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2010年经济活动分析

2010年经济活动分析
2010年经济活动分析

求真务实创新管理

促进营销工作再上新台阶

—富平县供电分公司2010年经济活动分析

2010年,我公司在渭南供电分公司的领导下,认真贯彻落实集团公司、分公司年度工作思路和工作部署,坚持以市场为中心,以服务为第一产品,以效益为第一目标,以专业化、精细化、规范化管理为保障,加快电网建设步伐,夯实安全基础,推进科技进步和管理创新,着力打造现代化企业,较好地完成了年度各项目标任务,实现了企业快速、和谐、健康发展。具体情况分析汇报如下:

一、县域经济与外部环境

富平县位于关中北部,全县土地面积1233平方公里,辖24个乡镇,总人口78万,属农业大县。随着国家经济宏观调控、国家产业政策调整,富平县委、县政府立足现实,抓住机遇,经济建设和各项事业取得了巨大的成就。特别是近几年引进了许多大型企业,初步形成了“庄里工业园区”、“生态产业园”、“石刻文化产业园”、“花炮产业园”、“返乡创业园”五大园区。特别是庄里工业园区成为省级首批重点扶持的工业园区。园区的形成和定位,标志着富平县域经济正处于良好迅速的发展态势。为了更好的服务于县域经济发展,我公司修订完善了电网建设发展规划,加快电网建设步伐,简化报装程序,强化供电服务,确保了

电力的正常可靠供应。

二、经济指标完成情况及原因分析

(一)营销指标完成情况

用电营销指标一览表单位:万kwh、万元、元/kkwh、%

(1)售电情况

售电量:完成47277.07万kwh,完成年计划指标44955万kwh的105.17%,按时间进度多售电量2322.07万kwh;较去年同期40586.88万kwh多售电量6690.19万kwh,增长率为16.48%。

售电收入:完成21574.25万元,完成年计划指标18897.73万元的114.16%,按时间进度增加收入2676.52万元;较去年同期15743.14万元增加了5831.11万元,增长率为37.04%。

售电单价:完成456.34元/kkwh,较计划指标420.37元/kkwh上升了35.97元/kkwh;较去年同期387.89元/kkwh上升了68.45元/kkwh。

(2)购电情况

购电量:完成50859.39万kwh,完成年计划指标48469万

kwh的104.93%,按时间进度多购电量2390.39万kwh;较去年同期43825.76万kwh增加了7033.63万kwh,增长率为16.05%。

购电费:完成15577.13万元,完成年计划指标14098.18万元的110.49%,按时间进度多购电费1478.95万元;较去年同期11903.93万元增加了3673.20万元,增长率为30.86%。

购电单价:完成306.28元/kkwh,较计划指标290.87元/kkwh上升了15.41元/kkwh;较去年同期271.62元/kkwh上升了34.66元/kkwh。

(3)购售价差

购售价差:完成150.06元/kkwh,较计划指标129.50元/kkwh上升了20.56元/kkwh;较去年同期116.27元/kkwh上升了33.79元/kkwh。

购售价比:完成67.12%,较去年同期70.03%下降了2.91%。

(4)线损

综合线损完成7.04%,较计划指标7.25%下降了0.21个百分点,较去年同期7.39%下降了0.35个百分点;主网线损完成1.49%,较去年同期1.75%下降了0.26个百分点;10kv配网线损完成4.59%,较去年同期5.94%下降了1.35 个百分点;0.4kv低压线损完成6.38%,较去年同期10.26下降了3.88个百分点。

(5)电费回收

应收电费21574.25万元,实收电费21574.25万元;应收维管费2765.97万元,实收维管费2765.97万元。回收率、上解率均为100%。

(6)业扩报装

申请报装113户、容量54520KVA,实际投运113户、容量54520KVA。新增容量主要为照明负荷和工业用电负荷,大部分项目处在建设当中,未正式生产。

(二)资产与财务状况

(1)资产状况

截止本年底,资产总额为22397.52万元,同比减少701.55万元,主要是义合输变电工程调入分公司引起在建工程的减少。其中:流动资产4760.80万元,非流动资产17636.72万元;负债总额为22397.52万元,流动负债3638.66万元,非流动负债18758.86万元,资产负债率为100%。

财务指标一览表单位:万元、%

(2)成本费用

主营业务成本累计支出17253.25万元,其中:购电费支出

13313.79万元(不含税),完成年计划指标12049.73万元的110.49%,按时间进度多支购电费1264.06万元;较去年同期10174.30万元相比增加了3139.49万元。输配电成本支出3939.46万元,完成年计划指标3783.29万元(不含财务费用)的104.13%,按时间进度多支156.17万元;较去年同期3073.14万元增加了866.32万元。其中:

工资:支出1001.40万元,完成年计划834.53 万元的120%;(其中,[2010]120号文件基新调整-0.25万元,2009绩效29.37万元,追补工资66.92万元;“121”奖励26.74万元,调整09年效益工资差异-26.09万元,共计96.69万元。)计提本年度效益工资166.87万元;较去年同期1040.13万元减少了38.73万元,主要为分公司下达工资基数减少。

福利费:支出116.83万元,完成年计划指标116.84 万元的99.99%;较去年同期72.31万元增加了44.52万元。

折旧费:折旧完成1454.47万元,比指标1453万元超支1.47万元;较去年同期1317.98万元增加了136.49万元。

材料费:支出243.91万元,完成年计划指标248.94万元的97.98%;较去年同期80.12万元增加了163.79万元。

修理费:支出363.70万元,完成年计划指标363.77万元的99.98%,其中变电站大门修缮44.41万元,配电室建设85万元;较去年同期80.12万元增加了283.58万元。

其他费用:支出759.15万元,完成年计划指标766.21万

元的99.08%;较去年同期482.48万元增加了276.67万元。

(3)各项税金:完成580.31万元,较去年同期93.89万元增加了486.42万元,增长率为518.07%。

(4)利润:完成1281.39万元,完成年计划指标990.44 万元的129.38%;较去年同期426.99万元增加了854.40万元,增长率200.1%。

(5)成本费用利润率:完成7.43%,较年计划指标 6.22%上升了1.21%。

(6)总资产报酬率:完成8.63%,较年计划指标 3.55%上升了5.08%。

(三)综合分析

(1)售电量分析

售电量较去年同期多售6690.19万kwh,增长率为16.48%。其中:农网线路同比增加5544.28万kwh,公网线路同比减少453.39万kwh,专线电量同比增加1599.30万kwh。电量的增长主要是直供户电量的增长,28个供电所电量的增长为787.85万kwh,其中:10个供电所电量同比有所下降,分别是:小惠、觅子、东上官、刘集、齐村、留古、施家、张桥、美原、白庙;其余16个供电所电量同比都有不同程度的增长。增长幅度较大的供电所是:城区(361.48万kwh)、庄里镇(119.06万kwh)、淡村(50.68万kwh)、庄里乡(47.86万kwh)、老庙(45.11万kwh)。分类电量分析如下:

售电结构情况一览表单位:万kwh、%

1、大宗工业:完成13709.95万kwh,占总电量的29%,同比增加4719.11万kwh,增长率为52.49%。主要原因是招商引资项目大工业用电量的增加,庄里工业园区及实丰水泥电量增长较大,其中:实丰水泥装见容量20060KVA、净增电量171.56万kwh,闵泰陶瓷装见容量7000KVA、净增1792万kwh,奥派地板装见容量1600KVA、净增电量408.25万kwh,金鹏陶瓷装见容量2500KVA、净增201.75万kwh,华达陶瓷装见容量7000KVA、净增695.41万kwh;其他大客户电量增长:盛德源粉业增加420万kwh,华冠陶瓷增加526.52万kwh;沿山一带石料厂增加电量355万kwh;专线客户电量变化较大的为:齐村面粉厂同比增加450.25万kwh;薛美专线同比减少120.12万kwh,秦北建材同比减少181.51万kwh。

2、一般工商业:完成7028.37万kwh,占总电量的14.87%,同比增长2426.47万kwh,增长率为52.73%。增长的主要原因:一是新增工商业客户电量的增加;二是我公司加强对直供客户用电容量的稽核,对原执行大宗工业电价的客户报停期满两年后达不到执行两部制电价的客户,执行一般工商业电价。如

