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生产线换线停线管理办法

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生產線換線停線管理辦法

(XL-WIP-001)

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关于生产线停线的规定

编制:批准: 日期:版本:V1.0 第1页共2页 **********有限公司 **-**-**-** 关于生产线停线的规定 一、目的 便于及时处理生产线上的不良、应对意外造成的停线,并提出改进措施,以提高产品一次性合格率,进而保证产品质量,避免和减少出现批量性重工。 二、适用范围 本公司所有生产线和机台。 三、定义 生产停线分以下两种情形: 3.1 因人、机、料、法、环原因造成产品不良从而造成的主动停线; 3.2 不可抗拒力造成的意外停线(如停电、自然灾害等)。 四、职责 4.1 产品不良造成的停线: 4.1.1质量部: 负责生产线停机停线的判定,用《工作联络单》的形式告知生产部,并跟进改善措施的实施和效果验证。 4.1.2技术部:负责产品异常的原因分析。 4.1.3生产部:负责异常的整改和处置。 4.2 不可抗拒力造成的停线: 4.2.1 停电: 4.2.1.1总经办:负责将停电信息通知到位。 4.2.1.2 各部门:接到停电信息后,关闭电脑、水、电开关,关好门窗。 4.2.1.3 生产部:各车间接到停电信息后,关闭机器设备电源及水、气开关,并关好门窗。 4.2.2 自然灾害、火灾等意外: 4.2.2.1 参照各相关应急预案执行。

五、出现下列情形则生产停线(机) 5.1 PQC巡查到某项物料与材料清单不符合。 5.2某个连续因操作不当而引起不良。 5.3某工位因仪器或夹具故障而造成新产品批量性的不良。 5.4在产品出现潜在性不良异常,直接影响产品的使用。(如质控点无法检测杜绝流入下一工序的异常情况) 5.5在制产品连续出现不良,不良率超过10%时。 5.6不可抗拒力出现,意外停电。 六、作业流程 6.1 产品不良造成的停线: 6.1.1当生产线出现第4.1项内容的任何一种情形时,由质量部PQC或组长开出《工作联络单》,质量部主任审核,分管副总批准后交给生产部。 6.1.2生产部接到质量部发出的《工作联络单》后,立即停产整改,由生产部门主导召集技术、质量、采购等相关部门协助解决,必要时召开质量异常分析会。 6.1.3会议拟定改善措施,经各相关部门人员会签后,由生产部门主导,相关部门协助对改善措施进行试产,试产后由质量部确认措施的可行性,方可恢复生产。 6.2不可抗拒力造成的停线: 6.2.1 停电: 6.2.1.1 总经办得到停电信息后,第一时间将信息传达至各部门,各部门按照此规定中的职责应对停电。 6.2.1.2 在毫无预兆且无通知的情况下突然断电,各部门遵照此规定中的职责应对。停电2-4小时,调休半天,停电4小时以上调休一天。 6.2.2 自然灾害、火灾等意外: 6.2.2.1 参照公司的各应急预案执行。 七、记录 工作联络单QB-8.0-06

停线管理规定

停线管理规定 1、目的 规范停线作业管理,提高生产运转效率及异常处理效率,特制订本规定。 2、范围 适用于所有品质异常,生产异常引起的停线作业。 3、权责 3.1品控部 3.1.1负责确认及提报制程品质异常 3.1.2负责召集相关责任部门解决制程品质异常 3.1.3负责确认因品质异常停线与否 3.2生产部 3.2.1执行停线作业 3.2.2负责落实停线处理对策 3.2.3负责确认因生产异常停线与否 3.2.4负责统计停线时间 3.3生产计划部 3.3.1负责停线后的生产按排与调度 3.3.2负责每月停线时间的汇总、上报工作 3.4工程技术部 3.4.1配合品控部对制程品质异常的原因分析 3.4.2负责提出临时对策,协助生产线快速恢复生产

4、作业流程 4.1 IPQC发现制程品质异常时,应立即提报科长确认,填写《内部 不良情况联络票》交品控部部长审核,当异常较为严重时,品控部长开具《停线通知单》交生产车间及生产计划部,并上报执行总经理。 4.2生产过程发现物料异常时(缺料、错料等),线长应立即提报车 间主任确认,填写《内部不良情况联络票》交生产部长,当异常较为严重时,生产部长开具《停线通知单》交生产车间及生产计划部,并上报执行总经理。 4.3《停线通知单》由相应的部门提出,部门主管确认后,经生产最 高领导批准生效,特殊情况下最高领导可授权批准,《停线通知单》由生产计划部保存。 4.4《停线通知单》发出后,生产部,品控部应主导各相关责任部门 对造成停线的异常原因进行分析,并提出可减少或防堵异常的临时对策,临时对策经确认有效则进入开线作业流程。 4.5生产线开线后,依据《停线通知单》的临时对策确认改善效果, 如执行对策后,同类不良仍然存在而比例较高时,则再次提报《停线通知单》,执行第二次停线作业。 5、停线时机 出现以下异常应提报停线 5.1生产资料不齐全,BOM表有误时, 5.2首检有重大异常:有致命缺陷或批量性功能不良时

