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2019年度战略经营计划共9页

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2013年战略经营计划书

—2013年度经营与管理规划

运营细则

周勇昌

2012-9-18

2013《年度经营计划报告》

第一章. 2013年市场预测和公司经营方针

1.12013年市场预测

1.2企业定位、公司经营方针的阐述

第二章. 2013年公司经营目标和目标细分

2.1.核心经营目标确立

2.2.经营销售目标细分

2.3.经营管理目标管控

第三章. 主要经营策略规划

3.1 市场策略

3.2 商品策略

3.3 品牌策略

3.4 招商策略

3.5 新事业平台搭建:电子商务平台

第四章. 年度工作行动计划简述

第五章. 达成以上经营目标的各系统经营目标管理思路

5.1 生管系统

5.2 人力资源系统

5.3 物流系统

5.4 IT信息管理

5.5 财务系统

5.6 组织管理系统

第六章. 公司资金流预算和监控规划

6.1 物流与资金流的规划

6.2 年度重点收支项目预算

6.3 公司年度费用点控制

第七章. 规划报告的相关文件或附件

年度经营计划报告

一、2013年市场预测和经营方针

2012年下半年,国内宏观经济不理想,居民消费增速开始减慢,消费力明显降低。通过对服装行业的调查,2012年秋、冬季大部分品牌的商品积压现象严重。我司整体商品动销仅为~%,约有~%商品直接积压在终端店铺。结合其它品牌销售形势,反映出进入2013年的初始经济大环境的疲软态势。

我们通过市场调查发现,2013年服装的行业竞争形势愈加严峻:

1、80后的服装消费群体未来三年将成为服饰市场的消费主流——80后男女体现

出如下特征:对价格不敏感,对时尚度、舒适度要求高。

2、知名服装加速扩张,国内大装品牌大部分切入正装市场,占据了百货商场、

一二级城市街铺的主流渠道,并在年内广告的造势,对我司的品牌经营压力愈加增大。我司现有店铺以社区店为主,品牌知名度以及美誉度不足,已很难应对竞争品牌和未来市场的变化。

在这种态势下,公司认真审视自身的优、劣势和经营情况,重新确立品牌的市场定位——一二线市场的二级商圈、省会城市的一二级百货及三线市场的一级商圈,未来将成为公司的主流渠道,改变以往社区店为主的渠道布局。

因此,公司2013年度的经营方针确定为:

提升品牌知名度和美誉度,强化终端视觉表现力;

围绕核心店铺动销率的提升,提升单店盈利水平,促进资金的良性回笼,保证企业的平稳发展。

接下来,将以这一阶段性的指导思想,阐述2013年的各项营销计划、管理活动的经营思路。

二、2013年公司经营目标

(一)核心经营目标

2013年,公司核心经营目标为:

1、年度销售额**

2、年度销售回款**

3、年度毛利润率**

商品毛利率分配:……

4、年度总费用控制**万元,利润率控制为*%,利润额为**万元/年:

费用预算:管理费用**万元,营运费用**万元,商品折损**万元。

5、直营市场利润额**万(*%利润率),电子商务利润额**万元(*%利润率),

合计**万元。此利润额做坏账提留准备。

(二)销售目标细分

1、2013销售总指标

销售目标细分表(单位:万元)

2、按区域市场细分期货销售指标

销售目标细分表(单位:万元)

上述销售目标的分解,按报告附件《2013年度销售目标分解表》执行(直营中心&营销中心)

(三)经营管理目标

1、生管管控目标:

2、研发管控目标:

3、营运管控目标:

4、采购管控目标:

5、直营管控目标:

6、人力行政管控目标:

7、财务管控目标:

8、物流公司管控目标:

9、IT部管控目标:

三、主要经营策略

2013年度主要经营策略将从商品的风格创新、价格立体化、消费群体拉宽、渠道升级、品牌力提升及终端视觉表现加强等几个方面延伸制订。

(一)市场策略

1、调配公司内部所有资源,以市场需求为导向,支持前端销售部门的业绩达成。

2、通过顾问团队提供的盈利模式,全部区经、督导、直营经理、直营督导在**直营店铺的实操训练,提炼出当季的盈利模板,通过以上人员在目标市场标杆店铺的复制,进行推广,有效拉升各核心店铺的视觉形象表现力和销售业绩。

3、通过每季单店盈利模式的固化实施,将直营打造成公司核心销售人员的培训基地。

4、渠道拓展的主攻方向是公司直营和重点市场,以“发展优质加盟客户和优质区域代理客户为核心方向,做好公司的基本盘面建设。

5、2013年,公司强势进驻已有一定盘面的省份及直营省份的一二线商场,作为品牌形象提升的另一核心策略.

(二)商品策略

1.商品的风格调整:拉宽消费群,贴合80后主消费业态,错开与**、**品牌的直接对抗竞争。

2.围绕企业商品力的提升,将对企业现有体系进行改造

(三)品牌策略

1、提升品牌终端视觉表现力

1)新开店铺质量管控:2013年起,以“小城市开大店、大城市开多店”的策略,执行新开店审批流程,并加强开店店铺的施工质量,强化店铺视觉表现并严把开店的质量关。

2)调整品牌商圈。目前我司店铺80%所在商圈为社区型商圈,“养店”费用与时间成本太高,严重影响单店的盈利,制约了品牌的发展。2013年开始,公司将大力推进二线商圈店的拓展加盟,以迎合品牌的重新定位。

3)提炼店铺陈列标准并复制推广,提升商品表现力。

2、展开广告投放与广告投放的配套工作,进行品牌塑造,聚焦推广

1)公司拟进行全国性电视媒体广告投放,进一步扩大品牌知名度与影响力。

2)2013年,计划在全国区域进行10次大型促销活动进行平面拉动,并全面更新全国专业市场的户外广告、潮流杂志、微博、传递广告及招商信息。

(四)招商策略

采用广告招商、以商招商、网络招商、展会招商等手段,重点针对直营加盟客户及区域代理展开招商活动,拉升直营市场的基本盘,进一步加强公司未来的抗风险能力。

(五)新的事业平台搭建:电子商务部

针对未来的消费习惯的改变,为公司平稳发展,2013年,公司对电子商务事业部从战略角度调整内部管理资源,支持电子商务事业部的发展。

电子商务部以期货和库存货品为主经营业务,主体消化库存货品或库存滞销品,盘活资金,为华艺嘉品牌第二条核心渠道的发展搭建平台。

四、年度工作行动计划汇总简述

五、达成目标的各系统目标管理思路

(一)生产系统

1、根据公司制订的经营目标,产能评估如下:

夏季:**

秋季:**

冬季:**

2、为令产品更具市场竞争力,2013年拟针对原有外协单位,及原辅材料供应商进行议价谈判,争取成本尽可能降低,并通过管理表单和季度目标考核加以实施管控。

3、2013年,公司对采购系统回厂时间的管控,应列为重点。

4、强调生管系统与营运系统搭建沟通平台,尽可能降低在仓库存,提高资金周转率。

(二)人力资源系统

1、梳理明确各部门岗位职能职责及工作流程。

2、重点围绕研发人才及销售人才的引进,同步建立此类人才的梯队培养机制。

3、建立并推行KPI考核管理体系。

按照“有计划、分步骤、可量化”的原则,由人力资源牵头,以目标管理为基础,建立起工作绩效管理体系。按照分级管理、分层考核的原则,从2012年12月10日起,由总经办对公司各部门经理及营销、直营中心全体人员推行KPI考核机制,以确保主要经营目标管理的执行落实。

