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尾矿库(生产)安全隐患排查检查表

尾矿库(生产)安全隐患排查检查表
尾矿库(生产)安全隐患排查检查表

附件7

山西省尾矿库(生产)安全隐患检查表

尾矿库名称

所属地区

检查机构

检查时间

企业基本情况表

尾矿库名称

地址(库址)

企业名称及负责人姓名联系电话

安全管理机构

机构名称

尾矿库主要负责人资质证号分管安全负责人资质证号分管技术负责人资质证号

证照管理发证机关证号有效期至营业执照

土地使用手续

配套矿山

建设项目

情况

预评价报告评价单位备案机关备案时间

安全专篇设计单位审查单位批复时间

验收评价报告评价单位组织单位验收时间

尾矿库在线监测安装使用情况

设计单位使用情况

审查单位审查时间

目录

一、安全管理现状检查 (1)

二、地面安全设施检查 (5)

三、坝体工程检查 (6)

四、排洪防汛检查 (7)

五、排渗设施及在线监测系统检查 (8)

一、安全管理现状检查

序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见

1 证照情况工商营业执照

查各证照有无及其有效

土地使用手续

安全生产许可证

尾矿库主要负责人安全任职资格证书

查各证书有无及其有效

安全管理人员安全资格证

各类特种作业人员的资格证书

2 规章制度1.企业应当建立健全行政领导岗位安

全生产责任制、职能机构安全生产责

任制、岗位人员的安全生产责任制。

查制度建立及落实情况

2.企业应建立健全安全活动日制度、

安全目标管理制度、安全奖惩制度、

安全技术审批制度、危险源监控和安

全隐患排查制度、安全检查制度、安

全教育培训制度、安全办公会议制度、

安全费用提取制度、值班制和交接班

制度等。

查制度制定及落实情况

3.企业应建立输送作业规程、筑坝作

业规程、排水作业规程,各工种操作

规程。

查规程制定及落实情况

3 管理机构建立健全企业安全管理机构;企业应

设立专门安全管理机构,配备专职安

全管理人员。专职安全管理人员不少

于2人,每班必须确保有专(兼)职

安全员在岗。

查安全机构设立和管理

人员配备情况

4 安全生产

承诺制建

逐级签订安全生产承诺书。检查各项承诺书

5 基本图纸1.尾矿库周边环境图;尾矿库平面布

置图;堆积坝纵剖面图;排洪系统纵

剖面图;初期坝断面图;坝高—库容

曲线图;观测设施布置图。

查看各图纸有无及其时

效性

2.企业所具备的各种图纸经企业企业

技术负责人审查,并根据库区发展情

况及时修改、填绘。

查看图纸,询问企业负责

人生产现状,并与图纸进

行对比

6 教育培训1.新进企业作业人员,接受安全教育、

培训的时间不得少于72小时,考试合

格后,方可上岗作业。

查企业培训计划、记录,

随机抽查询问职工

2.所有生产作业人员,每年接受在职

安全教育、培训的时间不少于20小

时。

查企业培训计划及培训

记录

3.采用新工艺、新技术、新设备、新

材料时,应对有关人员进行专门培训。

查企业培训计划及执行

记录

4.调换工种的人员,应进行新岗位安

全操作的培训。

查企业培训计划及培训

记录

5.作业人员的安全教育培训情况和考

核结果,应记录存档。

查培训档案

7 安全投入1.企业应当及时、足额提取安全费用,

并按规定使用。在年度财务会计报表

中,企业应当披露安全费用提取和使

用具体情况。

查是否提取与提取标准,

以及使用情况

2.企业应按有关规定足额存储风险抵

押金(或安全生产责任险)

查是否提取及提取标准

是否符合规定

8 隐患排查

与治理

1.安全生产管理人员应当根据本单位

的生产经营特点,对安全生产状况进

行经常性检查;对检查中发现的安全

问题及隐患,应当立即治理;不能治

理的,应当及时报告本单位有关负责

人。检查及治理情况应当记录在案。

查安全检查记录、隐患排

查治理记录

2.隐患排查治理的制度、整改方案、

排查台账。台账应包含检查人员、隐

患内容、整改措施、检查时间、整改

时限、整改责任人、复查时间、复查

人员、复查结果等内容。

查隐患排查治理制度、整

改方案与排查治理台账

3.对重大危险源应当登记建档,进行

定期检测、评估、监控,并制定应急

预案,告知从业人员和相关人员在紧

急情况下应当采取的应急措施。

查重大危险源档案及处

理情况

9 应急救援1.生产经营单位应当根据有关法律、

法规和技术规范,结合本单位的危险

源状况、危险性分析情况和可能发生

的事故特点,制定相应的应急预案。

查应急预案有无及完整

情况

2.企业应当组织专家对本单位编制的

应急预案进行评审。评审应当形成书

面纪要并附有专家名单,并报安监部

门备案。

查评审意见及备案回执

3.生产经营单位应当制定本单位的应

急预案演练计划,根据本单位的事故

预防重点,每年至少组织一次综合应

急预案演练或者专项应急预案演练,

每半年至少组织一次现场处置方案演

练。

查应急预案演练计划和

执行情况

10 事故处理1.事故发生单位应当按照负责事故调

查的人民政府的批复,对本单位负有

事故责任的人员进行处理。

查负有事故责任的人员

处理情况

2.事故发生单位应当认真吸取事故教

训,落实防范和整改措施,防止事故

再次发生。

查落实防范措施和整改

措施的情况

11 劳动保护1.企业必须为从业人员提供符合国家

标准或者行业标准的劳动防护用品,

并监督、教育从业人员按照使用规则

佩戴、使用。

查劳保用品质量、采购、

发放和使用情况

2.企业应与从业人员签定劳动合同,

说明有关保障从业人员劳动安全、防

止职业危害的事项,以及依法为从业

人员办理保险事项。

查劳动合同和工伤保险

(雇主责任险或安全生

产责任险)

