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K3报废补料流程

K3报废补料流程
K3报废补料流程

报废补料流程

第一种情况: 生产报废(不需补料)

流程说明:

1.生产物料报废/补料单申请

打开K3系统进入主控台,按照【生产管理】→【生产任务管理】→【生产物料报废/补料单】→【生产物料报废/补料单—新增】,注意:类型选报废

2 生产物料报废/补料单审核

打开K3系统进入主控台,按照【生产管理】→【生产任务管理】→【生产物料报废/补料单】→【生产物料报废/补料单—维护】,找到相应单据审核

第二种情况: 生产报废(需要补料)

流程说明:

1.生产物料报废/补料单申请

打开K3系统进入主控台,按照【生产管理】→【生产任务管理】→【生产物料报废/补料单】→【生产物料报废/补料单—新增】,注意:类型选报废和补料

2 生产物料报废/补料单审核

打开K3系统进入主控台,按照【生产管理】→【生产任务管理】→【生产物料报废/补料单】→【生产物料报废/补料单—维护】,找到相应单据审核

第三种情况: 生产补料(超领)

流程说明:

1.生产物料报废/补料单申请

打开K3系统进入主控台,按照【生产管理】→【生产任务管理】→【生产物料报废/补料单】→【生产物料报废/补料单—新增】,注意:类型选补料

2 生产物料报废/补料单审核

打开K3系统进入主控台,按照【生产管理】→【生产任务管理】→【生产物料报废/补料单】→【生产物料报废/补料单—维护】,找到相应单据审核

钣金车间作业流程

钣 金 生 产 流 程 错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。 错误!未指定书签。错误!未指定书签。核准:审核: 编制:

1、钣金车间作业流程:生产任务单 工程技术资料

转入下工序 完成入库 1.1流程图详解。 首先生产接到生产任务单——工程技术资料——生产按BOM清单进行领料生产——生产首件——首件检验(自检、相互检)——品检检验——合格后进入批量生产——(如首件检验、品检检验不合格,继续生产首件,再自检及品检检验直到合格后再进入批量生产)——生产过程中的巡检也叫抽检(执行单位由生产作业员与品检执行)——(生产过程中发现质量异常反馈于生产部门及品质部门,由品质部门开出品质异常单进行问题的描述,各部门协商对异常的判定:返修、或者报废。返修由生产提出改善方案及后续预防措施。报废由生产部门开出报废申请单进行补料,再进入首检生产程序。)——生产完后再进行末检——合格转入下道工序生产(按照工程工艺流程进行转序)——下道工序同样走以上流程(首检生产等)——所有工序走完后进行入库。 表单:1生产任务单。2工程BOM清单。3领料单。4首件检验记录单。5物料转序单。6品质异常单。7返修单。8报废单。9补料申请单。10产品入库单。 注:以上流程作为参考,待各部门协商通过后执行。

物料报废管理流程

物料报废管理流程 1.目的 建立物料的报废申请,审批手续及对报废的物料进行处理的管理制度。 2 .范围 适用于物料的报废申请、鉴定、审批和处理。 3. 责任 3.1 库房管理员负责提出物料的报废申请。其他部门如有报废申请,统一交由库房申报,并由提出报废申请的部门领导审核签字。 3.2 质量管理部门负责人确认申请报废物料的质量情况。 3.3 生产部门、质量管理部门、财务部门负责人负责审批报废物料。 4. 内容 4.1 物料申请报废范围: 4.1.1 因保管、搬运不善或超过贮存期而失效,并经公司质量管理部门确认不能使用的物料。 4.1.2 因产品更新换代、研发设计更改、工艺更该或更改包装,经质检部门确认不再使用的物料。 4.1.3 入库检验合格,在实际生产中发现质量问题并经质检部门确认不能使用的物料。 4.2 管理办法 4.2.1 物料的申请报废应由库房提出,库房管理员填写《物料报废申请审核表》,提出报废申请。

4.2.2 质量管理部门、生产部门、财务部门负责人审核并签署因何原因报废及是否同意报废的意见,并上报总裁批准后方可实施报废。 4.2.3 被确认报废的物料,库房管理员应及时转入不合格区域,挂上红色标示牌。 4.2.4 可转售的物料,由生产部门安排转售、回收残值,对带有公司标识的物料必须销毁,防止流入假冒产品。 4.2.5 需销毁的物料,由生产部或库房主管安排销毁,质量管理部、财务部安排监督实施,做好销毁记录。 4.2.6 财务部和库房主管以批准后的《物料报废申请、审核表》作为出库凭证,进行帐务处理。 5.记录 记录名称保存部门保存期限 物料报废申请审批表仓库三年 报废物资作价出售表仓库三年 6.物料报废管理流程图

