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危险化学品生产企业安全评价检查表(部分)

一、综合安全管理

1.1安全生产的人力资源管理

1.2安全生产的责任制度

1.3安全生产的现场管理

1.4安全生产的管理记录

1.5其他安全生产管理要求

二、故应急救援

三、总图布置及建构筑物

备注:1).根据安全生产需要的紧迫程度,结合安全生产的法律、法规的要求,为了客观

的反映企业的安全生产现状,制定出了检查表各项的重要级别。

2)级别A表示非这样不可,法律、法规或标准要求严格,不合格者应立即停产整改。

3)级别B表示应当这样作,法律、法规或标准要求比较严格,不合格者应立即整改或制定整改计划。

4)级别C表示推荐这样作,达到法律、法规或标准的最低要求,不合格者应进一步完善。

最新安全检查表-比较全的格式

安全状况调查表 —徐刚 1. 安全管理机构 安全组织体系是否健全,管理职责是否明确,安全管理机构岗位设置、人员配备是否充分合理。 序号检查项结果备注 1. 信息安全管理机构 设置□ 以下发公文方式正式设置了信息安全管理工作的专门职能机构。 □ 设立了信息安全管理工作的职能机构,但还不是专门的职能机构。 □ 其它。 2. 信息安全管理职责 分工情况□ 信息安全管理的各个方面职责有正式的书面分工,并明确具体的责任人。 □ 有明确的职责分工,但责任人不明确。 □ 其它。 3. 人员配备□ 配备一定数量的系统管理人员、网络管理人 员、安全管理人员等; 安全管理人员不能兼任网 络管理员、系统管理员、数据库管理员等。 □ 配备一定数量的系统管理人员、网络管理人 员、安全管理人员等,但安全管理人员兼任网络 管理员、系统管理员、数据库管理员等。 □ 其它。 4. 关键安全管理活动 的授权和审批□ 定义关键安全管理活动的列表,并有正式成文的审批程序,审批活动有完整的记录。 □ 有正式成文的审批程序,但审批活动没有完整的记录。 □ 其它。 5. 与外部组织沟通合 作□ 与外部组织建立沟通合作机制,并形成正式文件和程序。 □ 与外部组织仅进行了沟通合作的口头承诺。□ 其它。 6. 与组织机构内部沟 通合作□ 各部门之间建立沟通合作机制,并形成正式文件和程序。 □ 各部门之间的沟通合作基于惯例,未形成正式文件和程序。 □ 其它。

2. 安全管理制度 安全策略及管理规章制度的完善性、可行性和科学性的有关规章制度的制定、发布、修订及执行情况。 检查项结果备注 1 信息安全策略□ 明确信息安全策略,包括总体目标、范围、原则和 安全框架等内容。 □ 包括相关文件,但内容覆盖不全面。 □ 其它 2 安全管理制度□ 安全管理制度覆盖物理、网络、主机系统、数据、 应用、建设和管理等层面的重要管理内容。 □ 有安全管理制度,但不全而面。 □ 其它。 3 操作规程□ 应对安全管理人员或操作人员执行的重要管理操作 建立操作规程。 □ 有操作规程,但不全面。 □ 其它。 4 安全管理制度 的论证和审定□ 组织相关人员进行正式的论证和审定,具备论证或审定结论。 □ 其它。 5 安全管理制度 的发布□ 文件发布具备明确的流程、方式和对象范围。□ 部分文件的发布不明确。 □ 其它。 6 安全管理制度 的维护□ 有正式的文件进行授权专门的部门或人员负责安全管理制度的制定、保存、销毁、版本控制,并定期评审与修订。 □ 安全管理制度分散管理,缺乏定期修订。 □ 其它。 7 执行情况□ 所有操作规程的执行都具备详细的记录文档。 □部分操作规程的执行都具备详细的记录文档。 □ 其它。 3. 人员安全管理 人员的安全和保密意识教育、安全技能培训情况,重点、敏感岗

ISO9000现场审核检查表

中质协质量保证中心(QAC)质量管理体系现场审核检查指导清单 项目编号: 受审核方名称: 审核人员: 审核组长: 审核日期:

使用说明 1.本检查指导清单按主要活动和过程编制,为现场审核提供指导。 2.使用本清单时,审核组应结合审核计划的分工情况和组织的实际活动和过程,选用不同的清单内容。 3.在现场审核时,请审核员结合本清单的要求,按过程方法进行审核。应关注PDCA循环在过程的应用,以及每一个过程的输入和输出情况、与其他过程之间的接口和相互关系。 例如:对7.4采购过程的审核,可从以下方面考虑: 一、策划阶段: 1.采购过程所要达到的目标是什么,目标制定是否合理?(5.4.1) 2.采购工作的流程(过程)是否明确,与其他过程(部门)之间的接口关系?(4.1、7.1) 3.是否规定了相应的职责权限,职责权限分配是否合理、充分?(5.5.1) 4.与接口过程(如设计过程、生产和服务提供过程)、部门之间通过什么方式进行沟通,信息传递是否及时、全面;部门内各岗位之间的信息沟 通是否及时、顺畅?(5.5.3) 5.对各岗位人员能力有哪些要求、人员能力要求是否适当?( 6.2) 6.是否确定了相关的过程控制文件和记录要求,包括选择、评价和重新评价供方的准则等?(4.2.3、4.2.4)