12 外包工程

管理

承包单位应具有施工资质证书、安全

生产许可证;应与承包单位签订安全

生产管理协议。

查资质证书、安全生产许

可证和安全管理协议

13 其他

排查结果分析与评

价根据检查结果,详细分析企业安全管理现状、存在的主要问题,并提出整改要求。

二、地面安全设施检查

序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见

1 尾矿库

附属设施

尾矿库应设置值班室、应急救援物资库、通讯和照明设施、上库道路

等。

现场检查

2 不良地质

作用的治

有危害性的不良地质作用(滑坡、断层、塌岸、溶洞等)的库区应按

设计要求进行治理。

现场检查

3 库区状况尾矿库内严禁违章爆破、采石、建筑,严禁违章尾矿回采、开垦、放

牧等,禁止违章排入外来尾矿、废石、废水和其他废弃物。

现场检查

4 安全警

示标志

在库区周边及库区应按要求设立安全警示标志和安全用语。现场检查

5 上坝道路尾矿库上坝道路应符合《安全专篇》设计要求。现场检查

6 尾矿库

上、下游

及动迁情

尾矿库上、下游及动迁等安全措施符合《安全专篇》的要求。现场检查。

7 其他

排查结果分析与评

价根据检查结果,详细分析地面基本条件、存在的主要问题,并提出整改要求。

三、坝体工程检查

序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见

1 尾矿库

坝体

初期坝上下游坡比应满足规程要求,同时不陡于设计规定的坡度。

查阅设计资料,检查初

期坝。

坝下渗水量正常,水质清澈,无浑水渗出。

检查坝体渗水量和及是

否浑浊。

堆积坡比符合设计要求,不应陡于设计规定。

检查尾矿坝现场,查阅

设计资料下游坡面无严重冲沟、裂缝、塌坑和滑坡等不良现象。检查尾矿坝下游坡面。

堆积坝下游坡面上宜用土石覆盖或用其他方式植被绿化,并可结合排

渗设施每隔6~10米高差设置排水沟。

检查尾矿坝下游坡面有

无绿化和排水沟。

尾矿堆积坝下游坡与两岸山坡结合处设置截水沟。

检查尾矿坝有无截水

沟。

严格按设计要求控制坝体渗润线埋深。

查阅设计资料、渗润线

观测资料、现场检查。

副坝坝高、坝型、上下游坡比应满足设计要求。

现场检查和查看设计资

料。

2 放矿筑坝上游式筑坝法,应于坝前均匀放矿,维持坝体均匀上升,不得任意在

库后或一侧岸坡放矿。

现场检查是否均匀放

矿。

坝体较长时应采用分段交替作业,使坝体均匀上升,应避免滩面出现

侧坡、扇形坡或细粒尾矿大量集中沉积于某端或某侧。

检查尾矿坝现场

每期子坝堆筑完毕,应进行质量检查,检查记录需经主管技术人员签

字后存档备案。

查阅堆坝记录

3 其他

排查结果分析与评

价根据检查结果,详细分析坝体工程基本条件、存在的主要问题,并提出整改要求。

四、排洪防汛检查

序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见

1 排洪防汛

系统

1.防洪标准应满足规程和设计中有关不同等别尾矿库防洪标准的要

求。

查阅设计报告

2.排洪系统现状能否满足设计要求的泄水能力,构筑物有无变形、位

移、损毁、淤堵。

查阅设计资料、检查排

洪设施是否完好

3.在排水构筑物上或尾矿库内适当地点,应设置清晰醒目的水位标

尺,标明正常运行水位和警戒水位。

检查尾矿库有无设置明

显水位标尺

4.汛期前应对排洪设施进行检查、维修和疏峻,确保排洪设施畅通。

根据确定的排洪底坎高程,将排洪底坎以上1.5倍调洪高度内的挡板

全部打开,清除排洪口前水面漂浮物。

现场检查排洪设施和查

阅记录

5.洪水过后应对排洪构筑物进行全面认真的检查与清理,发现问题及

时修复,同时,采取措施降低库水位,防止连续降雨后发生垮坝事故。

查阅检查记录

2 其他

排查结果分析与评

价根据检查结果,详细分析排洪防汛基本条件、存在的主要问题,并提出整改要求。

五、排渗设施及在线监测系统检查

序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见1 排渗设施排渗效果及排水水质情况。现场检查

2 观测系统1.观测项目(内、外部坝体位移、浸润线、库水位、干滩长度、安全

超高、降雨量、库区影像)应齐全完整。

现场检查

2.观测设施应按设计要求施工,观测点数量、位置、编号等应与设计

要求一致。

现场检查

3.保证数据的实时性和有效性。单项或多项对比报警功能正常。应

专门进行资料分析,各数据监测是否无缝结合,并提出资料分析报告。

现场检查、查阅资料4.监测报告和整编资料,应按档案管理规定,及时存档。查阅资料

3 其他

排查结果分析与评

价根据检查结果,详细分析排渗及在线监测基本条件、存在的主要问题,并提出整改要求。

注:1、不涉及项请注明;

2、有需要增加的,可另附页。

隐患排查及各种检查表

安全标准化 八、隐患排查与治理 XXXXXX有限公司

目录序号文件名称 1 安全检查与隐患治理管理制度 2 自评管理制度 3 安全检查计划与实施方案 4 安全检查形式和安全检查的内容 5 综合性安全检查表 6 专业性安全检查表 7 季节性安全检查表 8 节假日安全检查表 9 安全隐患评估、分级、登记情况台帐 10 安全检查隐患整改通知单 11 安全检查隐患整改回复单 12 安全生产重大事故隐患治理档案 13 安全检查隐患整改/验收台账 14 安全标准化绩效考核记录 15 日常性安全检查表

安全检查与隐患治理管理制度 1 目的 进行危害识别,查找不安全因素和不安全行为,提出消除或控制不安全因素的方法和纠正不安全行为的措施,确保有关安全生产的法规、制度得到落实执行,特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司所有部门的生产、服务等活动。 3 职责 3.1 行政部负责本制度的制定和修订;检查安全管理制度和安全台帐、记录的执行情况;负责审查装置开停工方案中安全方案的可行性;有关消防气防法律法规、制度的执行情况。 3.2 生产部负责检查装置生产过程的运行情况;工艺技术安全检查;设备安全检查和有关设备管理制度的执行情况;消防气防设施、器材的状况。 3.3 所有生产岗位员工负责本岗位交接班和班中的巡回检查。 安全检查内容 安全检查主要包括安全管理检查和现场安全检查两部分。 4.1 安全管理检查主要内容: 4.1.1 检查公司领导对安全生产工作的认识,公司领导班子研究安全工作情况的记录、安全委员会工作会议纪要(录)等; 4.1.2 安全职责、安全管理制度等修订完善情况;各项管理制度落实情况;安全基础工作落实情况等; 4.1.3 检查领导和管理人员的安全法规教育和安全生产管理的资格教育是否达到要求;检查员工的安全意识、安全知识教育,以及特殊作业的安全技术教育是否达标。 4.2 现场安全检查主要内容 4.2.1 按照工艺、设备、电气、消防、检维修、工业卫生等专业的标准、规范、制度等,检查生产、施工现场是否落实,是否存在隐患;

关于矿山、尾矿库的安全生产专项整治工作方案

关于矿山、尾矿库的安全生产专项整治工作方案 冶金公司关于矿山、尾矿库安全生产专项整治工作方案的通知 各分公司、各部室: 为进一步深化、巩固安全生产专项整治成果,根据省政府关于在全省继续深入开展安全生产专项整治的总体部署和黎安监发【20**】14号文件要求,特制定公司矿山、尾矿库安全生产专项整治自查工作方案。 一、指导思想和工作目标 以科学发展观为指导,全面贯彻安全第一、预防为主,综合治理的方针,继续深化安全生产专项整治行动,加大安全投入,全面开展安全标准化达标活动,规范管理、规范生产。严格落实隐患排查治理责任,及时消除安全生产事故隐患,提升矿山、尾矿库安全保障能力,有效防范和减少事故,实现安全生产稳定好转。 二、组织领导 此次深化专项整治安全生产隐患行动由公司统一领导,各部室、分公司积极行动,明确责任,详细分工。为做好安全生产隐患专项自查治理工作,确保工作能够深入开展,公司成立隐患专项整治领导组。 组长: 副组长: 成员: 隐患专项整治领导组工作职责: 1、制定隐患专项工作方案、计划。 2、组织开展隐患专项整治工作。 3、对不能及时整改的事故隐患,采取有效的安全防范措施。 4、加大安全投入,保证隐患治理资金到位。 5、指导、监督各单位事故隐患专项整治工作。 6、负责重大事故隐患方案的制定,并对整改治理情况进行监督和验收。 三、时间安排