富华乳业有限公司、华奇钢厂;三是加大电价检查力度,重新核定了直供客户、0.4kv动力客户、商业客户的灯力比。

3、农业生产:完成4780.62万kwh,占总电量的10.11%,同比增长376.20万kwh,增长率为8.54%。一是对经济作物灌溉原执行农业排灌电价的客户进行了纠正;二是农村口粮加工发展迅速,使农业生产电量有了较大幅度增长。

4、农业排灌:完成14121.19万kwh,占总电量的29.87%,同比减少1525.06万kwh,增长率为-9.75%。主要原因:一是结合年终过卡,对农排电量比例进行了调整;二是受富平境内其它水源灌溉的影响,其中引黄水覆盖我县东北部、东南部地区,灌溉价格便宜,影响农业排灌电量减少约为3600万kwh;桃渠坡水库覆盖西北部,影响电量减少约为700万kwh。

5、居民照明:完成7637.36万kwh,占总电量的16.15%,同比增长693.47万kwh,增长率为9.99%。

从以上售电量分析可以看出,我公司电量除农业排灌电量减少而外,其余分类电量都有所增长,今后电量增长点主要集中在大宗工业和一般工商业用电。

(2)售电单价分析

售电单价较计划指标增长了35.97元/kkwh;较去年同期增长了68.45元/kkw.h。除白庙供电所单价下降了11.81元/kkw.h 外,其余供电所单价同比均上升。主要影响因素:

1、电量结构变化:大宗工业电量结构变化影响单价上升

40.77元/kkwh,一般工商业影响单价上升23.85元/kkwh,农业生产影响单价下降2.92元/kkwh,农业排灌影响单价下降15.09元/kkwh,生活照明影响单价下降 3.57元/kkwh,以上电量结构变化影响单价上升43.04元/kkwh。

2、分类单价变化:大宗工业电价变化影响单价下降0.71元/kkwh,一般工商业影响单价上升12.62元/kkwh,农业生产影响单价上升 3.62元/kkwh,农业排灌影响单价上升9.9元/kkwh,生活照明影响单价下降0.02元/kkwh,分类单价变化影响我公司单价上升25.41元/kkwh。

(3)购售价差分析

购售价差较计划指标上升了20.56元/kkwh,主要是调整了传统营销观念,规范了经营管理,实行一级核算。

(4)线损分析

综合线损:较计划指标下降了0.21个百分点;较去年同期下降了0.35个百分点,节约电量178.01万kwh,增收81.23万元。

主网线损:较去年同期下降了0.26个百分点。高出公司平均水平的主网线路有2条:富吕、庄宫。

10kv配网线损:较去年同期下降了1.35个百分点,其中农网馈路线损同比下降了 1.06%,公网馈路线损同比下降了0.77个百分点。馈路线损全部在8.5%以内,同比减少了9条;但15条馈路线损同比有所上升,上升幅度较大的馈路是白庙

(6.33%,主要是倒负荷影响)、雷古坊(4.27%)、城关二(4.02%)、;45条馈路线损同比下降,下降幅度较大的馈路是南社(-4.55%)、到贤(-2%)、底店(-4%)、齐南(-2.48%)、吕村(-2.22%)。目前,公司馈路线损最高的是南社馈路(8.4%),最低的是肖华馈路(1.25%)。

0.4kv低压线损:较去年同期下降了3.88个百分点,节约电量1040.11万kwh,增收483.64万元。线损率都在10%以内。

(5)利润分析

完成年计划的129.38%,按时间进度超额完成290.95万元,原因如下:

1、售电量较计划指标增加2322.1万kwh,使利润增加209.01万元。

2、购售价差较计划指标增长20.56元/kkwh,增加利润772.87万元。

3、成本费用较计划指标减少156.17万元,增加利润156.17万元。

4、综合线损较计划指标下降了0.21%,少损电量113.19万kwh,增加利润27.76万元。

5、成本费用增加562.52万元,减少利润562.52万元。

以上五项,合计增加利润290.95万元。

三、电网运行与安全生产情况

(一)安全生产状况

(1)电网安全生产形势:公司安全形势较为平稳,安全运行365天,累计安全运行1095天。共发出开工令498张,执行498张。

(2)安全资金投入情况:购置安全工器具投入资金29.18万元,安全宣传投入5.6万元,职工安全保护用品投入23.2万元,安全方面共计投入资金57.98万元。

(二)负荷状况

目前,电网运行情况正常,日最大负荷出现在七月份,为11.83万kw,最小负荷出现在五月份,为1.1万kw,日最大供电量出现在七月份,为237.5万kwh。

变电站最大负荷统计表单位:kvA、kw、%

(三)供电可靠率

供电可靠率:供电可靠性完成99.5258%,比分公司指标99.53%下降了0.0042个百分点,比去年同期99.6581%下降了0.1323个百分点;客户平均停电时间(AIHC-1)38.819H/户,比

去年同期27.404H/户上升了11.415H/户;客户平均停电次数(AITC-1)6.072次/户,比去年同期3.773次/户上升了2.299次/户;客户平均故障停电次数(AFTC)2.582次/户,比去年同期1.243次/户上升了1.339次/户;客户平均预安排停电次数(ASTC)3.49次/户,比去年同期的2.53次/户上升了0.96次/户。

供电可靠性未完成的主要原因是城市道路建设线路搬迁、新客户接入以及事故停电次数多,再加上主网基建停电频繁,导致指标未完成。在以后的工作中,我们将严格控制停电次数及停电时间,加强停电检修制度的执行力度,减少重复停电次数。

(四)电压合格率

完成供电力率0.92,较去年同期0.87上升了0.05;完成电压合格率98.70%,较去年同期上升了0.23个百分点。

(五)设备检修情况

(1)主网设备检修情况:今年我公司投资21.285万元完成了110kv盖村变2#站用变及35kv新兴变1#站用变大修;更换了35kv出线开关LH共10台;将35kv王寮变2#主变由3150更换为5000kvA;今年渭南分公司修试中心对我公司110kv盖村变、35kv南韩变全站设备进行了预防性试验;对35kv老庙变、南韩变、宫里变综合保护单元进行了保护定检;对十个变电站10kv避雷器及接地网接地电阻进行了预试和测试工作。

(2)配网设备检修情况:按照既定工作计划,我公司制定

下发了关于“开展春季安全大检查”和“开展秋季安全大检查”文件,对各类线路、设备进行了检修,共巡视10kv线路405. 15km,登杆检修线路13条,共计87.88 km;配变摇测868台,对全公司所属配变低压熔丝进行了检查更换。巡视0.4kv线路1252.45 km,处理地埋线漏电17处;检修0.4kv 线路228.19 km。整修0.2kv线路126.35 km,更换表箱135个,更换导线10.21 km,更换配电室出线3317m。

四、电网建设与投融资

(一)主网建设

(1)2010年主网更新改造工程完成计划5个,计划投资418.5891万元,完成投资388.5891万元。完成了35kv南韩变

增容改造工程、调度自动化更新改造工程,更换了留古、薛镇变通讯服务器;对调度模拟屏进行改造;新增35kv吕村变、110kv 义合变、35kv美原变、110kv盖村变数据接入;对老庙、薛镇、留古、南韩、宫里5个变电站进行VPN网络改造;完成了110kv 盖村变35KV开关改造工程、35kv美原变更新改造工程、35kv王寮变开关改造工程,

(2)在建计划3个,计划投资4320万元,完成投资4260万元。2010年我公司配合渭南分公司完成了2009年在建项目:110kv盖村变110KV扩建工程、110kv义合输变电工程和110kv

华盖输电线路工程。其中,110kv盖村变110KV扩建工程和

110kv义合输变电工程已建成并投运,110kv华盖输电线路工程

已完成线路的架设工程,其接入方案和保护配置工作正在申请中,计划2月份具备投运条件。

(3)2010年我公司电网新建、在建计划4个,计划投资3200万元,完成投资1850万元。

1、35kv吕村输变电工程:2010年完成了工程的验收、调试和投运工作。

2、35kv长春输变电工程:完成了项目的立项、可研、征地及赔清等工作,其它手续正在办理当中。目前,该工程变电站已开工建设,设备正在送货当中,输电线路部分正在设计阶段。

