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浙江省丽水龙泉市一般公共预算收入情况数据专题报告2019版

浙江省丽水龙泉市一般公共预算收入情况数据专题报告2019版
浙江省丽水龙泉市一般公共预算收入情况数据专题报告2019版

浙江省丽水龙泉市一般公共预算收入情况数据专题报告

2019版

前言

本报告主要收集权威机构数据如中国国家统计局,行业年报等,通过整理及清洗,从数据出发解读丽水龙泉市一般公共预算收入情况现状及趋势。

丽水龙泉市一般公共预算收入情况数据专题报告相关知识产权为发布方即我公司天津旷维所有,其他方引用我方报告均需要注明出处。

丽水龙泉市一般公共预算收入情况数据专题报告深度解读丽水龙泉市一般公共预算收入情况核心指标从财政总收入,一般公共预算收入等不同角度分析并对丽水龙泉市一般公共预算收入情况现状及发展态势梳理,相信能为你全面、客观的呈现丽水龙泉市一般公共预算收入情况价值信息,帮助需求者提供重要决策参考及借鉴。

目录

第一节丽水龙泉市一般公共预算收入情况现状 (1)

第二节丽水龙泉市财政总收入指标分析 (3)

一、丽水龙泉市财政总收入现状统计 (3)

二、全省财政总收入现状统计 (3)

三、丽水龙泉市财政总收入占全省财政总收入比重统计 (3)

四、丽水龙泉市财政总收入(2016-2018)统计分析 (4)

五、丽水龙泉市财政总收入(2017-2018)变动分析 (4)

六、全省财政总收入(2016-2018)统计分析 (5)

七、全省财政总收入(2017-2018)变动分析 (5)

八、丽水龙泉市财政总收入同全省财政总收入(2017-2018)变动对比分析 (6)

第三节丽水龙泉市一般公共预算收入指标分析 (7)

一、丽水龙泉市一般公共预算收入现状统计 (7)

二、全省一般公共预算收入现状统计分析 (7)

三、丽水龙泉市一般公共预算收入占全省一般公共预算收入比重统计分析 (7)

四、丽水龙泉市一般公共预算收入(2016-2018)统计分析 (8)

五、丽水龙泉市一般公共预算收入(2017-2018)变动分析 (8)

六、全省一般公共预算收入(2016-2018)统计分析 (9)

七、全省一般公共预算收入(2017-2018)变动分析 (9)

八、丽水龙泉市一般公共预算收入同全省一般公共预算收入(2017-2018)变动对比分析10

图表目录

表1:丽水龙泉市一般公共预算收入情况现状统计表 (1)

表2:丽水龙泉市财政总收入现状统计表 (3)

表3:全省财政总收入现状统计表 (3)

表4:丽水龙泉市财政总收入占全省财政总收入比重统计表 (3)

表5:丽水龙泉市财政总收入(2016-2018)统计表 (4)

表6:丽水龙泉市财政总收入(2017-2018)变动统计表(比上年增长%) (4)

表7:全省财政总收入(2016-2018)统计表 (5)

表8:全省财政总收入(2017-2018)变动统计表(比上年增长%) (5)

表9:丽水龙泉市财政总收入同全省财政总收入(2017-2018)变动对比统计表 (6)

表10:丽水龙泉市一般公共预算收入现状统计表 (7)

表11:全省一般公共预算收入现状统计表 (7)

表12:丽水龙泉市一般公共预算收入占全省一般公共预算收入比重统计表 (7)

表13:丽水龙泉市一般公共预算收入(2016-2018)统计表 (8)

表14:丽水龙泉市一般公共预算收入(2017-2018)变动统计表(比上年增长%) (8)

表15:全省一般公共预算收入(2016-2018)统计表 (9)

表16:全省一般公共预算收入(2017-2018)变动统计表(比上年增长%) (9)

表17:丽水龙泉市一般公共预算收入同全省一般公共预算收入(2017-2018)变动对比统计表

(比上年增长%)10表17:丽水龙泉市一般公共预算收入同全省一般公共预算收入(2017-2018)变动对比统计表(比上年增长%) (10)

2019年部门预算公开情况说明

2019年部门预算公开情况说明 河北省秦皇岛市抚宁区档案馆 2019年2月

2019年部门预算信息公开目录 一、部门职责及机构设置情况 1、部门职责 2、机构设置情况 二、部门预算安排的总体情况 三、机关运行经费安排情况 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 五、绩效预算信息 六、政府采购预算情况 七、国有资产信息 八、名词解释 九、其他需要说明的事项

一、部门职责及机构设置情况 1、部门职责: 1、年初制定计划,对档案的立卷归档进行年检。 2、如有需要帮助指导的单位,随叫随到,确保档案质量。 3、鉴定应该向社会开放的档案资料,及时向社会开会,并免费提供利用。 4、应接收进馆的档案按照质量标准,及时接收进馆。 5、档案的编研的工作。 2、机构设置: 部门机构设置情况 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定,目前我区部门预算的编制实行全部预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛市抚宁区档案馆的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2019年预算收入162.95万元,其中:一般公共预算收入153.27万元,基金预算收入9.68万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0

万元 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映秦皇岛市抚宁区档案馆年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算162.95万元,其中基本支出153.27万元,包括人员经费146.94万元和日常公用经费6.33万元;项目支出9.68万元,主要为单位的采暖煤和档案事业费支出。 3、比上年增减情况 2019年预算收支安排162.95万元,较2018年预算增加2.45万元,其中:基本支出增加2.45万元,主要是人员工资经费增加;项目支出和2018年相等,没有增加支出。 三、机关运行经费安排情况 2019年,机关运行经费共计安排6.33万元,其中:日常办公费0.54万元、公务接待费0.5万元、工会费1.99万元、福利费1.38万元、公务用车运行维护费1.05万元,其他商品和服务支出0.87万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2019年,财政拨款“三公”经费预算安排1.55万元,其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费1.05万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运维费1.05万元);公务接待费0.5万元。

