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安全审计工作总结2篇(多篇)

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安全审计工作总结2篇(多篇)

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安全审计工作总结2篇

安全审计工作总结2篇

我局在县综治委和县安办的领导下,认真贯彻安全生产工作会议精神,坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则,通过安全教育,增强安全工作意识,提高安全工作水平和自我防护能力;通过齐抓共管,营造全局职工关心和重视安全工作的局面,从而切实保障职工安全和单位财产不受损失,维护机关的正常工作秩序。现将主要工作总结如下:

一、领导重视,措施有力

为进一步做好安全教育工作,加强对安全教育工作的领导,我局把安全工作列入重要议事日程,由局党组书记、局长卢昆亲自抓,副局长、纪检组长向梅具体抓,各股室分工负责组织实施。同时,做到了组织、人员、经费、办公条件四落实。

二、制度保证,措施到位

建立了安全保卫工作领导责任制和责任追究制。由局党组书记、局长负总责,并将安全工作纳入各股室的目标考核内容,并进行严格考核,严格执行责任追究制度,对造成重大安全事故的,要严肃追究有关领导和直接责任人的责任。完善了《门卫制度》、《门卫工作职责》、《值班制度》、《车辆管理制度》、《安全保卫制度》、《外来人员登记制度》。坚持24小时值班制度,并且有带班领导,确保信息畅通;加强单位车辆的管理,有效防止交通事故的发生;不定期对职工进行安全教育,增强安全意识,确保生活用气用电安全;加强防火防盗安全措施,提高防火防盗意识,确保公共财物安全;建有外来人员登记簿,对外来人员在仔细询问的同时做好登记;每月组织开展矛盾纠纷和不稳定因素排查和安全隐患大检查活动,确保各种内部纠纷和安全隐患及时得到调处和解决,防止矛盾激化和安全隐患事件发生。

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三、加强教育,促进自护

组织职工定期或不定期地学习安全教育有关文件,对机关易发事故类型、重点部位保护、工作薄弱环节、人员安全意识等方面,开展全面深入的大检查,消除隐患,有针对地扎实开展教育和防范工作。同时,对职工进行思想政治教育,积极支持严打、除“六害”斗争,坚决打击和依法取缔“xx”等xx组织,加强政策和法律宣传,使干部职工做遵纪守法的楷模,杜绝违法违纪现象的发生。

四、积极开展平安机关创建活动

我局积极开展平安机关创建活动,并投入了一定的经费,在单位的重要位置设有创建平安机关宣传栏,将创建平安机关领导小组名单,平安机关标准、平安科室标准、社会治安防范小常识等内容设在宣传栏内。同时,我局还投入经费制作安全宣传标语悬挂在机关大门外。通过宣传,干部职工对平安创建的内容有了更深的认识,对平安机关创建的知晓率达到了100%。全年,我局未发生任何安全事故。

五、积极开展安全生产月活动

一是成立了以党组书记、局长卢昆为组长,副局长向梅、纪检组长赵春梅为副组长,各股室负责人为成员的安全生产月活动领导小组,加强对活动的组织领导;二是悬挂了安全生产月活动标语;三是在县城纹江路设立了安全生产宣传咨询台,开展安全生产咨询日活动,采取发放宣传单的形式开展安全生产法律、法规和防震减灾知识的咨询和宣传;四是干部职工利用下村的时间向群众宣传安全知识,提高了群众安全意识;五中在局机关开展安全生产大检查,对存在的安全隐患和事故苗头,当即限期整改达标。局办公室组织人员进行自查。自查内容包括用电安全、消防安全、危险品的保管和使用、饮食卫生、易燃易爆物品等,重点对疏散通道、财会室、微机房进行了检

查,并对存在的安全隐患进行了整改。从而达到了边查边改、以查促改、以查促建的目的。

五、参与各项招投标工程及政府采购

随着学校改革的迅速发展,加强内部管理,强化内部监督机制就显得尤为重要。学校工程建设和物资采购是与市场紧密相联的,要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制,就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序及学校物资采购工作的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。对物资采购工作,审计处自始至终全过程参加,充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。一年来共参与招投标项目及物资采购项目110余项,监督签订经济合同50余份,涉及金额近千万元,为学校节约资金130多万元,规范了学校物资采购行为,维护了学校的经济利益。

六、具体审计工作

认真贯彻落实"xxxx"重要思想,进一步搞好内审工作,按照审计署提出的"积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险"的原则,稳步推进审计工作深入的开展。

1、开展决算审计2项,通过对xxxx年度学校财务决算和工会经费决算情况进行审计,提出了相关意见和建议,进一步规范了学校预决算的编制和管理工作。

2、开展财务收支审计和专项审计调查4项,提出合理化建议20余条,查处应交未交学校资金共计162万元(其中家电公司107.6万元;机械厂29.92万元;印刷厂16.21万元;文体用品公司8.23万元),现基本已全部追回。

3、经济责任审计是为了加强对领导干部的管理和监督,正确评

价其经济责任、促进党风廉政建设、保障国有资产增值而实行的一种监督管理制度。一年来我们开展经济责任审计4项,既澄清了厂长(经理)任期内的各项经济责任,同时又为企业和学校提出了一系列建议和措施,促进了企业的经营管理,为校领导提供了决策依据。

4、基建审计:随着我校办学规模的进一步扩大,基础建设项目资金的投入继续增加,全处同志克服人员少,任务重,审计事项跨度长的困难,以我校自身的利益为出发点,紧抓工程项目审计,从工程的招标、施工到竣工验收结算的每个环节,实行全面审计,从中发现存在虚列工程项目,多计工程量,高套定额和多结算工程款诸多问题,对查出的问题进行纠正、整改。全年共审计基建、维修、装饰工程项目340多项,审计金额5000多万元,审减金额160多万元。为学校挽回了经济损失,维护了学校合法权益,有效地规范了工程项目的管理。

5、科研工作是高校发展的一项至关重要的工作,我们集中力量加强对科研专项资金的审计监督,使这些资金充分发挥作用和效益。一年来我们开展科研经费审签11项,促进了科研工作的发展。

6、全面开展审计工作,对全校教职工关心的热点、重点问题进行审计监督。开展住宅楼工程财务决算审计25项,纠正不合理费用支出2万多元,并在《后勤通讯》上加以公告,切实维护了广大教职工的利益,开展专案审计1项,纠正违纪资金12余万元,建议并给予责任人行政处分和经济处罚。严肃了党纪国法,受到了全校教职工的好评。

7、积极开展对外联系,经常性的和省内外高校合作,继续保持与兄弟院校的友好往来,共与兄弟院校合作开展审计项目2项,既查清了问题,又达到了相互学习,相互交流的目的。树立了我校形象,

提高了我校知名度。

七、工作体会

1、领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高,内审工作就越有依靠,发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时,注重同上级领导的交流,不定期汇报工作情况,争取领导的信任,取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。校领导对审计工作倍加关注,对审计的组织、人员的调配予以大力支持,对重大问题的定性与处理亲自过问,对审计报告认真批阅,及时提出了整改意见和具体要求,为审计工作的顺利实施提供了有力保证。

2、健全的审计机构,合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件。在校领导的高度重视和帮助下,审计机构不断得到完善,办公环境大大改观,工作效率明显提高。审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作。现在我们审计处共有专业审计人员6名,其中高级会计师1名,高级审计师1名,会计师和工程师2名,今年又新引进应届本科毕业生2名。合理的人员配置和人员结构便于工作的顺利开展,为我校审计事业的长远发展奠定了坚实基础。

3、内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重,寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为,它的目标是为了加强内部管理,为管理者服务。结合学校实际,内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为学校经济发展服务,把服务意识融于整个审计过程中,在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。

总之,经过全处同志的共同努力,虽然我们取得了一定的经济效益和社会效益,为自己赢得了很多荣誉,审计处的工作也受到了领导

的认可和支持,取得了全校职工的信任。但是随着中国wto的成功加入和教育事业的蓬勃发展,随着我校改革的进一步深入,我们将面临许多新问题:审计工作急需与国际接轨,审计制度有待进一步完善,审计方法需进一步改进,审计力度需进一步加强。面对这些挑战,在以后的工作中,我们将在"xx大"精神指导下,努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足,结合xx大报告提出的"发展要有新思路、改革要有新突破、开放要有新局面、各项工作要有新举措"的重要思想,联系本单位的实际情况,努力使工作再上新台阶!