此次安全生产隐患专项整治行动,自查阶段从20**年5月20日开始,至20**年9月30日结束。分两步实施:第一步,集中排查(5月20日-5月30日);第二步,集中治理(5月30日-9月30日)。 四、检查范围 此次隐患排查治理专项行动的范围主要包括:矿山、尾矿库、选场、炸药库、油库、化验室、材料库、排渣场、重点设备设施等生产作业场所。 五、检查重点 (一)矿山自查的主要内容 1、安全生产责任制落实情况:重点是检查是否层层分解落实了安全生产责任。 2、安全生产规章制度落实情况:重点是检查落实领导带班下井制度、事故隐患排查治理制度、重大危险源监控制度、安全教育培训制度、职业危害预防制度、生产安全事故报告和应急管理等制度及执行情况,劳动防护用品佩戴及使用情况。 3、地表现场情况:重点检查排碴场制度是否落实、倒碴是否按规范要求实施、重点设备、设施及办公区、值班室、洞口、职工生活居住环境落实防汛、防火灾等安全措施落实情况。 5、矿山井下通风排查重点是:井下通风系统、局部通风、通风设备设施、独头掘进的风速、风量、风质。 6、提升运输排查重点是:防坠设施、安全保护装置、一坡三档、钢丝绳检测以及日常维护保养、检查。 7、机电设备排查重点:防护装置、防护措施、接地保护、检修保养记录、安全标志、线路管理、消防、防排水设施等。 8、采掘排查重点是:安全通道、照明线路、安全防护设施、采场高度、行人天井、防坠设施、作业面隐患排除及现场准入签证单执行情况等。 9、装运排查重点:运输车辆、漏斗放料、二次爆破、溜井勾料、车辆净化装置、倒料场阻车设施等。 10、民爆排查重点:储存、领取、使用、清退等各项手续;现场爆破作业、临时存放、警戒工作;库内消防、人员值班、通讯监控设施等。 11、排渣场排查重点:排渣场的高度、台阶、反坡度、车挡或渣挡安全防护措施等。

非煤矿山安全隐患排查检查表.doc

非煤矿山安全隐患排查检查表 表 1地下开采非煤矿山诊断式安全查检表 被检查单位名称: 所在市、县(市、区): 一、安全管理检查 序检查项 检查内容检查方法检查结果检查人备注号目 采矿许可证、安全生产许 可证、工商营业执照、民 用爆炸物品使用许可证查看相关证 (爆破作业单位许可证)照 1 证照齐在有效期内,名称是否一 全致。 生产经营单位主要负责 查各证书有人、安全管理人员安全资 无及其有效格证、各类特种作业人员 性 的资格证书。 企业设立安全生产管理 机构或配备专职安全生查设置安全 产管理人员,人员配置是机构和管理 2 管理机 否符合省政府第 260 号令人员文件 规定。 构 安全生产管理人员应由 有关主管部门对其安全查人员资格 生产知识和管理能力考证书等 核合格后方可任职。 是否至少配备中级以上 技术人 职称、本科以上文化水平查资格证书、 3 且具有三年以上工作经任命文件或 员配备 验的采矿、地测、机电专聘书 业技术人员各 1 名。 建立健全主要负责人、分 4 规章制管负责人、安全管理人查制度建立度员、职能部门、岗位安全及落实情况生产责任制。

制定危险源监控和安全 隐患整改制度、安全检查 制度、安全教育培训制 度、设备安全管理制度、 生产安全事故管理制度、查制度建立职业危害预防制度、安全及落实情况生产档案管理制度、安全 奖惩制度、安全费用提取 制度、领导下井带班制度 等。 新进矿山的井下作业职 查企业培训工,接受安全教育、培训 记录、档案,的时间不得少于72小 随机抽查询时,考试合格后,方可上 问矿工 岗作业 5 安全培所有生产作业人员,每年查企业培训训接受在职安全教育、培训计划、记录及的时间不少于 20 小时。档案 矿山采用新工艺、新技 查企业培训术、新材料、新设备,对 计划、记录及从业人员进行专门的安 档案 全生产教育和培训。 矿山特种作业人员必须 安全培 按照国家有关规定经专查特种作业 5 门的安全作业培训,取得人员现场持 训 特种作业操作资格证书,证上岗情况 方可上岗。 矿山企业安全生产费用 提取和使用是否符合《企 查提取及使安全投业安全生产费用提取和 6 用计划、落实 入使用管理办法》(财企 情况 [2012]16 号)及鲁财企 [2012]8 号文件要求。 查阅《矿山初步设计》及开采设 7《安全设施设计》等有关计 资料。 安全评查阅安全生产现状评价 8 价等有关资料。查开拓、开采是否在设计范围及符合性 查对评价问题的整改情况

安全隐患排查计划与检查表

安全隐患排查计划及检查表 1.总则 公司为了加强事故隐患监督管理,防止和减少事故发生、保障公司员工生命及公司财产安全,根据安全生产法等法律、行政法规和国家安全生产监督管理总局令第16号《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的相关规定,以及公司自身生产现场危险源情况和风险情况,制定本计划。 2.计划内容 2.1主要危险源及风险概况 根据《企业职工伤亡事故分类》、《生产过程危险和有害因素分类与代码规定》相关规定,本单位可能发生的事故类型如下:火灾爆炸、泄漏、灼烫、锅炉爆炸、容器爆炸、灼烫、机械伤害、中毒窒息、起重伤害、触电伤害、热辐射、高温中署、车辆伤害、粉尘伤害、物体打击、高处坠落、噪声危害、淹溺等。 厂区范围内,主要安全控制点为: 。。车间、。。车间、。。车间(按照企业实际情况填写)。 厂区范围内,主要的危险源分布及风险情况,详见表2-1 (按照企业实际情况填写) 2.2安全隐患排查检查计划 安全隐患排查检查主要分为:专业安全检查、厂级综合性安全检查、车间综合性安全检查、日常安全检查4大类,拟检查计划详见表2-2 表2-2安全隐患排查检查计划表

2.3计划实施保障 2.3.1安全隐患排查机构及人员职责 为确保安全隐患排查工作持续有效,规范地正常进行,安全生产委员会下设安全隐患排查工作领导小组,组长:由公司担任,副组长:由安全主任和各部门或车间主管担任,组员:由各班组长组成。2012年安全隐患排查工作领导小组人员及职责详见表2-3。

2.3.2安全隐患排查计划实施管理规定 1) 未按规定组织隐患排查的,对责任人处罚100元。 2)隐患排查发现问题,未及时制定整改计划、方案未及时整改的,对责任人处罚100元。3)未按规定报送隐患排查资料的,对责任人处罚50元/次。 4)未按规定收集隐患排查检查过程情况记录、图片表单资料的,对责任人处罚50元/项。 5)对安全隐患排查工作突出,成绩显著的,给予奖励100~300元/人。 3.相关表单 3.1 表3-1 《厂级综合性安全检查表》 表3-1厂级综合性安全检查表