尾数管理办法89171

1.目的 减少同一产品在生产过程中出现过多的尾数箱和产品入库储存时因尾数箱过多不便于管理,同时,防止因出货需要,在分取尾数箱时因包装不规范导致产品不良或数量不符或混装错装现象。 2.范围 适用于生产现场生产过程中出现的尾数箱和仓库出货人员因出货需要分取的尾数箱。3.职责 生产部门生产现场包装产品的员工在产品包装的过程中负责对同一产品尾数箱的减少,并严格按照产品的包装规范及维护注意事项封装尾数箱。 仓管或业助出货人员因出货需要在分取尾数箱时,须确保尾箱数量、标识的准确和遵照产品的原包装方式。 品质部检查产品的人员需要对入库产品和因出货分取的尾数箱进行检查,保证尾箱的数量、标识和包装方式的正确。 4.管理办法 生产部门在产品生产过程中,应严格控制同一规格产品出现多个尾数,尽可能地同一产品只允许有一个尾数箱,需要分流水号管理的产品除外。 生产现场负责产品包装的作业人员对于生产中出现的尾数,在包装时应确认数量准确无误后,按该产品整数箱的包装方式包装尾数箱,并在尾数外包装箱的侧唛右上角贴上“尾箱”标识。仓管员在入库摆放和整理物料时,必须逐一清点和确认每种产品标签上的数量和“尾数”标识标签,如有尾箱,必须摆放在同一产品同一卡板的最上层和最显眼的位置,便于管理和引起注意。 产品出库或出货给客户时,如果需要分零头数,包装尾数箱时,在确认数量准确无误后,遵照原产品的包装方式,对于不满箱出现的空穴,必须使用填充物,防止产品摇晃撞伤。然后在尾数外包装箱上粘贴“尾数”字样标签,之后让品管人员进行检查,数量、标签准确和包装合格后才可出货。 对于同一种产品出现多个尾数箱在库,出货时如需要合并为整数箱时,需要经过品管人员确认后才能合并为整数箱,合并之后需去除“尾数”标识,按实际数量贴上对应标签。 出货检验人员对贴有“尾数”标签的尾数箱需对产品、标识、送货单三者上的规格/数量标签性质进行全数核对,保证标识与送货单与实物三者一致。另需对产品包装方式,运输维护可靠性做验证,预防产品包装方式不当,导致产品不良。 5.记录 《送货单》、《出货检验报告》《异常处理报告》

产品换线作业规范

文件标准:GB/T 19001-2008 GB/T 24001-2004

1. 目的 为了降低转换机种的工时损失,减少错误,并通过快速换线提升产能和品质。 2. 适用范围 生产制造下属生产车间所有的生产线体的机种切换。 3. 工作程序(流程) 生产过程控制 任务接收生产前准备 数据备案 生产换线工作流程 注 1> 由计划部提前至少32小时将次日生产任务发生产车间主管确认; 2> 生产车间主管接到生产任务后,需要根据车间实际生产进度进行新排单审核;3> 生产班组接到生产任务后,需要立即按照文件内容执行生产准备;4>最终将生产数据写入日报,交由车间统计汇总输出。 4. 机种切换定义 4.1机种切换过程指从一个机种的生产转换到另一个机种生产的过程。

4.2切换过程分类 4.2.1设备切换过程:指单项设备进行操作功能转换的过程.包括更换模具,控制程序设置矫正,辅助设 备连接,流水线调整宽度,产品试样等过程。 4.2.2工位切换过程:指单个工位为满足下一个机种的生产需要而进行的材料,文件,工装夹具等生产 物品器具的准备过程。 4.2.3工序切换过程:指由不同工位及设备组合而成的生产功能段整体进行机种切换的过程。 5.工序定义 5.1常规操作生产线 5.1.1 AI:从取裸板PCB板上机到最后一颗物料生产结束; 5.1.2 RI: 从取半成品PCB板(已完成卧式机插的产品)上机到最后一颗物料生产结束; 5.1.3 SMT: 从取半成品PCB板(已完成卧式或立式机插的产品)上机到回流焊后检验生产功能段; 5.1.4手插工序:从取半成品PCB板(已完成机插和贴片工序的产品)工位到一测最后一个工位所组成的 生产功能段; 5.1.5组装工序:从一测后的第一个工位到装箱工位所组成的生产工段; 5.1.6包装工序:从放半成品 (已老化或按规定不需老化的产品)工位到产品装入成品箱工位所组成的 生产功能段; 5.2切换点定义:每个工序的最后一个工位 5.3切换时间定义:前一机种最后一PNL(PCS)的产品完成到后一机种第一PNL(PCS)的产品开始生 产之间的时间。 5.4实施方法 6.相关文件 <暂无> 7.相关记录 7.1《光源总装首件确认单》QA1-2-(002) 7.2《光源包装首件确认单》QA1-2-(003)

生产停线制度

1.目的:建立公司品质预警机制,督导产品整个生产环节重大品质异常及时处理,推动全员品质意识提升, 做到防患于未然,减少失效成本与浪费,避免造成重大品质事故。 2.范围:适用于本公司所有车间生产过程的重大品质异常停线管理。 3.权责: 3.1 生产部:A.及时反馈生产品质异常。 B.品质部发出《停线通知单》并挂停线牌,包含批次信息,生产执行停线,对半成品/成品 风险批隔离后,品质进行确认。 C.协助工艺进行生产作业不良的调查分析,执行相关改善措施。 3.2 品质部: A.负责生产线品质异常的确认,异常停线/复线时机的判定,开《停线通知单》。 B.产线来料异常的确认处理,发出SCAR。对品质异常改善效果进行追踪验证。 3.3 工艺: A.负责主导对品质异常进行原因分析,对责任归属做最终判定,与责任部门共同制定临时处理 方案。 B.对涉及工艺参数及生产作业指引进行调整改善,更新文件。 3.4 设备部 A.协助工艺对是否设备异常进行确认,对因设备原因造成的品质异常进行根本原因分析,制定 与执行因设备原因导致的品质异常整改措施。 4.内容: 4.1 停线时机及范围:

4.2 单个机台停线按照《异常单处理流程》. 4.3 多个机台或任务单或产品线停线按以下流程处理: 4.3.1、各工序生产或QC发现异常超标时开出CAR,若异常达到以上停线标准时,通知品质QE到车间 现场进行异常确认,确认如实后在30分钟内开立《停线通知单》给生产、工艺、设备、品质主 管以上人员签字确认,产线立即执行停线动作。 Remark 1:《停线通知单》的会签只需给与品质异常相关的责任部门主管签字确认即可,不相关的部门可不会签,如遇主管因某种原因不在公司时,会签可由该部门的当班负责人代签。 Remark 2:发生重大品质事故时,由品质部主管以上人员确认后,可先挂停线牌通知产线做停线处理,再填写 《停线通知单》走会签流程。同时品质部在30分钟内反馈到各部门主管以上人员。 Remark 3:《停线通知单》发出后,生产人员进行标识与隔离,QC进行确认,以便工艺等进行原因分析及制定改善对策,同时避免不合格品混入合格品中流入下一道工序。 4.3.2、《停线通知单》发出以后,品质QE以上人员需及时通知工艺对异常进行分析。工艺接到品质异常报 告时,应在30分钟内赶到异常发生的现场了解情况,并对异常发生的原因进行分析,确定进行异 常改善的责任部门。 4.3.3、工艺应立即分析异常产生的原因,并在1小时内工艺品质共同确定临时处理方案,相关责任改善部 门进行实施,(改善措施必须具有很强的可行性、可操作性和可验证性,不可以简单地填写例如: 加强员工品质意识等无实际效果的措施),长期改善措施按照《异常单处理流程》执行。 4.3.4、异常改善过程中,品质部确认改善情况及效果,确定同类异常已经不再发生或者不良率降低到在标 准内,方可允许复线。 4.3.5、改善效果品质部人员若确认改善措施无效时则退回工艺部重新分析与改善。 若确认改善效果合格后,由品质负责在《停线通知单》改善效果评估栏中填写评估结果,并经品质 主管签名确认后,送各部门主管会签确认,品质通知产线恢复生产。未经过QE确认改善效果评估 及相关部门会签前,生产部不可擅自复线生产。 Remark 1:复线会签时,可由生产与品质部主管在《停线通知单》复线会签栏中签名确认后先行复线。Remark 2:停线牌为品质部作停线管理的重要工具,悬挂于现场的停线牌,任何部门任何人未经品质部允许,不可随意移除! 5.生产停线流程图: (见下页)

生产停线管理办法

生产停线管理办法

1 目的 为了有效维持公司正常的生产秩序,降低由于零部件缺件、质量问题、生产线设备故障以及工位装配质量等因素对生产的影响,特制订本生产停线管理办法。 2 范围 本制度适用于全公司。 3 职责 3.1 生产物流部 3.1.1负责正常生产秩序的维护; 3.1.2负责整个生产停线的归口管理,以及生产停线指令的下达; 3.1.3负责生产线物料配送; 3.1.4负责风险物料预警; 3.1.5负责对停线责任单位提出考核。 3.2 各生产厂 3.2.1 负责如实记录生产过程中发生的停线; 3.2.2 负责本单位不能独立完成停线处理时的通知; 3.2.3 负责跟踪、落实质量问题的处理; 3.2.4涂装厂负责小涂装厂设备备件申报与故障维修。 3.3质量部 3.3.1负责零部件到货质量和入库检验把关; 3.3.2负责生产现场质量问题停线的责任判定; 3.3.3负责提出质量停线临时或永久监控措施。

3.4技术部 3.4.1负责技术文件的下达; 3.4.2负责因采购、装配等质量问题造成停线时的技术判定; 3.4.3负责提出质量停线临时或永久的解决措施。 3.5采购部 3.5.1对工艺、设计更改并切换的外协件供给负责; 3.5.2对因产能、质量、商务及合作意愿等问题造成供应商不能按时交付或影响生产的零件供给负责; 3.5.3负责外协件让步接收归口管理,以及流程提起、跟踪与落实。 3.6装备工程部 3.6.1负责设备维护保养与大修计划的下达,以及计划实施管控; 3.6.2负责设备故障责任判定,并参与设备故障分析与解决; 3.6.3负责动力能源(水电气)供应。 3.7 总经理办公室负责考核的兑现和争议的裁决。 4 内容 4.1生产物流方面 4.1.1生产物流部是整个生产过程停线管理的归口单位,负责正常生产秩序的维护、生产线停线指令下达以及协调停线解决措施的落实、必要时进行生产计划的调整。在各单位分工不清或协商无果等情况下,生产物流部有权直接下达调度指令规避停线风险。任何单位如有突发事件需要停线的,需先报生产物流部,由生产物流部负责统一安排处理,除重大质量事故或发现有重大安全隐患的现场管理人员能够下达停线指令外(但必须在2分钟内报至生产物流部),其它人员都无

生产尾数管理规范(含表格)

生产尾数管理规范 (ISO9001 -2015) 1.目的 减少同一产品在生产过程中出现过多的尾数箱和产品入库储存时因尾数箱过多不便于管理,同时,防止因出货需要,在分取尾数箱时因包装不规范导致产品不良或数量不符或混装错装现象。 2.范围 适用于生产现场生产过程中出现的尾数箱和仓库出货人员因出货需要分取的尾数箱。 3.职责 3.1 生产部门生产现场包装产品的员工在产品包装的过程中负责对同一产品尾数箱的减少,并严格按照产品的包装规范及维护注意事项封装尾数箱。 3.2 仓管或业助出货人员因出货需要在分取尾数箱时,须确保尾箱数量、标识的准确和遵照产品的原包装方式。 3.3 品保部检查产品的人员需要对入库产品和因出货分取的尾数箱进行检查,保证尾箱的数量、标识和包装方式的正确。 4.管理办法 4.1 生产部门在产品生产过程中,应严格控制同一规格产品出现多个尾数,尽可能地同一产品只允许有一个尾数箱,需要分模号管理的产品除外。 4.2 生产现场负责产品包装的作业人员对于生产中出现的尾数,在包装时应确认数量准确无误后,按该产品整数箱的包装方式包装尾数箱,并在尾数外包装