3、35kv迤南输电线路工程:完成了线路的立项、可研、勘察等工作,线路初设已通过预审,目前正在设计阶段。

4、35kv园区临时输变电工程:2010年初完成了输变电设备安装、调试、验收,已加入运行。

(二)中低压配网建设

低压改造工程计划投资417.26万元,计划改造0.4kv线路77.02km,0.2kv线路0.16km,涉及21个行政村、33台配电3426户、1.465万人的用电问题,中压计划投资487.54万元,计划新建10kv线路11.77km,改造22.44km,新增配变25台/2510kvA ,涉及16条馈路。目前已经完成了工程量的85%,其主要原因为省公司的招标材料在9月份才陆续到位,剩余的工程量我们将争取在3月底完成,并按时进行工程决算。

五、人力资源情况

公司定员657人,其中领导5人,管理人员26人,本部生产机构50人,基层生产人员579人。目前我公司现有全民合同工221人,比去年减少12人;农电工436人,比去年减少153人,按照定员已减员到位。

企业工业增加值:完成4434.40万元,较去年同期2951.30万元增加了1483.10万元,增长率为50.25%。

全员劳动生产率:完成31.95万元/人,较去年同期19.03万元/人增长了12.92万元/人。

六、站所建设

公司现有的28个供电所全部建成了规范化供电所,其中庄里城区供电所建成了规范化供电所示范所;现有的13座变电站,除去年新建3座外,其余10座变电站均建成标准化变电站。在此基础上,2010年我公司确立了将城关供电所建成规范化供电所示范所,将35KV薛镇变建成标准化变电站标杆站以及建成标准化计量中心的目标。目前标准化计量中心创建已通过集团公司验收,其余两个站所已通过了渭南分公司的验收。

七、存在的主要问题

过去的一年,我们的工作虽然取得了一定的成绩,但也必须看到当前管理工作中仍然存在一些不容忽视的问题:(一)队伍建设还不适应服务型企业的要求,员工的服务愿望、服务能力、服务水平还有差距。

(二)安全形势严峻。一是部分员工安全意识淡薄,习惯

性违章时有发生;二是电网结构不尽合理,设备健康水平还有待于进一步提高,导致非计划停电较多;三是我县北部以及庄里地区由于电源点缺失,已经出现了负荷接入困难、设备超期服役、设备超极限供电的情况。

(三)0.4kv抄、核、收管理和计量管理还需继续规范。

八、2011年工作规划

(一)实施“人才兴企”战略,全面提升干部职工队伍整体素质。健全“三基三层”(基本理论教育、基础知识学习、基本技能训练和管理层、专业技术层、操作层)培训机制,加强全员培训,提高全员素质。

(二)抓好安全管理,强化企业安全文化建设。以科学发展观为统领,以“安全生产月”活动为载体,坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,深化标准作业、强化风险控制,落实各级人员安全责任,以反习惯性违章、加强“两票三制”管理和施工现场管理为重点,不断探索新的安全管理办法,进一步夯实安全管理基础。

(三)加强电网建设与管理,更好地服务县域经济发展。一是加快电网建设步伐。按照省公司确立的用两年时间把我县建成国家电气化示范县,2011年首先建成农村电气化县的目标要求,要作好规划,合理安排,精心组织,全面实施,圆满完成建设任务;二是加强电网运行管理,全面提升电网安全管理水平。进一步提高供电可靠性,加强电网稳定运行分析与研究,超前制

定控制策略,防范电网潜在风险;在扎实开展春、秋季安全大检查活动的同时,要加强设备线路的定期巡视、维护和消缺;加强调度管理、计划管理,合理安排设备检修,积极采用状态检修,提高设备健康水平和供电可靠性;要加快电网建设,完善电网结构,积极应用新设备、新技术,切实提高电网安全。

(四)夯实营销基础,提升盈利能力。一是加强供电所管理,特别是标准化营业厅建设和规范用电营业日常管理;二是加强成本费用控制,把各项可控费用分解到部室、班组和基层站所,加强成本管理,严格控制费用;三是按照集团公司《供用电合同管理办法》的要求,全面完成合同的续签工作。同时按照档案管理标准,配置合同专柜,规范合同的管理和存档;四是全面完成低压理论线损计算工作;五是强化流程管理,提升服务水平。继续完善营销管理软件,实现所有的营销业务网上办理;对重要客户全面制定整套供电服务方案,确保服务的连续性和长效性;

(五)坚持一流的工作标准,以创一流工作带动整体工作再上新台阶。一是把创一流工作和基础管理相结合,从安全管理、生产管理、经营管理、财务管理和优质服务等各个方面进行规范和完善;二是要把创一流工作和电网建设相结合,高起点、高标准、高质量、严要求,以抓“三率(供电可靠率、电压合格率、线损率)”为重点,努力推广新技术、新设备、新材料、新工艺,全面构建坚强、智能电网;三是要把创一流工作和精神文

明建设相结合,全面提升企业的凝聚力和向心力,提高企业的美誉度和核心竞争力;四是要把创一流工作和安全生产相结合,全面推进标准化、程序化作业进程,为企业科学发展奠定良好基础。

二0一一年二月十一日

经济活动分析报告(模版)

公司年季度经济活动分析报告 目录 第一部分:公司生产经营活动全面完成情况 一、公司经营指标完成情况 二、公司重点工作 三、经营管理目标完成情况及主要成绩总结 第二部分:本季度公司经营情况 一、主要经济指标完成情况 二、公司资产状况分析 三、综合分析 第三部分:重大事项说明 第四部分:存在的问题分析 第五部分:采取的措施和建议 第六部分:经营预测分析

第一部分:公司生产经营活动全面完成情况 一、公司经营指标完成情况见下表: 单位:万元 (调整金额情况说明:) 二、公司重点工作完成情况:(承包经营责任书列示内容:进度、完成情况) 三、经营管理目标完成情况及主要工作总结 1.根据年初各单位签订的经营责任管理目标,一一对比,说明完成情况并分析原因。 2.在全面反映公司总体财务状况的基础上,主要对公司经营管理中取得的成绩、存在的主要问题及原因进行说明。

第二部分:公司经营情况 单位:万元 一、主要经济指标完成情况 ⒈收入指标完成情况分析 截止月末,实现主营业务收入万元,完成年(季)度预算的 %,较上年同期增长(减少) %;实现净利润万元,完成年度预算的 %,较上年同期增长(减少) %。 ⑴公司各主要经营项目收入实现情况见下表: 预算完成分析说明:

⑵主营业务收入与上年同期分析: 与上年同期分析说明: ⑶收入增长(减少)分析:公司收入构成分析,主营业务构成分析,影响收入的价格因素与销售量因素分析等。 ⑷详细分析经营情况: ⒉利润指标完成情况分析 截止月末,公司累计实现利润总额万元,占全年(季)预算的 %。其中销售毛利万元,期间费用万元。 万元,详细情况见下表: ⑴销售价格变化对销售毛利的影响 ⑵主营业务成本对销售毛利的影响

电力公司上半年经济活动分析报告领导讲话模板.doc

电力公司上半年经济活动分析报告-领导讲话模板

电力公司上半年经济活动分析报告 同志们:现在,我向大会报告集团公司上半年经济活动情况。一、公司系统在集团公司党组的正确领导下,真抓实干,克服困难,实现了“时间过半、任务过半”的目标上半年集团公司经济运行主要呈现以下特征:(一)电力生产和基建安全形势总体良好。上半年,未发生电力生产、基建人身死亡事故和群伤事故,未发生特别重大事故,未发生责任性重大设备事故,未发生垮坝和水淹厂房事故,未发生重大火灾事故。发生发电生产人身重伤事故1次,同比增加1次;发生一般设备事故2次,同比减少7次;发生设备一类障碍77次,同比减少48次;发生非计划停运108次,同比减少135次。(二)在电力供应紧张形势下,充分挖掘现有机组潜力,克服煤炭供需矛盾突出和南方来水偏枯等不利因素影响,发电量和售电量保持稳步增长。上半年,集团公司发电量亿千瓦时,同比增长%,完成全年计划的%。其中:火电亿千瓦时,占总发电量的%,同比增长%;水电亿千瓦时,占总发电量的%,同比增长%。从区域来看,华北地区的发电量占集团公司总发电量的%,同比增长%;东北地区占%,同比增长%;华东地区占%,同比增长%;华中地区占%,同比降低%;西北地区占%,同比增长%。火电机组利用小时进一步提高。上半年火电设备平均利用小时达3167小时,同比增加130小时。比全国火电设备平均利用小时高出207小时。水电来水呈现“北丰南枯”态势。福建、江西、湖南由于降水量少,来水相对偏枯,发电量均有所下降。福建减少亿千瓦时,同比降低%;江西减少亿千瓦时,同比降低%;湖南减少亿千瓦时,同比降低%。西北地区的青海、甘肃、宁夏来水较好,发电量增加亿千瓦时,同比增长%。新投产机组对发电量增长贡献较大。新投产机组发电量亿千瓦时,占发电量增量的%,为缓解电力供需矛盾和发电量稳步增长发挥了积极作用。上半年,售电量增长速度高于发电量增长。集团公司售电量亿千瓦时,同比增长%。其中:火电亿千瓦时,水电亿千瓦时。(三)供电煤耗和综合厂用电率均有下降,节能降耗工作取得成效。上半年,集团公司综合厂用电率%,同比下降个百分点。其中:火电%,同比下降个百分点;水电%,同比下降个百分点。上半年,集团公司供电煤耗克/千瓦时,同比下降克/千瓦时。(四)销售收入增长幅度高于电量增长。售电量的增加和火电售电单价的提高推动了电力收入的增长。上半年,集团公司实现销售收入亿元,同比增长%,与预算执行进度基本同步。其中:电力销售收入亿元,占总销售收入的%,同比增长%;热力销售收入亿元,占总销售收入的%,同比增长%。电力收入中,火电亿元,占电力收入的%,同比增长%;