安全隐患排查计划及检查表

安全隐患排查计划及检查表 1.总则 公司为了加强事故隐患监督管理,防止和减少事故发生、保障公司员工生命及公司财产安全,根据安全生产法等法律、行政法规和国家安全生产监督管理总局令第16号《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的相关规定,以及公司自身生产现场危险源情况和风险情况,制定本计划。 2.计划内容 2.1主要危险源及风险概况 根据《企业职工伤亡事故分类》、《生产过程危险和有害因素分类与代码规定》相关规定,本单位可能发生的事故类型如下:火灾爆炸、泄漏、灼烫、锅炉爆炸、容器爆炸、灼烫、机械伤害、中毒窒息、起重伤害、触电伤害、热辐射、高温中署、车辆伤害、粉尘伤害、物体打击、高处坠落、噪声危害、淹溺等。 厂区范围内,主要安全控制点为: 、、。)(。车间按照企业实际情况填写。。。车间。车间。厂区范围内,主要的危险源分布及风险情况,详见表2-1 表2-1危险源分布表)(按照企业实际情况填写 2.2安全隐患排查检查计划 安全隐患排查检查主要分为:专业安全检查、厂级综合性安全检查、车间综合性

安全检查、日常安全检查4大类,拟检查计划详见表2-2 .

计划实施保障2.3 安全隐患排查机构及人员职责2.3.1为确保安全隐 患排查工作持续有效,规范地正常进行,安全生产委员会下设安全隐患由安全主任和各部门或车间主管担副组长:由公司组长:担任,排查工作领导小组,2-32012任,组员:由各班组长组成。年安全隐患排查工作领导小组人员及职责详见表。. . 2.3.2安全隐患排查计划实施管理规定 1) 未按规定组织隐患排查的,对责任人处罚100元。 2)隐患排查发现问题,未及时制定整改计划、方案未及时整改的,对责任人处罚100元。 3)未按规定报送隐患排查资料的,对责任人处罚50元/次。 4)未按规定收集隐患排查检查过程情况记录、图片表单资料的,对责任人处罚50元/项。 5)对安全隐患排查工作突出,成绩显著的,给予奖励100~300元/人。 3.相关表单

矿山安全隐患排查制度标准版本

文件编号:RHD-QB-K4900 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 矿山安全隐患排查制度 标准版本

矿山安全隐患排查制度标准版本操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 为进一步落实各级安全生产责任制,加强事故隐患排查,及时消除各级、各类事故隐患,预防事故的发生,根据公司安全管理实际情况,特制定事故隐患管理制度。 一、事故隐患排查类别: 1、公司领导、部门领导下井所查的事故隐患; 2、分公司领导、科室领导下井所查的事故隐患; 3、各业务部室(科室)的管理人员所查的事故隐患; 4、专职安全人员现场检查、巡查所查的事故隐

患; 5、上级部门及领导所查的事故隐患。 二、事故隐患的级别: 根据事故隐患可能造成的危险程度和事故隐患整改的难度,将事故隐患分为四级: A级隐患为特大隐患,在公司范围内不能立即解决的,需请有关专家研究商讨制定解决方案的隐患。 B级隐患为重大隐患,指分公司无能力解决需要公司有关部门制订整改方案协助解决的隐患 C级隐患为较大隐患,指车间无能力解决需要分公司在一定期限内能够解决整改的隐患。 D级隐患为一般隐患,指作业现场存在的在车间范围内能够当班及时整改的隐患。 三、事故隐患分级管理规定: 一般事故隐患由分公司当班车间主任负责落实整

改,由当班安全员监督整改。 较大事故隐患由分公司组织落实整改,由安全科监督整改。 重大事故隐患由分公司和相关部室落实整改,由公司安全部监督整改。 特大事故隐患由公司聘请有关专家研究制定解决方案,由公司组织实施,安委会监督整改。 四、事故隐患整改技术措施的制定: (1)矿山采掘、通风、提升运输、供配电、防排水、采空区处理等安全技术措施由生产部负责制定整改方案,并现场负责指导整改。 (2)尾矿库、选场的整改措施,由技术部负责制定整改方案,并指导、监督落实整改。 (3)矿山重点设备设施(如通风、供风、提升、运输、防排水、供配电等)定期监测、检修;安

施工现场安全隐患排查治理检查表

《施工现场安全隐患排查治理检查表》 1:安全生产责任制:(1)项目各岗位安全生产责任制已建立 (2)履行责任制交底签字手续 (3)制定对责任制的考核奖惩制度或办法 (4)有考核记录 2:安全操作规程:(1)项目部制定各工种或各分部工程安全技术操作规程 (2)操作规程在作业部位进行悬挂 3:目标管理:(1)制定了安全及文明施工与环境保护管理目标 (2)并对目标进行有效分解 4:施工组织设计:(1)在施工组织设计中有针对工程特点的安全技术措施 (2)对专业性强、危险性大的作业项目编制了专项施工方案 (3)编制了应急救援预案 (4)履行编制、审核、批准的程序,并经总监理工程师签字认可 5:安全技术交底:(1)作业人员进场综合安全技术交底 (2)在施工方案的基础上进行安全技术交底 (3)对操作者的安全注意事项进行安全技术交底,交底要有针对性, 双方签字确认 6:安全检查:(1)制定定期安全检查制度 (2)按定期安全检查制度的时间和内容进行安全检查并进行记录 (3)对检查出的隐患制定措施,定人定时进行有效整改,并记录 7:安全教育:(1)建立三级安全教育卡,并按现场人员名册填写 (2)经常性安全教育情况 (3)各工种及变换工种的安全操作技能等安全教育情况 8:班组活动:(1)分班组的安全活动记录 9:持证上岗:(1)项目经理、安全员持安全生产知识考核合格情况,安全员的配备 符合要求 (2)特种作业人员名册及与之对应的上岗证复印件,特种作业人员无 过期情况。其他操作工由企业培训发证上岗建立档案。

10:工伤事故:(1)建立伤事故档案,填写《伤亡事故月报表》,发生伤亡事故的按规 定上报 11:安全标志:(1)按平面布置安全标志 (2)安全文明施工实施细则履行了审批手续 (3)安全标志有专人维护与管理 12:应急救援预案建立及演练:(1)应急救援预案有编制审核批准手续 (2)应急救援预案内明确组织机构通讯方式、物资设备等 (3)应急救援预案在现场显著位公示 (4)演练情况

尾矿库安全巡查管理制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD599 尾矿库安全巡查管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

尾矿库安全巡查管理制度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、尾矿库安全检查组织形式分为公司级、车间(选厂)级、班组级安全检查及定期观测等,负责检查的人员由工程技术人员、管理人员及尾矿工担任,必须严格履行岗位职责,并做好相关检查记录。 2、安环部负责尾矿库的安全监督管理及组织公司级安全检查,地质测量部负责组织尾矿库的定期监测,选矿厂负责尾矿库日常管理及组织车间级检查,尾矿工负责尾矿库的日常检查。 3、公司级检查:由安全环保部负责,地质测量部、选矿厂、机动能源部、基建部参加,每月一次,主要检查内容有尾矿排放与筑坝、库水位控制与防汛、尾矿库防洪安全检查、尾矿库排水构筑物安全检查、尾矿坝安全检查(检查表见附表1)。 4、选矿厂检查:由选厂负责。选厂分管尾矿库厂长、工程技术人员、管理人员参加。主要检查内容有尾矿输送,排放与筑坝、库水位控制与防汛、尾矿库防洪安全检查、尾矿库排水构筑物安全检查、尾矿坝安全检查(检查