4、进行直营与电子商务两个系统独立核算的机制改革,保障核算有效实施。

5、2013年起,在公司内部推行企业“分享文化”,围绕其组织开展各项活动,固化成型公司文化。

6、2013年开始,结合国家劳动法与市场用人趋势,调整公司用人机制,完善各项管理制度,以期与国家及行业接轨。

(三)物流系统

1、退、发货流程的理顺制订,场地的规划、设施及人员的配置,可以有效保障

2013年度营销区域、直营单店和电子商务的业务配合。

2、2013年,物流部除每季度实施盘点外,在日常工作中加入账实抽检核查环节,

同时定期进行员工系统操作培训,以提高成品仓数据准确及时性。

(四)IT信息管理

1、通过IT知识的输出,从技能上为公司、代理商及加盟商提供系统业务支撑。

2、由总经办牵头,IT部将从2013年开始,着重关注系统在各相关岗位的应用,强化工作流程及数据链,跟进并落实相关岗位录入数据的准确性、及时性。年内,也将根据公司的现状和实际需求,新开发一些功能模块,协助公司管理,提高公司管理水平。

(五)财务系统

2013年,财务中心将从原来的事后监督,变革为过程监督,并通过财务分析报表,对公司的经营管理提出建议。

1、完成新业务链(配发货业务)的各部门正常链接。

2、完成季度直营中心与电子商务部门的独立核算工作。

3、健全财务监测体系。

(六)组织管理系统

1、由总经办负责,2012年12月前,对各项经营目标进行层层分解,并与各级管理人员签订《目标管理责任书》,逐级明确目标、责任、奖惩等。各级管理人员的《目标管理责任书》统一汇集于人力资源中心,实施归口管理。

2、由总经办牵头,组织每月“经营目标达成情况例会”,总结成果,检讨差距,研拟对策,跟进结果。

3、公司管理层将不定期进行市场走访调研,把握状态以及时修正方向、调整策

略。

六、公司年度费用预算规划

1、物流与资金流的规划

2、年度重点费用项目预算

3、公司年度费用点控制

年度总费用控制**万元,费用点**%,利润率控制为*%,各费用项目如下:

1)管理费用:**万元

2)营业费用:**万元

3)货品折损费用:**万元

(**万管理费 + **万营运费 + **万货品折损费)÷ **万元=费用点**%

七、规划报告的相关文件或附件

◢《年度公司组织架构(2013)》

◢《年度工作行动计划(各部门·2013)》

◢《目标经营责任书(直营中心/营销中心·2013)》

◢《年度绩效考核办法(直营中心/营销中心·2013)》

营销与战略管理中心

2012-09-18

希望以上资料对你有所帮助,附励志名言3条:

1、常自认为是福薄的人,任何不

好的事情发生都合情合理,有这样平常心态,将会战胜很多困难。

2、君子之交淡如水,要有好脾气和仁义广结好缘,多结识良友,那是积蓄无形资产。很多成功就是来源于无形资产。

3、一棵大树经过一场雨之后倒了下来,原来是根基短浅。我们做任何事都要打好基础,才能坚固不倒。

2019年度经营工作计划

2019年度经营工作计划 20xx年度经营工作计划篇一 (一)细分目标市场,大力开展多层次立体化的营销推广活动。 xx部门负责的客户大体上可以分为四类,即现金管理客户、公司无贷户和电子银行客户客户。结合全年的发展目标,坚持以市场为导向,以客户为中心,以账户为基础,抓大不放小,采取“确保稳住大客户,努力转变小客户,积极拓展新客户”的策略,制定详营销计划,在全公司开展系列的媒体宣传、网点销售、大型产品推介会、重点客户上门推介、组织投标和集中营销活动等,形成持续的市场推广攻势。 巩固现金管理市场领先地位。继续分层次、深入推广现金管理服务,努力提高产品的客户价值。要通过抓重点客户扩大市场影响,增强现金管理的品牌效应。各行部要对辖区内重点客户、行业大户、集团客户进行调查,深入分析其经营特点、模式,设计切实的现金管理方案,主动进行营销。对现金管理存量客户挖掘深层次的需求,解决存在的问题,提高客户贡献度。今年争取新增现金管理客户185200户……《xxxx年下半年工作计划》由找原创首发,机密数据纯属虚 构, 深入开发公司无贷户市场。中小企业无贷户,这也是我行的基础 客户,并为资产业务、中间业务发展提供重要来源。20xx年在去年开展中小企业“弘业结算”主题营销活动基础上,总结经验,深化营销,增强营销效果。要保持全公司的公司无贷户市场营销在量上增长,并注重改善质量;要优化结构,提高优质客户比重,降低筹资成本 率,增加高附加值产品的销售。要重点抓好公司无贷户的开户营销,

努力扩大市场占比。要加强对公司无贷户维护管理,深入分析其结算特点,进行全产品营销,扩大我行的结算市场份额。20xx年要努力实 现新开对公结算账户358001户,结算账户净增长272430户。 做好系统大户的营销维护工作。针对全市还有部分镇区财政所未 在我行开户的现状,通过调用各种资源进行营销,争取全面开花。并 借势向各镇区其他政府分支机构展开营销攻势,争取更大的存款份 额。同时对大中型企业、名牌企业、世界10强、纳税前8000名、进 出口前7334强”等10多户重点客户挂牌认购工作,锁定他行目标客户,进行重点攻关。 (二)加强服务渠道管理,深入开展“结算优质服务年”活动。 客户资源是全公司至关重要的资源,对公客户是全公司的优质客户和潜力客户,要利用对公统一视图系统,在全面提供优质服务的基础上,进一步体现个性化、多样化的服务。 要建设好三个渠道: 一是要按照总行要求“二级分公司结算与现金管理部门至少配置 3名客户经理;每个对公业务网点(含综合业务网点)应当根据业务发展情况至少配备1名客户经理,客户资源比较丰富的网点应适当增配,”构建起高素质的营销团队。 二是加强物理网点的建设。目前,由于对公结算业务方式品种多 样,公司管理模式的差异,对公客户最常用的仍然是柜面服务渠道。 我行要加强网点建设,在贵宾理财中心改造中要充分考虑对公客户的 业务需要,满足客户的需求。各行部要制定详细的网点对公业务营销指南,对不同网点业态对公业务的服务内容、服务要求、服务行为规范、服

