治理责任单位:
二、台账填报单位:
三、填报日期:
1. 隐患治理情况
1.1 隐患基本情况
•隐患编号:
•隐患描述:
•隐患级别:
•隐患类型:
•隐患归属单位:
•隐患治理责任单位:
•隐患整改措施:
1.2 隐患整改情况
•已整改完成时间:
•整改责任人:
•整改进展情况:
•整改是否合格:
2. 隐患治理效果评估
2.1 效果评价指标
•效果评价标准:
•评价指标1:
•评价指标2:
•评价指标3:
2.2 效果评估结果
•评估结论:
•评估时间:
•评估人员:
3. 隐患治理台账更新情况
3.1 更新内容
•变更内容:
•变更原因:
•变更时间:
3.2 台账完整性验证
•验证日期:
•验证人员:
•验证结论:
结语
本台账为隐患治理单位的重要记录,负责单位应认真填报并实时更新,以确保隐患得到及时有效地治理。