箱的现品票下面贴上“尾箱”标识票。 4.3 仓管员在入库摆放和整理物料时,必须逐一清点和确认每种产品标签上的数量和“尾数”标识标签,如有尾箱,必须摆放在同一产品同一卡板的最上层和最显眼的位置,便于管理和引起注意。 4.4产品出库或出货给客户时,如果需要分零头数,包装尾数箱时,在确认数量准确无误后,遵照原产品的包装方式,对于不满箱出现的空穴,必须使用填充物,防止产品摇晃撞伤。然后在尾数外包装箱上粘贴“尾数”字样标签,之后让品保人员进行检查,数量、标签准确和包装合格后才可出货。 4.5 对于同一种产品出现多个尾数箱在库,出货时如需要合并为整数箱时,需要经过品保人员确认后才能合并为整数箱,合并之后需去除“尾数”标识,按实际数量贴上对应标签。 4.6 出货检验人员对贴有“尾数”标签的尾数箱需对产品、标识、送货单三者上的规格/数量标签性质进行全数核对,保证标识与送货单与实物三者一致。另需对产品包装方式,运输维护可靠性做验证,预防产品包装方式不当,导致产品不良。 5.记录 《送货单》 《出货检验报告》 《异常处理报告》 《生产线尾数记录处理单》 生产线尾数记录处 理单.xl s

【实用文档】产品换线管理办法.doc

车间快速转线管理办法 LT1406001 A/1 1. 目的: 为了降低换线的工时损失,快速提升换线后的产能,并通过快速换线提升管理技能,增强公司竞争力,特制定此办法。 2. 适用范围: 中山市理丹电器有限公司所有生产线。 3. 目标: 每个工段20分钟完成快速换线。 4. 职责: 生产车间:负责待换线产品所需工程文件、治工具及物料的领用,并执行换线工作。 品质部:负责确认待换线产品的工程文件及所用物料的正确性,并做首件检查确认。 生产工程部:负责待换线产品所需生产设备、治工具的提前申购、维修与调试。 PC、MC:负责生产计划的制定、采购物料进度的跟进以及最终上线生产安排。 5. 生产换线作业程序 5.1由PC制定出较为准确的生产计划,MC跟进产品所需物料的采购进度,确保产品能够依生产计划如期上线生产。 5.2物料员至少提前4小时将待换线产品所需的物料领到生产线。车间班组长需及时对下一生产订单物料的到位情况进行清点,及时与物料员进行沟通。车间至少提前4小时先做两台整机,全部是合格的,一台作为首件,一台留在拉线。IPQC或QA将首件合格的产品贴上绿色样品标签,并将样品置于生产线的样品放置区,以供后续生产参考。同时将首件确认结果填入《首件确认单》,并经相关责任人签名确认后由品质部归档。 5.3转线前1小时内,由车间组织将产品生产所用工艺文件、工装夹具准备齐全,并检查工装夹具使用状态,使用人等信息。确认产品生产所需的工程文件(包括SOP、作业流程等)、生产设备及治工具是否已准备齐全。如果没有则尽快发行相关文件或填单请购相关的生产设备或治工具。 5.4转产前2小时,车间班组长负责及时清点车间在制品的生产状态,及时与车间物料员保持紧密联系,及时解决因品质问题、数量短缺问题而需更换、补充的物料,及时清理生产尾数。 5.5 IPQC至少提前2小时根据BOM表核对发放到生产线的物料实物(包括辅料)是否正确(关键元器件核对内容包括料号、描述、供应商等),如有异常则及时通知相关人员处理。 5.6车间需提前2小时准备或领用生产所需的物料、生产工具、工程文件、生产设备及治工具等,按照《产前排查确认表》逐项进行确认。当确认结果有异常时应及时通知相关负责人处理。同时通知相应的随

生产线换线停线管理规定

1. 目的: 为了配合产销生产计划之安排,并能确保准时交货.但为了避免在换线时因各方面的疏忽而 将不良的产品或另组件出货到客户,现规定生产线换线及停线管理办法: 2.适用范围:整个生产制程 3. 权责: 3.1新生产或换线:生产,技术,质检共同确认。 3.2质检负责异常处理及效果确认 4. 作业内容: 4.1、换线时注意事项 4.1.1在换到另一条生产线前,作业员必须确认各自的工作是否已完成. 4.1.2在线组长分组长协助确认作业员是否已完成. 4.2、正常停线时注意事项 4.2.1休息时正常停线:每站作业员将“未作业”或“未作业”的标示牌(见参考样品)放 于当前作业的机器上. 4.2.2下班时正常停线: 4.2.2.1如果机种未投完,每站作业员将”未作业”的标示牌放于当前作业的机器上. 4.2.2.2如果机种已投完,作业员整理各自工作站之物品,并注意5S. 4.3、换线或正常停线后重新开线注意事项 4.3.1作业员确认之前型号产品是否生产完成,需确保现场无混产品的前提下方可换线. 4.3.2如果是换线则检查物料是否符合规格,治具是否正常是否正确等各项目. 4.3.4如发现问题及时反馈给组长或分组长.不良品不得流入下一工程,必须放置于不良品 专区. 4.4、异常停线之管理办法: 4..4.1停线生产通知单发出的时机: 4.4.1.1制程或发现不良零件流入生产线,相同零件有三件以上不良或不同样不良点连续 5 台以上时, 即发出异常问题点单 .即由主管召集各责任单位主管如制造、技术、、 异常处理对应。同时由主管下达停产指令并发出质量异常《停线通知单》、填写《8D 改善报告》。4.4.1.2 制程或发现不良零件流入生产线 , 若相同零件不良率达1%以 上,即由主管召集各责任单位主管如制造、技术、、异常处理对应。同时由主 管下达停产指令并发出《停线通知单》、《8D 改善报告》。 4.4.1.3制程或发现制造产品质量无法满足质量目标要求而有以下情形时需发出《停线通知 单》、填写《8D 改善报告》。 a.首件检查发现制程另件规格与不符时。 b.首件检查发现使用到客户禁止使用之零件时。 c.已进入量产, 首件检查发现制程另件尚未承认或无样品检验通知书时。 d.工作规范 ,作业指示书, 测试规范 ,包装规范等档短缺 , 对质量产生不良影响时。 e.已投入生产时发现设变或未经客户同意 , 。 f.系统组装测试发现不良时。 g.基板成品测试或系统组装成品测试发现有病毒时。 h.生产线设备或治工具异常,足以影响生产质量时。 i.生产之仪器设备未做校正或校正日期已失效对质量产生不良影响时。 j.制程生产另件全批性不良时。 k.量产制程不良率> 3% 时。 l.制程直通率<90%时。