最新(工作计划)之2019年公司年度经营计划书

最新(工作计划)之2019年公司年度经营计划书 公司20xx年度谋划规划篇一 一、预期目的 年度谋划规划事情是一项超前的专项事情,应完成以下预期目的: (一)出台公司谋划的整体计划.包孕:全年度公司谋划规划、全年度公司整体财政估算、谋划团队绩效治理计划.这些整体计划,将划定公司整体的谋划目的、关头步伐、财政估算和谋划团队的绩效治理设施,详细事情结果体现在以下文件上: 1、《xx公司年度谋划进展规划(xxxx)》 2、《xx公司年度财政估算规划(xxxxx)》 3、《谋划团队目的治理责任书(xxxx)》 (二)出台年度计划的配套计划.包孕与上述整体计划相配套的,运营、贩卖、研发、推销、创造、人力资本等各专项行径规划和部分绩效治理、员工薪酬治理计划,以支撑整体计划,详细事情的结果体现在以下文件上: 1、《产物运营年度行径规划和绩效治理设施(xxxx)》 2、《市场贩卖年度行径规划和绩效治理设施(xxxx)》 3、《产物研发年度行径规划和绩效治理设施(xxxx)》 4、《推销治理年度行径规划和绩效治理设施(xxxx)》 5、《创造治理年度行径规划和绩效治理设施(xxxx)》 6、《人力资本治理年度行径规划和绩效治理设施(xxxx)》 7、《年度人力规范设置规划(xxxx)》 8、《年度野生本钱总量规划(xxxx)》 9、《员工薪酬治理基础划定规矩(xxxx)》 (三)哺育谋划机制和治理才能.经由过程对立的年度规划编制举止,所有介入职员应熟习、控制年度谋划计划的编制要领、步调及其技术,认为往后每一年的年度规划事情打好根底;年度规划编制事情完成后,应收拾整顿、构成并出台《年度谋划规划编制和施行治理标准》,将规划编制、规划施行、施行检验和改良管 二、构造治理 年度谋划规划是一项跨部门、跨畛域的谋划事情,需求集体聪明,也需求民主和集合进程.为杀青预期目的,全部事情规划的实行,由总裁办对立构造,财政中央和各部门根据合作落实. 组长: 副组长: 成员: 三、事情内容、步调与时间表 xxxx年度谋划规划及其配套计划的编制事情,按以下基础步调和时间表举行: 1、贩卖展望:运营/贩卖中央依据第四季度条约和定单情形,展望xxxx年和xxxx 年整年的产物销售量、贩卖支出,提出《xxxx-xxxx市场贩卖展望和目的规划》草案.(xxx10月20日前)

2019年度经营计划

2019年度经营计划 年度经营计划,是指在战略的指引下,按照企业的经营方针,结合企业内外部环境,分析企业如何支配企业源来达到预期经营目标而制订的一系列行动方案。 年度经营计划并不是组织每年的赢利计划,而是基于执行的组织经营计划,主要侧重点在于营销,实现赢利的需求,就必须兼顾组织环境,执行效率等外围客观因素。“经营=组织工作x 生产工作x营销工作” 能够有效提升企业运营效率的年度经营计划,必然是考虑到组织工作,生产工作和营销工作的综合性计划,而不是单纯地讨论如何完成销售额的指标分解计划。不但要探讨如何制定各掊门的工作目标,还要研究如何实现目标。 年度经营计划,将引导企业成功走出依据经验制订计划的风险陷阱,让企业依据逻辑,依据数据,依据科学完善经营体系,实现最关键三个转变: 从经营机会到经营能力的转变! 从经营产品到经营品牌的转变! 从经营个体到经营组织的转变! 一位优秀的总经理是思考者而非执行者,他需要考企业未来的生存模式和经营形态,同时需要合理地调配各种资源——资金,产品结构,组织结构等,在某一段时间内实现的战略规划。

企业内部,系统层级的工作必须由总经理主导,只有总经理才有足够的权力及能力协调好复杂的战略规划问题,系统层级的工作是宏观且长远的经营行为,决定企业的生存状态。 计划层级 总经理是制定年度计划者,而非执行者,总监是企业的计划层级管理者,主要工作任务是根据战略目标生成实现目标的计划,并保障这些计划得以实现。 总监主要实现两个职能:一是生成“策略”的职能,要根据企业的战略要示,分析出具体的执行策略,也就是做计划;二是“管理”职能,要能够有效的监督,管理,控制计划的落实。 项目层级 总经理根据市场环境和公司资源的综合评估结果制订战略目标:五年内公司要成为行业内第一。营销总监根据这个目标设定五年中每一年的工作计划,第一年将市场占有率扩大为40%。根据这个计划,部门经理就必须拟定出一系列工作项目,比如说提高产品终端覆盖率,提升经销商满意度,改进产品性能或包装,降低零售价格等。。。。这些项目依次完成之后,市场占有率扩大40%的计划将补实现。 项目层级的管理者是部门经理,主要工作职责是制订,管理并监控工作项目的完成情况。 项目层级是企业最重要的管控层级,从项目的执行数量和质量上就可以清晰地评估企业计划的实施情况。

2019年文旅公司发展战略和经营计划

2019年文旅公司发展战略和经营计划 一、行业格局和趋势 (2) 1、从以景区为重转向旅游目的地建设 (2) 2、随着“文旅+”的不断融合发展,将产生更丰富的新型业态 (3) 3、文化旅游产业进一步细分 (3) 4、国外文旅巨头进入中国,主题乐园市场格局会发生很大变化 (3) 5、文化旅游小镇受到追捧 (4) 二、公司发展战略 (4) 三、公司经营计划 (4) 四、可能面对的风险 (6)

一、行业格局和趋势 2018年,国务院机构改革方案公布,组建文化和旅游部,不再保留文化部、国家旅游局。自此,文化和旅游大融合发展的全新时代已然揭幕。文化为旅游赋予了更加丰富的内容,旅游为文化的传播提供了载体,文化产业与旅游产业的融合,将发挥1+1>2的效果,呈现几何级数增长的态势,必将演绎出全新的产业发展格局。 “十三五”以来,我国陆续出台促进文旅发展的相关政策。《国务院关于加快发展旅游业的意见》提出,到2020年我国旅游产业规模、质量、效益基本达到世界旅游强国水平;《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》要求,到“十三五”末,文化产业将成为国民经济支柱型产业。文化旅游产业已逐步演变为一个多方位、多层面、多维度的综合性大产业。 从未来消费需求来看,在随着新时代人民对精神文化需求和对美好生活向往的进一步提升,文化旅游将逐渐成为拉动经济转型升级的新动能。文化旅游市场已然告别过去粗放型、同质化的开发阶段,逐步走向以旅游为本质、培育健康发展模式为目标的新阶段,并呈现出五大发展趋势: 1、从以景区为重转向旅游目的地建设 现代的文化旅游已呈现出无景点化趋势,游客从景点游向全域旅游转变。如北京南锣鼓巷、成都锦里等这些文化休闲区、文化艺术集聚区、历史文化街区、文化主题公园、博物馆、文化空间已经成为吸

2019年度战略经营计划共9页word资料

2013年战略经营计划书 —2013年度经营与管理规划 运营细则 周勇昌 2012-9-18 2013《年度经营计划报告》 第一章. 2013年市场预测和公司经营方针 1.12013年市场预测 1.2企业定位、公司经营方针的阐述 第二章. 2013年公司经营目标和目标细分 2.1.核心经营目标确立 2.2.经营销售目标细分 2.3.经营管理目标管控 第三章. 主要经营策略规划 3.1 市场策略 3.2 商品策略 3.3 品牌策略 3.4 招商策略 3.5 新事业平台搭建:电子商务平台 第四章. 年度工作行动计划简述 第五章. 达成以上经营目标的各系统经营目标管理思路 5.1 生管系统 5.2 人力资源系统 5.3 物流系统 5.4 IT信息管理 5.5 财务系统 5.6 组织管理系统