开料作业工艺流程

开料作业工艺流程 1 目的 通过规范作业程序,推台锯开出的工件符合质量要求,避免因不规范操作而造成额外损失。 2 适用范围开料作业工序 3 设备工具材料 卷尺、直角尺、中纤板、刨花板基材饰面板等。 4 作业准备 4.1首先根据零件生产及记录卡中规定的要求,检查应加工原材料的品种、规格、尺寸和数量。 4.2检查待加工材料翘曲度,看其表面是否有凹凸不平或划痕。 4.3用吸尘器清理工作场地,并用气管将工作台吹净,保持工作台随时清洁,不准有硬物存在,以免损伤板材表面。 4.4检查推台锯的开关是否灵敏、可靠,吸尘装置是否正常 4.5首先检查推台锯左右靠挡是否垂直。 4.6检查锯片是否锋利,主锯和刻锯是否在一条直线上,试机约一分钟,看运行是否正常。 5 工作内容 5.1调节锯片高度。锯片要高于待加工板厚10-15mm 5.2首先看清工件结构图纸,排板的过程中大小搭配,以余料最少、板材利用率最高来开料。。 5.3移动推台锯的靠块(条),确定加工工件的宽度。 5.4确定基准面。确定加工工件的宽度将锯边作为准面、飞边约5—10mm。开大料时预留5-10MM余量。 待大料开料完成后修整精确尺寸。 5.5板件定位。板件要与靠块(条)靠紧,并将卡尺卡住。 5.6推台锯的进料速度根据板厚和硬度进行调整,加工不同厚度板材可更换不同型号的锯片。锯刨花板可用90齿锯片,锯密度板时可用120齿锯片。2者不可混用。 5.7操作员在排板时应先看清图纸、木纹、板材厚度、颜色,主机手在开出第一件时要做到首检。对角线正负偏差为0.5毫米,同一批次产品只允许有正公差或者负公差。 5.8加工完毕后,在“工件生产及检查记录卡”上签字,将工件摆放在指定地点,经质检确认后方可流转。 6 技术要求 如出现划伤,磕伤,崩伤等不能修补的工件不能转入下道工序。 7 检查方法 7.1目测。 7.1.1目视开料后工件表面是否有碰伤、磕伤、砸伤和崩边等现象,工件的数量、形状是否符合图纸规定要求。 7.2 测量。 用卷尺测量工件线形尺寸、邻边垂直度,其公差为±0.5mm。 8注意事项 8.1必须保持头脑清醒,不得酒后上岗,机电设备由专人操作。 8.2要求主机手操作,推台锯在开短小工件时要用板条向前送料,板料锯断口超过锯片尾端时,副操作手才可以开始用手去接。 8.3注意靠挡的位置,如用右靠挡开长度时,挡头不能超出主锯片的尾端,约退后1-2厘米;如用右靠挡开宽度时,挡头不得超过主锯片的1/3。 8.4开料操作过程确保“八不”:不弯曲、不斜角、不黑边、不碰坏、不爆边、不多件、不少件、

委外加工作业流程

1.0目的 规范委外加工管理,对委外加工过程进行有效控制,确保委外加工计划的合理性及产品质量和交期满足规定的要求。 2.0范围 适用于公司委外加工过程的控制与管理(不含模具外发)。 3.0职责 3.1 PMC:负责根据订单需要制定委外加工计划,跟进委外加工进度,统计委外加工产品数 量,协调委外加工异常事项。 3.2采购:负责委外加工业务洽谈,执行委外加工计划,跟进委外加工进度。 3.3仓库:负责委外加工物料的发放和回收,委外加工产品的入库验收和退货。 3.4品保:负责委外加工物料及加工完成后产品的品质检验。 3.5工程:负责提供委外加工所需的图纸、作业指导书、样板等技术资料,负责委外加工 样板的确认和签板。 3.6总经理:负责委外加工商的资历审查以及委外加工计划的审核。 4.0作业程序 4.1委外加工洽谈 4.1.1外发给山西德源祥、东莞立洋的《委外加工订单》由PMC负责洽谈与外发;外发给 其它厂商的《委外加工订单》,由采购部门负责洽谈与外发。 4.1.2 PMC或采购部门与委外加工商进行询价、议价,要求加工商以书面形式进行报价, 并报总经理或其指定负责人审批(山西德源祥、东莞立洋除外)。 4.1.3 PMC或采购部门与委外加工商就委外加工方式、交期、物料需求、物料退补、运费、 加工费结算方式、违约责任等进行洽谈和确认。 4.1.4工程部负责与委外加工商确定委外加工产品的品质标准、检验标准、检验方法等,

并负责向委外加工商提供产品图纸、作业指导书、样板等相关技术资料。相关产品图纸、作业指导书、样板等技术资料和样品由工程部在委外加工完成后1个工作日内收回。技术资料的外发参照《文件控制管理办法》执行。 4.1.5供需双方就委外加工要求达在一致后,由PMC或采购部门制定《委外加工订单》,经 部门主管、中心经理、总经理或其指定负责人审批后半个工作日内传给加工商,加工商须在1个工作日内进行回复,否则视为接受。 4.2委外加工计划的制定 4.2.1 PMC根据生产需要确定委外加工方式。委外加工方式包括: 去料加工:本厂提供原物料的委外加工。 工序加工:只对本厂生产的半成品进行部分工序的加工。 订货加工:本厂提供加工产品相关的技术资料和样板,委外厂商包工包料进行加工。 4.2.2去料加工的委外加工订单,由PMC或采购部门与加工商进行沟通,确定去料的类别 (即原材料或半成品),其物料需求由PMC根据BOM表及物料损耗标准核算。 4.2.3 PMC根据生产需要制定《委外加工计划》,确定委外加工的产品名称、规格型号、数 量、交期、委外加工方式、物料需求等,并报部门主管、中心经理、总经理或其指定负责人审批。 4.2.4 PMC将审批后的《委外加工计划》在半个工作日内发放给生产部、采购部门、仓库 各一份,各部门对《委外加工计划》进行审核,如有异议需在半个工作小时内反馈给PMC。 4.2.5采购部门接到《委外加工计划》后半个工作日内从“合格供应商名录”中选择合适 的加工商进行外发。具体参照《采购作业流程》相关条款执行。 4.3委外加工备料及发料 4.3.1工厂提供物料的委外加工,由仓库负责进行备料和发料。仓管员在接到《委外加工

物料员岗位职责及作业流程

物料员岗位职责与作业规范 编号: 编制: 审核: 批准: 执行日期:

一、目的: 明确物料员工作职责以及作业规范,确保装配物料配送实施流程的有效实施。 二、适用范围: 适用于XXX物料员。 三、岗位职责: 1、严格按《装配物料配送实施流程》、仓储物料出库原则以及本制 度作业规范之规定做好物料配送工作,确保合规、准确、及时。 2、负责装配线不良物料的及时换货,确保在规定时间节点完成。 3、负责装配线余料或暂不装配物料的及时退库,确保在规定时间节 点完成。 4、配送物料不足须在规定时间内告之库管员。 5、负责配送清单手续完善与传递,确保单据的完整与传递的及时。 6、协助库管员进行其他物料收发,以及对所辖仓库物料按公司规定 进行5S管理,确保物料合理分类摆放、标识清楚、数量明确,库存区域通道畅通。 7、协助库管员对所辖仓库物料进行盘点。 8、领导交办的其它临时性工作安排。 四、配送作业规范: 1、备料: 物料员接到库管员交来的有效《物料配送清单》时,按清单内容着手准备物料(

正常日计划:XXX部在每天15:30前将当天夜班及第二天白班的《物料配送清单》(一式三联)签字并传递到各配送仓库,库管员接到《物料配送清单》后,确认配送物料是否足够,是否已完善入库手续,并及时将清单交给物料员),备料应符合先进先出原则。仓库管理员应对物料员实际备货品名、规格、数量与清单进行核对,未经核对的物料不允许配送,原为纸箱包装的物料需在配送前将纸箱中的物料装入规定盛具中,并将纸箱放到指定位置。 2、配送: 物料员根据《物料配送清单》物料需求,将备好的物料,严格按《装配物料配送实施流程》规定配送原则、频率、时间将物料配送到指定位置,并作好标示(将《物料配送清单》的装配车间联放于装配线相应的标示袋中)。 2.1配送原则:按日生产计划或临时生产计划齐套配送,标件、纸箱以及其他辅料配送物料员在每次配送前应与零件物料员勾通,确定其配送量;物料不足时,应以最小物料量为各物料齐套配送量,以达到齐套配送原则。 2.2配送频率: 2.2.1每条装配线对应的待装区域,只能有一个待装配批次; 2.2.2单批计划小于XXX套的(含XXX套),按当批数量一次性配送到位,单批计划大于XXX套的,按XXX套/次配送到位。 2.3配送时间:

物料报废处理流程

物料报废处理流程 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

物料判定、报废处理流程 一、目的 为规范公司内部生产、加工、使用后的剩余料、闲置料及各部门退回物料的判定归集工作,对物料合格品、不良品、报废品判定过程、处置过程的进行控制,使其运作过程有依可循,特制定本规定。 二、范围 本制度适用于各工序生产、加工过程中的产生的剩余料、闲置料及各部门退料。 三、定义 1、合格品:经判定为合格,其使用功能健全且无坏损,满足全部质量要求的物料。 2、再利用品:经判定为合格,经改造、加工后可继续使用并满足质量要求的物料。 3、维修品:经判定为不合格,其外观、功能、标识等存在缺陷或者瑕疵,但还未影响到主要功能,经过修理可以达到技术标准的不合格品。 4、废品:经判定为不合格,并被判定为丧失相应功能,且不可修复或无修复价值的不合格品。 四、职责 1、检验部负责生产加工过程中产生的剩余料、闲置料及其他部门退料判定的组织、协调、实施、记录工作。视情况需要如不能独立判定时

应及时邀请技术、工艺等其它相关部门参与判定工作,相关部门及人员应积极配合,判定工作不得无故推诿。检验部对判定结果负责。 2、生产部各车间负责对本车间生产加工过程中产生的剩余料、闲置料的申请判定工作、判定后合格品、再利用品的申请入库工作、维修品实施返修、申请返修工作及报废品申请报废工作。 3、接收部门负责已退回物料的申请判定工作、判定后合格品的申请入库、维修品申请返修及报废品申请报废工作。 4、采购部负责对判定为维修品物料的返厂维修工作,通过返厂维修公司后采购部应及时通知申请部门领取返修物料工作;负责对判定为不合格品物料的返厂退货工作。 5、申请部门、仓储部负责对判定为报废品物料的保管及处置工作。 6、公司建立再利用品区、废品区,各车间建立剩余料、闲置料存放区域由各车间专人监管,检验部建立退料待检区存放各部门退料并负责监管工作。 五、流程 1、生产部各车间在生产、加工过程中产生的剩余料、闲置料应统一存放在指定区域,定期按规定填写《物料处置判定单》对产生的剩余料、闲置料向检验部申请物料判定;生产部、其他部门的退料应存放在检验部指定区域,按批次及时填写《物料处置判定单》向检验部申请物料判定。 2、检验部在接到提交的《物料处置判定单》后,及时委派检验员组织、协调、实施判定工作。

产品报废处理流程

产品(物料)报废管理办法 一、报废品的定位 1.0 报废品:产品出现不合格,无法修复或修复后无法达到品质要求或不能继续使用投入生产的物品。 1.1 经销售、品管改版定性为不在投入生产的物品。 1.2 长期库存、锈蚀、磕伤且无法修复的物品。 1.3 因车间、库存其他原因造成的物品。 二、目的 为降低仓储成本、真实地反映公司存货资产、保证报废物料程序畅通、控制产品不良、加强车间对不良产品的认识、杜绝批量质量事故的发生、及时对不良产品的报废做到规范、合理、快捷,特制定本办法。 三、适用范围 凡本车间物料/产品报废(含半成品和成品、退货产品、包装物料)均按此办法作业。(适应车间小型易耗品的报废处理) 3.0 实施细则 3.1 申请报废的部门:车间各小班组负责组织对本部报废产品物料的清理及负责报废品的原因分析、填写《产品报废申请单》,并将《产品报废申请单》原件转交相关岗位审核单据;如报废物料是组件,则由车间将可用配件拆解后,方可报废。可用件退还仓库,作为采购物料冲销物料成本。 3.2 质检部门:负责对报废产品及物料的品质鉴定。如产品物料与《产品报废申请单》所示内容不符或认为报废不合理,则将单据退回申请部门,要求其重新清理或重写单据。 3.3 实施部门:实施部门依据有效《产品报废申请单》核准的“处理方法”将产品/物料送到相关的执行地点进行报废处理。