二、实施阶段: 1.是否按要求选择、评价和重新评价供方,查证相关的评价和评价所引起的任何必要措施的记录。(7.4.1) 2.对供方及采购产品控制的类型和程度是否与其对最终产品的影响程度相适应?(7.4.1) 3.采购信息(文件、实物、图样等)能否清楚地表述拟采购的产品(如产品名称、规格、型号、数量等基本信息)?(7. 4.2) 4.当存在下述情况,是否在采购信息中考虑到标准7.4.2中a/b/c条款的要求?(7.4.2) a)当进货检验的手段不完善,无法检验进货产品的质量时; b)对最终产品影响比较大,只有规定了产品、程序、过程和设备批准的要求或人员资格的要求或质量管理体系的要求,才能确保所采购产品的质量保证要求时; 5.是否存在由于规定的采购要求不充分、不适宜造成的采购产品的不充分、不适宜?(7.4.2) 6.组织是否确定并实施进货检验及其他必要的活动,以满足采购要求?( 7.4.3) 7.当组织和顾客有现场验证要求时,组织在采购信息中对验证的安排和产品放行的方式作出规定。(7.4.3) 三、检查阶段: 1.是否确定了相应的监视和测量方法,按要求对此过程的实施进行检查?查证相关的检查记录。(8. 2.3) 2.是否对检查结果或数据进行收集、统计和分析?查证本过程目标的实现程度。(8.4、5.4.1) 四、改进阶段:

通用企业安全检查表【最新版】

通用企业安全检查表 企业安全检查表(通用) 项目主要内容检查要点企业主要负责人职责是否明确是否建立各职能部门安全生产职责安全生产责任制是否建立各级人员安全生产职责是否逐级签订安全生产责任书是否定期组织安全生产责任制考核是否设置安全生产领导机构是否按要求设置安全管理机构、配备安全管理人员组织机构及人员是否正确制定安全管理网络图安全领导机构是否定期召开安全会议是否建立安全费用专款专用台帐安全投入是否按照要求提取安全费用是否制定安全费用提取计划,并按计划实施是否建立安全生产法律法规数据库,并发布清单法律法规与安全是否建立完善的安全生产规章制度管理制度是否按岗位风险情况建立各岗位安全操作规程是否定期识别培训需求,并制定培训计划是否按照年度培训计划进行培训,并保存培训记录教育培训是否开展员工入厂“三级”安全教育、转岗教育、复岗教育及“四新”安全教育是否定期组织安全管理人员、特种作业人员进行持证培训是否对相关方人员进行培训或安全风险告知厂区进门处是否有限速标识、减速带、进出门标识是否将安全生产目标、安全操作规程制牌上墙是否标出叉车通道、人行通道,宽度是否符合要求是否在危险点、危害点、事故多发点设置风险告知牌可视化管理危险区域安全标识是否张贴到位有职业危害的区域是否张贴职业危害安全标识生产区域是否进行区域划分,实行定置管理消防标识是否张贴到位,消设施颜色是否清

晰是否合格不符合描述

企业安全检查表(通用) 企业安全检查表 是否定期对各岗位的风险进行辨识,并形成风险源清单是否定期开展重大危险源辨识危险源管理重大危险源是否进行登记、备案是否定期对重大危险源区域进行安全检查基础管理是否对重大危险源资料进行存档管理是否制定综合、专项、季节、节假日检查表是否安检查表内容进行安全检查是否将检查出的隐患进行登记、分级隐患排查和治理是否落实隐患治理责任人,并限期整改是否对整改好的隐患进行验收是否定期进行隐患统计、分析是否制定重大隐患治理方案是否对入厂、离职员工进行健康体检,并形成员工体检档案是否对疑似职业病员工进行换岗、治疗是否定期请有资质的第三方机构进行职业危害因素检测职业健康是否对存在职业危害岗位的员工进行职业卫生体检是否给存在职业危害岗位的员工配发相应的劳动防护用品是否在劳动合同中对员工所在岗位存在的职业危害进行告知是否对员工进行职业卫生知识培训企业是否制定应急预案是否将应急预案进行评审、备案应急救援是否 定期开展应急救援演练是否对应急救援器材进行点检、更换是否及时向上级及地方政府上报事故情况是否按出具事故报告事故调查和处理是否按照“四不放过”原则处理事故是否将事故案例对