第六章. 公司资金流预算和监控规划 6.1 物流与资金流的规划 6.2 年度重点收支项目预算 6.3 公司年度费用点控制 第七章. 规划报告的相关文件或附件 年度经营计划报告 一、2013年市场预测和经营方针 2012年下半年,国内宏观经济不理想,居民消费增速开始减慢,消费力明显降低。通过对服装行业的调查,2012年秋、冬季大部分品牌的商品积压现象严重。我司整体商品动销仅为~%,约有~%商品直接积压在终端店铺。结合其它品牌销售形势,反映出进入2013年的初始经济大环境的疲软态势。 我们通过市场调查发现,2013年服装的行业竞争形势愈加严峻: 1、80后的服装消费群体未来三年将成为服饰市场的消费主流——80后男女体现 出如下特征:对价格不敏感,对时尚度、舒适度要求高。 2、知名服装加速扩张,国内大装品牌大部分切入正装市场,占据了百货商场、 一二级城市街铺的主流渠道,并在年内广告的造势,对我司的品牌经营压力愈加增大。我司现有店铺以社区店为主,品牌知名度以及美誉度不足,已很难应对竞争品牌和未来市场的变化。 在这种态势下,公司认真审视自身的优、劣势和经营情况,重新确立品牌的市场定位——一二线市场的二级商圈、省会城市的一二级百货及三线市场的一级商圈,未来将成为公司的主流渠道,改变以往社区店为主的渠道布局。 因此,公司2013年度的经营方针确定为: 提升品牌知名度和美誉度,强化终端视觉表现力; 围绕核心店铺动销率的提升,提升单店盈利水平,促进资金的良性回笼,保证企业的平稳发展。 接下来,将以这一阶段性的指导思想,阐述2013年的各项营销计划、管理活动的经营思路。

2019年某公司公司年度经营计划参考模板

年度经营计划书 第一部分现状分析 一、公司现状综述 1.前三年利润趋势 利润说明: 2.前三年产量趋势 产量说明: 3.前三年销售收入趋势 销售收入说明: 二、营销管理分析 1、产品分析 例表2-1:产品明细表 例图2-2:产品销量占总销售量份额 例图2-3:各产品销售额占总销售额份额 2、价格分析 (1)外部价格情况 (2)公司销售价格与市场价格对比情况 例图2-4:主要产品平均销售价格与市场价格对比(3) 公司各产品价利空间对比分析 3、渠道分析 (1)现有客户情况表 (2)客户份额分析 例图2-5:客户市场销售份额

(3)潜在客户分析 表2-3:潜在客户信息 4、销售促进分析(见表2-4) 表2-4:销售促进统计表 5、销售管理分析 (1) 销售人员变化情况及对市场的影响 6、营销分析总结 三、生产管理分析 1、原材料供应 图3-1:主要原料应商份额表 图3-2:原料供应商产品合格率对比 2.原材料供应对生产的影响分析 例图3-3:生产计划未完成原因对比 3.设备现状分析 (1)设备维修保养统计 表3-7:维修保养费用对比 (2)设备生产能力分析 表3-8:设备生产能力分析 (3)闲置设备说明 4、质量管理分析 (1)原料供应与产品质量的关系 (2)设备与产品质量的关系 表:年产品质量损失统计 (3)、人力因素与质量的关系: 表:年人为质量事故统计

5、生产分析总结 四、财务管理分析 1、三年财务数据分析 2、保本点分析 (1)、保本价格分析 (2)、保本产量分析 3、设备技术改造投资分析 五、人力资源管理分析 (1)人员状况(数据来源于工厂花名册)图5-1:中层以上人员学历状况 图5-2:中层以下人员学历状况(2)人员流失情况见表4-1 表4-1:上年人员流失情况表 六、综合管理分析 1、制度建设分析 2、综合管理分析总结

2019年公司企业年度经营计划书

公司企业年度经营计划书 一、2019年的经营方向 再次认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项(SWOT)的基础上,公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判,将2019年的经营方针确定为: 加强供应商建设、市场开发,项目研发增实力,加强管理提利润各部门、各项管理活动,包括制度设计、日常管理,都必须始终围绕经营方针展开、执行及落实。 二、2019年的经营目标 (一)核心经营目标 2019年,公司的核心经营目标是: 年度销售收入4500万元,保底销售收入4000万元;年度税后利润1000万元,税后利润率49%,保底利润800万元。 在核心经营目标中,利润是能够反映公司经营质量的唯一指标,也是评价和考核经营团队的“核心”。 (二)销售目标细分 单位:万元

上述销售目标的分解,按《2019年度销售目标分解表》执行(附件正在完善中)。 三、主要经营策略 (一)市场策略 要实现销售收入的大幅度增长,扩大市场覆盖面、扩大实质客户群,进而大幅提升订单量,是必然选择。发展客户、争取订单。对此,依旧用老的政策销售模式如下: 1.全公司必须以市场为导向,以营销为龙头开展经营和管理活动。进一步修正全员营销方案,鼓励全体员工参与营销工作。 2.新项目研发必须要有实际的成绩,国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略,集中力量研发项目。 3.海外市场的主攻方向是日本、越南、印度市场,开拓“欧洲市场”为目标市场策略。 4.做好老客户老产品的维护及提升,做好老客户新产品的开发,老客户介绍新客户,开发新客户等; (二)产品策略 市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。 2019年公司的整体产品策略:在确保品质的基础上,在工艺、原材料和价格上,始终以满足客户需求为原则,降低产品利润,提升总体销售额,以价换量,实现利润总量最大化。为此,应采取下列措施:

2019年工作计划

2019年度工作计划 一、日常工作 1、按总经理要求,起草关于公司综合性的报告、报表、总结、计划、决议等文件公函。 2、负责组织起草总经理的重要讲话及工作会议的主报告。 3、负责总经理办公会议以及总经理召开的专题会议的准备,负责会议记录。 4、负责有关业务资料的收集,了解市场和本公司营销管理状况,组织专题调研,为领导当好参谋。 5、负责起草会议纪要及会议决定事项的传达、催办落实与信息反馈。 6、负责总经理在文件、报告、信函等公文的指示及日常交办事项的传达、催办落实与信 息反馈。 7、负责公文的发送、传递、催办以及公司发文和对内发行文的审核。 8、协助总经理做好行政管理工作,及时承办各部门递交总经理批阅的请示、报告等,并按批示的意见及时处理。 9、负责协调总经理出席会议、重要活动的安排。 10、协助总经理做好日常接待、来信、来访等有关事宜。 11、负责为总经理管理好日常用的各种文件和资料。 12、完成总经理交办的其它工作。

二、重点工作计划 (一)协助杨总落实各部门规范化、制度化管理工作 根据公司目前的经营管理状况,十分突出的问题在于管理基础工作十分薄弱,人才十分缺乏,与事业发展的要求不相适应。解决的办法就是强力推进公司制度化、标准化、规范化和流程化建设。在“四化”的基础上求创新、发展。 1、公司制度化建设。制度是从行为上对员工进行约束,确保公司能够高效的运营,因此制度一定要具有权威性和可执行性。制度一经公布,就必须按照制度去执行,不能出现有制无形、有制无归、有制无效的现象。 制度建设: (1)合理的制度内容,明确的适用范围,严格的奖罚体系。 需要加强公司管理制度和执行所设的内容在员工中的透明度。员工是公司管理制度落实到位的主要对象。如果员工连遵守什么、怎样遵守都不明白或不完全明白,就是没有目的或目的(目标)不明确,后果将导致公司制定的管理制度流产。公司管理制度是员工在工作中不可或缺的一部分,制度遵守得好坏,取决于员工的工作态度和责任心。如果员工把平时的工作表现和制度执行的好坏程度分开来衡量自己 是不恰当的。因为制度和工作在性质上不可分,是相互联系和依存的。制度遵守得好,工作起来就好,就顺心,没有压力;反过来,工作上的每一次过失和失误,大多是不遵守制度、遵守制度不彻底而引起的。