第二篇:2月安全工作总结

2月份安全工作总结及3月工作计划

09年生产已经开始,鲅鱼圈制梁场在今年将完成889孔箱梁和9000余块轨道板的生产任务,届时梁场将有1200余名务工人员参与生产,将有16余台大型起重设备、4台锅炉等特种设备投入使用,在生产任务重、管理难度大,安全生产面临严峻考验的新形势下,鲅鱼圈制梁场在今年加大了安全管理力度,完善了管理模式,制定了工作计划。2月份安全主要工作为复工前安全培训、隐患排查以及现场安全管理。

安全培训一直以来都是梁场安全工作的一个重点问题,梁场务工人员都来自全国各地,由于文化素质较差,用工形势多样,新近农民工较多,安全管理工作难度较大。因此,大力加强安全宣传教育培训工作,显得尤为重要。梁场安质部严把安全关,不符合用工条件以及未参加安全培训的劳务工严禁上岗作业。新近员工、复工、待岗、转岗均得参加安全培训。在经过充分准备后,将各种安全培训资料汇编为安全讲义,利用会议室及投影仪、网络视频等多媒体资源对劳务工进行安全培训。播放《重大事故警示录》、《警钟长鸣》等影像资料。

梁场给每位新进场劳务工下发了入场安全告知书,在培训时我们根据劳务工工种进行了有针对性的安全培训,进行安全技术交底,按从事工种在安全技术交底书上签字。梁场2月份共编写安全培训履历书11份,培训劳务工677人次,每位劳务工均参加安全培训考试,成绩合格,符合上岗要求。我们将在梁场人员稳定后组织各工种劳务工参加再培训,进一步强化安全意识和业务水平。

在安全隐患排查方面,由于冬季停工时间较长,各种设备存在一定的安全隐患,梁场以分管安全副经理为组长,安质部、工程技术部、物设部人员、起重班班长、锅炉班班长为成员组成安全隐患排查小组对梁场进行拉网式隐患排查。共组织旬检2次,查出安全隐患8项,全部落实了整改责任人、规定了整

改时间、制定了整改措施。在日常检查下查出安全隐患18项,下发两张整改通知单。所有隐患均已完成了整改。

梁场按照公司“严管、严控、严惩、重奖”的安全管理防止狠抓施工现场安全管理,在复工之初便用“严”字为每位参建人员敲响了警钟。对在生产施工中违章操作的人员绝不姑息,绝不留情,不光受到经济处罚,更重要的是要受到安全教育,以免出现类似违章情况。2月份梁场共开出罚款通知单4张,处罚金额700元。

3月份重点工作在于完成鲅鱼圈制梁场第一季度危险源辨识、风险评价工作,找出梁场重大危险源,制定能控制危险因素的安全管理方案并严格监控、执行。宣贯公司下发文件,修改适于梁场的新版《安全生产责任制》、《安全生产奖惩制度》、《安全教育制度》等修改制度并组织全体人员学习,落实。修改特种作业安全操作规程,并准备特种作业人员闭卷考试。加强特种设备的监控工作,进行起重设备专项隐患排查、治理工作,全面对起重设备进行整治。继续加强施工生产

现场安全控制,杜绝违章操作现象。

第三篇:XX年安全工作总结2

xx公司XX年安全工作总结

XX年,是国家“十二五”规划的第一年,也是兴元公司实现跨越式发展关键的一年。一年来,在集团公司党政的正确领导下,在集团公司相关部室的支持下,我们坚持以严谨的态度、踏实的工作,全面实施安全质量标准化、安全高效型单位建设,强化安全管理主体责任,严格落实各项工作任务,取得了良好的成绩。XX年计划完成产量19000吨,1-10月份实际生产18584.11吨,完成计划的96.9% ,预计全年可完成产量XX0吨;综合电耗计划(集团公司所下能耗计划)为9455 kwh/t ,实际完成 8772kwh/t,比计划降低了7.1%。安全上杜绝了轻伤以上人身伤亡事故和较大非伤亡事故。

一、通过加强现场管理,提高了隐患排查能力。

一是推行岗位“6s”管理、精细化管理,规范职工操作行为,纠正不良的操作习惯,加强了现场安全管理。制定了检查考核办法,并将检查结果与工资挂钩,坚持每周一检查,月底奖罚兑现。二是坚持做到了公司每周一次的安全检查,职能部门的专项检查、不定期巡回检查的安全检查制度,重点加强了“出铁—浇铸—入库”过程的安全监管,针对每个环节存在的安全隐患,制定相应的防范措施,达到了预防事故发生的目的,杜绝了轻伤及以上人身事故和重大非伤亡事故,为完成全年的安全工作目标打下了坚实的基础。三是加大“三违”查处力度,及时排查隐患。对查出的问题,现场进行整改;现场不能立即整改的,下发整改通知书,限期进行整改;对一时不能整改的,制定防范措施,加强监督检查,并将检查考核结果与工资奖金挂钩,实行逐月奖罚兑现,提高了各级管理人员的安全责任意识。上半

年共查出安全隐患69条,整改69条,整改率为100%,杜绝 1 了“三违”现象。四是加强设备管理,严格落实设备包机制度,提高了设备运行率。重点加强了天车、叉车等特种设备的安全管理工作,建立了事故台帐和巡回检查记录(台帐),适时维护,及时检测,保证了作业过程的安全。

二、通过加强安全培训,提高了职工的安全操作技能。

一是根据集团公司职工安全教育的总体安排部署,在年初制定下发了《xx公司XX年度职工安全教育培训计划》,并严格遵照执行。二是根据生产的具体情况和不同时期的安全要求,采用灵活多变的培训方式,根据安全生产需要及时调整培训内容,以岗位培训为主,深入开展岗位技术练兵、技术比武活动,极大地提高了职工学习技术的热情,增加了培训工作的趣味性。1-10月份,内部自主安全培训97人次,其中,举办培训班4期,共62人次;现场技术培训4场次,共35人次;参加外部各类培训25人次。三是继续推行职工安全教育“四个一”活动,完善制度,丰富内容,加强检查考核,严格奖罚兑现。在不断总结经验的基础上,坚持将每日一题、每周一课与年度培训计划和职工安全学习相结合,有效地解决了工学矛盾,取得了良好的效果。1-10月,参加学习培训的职工达(按月计)800余人次,考试合格率为100%。10月份,举办了以“四个一”活动每日一题为主要内容的职工安全知识竞赛活动,参加45人,取得了良好的效果。四是突出岗位培训,深入开展技术比武活动,不断强化安全操作技能。9月份,组织举行了电炉操作工、天车工、装载机司机、化验工、冶炼工、电工、钳工、电焊工八个工种技术比武活动,共参加40人,取得了较好的成绩。五是加强了特种作业操作人员持证上岗的管理工作,建立健全特殊工种安全培训台帐,及时安排换证、获证、技能培

训,特殊工种上岗持证率

达100%。本年度计划培训特殊工种13人,实际完成了14人。

三、通过开展“安全生产月”活动,极大地提高了广大员工的安全意识。

一是加强组织领导,落实安全责任,成立了由公司董事长、经理任组长,公司其他领导任副组长,各部室负责人及安全专干为成员的“安全生产月”活动领导小组,制定下发了《关于开展“安全生产月”活动的通知》,安排详细的活动日程,具体活动内容,明确活动目标和任务,使公司从上到下建立起了监督、监管体系,真正做到了责任明确、逐级管理,使全体员工从思想上认识到安全生产重要性和必要性,将认识转变为自觉行为融汇到日常工作中去,形成人人关系安全,安全关系人人的良好氛围。二是深入开展安全宣传教育活动,提高广大职工的安全意识。充分利用板报、宣传专栏、《冶炼天地》、集团公司有线电视等宣传形式,深入开展安全思想宣传教育活动,对好的、典型的做法及时进行宣传报道,不断强化“安全生产月”活动的目的和意义,使“以人为本”的安全发展理念渗透到每个职工的心中,增强了广大职工的安全意识,保证了活动目标的顺利完成。三是以班前会为主要阵地,认真组织职工学习《安全生产法》、《危险化学品管理条例》、安全生产责任制和安全技术操作规程,强化职工安全法律、法规意识,加大反“三违”力度,杜绝了“三违”现象和各类安全事故的发生。四是开展各种形式、寓教于乐的安全教育活动,增加了活动的趣味性,保证了活动效果。结合“6.13”安全宣传日,按照集团公司的总体安排布署,6月12日举行了安全宣传周启动仪式,活动内容分为安全宣誓、安全签名、观看安全教育展板、安全知识有奖抢答、安全咨询五个方面的内容,参加人员87人,制作安全展板

15块,散发安全传单300余份,发

放奖品180份。

四、深入开展安全警示教育活动,不断丰富安全文化内涵。

一是在5月组织开展了主题为“亲情呼唤安全—安全伴我行”的安全演讲活动,参加100多人,参加演讲10人,取得了良好的成效。二是在6月份以“安全生产月”活动为契机,组织开展了一次“三违”专题讨论活动,以公司历年发生的典型事故为例,通过对事故发生原因及造成危害的剖析,对“三违”人员的动机、发生的原因、造成的后果进行了深刻的分析,取得了良好的收效。参加人员有公司领导、安全管理人员、及车间部分管理人员和班组长,共计59人。三是6月份在职工中开展了以“安全在我心中、人人关心安全”为主题,“提一条安全合理化建议”活动,共征集安全合理化建议7条,已落实6条。