3.4财务部门、行政部门接获有效的《产品报废申请单》后,即安排人员对产品物料进行产品物料与单据的核对,共同实施并在单据上签字。必须在2个工作日内由签单,单位共同协助完成报废产品的报废处理。 附一:1、不良的外购产品、物料放于指定区域,由仓库统计数据后,报采购部门,再有采购部门通过供应商联络办理退化。(如有相关指令报废的则即时处理)。 2、由客户退回的产品由售后出具申请单,走报废流程。 附二:报废审批表1

废旧物资管理办法及处理流程

废旧物资管理办法及处理流程 第一章总则 第一条为进一步加强公司废旧物资管理,规范废旧物资处理,制定本办法。 第二条本办法适用于公司所属各基地和职能部门 第三条本办法中的废旧物资包括: 1.报废的设备等固定资产; 2.报废的库存材料、低值易耗品等库存物资; 3.生产、维修、大修理、更新改造、小型基建过程中拆除更换的材料等; 4.生产(施工)过程中产生的边角废料、包装物等。 5.其他废旧物资。 第四条采购部负责公司废旧物资处理工作。 第二章废旧物资管理 第五条各基地(职能部门)对废旧物资要及时上报,集中分类堆放,并做台帐进行登记,处置后做销帐处理;对废旧物资做简单的防护,以防止日晒雨淋等外界因素造成的损失。 第三章处理程序及工作流程 第六条废旧物资应区分具体情况进行处理:

1、报废的设备等固定资产 对固定资产的报废标准的界定同集团公司关于固定资产的报废 标准,由资产的使用部门打内部公文单,后附填写《固定资产处理单》,对该设备的名称、规格及型号、购置时间、预计使用时间、购入原值、已提折旧、帐面净额、报废原因等一一填写完毕,设备部签字确认报废情况属实,同意变现意见,财务部确认该固定资产的账面金额,转总经理处,总经理签署处置意见,总经理审批(总经理审批权限在单位资产原值3万元以内,超过3万元的上报审批程序同集团公司下发的财务管理制度-固定资产管理制度第九条审批权限)后公文单转到采购部经理处,由采购部经理安排废旧物资处理和招(议)标工作,处置所得上缴公司帐户。 2、各基地(职能部门)对需要处理的报废的库存材料、低值易耗品等库存物资打内部公文单,后附《材料、低耗品处理单》,以书面形式报设备部门签署意见后,传到财务部门确认物资的原始价值、经理签字确认;公文报总经理审批后公文单转到采购部经理处,由采购部经理安排废旧物资处理和招(议)标工作,处置所得上缴公司帐户。 3.各基地(职能部门)对生产、维修、大修理、更新改造、小型基建过程中拆除更换的材料、生产(施工)过程中产生的边角废料、包装物、其他废旧物资的处置如果属于: (1)价值较高的(如所有的废钢铁等),应将需要处理的废旧物资打公文单,后附《废旧物资处理单》,以书面形式上报设备部,

原材料仓作业流程图样本

深圳市圣达威电子有限公司 产品防护储存控制程序 1目的 为确保公司的材料、半成品、成品在搬运、包装贮存及交货过程中得到有效的防护、管理, 使产品质量符合规定的要求, 以满足公司各部门之需求。 2范围 凡本公司原物料、半成品、成品之包装、搬运、储存及出货作业均属之。 3权责 仓库部: 负责原物料、半成品及成品之进出控制、储存防护、发料、退料、退货及出货事宜。 生产部: 负责物料领用, 半成品、成品生产、包装、入库作业过程中的产品防护; 生管部: 负责根据客户要求、结合本公司实际生产状况合理排编生产计划、控制其生产用料、 采购订料及提供具体的出货通知明细等; 业务部: 负责客供物料之提领、退还, 异常客供物料之协调、解决等。 品质部: 负责原物料、半成品、成品的检验,并做好检验状态标识的防护, 以及对超过复检周期的物品进行复验。 4定义 无 5作业内容 5.1物料收料作业 供应商交货时, 需附送货单送交仓库部收料员,并将物料放置于待检区, 收料员核对 采购订单资料无误后, 会同供应商当面清点数量, 收料员在送货单上签名盖章并留存一 联存底, 从而完成收料作业。

5.2 检验作业 5.2.1 收料员根据供应商的送货单填写《物料验收单》送品质部门IQC检验。 5.2.2 IQC根据《进料检验程序》进行物料检验, 检验完成后, IQC注明检验结果并将《物 料验收单》返回收料员, 收料员依据返回的《物料验收单》的判定结果,将良品物料转交各仓仓管,并由各仓仓管开立《入库单》办理入库入帐手续后,留存《入库单》第三联, 将第二联送交采购员, 采购员确认无误后送交财务部。 5.2.3 品质部IQC检验时, 一般性物料需于一个工作日内完成, 并做出判定处理结果; 紧急性物料需于二个小时内完成, 并做出判定处理结果。 5.3 退货作业 5.3.1 IQC检验发现不良物料时, 记录于《进料检验报告》, 再送交采购员(包括原物料 及半成品)处理。 5.3.2 经IQC检验不合格之物料, IQC必须加以标示、放置于指定位置, 由仓库部收料 员开立《退货单》, 并知会物控员、采购员, 由采购转知供应商续办。 5.3.3 供应商接获采购员的物料不合格退货通知后, 双方同时协调如何采取改进措施, 不合格物料派员来厂筛选、载回处理等。 5.3.4 IQC判定不合格之物料, 经供应商采取适当处理措施后, 必须重新按5.1物料收料 作业章程办理, 并再经IQC验收合格后, 方可入库。 5.4 储存作业 5.4.1 仓管员接收到IQC退回之《物料验收单》的检验结果后, 将良品办理入库作业, 并 登录于《存量管制卡》、手工帐《存货计数帐》及电子帐《进销存帐》, 不良品依据 5.3退货作业章程办理。 5.4.2 仓管员依据先进先出的原则办理物料入库储存作业。 即: 入库前仓管人员先将同料号、同品名之库存品移出, 再依原物料生产日期先后顺序堆放。生产日期在后者, 堆放于后层或底层, 以利先进先出之管制作业。 5.4.3 物料入库时, 应依其种类、规格分类储存, 堆置于指定货架上或栈板上。