经济活动分析报告例文(实用文案)

LOGO 公司名称 经济活动分析报告例文 X X X有限责任公司

经济活动分析报告例文 xx县商业系统六月末库存商品结构分析 为了适应商品经济迅速发展,最近,我们组织有关公司,对 6月末库存商品结构作了一次分析。 6月末,库存总值为xxxx万元,比上年同期增加6.79%. 上半年购、销、调总值为xxxx万元,比上年同期增加18. 64%, 因此,总的看,商品库存增大,同购销业务的扩大基本上相适应的。通过去年以来的三次清仓查库,清出有问题的商品xx万元,已处理了xx万元。因此,当前库存结构已逐步趋向合理。 但根据工农业生产发展和下丰年旺季市场的雷要,目前库存商品还存在一些问题。一、某些地产工业品库存过大 棉毯6月末库存66570条,二季度末收购,而要在三季度收购的有5000条,三季度收纳的27000条,计划内有对象的调出只有200。条,预计三季度末库存棉毯将达到10万条左右。 6月末,毛巾库存139. 3万条,其中低档毛巾已存两年左右的有4。万条,如果继续存放下去,将有变质的危险,因此急待处理。 地产粗白布上丰年工业超产,商业超收11.2万米,因调入方不要而没有调出的又有12. 3万来,共增加库存23. 5万米。以上这三个品种共增加库存100万元左右,占县百货公司批发库存的21写。 二、外来产品积压不少 据5个公司排队,6月末积压品种达309种,金额27. 5万元。如棉维粘混纺,今年滞销,县百货公司批发库存16800米,长期没动过。薄绒卫生衫裤2381件,市场不适销,已存放多年,地产篮球707只,质次价高,多年没销路。夏布库存605匹,也多年了。高档海带323担,当地没销路。白胡椒152斤,可销10年多。中成药库存中,有10余万元属序存过大的。如报伤青药由于伤湿青药能满足供应,销售下降,6月末库存54万张;催肥散库存75 万包;猪可活库存85万包;猪痢灵库存18万包。这些品种,根据当前销售情况,都可销好几年。西药中,长效横胺6月末库存105万片,加上7月已调入30万片,下半年计划还

企业经济活动分析练习题参考复习资料

《企业经济活动分析》练习题一答案 一、单项选择题(每小题1分,共10分) 1.B 2.C 3.A 4.B 5.C 6.A 7.B 8.A 9.C 10.D 11.C 12.A 13.B 14.C 15.D 16.C 17.B 18.B 19.A 20.A 21.D 22.B 23.B 24.A 25.A 26.B 27.D 28.A 29.D 30.B 二、多项选择题(每小题2分,共20分) 1.ABCD 2.ABCD 3.BCD 4.ABD 5.AB 6.ABD 7.BCD 8.ABCD 9.ABCD 10.ABCD 11.ABC 12.ACD 13.ABCD 14.ABCD 15.ACD 16.ABC 17.ABCD 18.AB 19.ABCD 20.ACD 21.ABCD 22.ABC 23.ABC 24.AC 25.ABD 26.ABCD 27.ABC 28.ABD 29.ACD 30.ABD 三、名词解释题(每小题3分,共15分) 1.企业经济活动分析就是在经济核算的基础上运用各种定性与定量的方法,对企业的生产经营活动进行分析研究。 2.市场供应量是指一定时期内提供给市场销售的商品总量(总额)。它只是社会商品资源的一部分。 3.资金筹集费是指企业在筹资过程中发生的各种费用,包括发行费、承销费、银行手续费等。 4.资产是指企业拥有或控制,能以货币计量,并能为企业提供经济效益的经济资源,包括各种财产债权和其他权利。 5.均衡生产是指出产成品或完成某些工作,在相等时间内,在数量上基本相等或稳定递增。 6.物化劳动消耗量又称劳动占用量,是指占用的资金、商品、仓库、营业场所以及设备等。 7. 市场商品需求量,是指计划内消费者在市场上购买商品的货币总额。 8. 直接材料指耗用的一切从外部购入的有助于产品生产的各种原材料、半成品、辅助材料、包装物。 9. 经济订货批量指能够使一定时期商品的相关总成本达到最低点的进货数量。 10.短期偿债能力是企业流动资产对流动负债及时足额偿还的保障程度,是衡量企业当前财务能力,特别是流动资产变现能力的重要指标。 11.回归分析法是依据数理统计理论和方法,找出因变量与自变量之间的依存关系,加以模型化,建立起回归方程,用于预测的方法。 12.资金占用费是指企业支付给投资者的投资报酬。 13.制造费用指企业的生产部门为组织和管理生产所发生的费用,包括生产部门技术人员、管理人员的工资、福利、固定资产折旧、修理费、水电费、设备物料消耗等。 14.从商品购进到销售能获得一定的目标利润,商品可以存储的最长储存期,称商品储存保利期。 15.现金流量是按照收付实现制计量公司的净收益即净现金流量,是一定期间现金流入和现金流出的差额。 四、简答题(每小题5分,共25分) 1.企业经济活动分析的原则是什么? (1)实事求是原则。(1分) (2)经济效益与社会效益相结合原则。(1分) (3)实物形态指标与价值形态指标相结合原则。(1分) (4)运用辩证观点和系统分析观点的原则。(1分)(适当拓展1分) 2.什么是市场?市场的实际形成必须具备那些要素? 随着社会分工和商品生产、商品交换的产生和发展,就有与之相适应的市场。狭义的市场是指人们进行商品实体买卖的地方,即进行商品交换活动的场所。广义的市场是一种以商品交换为内容的经济联系形式。(2分) 市场的实际形成必须具备下列基本要素: (1)存在着可供交换的产品即商品,包括有形的货物和无形的服务;(1分)

经济活动分析报告

______ 公司____ 年__ 季度经济活动分析报告 目录 第一部分:公司生产经营活动全面完成情况 一、公司经营指标完成情况 二、公司重点工作 三、经营管理目标完成情况及主要成绩总结第二部分:本季度公司经营情况 一、主要经济指标完成情况 二、公司资产状况分析 三、综合分析 第三部分:重大事项说明第四部分:存在的问题分析第五部分:采取的措施和建议第 六部分:经营预测分析第一部分:公司生产经营活动全面完成情况 一、公司经营指标完成情况见下表: 单位:万元 (调整金额情况说明:) 二、公司重点工作完成情况:(承包经营责任书列示内容:进度、完成情况)三、经营管理目标完成情况及主要工作总结 1.根据年初各单位签订的经营责任管理目标,—对比,说明完成情况并分析原因。 2.在全面反映公司总体财务状况的基础上,主要对公司经营管理中取得的成绩、存 在的主要问题及原因进行说明。

公司经营情况 单位:万元 、主要经济指标完成情况 1?收入指标完成情况分析 截止月末,实现主营业务收入万元,完成年(季)度预算的% , 较上年同期增长(减少)% ;实现净利润万元,完成年度预算的% , 较上年同期增长(减少)%。 ⑴ 公司各主要经营项目收入实现情况见下表:

预算完成分析说明: ⑵主营业务收入与上年同期分析: 与上年同期分析说明: ⑶收入增长(减少)分析:公司收入构成分析,主营业务构成分析,影 响收入的价格因素与销售量因素分析等。 ⑷详细分析经营情况: 2.利润指标完成情况分析 截止月末,公司累计实现利润总额万元,占全年(季)预算的% 其中销售毛利万元,期间费用万元。 ⑴销售价格变化对销售毛利的影响万元,详细情况见下表: ⑵ 主营业务成本对销售毛利的影响万元,详细见下表:

关于企业年度经济活动微观经济分析报告(模板)

关于企业年度经济活动(微观经济)分析报告 概述:××年经济指标全面完成情况。 简述本年度公司经营情况。 XX年公司实现主营业务收入××万元,完成年度预算的××%,较上年同期增长××%;实现净利润××万元,每股收益××元,完成年度预算的××%,较上年同期增长××%;实现净资产收益率××%,完成年度预算的××%,较上年同期增长××%。 (以下所有指标要求与预算和上年同期比较,未涉及的项目不作要求。) 一、主要经济指标完成情况 1.公司主营业务收入完成情况。与公司去年同期比较,完成公司全年预算数。如:××年公司实现主营业务收入×X××万元,完成全年预算××%,比去年同期增加××万元,增长××%。 预算完成分析;销售增长分析;企业收入构成分析(主营业务收入和其他业务收入,现销收入和除销收入,主营业务构成,地区收入构成);影响收入的价格因素与销售量因素分析;详细分析经营情况。 2.利润指标完成情况分析。与公司去年同期比较及完成公司全年

预算情况,分析其变动影响因素。主要分析主营业务利润和净利润上升或下降的原因,分析各主要产品盈利能力。 预算完成分析;利润增长分析:利润构成分析(各项利润构成,主营业务利润构成,地区利润构成);各项利润分析(净利润,利润总额,营业利润,主营业务利润);会计调整因素影响。 3.主营业务成本分析。与公司去年同期比较及完成公司全年预算数,进行分析说明其增减因未及影响程度,找出问题关键所在。 预算完成情况分析;主营业务成本降低额;主营业务成本降低率;各主要产品主营业务成本降低额和降低率,以及它们对全部产品主营业务成本降低率的影响;主要产品单位销售成本分析。 主营业务成本降低额=本年实际成本一按本年实际销售量计算的上年实际成本 主营业务成本降低率=主营业务成本降低额÷按本年实际销售量计算的上年实际成本 4.其间费用分析。营业费用、管理费用和财务费用分析,找出增加及节余的主客观影响因素。人力资源费、科研经费、办公费、招待费、差旅费等是否突破预算,如何控制,抓住重点和异常问题,重点分析。 二、公司财务状况分析

公司经济活动分析报告

公司经济活动分析报告 (一)、收入情况 包括季度末累计实现营业收入总额、同比增减情况、主要产品收入同比增减情况,针对主要产品的同比增减变动情况进行重点说明。 表3.1 ***季度末营业收入完成情况表单位:万元 表3.2 ***季度末主要产品同比增减变动情况表单位:辆/万元 (二)、成本费用 包括累计发生成本费用总额,同比增减情况,主营业务成本增长率是否高于主营业务收

入增长率,成本费用总额占主营业务收入比重以及同比变动,期间费用占主营业务收入比重以及同比变动情况。 表3.3 ***季度末成本费用构成情况表单位:万元 表3.4 ***季度末主营产品毛利率增减变动情况表单位:辆 (三)、经济增加值(EVA) 包括季度末经济增加值实现总额,关键驱动因素同比增减率及变动原因分析。 表3.5 **季度末经济增加值实现情况表单位:万元 (四)、现金流情况 包括季度末累计现金及现金等价物净增加额,同比增减情况,分别对经营活动、投资活动以及筹资活动产生现金流量净额增减变动情况进行分析,当期经营活动产生现金流量净额为负值的单位要对经营性现金流量进行重点分析。 表3.6 ***季度末累计现金流量同比变动情况表单位:万元

(五)、存货及应收款项情况 包括季度末存货、应收款项净额,同比增减情况,增幅是否大于营业收入增长比率,三年以上存货、应收款项总额及当年清理情况。 表3.7 ***季度末存货及应收款项情况表单位:万元 (六)、考核指标 表3.8 (七)、公司运营中需关注的重点问题 从财务管理的角度,围绕促进公司经营战略落地、提高经济运行质量、加强现金流管理、

提高价值创造能力以及公司经营中面临困难与挑战的方面展开说明。

经济活动分析报告的作用

经济活动分析报告的作用 篇一:经济活动分析报告范文 经济活动分析报告范文经济活动分析是人们认识客观经济活动的一个重要方法,它通常是以经济理论和经济政策为指导,以会计核算、统计报表、计划指标和调查的情况为依据,运用科学的分析方法,对某一经济组织的经济活动或某一经济现象,进行分析研究,从中探索经济规律,评价成败得失,探讨其中原因,寻求改进方法,达到提高经济效益的目的。经济活动分析报告全面反映了经济活动分析过程,也简称为经济活动分析。 市场调查报告是对市场中现在情况的分析与判断,市场预测 报告是对未来情况推测和把握,而经济活动分析报告是对已经发生过的经济过程进行剖析,总结经验和规律。 一、经济活动分析报告的作用与种类经济活动分析是加强经济管理、进行科学决策、提高经济效益的重要环节和措施,作为反映经济活动分析结果的经济活动分析报告,在经济生活中具有重要的作用。 第一,可以帮助决策者了解客观经济活动的情况。 为制订和调整经济决策提供可靠依据,从而及时、正确地 指导经济活动,解决经济问题。第二,可以帮助企业了解其生产、经营、管理活动情况。发现存在的问题,进而改善经营管理,想方

设法地提高经营管理水平,取得好的经济效益。 第三,可以为财政、金融、工商、税务部门提供信息资 料。 使他们了解企业的生产、经营、管理情况,发现问题,及时采取相应措施,加强管理,有效地发挥其在经济活动中的职能作用。第四,及时地帮助经济管理部门尤其是企业了解市场动态。 预测市场未来的发展趋势,使其在生产、经营和管理活动中做到“未雨绸缪”。 二、经济活动分析的种类划定经济活动分析报告的种类,既有利于经济活动分析工作的开展,也有利于把握不同类型经济活动分析报告的特点和规律,从而写好经济活动分析报告。 经济活动分析报告在经济活动中应用十分广泛,因此其种类也很多,我们可以从不同的角度进行划分。 按照经济部门、经济工作内容,经济分析报告可以分为工业经济活动分析报告、商业经济活动分析报告、农业经济活动分析报告等。按照经济活动分析的对象,可以分为财务状况分析报告、质量分析报告、成本分析报告、设备情况分析报告、质量分析报告、库存结构分析报告、市场动态情况分析招告、商品流转情况分析报告税收执行情况分析报告、资金运用情况分析报告等。 按照经济活动分析的内容范围,可以分为综合分析报告、专题分析报告、简要分析报告。

公司季度经济活动分析报告

XX公司 2016年X月经济活动分析 一、企业经营情况 (一)主要财务指标完成情况 截止2016年X月末,XX公司主要财务指标增减变化及原因分析如下: 资产总额:X月末资产总额X万元,较年初X万元增加(减少)X万元,增(减)幅X%增加(减少)的主要原因:一是…… ; 负债总额:X月末负债总额X万元,较年初X万元增加(减少)X万元,增(减)幅X%增加(减少)的主要原因:一是……;二是……。(增加或者减少的原因必须详细分析) 所有者权益总额:X月末所有者权益总额X万元,较年初X 万元增加(减少)X万元,增(减)幅X%增加(减少)的主要原因:一是…… ;二是……。(增加或者减少的原因必须详细分析)营业总收入:1-X月累计实现经营收入总额X万元,较上年同期X万元增加(减少)X万元,增(减)幅X%增加(减少)的主要原因:一是……;二是……。(增加或者减少的原因