五、加强安全事故应急预案管理,深入开展事故应急预案演练活动。一是根据集团公司第一季度安全质量标准化检查中存在的问题,4月份组织相关人员对公司各类应急预案进行检查和修订,并打印装订成册,发放到各部室和车间,组织职工学习。二是利用班组长培训班对安全网员、安全群监员、班组长进行应急知识培训,提高事故应急处理能力。共培训两场次,参加64人次。三是在6月22日,结合公司的生产实际,组织开展了《雨季“三防”应急预案》、《地震灾害应急预案》演练活动,参加演练78人。演练结束后,公司及时组织对本次演练活动进行了深刻的总结,对存在的问题和不足进行了整改,极大地提高了公司应急抢险的能力。

六、通过加大安全投入,突出了“以人为本”、“科技兴安”的安全管理理念。

一是根据集团公司的总体安排部署,在五月份举办了以“科技兴安,安全发展”为主题的“科技活动周”活动,制作展板12块,重点展现兴元铁合金公司新型环保除尘系统、矿热炉隔磁节能改造、微硅粉加密系统、矿热炉极心圆改造、安全防护装置等创新工程。参加展览90余人,散发科技知识传单200余份。通过活动的开展,进一步增强广大职工科技兴安、安全发展的意识,激发广大职工创新创造的热情,使科技创新知识得到进一步普及和应用,为公司科技发展奠定思想基础、提供精神动力。二是投入43万元将原3炉普通天车更换为冶金专用天车,从根本上消除了浇铸过程中存在的安全隐患,保证了安全生产。三是投入8万余元制作、安装了1、2炉炉心加料管,改善了作业环境,减轻了职工的劳动强度。四是认真做好一线职工的防暑降温工作,坚持每班送绿豆汤、纯净水、水果等饮品,发放防暑药品,有力地保障了署期生产安全。

一年来,在集团公司的正确领导下,在上级主管部门的大力支持下我们在安全生产管理上取得了一定的成绩,但仍然存在许多不足。因此,在XX年我们将重点抓好以下几方面的工作:

一、进一步强化安全管理主体责任,严格落实各项安全管理制度

XX年安全工作目标:

1、杜绝轻伤及以上人身事故。

2、杜绝重大非伤亡事故。

3、安全质量标准化达到集团公司一级标准。

4、“安全高效型”单位创建达到集团公司一级标准。

5、设备“三率”达到“90.5.1”。

一是加强安全管理制度的落实工作,坚持安全检查和事故隐患排查制###

度,加大反“三违”力度;二是进一步落实设备包机制度,严格落实设备维护保养责任,减少设备事故;三是加强事故管理,加大事故处罚力度。四是进一步加强事故应急管理,认真做好XX年度各类应急预案审核、修订工作。深入开展事故应急演练活动,加大事故应急知识普及和培训力度,提高公司事故应急能力。五是不断强化职工安全意识,认真搞好XX年“安全月”活动。

二、进一步强化安全管理主体责任,扎实做好安全管理基础工作

一是认真做好安全标准化建设工作,建立、完善安全管理体系,保证安全标准化考核顺利达标。二是进一步修订、补充、完善各类安全管理制度,强化安全管理主体责任。三是继续加大安全投入,进一步完善安全防护设施,合理、科学配置劳动保护用品,做好个体防护工作。四是进一步完善安全奖励激励机制,提高广大职工参与安全管理的自觉性和积极性,凝聚齐抓共管的合力。五是认真做好《危险化学品安全生产许可证》和《危险化学品经营许可证》延期手续的办理工作,保证公司生产经营活动的正常进行。

三、继续搞好职工安全教育工作,加大安全培训力度

一是加强技术培训工作,认真做好XX年度职工安全教育培训工作。重点抓好岗位培训,使理论与实践紧密结合,提高培训的效果。二是进一步搞好职工安全教育“四个一”活动,重点加强管理、引导工作,使职工的安全意识不断提高。三是加强特殊工种持证上岗管理工作,保证持证上岗率达到100%。

二〇一四年十一月八日

第四篇:2月份安全工作总结

运裕公司二月份安全工作总结

一、落实两节期间安全工作安排确保安全生产稳定所采取的的措

施。

按照集团公司、晋东公司“两节”期间安全生产工作文件要求,为切实做好“两节”期间安全生产管理工作、后勤保障工作及“两节”期间的保卫工作,确保公司员工能够度过一个祥和、欢乐的节日,保持公司安全生产持续稳定,结合公司当前实际情况,制定了运裕字[XX]22号《关于加强春节、元宵节期间安全生产工作实施方案》、运裕字[XX]23号《关于加强春节、元宵节期间安全工作的通知》。文件下发到各部室、队组,由各部室队组党政正职组织贯彻学习,学习有签字记录。另外公司对矿、科级领导值班、带班及巡查进行了排定,严格按照排定的时间进行跟带班,不得随意跟换,有事严格执行请销假制度。

二、干部作风整顿督查工作开展情况

根据阳煤电传字[XX]7号和晋东党发?XX?6号文件精神,针对公司安全生产的实际情况, 为进一步强化干部队伍建设,促进各级干部认真履行职责,确保“两节”期间的安全生产、和谐稳定,保证我公司全年各项工作任务的顺利完成。我公司从2月8日-2月28日全面开展干部作风督查工作。公司成立了以总经理、党总支书记为组长的干部作风督查工作领导组,下发了运裕党发[XX]5号《关于“两节”期间干部作风督查的实施方案》,并根据公司实际情况制定 1 了十方面的督查内容,采用定期、不定期的形式进行督查、考核和通报。干部作风督查工作开展期间由总支副书记刘晋生牵头,党群部、安监处、人力资源部、武保部等业务部室参加,对井上值班领导干部、井下跟带班领导干部、员工迟下早上及跟带班领导干部现场检查出的隐患问题整改情况进行定期、不定期的督查,督查情况如下:对井上值班领导干部查岗11次全部在岗;对井下跟带班领导查岗7

次全部在岗,并且汇报记录齐全。坑口查员工早上井6次,全部是井下现场交接班,集体收工,未发现早上井人员。截止目前,跟带班人员现场查处c类隐患问题257条隐患、b类隐患1条,现场处理c类隐患139条,上隐患“三定表”隐患118条,所有隐患全部登记在隐患排查系统上。

三、领导干部安全问责规定学习贯彻情况

公司首先将阳煤发[XX]146号文件下发到各队组部室,由各队组党政正职利用“二、五、日”安全活动及班前、班后会进行贯彻学习。另公司结合实际情况制定下发了运裕字[XX]25号《运裕公司科、队级干部安全问责规定》,并且下发到各队组部室,进行了全员贯彻学习。

四、落实瓦斯突出矿井固化制度及其它通风瓦斯管理制度工作情况。

《阳煤集团瓦斯突出矿井固化制度》(阳煤通字

[XX]34号)及其它通风瓦斯管理制度下发到各队组部室,由各队组部室党政正职利用“二、五、日”安全活动及班前、后会进行了全员贯彻学习,学习后签字。通风方面:1、对

井下测风站实施标准化管理,已对大巷的测风站进行了重新油刷和写字,并将测风牌重新定做和加框;2、对掘进头风筒进行标准化管理,15201回风风筒标准化完工;3、井下所有通风设施、构筑物进行质量标准化检查,对不合格的返工或整改,二采区闭墙按要求实现了标准化。

五、落实煤矿隐患集中整改百日专项行动要求,当月隐患排查及整改情况,应急当前仍然存在的重点隐患问题。

按照公司下发的运裕字[146]号《关于安全隐患集中整改百日专

项行动实施方案》,本月各系统组织各项安全隐患排查总计47次,“一通三防”隐患排查5次,机电专业隐患排查5次,大小巷运输专项检查6次,安全隐患排查检查14次,劳动纪律检查9次,顶板管理检查5次,质量标准化定级验收3次,所有隐患全部进行了“三定”,并登记在隐患信息反馈网站上,截止目前(本月)总计c类隐患631条,b类隐患1条,除6条c类隐患和1条b类隐患正在整改中,其余隐患全部整改完毕。当前15113回风正在组织安装2趟8寸排水管,总计排水管数量5趟(3趟6寸管),排水点安装水泵有2

台dqs200-80潜水泵、2台md155-30×3水泵、2台dqs80-100水泵。

六、晋东公司2月份总经理下矿安全办公会各项工作安排的落实情况。

(一)调度中心每日负责对照27条重大事项项目逐条梳理,认真填写,整理汇总后由矿值班领导签字把关,上报晋东公司。

(二)通风系统管理和瓦斯防治方面:公司严格按照集

团公司分级审批管理规定,抓通风系统管理。

(三)瓦斯防治技术基础管理方面:通风部按照生产部署及时合理化通风系统、完善抽放系统等工作,满足了矿井实际生产需要。配合地测部对井下生产作业地点进行瓦斯地质预测预报工作,为今后瓦斯管理工作提供参考依据;通风部每月都要对二采区主要煤巷掘进工作面瓦斯含量进行测定,通过瓦斯含量测定数据,及时了解煤层瓦斯富集情况,避免安全事故的发生。