浙江省丽水龙泉市财政收支综合情况3年数据分析报告2019版

浙江省丽水龙泉市财政收支综合情况3年数据分析报告2019 版

前言 丽水龙泉市财政收支综合情况数据分析报告围绕核心要素财政总收入,一般公共预算收入,一般公共预算支出,一般性公共服务支出,教育事业费等展开深入分析,深度剖析了丽水龙泉市财政收支综合情况的现状及发展脉络。丽水龙泉市财政收支综合情况分析报告中数据来源于中国国家统计局、行业协会、相关科研机构等权威部门,通过整理和清洗等方法分析得出,具备权威性、严谨性、科学性。 本报告从多维角度借助数据全面解读丽水龙泉市财政收支综合情况现状及发展态势,客观反映当前丽水龙泉市财政收支综合情况真实状况,趋势、规律以及发展脉络,丽水龙泉市财政收支综合情况数据分析报告必能为大众提供有价值的指引及参考,提供更快速的效能转化。 丽水龙泉市财政收支综合情况数据分析报告知识产权为发布方即我公司天津旷维所有,其他方用我方报告均需注明出处。

目录 第一节丽水龙泉市财政收支综合情况现状 (1) 第二节丽水龙泉市财政总收入指标分析 (3) 一、丽水龙泉市财政总收入现状统计 (3) 二、全省财政总收入现状统计 (3) 三、丽水龙泉市财政总收入占全省财政总收入比重统计 (3) 四、丽水龙泉市财政总收入(2016-2018)统计分析 (4) 五、丽水龙泉市财政总收入(2017-2018)变动分析 (4) 六、全省财政总收入(2016-2018)统计分析 (5) 七、全省财政总收入(2017-2018)变动分析 (5) 八、丽水龙泉市财政总收入同全省财政总收入(2017-2018)变动对比分析 (6) 第三节丽水龙泉市一般公共预算收入指标分析 (7) 一、丽水龙泉市一般公共预算收入现状统计 (7) 二、全省一般公共预算收入现状统计分析 (7) 三、丽水龙泉市一般公共预算收入占全省一般公共预算收入比重统计分析 (7) 四、丽水龙泉市一般公共预算收入(2016-2018)统计分析 (8) 五、丽水龙泉市一般公共预算收入(2017-2018)变动分析 (8) 六、全省一般公共预算收入(2016-2018)统计分析 (9)

仪陇县社会福利中心2019年部门预算编制说明

仪陇县社会福利中心 2019年部门预算编制说明 一、主要职能及主要工作 (一)仪陇县社会福利中心主要负责收养和管理孤老烈属、孤老残疾军人、孤老复员军人;对未成年无人照顾的烈士子女进行集中供养;负责收养全县境内城镇孤老、孤残、孤儿、弃婴;负责为家庭无力照顾的老人提供有偿托养服务等。 (二)社会福利中心2019年重点工作 1、抓管理,强服务,稳定入住率; 2、结合实际,丰富老人文娱生活; 3、长防长治,构建安全管理长效机制; 二、部门预算单位构成 仪陇县社会福利中心为县本级一级预算事业单位。总编制4名,其中行政编制0名,事业编制4名。实有在职人员总数4人,其中行政人员0人,事业人员4人。 三、收支预算总体情况 按照综合预算的原则,社会福利中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入59.8894万元;支出包括:一般公共服务支出59.8894万元,其中:社会保障和就业支出55.1846万元、卫生健康支出1.7643万元、住房保障支出2.9405万元。社会福利中心2019年收支总预算59.8894万元,

比2018年收支预算总数增加9.3111万元,主要原因是人员工资增资。 (一)收入预算情况 社会福利中心2019年收入预算59.8894万元,其中:一般公共预算拨款收入54.7629万元,占91%。 (二)支出预算情况 社会福利中心2019年支出预算59.8894万元,其中:基本支出59.8894万元,占100%;项目支出0万元,占0%。 四、财政拨款收支预算情况 社会福利中心2019年财政拨款收支总预算59.8894万元,比2018年财政拨款收支总预算增加9.3111万元,主要原因是人员工资增资。 收入包括:本年一般公共预算拨款收入59.8894万元;支出包括:一般公共服务支出59.8894万元,其中:社会保障和就业支出55.1846万元、卫生健康支出1.7643万元、住房保障支出 2.9405万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 社会福利中心2019年一般公共预算当年拨款59.8894万元,比2018年预算数增加9.3111万元,主要原因是人员工资增资。 (二)一般公共预算当年拨款结构情况 社会福利中心2019年一般公共预算当年拨款支出59.8894万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出50.2838万元,占

工程预算编制报告(范本)

渝银咨(2014)第号 工程量清单、预算价编制报告(初稿) ——重庆市涪陵区委党校改扩建项目 涪陵区城市建设投资集团有限公司: 本公司接受贵单位委托,对贵单位“重庆市涪陵区委党校改扩建项目”的清单、预算价进行编制,现将编制情况报告如下: 一、编制目的: 合理确定工程预算造价,为委托方限价招标提供合理的工程限价标准。 二、编制范围及工程概况: 工程概况:本工程为重庆涪陵党校改扩建工程,由学员宿舍、图书馆、多功能综合楼、车库等组成。学员宿舍为地下3层,地上7层的的公共建筑;图书馆为6层的公共建筑,多功能综合楼为地下2层,地上3层的公共建筑,地下车库为Ⅳ类车库,作为停车库、设备用房用途。 原教学楼改造包括钢结构和外立面装饰。 工程范围:原教学楼立面整治、综合管网、场平、多功能综合楼、学员宿舍楼、图书馆及车库等,招标文件、施工图所示范围内的全部内容。 原教学楼外立面改造工程主要包括:轻钢结构屋架,屋面为彩钢瓦,立面GRC造型柱,立面GRC窗套线,GRC线条,空调板加塑钢百叶,外墙砖剔打、重贴外墙砖,外窗更换为塑料框中空玻璃5+9A+5、内墙天