必须详细分析) 利润总额:1-X月累计实现利润总额X万元,较上年同期X 万元增加(减少)X万元,增(减)幅X%增加(减少)的主要 原因:一是……;二是……。(增加或者减少的原因必须详细分析) (二)预算考核指标完成情况 截止2016年X月末,XX公司主要预算考核指标完成情况如下: 利润总额:全年预算数X万元,1-X月累计完成X万元,完成率为X%高于(低于)时间进度值X万元。 资产负债率:年末考核值X% X月末完成值为X%超(低)预算X 个百分点。 三公经费及会议费:全年预算数X万元,1-X月累计完成X 万元,完成率X%对三公经费及会议费的完成情况做分析评价。 (三)成本费用情况 营业成本:1-X月营业成本累计支出X万元,较上年同期X 万元增加(减少)X万元,增(减)幅X%增加(减少)的主要原因:一

经济活动分析报告模板

经济活动分析报告 目录 第一部分:公司生产经营活动全面完成情况 一、公司经营指标完成情况 二、公司重点工作 三、经营管理目标完成情况及主要成绩总结第二部分:本年度公司经营情况 一、主要经济指标完成情况 二、公司资产状况分析 三、现金流量分析 四、综合分析 第三部分:重大事项说明 第四部分:存在的问题分析 第五部分:采取的措施和建议 第六部分:经营预测分析

第一部分:公司生产经营活动全面完成情况 一、公司经营指标完成情况见下表: 单位:元 调整金额必须逐项进行说明: 1、 2、 二、公司重点工作完成情况:(资产经营责任书列示内容:进度、完成情况)

1、 2、 三、经营管理目标完成情况及主要成绩总结 1、根据年初各单位签订的经营责任管理目标,一一对比,说明完成情况并分析原因。 2、在全面反映企业总体财务状况的基础上,主要对企业经营管理中取得的成绩及原因进行说明。 第二部分:公司经营情况。(可以列表说明)公司经营价值树: 单位:万元

一、主要经济指标完成情况 1、收入指标完成情况分析 截止**月末,实现主营业务收入 万元,完成年度预算的 ,较上年同期增长 %;实现净利润 万元,完成年度预算的 %,较上年同期增长 %。 ⑴、公司各主要产品收入实现情况见下表: 预算完成分析说明: ⑵、主营业务收入与上年同期分析: 与

上年同期分析说明: ⑶、销售增长分析:公司收入构成分析(现销收入和赊销收入):主营业务构成分析(地路内路外):影响收入的价格因素与销售量因素分析: ⑷、详细分析经营情况: 2、利润指标完成情况分析。 截止**月末,公司累计实现利润总额****万元,占全年预算的%。其中销售毛利****万元,期间费用****万元。 ⑴、销售价格变化对销售毛利的影响****万元,详细情况见下 表: ⑵、主营业务成本对销售毛利的影响****万元,详细见下表: 预算完成情况分析说明: 主营业务成本与上年同期分析,详细见下表:

企业经济活动分析会心得体会

企业经济活动分析会心得体会 变化中的企业经营环境可持续发展与企业未来 前言可持续发展正在为企业的发展和调整创造新的机会。有人预言:可持续发展必将成为21世纪新的经济增长点。但是,由于我国发展水平较低,技术水平仍相对落后,与国际上相比,我国企业大多数仍处于受制于环保压力、被动性地开始污染治理的第二个阶段;相当部分乡镇企业仍处于以掠夺性的资源开采和生态环境破坏为代价的第一阶段,基本上走的是大量消耗资源的粗放型的发展路子。当然,也有少数企业已经开始步入第三阶段,据统计,截止1998年6月,我国已有35家企业

通过iso14000环境管理标准认证。一些城市如北京、沈阳等在世界银行等国际组织的帮助下,开始清洁生产试点,并取得了一定成效。但是,真正从战略上将可持续发展纳入企业管理目标的仍十分鲜见。造成这种情况的根本原因是相当大的一部分企业对什么是可持续发展战略,以及可持续发展战略对企业发展的意义不理解,总认为发展经济与保护环境互相矛盾。发达国家一些企业的实践已经说明这一矛盾并不是不可改变的,经济增长与环境保护的目标是可以兼容并相互促进的。目前我国在推进企业界参与可持续发展方面还很不够,应该引起管理科学界的充分重视 一、变化中的企业经营环境事实上,随着可持续发展意识的不断提高,人们的价值观念已经发生很大的变化,它们正在从各个方面迅速影响着经济、市场,以及企业生存和发展的环境。企业的环境行为日益成为社会各界关注的焦点,正面临着来自以下几个方面的

压力:环境问题的“法律化”正在对企业施加越来越大的影响;日益严重的资源短缺和环境恶化,使得以耗取大量资源、能源为基本条件的传统产业发展越来越困难;顾客更青睐有利于环保的产品,无论是个人、企业还是政府,都越来越关注环保问题,员工更愿意为对环境负责的公司工作;银行更愿意向对环境负责的企业贷款,保险公司更愿意向对环境负责的企业担保;各种税收及贸易条例越来越多地涉及企业的 环境行为。 随着全球环境问题的日益突出,新的全球性、区域性的环境保护法律文件不断出台,涉及领域不断扩大。联合国气候变化框架公约、生物多样性公约、荒漠化公约的履行增强了国际环保措施的有效性和强制性,正在对各国社会和经济发展进程产生深刻影响。以保护臭氧层的国际公约为例,近年来,由于氧化碳、哈龙类物质的大量使用,导致在南极、北级等地区出现大面积的臭

经济活动分析报告

经济活动分析报告

第一部分项目概述主要描述 一、简要描述项目概况 新建准格尔至鄂尔多斯铁路站前工程ZESG-3标段二分部位于鄂尔多斯市东胜区内,起讫里程为DK188+445.80~DK195+830.74,正线长度7384.94m。管段内主要工程包括:特大桥3607.81延长米/1座为高家梁铜匠川特大桥,大桥361.06延长米/1座,为砂塔大桥,柳林中桥2075顶平米/1座,昊华小桥307.66顶平米/1座,框架涵9座354.19横延长米,盖板涵4座295.7横延长米;区间路基584.46m,站场1座(东胜东站),路基共长3315.76m,土石方量为1235996m3,其中挖方698909.2m3,填方537086.8m3;附属浆砌20405m3,种植紫穗槐67274颗,挖基石土14564m 3合同工期为2013年9月1日~2015年11月30日。 该项目建设单位为呼准鄂铁路有限责任公司,铁道第三勘察设计院集团有限责任公司负责设计,中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司新建准鄂铁路项目监理部负责工程施工过程的监督。 二、指挥部组织机构 根据本标段工程特点及工程分布情况,成立中铁三局集团新建呼准鄂铁路工程项目经理部二分部.

1、分部由项目经理、常务副经理、副经理、总工程师组成领导层,下设工程管理部、安全质量环保部、物资设备部、财务部、工经部、试验室、综合办公室。 全管段共设劳务队伍9个,其中桥梁桩基施工队2个,桥梁施工队2个,桥涵施工队2个,路基施工队3个。 2施工任务划分及劳务承包模式 1)桩基施工一队: 负责高家梁铜匠川特大桥0#台~87#墩桩基的钻孔、钢筋笼安装、灌注的施工。劳务承包模式采用清单式甲供料定额承包。钢筋笼、混凝土由项目部提供、作业队点收。 2)桥梁施工一队: 负责高家梁铜匠川特大桥0#台~87#墩承台、扩大基础、墩台身的施工。劳务承包模式采用清单式甲供料定额承包。负责高家梁铜匠川特大桥和砂塔大桥共1120根桩基钢筋笼的加工。混凝土、墩台身模板、简易钢筋笼滚焊机、钢筋由项目部提供。 3)桥涵施工一队: 负责DK188+445.8-190+100内5座框架涵及柳林中桥及昊华小桥的施工。劳务承包模式采用清单式甲供料定额承包。混凝土、模板、钢筋由项目部提供。 4)桩基施工二队: 负责高家梁铜匠川特大桥88#墩~110#台、砂塔大桥0#台~11#台桩基的钻孔、钢筋笼安装、灌注的施工。劳务承包模式采用清单式甲供料定额承包。钢筋笼、混凝土由项目部提供、作业队点收。

