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网络餐饮服务第三方平台及其分支机构检查要点表

网络餐饮服务第三方平台及其分支机构检查要点表
网络餐饮服务第三方平台及其分支机构检查要点表

第三方平台及其分支机构检查要点表

网络与信息安全检查表

网络与信息安全检查表 单位名称:嘉兴市妇幼保健院 一、信息安全组织机构基本情况 信息安全责任部门信息科 分管信息安全工作的领导(如单位正副职领导)①姓名:王立中;职务:副院长; ②姓名:;职务:; 信息安全管理机构(如信息中心)①名称:信息科; ②负责人:沈碧飞;职务:科长; ③联系人:龚林峰;电话:; 信息安全专职工作处室(如信息科)①名称:; ②联系人:;电话:; 信息安全责任部门职责 (可附件另附) 二、重要信息系统基本情况 重要信息系统总数:(请另附系统简介清单) 系统定级情况第一级:个第二级:个第三级:个第四级:个第五级:个未定级:个 等级保护测评完成等级保护测评系统的名称及对应等级:①; ②; ③; ④; 服务对象统计①面向社会公众提供服务的系统数量及等级:; ②非面向社会公众提供服务的系统数量及等级:; 联网情况统计①通过互联网可直接访问的系统数量及等级:; ②通过互联网不能直接访问的系统数量及等级:;其中,与互联网物理隔离的系统数量及等级:;

数据集中性统计①省级数据集中的系统数量及数据类型:; ②市级数据集中的系统数量及数据类型:; ③县级数据集中的系统数量及数据类型:; ④未进行数据集中的系统数量:; 业务连续性统计①可容忍值小于小时的系统数量:; ②可容忍值大于小时,小于小时的系统数量:; ③可容忍值大于小时的系统数量:; 系统灾备统计①定期对系统级进行灾备的系统数量:; ②仅对数据库定期进行灾备的系统数量:; ③无灾备措施的系统数量:; 业务应用软件系统(统计年内数据)①自主设计开发(不含二次开发)的套数:; ②外包国内服务商开发的套数:; 外包国外服务商开发的套数:; ③直接采购国内服务商产品的套数:; 直接采购国外服务商产品的套数:; 三、日常信息安全运维管理情况 人员安全管理①重点岗位人员安全保密协议:全部签订部分签订均未签订; ②人员离岗离职安全管理规定:已制定未制定; ③外部人员机房访问管理制度及权限审批制度:已建立未建 立; 设备资产管理①资产管理制度:已建立未建立; ②机房设备标签:全部标签合格部分标签合格无标签; ③设备维修维护和报废管理: 已建立管理制度,且维修维护和报废记录完整; 已建立管理制度,但维修维护和报废记录不完整; 未建立管理制度; 机房安全管理①机房管理制度:已建立未建立; ②机房日常运维记录:完整详实部分简略无记录; ③人员进出机房记录:完整详实部分简略无记录; ④机房物理环境:达标未达标; 采购预算保障①年度采购方案及预算:已建立未建立; ②采购合同:完整部分完整; ③安全设备采购比例:> > <; 外包服务管理①外包服务商资质证书:齐全部分齐全; ②外包服务合同:完整部分完整;

学校网络与信息安全检查表

单位:长春市第一五七中学网络与信息安全检查表检查时间:2017.10 类别检测项目检查内容检查要求检查记录检查结果 网络安全基础设施建设 网络架构安全 网络结构设计、网络划分网络结构设计、网络划分符合相关要求 是否有不经过防火墙的外联链 路(包括拨号外联) 外网与内网的连接链路(包括拨号外联)必须 经过防火墙 网络拓扑结构图提供当前网络的网络拓扑结构图 网络分区管理 生产控制大区和管理信息大区之间是否按电监 会5号令要求部署了专用隔离装置 网络使用的各种硬 件设备、软件等 各种硬件设备、软件和网络接口是 否经过安全检验、鉴定、认证。 各种硬件设备、软件和网络接口均经过安全检验、 鉴定、认证。 广域网建设情况 广域网是否按集团规定进行建 设、并按规定进行连接 广域网按集团规定进行建设、并按规定进行连 接 网络承建单位情况 网络承建单位是否具有相关资 质 网络承建单位具有相关资质(查看相关资质文 件) 网络内部数据信息 网络内部数据信息的产生、使 用、存储和维护是否安全、合理 等 网络内部数据信息的产生、使用、存储和维护 安全、合理 机房环境安全 机房环境安全 主机房是否安装了门禁、监控与 报警系统 主机房安装了门禁、监控与报警系统 是否有详细的机房配线图有详细的机房配线图 机房供电系统是否将动力、照明 用电与计算机系统供电线路分 开 机房供电系统已将动力、照明用电与计算机系 统供电线路分开 机房是否配备应急照明装置机房有配备应急照明装置 是否定期对UPS的运行状况进 行检测 定期对UPS的运行状况进行检测(查看半年内 检测记录) 是否安装机房自动灭火系统,是安装机房自动灭火系统,配备机房专用灭火器,