宾馆酒店安全检查表-2017年11月最新

安全检查表 (宾馆酒店部分) 法律、法规、规章及标准规范如下: 依据GB 50016-2014《建筑设计防火规范》、GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》、GB50034-2013《建筑照明设计标准》、GB/T 13869-2008《用电安全导则》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB 50072-2010《冷库设计规范》、 GB50041-2008《锅炉房设计规范》、GB50013-2006《室外给水设计规范》、GB 13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》、GB 50054-2011《低压配电设计规范》、 GB5083-1999《生产设备安全卫生总则》、GB 50060-2008《3-110kV高压配电装置设计规程》、JGJ62-2014《旅馆建筑设计规范》、JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》、GB26860-2011 《电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》、GB4053.2-2009《固定式钢梯及平台安全要求第2部分:钢斜梯》、GB4053.3-2009《固定式钢梯及平台安全要求第3部分:工业防护栏杆及钢平台》、GB7231-2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》、GA1131-2014《仓储场所消防安全管理通则》、AQ7004-2007《制冷空调作业安全技术规范》、GB9237-2001《制冷和供热用机械制冷系统安全要求》、CJJ 12-2013《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》、中国气象局第24号令《防雷减灾管理办法(修订)》、中华人民共和国主席令第13号《中华人民共和国安全生产法》、中华人民共和国主席令第六号《中华人民共和国消防法》、《XXX市安全生产条例》、《娱乐场所管理条例(2016修订)》、国务院第666号令《城镇燃气管理条例》(2016年修订)、TSG-G0001-2012《锅炉安全技术监察规程》、公安部令第61号《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》等现行国家和行业标准、规范,及相关资料,编制安全检查表,检查项目、内容及结果见表1-1。 宾馆酒店安全检查表表1-1

JGJ59-2011最新的安全检查表(内部资料)

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 建筑施工安全检查评分汇总表 企业名称:资质等级:年月日 单位工程(施工现场)名称 建筑 面积 (m2) 结构 类型 总计得 分(满 分分值 100分) 项目名称及分值 安全管理 (满分10 分) 文明施工 (满分15 分) 脚手架 (满分10 分) 基坑工程 (满分10 分) 模板支架 (满分10 分) 高处作业 (满分10 分) 施工用电 (满分10 分) 物料提升 机与施工 升降机 (满分10 分) 塔式起重 机与起重 吊装(满 分10分) 施工机具 (满分5 分) 荷塘月色3#、 11#楼 框剪评语:

检查单位负责人受检项目项目经理

表 1 安全管理检查评分表 序号检查项目扣分标准应得 分数 扣减 分数 实得 分数 1 保证 项目安全生产 责任制 未建立安全生产责任制扣10分 安全生产责任制未经责任人签字确认扣3分 未备有各工种安全技术操作规程扣2~10分 未按规定配备专职安全员扣2~10分 工程项目部承包合同中未明确安全生产考核指标扣5分 未制定安全生产资金保障制度扣5分 未编制安全资金使用计划及未按计划实施扣2~5分 未制定安全生产管理目标(伤亡控制、安全达标、文明施工)扣5分 未进行安全责任目标分解的扣5分 未建立安全生产责任制、责任目标考核制度扣5分 未按考核制度对管理人员定期考核扣2~5分 10 2 施工组 织设计 施工组织设计中未制定安全措施扣10分 危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案,扣10分 未按规定对超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项方案进行专家论证 扣10分 施工组织设计、专项方案未经审批扣10分 安全技术措施、专项施工方案无针对性或缺少设计计算扣2~8分 未按施工组织设计、专项施工方案组织实施扣2~10分 10 3 安全技术 交底 未进行书面安全技术交底扣10分 未按分部分项进行交底扣5分 交底内容不全面或针对性不强扣2~5分 交底未履行签字手续扣4分 10 4 安全检查未建立安全检查制度扣10分 未留有安全检查记录扣5分 事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施扣2~6分 对重大事故隐患改通知书所列项目未按期整改和复查扣5~10分 10 5 安全教育未建立安全培训、教育制度扣10分 施工人员入场未进行三级安全教育和考核扣5分 未明确具体安全教育内容扣2~8分 变换工种时或采用新技术、新设备、新工艺、新材料施工未进行安全教育扣5 分 施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度培训考核每人扣2分 10 6 应急预案未制定安全生产应急预案扣10分 未建立应急救援组织或未按规定配备救援人员扣2~6分 未定期进行应急救援演练扣5分 未配置应急救援器材扣5分 10 小计60

最新公司日常安全检查表

日常安全检查表 检查人:被检查单位(部门):检查时间: 检查负责人签字:被检部门负责人签字:环保先进个人事迹材料-事迹材料

一年来,该同志能坚决贯彻执行党和国家综治工作路线、方针、政策,认真履行安全生产监管职责,讲学习、抓落实、求实效,较好地完成了各项工作任务。 一是讲学习,政治思想坚定。认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策,始终坚持用“三个代表”重要思想、科学发展观和安全发展理念指导工作,政治立场坚定、思想观念纯正。 二是勤实践,工作主动积极。牢固树立爱岗敬业、勤奋工作、积极创新、无私奉献的工作理念,事业心、责任感强,工作作风扎实细致,对分管的安全生产委员会办公室日常工作、应急救援、宣传教育等工作抓得紧、抓得实,成效明显。先后组织起草了越秀区安全生产目标管理考核实施细则、安全生产专项应急管理工作措施、安全生产大检查实施方案、重点行业领域隐患专项整治安排等文稿。协调组织开展了元旦、春节等节日和十七大期间安全生产大检查、预防高处坠落事故专项整治、重点行业领域隐患专项整治等安全生产大检查和专项整治活动。完成四个重大危险源场外区域应急救援预案和场外区域应急救援演练方案编制工作,并组织了重大危险源事故场外区域应急救援演练。在深入调查摸底的基础上,制定《200x年区安全主任培训工作计划》,对全区新增安全主任培训、安全主任再培训和全员安全培训任务作了总体安排,并狠抓工作落实,超额完成了市下达的培训任务。积极开展安全生产宣传工作,组织制定《安全月活动方案》,协调有关单位,组织开展了安全月宣传咨询日活动等大型宣传教育活动。 三是作风务实,廉洁自律。自觉遵守法律法规、廉洁自律有关规定、公务员《公共服务行为规范》和单位的规章制度,为人言行一致、清正廉洁、公道正派,**意识强,大事讲原则、小事讲风格,关心团结同志,时时处处都能以高标准要求自己,从未有过违规违纪行为,群众基础好、个人威信高。