季节性隐患排查检查表

季节性(夏季)隐患排查表 检查单位:检查人员:检查时间:审核人: 检查项目序号检查标准检查方法符合不符合处理措施 防洪防汛1 是否建立防洪防汛工作领导小组,落实工作职责。应成立防洪防汛工作领导小组,明确工作职责。 2 是否制定防洪防汛应急救援预案,并进行演练。制定防洪防汛应急救援预案,并进行演练。 3 是否对员工进行宣传、教育。应进行防洪防汛知识宣传、教育。 4 是否制定值班制度,明确值班人员及其职责。制定值班制度,明确值班人员及其职责,加强巡视检查, 发生灾情能及时上报。 5 是否定期对房屋建筑、仓库、设备设施等进行检 查。 定期对房屋建筑、仓库、设备设施等进行检查,做好查 漏补缺工作,做好防洪防汛前的准备。 6 汛期前,是否对雨水、污水管道及其他排污管道 进行疏掏、清障和维护。 在汛期前,要对雨水、污水管道及其他排污管道进行排 查、疏通、清障和维护,确保汛期安全。 防雷 防静电7 生产设备设施、厂区建筑等防雷接地或防静电设 施是否完好。 定期对生产设备设施、储罐、库区建筑等防雷接地或防 静电设施进行检测。 防暑降温 8 是否对员工进行防暑降温知识宣传、教育。对员工进行防暑降温知识宣传、教育。 9 高温作业场所的通风、降温、是否处于良好状态。高温作业设备的通风、降温应有效、可靠。 10 对高温作业人员,是否提供合乎卫生要求的饮料 及防治中暑药品。 对高温作业人员,应提供合乎卫生要求的饮料和防治中 暑药品。 检查考核意见: 检查负责人:

季节性(冬季)隐患排查表 检查单位:检查人员:检查时间:审核人: 检查项目序号检查标准检查方法符合不符合处理措施 防火防爆防中 毒 1 消防组织、规章制度与消防安全责任制组织、制度是否健全;消防安全责任制是否落实到个人。 2 库内消防设施是否齐全、符合规定。重点部位防 火措施是否完善、有关人员要具备防火灭火能力。 全库消防系统要完好,灭火器材要充足,布置要合理。 有关人员能够针对不同的火情,正确的操作消防系统。 3 化学品是否有毒、易燃、易爆或者是使用时产生 有毒、有害的副产物 是否严格管理,存放场所符合要求并标识。对化学品的 放置场所与使用场所的通风设施进行检查。使用过的废 料要按照标准的处理方法进行处理。 防冻凝防积雪防滑 4 各部门对设备管道、阀门及仪表伴热的保温情况 进行查看,做好防冻防凝工作。 检查库区内供水管道完好情况,管道、阀门应无跑、冒、 滴、漏等现象,防止温度过低,管道结冰,堵塞管道。 5 对各楼梯、钢制斜扶梯和各操作平台进行认真检 查,看有无结冰现象,有无积雪,以防滑到或高 处坠落事故的发生。 扶梯、钢制斜扶梯和各操作平台无结冰现象、清理积雪, 以防滑到或高处坠落事故的发生。 防雷防静电 6 生产设备设施、库区建筑等防雷接地或防静电设 施是否完好。定期对生产设备设施、储罐、库区建筑等防雷接地或防静电设施进行检测。 检查考核意见: 检查负责人:

尾矿库专项整治隐患排查表

附件2尾矿库专项整治隐患排查表企业名称 尾矿库名称 地址 政府监管部 门法定代表人及联系方式 安全生产许可证号安全负责人及联系方式 库类型□山谷型□傍山形□平地型□截河型 筑坝方式□上游式□下游式□中线式安全度 设计库容万立方米设计总坝高米库等别设计服务年限 排洪方式初期坝高米初期坝长米初期坝外坡比 库区尾矿库是否为“头顶库、三边库” 库区范围内是否存在违章爆破、采石和建筑,违章进行尾矿回采、取水,外来尾矿、废石、废水和废弃物排入,放牧和开垦等。 尾矿坝初期坝(拦挡坝)上下游坡比是否满足规范要求,且不陡于设计规定的坡比。 初期坝(拦挡坝)为透水坝外坡渗水量及水质是否清澈并满足安全要求;初期坝为不透水坝,是否存在渗漏。注根据实际坝型二者选其一判定。 初期坝(拦挡坝)坝体的位移量变化是否均衡,无突变现象,且应逐年减小,满足设计及规范要求。 尾矿堆积坝筑坝材料是否符合设计要求或改用其他材料无负面影响的。注:有些子坝的堆积材料发生变化,但无负面影响,如废石筑坝、山皮土筑坝。 堆积坝坝面是否有浸润线溢出,即堆积坝面有湿片、沼泽化现象。 堆积坝外坡整体坡比陡于1:3.0或堆积坝外坡坡比陡于设计缓于1:3.0的,经稳定计算其抗滑稳定性系数不能满足规范要求的。 尾矿坝浸润线埋深是否满足规范及设计控制最小浸润线埋深的要求。 坝体是否出现贯穿性横向裂缝的。 尾矿坝是否按设计或规范要求设置坝面坝肩排水沟。

尾矿坝下游坡是否严格按设计要求进行护坡及绿化。注采用废石筑坝的无需进行绿化。 尾矿坝下游坡面是否存在有冲沟、裂缝、塌坑和滑坡等不良现象。 尾矿湿排上游式放矿是否采用坝上均匀分散放矿,使坝体均匀上升,避免滩面出现侧坡、扇形坡或细粒尾矿大量集中沉积于某端或某侧。 尾矿排矿(干排)是否严格按设计要求进行尾矿排放。 尾矿库筑坝是否严格按设计筑坝方式修筑子坝。 防洪排水系统尾矿库库区是否无排水或尾矿库防洪排水设施未严格按设计要求修筑,且无法满足防洪排水要求。 汛期湿排尾矿库正常运行时尾矿沉积滩坡度及干滩长度是否满足设计要求,无法满足时通过调洪演算确定是否满足防洪需要的;干排尾矿库调洪库容是否满足设计要求。(二者选其一) 库区排水设施停止使用,是否严格按设计要求进行封堵,并保留施工监理资料。 尾矿库排水设施是否存在提前加盖挡板(盖板)的,造成尾矿库排水设施无法正常泄洪,防洪排水设施是否存在损坏、坍塌、淤堵等不能正常运行的状况。 尾矿库库区是否存在采用机械排水的。 监测设施尾矿坝是否严格按设计要求设置人工观测设施,包括(坝体位移、浸润线、库水位、干滩长度),并形成相应的观测记录存档。三等及三等以上尾矿库除设置人工监测设施外是否还设置在线监测设施,包括(位移、浸润线、库水位、干滩长度、视频、降雨量等),且在线监测设施运行是否正常。 存在 突出 问题 执法 措施 与建议 检查人(签字):被检查单位负责人(签字):注:一式三份,一份检查单位存档,一份送被检查单位,一份送直接监管行政部门

