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安全检查表

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附表1:

建设工程安全文明施工样板工地考评评分表

受检单位:

序号检查项目内容与标准标准分实得分

一施

1.有关“工程承包合同”、“安全责任状”、“安全文明施工管理协议”是否已签订 2

2.项目部是否成立了安全文明施工领导小组 2

3.是否及时传达、贯彻执行国家、行业以及上级有关安全工作的方针、政策、法律、法规与指

2

4.是否服从项目公司、监理对安全文明施工的监督管理 2

5.项目部各级行政正职是否履行安全文明施工第一责任者的职责,实际工作是否到位 2

6.项目部主管施工的副职,是否具体领导与协调各部门抓好安全文明施工 2

7.项目部是否设置了独立的二级安全管理机构(300人以下设专职安全员) 2

8.是否建立健全安全文明施工管理规章制度(电子版与文字版) 2

9.是否建立健全了“安全风险、监督制约、教育激励”机制和违章处罚标准并严格执行 2

10.对分包单位的管理措施是否落实到位 2

11.安全管理人员是否具有安全设施的决定权与奖惩的直接使用权 2

12.项目部是否每季度对安全文明施工进行一次检查、总结评比,每季度召开一次安全工作例会 2

13.专业工地是否每月对安全文明施工进行一次检查、总结评比,每月召开一次安全工作例会 2

序号检查项目内容与标准标准分实得分

14.班组长是否每天布置和检查、总结安全文明施工工作(站班会) 2

15.技术人员在编制作业指导书时,是否编制了具有针对性的安全文明施工措施,是否做到交底

双方全员签字

2

16.专职安全员是否每天深入现场检查、监督,对违章的单位和个人给予处罚 2

17.是否建立职业安全健康管理体系和环境管理体系运行绩效监测、管理评审完整的记录(含危

害辨识、危险评价)