上料与对料作业流程

上料与对料作业流程 一、接到生产计划,生产领班按生产计划上的顺序安排生产,生产线操作员依BOM单到电子仓领料。 二、品保依生产计划顺序查找准备相关文件,(BOM、摆位图、ECN、发文、配料表、工令单、历史记录)并核对文件是否相符。 三、SMT技术员根据生产安排调好待打机种程序,并核对配料表与BOM及摆位图是否变更。 四、操作员核对配料表与机器内程序名(配料表)一致,品保对料员再次确认OK,即可上料。 五、操作员依配料表料站及规格开始上料,并做上料记录。 六、品保依配料表核对料站、规格、物料是否PASS,并在料盘上签上自己的名字,做对料记录。 七、SMT机器装贴后,操作员要求核对摆位图是否依机器装贴坐标是否OK并调校。 八、操作员核对OK后交由品保核对实物与BOM、摆位图、ECN、历史记录等是否相符。 九、操作员、对料员PCBA过回流焊后检查零件焊接是否符合要求。 十、换料时,操作员依配料表料站,规格型号上料,品保依配料表上要求核对并在料盘上签名。 十一,品保做对料记录时,要求记录供应商、丝印特采条件、IC方案及FLASH 型号。 十二、分料时必须有相同的料盘(IQA PASS标和供应商物料规格标),若以上不符,分料的操作员必须将不符IQA PASS标与供应商物料规格标撕掉,重新贴标,注名规格、料号并签上分料人的名字。 评价答案 好:7 不好:2 原创:8 非原创:0

问问团队SMT@QQ 团共1人编辑答案 2010-08-20 18:44 满意答案 好评率:100% 本文件的目的是为了避免SMT换错料和提高换料效率。 2、适用范围 本文件适用于SMT 车间所有产品。 3、职责 操作员:按照此文件执行换料。 拉长·IPQC:监督此文件的执行并做好记录。 4、操作步骤 4.1 首先查看机器是否有即将贴完的物料,并将相应物料准备好,当有无盘物料或用过的物料时,顺取一个元件给IPQC测量其值,有丝印的看清丝印,经IPQC 确认后做好标记,以减少寻料时间。 4.2当机器报警时,首先把机器报警关掉,通知IPQC前来对料,并打开安全盖,安全措施。 4.3然后查看电脑显示的物料品名,规格,是否与拆下的飞达上的物料相对应,以确保拆下的物料是正确的。 4.4完成以上动作后,将提前备好的物料与取下的物料盘核对,并核对机器所显示的站位表,要点有: A:确认元件的规格(例如:0603 0805 1206等) B:确认元件的品名(如:R 10K 100K等) C:确认元件的误差(D±0.5%F±1%J±5%K±10%) D:确认管装IC方向或有极性二极管,顺仔细检查其极性和品名。

半成品和原材料的报废处理流程及要求

**有限公司 管理规程文件 报废流程 文件编号:WI-7.5.3-01 版本:A 编制:日期:2016-05-31 校对审核:日期:2016-05-31 批准:日期:2016-05-31 文控:日期:2016-05-31 文件会签记录 文件更改记录

1.目的 明确半成品和原材料的报废处理流程及要求。 2、适用范围 适用于库存不合格材料和生产工单半成品的报废作业。 3、职责 仓管员:根据材料不合格库库存数量提出《报废申请表》 生产班长:根据产线不可维修的半成品、产成品数量提出《报废申请表》 生产主管:《报废申请表》的核对及评估 工程部主管:根据《报废申请表》、《报废处理单》对产品的报废给出处理意见 财务:根据《报废申请表》核算成本 计划部主管:对《报废申请表》、《报废处理单》进行会签 总经理助理:对财务核算后的《报废申请表》和《报废处理单》进行审批 总经理:审批《报废申请表》和《报废处理单》 4、程序 4.1、产成品报废流程 4.1.1报废申请经总经理批准后,生产物料员根据《报废申请明细表》在ERP系统 的库存交易单中录入《报废品入库单》(仓库选择<不合格成品库>,库位FNG-11)。 4.1.2录入《报废品入库单》后将单据打印,并将报废的产成品分类包装,标识明 确,连同《报废品入库单》一同送仓库入库。 4.1.3仓管员接收确认无误后,在ERP系统中将《报废品入库单》审核。 4.1.4仓管员根据《报废品入库单》在ERP系统中录入《产线报废单》,并上报审核。 4.1.5仓管员将《产线报废单》审核后通知生产物料员,由生产对报废的产成品做报废品处 理。 4.2、仓库报废流程 4.2.1 报废申请经总经理批准后,仓管员根据《报废申请明细表》在ERP系统中录 入《仓库报废单》,并将单据审核。 4.2.2《仓库报废单》审核后,通知后勤部门,进行报废品处理。如数量巨大,可由采购部 协助解决 、材料报废申请流程

物料报废规范

深圳科陆电子科技股份有限公司 SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CORPORATION,LIMITED 物料报废管理规范 制定:________________ 日期:_________________ 审核:________________ 日期:_________________ 批准:________________ 日期:_________________ 一、目的:

为了加强存货管理,保证存货的价值完整,提高存货的利用效率及周转速度,规范集团公司各类物料报废流程,特制定此办法。 二、范围: 适用于深圳市科陆电子科技股份有限公司及其子公司、分公司。 三、定义: 报废品:因具有严重缺陷不可修复,或是毁损、变质不能使用或销售的存货。存货报废包括车间用料、委外物料、制造部维修品、客户退货品的报废。 正常生产报废:在生产过程中因为人为或其他意外造成物料不能正常使用,并且无维修价值或维修费用高于物料本身等需要申请报废。 仓库报废:在仓库仓储管理过程中因积压,长期储存导致变质,产品更新换代,老产品无利用价值。客户退回无维修价值等需要申请报废。 就地报废:仅限于产品因品质问题客户要求退货,金额不大,退货的话费用太高且手续繁杂很不划算,所以就让客户自行处理。此类报废如涉及海外客户需要先咨询税务组,避免涉税。 四、说明 1.申请部门:物料使用部门或保管部门或应当负责部门办理物料报废申请; 1)物料的使用部门:包括但不限于制造中心,事业部,生产技术部等制作样品 部门,市场部,营销中心,客服部等; 2)物料的保管部门:包括但不限于仓库(包括计划部管辖的各仓库、研发样机 仓、技术中心仓),市场办事处(市场样机); 3)应当负责部门:包括但不限于市场部,营销中心,客服部等;

鞋厂车间补料流程办法

鞋厂车间补料流程办法 鞋厂关于车间补料流程及办法 为加强对物料进行有效管理,提高广大员工及干部的成本意识,保证各单位尾数能及时完成,现拟出车间补料流程及管制办法。 一、基本流程 二、各车间补料规定 1、裁断车间补料 A、因裁机手排刀原因导致用量不够,由相关责任裁机手负责补料。 B、因材料短码/接头太多/材料不良导致的补料,经裁断车间负责人及物料核算人查实后,由仓库员向采购呈报,由材料商补足。 C、因裁断自身原因造成批量报废需重新购料由裁断承担补料责任。 D、因工艺操作说明书错误,造成批量报废,由技术部相关责任人负责补料赔偿,视情节处50—1000元罚款。 E、因管理人员教工错误,造成补料由管理人员负责,按材料原价赔偿。 F、因员工操作错误/刀模变形/刀模生锈导致批量性报废,由相关责任人员负责,按原价赔偿。 G、削边人员报废头排、大头排按2元/片赔偿,其余面料按1元/片赔偿。 2、预备组的补料 A、因预备组员工操作造成报废,由相关员工负责,大头排、筒排主料按2元/片,其余主料以1元/片赔偿,辅料、里布类、按0.5元/片赔偿。 B、预备组因裁断材料短装,造成补料,原则上每张订单由裁断负责给预备组拼包2次,超过2次以上者,由预备组负责拼包。 C、预备组因管理人员教工错误,补料由管理人员负责,按材料原价赔偿。 3、针车车间补料 A、针车车间与预备组和原料仓之间需做好交接工作,如针车在预备组领料时须先抽点10%,再点捆数,如少片数由预备组负责拼包,如少捆数,由针车自行负责,在辅料仓领料时,如点数使用工具为电子秤,须当面对点清楚,并记下重量,如造成补料有争议时,仍有参考证据,用证据来判断补料责任单位。 B、针车车间如因员工操作报废,造成补料,大头排、筒排材料以2元/片赔偿,其余面料以1元/片赔偿,副料、里布类按0.5元/片赔偿。 C、因样板或工艺操作说明书错误造成补料,由技术部相关责任人负责赔偿,除按原价赔偿外,视情节给予50—1000元的处罚。 D、因管理人员把关错误造成批量材料报废,由管理人员负责,按原价赔偿。 4、成型补料 A、针车车间下放至成型的鞋包如品质不良比例超过1‰造成补料或鞋面品质批量性不良,成型将追究针车超过1‰部分的补料赔款或批量性退回针车处理,责任由针车品检和针车线长及员工共同承担。 B、因成型员工操作不当或少数造成补料,由相关责任员工负责补料,头排、筒排等主料以2元/片赔偿,其余主面料以1元/片赔偿,副料、里布以0.5元/片赔偿。 C、因成型操作的报废鞋面,或少数造成补料,如材质为一般革面材料,凉鞋、单鞋为10元/双,二棉以15元/双,中靴、大棉以20元/双,高棉以25元/双赔偿。 D、成品鞋报废或少数造成补料,如材质为一般革面材料,凉鞋单鞋以35元/双赔偿,二棉以50元/双赔偿,中靴、大棉以60元/双赔偿,高靴以70元/双赔偿。

ERP中的生产补料流程

ERP中的生产补料流程 生产领料之补料流程是作为生产领料流程的一个重要补充,其重要性跟生产领料是一样的。但是,在实务中,补料操作要比生产领料操作要困难,遇到的问题也比较多。补料作业一般分为两种,一是原来料没有领足的,现在缺多少,领多少。这个作业没有多大的难度,跟一般的生产领料没有多大的区别,这里就不再浪费口舌了。第二种情况是生产定单需要用到的原材料已经按照标准领料领足了,但是,因为车间有不良品的出现等情况,导致需要超额领取原材料。这有的人也叫做超领作业。不管叫什么,都是指同一个内容。而补料作业的难点也在于这个作业。这个作业若做的不好的话,后遗症是很大的。 一是可能导致成本的不准确。超领的材料成本应该如何归集呢?是在当月生产的成品上平均分摊呢,还是仍然要计算入对应的生产定单呢?这是补料作业的第一个需要考虑的地方。在实务中,不同的企业有不同的做法。有的材料价值比较大的话,那就需要归集到具体的生产定单;而有些价值不大材料,如一些辅助材料,则在当月进行分摊也不会产生很大的影响。 二是材料用量难以控制。若是正常领料的话,可以通过领料不能超过标准领料功能来控制生产定单的领料。但是,在有超领的情况下,就很难控制生产定单的领料状况。只能通过一些报表,做一些事后的跟踪。所以,事前控制做的不好的话,对于ERP系统来说,就有点失败了。但是,这也是实务的要求,也是没有办法的事情。 三是容易引起生产定单的挪料情况的发生。在实务管理中,有些用户比较懒。看到其他定单也需要用到这种材料,就不开补料单了。直接从这张生产单中多领取一些材料,当作补料来处理。这表面上看起来也是行的通的。但是的话,这后续材料成本的统计、材料的追踪等等就会乱套了。所以,有时候ERP系统要能够取得预计的效果的话,还是需要用户在实务管理中,能够规范员工的作业,按照企业预先制定的标准作业来行事。 下面,结合一个客户的补料流程,谈谈在补料过程中需要注意的地方。 第一步:生产补料需求。 生产人员由于生产不良的原因,提出了补料的需求。此时,生产领料人员就要根据企业的实际作业流程,开始补料走补料作业。在实务管理中,这里要注意一点,不良的材料该如何处理? 现在一般有两种处理方式。一个是先退再领。这也是我们建议的方法。先把不良的材料通过退料作业退到不良品仓库中去。如此的话,在生产定单的已领数量中,就会扣除这个不良材料的数量。用户就可以按补料之正常补料的流程来走。但是,这个在实务管理中,往往运做