2019最新评审准则内部审核检查表

内审员:审核日期:表格受控编号条款号检查内容检查记录检查结论 4.1机构4.1.1 1.检验检测机构的法人登记、注册证书(营业执照)文件是否由相关行政主管部门核发,是否处于有效期内:资质认定证书所用名称、地址是否与法人登记、注册文件一致:登记、注册文件中的经营范围是否包含检验检测、检验检测或者相关表述,是否有影响其检验检测活动公正性的诸如生产、销售等经营项目。 2.非独立法人检验检测机构,其所在的法人单位是否是依法成立并能承担法律责任;该检验检测机构在其法人单位内是否有相对独立的运行机制是否能提供所在法人单位对检验检测机构独立运作和承担法律责任的法人授权文件;如果所在法人单位的法定代表人不担任检验检测机构管理层的,是否由法定代表人对检验检测机构管理层进行授权。 3.检验检测机构是否具备承担法律责任的能力,在发生检验检测结果出现错误和其他后果时,能承担起经济赔偿责任 4.1.2 1.检验检测机构的组织结构图是否清楚表明了其管理体系的职责和相互关系,非独立法人的检验检测机构是否通过组织结构图表明了与其他部门的关系,说明其独立运作。 2.检验检测机构是否配备包括人员、设施、设备、系统及支持服务等与其检验检测能力相适应的资源。 3.检验检测机构是否设置质量管理、技术管理和行政管理的部门或岗位,清楚表达了三者之间的关系。 质量管理要求是否融入技术运作中,是否能控制技术运作有效运行,行政管理是否能为技术运作提供支持和服务。管理体系文件是否覆盖了《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T214-2017)中质量管理、技术管理和行政管理的要求。 检验检测机构管理体系职责是否落实,质量管理、行政管理和技术管理之间关系是否明确,过程接口是否清晰,是否形成相互协调的系统的管理体系。

投标文件评审检查表

投标文件评审检查表 项目名称: 检查日期 序号评审内容评审方法确认备注一投标文件 1项目编号与名称□投标文件与招标文件项目编号、名称是否一致、正确、相符,标段是否清晰; 2投标人名称□投标人名称与营业执照、资质证书、银行资信证明等证明证书一致 3投标文件版式、 格式、文本格式 □投标文件版式、文本格式、字体、行数、图片是否模糊歪斜, 是否按招标文件要求格式编辑; □招标文件有版式、格式要求的部分是否采用要求版式、格式; 4投标文件目录□投标文件目录是否完整,页码是否更新 5投标文件的完整 性 □对照目录进行逐项检查 6投标内容□符合招标文件规定 7页码、页眉、页 脚、标题 □有无重页和缺页、页眉正确性; □检查页脚文字、页码连续性; □检查投标文件标题分配和组合条理性; 8报价□注意货币单位; □报价与组价文件的一致性、对应性;大小写是否一致; □只能有一个有效报价(按招标文件要去提交备选投标方案的除外); □投标报价没有大于最高限价; □投标报价说明描述与组价文件的相适应; □若二次优惠报价或提交降价函是否按招标文件要求装订或单独递送。 □纸质版、电子版、上传应都一致,格式符合; 9商务造价(预算 书) □预算书符合招标文件“预算书”的范围、数量,符合清单/ 预算编制的要求。 □清单描述与招标文件的对应性; □计算规则和清单规则是否符合规范; □造价文件的完整性,排序是否符合汇总表; □报价表及造价文件涉及的表格文件是否按照招标文件规定 填写,编制人、审核人、投标人是否按规定签字盖章。 □是否有偏高、偏低现象,所用工、料、机单价是否合理、准 确,是否有偏离市场或招标文件明确要求的,以免产生不平衡 报价。 □所用工、料、机单价是否有偏离招标文件明确要求的规格、 型号、数量 □“投标报价汇总表”、“工程量清单”采用Excel表自动计 算,数量乘单价是否等于合价(合价按四舍五入规则取整)。 □合计项目单价保留两位小数,总价必须大小写齐全。 10资质文件检查□顺序及完整性检查、有无复印不清楚或歪斜,检查证明材料是否齐全; 11营业执照、资质、 安全生产许可 证、开户许可证、 认证证书等 □营业执照,且经营范围与招标项目一致,注册资金和资质符 合法律法规和招标文件要求; □安全生产许可证、三体系认证、计量合格证等是否齐全并满 足招标文件要求; □开户许可证信息是否正确;