(四)具体工作

1、通风部制定了采空区闭墙的施工方案和计划,按照永久防水墙的标准进行施工。

2、地测部每日设专人对地面河流进行观测,并有观测记录。

3、南部边界周边小煤矿的开采区域由地测部负责按照物探加钻探的方法组织日常的调查,确保工作安全生产工作顺利进行。

运裕公司

二○一三年二月二十四日

第五篇:安全工作总结 (2)

XX——XX学年下学期小学部

安全工作总结

本学期,我校安全工作坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则。通过安全教育,增强学生的安全意识和自我防护能力;通过齐抓共管,营造全校教职工关心和支持学校安全工作的局面,从而切实保障全校师生生命安全和财产不受损失,维护学校正常的教育教学秩序,推动学校的发展。

一、领导重视,安全措施到位。

为进一步做好安全教育工作,切实加强对安全教育工作的领导,学校把安全工作列入重要议事日程,盛校长、杨校长直接抓,分管副校长王继宝体抓,学校办公室、德育处、安全处、教导处、教科室具体分工负责组织实施。成立了安全工作领导小组;学校和各班主任、学生监护人签订了安全工作责任书;制定了“城关镇日月潭九年制学校事故应急处理预案”“城关镇日月潭九年制学校德育实践活动应

急预案”,并落实了各项措施;长期坚持领导值班制和教师节假日轮流值班制,加强值班;每周行政会,教师例会都把安全工作作为一项重要内容。

二、加强校园安全消防工作。

通过安全检查。我校教学楼、图书室、及公共活动场所的电线安装使用基本上规范,供电设施较完备;灭火器、应急灯等设备部分已

过期,计划重新购置;消防通道和楼梯较畅通,无障碍物;易燃、易爆、有毒、有害物品存放、使用、管理比较规范;危险建筑物已拆除;体育活动场地,实验室设备比较安全,使用规范。

三、认真落实安全宣传教育。

每学期确定第二周为“安全教育周”,每学期第一月为安全教育月。学校德育处积极开展安全教育活动。以安全教育月、安全教育周为载体,全体动员、全员参与,开展防盗、防火、防电、防水的活动,寓安全教育于德育活动中。加强节假日、实践活动、课外活动等安全教育,增强全体师生的安全意识。同时加强家校联系,通过家长学校、校信通、家长开放日等渠道形成学校与家庭预防减少未成年人违法犯罪的合力,有效预防在校学生违法犯罪和安全事故的发生;同时加强管理,认真做好组织工作,学校领导、班主任、教师等随时到位应急处理突发事件,做好学生安全保护工作;学校配备校医,由杨金广老师专任,校医室配齐各类常用药品,发生学生病伤,校医室会及时给予救护;学校宣传栏,定期出版安全教育内容;学校聘请了派出所同志为我校法制副校长,定期来校作法制讲座,对加强学生的纪律教育、安全教育、法制教育,发挥了积极作用。

四、加强师生安全意识、提高师生自护自救能力。

要确保安全,根本在于提高安全意识、自我防范和自护自救能力,抓好安全教育,是学校安全工作的基础。我们以安全教育周为重点,经常性地对学生开展安全教育,特别是抓好交通、大型活动等的安全教育。

1、认真做好安全教育周工作。学校安全教育周以校园安全为主题,在安全教育周期间,学校组织学习安全教育工作文件,对校内易发事故类型、重点部位保护、工作薄弱环节、各类人员安全意识与安

全技能等方面,开展深入全面的大检查,消除隐患,有针对地扎实地开展教育和防范工作。

2、德育处组织开展丰富多彩的教育活动。利用班会、队活动、活动课、国旗下的演讲、学科渗透、制定预防突发性事件预案等途径,通过讲解、演练,对学生开展安全预防教育,使学生接受系统的防溺水、防交通事故、防触电、防食物中毒、防病、防体育运动伤害、防火、防盗、防震、防骗、防煤气中毒等安全知识和技能教育。还利用学校红领巾广播、黑板报、学校橱窗、悬挂横幅、张贴标语等宣传工具及举行主题班会、讲座、安全征文与知识竞赛等形式开展丰富多彩的安全教育。学校利用周前会议和周一升旗活动时间,小结上周安全工作,强调安全事项。通过致家长的一封公开信,增强家长的安全意识。通过教育提高广大学生的安全意识、安全防范能力和自我保护能力。

3、加强对学生有关预防校园暴力的教育,使全校师生认识到危害及带来的不可估量的影响,加强了防范,杜绝了校园暴力事件的发生。

五、落实各项安全制度,防范措施落实到位。

建立安全保卫工作领导责任制和责任追究制。由盛校长负责,将安全保卫工作列入目标考核内容,并进行严格考核,严格执行责任追究制度,对造成重大安全事故的,要严肃追究相关责任人的责任;签订责任书。学校与班主任层层签订责任书,明确各自的职责。学校还与学生家长签订了安全责任书,明确了家长应做的工作和应负的责任。将安全教育工作作为对教职工考核的重要内容,实行一票否决制度。贯彻“谁主管,谁负责”的原则,做到职责明确,责任到人;不断完善学校安全保卫工作规章制度。建立学校安全保卫工作的各项

企业审计部门工作总结范文

企业审计部门工作总结范文 Model work summary of enterprise audit department 汇报人:JinTai College

企业审计部门工作总结范文 小泰温馨提示:工作总结是将一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析,并分析不足。通过总结,可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识,从而得出科学的结论,以便改正缺点,吸取经验教训,指引下一步工作顺利展开。本文档根据工作总结的书写内容要求,带有自我性、回顾性、客观性和经验性的特点全面复盘,具有实践指导意义。便于学习和使用,本文下载后内容可随意调整修改及打印。 各位领导: 一、200x年的主要工作 1、严格审计的纪律和制度 审计部是一个新设部室,领导寄予我们厚望,同志们也 关注着我们的发展,我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展,审计部在成立后的第一次全体会议上,就根据制定的年度工作计划,并结合内部人员的具体业务能力,本着既要明确各自岗位职责,还要坚持分工不分家的原则,进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行,为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。 2、积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价

临沂xxx分公司,年生产各种复合肥近40000吨,加上销售总公司的肥料,xx年销售收入已经突破了一亿元,公司的资产总额也达到了1000多万元。但是由于种种原因,该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度,从而使会计信息的反映带有很大的不真实性,也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求,我们在对其会计核算进行检查审核的同时,先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度,帮助该公司制定其内部的财务管理制度,建立健全仓库管理的工作流程,健全会计核算的账簿体系,规范会计核算程序,建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段,对规范后的会计核算制度,实施正常的审计检查,通过这一系列工作,规范了该公司核算制度的同时,也教育了会计人员,增强了他们做好工作的责任心,起到了很好的效果。 3、严格费用报销规定,严格费用审核 今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年,旧的报销程序和标准对审计工作影响很大,突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿,审计人员就是把这个关口的,将不符合规定的支出堵在这个关口之外,是我们审计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后

企业内部审计工作总结2018

企业内部审计工作总结2018 企业内部审计工作总结(一) X集团公司审计部自20xx年8月成立以来,在集团公司的正确领导下,坚持以党的十八大精神为指导,认真贯彻《审计法》和集团公司内部审计工作精神,坚持“全面审计,突出重点”的审计工作方针,按照集团公司领导的要求,紧紧围绕集团公司中心工作,以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设,提高资金使用效益为重点,以促进集团公司健康、持续发展为目标,积极履行审计职能,开展各项审计工作,较好地完成了各项任务,取得了一定成绩。现将20xx年集团公司内部审计工作情况总结如下: 一、加强学习培训,为做好内部审计工作奠定基础 审计部从成立之日起,加强对审计人员的学习培训,一是组织审计人员认真学习《审计法》等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神,使全体审计人员提高思想认识,充分认识集团公司成立审计部的重要意义,充分认识开展审计工作是贯彻落实党的十八大精神、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的需要,是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、干净做事的需要,是促进集团公司健康、持续发展的需要,要增强工作责任心和工作使命感,按照集团公司内部审计工作精神,充分履行审计职能,全面做好内部审计工作,取得内部审计工作的实际成效。二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训,提高审计人员的政策

法规水平和审计业务技能,使审计人员能够正确履行审计职能,做好各项审计工作,完成审计工作任务,取得审计工作成绩。 二、明确工作目标,确保内部审计工作顺利开展 为确保内部审计工作顺利开展,审计部明确了工作目标:一是要严格贯彻执行国家审计法律法规,规范审计行为,提高审计工作效率;要结合集团公司实际加强制度建设,建立、健全、完善各项制度,构筑防腐反腐屏障,促进党风廉政建设发展。二是要围绕集团公司中心工作,积极开展内部审计,坚持以财务收支审计为基础,以物资采购、基建项目、中期债、大额资金使用等审计为重点,不断拓宽审计领域,加大审计监督力度,提高管理部门和管理人员的责任意识和管理水平,提升集团公司经济效益。三是要贯彻“全面审计、突出重点”的方针,抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时,逐步扩大审计覆盖面,进一步发挥审计工作的监督与服务功能,对在审计中发现的问题,及时提出建议意见,使被审计单位切实加强制度建设和日常收支管理水平。 三、兢兢业业工作,完成内部审计工作任务 审计部按照集团公司的工作精神和工作部署,从20xx年9月开始内部审计工作,通过全体审计人员认真努力、兢兢业业工作,完成了内部审计工作任务,取得良好成绩。 (一)开展财务大检查,提高财务管理水平 审计部20xx年9月组织全体审计人员对集团下属公司进行