棚刷乳胶漆等。 三、委托单位责任与咨询单位责任: 提供预算编制的相关资料,并保证其预算资料的真实性、合法性、完整性,是委托单位的责任;按行业规范要求出具工程预算编制报告,并保证报告的真实性、合法性是本公司的责任。 四、编制依据: 1、《工程造价咨询合同》。 2、《重庆市涪陵区委党校改扩建项目工程招标文件》。 3、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》(CQQDGZ0-2009)、2008年《重庆市建设工程费用定额》、2008年《重庆市市政工程计价定额》、2008年《重庆市建筑工程计价定额》、2008年《重庆市装饰工程计价定额》、2008年《重庆市房屋修缮工程计价定额》、2008年《重庆市安装工程计价定额》、以及相关配套文件。 4、重庆同乘工程咨询设计有限责任公司设计的“重庆市涪陵区委党校改扩建项目施工图”,重庆大恒建筑设计有限公司设计的“区委党校教学楼外立面装饰改造工程钢结构设计图”和“区委党校教学楼外立面装饰改造工程设计图”。 5、本工程人工及材料价格参照涪陵区建设工程造价管理站2011年10月份公布的价格信息进行调差,没有的按同期《重庆建设工程造价信息》并接合市场价调差。 五、工程类别:按照2008年《重庆市建设工程费用定额》之建筑安装工程类别划分标准划分。 六、计算说明: Ⅰ.土建部分

2019年部门预算及“三公”经费预算目录2019年部门预算及“三公”经费预算.doc

南宁市公安局交通警察支队 2019年部门预算及“三公”经费预算 目录 第一部分:部门概况 一、南宁市公安局交通警察支队及所属单位主要职责和2019 年主要工作任务…………………………………………01页 二、机构设置和部门预算单位构成…………………………03页 三、编制现状和人员构成……………………………………03页 第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明 一、2019年部门收支预算总体情况…………………………04页 二、2019年部门财政拨款收支预算情况……………………08页 三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况…………09页 四、其他重要事项情况说明…………………………………11页 五、专业名词解释……………………………………………16页

南宁市公安局交通警察支队 2019年部门预算及“三公”经费预算 第一部分:部门概况 一、南宁市公安局交通警察支队主要职责和2019年主要工作任务 (一)主要职责 支队的主要职责是研究拟订地方道路交通管理法规、规章,分析掌握我市道路交通管理现状、特点并提出相应对策、措施;负责全市城乡道路交通安全管理和交通安全教育工作;维护全市交通秩序,保障交通安全畅通;处理交通事故;负责全市车辆安全检验、入户、发牌发证和驾驶员考试、管理;管理、规划、维护全市道路交通安全设施;参与道路建设,组织开展交通安全科学研究和应用工作;协同治安、警卫等业务部门维护各种大型群众性活动、集会和警卫任务的场地、线路的交通秩序;指导辖县交通警察大队的工作。 (二)2019年主要工作任务 在市委、市政府和上级公安机关的正确领导下,我支队准确把握新时代公安交通管理工作面临的新形势新要求,紧紧围绕服务改革开放40周年和自治区成立60周年,忠诚履职、拼搏进取,统筹推进公路安全、城市畅通、改革服务、队伍建设等各项重点工作,为推动首府经济社会高质量发展

大竹县第八小学2019年部门预算编制说明

大竹县第八小学 2019年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 (一)职能简介: 基本职能:大竹第八小学是一所完全小学,单位性质:财政全额拨款事业单位。单位职能:在大竹县教育主管部门的领导下实施普通义务教育,完成上级交给的各项教育教学任务,依法办学。执行财务收支预算管理,负责编制单位年度收支预决算。 (二)2019年大竹县第八小学的主要工作: 1、加强党风廉政建设,不断强化拒腐防变能力。 2、按时完成“标准中心校”建设,打好安全生产脱贫攻坚战。 3、加强环保工作. 4、狠抓教学质量。 5、加强学校党建工作。 二、部门预算单位构成 大竹县第八小学为行政事业单位,财政一级预算。下设0个直属事业单位。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则,大竹县第八小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。大竹县第八小学

2019年收支总预算1371.8699万元。 (一)收入预算情况: 大竹县第八小学2019年收入预算1371.8699万元,其中:一般公共预算拨款收入1371.8699万元,占100%。 (二)支出预算情况: 大竹县第八小学2019年支出预算1371.8699万元。其中:工资福利支出1081.8391万元占78.85%、商品和服务支出198.566万元占 14.48%、对个人和家庭的补助91.4648万元占6.67%。 四、财政拨款收支预算情况说明 大竹县第八小学2019年财政拨款收支总预算1371.8699万元,比2018年财政拨款收支总预算增加149.38万元,主要原因是2019年增加一般公共预算拨款收入149.38万元。 收入包括:本年一般公共预算拨款收入1371.8699万元;支出包括:小学教育支出1006.5764万元、事业单位离退休支出91.4648万、社会保障和就业支出140.6021万元、住房保障支出84.3612万元、事业单位医疗支出48.8654万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况: 大竹县第八小学2019年一般公共预算当年拨款1371.8699万元,比2018年预算数增加149.38万元。主要包括:增加在职人员工资费用和公用经费。 (二)一般公共预算当年拨款结构情况:

预算编制报告

(桐乡分公司) 档案资料室管理制度 (一)、档案建立 1、建立健全档案,为上级有关领导部门分析、总结、部署工作和对工作作出决策提供准确、可靠的依据。确定一名领导具体负责和指导资料的收集、分析、筛选、整理、立卷、归档等工作。 2、档案室由专人管理,按要求建立档案。 3、全面系统地建立健全档案,档案按类以时间为序建立或以工程项目建立均可。 (二)档案立卷 1、档案人员应按档案资料收集范围及时收集各种档案资料,并将筛选后的资料分类装订、编制目录,进袋入档。档案袋,档案卷的规格要符合上级有关部门的统一要求。 2、卷宗必须注明保存的期限。凡注明“暂存”有资料一般以一年为限;注明“短期”的一般以五年为限;注明“长期”的由学校根据实际需要决定保存期限。 3、凡档案资料收集范围细目中未编入,但确有使用、保存价值的其它资料,学校可根据需要决定是否留存。 (三)档案补充 1、员工任免、考核、晋升专业技术职务、调资、奖惩等材料要及时收入个人档案。 2、外来文件、函件由人事秘书一分类编号登记,交有关领导阅后,即立卷归档。(四)档案转递 员工因工作调动,需要转递档案,必须按上级有关部门通知的转递项目逐项登记,严密包封,并加盖密封章,通过机要转递,不得分开邮寄或交本人自带。(五)档案查阅 非本公司人员来校查阅档案,必须持有单位介绍信,经领导批准后方可到档案资料查阅档案;查阅者不得查阅本人的人事档案;未经同意不得摘抄档案材料,经同意摘抄的材料须经档案资料室人员仔细核对并签署意见;查阅者不得将档案材料拿出资料室。 (六)档案安全保密 1、档案资料室门窗加固,要备有消防器材,保持整洁、干燥,自然通风;严禁吸烟和放置易燃、易爆、易引鼠入室的物品。 2、档案管理人员不得将无关人员带进档案资料室,不得外泄档案中的机密;档案资料室人员在工作中所用的各种草稿、废纸等,不得乱扔乱抛,应按保密纸处理或销毁。 2016年8月29日

浙江省龙泉市年产T野生茶油项目可行性报告(终审稿)

浙江省龙泉市年产T野生茶油项目可行性报告 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】

浙江省龙泉市*****年产2000T野生茶油项目 可 行 性 研 究 报 告 承办单位: 法定地址: 法人代表: 通讯联络:

邮编: 开户银行: 2008年8月18日

目录第一章项目概况 项目名称及承办单位 可行性研究概况 第二章项目建设的必要性和意义 国家政策导向 龙泉市发展规划 项目建设条件 项目建设的必要性 项目建设的意义 第三章市场预测与建设规模 产品用途 市场前景与需求分析 生产规模及产品方案 第四章工程建设内容 建设条件 设备选择及土建工程 总平面布置 主要建筑物 第五章环境保护及其它 环境保护 劳动保护

工业卫生 消防设计 节能设计 第六章组织机构与定员管理模式 组织机构 定员 人员培训 第七章项目实施进度 第八章投资估算与资金筹投资估算 资金筹措 第九章项目财务评价 基本数据 财务评价 第十章社会效益分析 环境效益 社会效益 经济效益 第十一章结论与建议 结论 存在问题与建议

第一章项目概况 项目名称及承办单位 项目名称:浙江省龙泉市****野生茶油项目 建设单位:*****有限公司 项目地点:浙江龙泉工业园区 建设规模:年产精炼茶油***吨,年产差皂素***吨,年产脱皂茶粕***吨。 项目投资:总投资为***万元,其中建筑工程投资***万元,设备投资***万元,其他工程投资***万元,流动资金***万元。 可行性研究概况 1.2.1 研究工作指导思想 坚持以经济效益为中心,社会效益和环境效益为重点指导思想,以技术先进、经济可行为原则,立足浙江省、面向全国、着眼未来、造福社会,促进农民受益、企业增效、国家增收,把本项目建成知名的现代油脂加工企业。 1.2.2 研究工作依据 可行性研究工作主要依据为: (1)国家和省、市、县关于加快发展以食品工业为龙头的农副产品深加工的政策; (2)国家有关促进农民增收,实现农业产业化政策和全国食品工业发展规划要求;

大竹县永胜镇中心小学2019年部门预算编制说明

大竹县永胜镇中心小学 2019年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 (一)职能简介 大竹县永胜镇中心小学是一所农村九年一贯制普通中小学,单位性质:财政全额拨款事业单位。单位职能:在大竹县教育主管部门的领导下实施普通义务教育,完成上级交给的各项教育教学任务,依法办学。执行财务收支预算管理,负责编制单位年度收支预决算。依法管理单位资产。 (二)2019年重点工作 1、按时完成教育教学任务,打好脱贫攻坚战。 2、加强政治学习,不断强化自身能力。 3、增强环保意识,抓好五治工作。 4、加强学校党建工作。 二、部门预算单位构成 大竹县永胜镇中心小学为财政一级预算事业单位。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则,大竹县永胜镇中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:普通教育事业费支出、社会保障与就业支出、住房保障

支出。大竹县永胜镇中心小学2019年收支总预算1241.6721万元。 (一)收入预算情况 大竹永胜镇中心小学2019年收入预算1241.6721万元,其中:一般公共预算拨款收入1241.6721万元,占100%。 (二)支出预算情况 大竹永胜镇中心小学2019年支出预算1241.6721万元。其中:教育支出912.6099万元,占73.49%;事业单位离退休支出59.06万元,占4.8%;社会保障和就业支出138.9838万元,占11.12 %;卫生健康支出47.6281万元,占3.8%;住房保障支出 83.3903万元,占6.79%。 四、财政拨款收支预算情况说明 大竹永胜镇中心小学2019年财政拨款收支总预算1241.6721万元,比2018年财政拨款收支总预算增加106.29万元,主要原因是2019年增加一般公共预算拨款收入106.29万元。 收入包括:本年一般公共预算拨款收入1241.6721万元;支出包括:教育支出912.6099万元,事业单位离退休支出59.06万元,社会保障和就业支出138.9838万元,卫生健康支出47.6281万元,住房保障支出83.3903万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 大竹永胜镇中心小学2019年一般公共预算当年拨款