经济活动分析报告范文

中国人民银行为什么要实行稳健货币政策 1997年亚洲金融危机以后,我国经济增长放慢,投资和消费增长趋缓,出口大幅回落,市场有效需求不足,物价连续负增长,出现通货紧缩趋势。针对这种状况,国务院审时度势,及时采取扩大内需的方针,实行积极的财政政策和稳健的货币政策。在市场经济较为发达的国家,在宏观经济出现通货紧缩或通货紧缩趋势时,一般是同时采用积极(扩张)的财政政策和货币政策。为什么我国提出实行“积极的”财政政策的同时,却提出实行“稳健的”货币政策呢? 一是我国货币供应存量偏多。1978—1999年,我国国内生产总值(GDP)年均增长9.7%,零售物价年均上涨6.2%,广义货币(M2)年均增长23.6%,贷款年均增长20.6%,广义货币年均增长比经济增长与物价上涨之和高出7.7个百分点。由于货币供应量多年高速增长,广义货币量(M2)与国内生产总值现价(GDP)的比值呈连续上升趋势。M2与GDP之比,1998年为1.31,1999年为1.46,2000年为1. 52,其比例之高居世界各国前列。M2主要是由银行贷款创造的,M2与GDP比率过高,说明多年来信用过分集中于银行,容易积累金融风险;同时,在货币供应量增长明显偏快的情况下,将增加中长期通货膨胀压力。在多年积累的货币存量过多的情况下,如果再过分扩张货币供给,就会进一步扩大潜在的金融风险和通货膨胀压力,不利于宏观金融稳健运行。二是企业特别是国有企业负债率过高,贷款有效需求不足。企业负债率过高和资本结构单一是我国经济发展中的一个突出问题。20世纪8 0年代初,我国国有企业资产负债率为25%左右,企业承受贷款能力较强,加上银行统一管理流动资金,导致贷款多年大幅度增长。到90年代中后期,国有工业企业账面资产负债率为65 %左右,如剔除账面无效资产,实际负债率在80%以上,少数行业出现资不抵债。另外,近年新开工的一些技改项目资本金普遍不足,资产负债率也较高。负债率过高使企业承受贷款的能力和抗御市场风险的能力较弱。在这种情况下,如果采取过分扩张的货币政策,盲目增加贷款,势必增加新的呆坏帐,加大化解金融风险的压力。 三是我国经济的主要问题是经济结构失衡,而主要不是货币供应不足。结构问题的实质是市场机制还不够完善,重复建设问题突出,解决结构问题应深化经济和金融体制改革,单靠扩大货币供应事倍功半,相反还可能增加新的矛盾。 四是积极的财政政策,本身包括了对货币政策的大力支持。1998年,中央在提出实施积极的财政政策时,银行资金比较宽松,但由于市场有效贷款需求不足,贷不出去。财政增发国债,由银行购买,本身是运用银行资金,就是发挥货币政策的作用;同时由于国债资金作为资本金投入基础设施项目,又为银行增加贷款创造了条件。

三、经济活动分析报告

三、经济活动分析报告 篇一:经济活动分析报告例文 【经济活动分析报告】案例: ××市电力局 2005 年上半年经济活动分析 半年来,在××的正确领导下,经济态势运行良好。各种营销经济指标 较之去年均有较大幅度的增长,经济效益明显增强,然而由于受各种条件的 限制,尤其是受经济环境和买方市场的约束,使我局部分经济指标离系统的 要求仍有差距,未能达到预期目标。为了更好地总结经验,找出差距,现将 我局 1~6 月份营销活动综合分析如下: 一、上半年各项指标完成情况及分析 (一)购电量 1. 购电量完成情况 2005 年 1~6 月份购网电量完成 7512384 千瓦时,较 2004 年 1~6 月份 完成电量 7515552 千瓦时,少购电量 3168 千瓦时,基本与去年持平。 购网电量与去年同期持平的主要原因是:由于林区木材产量下降,多种 经营、林产工业等替代产业滞后,导致用电量明显下降,影响了我局购电目 标的完成。我们采取各种措施拓宽电力市场,建立了增供扩销激励机制,制 定了增供扩销奖励办法,分解指标层层考核,调动了营销人员的积极性。 (1)根据市场的实际情况,经过多方比较,反复测算,制定了线路台区 经济指标承包责任制,激发了广大职工的劳动积极性,取得了明显的经济效 果。 (2)“两改”工程的实施,使我局电网电能质量和安全可靠性大大提高, 给用户带来了放心电,用电负荷不断上升。 (3)“诚信工程”的实施,密切了供用电双方关系,一定程度上激发了 用户用电的积极性。提高服务质量,简化用电报批手续,推进无障碍办电, 缩短了办电时间,加快了办电速度,争取时间多供电。 2. 按用电类别分析分析各类别购电量增减原因,列举诸如新装、增装容 量,同比增长率。 (二)购电平均单价 1. 今年 1~6 月份完成平均电价××元/千瓦时,与去年同期完成×× 元/千瓦时相比上升了××元/千瓦时。完成内部利润××万元。 平均单价虽然较去年同期有较大的提高,但与系统要求相比较仍然较 低,主要受用电构成影响的,今年 1~6 月各类用电见下表(略) 由此可见:居民电量所占比重较大,而商业、工业电量比重较低,由于 1 / 13

经济活动分析报告例文

经济活动分析报告】案例: XX市电力局20RF年上半年经济活动分析 半年来,在XX的正确领导下,经济态势运行良好。各种营销经济指标较之去年均有较大幅度的增长,经济效益明显增强,然而由于受各种条件的限制,尤其是受经济环境和买方市场的约束,使我局部分经济指标离系统的要求仍有差距,未能达到预期目标。为了更好地总结经验,找出差距,现将我局1? 6 月份营销活动综合分析如下 : 一、上半年各项指标完成情况及分析 (一)购电量 1. 购电量完成情况 20RR年 1?6月份购网电量完成7512384千瓦时,较20RR年 1?6月份完成电量7515552千瓦时,少购电量 3168千瓦时,基本与去年持平。 购网电量与去年同期持平的主要原因是:由于林区木材产量下降,多种经营、林产工业等替代产业滞后,导致用电量明显下降,影响了我局购电目标的完成。我们采取各种措施拓宽电力市场,建立了增供扩销激励机制,制定了增供扩销奖励办法,分解指标层层考核,调动了营销人员的积极性。 ( 1 )根据市场的实际情况,经过多方比较,反复测算,制定了线路台区经济指标承包责任制,激发了广大职工的劳动积极性,取得了明显的经济效果。 (2)“两改”工程的实施,使我局电网电能质量和安全可靠性大大提高,给用户带来了放心电,用电负荷不断上升。 (3)“诚信工程”的实施,密切了供用电双方关系,一定程度上激发了用户用电的积极性。提高服务质量,简化用电报批手续,推进无障碍办电,缩短了办电时间,加快了办电速度,争取时间多供电。 2. 按用电类别分析分析各类别购电量增减原因,列举诸如新装、增装容量,同比增长率。 (二)购电平均单价 1. 今年1?6月份完成平均电价XX元/千瓦时,与去年同期完成XX元/千瓦时相比上升了XX元/千瓦时。完成内部利润XX万元。平均单价虽然较去年同期有较大的提高,但与系统要求相比较仍然较低,主要受用电构成影响的,今年 1?6 月各类用电见下表(略)由此可见:居民电量所占比重较大,而商业、工业电量比重较低,由于林区经济持续低迷,工业电量呈现负增长,影响了购电单价的提高。 2. 购电平均单价同比增长的因素 (1 )从去年以来四次调价影响数额 (2)基本电费增长影响数额 (3)利率电费增长影响数额 (4)峰谷电费增长影响数额 (5)高电价电量增长影响数额 3. 分析影响购电平均单价同比下降的因素 (1 )大工业倒挂影响数额 (2)高电价电量下降影响数额 (3)低电价电量增长影响数额(农业生产、居民生活) (4)电价政策改变影响数额(养殖业用电改为农业生产电价等) (5)优惠电价影响数额(苇河碳素厂) (三)电费收缴完成情况 1?6月实现电费结零,收回陈欠电费13.2万元。电费收