审计工作总结报告

审计工作总结报告 篇一:审计工作总结模板 XX年度审计工作总结 XX年,审计部认真贯彻集团公司XX年审计工作会议精神,根据企业实际生产经营情况提出了年度工作思路,制定了年度审计工作计划,全面履行了审计的监督服务职能,各方面工作都有了很大的发展,取得了突出的成果。 一、本年度审计指标完成情况 ——财务审计方面,本年度实现了由传统的财务收支审计向风险管理审计的转变,全年审计项目14项,覆盖了公司所有分厂、分公司及子公司及参股单位,审计资金总额万元,审出不实利润 70项,采纳61项,审计建议采纳率达到%;全面完成物装公司下达的年度审计计划; ——基建工程审计,全年审计基建项目178项,审计金额万元,审减额万元,审减率%,比公司下达任务指标3%节约个百分点; ——物资采购审计,全年审计合同3333份,审计金额万元,审减额万元,审减率%,比公司下达任务指标1%节约个百分点,全年参加设备采购、维修合同、验收审计32项; ——人均取得直接经济成果万元。 二、本年度审计工作开展情况

根据年初集团公司审计工作会议精神和我公司实际情况,审计部确立了“提高审计认识、强化审计监督、实现三个转变、拓展审计领域”的主导思想,各项审计业务都以突出重点、深入深化为工作方针,以实现有效监督、服务生产经营为目的。依此为指导制订了年度审计工作计划,保证了审计的各项规范、有序的开展。 (一)开展年终效益审计,保证经营成果的真实性 XX年1-2月份,我们审计了公司12个生产分厂和3个销售公司,以各单位的在产和存货为切入点,一家家现场清查,对成本进行实质性测试,对各分厂之间的结算按照产品跟踪抽查检验,查看是否存在假结算现象。各单位年终向公司上报的经营成果报告,都必须经过审计部审核签认,审计部不予认可的经营成果,不予兑现。经过审计,共审出上报不实利润万元,对审计发现的发出商品核算不规范,各单位之间人为调节利润,部分单位材料占用较多,销售单位合同执行存在漏洞等12条问题提出了管理和整改建议,大部分问题在本年得到了整改。 (二)拓宽经济责任审计范围,强化经济责任审计功能XX年审计部共开展经济责任审计4项,其中人力资源部委托离任审计项目3项,领导干部届中审计项目1项,审计处级干部4人,审计发现问题15个,主要是费用控制不严、内部投资管理、生产物资管理不规范、预付账款往来科目存

审计工作总结(精选多篇)

审计工作总结(精选多篇) 近两年工作中,在区委、区政府和局党组的正确领导下,加强学习,注重创新,工作作风务实,工作态度严谨认真,勤勤恳恳,兢兢业业,紧紧围绕各项工作目标,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,较好地完成了各项工作任务,受到领导和同事的一致肯定。具体情况如下: 一、加强学习,培养提高自身综合素质 加强学习,加强自身的思想道德建设,树立自尊、自信、自立、自强的意识,在实际工作中端正思想,坚定信念,牢固树立党的观念、政治观念、大局观念和群众观念,始终保持忠于党、忠于祖国、忠于人民的政治本色;严格遵守各项规章制度;尊敬领导、团结同事,为人真诚、人际关系和谐融洽,从不闹无原则的纠纷, 规范自己的言行,毫不松懈地培养自己的综合素质和能力,做一个合格的新时代审计人员。 二、强化业务技能,创造业务佳绩 在日常工作中,我深切地体会到,审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤其面对今天这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新。要想把审计工作做好,获得较好的成果,不仅要有较好的品格,而且需要过硬的业务本领。做为一名基层的审计人员,加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。为此我在加强自身学习、提高自身综合素质的同时,与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位置,以身作则,从自身做起,把理论知识与解决问题紧密结合、统筹安排、交叉进行,不断提高业务技能;其次,加强自身修养,提高综合素质,既要有广博的理论知识和精通 的审计专业知识,还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质,提高从宏观角度分析、解决问题的能力,争创优秀的工作业绩。11月,我参加了省审计厅组织的ao现场 审计系统培训并全部通过了考试,取得了良好的学习效果,明年我将在预算执行审计及其他个别项目中继续探索开展ao现场审计,将这次的学习成果转化为实实在 在的审计效果,继续推进我局的计算机审计能力。 三、履行职责,圆满完成各项工作任务 两年来,为适应经济责任审计发展形势的需要,进一步规范和深化经济责任审计工作,我不仅参与制定了《安阳市北关区领导干部离任经济事项交接办法》等经济责任审计制度,并参与指导完善了民航路街道办事处老主任离任、新主任接任等多个单位领导离任现场交接手续。圆满完成局安排的本级财政预算执行情况及财政决算审计、灯塔路街道办事处书记、主任,统计局局长的任中经济责任审计,地税局征收的房产税和土地使用税等税种征收管理情况审计和豆腐营街道办事处财务收支审计等五项审计任务;市局交给的计划生育资金审计、排污费征收管理使用情况

公司审计年度工作总结报告

公司审计年度工作总结报告 审计工作广泛存在于各行各业之中,对经济建设有着十分重要的作用,与此同时,审计工作中也存在不少风险因素.今天WTT小雅给大家整理了公司审计年度工作总结,希望对大家有所帮助。 公司审计年度工作总结范文一 本人于今年调至分公司从事审计工作,在此工作期间,工作态度严谨认真,紧紧围绕各项工作目标,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,履行好岗位职责,在领导的关心和同事们的帮助支持下,较好地完成了各项工作任务,现将在分公司借调一年期间的工作情况小结 一、加强学习,培养提高自身综合素质 为了进一步提高自身综合素质,更好地做好本职工作,发挥审计工作的重要职能,加强学习,加强自身的思想道德建设,在实际工作中端正思想,认真学习贯彻邓小平理论和“三个代表”重要思想,进一步坚定社会主义信念,自觉抑制不正之风和****现象的侵袭,毫不松懈地培养自己的综合素质和能力,做一个合格的审计人员。 二、强化技能,努力提高工作能力和水平 在日常工作中,我深切体会到,审计工作是一项专业性和实践性很强的工作,随着经济结构及审计环境的飞速变化,对审计工作的要求也愈加严格,加强理论及业务学习是取得本职工作成

果的重要方法,为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能,提升审计工作能力和水平,提高审计工作质量和效率。 三、履行职责,圆满完成各项工作任务 在此从事审计工作以来,参加了分公司系统内三个电厂的物资专项审计,还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、井冈山电厂的内控缺陷整改情况监督、井冈山电厂热值差专项审计及井冈山、瑞金电厂的厂内费用及损耗专项审计,出具审计报告10篇,提出审计建议或意见40余条,得到分公司领导及同事的肯定。除分公司系统内的审计项目外,还圆满地完成了平凉电厂的任中审计、股份公司借调的上海电力检修公司离任审计和瑞金电厂绩效审计,每一项审计工作,特别是随股份公司去审计,不仅学到了不少知识,也积累了不少经验,对审计工作能力有了一定的提高。 通过审计工作,使我认识到审计工作的重要性,进一步提高了思想政治素质,开阔了视野,拓宽了工作思路,增强了全局意识,在总结成绩的同时,也认识到自己存在的不足,如还不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等,造成审计工作的局限性,在今后的工作中,将进一步加强学习,努力拓展业务范围和能力,不断提高自身业务水平和综合能力,以便适应更高层次审计监督工作的需要,更好地为审计工作发挥作用。

公司内部审计工作个人总结

公司内部审计工作个人总结 一、坚持“围绕中心、服务大局”,积极开展内部审计工作 全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作,以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点,积极进行工作重点“转型”,认真开展审计工作。 一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。 全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势,20XX年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理,对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分,针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险,提出了加强管理的6条意见,并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准,制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》(合公通[20XX]18号文件),强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理,提高了建设项目资金效益,发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽 核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流

程,进一步明确任务分工,界定每个环节岗位责任,让稽核人员各履其职、各负其责,促进了稽核工作质虽的提高。合肥市第二人民医院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》,成立了独立的内审室,配备了两名专职内审人员,加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查,制定了《二院内审工作职责(细则)》等制度,使内审工作有法可依、有章可循,成效显著。 二是突出建设项目审计。 为了节约建设资金,全市各内审机构都针对本单位的建设热点,积极地开展建设项目审计。据不完全统计,到12 月底,内审机构已审计建设项目5906个。合肥电信分公司 审计部20XX年继续严把审计质虽关,严格按照省公司的要求,对具备条件的工程项目做到100购计,截止到11月底 统计,共审计认定通信工程项目4299项,工程送审总金额 万元,审减万元。建筑安装工程66项,送审金额万元,审 减万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程233个,送审金额万元,审减额万元,审减率15%;合肥市建设投资控股(集团)有限公司接审项目121个,涉及工程86项,送审金额万元,部分已审定项目的核减率达20%;合 肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项,送审金额 万元,审减额万元,审减率%通过对基建工程项目的审计,有效地防止了建设工程项目高估冒算行为,保证了工程项目质虽,节 约了建设资金,发挥了内部审计监督与服务的功能。 三是继续完善财务收支审计。 全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检