信息系统网络安全检查表

信息系统网络安全检查表 时间: 年月日 系统名称 负责人联系电话 网络拓扑图: 接入方式(服务商) _______________________ (附后) 账号(电话) _____________________________ 联网主机数 _______________________________ 联网情况 IP地址 ___________________________________ 服务内容 _________________________________ 联网用途 _________________________________ 单位成立网络安全小组,确立安全小组负责人(单位领导任组长),确立组长负责制 组长落实小组人员岗位工作职责组织制度 配备2到4名计算机安全员,须持证上岗制定网络安全事故处置措施计算机机房安全保护管理制度用户登记制度和操作权限管理制度网络安全漏洞检测和系统升级管理制度交互式栏目24小时巡查制度安全保护电子公告系统用户登记制度管理制度信息发布审核、登记、保存、清除和备份制度,信息群发服务管理制度 违法案件报告和协助查处制度备案制度具有保存60天以上系统网络运行日志和用户使 用日志记录功能,内容包括IP地址分配及使用情 况,交互式信息发布者、主页维护者、邮箱使用者和拨号用户上网的起止时间和对应IP地址,交

互式栏目的信息等 安全审计及预警措施安全保护网络攻击防范、追踪措施技术措施计算机病毒防治措施身份登记和识别确认措施交互式栏目具有关键字过滤技术措施开设短信息服务的具有短信群发限制、过滤和删除等技术措施 开设邮件服务的,具有垃圾邮件清理功能 1 信息系统检查项目表 ,安全技术措施, 是否符合类别检查项目安全标准备注安全标准物理位置机房和办公场地应选择在具有防震、防的选择风和防雨等能力的建筑内。 机房出入口应安排专人值守,控制、鉴别和记录进入的人员物理访问 控制需进入机房的来访人员应经过申请和审批流程,并限制和监控其活动范围 应将主要设备放置在机房内 应将设备或主要部件进行固定,并设置明显的不易除去的标记; 防盗窃和应将通信线缆铺设在隐蔽处,可铺设在防破坏地下或管道中 应对介质分类标识,存储在介质库或档案室中; 主机房应安装必要的防盗报警设施 机房建筑应设置避雷装置; 防雷击机房应设置交流电源地线 物理机房应设置灭火设备和火灾自动报警系防火安全统 水管安装,不得穿过机房屋顶和活动地板下; 防水和防应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋潮顶和墙壁渗透; 应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透 防静电关键设备应采用必要的接地防静电措施

牙科门诊日常管理工作检查表

牙科管理工作检查项目 一、看 (一)看牙科内部; 1、员工的整体精神面貌,仪容、仪表、仪态 对管理人员和员工进行活跃度评分(1-10分) 2、工作秩序与效率:卫生制度,卫生工作日志记录情况,服务流程执行情况,值班工作日志 3、内部环境卫生,地面,墙面,屋顶,器械台面与底部,墙角; 物品摆放,器械与办公用品,有没有标准,执行情况如何 二、查 (一)查前台: 1、前台卫生整洁度 2、门诊日志记录情况 3、分诊日志记录,各科室各大夫月初诊人数,复诊人数,接诊率,人均消费等,医生个人和门诊收入情况统计 4、日报表,月报表 接诊成功率,有效率,这些数据有没有,具体情况如何 5、轻松牙医等客户管理软件的使用情况,病人来源登记等基础性资料的登记情况,图片资料上传情况,电话追随访情况记录,录音记录文件,客户投诉处理流程表,病人满意率,投诉率,信息反馈处理情况 6、电话追随访记录情况