浙江省丽水龙泉市总户数和总人口数综合情况数据分析报告2019版

浙江省丽水龙泉市总户数和总人口数综合情况数据分析报告 2019版

序言 丽水龙泉市总户数和总人口数综合情况数据分析报告从总户数,总人口数,男性人口数,女性人口数等重要因素进行分析,剖析了丽水龙泉市总户数和总人口数综合情况现状、趋势变化。 丽水龙泉市总户数和总人口数综合情况数据分析报告知识产权为发布方即 我公司天津旷维所有,其他方引用我方报告均请注明出处。 借助对数据的发掘及分析,提供一个全面、严谨、客观的视角来了解丽水龙泉市总户数和总人口数综合情况现状及发展趋势。丽水龙泉市总户数和总人口数综合情况分析报告数据来源于中国国家统计局等权威部门,并经过专业统计分析及清洗而得。 丽水龙泉市总户数和总人口数综合情况数据分析报告以数据呈现方式客观、多维度、深入介绍丽水龙泉市总户数和总人口数综合情况真实状况及发展脉络,为需求者提供必要借鉴及重要参考。

目录 第一节丽水龙泉市总户数和总人口数综合情况现状 (1) 第二节丽水龙泉市总户数指标分析 (3) 一、丽水龙泉市总户数现状统计 (3) 二、全省总户数现状统计 (3) 三、丽水龙泉市总户数占全省总户数比重统计 (3) 四、丽水龙泉市总户数(2016-2018)统计分析 (4) 五、丽水龙泉市总户数(2017-2018)变动分析 (4) 六、全省总户数(2016-2018)统计分析 (5) 七、全省总户数(2017-2018)变动分析 (5) 八、丽水龙泉市总户数同全省总户数(2017-2018)变动对比分析 (6) 第三节丽水龙泉市总人口数指标分析 (7) 一、丽水龙泉市总人口数现状统计 (7) 二、全省总人口数现状统计分析 (7) 三、丽水龙泉市总人口数占全省总人口数比重统计分析 (7) 四、丽水龙泉市总人口数(2016-2018)统计分析 (8) 五、丽水龙泉市总人口数(2017-2018)变动分析 (8) 六、全省总人口数(2016-2018)统计分析 (9)

关于编制2014年度经营计划和财务预算报告的通知

关于编制2014年度经营计划和财务预算报告的通知 集团各部门、下属各公司: 为进一步规范集团经营计划和财务预算编制工作,集团要求各中心、各部门、下属各公司根据经营计划和财务预算编制要求,结合本部门工作实际重新编制、报送2014年度经营计划和财务预算,现将具体事宜通知如下: 一、经营计划编制规范要求 各单位经营计划须涵盖以下内容(具体模板详见附表): <一>、本公司战略地位和年度经营计划 1、本公司业务在集团企业发展战略中的地位 2、本公司年度经营收入计划 <二>、本公司年度经营收入计划分析 1、前期业绩总结(上年度及近三年业绩总结分析) 2、本公司所处行业特点及市场竞争地位分析 3、2014年度市场形势预测分析 4、2014年度经营收入分析 <三>、本公司年度经营收入计划实施整体思路和具体措施 <四>、本公司实现年度经营目标所需要的营销费用计划 1、营销费用总额及占比计划 2、营销费用的分配使用计划 二、财务预算编制规范要求

<一>、简要说明企业基本情况及经营状况。 <二>、对预算中利润表项目主要财务指标进行解释说明及来源依据 三、经营计划和财务预算上报时间 此通知下发后,请各中心、各部门、各公司精心组织,详细编制。在2013年12月21日上午12:00之前上报集团经营计划小组和财务预算编制小组; 附表: 1、2014年度经营收入计划和营销费用支配(样表); 2、2014年度财务预算编制(样表); 3、2014年度经营计划书(模板);

公司2014年度经营收入计划表(样表) 暂不需分解到月。

公司2014年度营销费用支配表(样表) 请各单位结合自身单位实际,分项目、分类别、分单位分解整理全年各项营销费用分配计划,营销费用科目根据各单位自身实际情况确定,需要细化的,根据各单位的实际进行分解细化,暂不需分解到月。

2019年部门预算支出编制标准

2019年部门预算支出编制标准 一、基本支出预算编制。 1、工资福利(人员经费)支出预算的编制。人员经费主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、职工福利费等。人员经费按编制内实有人数和国家、省市区规定的标准及财政部门制定的定额编列。具体标准是: ①基本工资:包括基本工资。参加工资统发的单位,按财政局工资管理部门2018年11月份单位分类明细一览表应发金额计算全年数填列。未参加工资统发的全额事业单位和财政全额保工资差额事业单位,按单位的年工资标准核定填列;其余差额事业单位按照审定的财政补助标准填列。 ②津贴补贴:公务员津贴补贴按照核定的标准填列。 ③绩效工资:事业单位绩效工资按核定的标准填列。 2、商品服务支出预算的编制。日常公用经费包括:办公费、水电费、差旅费、维修费、会议费和业务招待费。具体为全额行政单位600元/人/年,全额事业单位500元/人/年。人员审核统一以区编办编制数为准。公务用车标准23000元/车。 3、个人和家庭补助经费的编制。个人和家庭补助经费包括:离退休人员工资、60年代精简人员补助、抚恤费、医

疗费、住房公积金、取暖费、降温费,按照单位实际情况核定。 二、项目支出预算编制 根据事业发展计划和专项收入来源情况分项目编列,支出项目按轻重缓急顺序排列。项目支出预算结合单位工作职责、区委、区政府全年工作部署和上级有关政策规定,分为经常性项目支出、生产建设性项目支出和其它项目支出。对各类项目支出预算必须附区委、区政府相关会议决定、纪要或者上级政策规定的文件。 根据区政府2018年第五次常务会议纪要,各单位统一将职工健康体检费列入经常性项目支出,人均费用按1200元预算,行政单位列入(2101101行政单位医疗),事业单位列入(2101102事业单位医疗)。 注:2019年起,基本支出部分将严格按照年初预算编制数执行,之后将不再就此部分经费进行追加,项目支出部分将视项目具体实施情况而定,请大家在编制年初预算表时予以重视,认真填报。