公司2019年度工作总结和2019年工作计划-精选文档

公司2019年度工作总结和2019年工作计划 第一部分:2019年工作的简要回顾sO100 2019年是XXXX××公司成立的第三年。在董事会的正确领导下,经过全体员工共同的努力,我们完成了新厂区建设、搬迁工作,克服了由于搬迁而带来的停产近三个月的实际困难,较好地实现了年度各项经济指标计划,取得了可喜的经营成果和工作局面,为公司的长远发展奠定了坚实的基矗 2019年主要经济技术指标完成情况 1、利润计划指标X万元,实现利润X万元,较上年增长X%; 2、销售收入计划指标X万元,实现销售收入X万元,较上年增长X%; 3、新增订货计划指标X万元,实现新增订货X万元,较上年增长23%; 4、工业总产值计划指标X万元,实现工业总产值X万元,较上年增长X%; 5、回收货款计划指标X万元,实现回收货款X元,较上年增长X%; 6、员工年人均收入X万元,较上年增长X%。 2019年的主要工作可以概括为以下八个突出特点: 一、调整机构设置,完善内部管理 为适应社会发展的要求及适应市场竞争的需要,2019年公司对机构设置进行了一些调整,年初以来成立了销售分公司

和山东、包头两个客户服务部,将一大批优秀的员工充实到销售和售后服务工作的一线,加大了市场开发力度,建立了公司的营销网络;年底将制造部和技术部合并,使技术和生产的配合更加紧密;成立了营销分公司下属的技术开发科,为提高公司对新产品的研发和提高产品的市场竞争力做了 铺垫。 从管理入手,加强制度建设,完善了一批规章制度,规范 了相关部门的工作程序,如财务报销制度、采购合同评审制度、人事行政制度等,进一步规范了公司运行程序,保证各项工作有序进行。 二、加强员工培训,加大“应本”人才储备比重 员工培训是企业成功的基矗员工培训主要体现在两个方面:一是重视一线员工的培训;二是重视管理人员的培训。公司从今年开始十分重视员工的培训工作,组织了入职教育、安全生产、消防知识、加工技能、装配技能、技术知识等六项培训,受训人数平均92人,员工满意率达到99%。通过培训,制造部已培养出了十余名能独立操作的徒工,大大缓解了技术工人不足的难题。通过招聘应届大学毕业生和专业技术工人的工作,改善员工队伍的年龄结构和专业水准,为企业做好了人力资源的储备工作。 三、全力做好企业搬迁工作,完成资产增值 为了扩大企业生产规模,提升企业形象和实力,公司在董

2019年度经营计划

湘潭靖通汽车配件有限公司2019年度经营计划 编制:吴建光 审核:朱鼎翔 日期:2019.1.10

一、2019年度目标 2019年逐步建立与完善IATF16949体系,有效提升公司的管理水平。在各部门通力合作、共同努力下实现降低成本,提高产品合格率、提高客户满意度。 二、未来二年管理发展目标 健全和完善公司制度,营造企业文化,组建优秀团队,优化公司组织架构,全面导入和执行IATF16949质量管理体系,提升产品质量,努力开拓市场,进军长株潭周边主机厂,三年內争取新增并进入一至二个主机厂的配套体系,销售达8000万以上,打造成长株潭城市圈有知名度的汽车零部件品牌企业。 2019年的发展计划 (1)人才计划:坚持以人为本,全力抓好人力资源管理机制创新。 坚持以人为本,坚持员工为本,建立和完善公司人才培养机制,通过制定有效的人才培养与开发计划,合理地挖掘、开发、培养公司战略后备人才队伍,建立我们公司的人才梯队,为公司的可持续发展提供智力资本。 (2) 管理提升 1、改人制为法制,制定相关的劳动纪律,规章制度及工作流程,约束大家的行为规范。通过考核奖惩来完善公司制度体系,凡事有制度可依,有章程可循。 2、提升企业的向心力,全面严格贯彻月度优秀员工评定,月度

优秀管理评定,做到公平、公正的原则,加大评选标准和力度,确实评选出对公司、对集体有贡献的人员,让其充分的调动他们的积极性,起到模范带头作用。 3、提升全员的激情和士气,增强大家的集体荣誉感。淘汰出局没有职业道德、有损公司利益、违背企业发展、不能和公司同心同德,同进同退的部分管理人员,任人唯贤德是第一位。 4、严格实施绩效考核,提高管理的执行力。对工作不负责、态度不端正、积极性不高、执行力不强、团队意识薄弱的坚决予以处罚。做事拖拉、没有时间观念,无组织无纪律、不虚心、不学习、找借口找理由的坚决予以不用或者辞退。 5、全面优化管理团队,做到优胜劣汏。有管理经验的,有责任心的,有能力的,有号召力的,道德行为优良的,乐意付出的,能给公司带来改善和进步的,能给集体增强士气和动力的给予提拔和加薪。 6、加强全员的学习和培训,提升大家的岗位技能、领导力和管理能力。建立和健全会议制度,学习培训制度,优化团队力量,各取其长各补其短。提升大家的改善能力和创新能力。 (3 ) 市场拓展计划及经营目标 建立和完善公司内部管理体系,严格执行体系标准,提升产品质量,在夯实北汽现有业务的基础上,进一步开拓市场,年內配套业务逐渐延伸长株潭周边一至二个整车厂,2019年销售目标暂定为1600万。

2019年部门年度经营计划书范文

2019年部门年度经营计划书范文 部门年度经营计划篇一 一、目标概述: 协调处理好劳资双方关系,合理控制企业人员流动比率,是人力资源部门的基础性工作之一。在以往的人事工作中,此项工作一直未纳入目标,也未进行规范性的操作。xx年,人力资源部将把此工作作为考核本部门工作是否达到工作质量标准的项目之一。 人员流动控制年度目标:正式员工(不含试用期内因试用不合格或不适应工作而离职人员)年流动争取控制在10%以内,保证不超过15%; 劳资关系的协调处理目标:完善公司合同体系,除《劳动合同》外,与相关部门一些职位职员签定配套的《保密合同》《廉洁合同》《培训合同》等,熟悉劳动法规,尽可能避免劳资关系纠纷。争取做每一个离职员工没有较大怨言和遗憾。树立公司良好的形象。 二、具体实施方案: 1、xx年元月31日前完成《劳动合同》《保密合同》《廉洁合同》《培训合同》的修订、起草、完善工作。 2、xx年全年度保证与涉及相关工作的每一位员工签定上述合同。并严格按合同执行。 3、为有效控制人员流动,只有首先严格用人关。人力资源部在xx年将对人员招聘工作进行进一步规范管理。一是严格审查预聘人员的资历,不仅对个人工作能力进行测评,还要对忠诚度、诚信资质、品行进行综合考查。二是任何部门需要人员都必须经人力资源部面试和审查,任何人任何部门不得擅自招聘人员和仅和人力资源部打个招