安全隐患排查记录表

项目部安全隐患排查表 工程名称:吉利南充新能源商用车研发生产项目排查日期: 2016年 8月 28日排查项目存在隐患或问题部位落实整改人整改时间复查情况复查人签字 安全生产责任落实情况是否明确了项目部负责人、安全管理人员安全生产责任是否明确项目部负责人、各部门安全生产责任并定期考核是否按规定配足够的专职安全管理人员 是否制定了各工种安全技术操作规程 目标管理是否制定了安全管理目标 是否进行安全责任目标分解是否制定了责任目标考核规定是否有考核记录和结论 文明施工施工现场警示标志、标牌是否齐全 场地四周排水是否通畅,有无大面积积水,泥浆是否外溢。材料堆放是否整齐,是否按规定位置堆放,是否影响消防通道。 施工现场大门出口有无洗车设备,是否在正常使用 安全技术交底是否制定了安全技术交底制度 是否全面正确对各分部分项进行安全技术交底且有资料 安全检查是否建立了项目部等各级生产检查制度 是否对日常工程项目进行安全生产检查 是否建立了本项目安全生产专项整治自查台账

排查人:公司负责人: 排查项目存在隐患或问题部位落实整改人整改时间复查情况复查人签字 安全检查是否对检查出的隐患按整改责任人、整改资金,按时整改 等“五落实”原则进行整改 / 安全教育制定安全教育培训制度 建立安全教育培训档案 严格进行了新入场工人的入场教育和班组教育严格执行了培训合格上岗制度 消防安全是否建立了消防安全管理制度 是否落实了安全管理制度 重要部位消防栓是否齐全有效,(配电箱边、木工棚、材料堆场、生活区等部位) 临时用电用电系统是否采用TN-S系统 总配、分配是否重复接地,接地线径是否符合规范标准 保护接零、工作零线有无混接,所有用电设备是否接上保护零线 用电设备是否从开关箱接出,是否为三级用电,三级保护,是否做到一级一箱一闸一保护 漏保有无失灵,是否匹配,闸刀、熔断器是否损坏 配电箱是否有防雨措施 配电线路是否按规定布设,是否有私拉乱接现象 电焊机是否有二次降压装置 配电箱安放位置是否满足接线要求 模板钢管扣件是否有检验报告,壁厚是否超过3.0,是否有孔洞,

隐患排查各项检查表

厂内机动车辆安全检查表检查单位检查日期检查人员 项目序 号 检查内容 检查方 法 检查结果 符 合 不符合及主要 问题 整改要 求 整改结 果 车辆情 况1 使用、维护、修理和自检记录。查现场 2 车辆刹车、离合器性能是否良好。查现场 3 方向盘灵活、可靠性。查现场 4 燃油、机油箱是否漏油。查现场 5 车辆照明系统是否正常。查现场 6 车辆性能符合技术要求。查现场 7 车辆事故记录。查记录 人员情 况8 驾驶人员是否熟练驾驶,是否熟悉厂内交通规定。查现场 9 人员是否熟悉厂内交通情况,包括路口、转弯等处。查现场 10 驾驶人员是否熟悉上下班人流集中区域。查现场 11 企业应每年定期接受当地劳动监察部门对机动车辆进行年检,应建 立年检制度。 查现场 查记录 检查单位负责人:复查人: 锅炉安全检查表

检查单位检查日期检查人员 检查项目序 号 检查内容检查方法 检查结果 符合 不符合及 主要问题 整改要求整改结果 证件1 有锅炉的产品合格证查资料 2 有锅炉使用登记证,并保存完好方便查阅查资料 3 司炉工有操作资格证,证书级别与锅炉容量相符合查证件 安全阀4 安全阀铅直安装,并装在锅筒的最高位置查现场5 安全阀装设排气管,排气管直通安全地点,保证排气畅通,排气管应予以固定, 排气管上不允许装设阀门。 查现场6 在用锅炉的安全阀每年至少校验一次,校验后加铅封查记录 水位计7 水位计装在便于观察的地方,并有照明查现场 8 水位计有指示最高、最低安全水位和正常水位的明显标志(红杠)。查现场9 水位计的下部分可见边缘比最低安全水位至少低25mm,上部可见边缘比最高安全 水位至少高25mm,正常水位在水位表中间 查现场 10 水位计清晰显示正常水位,每班至少冲洗一次,防止出现假水位查现场 11 水位计无泄漏查现场 12 水位计与锅筒之间的汽水连接管上装有阀门,锅炉运行时阀门必须处于全开位置查现场 13 水位计与锅筒之间的汽水连接管内径不小于18mm,水位表玻璃管的内径和阀门的 流道直径不小于8mm 查现场 压力表14 蒸汽锅炉压力表必须与锅筒蒸汽空间直接相连查现场 15 额定蒸汽压力小于2.5Mpa的锅炉,压力表精确度不低于2.5级查现场 16 压力表表盘刻度极限值为工作压力的1.5~3倍,最好选用2倍查现场 17 压力表表盘直径不应小于100mm 查现场 18 压力表设在便于观察和吹洗的位置,并防止受到高温、冰冻和震动的不良影响查现场 各部状态19 各部状态锅炉炉墙无漏烟、漏风现象,负压燃烧查现场 20 炉内水垢在1.5mm以下查现场 21 炉体无松动、腐蚀、变形查现场 22 烟、风、汽、水管道、阀门无泄漏查现场 23 受热面无变形、过热现象查现场 24 扶梯、走台符合要求查现场 25 各种温度、压力仪表完好、可靠查现场 26 炉排运转正常,无刮卡现象查现场

双体系隐患排查检查表.docx

安全检查纪录 编制单位:山东东都新材料科技有限公司 2017 年度

综合安全检查表 检查时间:年月日受检查部门(车间): 检查人签名: 检检查与处理结果 序查 检查标准内容检查方法 号项不符 符合处理结果目合 工作场所必须佩戴 劳动防护用品现场查看 作 业工作人员精神饱满, 1 人无异常现场查看 员 工作人员无“三违” 现象发生现场查看 未经安全教育培训 安 合格的从业人员不查看证 2 全 得上岗作业件、记录 生

产 操作工遵守公司安 全生产规章制度和 操作规程 , 服从管理现场查看 安全会议情况是否 落实查看记录 查看记 录,人员安全培训是否实施询问 隐患治理是否落实查看记录 消防器材管理良好,查落实情 点检正常,无缺损。况消 防 3动火作业经过审批。查看记录管 理 人员疏散通道通畅, 无堵塞。现场查看4设现场查看设施设备禁止带病

备运转 设 施设备设施应当定期 维护检查查看记录 压缩机运行状况现场查看 生产现场设备设施、 电线电缆、气路管道 是否有序现场查看 作人员工作区域、通行 业 区域是否有效现场查看7 环 境进入生产厂区车辆 是否按要求停放现场查看 安全消防职业卫生 标志是否齐全现场查看 综政府、公司安全指示看台帐记8 文件及时落实录合