生产停线换线管理办法

制订部门:品质中心/制造中心适用部门:制造中心、品质中心、供应商管理部、国内/海外技术中心 核准:审查:制/修订:

1.目的:为了有效维持公司正常的生产秩序,降低由于零部件缺件、质量问题、生产线设备故障 以及工位装配质量等因素对生产的影响,建立公司品质预警机制,督导产品整个生产环节的品质异常及时处理,推动全员品质意识的提升,做到防患于末然,减少失效成本与浪费,特制订本生产停线管理办法。 2.适用范围:适用于中山百得厨卫有限公司所有产品生产加工过程中的品质异常停线和恢复生产 的流程管理。 3.职责: 3.1制造中心: 3.1.1负责停线异常的执行及改善的效果实施。 3.1.2负责如实记录生产过程中发生的停线异常; 3.1.3负责跟踪、落实质量问题的处理; 3.1.4负责因设备、缺料等现象的申报与故障维修; 3.1.5负责待换线产品所需工艺文件/工装治具及物料的领用,并执行换线工作。 3.2 品质中心: 3.2.1负责零部件来料质量和入库检验的把关; 3.2.2负责生产现场质量问题停线的责任判定; 3.2.3负责提出质量停线临时或永久监控措施。 3.2.4负责执行停线及整改效果确认; 3.2.5负责确认待换线产品的工艺文件及所用物料的正确性,并同时做好检验文件和按规 定做首件检查确认。 3.3 工艺工程部: 3.3.1负责停线异常分析与异常改善的完成; 3.3.2负责待换线产品所需生产设备/工装的调试调校。 3.4国内/海外技术中心: 3.4.1负责因采购、装配等质量问题造成停线时的技术判定; 3.4.2负责技术文件的下达; 3.4.3负责提出质量停线临时或永久的解决措施。 3.5供应商管理部: 3.5.1负责对工艺、设计更改并切换的外购件供给; 3.5.2负责因产能、质量、商务及合作意愿等问题造成供应商不嫩按时交付或影响生产的 零件供给。 3.6设备科: 3.6.1负责设备维护保养与大修计划的下达,以及计划落实管控;

生产线产品换线管理规定(完成)

CCN/MP/7.5/26 创作编号: GB8878185555334563BT9125XW 创作者:凤呜大王* 1.目的 为了适应多品种、小批量产品的生产,规范生产切换,特制定本规则。 2.适用范围 公司内所有生产线产品的切换。 3.职责和权限 3.1.物料员(或工段长):根据生产计划提前发出生产所需物料,并对上 一种产品的物料进行收回、清点并标识,放置在指定区域; 3.2.工装管理员:及时提供生产所需要的工装、工具等,并对上一种产品 所用的工装、工具进行收回、清点并标识,放置在指定区域; 3.3.车间工艺员(或工段长):及时提供生产所需要的作业指导书,并对上 一种产品的作业指导书进行收回、清点,放置在指定区域; 3.4.生产线班长(或工段长): 3.4.1.及时核对下一种产品的作业指导书、工装及工具的准确性; 3.4.2.根据产品的作业指导书进行工序的排布; 3.4.3.要求各岗位操作人员将作业指导书悬挂到相应的工位上,并将工装 及工具摆放到相对应的操作台上; 3.4.4.生产结束时将产品作业指导书、工装、工具及辅助物料等收集整理并归还给相关人员。 3.5.生产线员工:配合班长(或工段长)进行相关产品的工序切换,在切换 产品后做好核对物料的确认工作,同时对本工序的作业指导书、工装及相关辅助材料进行核对确认;并完成对产品进行首件自检确认工作;

CCN/MP/7.5/26 3.6.车间检验员:换线后,核对本产品的检验指导书,严格按检验指导书 进行产品首件的检验确认工作。如出现生产过程异常问题时及时向上级主管汇报; 3.7.车间过程质量工程师:生产过程异常问题及时处理和跟进,直到问题得到解决。 4.定义及缩略词 换线:当一种型号的产品生产完毕后,及时清理生产现场的物料、工装及工具等,清理完毕后,进入下一种型号产品生产的一切准备工作。 5.工作程序及内容 5.1.发料及换线准备 5.1.1.物料员(或工段长)负责在上一种产品生产完成前半小时准备下一 种产品生产所用的所有的上线物料; 5.1.2.工装管理员负责在产品切换前半个小时开始准备下一种产品生产所 用的工装、工具及相关辅助物料,确保工装、工具及相关辅助物料 的完好性; 5.1.3.车间工艺员(或工段长)负责在产品切换前半个小时开始准备下一 种产品生产所需的作业指导书。 5.2.换线准备要求 5.2.1.在产品切换时,操作工必须清理本工位上一种产品的剩余物料,并 提交物料员或工段长; 5.2.2.在产品切换时,操作工将上一种产品所用的工装、工具及相关辅助 物料提交工装管理员或工段长; 5.2.3.在产品切换时,操作工将上一种产品所用的作业指导书取下并提交 车间工艺员或工段长。 5.3.生产及确认 5.3.1.生产线员工核对并阅读本岗位的作业指导书,根据作业指导书检查 所需工装、工具、设备及相关作业点检表,检查确认本岗位所使用 的物料(型号、规格、材质、厂家),确认无误后开始产品的首件生