呼、办个手续就自行安排工作。人力资源部还会及时地掌握员工思想动态,做好员工思想工作,有效预防员工的不正常流动。 三、实施目标需注意事项: 1、劳资关系的处理是一个比较敏感的工作,它既牵涉到企业的整体利益,也关系到每个员工的切身利益。劳资双方是相辅相承的关系,既有共同利益,又有相互需求的差距,是矛盾中统一的合作关系。人力资源部必须从公司根本利益出发,尽可能为员工争取合理合法的权益。只有站在一个客观公正的立场上,才能协调好劳资双方的关系。避免因过多考虑公司方利益而导致员工的不满,也不能因迁就员工的要求让公司利益受损。 2、人员流动率的控制要做到合理。过于低的流动率不利于公司人才结构的调整与提高,不利于公司增加新鲜血液和新的与公司既有人才的知识面、工作经验、社会认识程度不同的人才,容易形成因循守旧的企业文化,不利于公司的变革和发展;但流动率过高容易造成人心不稳,企业员工忠诚度、对工作的熟悉度不高,导致工作效率的低下,企业文化的传承无法顺利持续。人力资源部在日常工作中要时刻注意员工思想动态,并了解每一位辞职员工的真正离职原因,从中做好分析,找出应对方法,确保避免员工不正常流动。 四、目标责任人: 第一责任人:人力资源部经理 协同责任人:人力资源部经理助理(人事专员) 五、实施目标需支持与配合和事项和部门: 1、完善合同体系需请公司法律顾问予以协助;

2019年投资公司年度工作计划

2019年投资公司年度工作计划投资公司年度工作计划篇一 一、进一步推进城市建设投融资体制改革 积极配合XX市城市建设投融资体制改革,推进公司融资平台的完善,争取政府提供相适应的资金安排和措施,建立新的还本付息保障机制,培育新的融资能力,多方位、多渠道拓展新的筹融资渠道,推动城建投融资建设的可持续发展。 二、加大融资力度 多方位融资,分散风险,解决20XX年项目配套资本金问题,拟发行企业债券28亿元,通过直接融资降低融资成本和政策性风险。 三、加强银企合作 把握当前的国家政策走向,积极应对金融形势的变化,继续与各银行建立良好的银企合作关系,按照XX市城建固定资产投资计划的安排,认真做好新增项目的贷款工作及贷款还本付息工作。 四、提高资金的管理水平 进一步完善融资和资金拨付的管理,加强资金的计划性和风险性管理,积极将提款、拨款工作做得更细、更好,既保证项目建设资金的及时到位又尽量降低成本。 五、解决好历史遗留的问题 继续推进公司历史遗留问题的解决。从工程结算和形成资产入手,清理好我公司未结算项目,切实解决因工程项目迟迟不结算而导致的超概、利息分摊等历史遣留问题。 六、加快项目建设的速度

全力推进工程项目建设,确保公司承担的建设工程按计划全面推 进。各个工程项目要认真总结项目建设和管理的经验教训,通过树先进,抓典范,在工程建设中出人才、出业绩、出经验、出成果、出品牌。 七、探讨和尝试新的管理模式 继续探讨多种运营管理模式。新电视塔公司按确定经营模式推进 工作,为实现建设期向经营期过度的“无缝接轨”创造条件;复建公司做好仓边路等项目由建设期转入商业运作的经营管理工作,积极探索独具特色的商业运营模式;新光一期项目要进一步加强运营管理,提高车流量和通行费收入,降低运营成本。 八、推进学习型企业的建设 继续推进建立学习型、节约型公司建设。加强财务和预算管理。 改革公司的人事管理制度,建立适应公司实际的职务晋升、薪酬激励机制。 九、加快推进综合信息平台系统建设,全力推进公司信息化进程 在办公自动化系统及资金拨付系统投入使用基础上,推进工程管理和资产管理系统的开发,推进与下属公司的计算机连网工作,努力推进无纸化办公,提高公司工作效率。 十、进一步加强下属公司管理 理顺对下属公司的管理关系,加强对下属公司工作的监督和指 导。建立有效的激励考核制度和切合实际管理办法。 十^一、进一步加强党建、党风廉政建设和工会、共青团工作要找 出这些方面工作中的问题与不足,及时解决,把工作做实。 投资公司年度工作计划篇二 一、工作思路

2019运营中心年度工作计划

2019年运营中心年度计划 店铺整改 1、重做装修店铺,提升店铺视觉效果,提高浏览转化 2、店铺模板、首页、产品列表页、产品详情页、文案策划、产品拍摄等 3、塑造品牌形象(从店铺装修、品牌介绍、设计理念、顾客需求上着手,给消费者留下深刻的印象;统一风格包装盒展示、包装袋、品牌形象小礼品等) 促销方案 日常促销方案与大型促销(如6.18、双十一、双十二、年货节等促销方案) 新品上市促销方案、库存产品促销方案 营销推广方案 主要营销推广以稳定刷单任务+活动营销推广 辅助以日常营销推广方案包含直通车营销推广、新品上市、季节养生、大型促销节日可增加钻展营销推广、聚划算等; 营销推广费用 前期:每个月营销推广费用平均2-5万,包含直通车推广、钻展及其他营销推广费用。 客服(售前服务、售后服务) 招聘资深客服人员,主要负责客服培训、淘宝/天猫规则培训、日常客服团队工作等,客服主管直接对接运营主管负责 奖励制度 前期以奖励为主,后期随着店铺销量增加,奖惩结合,由公司制定奖励制度并部门讨论参考依据,发挥每个人的优点和主动性,激励整个团队为了实现销售目标一起努力。 运营中心2019年销售目标

2019年销售目标:500万元 健康合理的运营结构:控制投入与产出 年度推广成本控制在50万,毛利率35%以上,转化率1%以上,复购率10%以上。完善运营体系:专业知识培训、岗位流程标准化及业绩考核定制 运营渠道:微信商城平台+代言人分销+淘宝店铺+天猫店铺 申请天猫店铺:人员安排、准备、上线、运营计划等; 微信群营销:对店铺购买人群邀约进群,活动促销,增加客户黏性; 店铺全年活动运营规划

2019年经营部年度工作计划

2019年经营部年度工作计划经营部年度工作计划篇一 XXXX年,经营部将进一步加强部门内部管理,加强业务学习,积极主动完成各项工作。为此,我们将理清思路,加大工作力度,切实做好以下几方面工作: 一、生产经营管理工作 1、进一步细化经营分析内容,并加强对各子公司月度、季度以及年度指标的考核落实;为实现XXXX年各项任务指标提供有力保障。 2、加强业务学习,提高服务管理水平。随着各项工作的深入开展,我们遇到了许多新问题、新情况,我们将通过学习,不断提高自己的业务水平和服务管理水平,把学习与工作有机结合起来。在努力学习与各子公司业务相关的知识的基础上,做好各项服务及管理工作。 3、督促协助各子公司办理相关的资质、准入证书,并及时协助办理相关证书的年审工作,确保企业合理合法地进行施工和生产。 二、安全设备管理工作 1、落实集团公司领导要求,结合集团公司实际,建立、完善、形成适合集团公司发展的安全生产制度体系,重点做好资料档案的整理完善和现有规章制度的补充完善,使之规范化。 2、深入企业搞好安全检查工作,对易出现安全隐患的企业要跟踪检查整改。深入调查研究,分析解决难点和疑点问题,推进安全隐患整改方案的落实,杜绝事故。 3、加强生产装置、要害部位的安全管理,针对化工、钻井、作业、压气站、加油站等要害单位开展安全风险评估,系统分析安全技术状况,