管 及时完成安全目标看台帐记 理 任务录 按计划开展安全标看台帐记 准化体系运行活动录 加强应急管理,开展看台帐记 应急演练。录 9其他 电气设施设备设施安全检查表 检查人:检查时间: 对变、配电安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以目的 及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全,使企业符合《企业安全生产标准化评定标准》的要求。 按照《食品行业安全生产标准化评定标准》的要求认真检查,不放过任何要求可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理,暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施,并立即向安全环保处或公司领导报告。

安全隐患排查计划及检查表

安全隐患排查计划及检查表 1.总则 公司为了加强事故隐患监督管理,防止和减少事故发生、保障公司员工生命及公司财 产安全,根据安全生产法等法律、 行政法规和国家安全生产监督管理总局令第 16 号《安全 生产事故隐患排查治理暂行规定》的相关规定,以及公司自身生产现场危险源情况和风险 情况,制定本计划。 2.计划内容 2.1 主要危险源及风险概况 根据《企业职工伤亡事故分类》 、《生产过程危险和有害因素分类与代码规定》 相关规 定,本单位可能发生的事故类型如下:火灾爆炸、泄漏、灼烫、锅炉爆炸、容器爆炸、灼 烫、机械伤害、中毒窒息、起重伤害、触电伤害、热辐射、高温中署、车辆伤害、粉尘伤 害、物体打击、高处坠落、噪声危害、淹溺等。 厂区范围内,主要安全控制点为 : 。。车间 、。。车间 、。。车间 ( 按照企业实际情况填写 ) 。 厂区范围内,主要的危险源分布及风险情况,详见表 2-1 表 2-1 危险源分布表 ( 按照企业实际情况填写 ) 危险有害因素 火 锅 容 机 中 起 触 高 车 粉 物 高 噪 灾炉器泄灼械毒重电 热 温辆尘体处声淹 爆爆爆漏烫伤窒伤伤 辐 中伤危打坠危溺 炸 炸 炸 害息害害 射 分布场所 署害害击落害 。。车间 。。车间 机修车间 ● ● ● 锅炉房 ● ● ● ● ● ● 配电房 ● 综合楼 ● 厂区道路 ● 2.2 安全隐患排查检查计划 安全隐患排查检查主要分为:专业安全检查、厂级综合性安全检查、车间综合性安全 检查、日常安全检查 4 大类,拟检查计划详见表 2-2

隐患排查项目现场检查表

咸宁安宁注册安全工程师事务有限公司 隐患排查项目现场检查表 编号:记录编号: 年月日年月日

国务院安委会办公室关于贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》精神进一步加强非煤矿山安全生产工作的实施意见 国务院安全生产委员会办公室 国务院安委会办公室关于贯彻落实 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》 精神进一步加强非煤矿山安全生产工作的实施意见 安委办〔2010〕17号 各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产委员会,国务院安全生产委员会各有关成员单位,有关中央企业: 为认真贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号,以下简称《通知》)精神,进一步加强非煤矿山安全生产工作,促进非煤矿山安全生产形势持续稳定好转,现提出如下实施意见: 一、总体要求和工作目标 1.坚决贯彻《通知》精神和党中央、国务院关于加强安全生产工作的一系列重要指示和决策部署,以有效遏制非煤矿山重特大事故的发生和继续降低事故总量为目标,以深化安全生产“三项行动”、“三项建设”为抓手,进一步完善措施,突出预防为主、加强监管、落实责任,大力推进企业安全生产主体责任落实,大力推进打非治违、整顿关闭、资源整合、技术进步、强基固本等各项工作,大力推进安全生产长效机制建设,力争到2013年底,大中型金属非金属矿山达到安全标准化三级以上水平、所有金属非金属矿山和尾矿库达到安全标准化五级以上水平,露天矿山(不含型材矿)全部采用中深孔爆破、机械铲装、机械二次破碎技术和装备,金属非金属地下矿山(以下简称地下矿山)全部安装使用监测监控、人员定位、紧急避险、压风自救、供水施救和通信联络系统,三等以上尾矿库全部安装全过程在线安全监控系统,矿山企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员持证上岗和从业人员先培训后上岗制度得到全面落实。通过努力,力争到2013年底,使非煤矿山生产安全事故死亡人数控制在1000人以内,重特大事故得到有效遏制,安全生产形势进一步稳定好转。 二、全面加强非煤矿山企业安全基础管理 2.健全完善企业安全生产责任制和各项规章制度。非煤矿山企业要建立健全以法定代表人负责制为核心的各级安全生产责任制。在此基础上,要健全完善安全目标管理、矿领导下井带班、安全例会、安全检查、安全教育培训、生产技术管理、机电设备管理、劳动管理、安全费用提取与使用、重大危险源监控、安全生产隐患排查治理、安全技术措施审批、劳动防护用品管理、职业危害预防、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理等制度,以及各类安全技术规程等。 3.建立健全企业安全管理机构。非煤矿山企业要设立专门安全管理机构,配备专职安全管理

隐患排查工作检查表(最全版,超全)

隐患排查工作记录 企业名称地址 企业基本情况 员工人数: 建筑物名称: 产生爆炸性粉尘场所: 使用易燃易爆物质的场所: 储存易燃易爆物质的场所: 人员密集场所(同一时间容纳30人): 平面布置简图:(可要求企业提供平面图,至少要有厂区的总平面图)

一重大事故隐患排查 序号排查内容是否 符合 问题描述 1厂房、库房不应采用木板、可燃材料芯板等作为区域分隔或隔层 2涉氨企业(使用、制冷设备)应有喷淋、报警联锁、自动控制装置、氨管线严禁跨越、穿过人员密集区 3厂房、库房、宿舍、办公楼等应有消防车通道(尽头式或环形) 4厂房、库房内不应有电气线路混乱或乱接乱搭或老化严重现象,配电房内电气线路不应混乱,应有接地系统 5不应有厂房、仓库与员工宿舍合用同一座建筑物,或在厂房、仓库内住人,建筑物楼顶有住人房间等现象 6易爆性粉尘:(1)金属(如镁粉、铝粉);(2)煤炭(如活性炭和煤);(3)粮食(如小麦、淀粉);(4)饲料(如血粉、鱼粉);(5)合成材料(如塑料、染料);(6)家副产品(如棉花、烟草);(7)林业品(如粉纸、木粉)等粉尘严重,治理效果差或不能治理,而且电气设备不是整体防爆的,应列为重大隐患 7喷涂、调漆、粉末喷涂等场所应进行有效分隔,电气设备及线路应是整体防爆的 8不应有临时搭建建筑影响消防救援情况 9锅炉房、油罐、空压机储气罐等危险性较大的设备应单独布置,不应设置在厂房、仓库、宿舍、办公楼内 10危险化学品仓库储量≥5t,应独立设置并与建筑间保持足够的防火距离 11现场发现的其他危害较大(可能发生群死群伤)的隐 患 二生产厂房和作业场所建筑物 序号排查内容是否 符合 问题描述 1 厂房的耐火等级符合《建筑设计防火规范》的要求 2 仓库的耐火等级符合《建筑设计防火规范》的要求 3 甲、乙类生产场所(仓库)不应设置在地下或半地下 4 员工宿舍严禁设置在厂房内 5 办公室、休息室设置在丙类厂房内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口,如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。 6 厂房内设置中间仓库时,应靠外墙设置,其储量不宜超过1昼夜的需要量;甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.5h的不燃烧性楼板与其他部位分隔。 7 员工宿舍严禁设置在仓库内。