(二)查财务 1、财务日报表个人与门诊收入情况检查,每日的日报表是否有,记录情况如何;月报表,单月结算情况,是否有未及时结算的项目 2、收入利润数和利润率 3、各项成本比率 4、材料的管理:出入库登记、盘库、材料帐 (三)查医疗区: 1、卫生情况 2、物品摆放 3、班前准备:精神状态准备,器械设备,患者预约情况熟识 4、接诊沟通:程序,有效率 5、操作规范:技术与服务方面 6、术后遗嘱:相关医嘱单等资料准备,执行情况 7、医疗文书书写:检查记录情况 (四)消毒间 1、卫生情况 2、消毒流程标准及记录 3、出入登记 4、消毒标示 (五)查办公室 1、办公室管理制度 2、工作计划、学习计划、进步计划

网络安全检查表.doc

附件 1 XXXXXXX网络安全检查表一、部门基本情况 部门(单位)名称 分管网络安全工作的领导(如副厅长) 网络安全管理机构 (如办公室)① 姓名: ② 职务: ① 名称: ② 负责人: ③ 联系人: 职务: 办公电话: 移动电话: 网络安全专职工作处室(如信息中心、网络安全科 等) 网络安全从业人员① 名称: ② 负责人:办公电话: 移动电话: ① 本单位网络安全从业人员总数:,其中有网络安全从 业资格的人员数量: ② 网络安全从业人员缺口: 二、信息系统基本情况 ① 信息系统总数: ② 网络连接情况 信息系统可以通过互联网访问的系统数量:情况不能通过互联网访问的系统数量: ③ 面向社会公众提供服务的系统数量: ④ 本年度经过安全测评的系统数量: 互联网接入口总数: 互联网接入□接入中国联通接入口数量:情况□接入中国电信接入口数量: □其他:中国移动接入口数量: 第一级:个第二级:个 第三级:个已开展年度测评 系统等级第四级:个已开展年度测评 保护情况第五级:个已开展年度测评 未定级:个接入带宽:MB 接入带宽:MB 1接入带宽:8 MB 个测评通过率 个测评通过率 个测评通过率

三、网络安全日常管理情况 人员管理 资产管理网络安全规划① 岗位网络安全责任制度:□已建立□未建立 ② 重点岗位人员安全保密协议:□全部签订□部分签订□均未签订 ③ 人员离岗离职安全管理规定:□已制定□未制定 ④ 外部人员访问机房等重要区域审批制度:□已建立□未建立 ① 资产管理制度:□已建立□未建立 ② 设备维修维护和报废管理: □已建立管理制度,且记录完整 □已建立管理制度,但记录不完整 □未建立管理制度 规划制定情况(单选): □制定了部门(单位)的网络安全规划 □在部门(单位)总体发展规划中涵盖了网络安全规划 □无 四、网络安全防护情况 ① 网络安全防护设备部署(可多选) □防火墙□入侵检测设备□安全审计设备网络边界 □防病毒网关□抗拒绝服务攻击设备 □其他: 安全防护 ② 设备安全策略配置:□使用默认配置□根据需要配置 ③ 网络访问日志:□留存日志□未留存日志 ① 本单位使用无线路由器数量: ② 无线路由器用途: □访问互联网:个 无线网络 □访问业务 /办公网络:个③ 安全防护策略(可多选): 安全防护 □采取身份鉴别措施□采取地址过滤措施 □未设置安全防护策略 ④ 无线路由器使用默认管理地址情况:□存在□不存在 ⑤ 无线路由器使用默认管理口令情况:□存在□不存在

学校网络与信息安全检查表

长春市第一五七中学网络与信息安全检查表 ①重点岗位人员安全保密协议:全部签订部分签订均未签订; ②人员离岗离职安全管理规定:已制定未制定; ③外部人员机房访问管理制度及权限审批制度:已建立未 建立; ①资产管理制度:已建立未建立; ②机房设备标签:全部标签合格部分标签合格无标签; ③设备维修维护和报废管理: 已建立管理制度,且维修维护和报废记录完整; 已建立管理制度,但维修维护和报废记录不完整; 未建立管理制度; ①机房管理制度:已建立未建立; ②机房日常运维记录:完整详实部分简略无记录; ③人员进出机房记录:完整详实部分简略无记录; ④机房物理环境:达标未达标; ①互联网接入口总数:_____个;其中: 电信接入口数量:_____个; 移动接入口数量:_____个; 联通接入口数量:_____个; 其他:____________ 接入口数量:_____个; ②网络安全防护设备部署(可多选): 防火墙防篡改入侵检测设备安全审计设备 防病毒网关抗拒绝服务攻击设备 其它:________________________; ③网络访问日志:留存日志周期_____ 未留存日志 ④安全防护设备策略:使用默认配置根据应用自主配置 办公区域无线局域网接入设备(无线路由器)数量:个; ①网络用途: 访问互联网:_____个;