2

18.安全文明施工管理台帐是否完整并符合标准,是否保存有较为完整的安全工作规程、规定、

标准等文本资料

2

二施

1.施工组织总设计编制完成并经审查批准 3

2.施工组织总设计中编制有专项的安全文明施工措施和环境保护措施 3

3.安全文明施工总体措施规划已编制完成并实施 3

4.安全与健康工作程序编制完成并经审查批准 3

5.安全施工措施编审程序表编制完成 3

6.按图用地,现场搭建的工棚整齐、规范、美观8

7.厂区围墙(栏)已建成,现场保卫人员上岗执勤8

8.人员、车辆按规则出入,并有通行检查管理制度 6

9.厂区及现场主要施工道路应是砼路面,并形成网络8

10.现场其它泥结石路面坚实平整,无凹坑、无积水、无扬尘8

11.厂区及现场施工道路宽度、弯道半径符合安规要求 6

序号检查项目内容与标准标准分实得分

二施

12.道路有专人负责清扫,保持路面整洁,砼路面无泥土淤积7

13.施工道路畅通无阻,主要施工道路两边不得堆放设备、材料7

14.施工道路路标、交通标志、限速标志醒目、完善并符合有关规定7

15.现场安全标志、文明施工标志、警告标志醒目、规范7

16.现场直埋电缆标志醒目,保护完好 6

17.现场紧急救护联络体制和消防紧急联络体制标志醒目、规范7

18.施工总平面规划有垃圾堆放场和废料堆放场,标识清楚 5

19.现场排水沟道、涵管完整、畅通、无堵塞,并有专人管理(或兼职管理人员) 5

20.设备材料堆放场地坚实、平整并垫有碎石子层,地面无积水 5

21.设备材料码放整齐成形,安全可靠,不得斜摆乱放 5

22.各种物资排放有序,标识清楚,并符合安全与防火要求 5

23.土方开挖具有合理的弃土方案和防塌方措施,并保证道路畅通7

24.坑井、孔洞、陡坎、土方开挖区、高压带电区等危险场所有防护围栏(网)、盖板及明显标志 5

25.现场临建设施完整、环境整洁,并符合安全与防火要求 5

26.施工用电及力能管道系统布置合理,安全可靠 4

27.现场消防设施及器材齐全有效 4

28.现场采用集中广式照明设施,照明应满足夜间施工及人员通行安全要求 4

29.施工机械设备完好、清洁,安全操作规程牌悬挂美观、规范、醒目 4

序号检查项目内容与标准标准分实得分

30.施工机械停放整齐、安全,悬臂式吊车停放应保持足够安全距离 4

31.中、小型机具应保持清洁,润滑和表面油漆完好,并悬挂美观、规范的操作规程及管理人标

4

32.中、小型机具在现场露天使用,应有牢固且美观适用的防雨设施 4

33.进入安装阶段的厂房及高处作业场地坚实、平整,有保证雨天进现场人员鞋不沾泥巴的措施 5

34.外包工和民工必须纳入班组系列管理 3

35.重点防火区必须设围墙(栏)并有明显标志,易燃易爆品单独存放 4

36.办公室、工具间布置整齐、保持内部整洁 4

37.办公室、工具间、车间内的电气设施统一、规范,符合安全规程要求 4

38.工具间在现场摆放标识、颜色统一,布置整齐并有可靠的接地保护措施 4

39.施工现场、办公区、生活区建有较高卫生标准的厕所,并装设水冲洗设备 5

40.公共场所及厕所有专人管理及打扫,厕所内无蚊蝇,无异味 5

41.施工现场、办公区、生活区备有垃圾箱(桶),易燃品废料筒标识清楚,每天清理 5

42.施工现场有符合卫生要求的饮用水设施 5

43.职工食堂与食品间符合卫生防疫要求 5

44.职工宿舍干净整洁,通风良好,有专项管理措施 4

45.办公区、生活区环境整洁、美观,并有绿化措施 4

46.施工现场与作业场所禁止吸烟(可设置吸烟室)并设明显禁烟标志 4

序号检查项目内容与标准标准分实得分

47.安全文明施工及卫生责任区划分明确,责任落实,并设醒目标志牌 4

三个

1.进入现场的人员必须戴好安全帽,系好帽带 4

2.进入现场的作业人员应穿符合安全要求的工作服,着装整齐统一 4

3.从事尘毒及特殊作业的人员,应穿着专用特殊防护服 4

4.进入高处作业区域必须人手一条安全带,并在施工中正确使用 4

5.进入现场的施工人员不得打领带,不宜戴戒指、手链等饰物 4

6.施工人员应穿符合本工种安全要求的工作鞋,进入现场的人员严禁穿拖鞋、凉鞋和高跟鞋 4

7.进入现场的作业人员严禁穿短裤、背心、裙装和赤膊 4

8.进入现场的作业人员不得长发披肩,长发、长辫子应塞在安全帽或工作帽内 4

9.使用砂轮机、錾子、焊、高速切削;接触化学危险品必须戴防护镜 4

1.安全自锁器:高处作业垂直攀登时为施工人员提供的防护保险设施,使用时主绳应有固定装

4

2.速差自控器:高处作业为施工人员提供的防护保险设施 4

3.施工电梯:在炉架吊装的同时必须安装和使用 4

4.活动支架:水平梁吊装时,与装设临时防护栏杆,水平安全绳配套使用 4

5.水平安全绳:高处作业人员在水平梁上移动,行走应提供的保险措施,现场应广泛使用并配

固定装置

4

6.孔洞盖板:标准的钢制盖板,并涂以色标 4

序号检查项目内容与标准标准分实得分

四安

7.临时防护栏杆:凡高处临空部位必须随时装设 4

8.安全围栏:用于重要通道、贵重设备保护、危险区域的区划 4

9.柱头托架:立柱吊装搭设标准的柱头脚手架使用,水平梁上可设计活动脚手架 4

10.滑线安全网:临空作业时必须为施工人员提供的防护设施 4

11.安全通道:凡是作业场所有物体坠落可能的,必须有安全的通道 4

12.废料垃圾通道:多层建筑均需设置,用于高处废料垃圾垂直输送 4

13.全封闭C型防护:用于建筑安装中防止料飞溅的措施 4

14.高处水冲式(干式)厕所:设置于高层建筑部分平台 4

15.高处活动走台托架:在器类吊装中摘钩、穿销时使用此条 4

16.空气开关配电柜:主要为施工电源的一级盘和二级盘,二级盘内装有电源插座 4

17.配电箱:施工电源三级盘,内置插座、开关等,布置电动工具集中地点及电动机械处 4

18.便携式卷线盘:电源四级盘,由施工班组使用人保管 4

19.漏电保安器:用于用电场所对人身的保护,在二、三、四级盘内均应装设 4

20.集中广式照明设施:用于现场、厂房内大面积照明 4

21.电焊机集装箱:用于现场与厂房内电焊机集中布置 4

22.安全隔离电源:为容器、箱罐内电动工具与照明提供安全电源 4

23.氧气、乙炔瓶罩棚、卷扬机、施工电梯罩棚:此类罩棚均为钢制,规范美观 4

24.安全网:高处作业场所广泛使用,起人身防护保险及部分隔离作用 4

序号检查项目内容与标准标准分实得分

五现

1.施工组织专业设计和专业安全文明施工总体措施编制完成并经审查批准 4

2.特种作业人员经培训合格,持证上岗 4

3.分项工程开工前编制了安全文明施工措施经技术交底及签字后开工 4

4.分项工程开工经施工负责人先检查并签字确认具备安全施工条件后再开始施工 4

5.建立并严格执行工序交接验收制度,上道工序交给下道工序是干净、整洁的作业面 4

6.高处垂直交叉作业必须搭设可靠的隔离设施 4

7.设备开箱在指定地点进行,废料垃圾及时清理运走 4

8.现场领用的建筑安装材料码放整齐,无乱堆、乱摊,堵塞通道现象 4

9.实行“安全文明小区”管理措施,区划明确、标识清楚 4

10.与外包工签订的工程承包合同有安全文明施工明确规定和奖罚措施 4

11.对重要的危险作业工序及保温阶段,现场安全文明施工采取了特殊的控制措施 4

12.严格控制领用设备材料,当天领当天用完,特殊情况在作业场所存放不得超过48小时 4

13.各类气瓶使用符合安规要求,固定设施牢靠、美观 4

14.重要精密设备安装区域用安全围栏进行区划 4

15.高处作业安全措施得到彻底贯彻、落实,对人身安全都有保护措施 4

16.脚手架材料在现场按指定标示的地点码放整齐 4

17.搭设脚手架实行书面委托,双方交接验收签字,挂牌使用 4

序号检查项目内容与标准标准分实得分

18.脚手架符合搭设牢靠、间距标准、脚手板铺满、绑牢,有防护栏杆、挡脚板,不妨碍通道的

4

通行

19.施工电源设施配套,接线整齐、美观,符合安全规程要求 4

20.配电盘、柜内插座电压等级、开关负荷名称标示清楚,电源一、二次盘、柜上锁 4