安全检查表

安全检查表 安全检查是企业行之已久的一项措施,但由于缺乏细致的检查方法,检查中容易漏项,因而影响了检查效果。安全检查表是进行安全检查、发现潜在危险的一种简单实用的工具,它是系统安全分析的初步手段,是比较原始的初步定性的安全分析方法。 第一节安全检查表的定义和特点 一、安全检查表的定义 为了系统地发现工厂、车间,工序或机器、设备、装置以及各种操作管理和组织措施中的不安全因素,事先把检查对象加以剖析,把大系统分割成小的子系统,查出不安全因素所在,然后确定检查项目,以提问的方式,将检查项目按系统或子系统顺序编制成表,以便进行检查。根据上述顺序编制的表,可以避免有关项目的漏检。这种表称作安全检查表(Safety Check List,简称SCL)。 安全检查的形式很多,有工人在岗位上的自我检查,有各级指导组织的自上而下的检查,有重大节假日的定期检查,也有专业性的安全检查等等。这些检查一般都有领导人员、专业干部参加,虽然也起过一定的作用,但是往往缺乏系统的检查提纲,只能凭几个有经验的人根据各自的经验进行检查,因而有很多缺点,如这种检查容易造成很多漏项;检查时只能观察到一些表面现象而忽略了重大的潜在性危险等。所以,这种检查多半不能受到工人的欢迎和引起人们的重视,也解决不了多少实际问题。 安全检查表在安全检查工作中是一个有效的手段,使用之后,能够大大提高安全检查的效果。这是因为安全检查表是用系统的观点编制的,它将复杂的大系统分割成子系统或更小的单元,然后集中有经验人员的智慧,事先讨论这些简单的单元中可能存在什么样的危险性,会造成什么样的危险后果,如何消除它,由于事先有了考虑,就可以作到周密全面不致漏项。再经过编制人员从单元、子系统以至整个系统详细推敲后,接系统编制出安全检查的详细提纲,以提问方式列成表,作为安全检查时的指南和备忘录。 二、安全检查表的特点 1.具有全面性 由于安全检查表是事先组织对被检查对象熟悉的人员,经过充分讨论后编制出来的,所以可作系统化,完整化,不漏掉任何能导致危险的关健因素,因而克服了盲目性,避免了过去那种走过场的安全检查方法,起到了改进检查质量的作用。 2.具有直观性 安全检查表用提问方式,有问有答,给人的印象深刻,能使人直观地知道如何做才是正确的,因而可起到安全教育的作用。 3.具有广泛性 安全检查表国家、个人都可以编制,工厂、车间、班组都可以使用,水平不同的人员都可以掌握,因此具有广泛性。

最新安全检查表大全

安全管理检查表大全

评价检查表 现代科学管理方法安全性评价检查表 (101 表) (2) 劳动安全卫生规章制度安全性评价检查表 (102 表) (3) 规划与计划安全性评价检查表 (103 表) (4) 安全技术措施安全性评价检查表 (104 表) (5) 劳动安全卫生教育检查表 (105 表) (6) 特种作业人员培训、复训检查表 (106 表) (7) 劳动安全卫生档案评价检查表 (107 表) (8) 安全合格班组抽样检查表 (108 表) (9) 工业气瓶安全性评价检查表 (201 表) (10) 化学品库安全性评价检查表 (202 表) (11) 油库(站)安全性评价检查表 (203 表) (12) 液化气站安全性评价检查表 (204 表) (14) 煤气站安全性评价检查表 (205 表) (15) 制氧站安全性评价检查表 (206 表) (16) 压力容器安全性评价检查表 (207 表) (18) 乙炔发生站安全性评价检查表 (208 表) (20) 锅炉与辅机安全性评价检查表 (209 表) (21) 工业管道安全性评价检查表 (210 表) (22) 木料场所安全性评价检查表 (211 表) (23) 工厂建筑安全性评价检查表 (212表) (24) 涂装作业场所安全性评价检查表 (213表) (25) 锻造机械安全性评价检查表 (214表) (26) 铸造机械安全性评价检查表 (215表) (27) 铸造熔炼安全性评价检查表 (215表) (28) 皮带运输机安全性评价检查表 (217表) (29) 酸碱油槽安全性评价检查表 (218表) (30) 建筑机械安全性评价检查表 (219表) (31) 登高梯台安全性评价检查表 (220表) (32) 工业炉窑安全性评价检查表 (221表) (34) 厂内机动车辆安全性评价检查表 (222表) (36) 机械化运输线安全性评价检查表 (223表) (37) 变配电站及发电设备安全性评价检查表 (224表) (38) 有害作业治理率安全性评价检查表 (301表) (40) 劳动卫生防护设备安全性评价检查表 (302表) (42) 有害作业人员体检安全性评价检查表 (303表) (43) 特种作业人机匹配安全性评价检查表 (304表) (44) 生产场地采光安全性评价检查表 (305表) (45) 通道占道率安全性评价检查表 (306表) (46) 车间设备布局安全性评价检查表 (307表) (47) 车间物料堆放安全性评价检查表 (308表) (48) 生产区域地面状态安全性评价检查表 (309表) (49)