批次管理办法

批次管理办法 1目的 确保产品的可追溯性,防止如果产品失效,扩散范围增加和便于召回所有可疑产品。2范围 公司目前的所有产品从原材料、制造过程到成品和出货全过程控制。 3职责 3.1采购部负责原材料、毛坯、配件等外购、外协过程的批次标识。 3.2 质检部负责在相关的检验试验记录上记录所检验的产品的批次标识。 3.3 各仓库负责物流过程的批次标识。 3.4 生产部负责生产制造过程的批次标识。 4 工作流程 4.1 编号规则 BA 09 05-01 顺序号 月份号 年份号 客户代号 4.2 批次号的生成 ①生产部计划员负责按照销售部下发的订单,根据不同的客户赋予唯一的“客户代 号”按照签收订单的时间顺序生成批次号 ②生产部计划员负责在《外协采购合同清单》《车间生产计划》中标注 4.3 原材料、毛坯、外协、外购件的批次标识 4.3.1 原材料、毛坯和外协、外购件的批次标识方法: ○1直接进入公司的原材料:原材料仓管员以原材料从制造商处出厂的炉批号(如果有)或该批材料的《材质化验单》号进行登记,发出时转化为本公司的《外协采购合同清单》上的批次号作为本批材料的批次标识; ○2直接转入外协加工的材料:按○3的要求予以控制; ○3公司提供材料交外协加工的毛坯件:由原材料仓管员按本公司的《外协采购合同清单》上的批次号发外协厂分批加工,以该批次号做好批次标识,外协厂在送货时随货提交该批次号。对于没有批次号的毛坯,计划员、仓库管理员有权拒签收。

④外购的毛坯件:采购员尽可能的要求供应商提供炉批号以用于转换《外协采购合同 清单》上的批次号,如供应商不能提供炉批号,则以该批零件在《外协采购合同清单》上的批次号作为批次号。 ○5外购零配件:尽可能的要求供应商提供批次标号,如果供应商不能提供,按○4的要求执行。 4.3.2仓库管理员将已经确定的批次标识记录在产品《出入库单》上,报给质检部检验时, 质检部应该在相应的记录上作记录。检验合格后,仓库管理员将该批产品入账,同时在《产品标识卡》、账上注明该批产品的批次号。 4.3.3当该批产品需要出库时,仓库管理员应在《工序流程卡》、《出库单》以及账目上注 明出库产品的批次号。 4.4 生产过程中产品批次的管理: 4.4.1机加工:对于从仓库出库的产品在加工中应在《工序流程卡》和产品标识卡上保留 产品在出库时给予的批次号,质检部检验员在质量记录上记录所检验产品的批次号。 4.4.2产品加工完毕需要转入半成品仓库时:入库人员应将《工序流转卡》提交给仓库管 理员,仓库管理员在入库单和账目上做好产品的批次号。 4.4.3产品需要转入外协加工时:仓库管理员在相应的《出库单》和账目做好所出产品的 批次号,同时要求外协厂在加工完毕后必须提供最初从公司出库时的批次号,如果供应商提交的批次号错误或不能提供批次号,仓库管理员有权拒收该批产品。由采购部或责任采购员负责与供应商协调。 4.4.4 产品需要电镀时:仓库管理员在相应的《出库单》和账目做好所出产品的批次号, 同时要求外协厂在加工完毕后必须提供最初从公司出库时的批次号,同一种品种不同批次号的产品,不得在同一时间交给同一供应商加工,以防止“混批”(其他工序外协时参照此执行)。 4.5 成品的批次管理: 4.5.1单个零件的成品批次管理:零件包装完毕,包装工将标有批次号的产品标识卡提交 给成品检验员,成品检验员在《检验报告单》上注明所检验的产品的批次,然后将注明了批次号的《检验报告单》提交给仓库,仓库员按照《检验报告单》上的批次号在账目上注明。 4.5.2 产品的批次号必须在成品的出厂合格证上标注。 4.5.3成品需要出库发货时,仓库管理员应在相应的账目上注明所发出产品的批次号,同

生产停线制度

文件编号 页次第1页共4页 生产停线制度 编写日期2015-1-5版次1.0 文件修改履历 序号版号修订内容修改日期修订人 制定:生效日期:2015-1-20 批准: 生产部:品质部:生产(工程)部:

编号页次第2页共4页 生产停线制度 编写日期2015-1-5版次1.0 1.目的:建立公司品质预警机制,督导产品整个生产环节重大品质异常及时处理,推动全员品质意识提升, 做到防患于未然,减少失效成本与浪费,避免造成重大品质事故。 2.范围:适用于本公司所有车间生产过程的重大品质异常停线管理。 3.权责: 3.1生产部:A.及时反馈生产品质异常。 B.品质部发出《停线通知单》并挂停线牌,包含批次信息,生产执行停线,对半成品/成品 风险批隔离后,品质进行确认。 C.协助工艺进行生产作业不良的调查分析,执行相关改善措施。 3.2品质部:A.负责生产线品质异常的确认,异常停线/复线时机的判定,开《停线通知单》。 B.产线来料异常的确认处理,发出SCAR。对品质异常改善效果进行追踪验证。 3.3工艺:A.负责主导对品质异常进行原因分析,对责任归属做最终判定,与责任部门共同制定临时处理 方案。 B.对涉及工艺参数及生产作业指引进行调整改善,更新文件。 3.4设备部A.协助工艺对是否设备异常进行确认,对因设备原因造成的品质异常进行根本原因分析,制定 与执行因设备原因导致的品质异常整改措施。 4.内容: 4.1停线时机及范围: No工序生产停线时机停线范围严重程度 该任务单1所有站点当某站点发现某产品用错物料时 不可 有该站点停线该任务单 2所有站点原物料/半成品/成品检查总不良>8% 该站点停线 该任务单3所有站点物料发生混料时 不可 有该站点停线 该任务单4固焊站固焊方式发生错误时 不可 有该机台停线该任务单 5所有站点单项制程不良率>5% 该站点停线 该任务单 6所有站点同任务单同站点,连续发生3个流程单被QC判退时 该站点停线及以上 3次