21.施工区域电源电缆走向布置合理,布设整齐、美观并标示清楚 4

22.电焊二次线使用软橡套电缆,下班后及时收回 4

23.电焊二次线设有专用通道或集中成束布置 4

24.火焊皮管不得妨碍通道,下班后及时收回 4

25.起重钢丝绳在棱角处必须采取可靠的保护措施,千斤绳不得有任何缺陷,否则,严禁使用 4

26.施工机械安全装置齐全有效,能定期检查与保养,机械表面清洁、色标统一 4

27.起重机械不得超铭牌使用,特殊情况超负荷起吊,应经总工程师批准 4

28.不得随意在墙板、楼板上凿洞,确因施工需要凿洞,应经施工管理部门书面批准,并使用专门

4

工具施工

29.利用钢筋砼柱、梁作起重地锚时,应对砼表面采取保护措施 4

30.尘、毒作业场所应有良好的通风除尘及防止中毒措施 4

31.拆除作业、近电作业、吊装作业、爆破作业等危险作业场所应有醒目的警戒标志,并有专人

4

监护

32.金属探伤区域应有醒目的警戒标志,夜间设有自激闪光灯警示,安全距离符合要求 4

33.拆除安全设施(含平台格栅板)经过书面批准,施工完后能及时恢复并报告批准拆除人 4

序号检查项目内容与标准标准分实得分

34.各种工器具、索具摆放、挂吊整齐,表面清洁 4

35.制订并执行防止“二次污染”的成品保护具体措施 4

36.制订并执行了钢材、木料、电缆头、焊条头、包装品等工程废料回收制度 4

37.施工班组在下班前,应彻底整理、清扫作业场所,做到“工完料尽场地清” 4

38.施工现场及施工区域的沟道、坑井、地面、屋顶、平台无垃圾与废料,设备表面清洁 4

39.文明施工管理制度得到彻底贯彻、落实,对发现的违规违制者,能做到及时处罚 4

40.土建交付安装时,应满足安装要求 4

六施工

机械

管理

制度

1.是否有“四个队伍”建立文件,人员构成是否符合要求(注:指检验、安装、使用、维护) 1

2.是否建立“四个队伍”管理和考评制度 1

3.是否建立机械安全管理制度 1

4.是否建立各级机械人员岗位责任制 1

5.是否建立机械档案管理制度 1

6.大型起重机械档案是否规范完整 1

7.是否建立机械检查和检验制度 1

8.是否建立机械维修保养制度 1

9.是否有各类机械人员培训计划 1

10.是否有机械年度培训总结 1

11.是否取得起重机安装维修资质或资质是否过期 1

序号检查项目内容与标准标准分实得分

12.大型起重机械是否实行集中管理 1

七机械

管理

原始

资料

基础

工作

1.是否编写起重机械安装、拆除作业指导书,内容是否完整 1

2.安拆和吊装技术交底是否由交底人和被交底人全员签字 1

3.起重机是否填写过企业自检报告书 1

4.是否有机械检查记录 1

5.是否有处理缺陷反馈单 1

6.是否有起重机械维修保养记录 1

7.是否有起重机械负荷试验记录 1

8.是否有起重机械安装过程检验记录 1

9.安装维修人员取证是否超过30% 1

10.企业起重机检验人员是否取证 1

1.机容、机貌是否整 1

2.是否悬挂安全准用证 1

3.是否悬挂安全操作规程 1

4.驾驶室内是否悬挂机组人员名单和主要性能及润滑图表等 1

5.驾驶室内是否有运行记录和交接班事项 1

6.是否有安全可靠的力矩限制器、重量限制器 1

7.各种安全限位开关是否齐全可靠(含轨道终端缓冲器) 2

序号检查项目内容与标准标准分实得分

八械

况8.主要钢结构有无缺陷 2

9.钢丝绳有无腐蚀、缺陷 2

10.滑轮、导向轮、电梯导轨、吊钩有无缺陷、锈蚀 2

11.回转部件有无安全罩 1

12.制动器、离合器是否良好 2

13.连接是否良好 2

14.润滑是否良好 2

15.驾驶人员是否有操作证 2

16.行走轮是否磨损严重 1

17.轨道和基础是否标准 1

18.是否有严重漏油现象 1

19.液压系统有无故障或电缆破损处理不当 1

20.接地是否符合要求 1

注:大型起重机械安全技术状况检查重点应以轨道式为主,并不少于3台,

检查时可每台单独打分填表,最后的平均分为该企业的实得分;如果检查中

起重机械主要钢结构、钢丝绳、轨道等问题缺陷严重,直接影响安全使用者,

应视为不合格,责令停用处理。

起重机械标准分实得分

合计

检查第一台机械

28

检查第二台机械

检查第三台机械

检查第四台机械

序号检查项目内容与标准标准分实得分

检查第五台机械

检查第六台机械

平均分

九文

1.生活区、施工区域无大面积积水 2

2.混凝土结构内实外光,棱角平直,埋件正确,接头平整 2

3.墙面、楼面、地面平整、无裂缝,色泽均匀,色调一致 2

4.各类管道排列整齐支吊架牢固美观 2

5.焊接工艺好,无咬边等缺陷,焊后药皮清理干净 2

6.电缆排放整齐,捆扎牢固、规范,标志牌齐全,字迹不褪色 2

7.保温结构合理,无漏洞,外表光滑,护板平直美观 2

8.构架及设备表面油漆工艺美观、无脱落、皱纹、流痕等缺陷,色调一致,厚度均匀 2

9.构架及设备表面清理干净,无泥污、灰尘油垢,无乱割乱焊现象 2

10.厂区排水畅通,沟(井)盖板平整、齐全、周边顺直 2

11.各种沟道及地下室内部清洁、不渗漏,无积水,照明良好 2

12.平台栏杆安装工艺美观、焊口打磨光滑、平整 2

13.电缆孔洞封堵完好 2

14.厂房及车间玻璃齐全、干净,门锁完好 2

15.采暖、消防、报警系统走向合理、工艺美观 2

序号检查项目内容与标准标准分实得分

16.照明、接地、通讯系统安装工艺规范、美观 2

17.电气及热工接线规范、美观,连接可靠,编号正确、齐全,字迹不褪色 2

18.控制保护屏、仪表排列整齐、美观,标志齐全、牢固,字迹不褪色 2

十整

1.试运组织机构健全,上岗人员分工明确 2

2.试运措施中的文明施工具体要求已经交底、实施 2

3.各系统已分部试运合格 2

4.厂区道路畅通,路灯及标志齐全 2

5.厂房内永久照明投入使用,事故照明能正常投入 2

6.厂房内地坪已做完,墙面施工完 2

7.地沟盖板齐全、平整,沟内清理干净 2

8.平台栏杆安装完善 2

9.全厂保温、油漆工作结束 2

10.设备、管道表面擦洗干净,物见本色 2

11.屏柜内无积灰,柜门关严,整齐清洁 2

12.各种设备、阀门全部挂牌,标志齐全 2

13.介质流向标示清晰,字迹不褪色 2

14.各主辅机设备,各类管路、箱罐及电气设备消除了“跑冒滴漏”8

15.消防设施齐全、完好,消防器材准备充分 2

序号检查项目内容与标准标准分实得分

16.主厂房和油区等重点防火区域永久消防系统投入使用,有专人值班 2

17.厂房已封闭,暖通、空调设备运转正常 2

18.门窗玻璃齐全,关闭严密,屋顶密封好,不漏水 2

19.主要工作场所温度、噪音、粉尘浓度符合国家标准 2

20.厂房内外环境整洁,无影响设备运行维护的因素 2

21.参加试运各类人员分别佩戴相应标志,各自坚守工作岗位 2

22.试运期间严格执行工作票和操作票制度 2

23.施工记录准确、验收资料齐全。字迹工整 2

24.废液、废气排放符合设计及环保规定的标准 2

25.色环、色标符合标准要求 2

附表2:

建设工程安全文明施工样板工地事故考评扣分表

受检单位:--------

序号检查项目检查内容考评内容发生事故次数扣分标准实扣分值

1 人身

伤亡

事故

1.1 重伤事故每重伤1人次10

1.2死亡事故

死亡1人50

死亡2人150

重大死亡事故200

2 机械

事故

2.1一般机械事故每起事故10

2.2重大机械事故每起事故50

3 火灾

事故

3.1一般火灾事故每起事故10

3.2重大火灾事故每起事故100

4 交通

事故

4.1一般交通事故每起事故10

4.2重大交通事故每起事故50

5 职工群体健康事故因饮食或防护不当造成职工集体中毒或伤害每起事故50

6

环境污染事故

或重大跨塌事故

对环境造成严重污染,受到环保部门处罚;发

生重大跨塌事故

每起事故100

7 现场治安打架、斗殴造成严重负面社会影响每起事故100 注:所有扣分均从最后所得总分中扣减。

说明:

1.考评评分表设计总分为700分,由于各工程项目所处的建设阶段不同,评分表中有些项目不具备考评条件,对不具备考评条件的项目从设计总分中减去该项的标准分得到考评标准总分。对具备考评条件项按评分表要求评分。

2.得分率=(考评项实得总分—事故扣分)/考评项标准总分

3.事故扣分以自然年度为单位。

4.分值采取扣减法,每个考评项目分值扣完为止。

5.对安全文明施工管理的检查注重实施,以查记录,查档案等形式进行。

附表3

安全文明监理工作检查评分表

工程名称:项目监理机构:总监理工程师:

序号检查项目检查内容扣分标准

1 基本配置1-1法规、标准、文件

未配置与安全监理工作有关的法规、

文件,未配置与本工程有关的安全生

产标准、规范,扣1~3分

5 1-2安全防护用具和必

要装备

为配置个人安全防护用品,未配置委

托监理合同约定的必备装备,扣1~

2分

2 监理资料2-1安全监理方案

监理规划中未编制安全监理方案,扣

6分

25

安全监理方案内容不全,扣0.5~4

2-2安全监理实施细则

(不包括危险性较大

工程)

监理实施细则中未包括安全监理工

作的具体措施,或未按全监理实施细

则,扣5分

安全监理实施细则中缺少文明施工

等主要内容,扣4分

2-3总监理工程师

无工程监理单位法人代表书面授权

的任命书,扣1分

2-4安全监理人员

未配备安全监理人员,或安全监理人

员无相应上岗证,扣3分

配备的安全监理人员不到位,扣1~

2分

2-5有关主管部门检查

记录

对有关主管部门签发的整改通知单

未督促施工单位限时整改,或项目监

理机构未整改的,扣1~5分

2-6安全监理台帐

安全监理台帐不完整、规范,有关资

料不齐全,扣1~5分

3 检查监督3-1巡视检查

未按要求进行巡视检查,扣1~4分

巡视检查记录不全,扣0.5~1分

3-2指令

施工现场存在安全事故隐患和文明

施工问题未签发监理工程师通知单,

扣5分

施工现场存在安全事故隐患严重的

未签发工程暂停令,扣5分

3-3报告签发工程暂停令未及时报告建设单

位,扣1分

30 施工单位对施工现场安全事故隐患

拒不整改或不停工整改未及时报告

安全监督部门的,扣3分

3-4复查对安全事故隐患的整改结果未及时进行复查,扣1~5分

复查记录不全,扣0.5~3分

3-5工地例会工地例会会议纪要未记录安全监理工作内容,扣0.5~2分

3-6监理日记监理日记中未记录安全监理工作情况,扣0.5~2分

3-7安全监理工作月报未编制安全监理工作月报的,扣1~3分

安全监理工作月报中主要内容不全扣0.5~1分

安全监理工作月报无发文记录的,扣0.5~1分

4 审查核验4-1施工单位规章制度

未见施工单位安全生产规章制度,扣

2分

30

当施工现场发生重复发生的安全事

故隐患时,未检查施工单位安全生产

规章制度落实情况,扣0.5~1分

4-2施工单位资质、安

全生产许可证

未按规定审查施工单位资质、安全生

产许可证,扣1~5分

报审资料存在重大问题未发现,扣

0.5~3分

4-3施工单位两类人员

未按规定审查项目经理和专职安全

生产管理人员资格,扣1~5分

报审资料存在重大问题未发现,扣

0.5~3分

4-4安全生产协议书

未见施工单位与建设单位、总包单位

和分包单位安全生产协议书,报审资

料存在重大问题未发现,扣0.5~1

4-5特种作业人员

未按规定审查特种作业人员的特种

作业操作证,扣1~5分

特种作业操作证已过有效期未发现,

扣0.5~3分

特种作业人员的人数明显不符合要

求未指出的,扣0.5~1分

4-6施工组织设计(方

案)

未按规定审查施工组织设计中的安

全技术措施,扣1~5分

施工组织设计中的安全技术措施不符合工程建设强制性标准之处未发现,扣1~2分

施工单位内部编审手续不全未发现,扣0.5~1分

4-7安全防护措施费用未按规定审核安全防护、文明施工措施费用使用计划,扣0.5~2分

未检查安全防护、文明施工措施费用使用情况,扣0.5~2分

签认安全防护、文明施工措施费用无依据,扣0.5~2分

4-8标准化样板工地未按规定核准施工现场安全文明标准化样板工地考核评分,扣1~2分

5 危险性较

大工程

5-1安全监理实施细则

(危险性较大工程)