审计工作总结4篇

审计工作总结4篇 本文名目 审计工作总结 市审计局关于上半年工作总结 审计工作总结范文精选 审计局年度工作总结范文 篇一: 今年以来,我局在县委、县政府和市审计局旳领导下,积极开展各项审计监督活动,较好地发挥审计保障经济社会运行旳“免疫系统”功能作用。上半年,共完成审计项目10个,查出违规资金629万元,治理不规范资金5277万元,应上缴财政619万元,核减政府投资项目工程造价398万元,移送有关部门案件线索3项。提交审计专题、综合性报告和信息简报23篇,被批示采纳15篇。 【一】上半年开展旳要紧工作 (一)开展财政预算执行审计。对全部政府性资金、本级财政、部门单位预算执行和政府存量资金进行了审计,进一步摸清全部政府性资金来源,分析了收入结构、可动用资金、负债等情况。在本级财政预算执行审计中,反映了预算编制不完整不准确、预算追加项目没执行、部分预算执行不到位、预算收入治理不规范、中小企业扶持资金绩效不够明显,房改资金挤占廉租住房保障资金等问题,处理上缴财政462万元。部门预算执行审计反映了预算不准确、差不多支出挤占项目经费等情况。政府存量资金专项审计反映了财政存量资金旳存量不适度,大量旳财政资金顶着项目沉淀在财政部门和各预算执行部门,增加了政府负债等问题,并提出了审计建议。 (二)开展税收征管情况审计。对土地增值税征管情况进行了专项审计,反映了企业没有分类别适用相应税率造成少预征税额、企业已申报但由于治理缘故没有及时缴纳入库、部分企业没有按实申报预缴土地增值税、土地增值税清算不及时等问题,要求地税部门收回漏缴税款88万元,并堵塞征管上旳漏洞。 (三)开展清风肃纪审计。对公务支出公款消费进行了专项审计。反映了公务支出公款消费中存在旳公务接待不规范、违规列支会议费补贴和伙食费、未按规定用途使用专项经费等问题,并督促26家主管部门进行整改。对办公用品政府集中采购进行了专项审计,反映了办公用品采购没有编制预算,部分办公用品采购存在无序性和盲目性、部门自行采购办公用品存在价格虚高等情况,存在部分采购价高于网上协议价、同种型号设备不同供应商价格不同、不同单位向同个供应商采购同种型号设备价格不同等问题。 (四)开展民生资金审计。对xx县度新渔村建设整村推进工程进行专项审计,反映了重复申报或虚报整村推进工程项目套取财政补助资金、施工单位虚报工程量、同类型项目价格差异较大、工程验收把关不严、后续治理维护缺乏等问题。目前已追回被骗取财政资金27万元。此外,组织开展了“森林xx”建设项目实施和资金资金治理跟踪审计。

2018年经济责任审计工作总结

2018年经济责任审计工作总结 一、建立长效机制,加强经济责任审计监督 (一)建立经济责任轮审工作机制。今年我县把80个县级一级预算单位主要领导和15个乡镇党委书记、乡镇长共计110名干部纳入审计对象,并在三年内全部轮审一遍,实现审计监督全覆盖,实现“一次审三年、三年审一遍”的总体目标。县委县政府印发了《县科局级领导干部经济责任审计暨财政财务审计规划(XX-XX)》,将审计范围、内容、重点、措施一一明确,提高领导干部在履行经济责任时的自我约束力。在具体实施中,坚持把握三个原则:坚持经济责任审计与财政财务审计相结合,突出经济责任审计;坚持任中审计与离任审计相结合,以任中审计为主;坚持乡镇党政主要领导干部同步审计。 (二)突出重要岗位和重点领域干部经济责任审计。一是突出对涉及行政审批、行政执法、行政性收费、项目投资大、专项资金多、财政资金量大的单位主要负责人的经济责任审计,规划中共有28名干部纳入重点岗位和重点领域审计监督范围。二是突出对涉及5000万元以上的重大项目管理干部的经济责任审计,目前已对我县涉及光明新城、两化互动、新坝水库、工业园区组团项目管理的干部共计11名,纳入重点审计监督范围。三是突出对国家惠民政策资金管理使用干部的经济责任审计,目前已对社保资金、民族地区十年行动发展资金、学生营养改良计划资金、保障性住房建设、农村沼气池建设、生猪养

殖场建设等国家惠民资金管理使用的干部共计7名,纳入重点审计监督范围。 二、剖析发现问题,促进领导干部依法履职 今年我县安排了3个乡镇的党委书记、乡镇长和4个县级单位的主要负责人共10个经济责任审计项目。从审计情况看,领导干部履行经济责任总体情况较好,都能积极主动开展各项经济业务活动,极大地促进了地方经济社会发展。但在审计中发现领导干部履行经济责任还存在以下问题: (一)财经法规知识欠缺,财务管理能力有待加强。我县绝大多数领导干部基础教育都不是经济类专业,财经法律法规知识学习不够,加之各单位财务人员参谋助手作用发挥不够,没有很好地把好第一道关口。在今年的经济责任审计中,领导干部履行财政财务管理方面的问题涉及金额164万元,其中违反规定扩大开支范围27万元,违规收费15万元,挤占挪用滞留专项资金54万元,应缴未缴财政收入26万元,应列未列固定资产29万元,其它问题资金13万元。 (二)经济规则把握不够,经济管理水平有待提高。每一笔具体的经济业务,都是以一定的经济实务形态表现出来的,都附带有一定的条件和约束,都有相关法律法规和国家政策指导实施,表现最多的形式是专项资金和工程项目。往往上级安排经济业务实施时间要求紧、工作任务繁重,领导干部注重抓工作的落实和效果,忽略了工作任务涉及相关法律法规的学习掌握,缺少科学论证和依法审查环节,

集团公司内部审计工作总结

集团公司内部审计工作总结X集团公司审计部自2015年8月成立以来,在集团公司的正确领导下,坚持以党的十八大精神为指导,认真贯彻《审计法》和集团公司内部审计工作精神,坚持“全面审计,突出重点”的审计工作方针,按照集团公司领导的要求,紧紧围绕集团公司中心工作,以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设,提高资金使用效益为重点,以促进集团公司健康、持续发展为目标,积极履行审计职能,开展各项审计工作,较好地完成了各项任务,取得了一定成绩。现将2015年集团公司内部审计工作情况总结如下: 一、加强学习培训,为做好内部审计工作奠定基础 审计部从成立之日起,加强对审计人员的学习培训,一是组织审计人员认真学习《审计法》等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神,使全体审计人员提高思想认识,充分认识集团公司成立审计部的重要意义,充分认识开展审计工作是贯彻落实党的十八大精神、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的需要,是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、干净做事的需要,是促进集团公司健康、持续发展的需要,要增强工作责任心和工作使命感,按照集团公司内部审计工作精神,充分履行审计职能,全面做好内部审计工作,取得内部审计工作的实际成效。二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训,提高审计人员的政策法规水平和审计业务技能,使审计人员能够

正确履行审计职能,做好各项审计工作,完成审计工作任务,取得审计工作成绩。 二、明确工作目标,确保内部审计工作顺利开展 为确保内部审计工作顺利开展,审计部明确了工作目标:一是要严格贯彻执行国家审计法律法规,规范审计行为,提高审计工作效率;要结合集团公司实际加强制度建设,建立、健全、完善各项制度,构筑防腐反腐屏障,促进党风廉政建设发展。二是要围绕集团公司中心工作,积极开展内部审计,坚持以财务收支审计为基础,以物资采购、基建项目、中期债、大额资金使用等审计为重点,不断拓宽审计领域,加大审计监督力度,提高管理部门和管理人员的责任意识和管理水平,提升集团公司经济效益。三是要贯彻“全面审计、突出重点”的方针,抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时,逐步扩大审计覆盖面,进一步发挥审计工作的监督与服务功能,对在审计中发现的问题,及时提出建议意见,使被审计单位切实加强制度建设和日常收支管理水平。 三、兢兢业业工作,完成内部审计工作任务 审计部按照集团公司的工作精神和工作部署,从2015年9月开始内部审计工作,通过全体审计人员认真努力、兢兢业业工作,完成了内部审计工作任务,取得良好成绩。 (一)开展财务大检查,提高财务管理水平