最新安全检查表(scl法知识

安全检查表(S C L) 法知识

为了系统地找出系统中的不安全因素,把系统加以剖析,列出各层次的不安全因素,然后确定检查项目,以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表,以便进行检查或评审,这种表就叫作安全检查表。安全检查表是进行安全检查,发现和查明各种危险和隐患、监督各项安全规章制度的实施,及时发现并制止违章行为的一个有力工具。由于这种检查表可以事先编制并组织实施,自20世纪30年代开始应用以来已发展成为预测和预防事故的重要手段。 统的设计、验收、运行、管理阶段以及事故调查过程,应用十分广泛。 1.1安全检查表的优缺点: ①能够事先编制,故可有充分的时间组织有经验的人员来编写,做到系统化、完整化,不至于漏掉能导致危险的关键因素; ②可以根据规定的标准、规范和法规,检查遵守的情况,提出准确的评价; ③表的应用方式是有问有答,给人的印象深刻,能起到安全教育的作用。表内还可注明改进措施的要求,隔一段时间后重新检查改进情况; ④简明易懂,容易掌握; ⑤只能作定性的评价,不能给出定量评价结果; ⑥只能对已经存在的对象评价。 1.2 安全检查表分析法具有以下主要特点:①检查表的编制系统全面,可全面查找危险、有害因素,避免了传统安全检查中易遗漏、疏忽的弊端;

②检查表中体现了法规、标准的要求,使检查工作法规化、规范化; ③针对不同的检查对象和检查目的,可编制不同的检查表,应用灵活广泛; ④检查表简明易懂,易于掌握,检查人员按表逐项检查,操作方便可用,能弥补其知识和经验不足的缺陷; ⑤编制安全检查表的工作量及难度较大,检查表的质量受制于编制者的知识水平及经验积累。 1.3 安全检查表分析法主要包括四个操作步骤:收集评价对象的有关数据资料;选择或编制安全检查表;现场检查评价;编写评价结果分析。 编制安全检查表应收集研究的主要资料: ①有关编制、规程、规范及规定; ②同类企业的安全管理经验及国内外事故案例; ③通过系统安全分析已确定的危险部位及其防范措施; ④装置的有关技术资料等。 1.4 选择指导性或强制性的安全检查表分析法,有关人员按照国家有关法律、法规、标准、规范的要求,根据系统或经验分析的结果,把评价项目及环境的危险集中起来,编制了若干指导性或强制性的安全检查表。例如日本劳动省的安全检查表、美国杜邦公司的过程危险检查表、我国机械工厂安全性评价表、危险化学品经营单位安全评价现场检查表、加油站安全检查表、液化石油充装站安全评价现场检查表、光气及光气化产品生产装置安全检查表等。

最全安全检查表

最全安全检查表 案场各岗位服务流程 销售大厅服务岗: 1、销售大厅服务岗岗位职责: 1)为来访客户提供全程的休息区域及饮品; 2)保持销售区域台面整洁; 3)及时补足销售大厅物资,如糖果或杂志等; 4)收集客户意见、建议及现场问题点; 2、销售大厅服务岗工作及服务流程 阶段工作及服务流程 班前阶段1)自检仪容仪表以饱满的精神面貌进入工作区域 2)检查使用工具及销售大厅物资情况,异常情况及时登记并报告上级。 班中工作程序服务 流程 行为 规范 迎接 指引 递阅 资料 上饮品 (糕点) 添加茶水 工作 要求 1)眼神关注客人,当客人距3米距离 时,应主动跨出自己的位置迎宾,然后 侯客迎询问客户送客户

注意事项 15度鞠躬微笑问候:“您好!欢迎光临!”2)在客人前方1-2米距离领位,指引请客人向休息区,在客人入座后问客人对座位是否满意:“您好!请问坐这儿可以吗?”得到同意后为客人拉椅入座“好的,请入座!” 3)若客人无置业顾问陪同,可询问:请问您有专属的置业顾问吗?,为客人取阅项目资料,并礼貌的告知请客人稍等,置业顾问会很快过来介绍,同时请置业顾问关注该客人; 4)问候的起始语应为“先生-小姐-女士早上好,这里是XX销售中心,这边请”5)问候时间段为8:30-11:30 早上好11:30-14:30 中午好 14:30-18:00下午好 6)关注客人物品,如物品较多,则主动询问是否需要帮助(如拾到物品须两名人员在场方能打开,提示客人注意贵重物品); 7)在满座位的情况下,须先向客人致歉,在请其到沙盘区进行观摩稍作等

待; 阶段工作及服务流程 班中工作程序工作 要求 注意 事项 饮料(糕点服务) 1)在所有饮料(糕点)服务中必须使用 托盘; 2)所有饮料服务均已“对不起,打扰一 下,请问您需要什么饮品”为起始; 3)服务方向:从客人的右面服务; 4)当客人的饮料杯中只剩三分之一时, 必须询问客人是否需要再添一杯,在二 次服务中特别注意瓶口绝对不可以与 客人使用的杯子接触; 5)在客人再次需要饮料时必须更换杯 子; 下班程 序1)检查使用的工具及销售案场物资情况,异常情况及时记录并报告上级领导; 2)填写物资领用申请表并整理客户意见;3)参加班后总结会; 4)积极配合销售人员的接待工作,如果下班时间已经到,必须待客人离开后下班;

评审检查表

欧盟注册水产企业检查表(草稿) 厂名:注册编号: 厂址:检查日期: 检查项目符合不符合说明一、企业安全卫生质量管理 ()()()1.根据欧盟94/356/EC决议建立了自我卫生检查系统 (或HACCP体系) ()()()2.有记录自我检查的执行及验证所有相关资料,包 括: (1)详细的综合性文件,如: 产品描述;()()()标明关键点的生产工艺描述;()()()各关键点,危害,风险评估和控制措施;()()()各关键点的监测和检查所标明()()()需受控参数的关键限值;()()()失控时的纠偏措施;()()()验证和复核的方法。()()()(2)适当的自我检查文件管理系统和相关记录,如: 是否进行了危害分析()()()是否有自我检查(或HACCP)计划()()()关键点的观察或监测记录()()()