收料作业管理规定

收料作业管理规定 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

四、收料作业管理办法 进料作业流程(如下图) 使用说明: 使用表单 发票1联 验收单5联 订单 账卡1张 物料入厂检验表1张 进料检验规格表1张 1.供应商 1.1厂商填写验收单一式五联 2.点收 2.1送至暂存区,仓库核对订单及点收2.2若数量正确于验收单上签收 2.3销订单档,编号登入进货日报表 2.4验收单:第四联厂商存底,余送质管 3.检验 3.1 质管依进料检验规格表抽验 3.2进料检验规格表:质管自存 4.记录

4.1抽验结果记于物料入厂检验表物料入厂检验表;质管自存 4. 2 允收签章 4.3 贴绿色允收票签 验收单:第一联质管 第二联仓库 第三联会计 第五联采购 4.4采购销订单档 5.入库 5.1原物料入库,记入账卡 5.2入电脑库存账 5.3核对发票无误后,汇总送会计使用说明: 使用表单 物料入厂检验表1张 进料检验规格表1张 委外加工单 1.协作厂 (1)厂商填写验收单一式五联(含发票)2.点收 (1)送到暂存区,仓库核对订单及点收

(2)若数量正确于验收单上签收 (3)销订单档,编号登入进货日报表(4)验收单:第四联厂商存底,余送质管3.检验 (1)质管依进料检验规格表抽验 (2)进料检验规格表:质管自存 4.记录 (1)抽验结果记于物料入厂检验表 .物料入厂检验表;质管自存 (2)允收签章 (3)贴绿色允收票签 .验收单:第一联质管送生管 .第二联仓库 .第三联会计 .第五联采购 (4)采购销订单档 (5)生管销委外加工单 5.入库 (1)半成品入库 (2)核对发票无误后,汇总送会计 使用说明: 使用表单

业务操作流程

第一部分:询价报价及接单注意事项 一,询价 向船东提供目的港口(有的港口会有多个码头则一定要说明)、柜型、货物名称(普通、危险品、冻货、食品、特殊货物等等)以及询问运价所包含的内容(有无含ORC/BAF/DDC/THC/WAR/PSS 等等)以及船期、航程和是否中转。 二,报价 1). 了解运价(在市场上有无优势以及客人对市场的了解程度)及舱位情况(特别是旺季),报价时首推公司优势航线;运费做PREPAID还是COLLECT(有些船东不接受COLLECT);2). 内陆港口中转费要先落实好后再报价,特别是有些中转港的DTHC或其它费用需由SHIPPER支付的;美国及加拿大港口特别注意货名、货重及报价中有无含DDC/BAF/AMS等等; 3). 公司有特价航线及主推航线时,要及时主动打电话给客户通知价格;发E-MAIL或传真报价不要注明船公司名称,只能用电话说明; 4). 如客户需要到付运费,要注意我司是否在目的港有代理,报价要含手续费; 5). 注意所报运价的构成(全包价还是ORC、BAF、报关、码头、拖车等费用分列开来)以及利润是否符合公司要求等。 三. 接单、审单、写(业务)单及录电脑 1). 客户接受报价后无论使用客户委托单或我司委托单格式,都要注意审核:托运人、起运港、目的港、柜型、柜量、货名、毛重、体积、运价、运输条款、所配船东、提单类型、最后装船期限、客户特殊要求或注意事项等,还有是否有加盖公章或签名,新客户还要留下联系电话; 2). 有些特殊港口,如中东港口是否有船证要求,同时亦应询问客户是否要根据信用证初单,信用证有无特殊要求等,如有,要提前传真与船东确认; 3). 确认有否舱位,如暴舱要及时告知客户,并给客户其它航线建议; 4). 写单:即填写业务联系单,共三联,货主(四字简称)、应收应付金额、预(倒)付、代理使用等。填写业务单要求字迹清楚工整,运价填写准确,运费预 /到付清晰;如做到付哪些费用需预付,哪些需到付要清楚;利润是否合乎公司要求;如客户有特殊要求一定注明(并盖上醒目的“特别注意事项”章)提醒操作注意; 5). 登本:即把工作号及其它信息登记上大本,分广州出运和深圳出运;如果深圳出运还需

