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风险评估结果汇总表

被审计单位:索引号:2500 项目:截止日/期间:

编制:复核:

日期:日期:

一、识别的重大错报风险汇总表

二、财务报表层次风险应对方案表

三、特别风险结果汇总及应对措施表

填写说明:

1.“经营目标”一栏填写对当期审计有影响的经营目标;

2.“经营风险”一栏填写那些对当期审计有影响的经营风险,或注册会计师认为对未来审

计产生影响并有必要向被审计单位报告的经营风险;

3.“特别风险”一栏填写源自经营风险的特别风险,或在审计过程中发现的并非由经营目

标和经营风险导致的特别风险;

4.“管理层应对或控制措施”一栏填写管理层认为有助于降低特别风险的控制以及注册会

计师对此的评价。如果评价结果显示注册会计师不能依赖这些内部控制,应作相应调整;

5.“财务报表项目及认定”一栏填写受特别风险影响的财务报表项目和认定;

6.“审计措施”一栏填写应对特别风险的审计措施。

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