访问业务/办公网络:_____个; ②安全防护策略(可多选):采取身份鉴别措施:_____个; 采取地址过滤措施:_____个;未设置:_____个; ①入侵检测系统:已部署未部署; ②防火墙技术:已部署未部署; ③漏洞扫描技术:已部署未部署; ④访问权限设置:有无; ①数据库管理制度:完整并落实未落实无; ②Root账户权限设置:分级设置未分级设置; ③数据备份周期:实时,定期:周期_____,不定期; ①网页防篡改措施:采用、未采用; ②漏洞扫描:定期扫描,周期_____ 不定期、未进行; ③信息发布管理: 已建立审核制度,且审核记录完整; 已建立审核制度,但审核记录不完整; 未建立审核制度; ④管理员口令复杂度策略: 高(包含数字、大小写字母、特殊符号,8位以上); 中(数字、字母,6位以上); 低(单一数字、字母,6位以下); 是否设置有效时间:是周期:_____ 否; ①邮箱注册:注册邮箱账号须经审批任意注册使用; ②账户口令防护: 使用技术措施控制和管理口令强度; 无口令强度限制技术措施;

网络信息安全等级保护工作检查表

附表5 单位信息安全等级保护工作检查表 一、备案单位基本情况 单位全称等级保护工作责任部门 责任部门负责人姓名职务或职称办公电话移动电话 责任部门联系人姓名职务或职称办公电话移动电话 本行业定级备案的信 息系统数量 四级系统三级系统二级系统合计 本单位定级备案的信 息系统数量 四级系统三级系统二级系统合计 二、备案单位等级保护工作开展情况 (一)信息安全工作的基本情况 检查内容检查内容和所需材料工作情况 等级保护工作的组织部署1.1等级保护协调领导机构设 置情况 是否成立等级保护专门协调领导机构,检查相关文件。

1.2等级保护责任部门和岗位 确定情况 是否明确等级保护责任部门和工作岗位,检查相关文件。 1.3行业等级保护工作的组织 部署情况 是否对全行业等级保护工作进行部署,检查具体部署文件。 1.4等级保护工作文件制定情况是否制定贯彻落实等级保护各项工作文件或方案,检查2007年以来有关等级保护工作的文件、方案。 1.5等级保护工作会议、业务培训情况是否召开等级保护工作会议或组织人员培训,检查会议或培训通知。 1.6单位主要领导对等级保护工作的重视情况单位主要领导是否重视等级保护工作,检查是否有领导讲话,是否有领导批示。 1.7制定行业标准规范是否制定出台行业等级保护配套标准,检查相关文件和标准。 信息安全责任制落实情况1.8信息安全领导机构设置情 况 是否建立由单位主管领导任组长的信息安全协调领导机构, 检查相关文件。 1.9信息安全职能部门的建立 情况 是否成立专门信息安全职能部门或明确信息安全责任部门, 检查相关文件。 1.10信息安全责任追究制度制 定情况 是否制定信息安全责任追究制度,检查相关文件。 信息安全制度建设情况1.11人员安全管理制度建设情 况 检查是否制定了本单位人员录用、离岗、考核、安全保密、 教育培训、外来人员管理等安全管理制度,查看制度文件。 1.12机房安全管理制度建设情 况 检查是否对本单位机房进出人员管理和对机房进行日常监 控。

管理人员日常检查表表格.docx

管理人员日常检查表 检查人: 检查时间: 要求 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查,不放过任何可疑点。对查暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施,并立即向安全环保处或公司领导报告。 计划每日检查 序号检查 项目 检查标准 检查方法 (或依据) 1 工艺检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况;检查 工艺阀门开关是否灵活,是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、 腐蚀、堵塞等情况。 依据安全 操作法检 查现场和 记录 2 设备 检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况,各运转部件是否有异 常响声,裸露的运转部件防护罩是否齐全可靠,辅机及管线是否有震动,检 查静止设备的运转状态是否良好。 依据安全 操作规程 检查现场 3 电气 检查电气设备的工作状态、电机声音是否增大、震动是否增强,保护接 地是否牢靠,电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火化及异常 声音、气味,变、配电室门窗、玻璃、及安全防护措施是否齐全。 依据安全 操作规程 检查现场 4 现场 管理 检查工作现场是否清洁、有序、员工劳保用品的穿戴是否符合要求各种通道是否畅通无阻,应急灯具是否完好,消防设施是否安全可靠,气防用具 是否定期维护保养,时刻处于备用状态等。安全设施是否处于正常状态。可 能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设 施、冲洗设施防护急救器具转柜是否完好,柜内设施是否齐全。 查现场 5 安全 教育 查各车间对外来参观、学习,外来施工单位进行作业现场前的安全培训教育工作。 查现场查 记录 6 关键 装置 重点 部位 检查公司关键装置及重点部位的运行状况是否良好,安全监控设施运行情况是否符合要求。 查现场查 记录 7 作业 证 检查公司员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、检修作业等危险作业,作业证的申办工作。 查作业许 可证 8 警示 标志 对公司易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况,检维修施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况进行检查。 查现场 9 其他 检查公司范围内外来施工队伍,施工是否按照国家和企业的有关要求规 定进行施工。 查现场查 记录