未单独编制危险性较大工程安全监

理实施细则,扣8分

45

漏编安全监理实施细则,扣1~4分

安全监理实施细则中缺少主要内容,

或安全监理实施细则缺少可操作性,

扣1~3分

5-2专项施工方案

未按规定审查专项施工方案,扣2~

10分

漏编专项施工方案未指出,扣1~2

施工单位内部编审手续不全未发现,

或应经专家组论证审查的未见论证

审查报告,或专家组人员组成的人数

不符合有关规定未发现,扣0.5~3

专项施工方案不符合工程建设强制

性标准之处未发现,扣1~3分

专项施工方案缺少主要内容未发现,

或专项施工方案缺少可操作未指出,

扣1~2分

5-3安全管理资料

未按规定审查核验与危险性较大工

程有关的安全管理资料,扣1~2分5-4巡视检查

未按要求每日进行巡视检查,扣1~

5分

巡视检查内容不全,扣0.5~3分

5-5指令

施工现场存在安全事故隐患未签发

监理工程师通知单,扣5分

施工现场存在安全事故隐患严重的

未签发工程暂停令,扣5分

签发工程暂停令未及时报告建设单位,扣2分

施工单位对施工现场安全事故隐患拒不整改或不停工整改未及时报告安全监督部门的,扣3分

对安全事故隐患的整改结果未及时进行复查,扣1~5分

复查记录不全,扣0.5~3分

6 安全文明

施工6-1管理文件未编制了安全文明施工监理细则或

内容不全面扣扣1~3分

15 6-2监督控制对施工单位的安全文明施工的监督

控制不到位1~5分

未能及时协调解决单位交叉作业存

在的安全文明施工问题1~5分

未能严格控制重要工序交接应具备

的安全文明施工条件1~2分

7 合计150

检查人员日期

环境安全运行检查表

环境安全运行检查表 编号:CD/EH—R14现场名称:2010 年1月22日 序号检查内容运行情况记录存在问题描述 1 工业废物 分类回收 情况1、分类回收以下废物,交专业回收公司回收: ■可回用一般废物分类专项回收:■管理良好□管理一般□管理较乱■不可回用一般废物专项回收:□管理良好■管理一般□管理较乱 □危险废物由专业机构回收:□管理良好□管理一般□管理较乱 2、以下废物交原料制造商回收再用: ■树脂桶,□回收单位: □,□回收单位: □,□回收单位: 2 一般垃圾 排放管理■设有专门的垃圾池,现场卫生状况:■良好□一般□较脏□环卫部门回收 3 废气排放 控制情况■无组织排放废气现场:■通风设施运行正常□通风设施运行异常 ■有组织排放废气现场:■设施运行正常□设施运行异常 ■有组织排放的废气处理后排放:■处理设施运行正常□处理设施运行异常 4 废水排放 控制情况■废水隔渣/隔油处理:□管理良好■管理一般□管理较乱■废水处理后排放:■管理良好□管理一般□管理较乱 5 噪声排放 管理■大噪声设备实施隔音:□管理良好■管理一般□管理较乱 ■设备及时维护减少噪声:□管理良好■管理一般□管理较乱 有时不关窗门,噪声传出。 6 危险化学 品管理■分类分隔存放:■管理良好□管理一般□管理较乱 ■存放处消防设施齐备有效:■管理良好□管理一般□管理较乱■制定了MSDS ■现场张贴MSDS 7 起重设备 管理■登记使用 ■专业机构定期检验、维修■操作人员具备资格

序号检查内容运行情况记录存在问题描述 8 锅炉压力 容器管理□登记使用 □专业机构定期检验□操作人员具备资格□水处理作业正常□水质定期检验 9 作业现场 安全防护 设施管理■防护设施充分□防护设施不充分■防护标识充分□防护标识不充分■操作符合规范□操作不符合规范 10 防护用品 发放使用■有发放计划■按期发放□有发放记录 ■劳动防护用品使用:□按规定使用■有不按规定使用现象 11 消防设施 器材管理■有消防设施器材清单□有消防设施器材检查记录■消防设施器材充分有效 总体评价及 应采取措施 总体受控,存在问题应整改。 编制:审核:批准:

公司办公室环境安全检查表

公司各部门环境安全检查表 检查人员:费雪峰、代威检查日期:2014.10.30 文件编号:13-01 2、门窗玻璃无手印,积尘; 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净; 4、私人物品按规定存放整齐; 5、垃圾及时清理无满溢现象; 6、其他

公司各部门环境安全检查表 检查人员:费雪峰、代威检查日期:2014.02.15 文件编号:13-02 2、门窗玻璃无手印,积尘; 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净; 4、私人物品按规定存放整齐; 5、垃圾及时清理无满溢现象; 6、其他

公司各部门环境安全检查表 检查人员:费雪峰、代威检查日期:2014.03.15 文件编号:13-03 2、门窗玻璃无手印,积尘; 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净; 4、私人物品按规定存放整齐; 5、垃圾及时清理无满溢现象;

6、其他 公司各部门环境安全检查表 检查人员:费雪峰、代威检查日期:2014.04.15 文件编号:13-04 2、门窗玻璃无手印,积尘; 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净; 4、私人物品按规定存放整齐;

5、垃圾及时清理无满溢现象; 6、其他 公司各部门环境安全检查表 检查人员:费雪峰、代威检查日期:2014.05.15 文件编号:13-05 2、门窗玻璃无手印,积尘; 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净;

4、私人物品按规定存放整齐; 5、垃圾及时清理无满溢现象; 6、其他 公司各部门环境安全检查表 检查人员:费雪峰、代威检查日期:2014.06.15 文件编号:13-06 2、门窗玻璃无手印,积尘;

手持电动工具检查表

电动工具安全技术管理档案 三板溪水电厂 安全生产部

说明: 电动工具安全技术管理档案内容: 1.使用说明书; 2.合格证书; 3.电动工具安全使用、维修、定期检查表

电动工具安全使用、维修、检查表 编号: 说明: 1、本评价表适应范围:各类手电钻、砂轮机等工具的评价;各使用部门(负责日常维护部门)电气点检人员应按要求周期及质量标准对移动电气设备进行定期检验;本表由各使用部门仓库管理员负责归口管理工作; 2、手持电动工具分类:Ⅰ类:金属导电外壳,使用时须有PE线连接可靠;且配有漏电保护装置,适应于触电 危险性较小的场所; Ⅱ类:非金属导电外壳,外壳有“回”符号,表示双重绝缘,适应范围广,不须加任何保护措施; Ⅲ类:适应于安全电压50伏以下的环境; 3、每季度检查完后,必须对1~7项检查项目,不存在安全隐患的,打“√”,对存在安全隐患的项目在对应的安全状态栏上写明具体的隐患事项;维修记录:如有维修填写具体维修内容,如没有维修,填写“无”; 4、对第7项绝缘电阻检查,必须在相应的项目中填写绝缘电阻值,且必须在8~9项中,注明是否可以使用,并签名确认; 5、使用记录每季度填写使用次数即可,如没有使用,填写“无”;手持电动工具在检测合格后贴上“合格”标设备 编号 名称制造厂家 设备 型号 使用部门摇表型号 责任人安全员验收 序号检查内容(标准)安全状态 一季度二季度三季度四季度 1 机械防护装置完好。防护 罩、盖及手柄完好,无破损、 无变形、不松动 2 保护接地线正确、牢固可靠 3 电源线必须用橡套软线,无 接头及破损,长度不得超过 5米。Ⅰ类工具必须有PE线 4 开关动作灵敏、可靠,插头 无破损、规格与负载匹配 5 电气保护完好。使用Ⅰ类工 具应配漏电保护装置,PE线 连接可靠 6 工具转动部分转动灵活 7 绝 缘 电 阻 ≥2M?(Ⅰ类工具) ≥7M?(Ⅱ类工具) ≥1M?(Ⅲ类工具) 8 能否继续使用 9 检查人(电气点检) 10 检查、填表日期 11 维修记录 12 使用记录 13 备注