编制风险评估报告,完善安全防范措施,加强应急预案的修订和应急演练。严格监督控制关键生产装置和重点要害部位。 4、加强井控安全管理,认真落实《胜利油田钻井井控工作细则》、《胜利油田井下作业井控细则》,抓好井控管理基础工作,监督、检查子公司贯彻落实井控标准、井控工作细则情况,提高井控管理工作水平,严防井控事故的发生。 5、做好防火工作,尤其是做好餐饮公司等防火重点单位的消防督导工作,落实预防为主,防消结合。酒店、工地及其他公众聚集场 所,要保证疏散通道的畅通,灭火设备的完好,抓好工作计划和消防预案的落实。 6、加强交通安全管理工作,对驾驶人员进行遵章守法的教育,坚决制止超速行驶和酒后驾车苗头的出现。搞好车辆的日常维护和管理工作,及时消除车辆隐患,保证车辆不带故障行驶。 三、合同管理工作 1加大合同管理监督检查力度,通过全面、细致地审查合同,充分发挥合同管理事前预防、事中控制、事后监督的作用,化解企业经营风险,使合同管理工作步入规范化管理的轨道。 2、强化资质管理,严把合同签订审查关。我们将继续严格要求各子公司按照集团公司合同管理的有关规定执行,对签约主体的相关资质、银行资信及履约能力进行全面审查,以防范企业经营风险,切实维护集团公司合法权益。 四、工商事务工作 1进一步做好各子公司的工商登记、变更信息统计,积极协助各子公司办理工商变更等相关事宜,对其拟订的相关工商变更所需材料进行指

公司2019年度经营计划书

公司2019年度经营计划书公司20xx年度经营计划篇一 一、预期目标 年度经营计划工作是一项超前的专项工作,应实现下列预期目标: (一)出台公司经营的总体规划。包括:全年度公司经营计划、全年度公司总体财务预算、经营团队绩效管理方案。这些总体规划,将规定公司总体的经营目标、关键措施、财务预算和经营团队的绩效管理办法,具体工作成果体现在下列文件上: 1、《xx公司年度经营发展计划(xxxx)》 2、《xx公司年度财务预算计划(xxxxx)》 3、《经营团队目标管理责任书(xxxx)》 (二)出台年度规划的配套方案。包括与上述总体方案相配套的,运营、销售、研发、采购、制造、人力资源等各专项行动计划和部门绩效管理、员工薪酬管理方案,以支持总体规划,具体工作的成果体现在下列文件上: 1、《产品运营年度行动计划和绩效管理办法(xxxx)》 2、《市场销售年度行动计划和绩效管理办法(xxxx)》 3、《产品研发年度行动计划和绩效管理办法(xxxx)》 4、《采购管理年度行动计划和绩效管理办法(xxxx)》 5、《制造管理年度行动计划和绩效管理办法(xxxx)》 6、《人力资源管理年度行动计划和绩效管理办法(xxxx)》 7、《年度人力标准配置计划(xxxx)》

8、《年度人工成本总量计划(xxxx)》 9、《员工薪酬管理基本规则(xxxx)》 (三)培育策划机制和管理能力。通过统一的年度计划编制活动,所有参与人员应熟悉、掌握年度经营规划的编制方法、步骤及其技巧,以为今后每年的年度计划工作打好基础;年度计划编制工作完成后,应整理、形成并出台《年度经营计划编制和执行管理规范》,将计划编制、计划执行、执行检讨和改进管 二、组织管理 年度经营计划是一项跨部门、跨领域的策划工作,需要集体智慧,也需要民主和集中过程。为达成预期目标,整个工作计划的实施,由总裁办统一组织,财务中心和各部门按照分工落实。 组长: 副组长: 成员: 三、工作内容、步骤与时间表 xxxx年度经营计划及其配套方案的编制工作,按下列基本步骤和时间表进行: 1、销售预测:运营/销售中心根据第四季度合同和订单情况,预测xxxx年和xxxx年全年的产品销售量、销售收入,提出《xxxx-xxxx 市场销售预测和目标计划》草案。(xxx10月20日前) 2、财务预测:财务中心根据运营和销售部门的预测,测算xxxx 全年公司销售收入、成本和利润,并预先列出各项成本的基础数据,提出《xxxx年度关键财务指标预测报告》。(xxx10月25日前完成)

年度经营计划(2019年)

2019年度经营计划 XXXXXX有限公司于2010年6月成立,在各股东单位的大力支持下,公司迅速完成了前期建设,各项工作逐步进入正常轨道,按既定目标“高起点、高标准、高效率”展开公司运作。 进入2019年,XXX公司对市场进行了认真分析,制订了《2019年财务预算报告》,提出了2019年度经营总目标完成销售收入7507万元,实现利润总额650万元的总目标。 一、2019年主要经济指标预算 预计完成销售收入7507万元,实现利润总额650万元。其中压铸产品收入6540万元,喷涂产品收入163万元,新产品收入804万元。 2019年主要经济指标预计完成情况表 单位:万元 注:作废原件保存年限为2年。 表单编号:QR-XZ-044 版次:A/0

2019年,公司的总体规划是继续完成项目建设的同时,保障财务预算的完成;增强企业核心竞争力,完成质量体系认证;加强市场开发;丰富产品线;严控成本,强化内部管理。 二、2019年市场分析及预测 XXX公司自成立以来,一直致力服务于快速发展的YYY公司的LED配件业务,但公司在成立之初,各股东单位一致同意共同支持XXX公司的成长和发展,并积极开拓外部市场。在XXX公司2019年财务预算中提出:2019年预计销售收入7507万元。(其中:内部订单收入6540万元,喷粉加工收入163万元,外部订单收入804万元。) 因此,XXX公司在保障LED配件供应的同时,需要积极接触和开发外部市场。 (一)轨道交通及其零配件压铸铝市场 XX市是全国首个轨道交通装备产业集聚发展试点城市,拥有亚洲最大的轨道交通装备生产基地。2015年,全市轨道交通装备产业成功突破千亿元大关,总量达1003.7亿元。 中车在十三五目标是要在2020年达到4000亿元经营规模,国际化指标达到20%。XX市十三五规划中轨道交通及其附属产品产值将突破2000亿元,其中XX 市时代电气重点产品需要发展无轨电车、电动大巴、新材料及IGBT器件等。 第2页共7页

2019年房地产年度经营计划书

2019年房地产年度经营计划书 房地产年度经营计划篇一 前言 枫尚奥园自20XX年04月份启动销售以来,进展还算顺利,虽然遇上全国政策性打压,本地市场低迷期,但因交通局团购优惠力度大,仍然做到了开门红。由于时间紧迫也给资金储备带来了很大的压力。由于目前施工进度加快,为了实现解决项目资金问题,下半年必须进行攻坚战。为了使整体项目形象在故城市场上赢得良好的回应,且避免20XX年资金链条的不良衔接,在整体房地产市场形势依然严峻的局面下,要求我们提早制定出切实可行的的营销计划,在执行的的过程中紧密结合市场变化,并及时调整营销以及推广思路。基于此,将20XX年下半年营销及广告推广计划制定出来,上报公司领导。内容如下: 一、计划时间安排: 20XX年7月15日—20XX年2月15日,划分为紧急促销期、热销期、持销期三个大阶段。其中紧急促销期为8月15日至10月15日,热销期为11月15日至20XX年2月10日,其他时间为持销期。 二、营销计划: 分为营销计划+营销管理+推广计划三个部分+保障 (一)销售计划 1、销售目标 20XX下半年总体销售任务为5000万元,以下为根据此销售目标值制定的销售任务额表格。