审计工作总结100篇

审计工作总结100篇 度内部审计工作总结范文 一、坚持“围绕中心、服务大局”,积极开展内部审计工作全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作,以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点,积极进行工作重点“转型”,认真开展审计工作。 度审计部工作总结范文 回顾这一年是过得有价值的、有收获的,一年来,通过自身的不懈努力,在工作上取得了一定的成绩,但也存在了诸多不足,接下来请看文章2020年度审计部工作总结范文。财务审计年终工作总结样本 时光过的飞快,2020年公司的工作已经结束了,可以说,在2020年的工作中,我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中,高效的完成了公司安排给我们的公司,相信我们一定能够做好 审计局年度总结范文 回顾这一年是过得有价值的、有收获的,一年来,通过自身的不懈努力,在工作上取得了一定的成绩,但也存在了

诸多不足,接下来请看文章2020审计局年度总结范文。 度财务审计工作总结范文 2020年财务审计工作的简要回顾1、增强财务服务意识2020年,我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则,加强财务管理,优化资源配置,提高资金使用效益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作,为了适应新形 审计年终工作总结范文 2020年度在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规,认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司2020年度工作的总体要求和审计计划,内部审计工作以集团公司企业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,切 某校校长审计工作总结 一、加强学习,拒腐防变一是强化自身素质,提高防腐免疫力。注重把廉政建设理论学习同政治理论学习有机结合起来,浓厚学习氛围,搞活学习形式,扩大学习范围,增强学习效果。 审计局工作总结范文

内部审计人员个人工作总结范文

.精品文档. 内部审计人员个人工作总结范文 20XX年,青田县的内部审计工作在县委县政府和市内审协会的领导下,深入探索内部审计工作的新思路、新方法,充分调动全县广大内审人员的工作积极性,在发挥内部审计的职能作用、促进财务规范管理方面取得了较好的成效。 一、健全内审组织机构,加强对内部审计工作的组织领 为加强对内部审计工作的组织领导,20XX年以来,我局建议并通过县府办印发了《青田县直部门及乡镇年度经济责任内部审计实施方案》,成立县经济责任内审工作领导小组,由县长担任组长,组织部长、纪委书记担任副组长,县经济责任审计联席会议成员单位主要负责同志为成员。并要求全县32个乡镇、69个县直部门全面建立健全内审组织机构,成立经济责任内审工作领导小组,由单位纪委书记任领导小组组长,抽调内审、财务人员为内审机构成员,明确各单位一把手为经济责任内审工作的第一责任人,切实加强对经济责任内审工作的组织领导,全县101个一级预算单位先后建 立起内审组织机构,并配备了内审人员。今年10月又通过 县府办发出通知,要求乡镇换届和发生人事变动的单位,及时调整经济责任内部审计领导小组成员,截止11月15日,

共有46个单位上报了内审机构人员调整文件。 二、建立培训教育长效机制,不断提高内审人员的业务素质。 为提高全县内审人员业务素质,推动全县内审工作上新台阶,从20XX年开始,连续三年通过县府办发出通知,要求全县各乡镇、各部门内审机构派员参加全市内审人员后续教育和岗位资格证书考试培训班。连续三年与市内审协会联合举办内审人员教育培训班,邀请省、市内部审计工作的领导和专家来授课。培训课程包括内部审计理论与实务、内部审计工作规范、内部审计计算机应用技术等内容,并深入讲解了审计报告写作要求和技巧,对审计发现问题的思考与提炼,问题的成因分析及如何提出针对性建议,审计成果的利用,《浙江省内部审计工作规定》等方面内容。目前全县累计培训内审人员272人次,取得内审岗位资格证书人员达人,初步建立起内审人员培训教育的长效机制。 106三年来,通过举办内审人员业务培训和开展全县领导干 部经济责任内部审计实践,有效地把所学的业务知识和内部审计工作结合在一起,为各单位内审及财务人员搭建了一个重要的学习实践与交流平台。目前不少乡镇、部门财务人员为近年新录用人员,工作经验与业务能力相对不足,开展内审工作,特别是开展集中统一的领导干部经济责任重点检查工作,为他们提供了一个难得的深入学习财经法律法规和会计实务操作的机会,通过细致深入的自查、互查与重点检查,查错纠弊,互相挑刺,对强化

审计工作总结情况汇报

( 工作总结) 单位:____________________ 姓名:____________________ 日期:____________________ 编号:YB-BH-057059 审计工作总结情况汇报Audit work summary report

审计工作总结情况汇报 审计工作总结情况汇报 尊敬的各位领导: 自从09年9月份我来到餐馆,从事审计工作,在公司各位领导的带领下,在其它同事的帮助下,认真学习专业知识熟练掌握业务技能,积极履行岗位职责,全面完成了各项任务。随着审计工作的不断引深和加强,我个人在思想觉悟、专业素质、业务技能等方面也有了很大提高。现将2009年度参加稽核工作以来的具体情况作如下述职。 一、明确思想,端正态度。 审计工作的特殊性,决定了审计岗位是一个复合性岗位。从事审计工作的每个人都需要而且必须具有较高的综合素质和能力,而思想素质应该放在第一位。一个业务能力较高但思想和道德素质较差的人从事审计工作,带来的负面效应是远大于正面效果的,造成的后果往往是带有破坏性的。因此在我参加审计工作的那一刻起,就要求自己明确工作方向,端正工作态度,以较为饱满的态度积极投入到工作当中。四个多月来,在领导和同事的关心和帮助下,脚踏实地,兢兢业业,在平凡的岗位上忠实的做好每一件简单而平凡的工作。

二、履职尽责,积极完成岗位工作任务 1、忠于职守,尽职尽责。 四个月来,本着对工作高度负责的态度,依据相关规章制度,认真履行审计人员职责,做到对事不对人,一把尺子,一个标准,常规序时审计不放松,确保公司业务经营健康发展。坚持对公司日常经营结账票据进行不断往复的常规序时审计,将一多半的时间放在结账票据审计检查中。主要抓营业口中的各种结账票据的审计检查,审计过程中首先从内控制度执行和执规执纪方面着手进行规范的审计,对违规违纪问题及时纠正,及时解决,维护了公司的整体利益和形象,起到了强有力威慑作用,进一步激发了员工爱岗敬业,实事求是。认真学习天子星点菜系统的日常维护及操作。 2、客观公正,实事求是。 从规范程序做起。对审计中发现的问题和不足,不是回避当“老好人”,而是耐心地进行现查现纠和现场解决,协助他们共同想办法,添措施,共同规范和完善,将查帮、查纠、查教有机地结合起来。认真履行岗位职责,按质按量完成了上级安排的各项工作。在工作中求得大家的支持和理解。针对检查中的问题共商策略,共寻方法。协助、配合公司领导的工作。对天子星点菜系统在营业中存在的问题,做到力所能及,对不能解决的问题及时和天子星的售后服务联系,和他们共同解决,以保证公司正常营业。 三、加强学习,努力提高自身综合素质。 从事审计工作对于我来讲是一个新的岗位,身在其中,我感到工作经验不足,专业知识还有所欠缺。这种情况下,我要求自己: 一是立足干中学,学中干,学中用,在开展审计的同时,敢于正视问题,反

经济责任审计工作总结

姓名:XXX 部门: XX部YOUR LOGO Your company name 2 0 X X 经济责任审计工作总结

经济责任审计工作总结 20**年,我县经济责任审计工作在县委县政府统一领导和市审计局的悉心指导下,围绕中心、服务大局,科学统筹、创新举措、精心组织、集中力量,在组织部、纪检监察等部门的共同参与下,在被审计对象及其单位的积极配合下,圆满完成了经济责任审计各项工作任务。 一、建立长效机制,加强经济责任审计监督 (一)建立经济责任轮审工作机制。今年我县把80个县级一级预算单位主要领导和15个乡镇党委书记、乡镇长共计110名干部纳入审计对象,并在三年内全部轮审一遍,实现审计监督全覆盖,实现“一次审三年、三年审一遍”的总体目标。县委县政府印发了《县科局级领导干部经济责任审计暨财政财务审计规划(20**-20**)》,将审计范围、内容、重点、措施一一明确,提高领导干部在履行经济责任时的自我约束力。在具体实施中,坚持把握三个原则:坚持经济责任审计与财政财务审计相结合,突出经济责任审计;坚持任中审计与离任审计相结合,以任中审计为主;坚持乡镇党政主要领导干部同步审计。 (二)突出重要岗位和重点领域干部经济责任审计。一是突出对涉及行政审批、行政执法、行政性收费、项目投资大、专项资金多、财政资金量大的单位主要负责人的经济责任审计,规划中共有28名干部纳入重点岗位和重点领域审计监督范围。二是突出对涉及5000万元以上的重大项目管理干部的经济责任审计,目前已对我县涉及光明新城、两化互动、新坝水库、工业园区组团项目管理的干部共计11名,纳入重点审计监督范围。三是突出对国家惠民政策资金管理使用干部的经济责任审计,目前已对社保资金、民族地区十年行动发 第2 页共6 页