物料报废处理流程

xxxx有限公司物料报废处理流程文件编号WI-755-02版本号B0 页次1/2 生效日期2017-01-10 1、目的: 为使不符合使用要求的物料能及时处理,保证产品品质,完善物料管理,减少公司财产损失。 2、范围: 本程序适用于库存原材料不良,生产不良品,呆滞物料,供应商要求报废的退货物料,成品。 3、定义: 无 4、职责: 4.1仓库:负责库存呆滞物料及不良材料提报,及报废物料的管理。 4.2PMC部:负责对须报废物料的确认,控制,补料。 4.3质管部:负责对报废物料的品质确认。 4.4技术部:负责对因工程变更须报废物料的确认。 4.5财务部:负责监督对报废物料的变卖。 5、程序: 5.1库存呆滞物料经IQC判定不合格须作报废处理时,由仓库开具《报废申请单》,经质管、PMC、技术、 PMC及总经理批准后交统计文员由 ERP系统出数后,由仓管员将物料由物料存放区移至报废区存放。 5.2生产过程中人为作业不良品经质管部判定为不合格须用报废处理时,由车间物料员开具《报废申请单》, 经品管,PMC、工程、采购、及总经理批准后,由物料员将物料由物料存放区移至报废区存放。 5.3供应商来料不良需退回供应商,但经供应商确定不须退回直接在本厂作报废处理时,先由仓库开具《退货 单》经供应商签收后,开具《报废申请单》,经质管、PMC、采购、及厂长或总经理批准后,由仓管员将物料由退货区移至报废区存放。 5.4返工拆出之返工机材料经质管部判定不合格的,由返工组开具《报废申请单》, 经质管、PMC、总经理批准后,由物料员将物料移至报废区存放。 5.5因设计和开发更改原因,造成库存物料不可使用须作报废处理的,由技术部发出设计和开发更改申请 《联络单》,货仓依据设计和开发更改申请《联络单》上处理意见对库存物料,开具《报废申请单》,经质管、PMC、技术、生产、及总经理批准后交由统计文员由ERP系统出数后,由仓管员将物料由物料存放区移至报废区存放。 5.6因库存重检品管部判定不合格物料须作报废处理时,由仓管员依据IQC检验报

物料出入库作业流程

1目的: 规范物料的出入库流程,加强物料的管理与控制 2适用范围: 仓库及各车间的日常出入库操作 3内容: 3.1物料出入库管理规定及K3系统操作 3.1.1入库管理规定及K3系统操作: (1)外购入库:包括外购原材料、易\辅料及办公用品的入库 ○1原材料及需要检测的易\辅料应凭进料检测单及进料标识卡办理入库,手册物料、非环保物料需按相关规定进行标识,仓管员应认真核对相关信息,确认无误后制作外购入库单; ○2对于K3系统中无进料归属部门的办公用品、易\辅料,仓库凭收料通知单办理入库手续。 ○3K3系统操作:在供应链—仓存管理----验收入库---外购入库单录入界面,源单类型选择收料通知单号;选单号可以点表头的查看按钮(或F7)选择,或根据委托送检单上的收料通知单直接录入。然后将进料检测单上的批号及等级录到批号栏、辅助属性栏;将实际收到数量录入到实收数量栏,同时需核查收料仓库的正确性。最后将打印出来的外购入库单与实物一起放入存货区。 (2)产品入库:包括合格与不合格级半成品、产成品的入库。 ○1仓库根据品保部门出具的检测单来验证实物标识卡上的各项信息,并清点实物数量(个别产品因特殊工艺要求无法清点时,可要求入库部门进行封口处理),无误后制作产品入库单证; ○2K3系统操作:在供应链—仓存管理----验收入库---产品入库单录入界面,源单类型选择生产任务单,选单号栏输入生产任务单号,然后将检测单上的批号及等级录入到批号栏、辅助属性栏,将实际收到数量录入到实收数量栏,最后将打印出来的产品入库单与实物一起放入存货区。 (3)委外加工入库:发外加工后的产品入库 ○1仓库根据品保部门出具的检测单来验证实物标识卡上的各项信息,并清点实物数量,无误后制做委外加工入库单证; ○2K3系统操作:在供应链---仓存管理--- 验收入库---委外加工入库单录入界面,源单类型选择委外加工生产任务单,选单号栏输入委外加工生产任务单号,然后将检测单上的批号及等级录入到批号栏、辅助属性栏,将实际收到数量录入到实收数量栏,最后将打印出来的委外加工入库单与实物一起放入存货区。 (4)其他入库:北辰物料的导入、生产过程不合格品的入库、编码调整、车间回收物料入库、物料重检入库

物料承认作业流程[1]

1目的 为了确保元器件样品的质量,确认供应商是否充分了解我方工程设计与规格要求以及评估供应商是否具有符合我方规格需求的生产能力,特制订本物料承认作业流程,作为采购订货及进料检验的依据。 2范围 适用于本公司所有物料样品承认。 3职责 3.1采购部:提供样品及相关资料。 3.2研发部:不论物料类别。对于物料的首次承认(包括物料的改进、替换和替代)由研发中心负责提供零件、成品图面或相关资料。 3.3质量部:不论物料类别。根据研发中心提供的相关资料进行尺寸测量、功能测试并提供检测报告,需要更换原来供应商的承认由质量部负责。 3.4设计者:对标贴、说明书、塑胶外壳、五金件等的定制。 4术语和定义 A类物料占物料种类少,价值最高。对于A类物料应重点管理,严格控制库存,并定期盘点,严加记录,加强进货、发货、运货管理; B类物料受重视程度介于A类、C类之间。B类物料主要为专用零部件和少数通用零部件,因此可以按常规方式管理,如设置最少库存量等; C类物料占物料种类多,价值低。对C类物料应实行宽松管理,大量采购,大量库存,简单计算,简单控制。 5内容 5.1引入新的元器件、更换供应商和生产厂家(包括更换品牌)、材质变更或模具修改时必须对该物料进行承认。 5.2样品承认联络单的发出 采购部发出《样品承认联络单》,准确注明待承认物料的名称,规格型号、数量、供应商名称、使用机型、希望完成时间及申请原因等等,此单由采购部经理批准后连同样品、供应商提供的样品承认书、相关资料,提交开发部,并在《样品承认一览表》上予以注明。研发部自行获取的样品,经确认合格后,应填写《样品承认联络单》。 5.3样品承认 5.3.1研发中心/质量部样品承认工程师,在接到《样品承认联络单》时,当场确定内容

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