清换线管理办法A00

一、目的: 为规范清换线作业流程,明确清换线中各部门各岗位责任,提高清换线效率及产品质量。 二、适用范围: 适用于运营中心生产部所有生产线清换线作业使用。 三、职责: 1、计划部门负责生产计划的制定、采购物料进度的跟进以及最终上线生产安排; 2、工程部门负责待换线产品所需工程图纸的确认与打印工作; 3、生产车间负责快速清换线的组织与实施(负责待换线产品所需部品、物料的领用,并执行清换线工作); 4、品质部门负责生产过程中产品质量的检验、控制。 四、生产清换线作业程序: 1、由生产部门制定出清换线内容和时间,并跟进产品所需物料的采购进度,确保产品能够依生产计划如期上线生产; 2、各部门得到换线内容和时间后,确认产品生产所需的工程文件、生产设备和各部品是否已准备齐全。 3、生产部门物料员至少提前4H将待换线产品所需的物料发放到生产线; 4、生产主管至少提前2小时核对发放到生产线的物料实物(包括辅料)是否正确,并按照《生产车间清换线点检表》逐项进行确认。 4.1 、产线管理人员分段将流水线上当前正在生产的产品清理完,同时将当前产品的物料(包括辅料)清理干净、将作业指导书回收; 4.2、产线管理人员根据生产作业流程排定工位及作业人员,并将相应的作业指导书挂到各工位上,同时要求作业人员认真阅读各自工位的作业指导书,以了解其作业内容; 4.3、产线人员将各工位所需的物料(包括辅料)放到指定位置,并对所用物料(包括辅料)做好标示,然后开始换线生产; 4.4、 IPQC生产作业流程逐个工位核对各工位所用的物料实物(包括辅料)与生产文件所规定的是否相一致。

4.5、在第一个(或一小批)产品制作出来后,IPQC逐个工段对首件产品的外观、功能、包装等进行确认。在各个工段确认合格后,按工段逐步投入正常生产。 4.6、IPQC将首件确认结果填入《首件确认单》,并经相关责任人签名确认后由品质部归档。 五,清换线流程图

生产停线管理制度

*****************有限公司 生产停线管理制度 GM***-**-201* 1 目的: 1.1为了有效控制公司生产秩序,降低零部件缺件及质量问题、生产线设备故障以及工位 装配质量问题对生产的影响,规范生产停线处理。 1.2本办法规定了生产停线的记录格式及对各相关部门的考核。 2 适用范围: 适用公司生产停线的管理。 3 职责及考核: 3.1生产车间负责如实记录生产过程中发生的停线(包括停线起始时间、停线原因);负责对本车间不能独立完成停线处理时的通知(通知质量、工艺、生产、仓库人员)并负责跟踪、落实质量问题的处理意见;负责如实填报15分钟以上停线的停线报告。 3.1.1生产班组发生15分钟以上停线时,班组应在第二天上午如实填写停线报告,经班组长签字后,上报车间主任。未如实填报的,责任车间主任负激励60元/次。 3.1.2生产车间出现紧急停线时,应立即进行停线原因分析,需要公司相关部门配合的,应及时通知相关部门主管到现场进行配合。相关部门主管或主管授权代理人在接到通知后10分钟内到达现场,了解情况后10分钟内拿出各自临时或永久解决措施。对10分钟未到达现场的责任部门主管负激励60元/次, 20分钟不到视为缺席,责任部门主管负激励100元/次。在了解情况后10分钟内相关部门没有解决方案、意见的,责任部门主管负激励100元/次。生产车间负责跟踪相关部门落实原因及结果。因未跟踪落实而影响生产的,责任生产车间主任负激励100元/次。 3.1.3生产车间出现因劳动力短缺、关键设备发生故障、关键工装发生损坏、员工指挥失误、员工操作失误等原因导致的停线时,应采取应急措施尽快恢复生产,没有应急措施方案并影响正常生产的责任单位负激励60元/小时。 3.1.4**\**\**\**车间等因自制件缺件造成的生产线停线,经计划、生产会签确认后,责任车间负激励60元/小时。 3.1.5因工装夹具、模具修理(含外协维修的)造成的生产线停线(承诺时间之外,承诺

库位管理办法

乔飞物流公司企业标准 QO-GC Y09.007-2016 库位管理办法 2016-04-20 发布2016-04-20 实施

1目的和使用范围 根据仓储业务的管理要求,对存放产品的仓库进行合理划分库区、库位,并精确定位出产品存放位置,

提高出入库效率。 本标准适用于乔飞物流公司。 2规范性引用文件 无 3定义 无 4角色与活动 4.1运作:负责监督和考核分公司对仓库库位管理的执行情况; 4.2服务平台(网点):负责对本制度进行内部宣贯、培训和执行,管控和考核各仓库的库区规划与管理。 5流程图示与流程说明 5.1流程图示 弓|用《LM-04-01-03_库位设计L5流程图示_V1.1》 5.2流程说明 引用《LM-04-01-03_库位设计L5流程说明_V1.1》 6管理内容 6.1数据收集 6.1.1仓库基础数据 在规划库区前,需要先测量仓库的基础数据,如仓库库内的长宽高、门宽、门与墙之间的距离、柱距等; 6.1.2作业设备数据 在规划库区前,需要测量作业设备的相关数据,如设备类型、设备的长宽、设备转弯半径等; 6.1.3产品基础数据 在规划库位前,需要收集到产品的相关数据,如产品品类数量、每月出入库量数据、产品重量、产品码垛规则、单托的产品数量等。 6.2库区规划 6.2.1仓库面积规划要求 仓库面积利用率(电商仓库除外):仓库面积利用率(理论)不低于70% (电商面积利用率) 计算公式:仓库面积利用率=库存使用面积/仓库实际面积*100%