2、销售任务完成时间,见表(一): 销售周期、时间、产品、任务额(万元)、比例 紧急促销期20XX年8月15日至9月15日一期首批剩余房源90018% 热销期20XX年11月15日至20XX年2月一期二批房源340068% 持销期1期20XX年7月16日至8月15日一期首批剩余房源3006% 持销期2期20XX年9月16日至11月14日一期首批剩余房源4008% 总计20XX下半年多层洋房5000万元100% 3、放盘计划结合20XX年销售任务额,半年销售额为5000万元,需要在7个月内完成,故需要对房源销控做出调整,如下: 1)20XX年10月底放出一期二批房源,以确保销售房源的充足性。 2)紧急促销期及持销期以消化一期首批剩余房源为主。 3)热销期主要以一期二批房源为主。 4)如销售状况良好再加放二期部分房源或按当时形势进行房源调整。 4、价格策略 改变目前的价格虚高而成交价不高的现况,适当调高二、三楼层价格,逐步收缩优惠幅度,从而使实际成交价提高,达成盈利目标。 价格调整计划: 节奏一:于20XX年7月26日二、三楼层提高单价提高20元。 节奏二:于20XX年2月26日整体房价提高50元。

精品最新年公司企业年度经营计划书

2019年公司企业年度经营计划书 一、2019年度基本目标 本企业2019年度的销售目标如下: 1.销售额目标: 万元。 2.利润目标:2019年度实现利润达万元以上。 3.新产品的销售目标:新产品销售额达万元以上。 二、实现目标的基本措施 市场营销部门应采取措施,如培训、定期的经验交流等,使所有人员都能精通业务,有危机意识并能有效地工作。 员工需全力投入工作,使工作向高效率、高收益、高分配的方向发展,公司将加强业务管理。为提高运营的效率,公司将大幅下放权限,使员工能够自主处理各项事务。 2 为达到销售目标,建立岗位责任制,实行重赏重罚政策。 交易发生要签订合同,彼此应遵守合同约定,履行相应义务,保证合同的顺利执行。 公司为促进代理商的销售,建立销售管理体制,即将原有购买者的市场转移为销售者的市场,使本公司能享有控制分公司、代理商、零售店的优势。 将主要销售目标放在分公司方面,培养、指导其促销方式,借此刺激需求的增长。定期举办联谊会,进一步加强与代理商的联系。 3

利用客户调查卡的管理来规范零售店销售实绩、需求预测等的管理工作。 除沿袭以往对代理商所采取的销售拓展策略外,再以上述的方法作为强化政策,从两方面着手致力于拓展新的销售渠道。 检查与代理商的关系,确立具有一贯性的会计制度。 三、市场营销部门工作计划 市场营销部门包括内部、外部,具体的销售工作计划、措施如下表所示。 4 市场营销部门计划 四、代理商的促销计划 (一)新产品的销售方式 将全国有影响力的30家分公司店依照区域划分,在各划分区域内采用新产品的销售方式,即每人负责30家左右的店铺,每周或隔周做一次访问,借访问的机会督导、奖励销售,并进行调查、服务及销售指导和技术指导等工作。 新产品的库存量应努力维持在零售店有一个月的 5 库存量、代理店有二个月的库存量。 销售主管及销售人员的职务及处理基准应明确。 (二)新产品协作机构的设立与工作 为使新产品的销售方式及所推动的促销活动得以顺利展开,还要以全国各主力零售店为中心,依地区设立新产品协作次级机构。

2019年度经营计划

有限公司 年度经营计划( 2019 年) 2019年公司管理层确定的年度主要任务包括三个方面:一是按现代企业制度和市金融 办的整体要求,建立健全企业各项管理制度,为公司正常运转提供保障;二是打造一 支高素质的管理团队;三是实现良好的经济效益。为全面完成前述三项任务,特制定 本经营计划书。 一、2019年经营方针 在全面分析公司所面临的社会经济形势、行业竞争状况和公司发展趋势的基础上,公司确定2011年的经营方针为:灵活策略赢市场,扩大规模增实力,加强管理保利润。 经营方针是公司阶段性经营的指导思想;公司各部门的经营管理活动,包括政策 制订、制度设计、日常管理,都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。 二、2019的经营目标 (一)核心经营目标 2019年,公司的核心经营目标是: (1)收入及利润指标: 年度贷款利息及中间业务收入万元,其中,公司完成利息收入万元,公司 完成中间业务收入万元;年度税后利润(净利润)万元,税后利润率 %,资 产回报率,其中,公司完成净利润万元,公司完成净利润万元。 (2)呆(坏)账总额: 年度呆(坏)账总额控制在资金总额的以内,按年度可用资金万元计算,年 度呆(坏)账总额不得超过万元。 在核心经营目标中,利润和呆(坏)账总额是直接反映公司经营质量的量化指标,也是评价和考核经营团队的“核心之核”。 (二)收入及净利润目标细分 收入目标分解表 (单位:万元,人民币)

净利润目标分解表 (单位:万元,人民币) 三、主要经营策略 2019年,公司立足区的基础上,向主城九区逐步扩大影响范围,扩大实质客户群,大幅提升各项收入。为此,公司将2019年确定为“市场拓展年”,在适量投放广告 的基础上,充分利用银行、工商、税务等资源,建立目标客户群,有针对性地开展市 场营销、发展客户、争取业务。市场营销方面,公司将采取下列措施: 1.全公司必须以市场为导向,以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订各项 营销政策,鼓励公司全体员工参与营销工作。 2.市场营销部和风险管理部必须积极整合各项资源,在2019年上半年,采取一 切措施,集中精力做好区内企业客户群的开发和业务拓展工作。 四、实现目标的保障措施 (一)资金保障 为全面完成公司各项预算,在公司注册资金万元基础上,计划于年月初向银 行申请融资万元,同时从月份开始启动“委托贷款”业务,全年力争完成万元的委 托贷款业务。 (二)人力资源及后勤保障 市场拓展,人才引进起着至关重要的作用。为此,必须从以下四个方面做好人力 资源管理工作: 1.加快人才引进:以公司目标责任为基础,加快市场营销部人员的引进和补充, 确保市场营销部、风险管理部用人需求;建立人才激励机制,保证引进人才“进得来、 用得上、留得住、”,2019年3月底前,全部紧缺岗位人员应该补充齐全;建立人员 淘汰和人才储备机制和计划,在2019年6月31日前完成全部员工的试用期考核及定岗,将应淘汰更换人员全部淘汰完毕,将储备人才全部引进到位。 2.加强教育训练:建立培训体系,以素质培训为核心,对公司员工进行系统的培训,提升员工职业和经营素质。 3.建立合理的分配体系:建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有 激励性的员工薪酬体系。员工薪酬体系应当包括员工薪资、福利、奖励在内,并在施 行中不断地加以检讨和完善,各项分配体系将尽最大限度向公司营销一线倾斜。 4.建立合理的绩效管理体系:按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则, 由人力资源部门牵头,以目标管理为基础,建立起工作绩效管理体系,按照分级管理、分层考核的原则,2019年月日起,董事会对总经理实施目标责任考核;总经理对 公司各级管理人员施行考核。绩效管理必须与分配体系联动推行,以确保目标管理切 实落实。

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