全面预算编制报告编报大纲

附件1:《全面预算编制报告》编报大纲 第一部分全面预算草案、正式案编报大纲 一、预算工作组织情况和预算编制范围 1、预算工作组织情况 (1)企业预算管理机构和编制部门设置 (2)管理机构主要成员构成 (3)内部组织分工 (4)年度预算工作具体组织及审议情况 (5)对下属企业预算的审核和管控情况 2、预算编制范围 (1)预算编制范围原则上与上年度财务决算合并报表编制范围一致,应严格遵循实质控制原则,将具有实际控制权的所有独立核算单位及境内外子企业全部业务纳入预算编制范围,与上年度财务决算合并报表编制范围不一致的,请说明增减变动情况及原因。 (2)对于已设立、但因特殊原因暂未纳入本年度预算编制范围的企业,应予以专项说明。 表一:本年预算编制范围与上年决算编制范围比较表 3、执行预算审核意见情况(预算正式案上报时填写) 预算正式案报告中,请逐一列明根据预算草案审核意见修改的具体事项。

二、年度经营主要目标和任务 1、公司战略和规划 (1)战略规划实施概要(结合“十三五”规划编制工作)、年度经营管理目标。 (2)年度预算目标与“十三五”规划中相关指标的对比及说明。 表二:相关指标与企业“十三五”规划比对情况 单位:万元 2、区域开发建设、功能配套 3、重大项目投融资目标和任务 承担政府投融资项目、金额,对预算指标的影响及补偿平衡机制情况。 4、招商引资 5、企业改制 列明2019年度企业改制情况对预算指标的影响情况。 6、其他需要说明的经营管理和任务 三、预算编制的前提假设 1、税率、利率、汇率预计水平(存在进出口业务、外资和境外子公司适用); 2、对预算编制影响重大的会计政策、会计估计变动情况; 3、对年度预算影响重大的事项实施情况的假设等(该事项实施与否、实施程度、进度等对相关预算指标造成的不同影响,请在“八、预算编

龙泉有名气的龙泉宝剑铸剑师有哪些

龙泉好的宝剑厂除了中华老字号外,还有很多新的宝剑厂,这里介绍几家比较知名的。 龙泉正武的刀剑 这个很多人都知道,是周正武开的,周正武的知名度应该是龙泉做刀剑里最高的了,他从2003年以来多次上电视,参与拍摄了《走遍中国-〈龙泉剑魂〉》,《搜寻天下》,《财富故事会》,《探索发现》《百 科探秘》《中国非物质文化遗产(中国手艺)》《我爱发明》《真情耀中华》等等节目,每年都要上中央台,是龙泉曝光率最高的铸剑师,他的龙泉正武刀剑主营中高端的刀剑,东西还不错,就是价格高,但是相对他的知名度来说也算正常,名气大了,买的人多,价格自然就涨了。 剑村刀剑 剑村原名胡小军,他的成名是因为给吴宇森的赤壁剧组做剑,后来中央台录了《剑指赤壁》节目,名声大振,主做孤品刀剑,价格不菲。刀剑设计比较漂亮,个人比较喜欢他的刀装。剑道斋原创

蒋氏刀剑 由蒋小龙创办的蒋氏刀剑是龙泉的后起之秀,目前有员工300多人,主做中低端刀剑,蒋氏刀剑的低 端太极剑销量在淘宝一直位列前茅,质量还是不错的。 龙泉生产宝剑的“中华老字号” 龙泉现有成规模的厂家100多家,而不知名的小作坊则不计其数,这种情况对于内行的朋友可能不算 问题,甚至能够用更便宜的价格淘到更好的宝剑,但对于外行的朋友确很麻烦,尤其是在网上购买,看不到实物,只能看图片,这样我们只能找信誉好的厂家,防止买到质量差的,但是哪些厂家的信誉比较好呢,很多的朋友实际是不清楚的,这里我来介绍几家龙泉比较知名的厂家,供大家参考。 首先说下龙泉的老字号厂家,这些厂家是上了中华老字号名录的,他们的历史短的几十年,长的已经260多年了,在漫长的历史中能够延续下来,说明他们对自己品牌是非常看重的,产品的质量也是能够得到保证的。 龙泉宝剑厂 全称是浙江省龙泉市宝剑厂有限公司,前身是龙泉县宝剑厂(简称龙泉宝剑厂),于2003年被张叶胜收购,该厂历史可以追溯的到1956年,当时由龙泉几个著名的剑铺传承人组成龙泉宝剑生产小组,

厦门大学2019年部门预算.pdf

厦门大学2019年部门预算 二〇一九年四月

一、学校基本情况 厦门大学(Xiamen University),简称厦大(XMU),由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办,是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学,也是国家“211工程”和“985工程”重点建设的高水平大学。2017年,厦门大学入选国家公布的A类世界一流大学建设高校名单。 建校以来,学校秉承“自强不息,止于至善”的校训,积累了丰富的办学经验,形成了鲜明的办学特色,成为一所学科门类齐全、师资力量雄厚、居国内一流、在国际上有广泛影响的综合性大学。建校迄今,已先后为国家培养了40多万名本科生和研究生,在厦大学习、工作过的两院院士达60多人。 学校设有研究生院、6个学部以及29个学院和15个研究院,形成了包括人文科学、社会科学、自然科学、工程与技术科学、管理科学、艺术科学、医学科学等学科门类在内的完备学科体系。学校现有16个学科进入ESI全球前1%,拥有5个一级学科国家重点学科、9个二级学科国家重点学科、17个一级学科福建省特色重点学科、46个福建省一级学科重点学科。拥有31个博士后流动站;33个博士学位授权一级学科,3个博士学位授权二级学科;52个硕士学位授权一级学科,3个硕士学位授权二级学科;9个交叉学科;1个博士专业学位学科授权,24个硕士专业学位学科授权。2017年,化学、海洋科学、生物学、生态学、统计学5个学科入选国家公布的世界一流学科建设名单。 - 1 -