企业审计工作总结范文2020年

企业审计工作总结范文2020年 经过了一年的努力,公司各个方面都有了必须的发展和提升,同时也会发现新的问题,下面是给大家带来的审计工作总结,欢迎大家阅读参考,我们一起来看看吧! 审计工作总结1 2019年,我加强学习,注重创新,工作作风务实,工作态度严谨认真,勤勤恳恳,兢兢业业,紧紧围绕各项工作目标,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,较好地完成了各项工作任务。现将本年度个人工作情景总结如下: 一、加强学习,培养提高自身综合素质 加强学习,加强自身的思想道德建设,树立自尊、自信、自立、自强的意识,在实际工作中端正思想,坚定信念,牢固树立政治观念、大局观念和群众观念,始终坚持忠于祖国、忠于人民的政治本色;严格遵守各项规章制度;尊敬领导、团结同事,为人真诚、人际关系和谐融洽,从不闹无原则的纠纷,规范自我的言行,毫不松懈地培养自我的综合素质和本事,做一个合格的新时代审计人员。 二、强化业务技能,创造业务佳绩

在日常工作中,我深切地体会到,审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤其应对今日这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新。要想把审计工作做好,获得较好的成果,不仅仅要有较好的品格,并且需要过硬的业务本领。做为一名基层的审计人员,加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。 我在加强自身学习、提高自身综合素质的同时,与工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位置,以身作则,从自身做起,把理论知识与解决问题紧密结合、统筹安排、交叉进行,不断提高业务技能;其次,加强自身修养,提高综合素质,既要有广博的理论知识和精通的审计专业知识,还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质,提高从宏观角度分析、解决问题的本事,争创优秀的工作业绩。 三、履行职责,圆满完成各项工作任务 工作中严格依照法定的审计程序,严格执行各项审计规范和准则,严格根据法律法规进行处理。在确保程序、规避风险的基础上,创新工作思路,探索工作方法,进取开展计算机联网审计,有步骤有计划有重点的开展工作。从审计方案的制订、审计实施过程的操作、审计证据的取得、审计报告的编写、审计结论文书的草拟到审计决定的执行落实等都再三把关,并定期向上级领导

审计工作总结:内部审计年度总结报告

====工作总结范文精品文档==== 审计工作总结:内部审计年度总结报 告 【编辑寄语】以下是我们为大家整理的关于审计工作总结:内部审计 年度总结报告的文章,欢迎大家前来参考查阅!! 我市内审协会在市审计局、市民间组织管理局的领导下,在省内 审协会的具体指导下,在全体会员单位的大力支持下,较好地履行了 宣传、服务、交流、管理的职能。全市的内部审计工作取得了新的成绩。 一、XX年全市内部审计概况 XX年底有专职内审机构158个,专职内审人员503人。据送达年 报单位的数据统计显示:全年完成审计项目6534个(其中财务收支审 计1393个、效益审计293个、经济责任审计546个、基建审计139个、专项审计283个,内控审计360个、风险评估4个、其他审计1516个),查出损失浪费8028万元,发现大案要案8件,增加效益15389 万元,提出审计建议意见2347条,向司法机关移送案件7件,建议给 与行政处分22人,移送司法机关处理5人,财务决算审签134个。报 送优秀审计项目14个(其中送省参评7个,获奖6个),调研论文送 省参评11篇并全部获奖。 二、协会主要工作 XX年我市内审协会在会员管理、教育培训、业务指导、宣传交流 和考核激励等方面具体做了以下几项工作: 1、采取多种途径增强协会活力,提高协会的凝聚力。 一是组织召开会长、秘书长、常务理事会和二届三次理事大会。2 月6日,召开了会长、秘书长会议,商讨“脱钩”后的新形势下,我 市内审工作的发展方向,研究二届三次理事会事宜。3月6日,又召开各区、县(市)审计局常务理事会,通报二届三次理事会的筹备工作,对各区、县(市)的内审工作提出指导性的建议。3月25日在市烟草 ============================================欢迎下载使用 ============================================

审计人员个人年度工作总结三篇

审计人员个人年度工作总结三篇 篇一 今年在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规,认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司2020年度工作的总体要求和审计计划,内部审计工作以集团公司企业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务,现就2020年度审计工作总结如下: 一、完成主要工作 2020年共完成审计项目97项,其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项,专项经营考核审计1项,任期经济职责审计2项,投资企业财务收支与资产负债审计3项,基建工程项目预算审计38项,基建工程项目结算审计41项,为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。 1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行 预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟通,针对审计报告的存在问题,提出相关推荐,指导整改。2020年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项,发现问题41项,提出推荐36项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访,个性是针对整改不到位单位,提出指导性意见并敦促其切实执行。透过审计,严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律,为下一年预算执行储备了动力。 2、开展专项经营考核审计 20cc年7月,公司为扭转XX汽车租赁公司年年亏损局面,重新任命总经理,并与之签订经营考核职责书。为配合集团经营管理,审计部精心研读文件精神,深入企业了解经营状况,与相关单位反复磋商,报请主管领导审核,最终确认XX汽车租赁公司的经营绩效考核结果,维护公司经营考核严肃性,同时也肯定了二级企业

企业审计工作总结范文

企业审计工作总结范文 企业审计工作总结范文(一) X集团公司审计部自20xx年8月成立以来,在集团公司的正确领导下,坚持以党的十八大精神为指导,认真贯彻《审计法》和集团公司内部审计工作精神,坚持“全面审计,突出重点”的审计工作方针,按照集团公司领导的要求,紧紧围绕集团公司中心工作,以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设,提高资金使用效益为重点,以促进集团公司健康、持续发展为目标,积极履行审计职能,开展各项审计工作,较好地完成了各项任务,取得了一定成绩。现将20xx年集团公司内部审计工作情况总结如下: 一、加强学习培训,为做好内部审计工作奠定基础 审计部从成立之日起,加强对审计人员的学习培训,一是组织审计人员认真学习《审计法》等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神,使全体审计人员提高思想认识,充分认识集团公司成立审计部的重要意义,充分认识开展审计工作是贯彻落实党的十八大精神、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的需要,是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、干净做事的需要,是促进集团公司健康、持续发展的需要,要增强工作责任心和工作使命感,按照集团公司内部审计工作精神,充分履行审计职能,全面做好内部审计工作,取得内部审计工作的实际成效。二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训,提高审计人员的政策

法规水平和审计业务技能,使审计人员能够正确履行审计职能,做好各项审计工作,完成审计工作任务,取得审计工作成绩。 二、明确工作目标,确保内部审计工作顺利开展 为确保内部审计工作顺利开展,审计部明确了工作目标:一是要严格贯彻执行国家审计法律法规,规范审计行为,提高审计工作效率;要结合集团公司实际加强制度建设,建立、健全、完善各项制度,构筑防腐反腐屏障,促进党风廉政建设发展。二是要围绕集团公司中心工作,积极开展内部审计,坚持以财务收支审计为基础,以物资采购、基建项目、中期债、大额资金使用等审计为重点,不断拓宽审计领域,加大审计监督力度,提高管理部门和管理人员的责任意识和管理水平,提升集团公司经济效益。三是要贯彻“全面审计、突出重点”的方针,抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时,逐步扩大审计覆盖面,进一步发挥审计工作的监督与服务功能,对在审计中发现的问题,及时提出建议意见,使被审计单位切实加强制度建设和日常收支管理水平。 三、兢兢业业工作,完成内部审计工作任务 审计部按照集团公司的工作精神和工作部署,从20xx年9月开始内部审计工作,通过全体审计人员认真努力、兢兢业业工作,完成了内部审计工作任务,取得良好成绩。 (一)开展财务大检查,提高财务管理水平 审计部20xx年9月组织全体审计人员对集团下属公司进行

公司内部审计工作总结报告

( 工作总结 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 公司内部审计工作总结报告Summary report of internal audit work of the company

公司内部审计工作总结报告 内部审计工作总结****公司内部审计工作,在公司纪委的正确领导下结合自身实际,并经公司审定通过了年度内部审计计划。年内党委工作部严格按计划积极开展审计监督,严格执行审计法规和审计准则,在促进内部管理、规范资金使用、加强党风廉政建设等方面,发挥了内部审计的监督职能,取得了一定的成效,现就一年的工作总结如下: 一、开展内部审计工作基本情况1.年内公司分别对**年四季度和**一、二、三季度货币资金项目进行专项审计,审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情况的真实性、合法性和合规性,检查货币资金运作内部控制制度的完善性、规范性,经过审计,做出审计评价,出具审计报告。

2.存货项目审计: (1)**2月审计**年度存货项目; (2)**8月审计**度上半年存货项目; (3)审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制系统,检查存货管理内部控制制度的完善性和执行效性并作出评价,审查公司存货的真实存在性、财务存货记账的规范性,检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性,并作出评价,经过审计,提出5条审计建议,督促被审计部门按要求进行整改反馈,对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到督促作用,加强了被审计部门对原材料、备品备件、半成品等存货库存核对及时性、准确性意识,加快了半成品硫酸、磷酸决算间隔时间,保证存货账实相符,资产安全完整。 3.工会经费审计: (1)5月份接受公司工会委托,开展公司工会经费使用情况内部审计,审计的重点主要是审核公司工会经费拨交、上解情况,年度工会经费收支预算编制及执行情况,工会经费支出审批情况,工会

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