工作环境检查表格式

工作环境检查表 被检单位:200 年月日 项目检查内容 标 准 分 实 得 分 现场管理 40 分1、对厂区各类建筑、设施和生产现场的人、机、物实行了定置管理,并用统一规定的各种符号、颜 色绘制了厂区定置平面图和生产现场定置平面图,明确标示各功能区相对位置,图物相符,统一编号, 悬挂适当位置。 2 2、生产区域划分合理,生产场地、通道、检验区、合格区、待处理区、废品区、工具存放区、易燃 易爆物品区、有毒有害物品区、消防器材存放区、工具箱、更衣箱存放区,吸烟点等区域界线分明, 有符合标准的标识牌,并做到图物相符。 5 3、原、辅材料、燃料、设备、备品、备件、成品、半成品、废品待各种物品进入生产现场或仓库, 按品种和规格,有序地按规定区域存放 4 4、各种物料不超高,做到堆放成型、成线,露天存放的物料应按规定做到上盖、下垫,对形态不稳 定的物品,采取了支撑或止动措施。 5 5、对易燃、易爆、有毒生产辅料的堆放,应保持一定的温度、湿度,不污染环境,并有完善的安全 预防措施。 2 6、生产过程中使用的危险物品(明火和可燃物、氧化瓶和乙炔瓶、氧气和油脂类、可燃性气体、碳 化物和水管不能置于一起)应分地存放,使用后应按规定收检好。 2 7、现场流动的“物”已实行合理的定置,转移中做到不漏、不散、不混合和不相互碰撞、擦伤。 5 8、各类物资的转移实行定点存量显示、做到账、卡、物相符。 2 9、现场废旧物品和物料定点存放,定期清理,料筐、料架、料箱摆放整齐划一。 5 10、办公室、休息室、更衣室、值班室等实行定置管理,有定置图和统一制作的门牌标示牌。 1 11、工具箱、更衣箱、资料柜、办公桌、凳子等统一大小颜色规格,摆放整齐,有标示牌,内中物品 分类存放,有定置图和标签。 2 12、生产现场无不用的闲置物品、紧急出口、消防栓、灭火器、电动机、配电盘等前面2米内和通道、 出入口、楼梯、起重机上以及高处走廊等处不得放置物品。 2 13、作业终了后,进行现场清理,应按规定的方法处理废品、杂物、粉尘和油污等,把扫除用具正确 存放在规定场所,经常保持生产和休息场所的清洁卫生。 3 安全 管 理20分1、安全通道畅通,标志线明显,各类阶梯完好,工作平台、阶梯的扶手、栏杆安全可靠,符合标准。 2 2、重点区域和危险区域有醒目的安全警告标志牌,有责任人和安全消防管理制度及应急措施。 1 3、各类安全装置和设施齐全、完好、可靠,设备转动部件有安全罩,电气开关装置有防护罩,压力 容器、管道安全附件齐全。 2 4、消防设施齐全,按要求配备有足够有效适用的消防器材和消防栓,布局合理,使用方便,消防器 材定期检验换药,并设置标示牌。 1 5、各类安全警示装置和标牌齐全、完好、可靠,各类警报器、天车滑线指示灯齐全有效,危险源点 和事故发生点警示牌齐全、无污损。 2 6、厂房门口和生产车间内适当位置设置有统一标准的安全宣传标语、警示标志和弘扬企业文化理念 的安全、生产、质量、服务等宣传标语。 1 7、对“三库”(易燃、易爆、毒品库)、“四气”(煤气、氮气、氢气及有毒有害气体)、“三车”(汽车、 叉车、行车)和电气设备、起重设备、压力容器实行定期检查,并有完善的安全防范措施。 1 8、进入生产现场人员按规定穿戴好劳保用品,外来人员由接待单位负责提供安全帽,否则严禁进入。 2 9、生产现场的安全专、兼职人员,应佩戴明显标志,特殊工种及其它所有工种必须持证上岗。 1 10、作业人员遵守安全技术操作规程,设备使用维护规程、工艺技术规程,严格按作业指导书和安全 质量标准化作业程序及动作标准操作,不违章指挥、不违章作业,不违反劳动纪律。 1 11、工作人员遵守劳动纪律,做到不迟到、不脱岗睡岗、不打闹闲聊,不干私活 1 12、检修、施工作业现场,按规定设定作业区域,设立标志和围栏,夜间增设照明,道路施工和对生 产环境有灰尘污染的施工作业必须封闭管理。 2 13、检修、施工作业急需,必须临时占用安全通道时,必须提出书面申请,经安全部门认可办证,采 取安全措施后方可,遇紧急情况,立即无条件打通安全通道。 2 14、各项防汛设施安全可靠,雨排水系统通畅,重点部位措施落实,有应急预案。 1 说明: 1、 2、 3、 4、 检查人:

安全工器具与个人安全防护用品定期检查表

安全工器具与个人安全防护用品定期检查表.

安全工器具与个人安全防护用 品定期检查表 门:达开电厂大坝部 日月起始日期: 2016年0101 日3112 2016截止日期:年月 安全工器具与个人安全防护用品定期检查部门班组时间 注意不要使用“√”(打勾)的方式。 记录“状态好”或在下列表格中填写具体缺陷项目符号。 如果检查的安全工器具与个人防护用品有 缺陷,必须停止使用。 如果安全工器具超过有效使用期限,必须报废。

如果安全工器具与个人防护用品超过试验 周期,应立即更换并送有关单位进行试验。选择其它时应注明具体缺陷内容。 常见的缺陷 安全帽绝缘手套安全带 A1外壳破损 B1外表破损、漏气C1安全带 变质、破损 C2金属配件断裂或锈蚀,内部粘连A2内衬损坏 C3超期未试验A3帽带损坏或断B2外表脏污,有油 C4无试验标签脂裂 C5超过使用周期 B3超期未试验A4内衬无缓冲作 用 B4无试验标签 C6放置处易接触高温、 明火B5摆放时堆压或酸类物质、有锐角的 坚硬物体或A5安全帽标志不置在潮湿的地 方学药品符合规定 B6不合格手套与日C7其它 A6摆放混乱常使用的混放A7其它 B7未按规定使用