验证活动的结果和记录;()()()纠偏措施的书面报告和记录;()()()追溯、确定生产批次的所有文件。()()() 3.建立了一个多学科人员组成的(HACCP)小组, ()()()包括熟悉质量控制、生产、卫生、加工厂和设备的 卫生及操作、微生物等方面知识的管理人员 ()()()4.产品描述应包括组成、结构和物理化学特征、加工 过程、包装、贮藏和销售条件、有效期、使用说明 和任何适用的微生物和化学标准等。 5.工艺流程图应包括所有从原料到将最终产品投放 ()()()市场的步骤,并附列充足的技术数据,如: (1)加工区和辅助的平面布局()()()(2)设备的布置和特征;()()()(3)所有步骤的顺序;()()()(4)操作的工艺参数尤其是时间和温度,包括耽搁;()()()(5)产品的流程(包括潜在的交叉污染);()()() ()()()(6)清洁区和非清洁区的隔离; ()()()(7)清洁和消毒方法; ()()()(8)企业的环境卫生; ()()()(9)人员路线和卫生规范; ()()()(10)产品的贮藏和销售条件。

牛头刨床安全检查表(最新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 牛头刨床安全检查表(最新版)

牛头刨床安全检查表(最新版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1.设备检查 1.1变速手柄应操作灵活、档位分明、定位可靠、失灵时应及时修复。 1.2滑枕手动方头轴处应设有安全保险装置,能将方头轴上使用过的手柄自动推出。 1.3调整滑枕行程不得超出机床允许范围。 1.4刀架必须牢固地安装在滑枕前部,不得有摇晃现象。紧固螺栓,螺母必须齐全完好。 1.5工作台必须牢固地固定于横梁滑板上,前部固定于支架上,横梁应紧密地压紧在床身导轨上,不得有松动现象。 1.6工作台应平整,台面上不得放置工、量具及其他杂物。 1.7机床上的照明灯应采用安全电压供电。照明变压器应有接地(零)保护。 1.8三角胶带应有防护罩,固定牢靠。

1.9滑枕护板必须牢固地安装在床身上。 1.10机床工作台前部应设置防护网或防护挡板,并搁置稳当,以防飞出的切屑伤人。 1.11应设置木质脚踏板。 2.行为检查 2.1工件装夹要牢固,增加虎钳夹固力应用接长套筒,不得用铁榔头敲打扳手。 2.2刀具不得伸出过长,刨刀要装牢,工作台上不得放置工具。 2.3调整牛头冲程要使刀具不接触工作,用手摇动经历全行程进行试验。溜板前后不许站人。 2.4机床调整好后,随时将摇手柄取下。 2.5刨削过程中,头、手不要伸到车头前检查,不得用棉砂擦试工件和机床转动部位。车头不停稳,不得测量工件。 2.6清扫铁屑只允许用毛刷,禁止用嘴吹。 2.7装卸较大工件和夹具时应请人帮助,防止滑落伤人。 2.8必须将刀架退离工件后,方准启动工作台。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

安全检查表格式大汇总

安全状况调查表 1. 安全管理机构 安全组织体系是否健全,管理职责是否明确,安全管理机构岗位设置、人员配备是否充分合理。 序号检查项结果备注 1. 信息安全管理机构 设置□ 以下发公文方式正式设置了信息安全管理工作的专门职能机构。 □ 设立了信息安全管理工作的职能机构,但还不是专门的职能机构。 □ 其它。 2. 信息安全管理职责 分工情况□ 信息安全管理的各个方面职责有正式的书面分工,并明确具体的责任人。 □ 有明确的职责分工,但责任人不明确。 □ 其它。 3. 人员配备□ 配备一定数量的系统管理人员、网络管理人 员、安全管理人员等; 安全管理人员不能兼任网 络管理员、系统管理员、数据库管理员等。 □ 配备一定数量的系统管理人员、网络管理人 员、安全管理人员等,但安全管理人员兼任网络 管理员、系统管理员、数据库管理员等。 □ 其它。 4. 关键安全管理活动 的授权和审批□ 定义关键安全管理活动的列表,并有正式成文的审批程序,审批活动有完整的记录。 □ 有正式成文的审批程序,但审批活动没有完整的记录。 □ 其它。 5. 与外部组织沟通合 作□ 与外部组织建立沟通合作机制,并形成正式文件和程序。 □ 与外部组织仅进行了沟通合作的口头承诺。□ 其它。 6. 与组织机构内部沟 通合作□ 各部门之间建立沟通合作机制,并形成正式文件和程序。 □ 各部门之间的沟通合作基于惯例,未形成正式文件和程序。 □ 其它。