车间主任日常工作检查表

车间主任日常工作检查记录编号:JL-QES/GLH2.15-02 车间名称:车间主任:检查时间:年月日时分序号检查项目检查内容存在问题整改措施考核意见 1 生产准备原材料、包装物领取种类是否准确齐全,数量是否合理。车间储存少量物料要设立明确标识。周转桶料在车间存放要有标识在指定地点存放。无标识或不确定物料禁止使用。使用的生产原料日清日结。 2 生产设施 设备运行 员工安全状态是否良好。车间生产安全设施、设备、特种设备是否运行正常, 是否进行日常维护保养,外观是否洁净。设备是否存在跑、冒、滴、漏,空 车运行现象。 3 劳动纪律车间员工是否提前就餐、睡觉、酒后上岗。是否在厂区内吸烟,在危险区域打电话。员工之间发生冲突、打架斗殴。工作时间是否有玩游戏或娱乐活动。 4 作业指导书、操作 规程执行情况 员工是否违规操作。是否按规定佩戴劳动保护用品及用具。在易燃易爆场所 是否穿戴静电防护用品。危险性作业是否实行许可管理。 5 产品质量生产的产品外观、颜色、气味、重量、数量、计量、包装物等是否符合质量要求。计量是否在规定的允许范围内,成品装箱是否有漏装、错装(说明书,胶板,胶嘴、固化剂等随箱用品)等现象。不合格品是否流入下道工序。 6 记录表单填写维修人员的“设备日常完好运行、保养记录”、“设备维修记录”填写是否真实、全面。.生产、工艺操作记录是否齐全。岗位质量首检、中间质量检验记 录是否齐全。数据报表是否及时可靠。 7 现场环境车间原材料、半成品、成品、工位器具是否按位摆放。人行通道、安全通道是否被占用。玻璃、地面是否整洁。暖气片、窗台是否摆放杂物。废品、废渣、废液是否按规定位置摆放、清理及时。卫生分担区内杂物、积水、积雪清理是否及时。工作结束后是否关闭门窗,风、水、电、气设备。消防器材是否定置摆放。 8 备注车间主任每日要对所属车间的生产作业管理,三体系执行情况,作业现场环境卫生等,进行不定期的检查,及时发现问题及时处理。对问题简单描述,没有问题写无。制造部每周考核一次,并对问题追踪落实,检查人签字。

幼儿园食堂日常工作检查表

幼儿园食堂日常工作检查表 检查时间:检查地点:检查人:检查总得分:厨房主管确认:一、员工个人卫生 二、食堂区域的环境卫生配分检查 得分 1、仪容仪表(工服、工鞋、指甲、头发、发网等) 2 2、禁止佩戴首饰 2 3、员工身体健康(感冒、体温、手伤、腹泻、睡眠不足等) 情况是否合格上岗,健康证在有效期内 2 4、员工在操作前、有潜在污染后等有无按规定程序正确洗手 2 5、直接接触即食食品或者餐具需佩戴手套、口罩 2 6、个人物品存放在(水杯、饭盆、手机等)指定区域 2 1、白大褂、蓝大褂是否干净整洁 2 2、清洁用具(扫把、簸箕、墩布、墩布车、地刷、墙刷、刮 水器、抹布等)是否干净、定位存放和正确保存 2 3、垃圾桶是否盖盖并定时清洁 2 4、加工间设备周围环境清洁、地面无积水、地面卫生干净整 洁,下水道干净畅通无异味 10