B8其它 验电器绝缘棒(绝缘测量杆、放电棒、核相器、绝缘夹钳) 接地线 D1夹头与铜线连E1绝缘部分有污垢F1绝缘部分有污垢、损伤或裂接不牢固、损伤或裂纹纹 D2外皮破损,铜E2声光指示失灵 F2机械连接部分或头部锈蚀或线外露或断股 E3超期未试验损坏 D3夹口部分锈蚀E4无试验标签 F3超期未试验 或损坏 E5未标明电压等级 F4无试验标签D4接地线无编号 E6存放处可能损害F5未标明电压等级 F6存放处可能损害绝缘绝缘或验电头D5接地线未标明 电压等级 E7不合格验电器与F7不合格绝缘棒与日常使用日常使用的混混D6不合格地线 E8其它 F8其它日常使用的混放 D7未对号存放 D8其它脚扣绝缘鞋(靴)呼吸器

安全检查的工具是什么

安全检查的工具是什么 实践证明,安全检查的最有效工具是安全检查表。它是为检查某一系统的安全状况而事先拟好的问题清单。根据安全检查的需要,可以编制各种类型的安全检查表,其中有针对企业综合安全管理状况的检查表,针对厂内主要危险设备设施的检查表,针对各不问专业类型的检查表,还有面向车间、工段、岗位不同层次的安全检查表。对于新设计的工艺设备,还可以制订设计审查用检查表。制订检查表的主要依据是国家的法规和技术标准,企业的安全生产规章制度,同时,还应考虑企业安全生产的实际。制订检查表的人员应当是熟悉系统或该专业工作的安全技术人员、工程技术人员和操作人员。按照安全检查表进行检查,可以提高检查质量,不致漏掉重要的危险因素。安全检查表的制订、使用、修改完善过程,实际是对安全工作的不断总结提高的过程。通过多年实践,可以形成一整套安全检查表标准,提高企业安全管理水平。 如何处理安全检查发现的问题? 检查是手段,目的在于发现问题、解决问题,应该在检查过程中或以后,本着自力更生的精神,发动群众及时整改。整改应实行“三定”(定措施、定时间、定负责人),“四不推”(班组能解决的,不推到工段;工段能解决的,不推到车间;车间能解决的,不推到厂;厂能解决的,不推到上级)。对于一些长期危害职工安全健康的重大隐患,整改措施应件件有交待,条条有着落。为了督促各单位搞好事故隐患整改工作,常用《事故隐患整改通知书》,指定被查单位限期整改。对于企业主管部门或劳动部门下达的隐患整改通知、监察意见和监察指令,必须严肃对待,认真研究执行,并将执行情况及时上报有关部门。 检查中发现不安全因素,应分别情况处理。对领导违章指挥、工人违章操作等,应当场劝阻,情况危急时可制止其作业,并通知现场负责人严肃处理;对生产工艺、劳动组织、设备、场地、操作方法、原料、工具等存在的不安全因素,危及职工安全健康时,可通知责任单位限期改进;对严重违反国家安全生产法规,随时有可能造成严重人身伤亡的装备设施,可立即查封,并通知责任单位处理。

办公室环境安全检查表

办公室环境安全检查表

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:

公司各部门环境安全检查表 检查人员:费雪峰、代威检查日期:2014.10.30文件编号:13-01 序号部门总分检查记录改进措施/嘉奖情况区域负责人 1 行政部95正常保持费雪峰 2 质安部92 正常保持代威 3 总工办93 正常保持李思良 4 经营部82桌面文件、公司物品摆放较凌乱进行整理王芳 5 财务部98 正常保持刘其林 6 材设部94 正常保持罗华川 7 合同预算部93 正常保持程碧玉 检查的基本内容:1、地面干净无积尘、无烟头杂物; 2、门窗玻璃无手印,积尘; 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净; 4、私人物品按规定存放整齐; 5、垃圾及时清理无满溢现象; 6、其他

公司各部门环境安全检查表 检查人员:费雪峰、代威检查日期:2014.02.15 文件编号:13-02 序号部门总分检查记录改进措施/嘉奖情况区域负责人 1 行政部91 正常保持费雪峰 2质安部93 正常保持代威 3 总工办80 垃圾未及时清理,地面未打扫罚款,进行清扫李思良 4 经营部92 正常保持王芳 5财务部93 正常保持刘其林 6 材设部90正常保持罗华川 7 合同预算部91 正常保持程碧玉 检查的基本内容:1、地面干净无积尘、无烟头杂物; 2、门窗玻璃无手印,积尘; 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净; 4、私人物品按规定存放整齐; 5、垃圾及时清理无满溢现象; 6、其他

公司各部门环境安全检查表 检查人员:费雪峰、代威检查日期:2014.03.15 文件编号:13-03 序号部门总分检查记录改进措施/嘉奖情况区域负责人 1 行政部92正常保持费雪峰 2质安部92 正常保持代威 3 总工办90 正常保持李思良 4 经营部94 正常保持王芳 5 财务部97 正常保持刘其林 6 材设部93 正常保持罗华川 7 合同预算部92正常保持程碧玉 检查的基本内容:1、地面干净无积尘、无烟头杂物; 2、门窗玻璃无手印,积尘; 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净; 4、私人物品按规定存放整齐; 5、垃圾及时清理无满溢现象;

办公室安全检查表

办公室安全检查表 类别检查内容符合 与否 存在问题 办公区域布置玻璃门是否设有标志并符合安全要求? 正常情况下,员工在门开关范围内的活动是否符合要求?办公设施是否符合人体工效学原理? 办公设施放置是否合理并符合使用要求? 办公区域布置是否合适并符合环境整洁要求? 办公区域照明是否符合要求? 办公区域急救设施是否设置并符合要求? 地面地面防滑是否符合安全要求? 湿滑地面是否按要求设置人字警示牌? 斜坡防滑处理是否符合要求?(如有) 易引起滑倒、绊倒风险的物品清(修)理是否符合要求? 楼梯和通道办公区楼梯和通道的宽度是否符合要求? 楼梯和通道的照明是否符合要求? 楼梯和通道是否畅通且无障碍物? 雨雪天在门廊处所设置的防滑措施是否能够满足安全要求? 员工在楼梯和通道的行走是否符合要求? 台阶边缘防滑及牢固程度是否符合要求? 员工搬运货物的方式是否符合安全要求? 座椅员工坐姿是否符合“五点”接触地面的要求? 座椅及其轮子的完好性是否符合要求? 座椅的使用是否符合安全要求? 电线和抽屉过道上的电线、电话线的放置是否符合要求? 抽屉和柜门的状态是否符合要求? 办公设备相关设备的危险部分的警示或防护是否符合要求? 复印机摆放是否符合要求? 办公设备的使用是否符合安全要求?