隐患排查及各种检查表

安全标准化隐患排查与治理 什邡市浴龙木制品

目录

安全检查与隐患治理管理制度 1 目的 进行危害识别,查找不安全因素和不安全行为,提出消除或控制不安全因素的方法和纠正不安全行为的措施,确保有关安全生产的法规、制度得到落实执行,特制定本制度。 2 适用围 本制度适用于公司所有部门的生产、服务等活动。 3 职责 3.1 行政部负责本制度的制定和修订;检查安全管理制度和安全台帐、记录的执行情况;负责审查装置开停工方案中安全方案的可行性;有关消防气防法律法规、制度的执行情况。 3.2 生产部负责检查装置生产过程的运行情况;工艺技术安全检查;设备安全检查和有关设备管理制度的执行情况;消防气防设施、器材的状况。 3.3 所有生产岗位员工负责本岗位交接班和班中的巡回检查。 安全检查容 安全检查主要包括安全管理检查和现场安全检查两部分。 4.1 安全管理检查主要容: 4.1.1 检查公司领导对安全生产工作的认识,公司领导班子研究安全工作情况的记录、安全委员会工作会议纪要(录)等; 4.1.2 安全职责、安全管理制度等修订完善情况;各项管理制度落实情况;安全基础工作落实情况等; 4.1.3 检查领导和管理人员的安全法规教育和安全生产管理的资格

教育是否达到要求;检查员工的安全意识、安全知识教育,以及特殊作业的安全技术教育是否达标。 4.2 现场安全检查主要容 4.2.1 按照工艺、设备、电气、消防、检维修、工业卫生等专业的标准、规、制度等,检查生产、施工现场是否落实,是否存在隐患; 4.2.2 检查公司各部门和个人的安全职责是否落实,检查员工是否认真执行各项安全生产纪律和操作规程; 4.2.3 检查生产、检修、施工等直接作业环节各项安全生产保证措施是否落实。 4.3 安全检查形式 安全检查主要有综合性检查、日常检查和专项检查等形式。 4.3.1 综合性检查 综合性安全检查是以落实岗位安全责任制为重点,各专业共同参与的全面检查,公司每季度组织检查一次;生产装置每月组织一次。 4.3.2 日常检查 日常检查包括班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查,以及公司工艺、设备、安全等专业技术人员的经常性检查。各岗位应严格履行日常检查制度,特别应对关键装置要害部位的危险点源进行重点检查和巡查,发现问题和隐患,及时报告有关部门解决,并做好记录。 4.3.3 专项检查 专项安全检查包括季节性检查、节日前检查和专业性安全检查。 季节性检查是根据各季节特点开展的专项检查。春季安全大检查以防雷、防静电为重点;夏季安全大检查以防暑降温、防食物中毒、防涝为重点;秋季安全大检查以防火为重点;冬季安全大检查以防火、防爆、防煤气中毒、防冻防凝、防滑为重点。 节日前检查主要是节前对安全、保卫、消防、生产设备、备用设备、应急预案等进行的检查,特别是应对节日干部值班安排和原辅料、备品备件、应急预案落实情况进行重点检查。 专业性检查主要是对压力容器、电气设备、机械设备、安全装备、监

{安全生产管理}金属非金属地下矿山安全生产基本条件检查表

{安全生产管理}金属非金属地下矿山安全生产基本 条件检查表

金属非金属地下矿山安全生产基本条件检查表 一 安全出口 每个矿井至少应有2个独立的直达地面的安全出口,安全出口的间距应不小于30m 查矿井掘进平面图中是否有标注 二 矿井通风 地下矿山必须安装主扇,形成完整的机械通风系统,并有通风系统图 查设计和通风系统图 掘进工作面和通风不良的采场,应安装局部通风设备 查通风系统图 井下炸药库及储存动力油的硐室要有独立的回风道 查设计和通风系统图 矿山企业应设立通风安全管理部门,按要求配备适应工作需要的专职通风技术人员和测风、测尘人员,并定期进行培训查机构设置情况和人员配备、培训、持证情况 三 防排水 水害地质条件复杂的矿山企业,应成立防治水专门机构

查机构设置情况及人员配备情况 每年雨季前,应由主管矿长组织一次防水检查,并编制防水计划 查阅检查记录及防水计划资料 竖井、斜井、平硐等井口的标高,应高于当地历史最高洪水位1m以上 查初步设计和安全专篇 井下主要排水设备,至少应由同类型的3台泵组成。井筒内应装设两条相同的排水管,一条工作,一条备用 查看设计资料,以及设计资料中中相关设计情况 矿山的主要泵房,进口应装设防水门 查看设计资料中是否设置防水门,并查阅初步设计中相关设计资料情况 四 防灭火 井下消防供水水池容积应不小于200m3 查看设计资料,必要时现场检查 木材场、有自燃发火危险的排土场,应布置在距离进风口常年最小频率风向上风侧80m以外 查看设计资料,以及初步设计中中总图布置相关部分 在井下进行动火作业,应制定经主管矿长批准的防火措施查看是否有经主管矿长批准的防火措施

隐患排查及各种检查表

安全标准化八、隐患排查与治理 XXXXXX 有限公司

安全检查与隐患治理管理制度 1 目的 进行危害识别,查找不安全因素和不安全行为,提出消除或控制不安全因素的方法和纠正不安全行为的措施,确保有关安全生产的法规、制度得到落实执行,特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司所有部门的生产、服务等活动。 3 职责 3.1行政部负责本制度的制定和修订;检查安全管理制度和安全台帐、记录的执行情况;负责审查装置开停工方案中安全方案的可行性;有关消防气防法律法规、制度的执行情况。 3.2生产部负责检查装置生产过程的运行情况;工艺技术安全检查;设备安全检查和有关设备管理制度的执行情况;消防气防设施、器材的状况。 3.3所有生产岗位员工负责本岗位交接班和班中的巡回检查。安全检查内容 安全检查主要包括安全管理检查和现场安全检查两部分。 4.1安全管理检查主要内容: 4.1.1检查公司领导对安全生产工作的认识,公司领导班子研究安全工作情况的记录、安全委员会工作会议纪要(录)等; 4.1.2安全职责、安全管理制度等修订完善情况;各项管理制度落实情况;安全基础工作落实情况等; 4.1.3检查领导和管理人员的安全法规教育和安全生产管理的资格教育是否达到要求;检查员工的安全意识、安全知识教育,以及特殊作业的安全技术教育是否达标。 4.2现场安全检查主要内容 4.2.1 按照工艺、设备、电气、消防、检维修、工业卫生等专业的标准、规范、制度等,检查生产、施工现场是否落实,是否存在隐患; 4.2.2检查公司各部门和个人的安全职责是否落实,检查员工是否认真执行各项安全生产纪律和操作规程;

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