三、原料接收 四、库房、冰箱冰柜 1、出库、领取原料或加工时遵循“先进先出原则”,确保无过期产品,并及时做好记录 5 2、储存原料用的菜筐、保鲜盒、储物箱、食品袋等是否干净整洁、有标识、生熟分开、定位存放并摆放整齐 5 3、冰箱里的食物是否有加盖或封保鲜膜,冰箱内无异味,并定期除霜和卫生清洁 5 4、冰箱冷凝器、库房的地面、墙壁、天花板、货架等死角卫生保持卫生良好 2 五、食品的加工流程和操作细节 1、检斤、验质,核对订购品种 2 2、拆包分档、倒框、入库定位存放保存,散装产品有无防护、防止污染和潜在的变质,做好标识、记录 2 3、及时清理包装材料、纸箱及接货区卫生 2 1、操作前的卫生,操作台、工具用具、菜筐等是否清洁无污染,抹布是否干净无异味,并分开使用,抹布不用时叠成三角形放在工作台的边角上 2

2012年网络与信息安全检查表

2012年网络与信息安全检查表 类别检测项目检查内容检查要求检查记录检查结果 网络安全基础设施建设 网 网络架构安全 网络结构设计、网络划分网络结构设计、网络划分符合相关要求 是否有不经过防火墙的外联链 路(包括拨号外联) 外网与内网的连接链路(包括拨号外联)必须 经过防火墙 网络拓扑结构图提供当前网络的网络拓扑结构图 网络分区管理 生产控制大区和管理信息大区之间是否按电监 会5号令要求部署了专用隔离装置 网络使用的各种硬 件设备、软件等 各种硬件设备、软件和网络接口是 否经过安全检验、鉴定、认证。 各种硬件设备、软件和网络接口均经过安全检验、 鉴定、认证。 广域网建设情况 广域网是否按集团规定进行建 设、并按规定进行连接 广域网按集团规定进行建设、并按规定进行连 接 网络承建单位情况 网络承建单位是否具有相关资 质 网络承建单位具有相关资质(查看相关资质文 件) 网络内部数据信息 网络内部数据信息的产生、使 用、存储和维护是否安全、合理 等 网络内部数据信息的产生、使用、存储和维护 安全、合理 机房环境安全 机房环境安全 主机房是否安装了门禁、监控与 报警系统 主机房安装了门禁、监控与报警系统 是否有详细的机房配线图有详细的机房配线图 机房供电系统是否将动力、照明 用电与计算机系统供电线路分 开 机房供电系统已将动力、照明用电与计算机系 统供电线路分开 机房是否配备应急照明装置机房有配备应急照明装置 是否定期对UPS的运行状况进 行检测 定期对UPS的运行状况进行检测(查看半年内 检测记录) 是否安装机房自动灭火系统,是安装机房自动灭火系统,配备机房专用灭火器,

类别检测项目检查内容检查要求检查记录检查结果 络安全基础设施建设否配备机房专用灭火器,是否定 期对灭火装置进行检测 定期对灭火装置进行检测 是否有防雷措施,机房设备接地 电阻是否满足要求,接地线是否 牢固可靠 机房有防雷措施,机房设备接地电阻满足要求, 接地线牢固可靠(直流工作接地≤1欧,接 地地位差≤1V;交流工作交流工作接地系统 接地电阻:<4Ω、零地电压<1V;计算机 系统安全保护接地电阻及静电接地电阻:< 4Ω) 机房温度是否控制在摄氏18-25 度以内 机房温度控制在摄氏18-25度以内 安全技术防范措施核心网络设备、系统 安全配置 交换机、路由器、防火墙等网络 设备的安全设置情况;操作系统 的安全配置、版本及补丁升级情 况 交换机、路由器、防火墙等均根据安全要求进 行了正确设置;操作系统的安全配置、版本及 补丁升级情况。 网络设备配置是否进行了备份 (电子、物理介质) 网络设备配置进行了备份(电子、物理介质)应用安全配置 应用安全配置 应用安全配置、身份鉴别策略 相关服务进行正确的安全配置、身份鉴别情况WWW服务用户账户、口令是否强 健 WWW服务用户账户、口令强健(查看登录) 信息发布是否进行了分级审核信息发布进行了分级审核(查看审核记录) 用于业务系统维护的远程拨号 访问是否采取了身份验证、访问 操作记录等措施。 用于业务系统维护的远程拨号访问采取了身份 验证、访问操作记录等措施。 用户账户的变更、修改、注销是 否有记录 用户账户的变更、修改、注销有记录(查看半 年记录情况)