经济活动分析报告例文

【经济活动分析报告】案例: ××市电力局2005年上半年经济活动分析 半年来,在××的正确领导下,经济态势运行良好。各种营销经济指标较之去年均有较大幅度的增长,经济效益明显增强,然而由于受各种条件的限制,尤其是受经济环境和买方市场的约束,使我局部分经济指标离系统的要求仍有差距,未能达到预期目标。为了更好地总结经验,找出差距,现将我局 1~6月份营销活动综合分析如下: 一、上半年各项指标完成情况及分析 (一)购电量 1. 购电量完成情况 2005年1~6月份购网电量完成7512384千瓦时,较2004年1~6月份完成电量7515552千瓦时,少购电量3168千瓦时,基本与去年持平。 购网电量与去年同期持平的主要原因是:由于林区木材产量下降,多种经营、林产工业等替代产业滞后,导致用电量明显下降,影响了我局购电目标的完成。我们采取各种措施拓宽电力市场,建立了增供扩销激励机制,制定了增供扩销奖励办法,分解指标层层考核,调动了营销人员的积极性。 (1)根据市场的实际情况,经过多方比较,反复测算,制定了线路台区经济指标承包责任制,激发了广大职工的劳动积极性,取得了明显的经济效果。 (2)“两改”工程的实施,使我局电网电能质量和安全可靠性大大提高,给用户带来了放心电,用电负荷不断上升。 (3)“诚信工程”的实施,密切了供用电双方关系,一定程度上激发了用户用电的积极性。提高服务质量,简化用电报批手续,推进无障碍办电,缩短了办电时间,加快了办电速度,争取时间多供电。 2. 按用电类别分析分析各类别购电量增减原因,列举诸如新装、增装容 量,同比增长率。 (二)购电平均单价 1. 今年1~6月份完成平均电价××元/千瓦时,与去年同期完成×× 元/千瓦时相比上升了××元/千瓦时。完成内部利润××万元。 平均单价虽然较去年同期有较大的提高,但与系统要求相比较仍然较低,主要受用电构成影响的,今年1~6月各类用电见下表(略)由此可见:居民电量所占比重较大,而商业、工业电量比重较低,由于林区经济持续低迷,工业电量呈现负增长,影响了购电单价的提高。 2. 购电平均单价同比增长的因素 (1)从去年以来四次调价影响数额 (2)基本电费增长影响数额 (3)利率电费增长影响数额 (4)峰谷电费增长影响数额 (5)高电价电量增长影响数额 3. 分析影响购电平均单价同比下降的因素 (1)大工业倒挂影响数额 (2)高电价电量下降影响数额 (3)低电价电量增长影响数额(农业生产、居民生活) (4)电价政策改变影响数额(养殖业用电改为农业生产电价等)

经济活动分析报告范文_1

经济活动分析报告范文 导读:范文经济活动分析报告范文 【篇一:经济活动分析报告】 经济活动分析报告的分类 经济活动分析报告是经济活动分析过程和结果的一种载体,是在马克思主义经济理论以及党和国家的方针政策的指导下,根据计划指标、会计核算、统计资料等有关经济资料,运用科学方法,对经济活动进行全面或专项的分析研究,从中总结经验、揭露问题、查找原因、作出评价的一种经济管理工作的书面材料 经济活动分析的目的,在于通过分析研究,把对经济活动的感性认识上升为理性认识,正确评价某一单位、部门或某一方面的经济工作,以揭示矛盾,找出差距,分析原因,提出措施。因此经济活动分析报告是人们认识和掌握经济活动的一种重要手段,是进行有效经济管理的一种重要方法。 经济活动分析报告的种类很多,不同角度,有不同的分法 1按分析的目的和内容分类,可以分为专题分析报告和综合分析

报告。 (1)专题经济活动分析报告。是对某一重要问题或某一关键经济指标专门分析以后形成的书面报告。它通常在这样两种情况下使用:一是由于中心工作的需要、经济指标的调整、某项重要经济措施的实施、生产中出现薄弱环节需要通过专门分析后采取新的措施等,如商业部门在某种商品调价后,对其利润的专题分析;某企业发生亏损,对其亏损原因的专门分析等;二是企业内部各职能部门对自身经济活动所做的分析,例如生产分析、销售分析、成本分析、设备分析等。 (2)综合分析报告。是对某地区、某部门在一定时期的生产增减、成本升降、利润多少、资金收支等经济指标进行整体的全面分析后形成的书面报告。其目的在于检查各项计划指标的完成情况,找出其相互影响的关系,从总体上认识经营活动的成绩、问题及原因,对经济活动作出评价,对重点问题进行分析研究,提出改进工作的措施。 2按分析的时间分类,可以分为定期分析报告和不定期分析报告两种。 (1)定期经济活动分析报告。指按月份、季度、年度分析各项指标的完成情况而写出的书面报告。

关于企业年度经济活动分析报告

关于企业年度经济活动分析报告 概述:××年经济指标全面完成情况。(附表) 简述本年度公司经营情况。 ××年公司实现主营业务收入××万元,完成年度预算的 ××%,较上年同期增长××%;实现净利润××万元,每股收益××元,完成年度预算的××%,较上年同期增长××%;实现净资产收益率××%,完成年度预算的××%,较上年同期增长 ××%。 (以下所有指标要求与预算和上年同期比较,未涉及的项目不作要求。) 一、主要经济指标完成情况 1.公司主营业务收入完成情况。与公司去年同期比较,完成公司全年预算数。如:××年公司实现主营业务收入××××万元,完成全年预算××%,比去年同期增加××万元,增长××%。 预算完成分析;销售增长分析;企业收入构成分析(主营业务收入和其他业务收入,现销收入和赊销收入,主营业务构成,地区收入构成);影响收入的价格因素与销售量因素分析;详细分析经营情况。 2.利润指标完成情况分析。与公司去年同期比较及完成公司全年预算情况,分析其变动影响因素。主要分析主营业务利润和净利润上升或下降的原因,分析各主要产品盈利能力。

预算完成分析;利润增长分析;利润构成分析(各项利润构成,主营业务利润构成,地区利润构成);各项利润分析(净利润,利润总额,营业利润,主营业务利润);会计调整因素影响。 3.主营业务成本分析。与公司去年同期比较及完成公司全年预算数,进行分析说明其增减因素及影响程度,找出问题关键所在。 预算完成情况分析;主营业务成本降低额;主营业务成本降低率;各主要产品主营业务成本降低额和降低率,以及它们对全部产品主营业务成本降低率的影响;主要产品单位销售成本分析。 主营业务成本降低额=本年实际成本-按本年实际销售量计算的上年实际成本 主营业务成本降低率=主营业务成本降低额÷按本年实际销售量计算的上年实际成本 4.其间费用分析。营业费用、管理费用和财务费用分析,找出增加及节余的主客观影响因素。人力资源费、科研经费、办公费、招待费、差旅费等是否突破预算,如何控制,抓住重点和异常问题,重点分析。 二、公司财务状况分析 1.企业财务状况全面分析。资产总额、负债总额、所有者权益总额变动分析,说明原因。 2.资产分析。资产结构与变动分析(流动资产、长期投资、固定资产、无形资产等占总资产的比重及其变动);资产结构优化分析。

经济活动分析报告

第四章经济活动分析报告 一、概述 (一)经济活动分析报告的涵义和作用 1、经济活动分析报告的涵义 经济活动分析报告,是经济管理部门和企业常用的一种专业文书,简称“经济活动分析”,又称“经济活动总评”、“××状况分析”、“××情况说明”等。它是以科学的经济理论为指导,以国家有关方针、政策为依据,根据计划指标、会计核算、统计工作的报表和调查研究掌握的情况与资料,对本部门或有关单位一定时期内的经济活动状况进行科学的分析研究,作出正确的评估,找出成绩和问题,探讨问题产生的原因,寻求改进方法,指导经营管理而写成的书面报告。 2、经济活动分析报告的作用 (1)总结经验,提高管理水平 (2)了解情况,加强法制,更好地发挥政府职能部门的作用 (3)掌握规律,预测未来,有助于正确决策 (二)经济活动分析报告的特点和种类 1、经济活动分析报告的特点 (1)科学性 (2)及时性 (3)指导性 2、经济活动分析报告的种类 按照经济活动的时限来分,可分为长期、中期、短期分析报告。按部门行业划分,有工业经济活动分析、农业经济活动分析、商业经济活动分析等。经济活动分析报告大致可分为以下几种:(1)全面分析报告 又称系统分析报告或综合分析报告。这种分析报告是把某一部门或某一单位一定时期内的经济活动作为一个整体,根据各项主要经济指标进行综合分析后所写出的书面报告。 (2)专题分析报告 专题分析报告一般是根据当前的中心工作,对经济活动中某个突出的专项问题,或业务上的重大变化以及工作中的薄弱环节和关键问题等,单独进行分析后所写出的书面报告。 (3)简要分析报告 简要分析报告多用于基层单位,一般是围绕几个财务指标、计划指标,或抓住一两个重点进行分析,以观察经济活动的趋势和工作进程。 (4)财务分析报告

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