办公设备出现问题的处理是否符合规定要求?办公设备的维修、维护是否由专业人员进行? 用电设备安全是否使用绝缘完好且符合要求的电线或电器设备?插头及电源插座的使用是否符合规定要求? 电源线布线是否规范并符合相关规定? 接线板放置是否符合要求? 用电设备的维修和维护是否符合要求? 锋利物件锋利物品的使用和维护是否符合规定要求?图钉与曲别针的放置是否符合要求? 锋利物品的放置是否符合规定要求?

办公室环境安全检查表

检查人员:罗凌霄、袁田茂检查日期: 2013.01.15 文件编号:13-01 检查的基本内容:1、地面干净无积尘、无烟头杂物; 2、门窗玻璃无手印,积尘; 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净; 4、私人物品按规定存放整齐; 5、垃圾及时清理无满溢现象; 6、其他

检查人员:罗凌霄、袁田茂检查日期: 2013.02.15 文件编号:13-02 检查的基本内容:1、地面干净无积尘、无烟头杂物; 2、门窗玻璃无手印,积尘; 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净; 4、私人物品按规定存放整齐; 5、垃圾及时清理无满溢现象; 6、其他

检查人员:罗凌霄、袁田茂检查日期: 2013.03.15 文件编号:13-03 检查的基本内容:1、地面干净无积尘、无烟头杂物; 2、门窗玻璃无手印,积尘; 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净; 4、私人物品按规定存放整齐; 5、垃圾及时清理无满溢现象; 6、其他

检查人员:罗凌霄、袁田茂检查日期: 2013.04.15 文件编号:13-04 检查的基本内容:1、地面干净无积尘、无烟头杂物; 2、门窗玻璃无手印,积尘; 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净; 4、私人物品按规定存放整齐; 5、垃圾及时清理无满溢现象; 6、其他

检查人员:罗凌霄、袁田茂检查日期: 2013.05.15 文件编号:13-05 检查的基本内容:1、地面干净无积尘、无烟头杂物; 2、门窗玻璃无手印,积尘; 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净; 4、私人物品按规定存放整齐; 5、垃圾及时清理无满溢现象; 6、其他

办公室环境安全检查表

公司各部门环境安全检查表 检查人员:罗凌霄、袁田茂检查日期: 2013.01.15 文件编号:13-01 检查的基本内容:1、地面干净无积尘、无烟头杂物; 2、门窗玻璃无手印,积尘; 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净; 4、私人物品按规定存放整齐; 5、垃圾及时清理无满溢现象; 授课:XXX

6、其他 公司各部门环境安全检查表 检查人员:罗凌霄、袁田茂检查日期: 2013.02.15 文件编号:13-02 检查的基本内容:1、地面干净无积尘、无烟头杂物; 2、门窗玻璃无手印,积尘; 授课:XXX

3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净; 4、私人物品按规定存放整齐; 5、垃圾及时清理无满溢现象; 6、其他 公司各部门环境安全检查表 检查人员:罗凌霄、袁田茂检查日期: 2013.03.15 文件编号:13-03 授课:XXX

检查的基本内容:1、地面干净无积尘、无烟头杂物; 2、门窗玻璃无手印,积尘; 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净; 4、私人物品按规定存放整齐; 5、垃圾及时清理无满溢现象; 6、其他 公司各部门环境安全检查表 检查人员:罗凌霄、袁田茂检查日期: 2013.04.15 文件编号:13-04 授课:XXX

授课:XXX

检查的基本内容:1、地面干净无积尘、无烟头杂物; 2、门窗玻璃无手印,积尘; 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净; 4、私人物品按规定存放整齐; 5、垃圾及时清理无满溢现象; 6、其他 公司各部门环境安全检查表 检查人员:罗凌霄、袁田茂检查日期: 2013.05.15 文件编号:13-05 授课:XXX

项目安全质量环保工作检查表

项目安全质量环保工作检查表 受检项目名称:检查日期: 序 号 检查项目检查内容检查方式扣分标准检查结果 1 组织管 理机构 (5分) 1.1是否建立安全、质量、环保组织机构,组织机构是否正常运转;专职 安全质量管理人员配备数量、任职条件是否满足业主、股份公司、集团公 司机构令等要求。 查机构令 没有机构令扣2分;组织机构运转不 正常扣1分;专职人员数量、任职条 件不满足要求每发现1例扣0.5分。 1.2安全质量环保岗位职责与权限是否以书面形式明确并上墙。查分工文件 没有人员分工文件扣1分;岗位职责 未上墙每发现1个扣0.5分。 1.3是否成立安全生产领导小组,并定期召开安全生产例会。查红头文件、会议记录 未成立领导小组扣1分;会议记录每 缺少1次扣0.5分。 2 规章制 度与落实 (10分) 2.1项目是否明确安全生产、工程质量、环境保护管理目标。查文件目标少1项扣1分。 2.2安全质量环保管理制度是否齐全,具体有: 1)安全生产责任制、安全质量隐患排查治理系统管理办法、安全教育培训 制度、安全生产费用管理制度、安全技术措施与交底制度、安全生产例 会制度、班前安全讲话制度、安全生产检查制度、生产安全事故报告与 调查处理制度、应急预案管理制度、安全生产奖罚制度、危险源与安全 风险辩识控制管理制度、安全防护用品及劳动保护用品管理制度、用电 安全管理制度、安全生产标准工地创建管理制度、特种作业人员持证上 岗制度、有限空间作业管理制度、现场动火与消防管理制度、民用爆炸 物品使用管理制度、特种设备管理制度、安全风险抵押金制度、班组长 责任制等。 2)质量责任制、质量检查制度、隐蔽工程旁站制度、工程质量奖罚制度、 原材料进场检验制度等。 3)环境保护、水土保持、文物保护各项制度。 4)职业健康管理各项制度。 查文件汇编目录清单 安全生产责任制、质量责任制每少1 项扣1分;其余与所查项目相关的制 度每少1项扣0.2分。 2.3项目所涉及的各项制度的落实情况。查现场 现场1项制度未落实扣0.5分。 3 安全费 用执行 (2分) 3.1安全费用的计划提取、使用、核销,是否满足国家、行业、建设单位 等有关规定。 查计划及财务核销单据 计划和财务核销单据不合规,每发现 1处扣0.5分。 4 基础管理 (20分) 4.1安全质量文件、通知是否按要求及时接收、传达、学习,并贯彻落实, 是否有记录及影像资料。 查股份公司/集团公司下 发的文件及网络电报等文 1个网络电报或文件传达、学习不到 位扣0.5分。

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