餐饮自查报告

餐饮部自查自纠报告 春节即将来临,为了认真贯彻和落实酒店领导关于加强安全生产工作的指示,切实做好 餐饮部当前安全生产工作。我部门近期特针对各区域的安全生产薄弱环节进行了全面的自查自纠。具体情况如下: 1、部分厨房工作人员在切配以及烹饪过程中,未戴厨帽。 个人仪容仪表、个人卫生不太注重,容易导致菜品质量出现问题。 2、面点房操作间摆方私人物品以及衣物问题偶有发生,出 现将酒精蜡与食用面粉摆方在一起的问题,橱物架物品摆方不整齐,过期与即将过期的 食品原材料、添加剂没有定期及时清理。 3、生食冷藏柜中清理出真空包装的琵琶鸭半成品,系三无 产品,不能对客售卖,已经予以丢弃处理。 4、凉菜加工间工作人员在制作菜品时,出现未按岗位加工 要求佩带手套的情况。 5、餐具储藏柜内因取放餐具,玻璃橱窗关闭不及时,导致 有老鼠进出,留下卫生隐患。 6、 2台电子消毒柜老化损坏已久,无法进行正常餐具消 毒。 7、个别学厨在开启液化器灶,用高压锅进行炖、煮加工时 未加以关注,偶有脱岗现象,易留下安全隐患。 8、鱼池处开水器在中午无客时,存在开启状态。未及时关闭。 针对以上问题我部门已经做出了相应的整改,并对所有员工加强了安全生产的知识培训,各岗位严格按照岗位加工和服务流程进行操作,力求消除安全隐患,防止重大事故的发生。 2011 餐饮部:卢蓉年1月20日篇二:餐饮自查自评报告 卫生监督所2010年度餐饮服务食品安全监管 绩效考核工作自查自评报告 为认真贯彻落实《食品安全法》及其实施条例,严格执行《餐饮服务许可管理办法》、《餐饮服务食品安全监督管理办法》,进一步促进餐饮服务食品安全责任的落实,切实提高监管效能和水平。根据市食品药品监督管理局《关于印发<2010年度餐饮服务食品安全监管绩 效考核工作方案>的通知》(宁食药监局[2011]22号)的精神和要求,我所于2011年4 月9日开始,进行了2011年度餐饮服务食品安全监管绩效考核工作,现将自查自评情况报告如下: 一、餐饮服务食品安全监管能力建设情况 为了更好的完成食品安全工作,我所完成监管职能交接并履行监管职责,专门成立了食品、公共场所卫生科,设科长1名,负责食品卫生工作,下设朝阳、小桥、马坊、大堡子、 廿里铺五个检查小组,分片包干,落实到人;我所卫生监督员及助理监督员均配发了监督服、执法证,要求在监督检查时必须统一着装,亮证执法,并配备一辆监督执法车辆。 二、餐饮服务食品安全监管工作情况 我所认真完成上级部门部署的各项工作任务,及时制定相应的工作计划和符合本区实际 的工作方案,在工作结束时 及时上报工作总结;开展了学校、建筑食堂、一次性塑料餐盒、筷子、地沟油、餐饮服 务食品安全百千万示范专项整治工作;抽检餐(饮)具样品1495份;参加了2010年食品安 全宣传周活动、“建卫”日等食品安全宣传活动,设立宣传点,摆放食品安全方面的展板,组 织卫生监督专业人员发放《食品安全法》、《巩固国家卫生城市指导手册》等食品安全宣传资料。

检验科日常工作检查表

检验科医疗质量日常工作检查表 1 检验科医疗质量日常工作检查表 被检查人:检查日期: 检查人: 分值检查项目检查内容及要求 评分方法 存在问题 得分 5分 工作面貌及职业道德 1、文明行医、着装整洁、佩证上岗、语言文明,礼貌得体、环境卫生,科室清洁,节约用电。 2、团结协作,科室协调。 3、接班人员未到来前,不得以何种理由擅离职守。做好每日 交接班工作,造成不良后果的交院办或按相关法规处理。 一、1、2、3、一项不合格扣1分。 二、无交接班扣 5分。 三、接班人员未到提前离开工作岗位的本项不得分。造成不良后果的,视情况交院办处理或按相关法规进行处理。 15分常规检验工作和生化检验工作 1、接收标本时应检查标本是否合格,查对科别、姓名、性别、条形码、标本数量和质量,收集方法和安放容器是否正确。标签与申请单是否相符,对不合格情况应及时告知相关科室及时 纠正,确保检验前质量。 2、检验时对试剂、项目;检验后对目的和结果。做好每日检验质控和定项目间比对,保证检验报告结果的真实性和准确性。 3、发报告时对科别、病房等,打印的报告单要求检验者手签名进行认可,报告单内容及项目齐全,不得缺项漏项,没有的内容可用“/”表示。 4、常规检验当天出报告,按医院规定时间内发出检验报告单(外送除外。); 1、无特殊情况,按时出具检验报告,未按时者 扣0.1分/次。 2、出具报告缺项漏项的,一处扣0.1分。 3、出具报告未进行手签名的,扣1分/处。 4、不合格标本应及时纠正,并做好登记。如没 有登记而说别人不合格,扣5分。 5、发错检验报告,一次扣1分。打印报告结果 错误的直接扣 10分,并记差错一次。