学校现有专任教师2662人,其中,教授、副教授1913人,占专任教师总数的71.9%(下同),拥有博士学位的2206人,占82.9%。学校共有两院院士22人(含双聘院士9人),文科资深教授2人,国家重点基础研究发展计划(简称973计划,含重大科学研究计划)首席科学家10人次,“长江学者奖励计划”特聘教授24人、青年学者6人,国家杰出青年科学基金获得者40人,国家级教学名师6人,国家高层次人才特殊支持计划(简称“万人计划”)科技创新领军人才23人、哲学社会科学领军人才5人、教学名师1人、百千万工程领军人才2人、青年拔尖人才12人,国家“百千万人才工程”入选者22人,中宣部“四个一批”人才工程入选者5人,教育部“新(跨)世纪优秀人才培养计划”入选者133人,国家优秀青年科学基金获得者34人;国家创新研究群体8个、教育部创新团队9个。 学校现有在校学生40000余人(含外国学历留学生1177人),其中本科生20077人、硕士研究生16232人、博士研究生3993人,本研比约为1:1。学校内部质量保障体系(IQA)入选联合国科教文组织所发起的“高等教育内部质量保障优秀原则和创新实践研究典型案例”,是中国也是东亚地区唯一入选高校。学校获第六、七、八届国家级高等教育教学成果一等奖1项、二等奖15项。3个专业入选国家“基础学科拔尖学生培养试验计划”,11专业(13个项目)入选国家卓越教育计划。29门课程入选国家级精品课程、15门课程入选国家级精品在线开放课程,20门课程入选教 - 2 -

浙江省龙泉市第二产业和第三产业劳动力就业状况3年数据分析报告2019版

浙江省龙泉市第二产业和第三产业劳动力就业状况3年数据分析报告2019版

报告导读 本报告针对浙江省龙泉市第二产业和第三产业劳动力就业状况现状,以数据为基础,通过数据分析为大家展示浙江省龙泉市第二产业和第三产业劳动力就业状况现状,趋势及发展脉络,为大众充分了解浙江省龙泉市第二产业和第三产业劳动力就业状况提供重要参考。 浙江省龙泉市第二产业和第三产业劳动力就业状况数据分析报告对关键因素第二产业劳动力就业状况,第三产业劳动力就业状况等进行了分析和梳理并进行了深入研究。本报告知识产权为发布方即我公司天津旷维所有,其他方引用我方报告均需注明出处。 报告力求做到精准、精细、精确,公正,客观,报告中数据来源于中国国家统计局、相关行业协会等权威部门,并借助统计分析方法科学得出。相信浙江省龙泉市第二产业和第三产业劳动力就业状况数据分析报告能够帮助大众更加跨越向前。

目录 第一节浙江省龙泉市第二产业和第三产业劳动力就业状况现状 (1) 第二节浙江省龙泉市第二产业劳动力就业状况指标分析 (3) 一、浙江省龙泉市第二产业劳动力就业状况现状统计 (3) 二、全国第二产业劳动力就业状况现状统计 (3) 三、浙江省龙泉市第二产业劳动力就业状况占全国第二产业劳动力就业状况比重统计 (3) 四、浙江省龙泉市第二产业劳动力就业状况(2016-2018)统计分析 (4) 五、浙江省龙泉市第二产业劳动力就业状况(2017-2018)变动分析 (4) 六、全国第二产业劳动力就业状况(2016-2018)统计分析 (5) 七、全国第二产业劳动力就业状况(2017-2018)变动分析 (5) 八、浙江省龙泉市第二产业劳动力就业状况同全国第二产业劳动力就业状况(2017-2018) 变动对比分析 (6) 第三节浙江省龙泉市第三产业劳动力就业状况指标分析 (7) 一、浙江省龙泉市第三产业劳动力就业状况现状统计 (7) 二、全国第三产业劳动力就业状况现状统计分析 (7) 三、浙江省龙泉市第三产业劳动力就业状况占全国第三产业劳动力就业状况比重统计分析7 四、浙江省龙泉市第三产业劳动力就业状况(2016-2018)统计分析 (8) 五、浙江省龙泉市第三产业劳动力就业状况(2017-2018)变动分析 (8)

合江县人民医院2019年部门预算编制说明

合江县人民医院2019年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 (一)主要职能。 事业单位,主要从事医疗服务。 (二)2019年重点工作。 1个目标,以“三甲”医院为目标规范管理,提升医疗水平,改善医疗服务;2大重点,提升学科内涵建设为重点,狠抓医疗服务质量为重点;3个步骤,实现信息系统的升级改造,实现县医院“三中心”的建立和运行,实现省级重点学科的打造;4个抓手,以人才培养为抓手促进学科的发展,以制度建设为抓手实现科学化管理,以绩效改革为抓手激发员工积极性,以文化建设为抓手凝聚正气和合力;实现2个飞跃,科学的现代化管理,能力的可持续提高。 二、部门概况 合江县人民医院下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。 三、收支预算总体情况 (一)收入预算情况 2019年收入预算36732.10万元,其中:基本支出36654.10万元,占99.79%;项目支出78万元,占0.21%。比2018年增加3432.10万元,增幅为10.31%。

(二)支出预算情况 2019年支出预算36732.10万元,其中:基本支出36654.10万元,占99.79%;项目支出78万元,占0.21%%。比2018年增加3482.10万元,增减10.42%。 四、财政拨款收支预算情况 2019年度财政拨款收支总预算632.10万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少358.39万元,下降36.18%,主要是因为药品加成收入补助减少,省级、国家级财政专项补助款具有不定因素,无法预估,如贫困县重点专科专项补助等。 收入包括:本年一般公共预算拨款收入632.10万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:社会保障和就业支出3.86万元、卫生健康支出628.24万元。 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况 (一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况 合江县人民医院2019年度一般公共预算财政拨款支出632.10万元,占本年支出合计的1.72%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少358.39万元,下降36.18%,主要是因为药品加成收入补助减少,省级、国家级财政专项补助款具有不定因素,无法预估,如贫困县重点专科专项补助等。 (二)一般公共预算财政拨款支出结构情况 社会保障和就业支出3.86万元、占比0.61%,卫生健康