6.2.2库区通道设计原则 库区通道类型包括库内主通道、库内辅通道、消防通道、人行通道以及盘点通道;库区库位线刷漆按 照《库位线刷漆操作指引》操作。 6.2.2.1 库区主通道 叉车正常作业行驶通道,机动叉车作业主通道为4M-4.5M,混合叉车(机动叉车与液压叉车)作业主 通道为3M,液压叉车作业主通道为 2.5M (结合产品特点与叉车转弯半径自行调节); 6.2.2.2 消防通道 仓库应急逃生的通道,消防通道宽度大于50CM 6.2.2.3 人行通道 仓库库内作业人员行走的通道,人行通道宽度为50CM设置在库位前端; 6.2.2.4 盘点通道 库位之间方便人员对产品进行盘点的通道,相邻两条库位线之间间隔20CM作为盘点通道; 6.2.2.5 通道设计其他要求: 6.2.2.5.1 主通道必须直对作业门,避免出现弯道; 6.2.2.5.2 主、辅通道的交叉处尽量使其直角,并考虑在转弯处安装球面镜; 6.2.2.5.3 尽量避免左右视线不佳的通道交叉; 6.2.2.5.4 通道必须避开不可移动的固定建筑物(如工字架等); 6.2.2.6 仓库库内通道整体方案设计后,必须确保库内主通道的宽度,避免为了过度增加库位存放面积而缩短通道宽度,增加安全风险。 6.3库位规划 6.3.1库位设计原则 对仓库整体进行合理规划,首先必须对仓库库内的长宽进行实地测量,再按以下要求对库区进行规划 6.3.2库位设计的合理性 6.3.2.1 结合产品周转率:库位规格越大,库位周转使用次数越少,周转率越低;反之亦然,如遇仓库爆仓状态时,容易导致同一库位多个批次或多种型号; 6.3.2.2 仓库利用率最大化:库位规格越短,主(辅)通道越多,仓库面积利用率越低,反之亦然;

产品换线程序文件

1. 目的: 为了降低换线的工时损失,快速提升换线后的产能,并通过快速换线提升管理技能,增强公司竞争力,特制定此办法。 2. 适用范围: 宜家成品仓打托包装线。 每个工段5分钟完成快速换线。 3. 目标: 4. 职责: 打包组:负责待换线产品所需工程文件、工具及物料的领用,并执行换线工作。 品质部:负责确认待换线产品的工程文件及所用物料的正确性,并做首件检查确认。 PMC部:负责生产计划的制定、采购物料进度的跟进以及最终上线生产安排。 5. 生产换线作业程序 5.1由PMC部制定出较为准确的生产计划,并跟进产品所需物料的采购进度,确保产品能够依生产计划如期上线生产。出仓员根据PMC计划,按集装箱号编制打包单。 5.2 物料员至少提前2小时按打包单将待换线产品所需的物料发放到生产线。 5.3 IPQC至少提前2小时根据BOM表核对发放到生产线的物料实物(包括辅料)是否正确(核对内容包括料号、描述等),如有异常则及时通知相关人员处理。 5.4打包组长提前2小时根据打包单准备或领用生产所需的生产工具、工程文件、生产设备等,按照《产品换线准备工作点检表》逐项进行确认,当确认结果有异常时应及时通知相关负责人处理。同时通知相应的随线IPQC及工程技术人员做好换线准备,然后开始换线工作。详细操作如下: 5.4.1 如前一张打包单已全部完工,清理现场完工产品;如因部分产品暂时缺货,清理未打包产品,返回仓库; 5.4.2 出仓工按下一张打包单拉动需打包产品到打包组指定工位 5.5.1 在第一个产品打包完成后,IPQC对首件产品的外观、包装等进行确认。确认合格后,投入正常生产 6.生产换线流程图:

生产停线制度

文件修改履历 序号版号修订内容修改日期修订人 制定:生效日期:2015-1-20 批准: 生产部:品质部:生产(工程)部: 1.目的:建立公司品质预警机制,督导产品整个生产环节重大品质异常及时处理,推动全员品质意识提升, 做到防患于未然,减少失效成本与浪费,避免造成重大品质事故。 2.范围:适用于本公司所有车间生产过程的重大品质异常停线管理。 3.权责:

生产部:A.及时反馈生产品质异常。 B.品质部发出《停线通知单》并挂停线牌,包含批次信息,生产执行停线,对半成品/成品 风险批隔离后,品质进行确认。 C.协助工艺进行生产作业不良的调查分析,执行相关改善措施。 品质部: A.负责生产线品质异常的确认,异常停线/复线时机的判定,开《停线通知单》。 B.产线来料异常的确认处理,发出SCAR。对品质异常改善效果进行追踪验证。 工艺: A.负责主导对品质异常进行原因分析,对责任归属做最终判定,与责任部门共同制定临时处理方案。 B.对涉及工艺参数及生产作业指引进行调整改善,更新文件。 设备部 A.协助工艺对是否设备异常进行确认,对因设备原因造成的品质异常进行根本原因分析,制定与执行因设备原因导致的品质异常整改措施。 4.内容: No 工序生产停线时机停线范围严重程度 1 所有站点当某站点发现某产品用错物料时 该任务单 该站点停线 不可有 2 所有站点原物料/半成品/成品检查总不良 该任务单 该站点停线 >8% 3 所有站点物料发生混料时 该任务单 该站点停线 不可有 4 固焊站固焊方式发生错误时 该任务单 该机台停线 不可有 5 所有站点单项制程不良率 该任务单 该站点停线 >5% 6 所有站点同任务单同站点,连续发生3个流程单被QC判退时 该任务单 该站点停线 3次 及以上 7 所有站点生产资料(例如任务单/固焊示意图/BOM表)不齐全 或错误时 该任务单 该站点停线 不可有 8 所有站点与SOP操作要求不符 (连续两周内同一问题同一站点发现5次停线整顿) 该站点停线整改 连续2周同 问题≥5次 9 所有站点客诉风险品包括产线在制品时,需停线制定对策该产品影响的站点MA不良 10 所有站点当ORT可靠性试验死灯比例异常高时该产品线停线>20% 单个机台停线按照《异常单处理流程》. 多个机台或任务单或产品线停线按以下流程处理: 、各工序生产或QC发现异常超标时开出CAR,若异常达到以上停线标准时,通知品质QE到车间现场进行异常确认,确认如实后在30分钟内开立《停线通知单》给生产、工艺、设备、品质主 管以上人员签字确认,产线立即执行停线动作。 Remark 1:《停线通知单》的会签只需给与品质异常相关的责任部门主管签字确认即可,不相关的部门可不会签,如遇主管因某种原因不在公司时,会签可由该部门的当班负责人代签。

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