餐饮服务单位自查标准表格.doc

餐饮服务单位自查表(年月日)

企业名称:生产地址:检查 项目 主 体 资 格 组 织 制 度 (盖公章)法定代表人: 许可证编号: 序 检查内容企业自查结果 监管部门 号核查结果 1 许可证合法有效。□符合□不符合□符合□不符合 2 无转让、涂改、出借、倒卖、出租许可证等行为。□符合□不符合□符合□不符合 3 经营地址、经营范围与许可经营项目一致,无超范围经营现象。□符合□不符合□符合□不符合 4 原许可经营条件未发生变化或者发生变化后按规定进行了相应的变更或者报告等。□符合□不符合□符合□不符合 5 在显著位置摆放或者悬挂许可证。□符合□不符合□符合□不符合 6 按规定对量化分级管理等级进行公示并落实食品安全状况“外置化”。□符合□不符合□符合□不符合 7 建立食品安全第一责任人的责任制,并落实到位,明确各环节、各岗位从业人员的责任。□符合□不符合□符合□不符合 8 有食品安全管理机构并配备专职或兼职食品安全管理人员。□符合□不符合□符合□不符合 制定从业人员健康体检和培训考核、食品安全自查自检、食品经营过程与控制、场所及 9 设施设备清洗消毒和维修保养、索证索票和进货查验、食品贮存管理、废弃物处置、食□符合□不符合□符合□不符合 品添加剂管理、突发事件应急处置等食品安全管理制度。 10 对外承包经营性质的食堂等制定准入要求,并督促承包人落实各项食品安全管理制度。 □符合□不符合□符合□不符合 □不适用(合理缺项)□不适用(合理缺项)

11 从业人员持有有效健康体检及培训考核合格证明。□符合□不符合□符合□不符合 12 建立从业人员健康档案。□符合□不符合□符合□不符合人13 食品安全管理人员有效履职,定期对单位内部食品安全管理情况进行自查。□符合□不符合□符合□不符合员14 执行从业人员培训制度并建立培训档案。□符合□不符合□符合□不符合管15 执行从业人员晨检制度。□符合□不符合□符合□不符合 理 16 及时调离患有有碍食品安全疾病的职业禁忌人员。□符合□不符合□符合□不符合 17 从业人员个人卫生符合基本要求(穿戴洁净的工作衣帽,戴口罩;不留长指甲、涂指甲 □符合□不符合□符合□不符合油、戴戒指等;不在加工场所吸烟;无手部破损、发热等带病上岗情况)。 18 食品及原料、食品添加剂、食品相关产品采购索证索票齐全。□符合□不符合□符合□不符合 19 按要求落实进货查验制度并做好台账记录。□符合□不符合□符合□不符合 20 中型以上餐饮单位、学校食堂、中央厨房、集体用餐配送单位加入食品安全电子追溯平□符合□不符合□符合□不符合 采 台并正常使用。□不适用(合理缺项)□不适用(合理缺项)购 21 严格执行“禁散”规定,无购进使用散装酱油、醋、食用油行为。□符合□不符合□符合□不符合 储 存 22 未采购使用国家明令禁止使用或来源不明的食品及原料、食品添加剂、食品相关产品。□符合□不符合□符合□不符合 23 食品库房与非食品库房分设,食品库房未放置有毒、有害物品。□符合□不符合□符合□不符合 24 食品库房放置的食品分类分架, 并离地离墙 250px 以上贮存,通风防潮防鼠。□符合□不符合□符合□不符合 25 冷冻(藏)冰箱(柜)符合生熟食品分开、肉类与蔬菜、水产品分开存放。□符合□不符合□符合□不符合

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