2019年度八大关街道办事处部门预算有关情况的说明

2019年度八大关街道办事处部门预算有关情况的说明

目录 第一部分部门概况 一、主要职能 二、机构设置 三、部门预算单位构成 第二部分 2019年部门预算情况和重要事项说明第三部分名词解释

第一部分 部门概况 一、主要职能 市南区人民政府八大关街道办事处主要职责: (一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹推进城市基层党建工作,实现党的组织和工作全覆盖,提高党建工作的有效性。 (二)统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,做好统计调查及税收保障等工作,推动辖区健康、有序、可持续发展。 (三)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,贯彻落实教育体育、民政、人力资源和社会保障、文化、卫生计生等领域相关政策法规。 (四)实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。 (五)监督专业管理。对辖区内各类专业执法工作进行统筹协调,并组织开展群众监督和社会监督。 (六)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理,引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

(七)指导社区自治。指导社区居委会建设,健全自治平台,组织社区居民和单位参与社区建设和管理。 (八)维护社区平安。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理及安全生产应急管理等工作,开展平安建设,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷,维护辖区社会稳定等。 二、机构设置 根据以上职责,街道共设6个科室:综合办公室、党建工 作办公室、社会事务办公室、公共安全办公室、城区发展办公室、公共服务中心。 三、部门预算单位构成 市南区人民政府八大关街道办事处部门预算包括:市南区人民政府八大关街道办事处本级预算。 纳入市南区人民政府八大关街道办事处2019年部门预算编制范围的单位共1个,包括: 1、青岛市市南区八大关街道办事处

浙江省丽水龙泉市各类学校在校学生数量具体情况3年数据分析报告2019版

浙江省丽水龙泉市各类学校在校学生数量具体情况3年数据分析报告2019版

序言 丽水龙泉市各类学校在校学生数量具体情况数据分析报告从高等学校在校学生数量,中等职业学校在校学生数量,普通中学在校学生数量,小学在校学生数量等重要因素进行分析,剖析了丽水龙泉市各类学校在校学生数量具体情况现状、趋势变化。 丽水龙泉市各类学校在校学生数量具体情况数据分析报告知识产权为发布方即我公司天津旷维所有,其他方引用我方报告均请注明出处。 借助对数据的发掘及分析,提供一个全面、严谨、客观的视角来了解丽水龙泉市各类学校在校学生数量具体情况现状及发展趋势。本报告数据来源于中国国家统计局等权威部门,并经过专业统计分析及清洗而得。 丽水龙泉市各类学校在校学生数量具体情况数据分析报告以数据呈现方式客观、多维度、深入介绍丽水龙泉市各类学校在校学生数量具体情况真实状况及发展脉络,为需求者提供必要借鉴及重要参考。

目录 第一节丽水龙泉市各类学校在校学生数量具体情况现状 (1) 第二节丽水龙泉市高等学校在校学生数量指标分析 (3) 一、丽水龙泉市高等学校在校学生数量现状统计 (3) 二、全省高等学校在校学生数量现状统计 (3) 三、丽水龙泉市高等学校在校学生数量占全省高等学校在校学生数量比重统计 (3) 四、丽水龙泉市高等学校在校学生数量(2016-2018)统计分析 (4) 五、丽水龙泉市高等学校在校学生数量(2017-2018)变动分析 (4) 六、全省高等学校在校学生数量(2016-2018)统计分析 (5) 七、全省高等学校在校学生数量(2017-2018)变动分析 (5) 八、丽水龙泉市高等学校在校学生数量同全省高等学校在校学生数量(2017-2018)变动对 比分析 (6) 第三节丽水龙泉市中等职业学校在校学生数量指标分析 (7) 一、丽水龙泉市中等职业学校在校学生数量现状统计 (7) 二、全省中等职业学校在校学生数量现状统计分析 (7) 三、丽水龙泉市中等职业学校在校学生数量占全省中等职业学校在校学生数量比重统计分 析 (7) 四、丽水龙泉市中等职业学校在校学生数量(2016-2018)统计分析 (8)

2019年部门预算编制说明

2019年部门预算编制说明 一、主要职责 审计局是县政府组成部门(直属机构),主要职责是: (一)组织、领导全县的审计工作,贯彻执行《中华人民共和国审计法》等相关审计工作的方针、政策和法律法规;参与制定全县地方性审计、财经方面的法规制度;制定审计规章制度并监督执行情况。 (二)向县政府、市审计局、省审计厅报告和向县政府有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议。 (三)依据《中华人民共和国审计法》的规定,直接进行下列审计: 1、县级财政预算执行情况和其他财政收支; 2、县直各部门、事业单位及其下属单位的预算执行情况和财政财务收支; 3、乡镇政府财政预算的执行情况和决算; 4、县属国有企业和国有控股企业的财务收支及资产、负债、损益状况; 5、县属国有金融机构的资产、负债和损益状况,以及非银行金融机构的财务收支及资产、负债、损益状况; 6、县政府部门管理的和受县政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支; 7、国家的事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财

务收支; 8、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支; 9、以财政资金、政府设立的专项建设资金、政府统一借贷的资金等主要资金来源,或者以政府及其部门为投资主体的建设项目工程决算; 10、省审计厅、市审计局授权的中央、省、市驻县部门及其企业、事业单位财务收支; 11、其他法律法规规定应由县审计局进行的审计; (四)向县长提交县级财政预算执行情况的审计结果报告;受县政府委托向县人大常委会提出县级财政预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。 (五)组织实施对党政领导干部和国有企业及国有控股企业的法定代表人进行任期经济责任审计。 (六)组织实施对贯彻执行财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查; (七)指导与监督内部审计;监督社会审计组织的审计业务质量。 (八)承办省审计厅、市审计局、县政府交办的其他事项。 二、部门基本情况 兴国县审计局编制数28人,其中:行政编制16人、全额事业编制12人;实有人数38人,其中:在职人数26人,包括行政人员14人、全额事业12人;退休人员12人。 三、2019年部门预算收支情况说明

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