2. 安全管理制度 安全策略及管理规章制度的完善性、可行性和科学性的有关规章制度的制定、发布、修订及执行情况。 检查项结果备注 1 信息安全策略□ 明确信息安全策略,包括总体目标、范围、原则和 安全框架等内容。 □ 包括相关文件,但内容覆盖不全面。 □ 其它 2 安全管理制度□ 安全管理制度覆盖物理、网络、主机系统、数据、 应用、建设和管理等层面的重要管理内容。 □ 有安全管理制度,但不全而面。 □ 其它。 3 操作规程□ 应对安全管理人员或操作人员执行的重要管理操作 建立操作规程。 □ 有操作规程,但不全面。 □ 其它。 4 安全管理制度 的论证和审定□ 组织相关人员进行正式的论证和审定,具备论证或审定结论。 □ 其它。 5 安全管理制度 的发布□ 文件发布具备明确的流程、方式和对象范围。□ 部分文件的发布不明确。 □ 其它。 6 安全管理制度 的维护□ 有正式的文件进行授权专门的部门或人员负责安全管理制度的制定、保存、销毁、版本控制,并定期评审与修订。 □ 安全管理制度分散管理,缺乏定期修订。 □ 其它。 7 执行情况□ 所有操作规程的执行都具备详细的记录文档。 □部分操作规程的执行都具备详细的记录文档。 □ 其它。 3. 人员安全管理 人员的安全和保密意识教育、安全技能培训情况,重点、敏感岗位人员有无特殊管理措施以及对外来人员的管理情况。 序号检查项结果备注

现场审核检查表.pdf

被审核过程:审核编号:日期: 产品:被审核工序:页码: 被审核项目:原材料验收审核员: 检查容检查记录(符合打勾,不符合详记)原材料验收规(厂家、牌号、规格、颜色……) 是否确定 验收手段、测量频次是否确定 原材料是否封存了外观标准样品 测量频次是否与质量保证状况相适应 以质量保证模式接受产品时是否定期进行了 产品审核 不合格品处理方式是否满足要求 不合格品隔离、做标识,标识的易读性、可 靠性

被审核过程:审核编号:日期: 产品:被审核工序:页码: 被审核项目:库存管理审核员: 检查容检查记录(符合打勾,不符合详记)定置管理图,定置管理(区域化分、标识) 帐、物、卡是否一致,库存是否定期核对 对环境敏感的材料(如:化学品)的存放条 件是否适宜,对存放条件是否定期监控 库存的周转和先进先出 失效期限的管理(报警、冻结) 包装信息(供应商、生产日期、数量……) 清晰易读 包装、搬运方式是否会导致质量下降(油污、 碰撞、损坏) 防火、防水、防雨措施 适宜的照明、湿度、温度、现场清洁度,是 否与产品类型相适应

被审核过程:审核编号:日期: 产品:被审核工序:页码: 被审核项目:检验与试验审核员: 检查容检查记录(符合打勾,不符合详记)——外观质量检验工艺是否确定 是否封存有标准样件 检验工位的照明度、清洁度如何 检验员是否经过培训 ——尺寸、性能的检测是否有检查规 检查规中的规定是否适宜 是否与控制计划一致,与图纸定义一致 ——检测工具是否验收,是否经过校准 校准标识是否易于识别 检具是否进行了测量系统分析 ——是否按工艺要求进行了检测 检验员是否熟练 检验员是否经过授权

安全检查表的研制

安全检查表的研制 安全检查表是进行安全检查、发现潜在危险的基础工具和清单,又为现代安全工程的形成和发展奠定了初步基础,至今仍为国外普遍使用。国家安全生产监督管理局监管三司(以下简称局三司),自2000年以来,深入基层调研,借鉴国内外经验,开始了安全检查表的研制、开发、应用工作。到目前为止,先后组织、指导、研制开发并选点试行了建筑、交通、铁路等行业安全检查表,取得了初步成效。 安全检查表的功能和作用 在研发应用过程中,安全检查表的功能和作用体现在以下方面: 规范安全监管、监察人员的行为。安全检查表是采用系统工程的方法,针对某一生产系统(设备)的安全状况或按某一专门领域和范畴事先编制和拟定好的检查清单或备忘录,供安全监管、监察人员应用,克服了传统的安全监管、监察工作的随意性、盲目性,规范了安全监管、监察人员的监督检查行为。 预测、预报事故隐患。安全检查表是由具有较高理论水平和丰富实践经验的专业技术人员研制编写的,涵盖的内容系统全面、重点突出,具有较强的实用性和针对性。实践证明,安全监管、监察人员只要以此为蓝本,对企业的生产系统、设备等进行监督检查或有计划地考察某一企业的安全状况,可以及时发现事故隐患,提前采取预防措施,把事故消灭在萌芽状态。 加强企业法制化建设。安全检查表是以相关法律、法规、标准、技术规程等为主要依据研制和编写的,具有较强的法律约束力。长期应用,可以促进企业依法管理,员工依法操作,监管人员依法监督的法制化建设。 提升企业现代安全科学管理水平。安全检查表是企业实现现代安全科学管理水平的切入点,经过长期实践和不断修改完善,可逐步形成企业安全生产管理的系统化、程序化和规范化,进而与国际职业安全健康工作接轨,提高企业现代安全科学管理水平。 提高全员安全素质。安全检查表涵盖的内容全面充分、条款简明、易懂,正是广大员工在生产操作过程中所急需的安全知识和法律法规基础知识。在研制和编写过程中,采用一问一答的格式,让人印象深刻,使不同文化水平的员工都能够知道在生产操作过程中,怎样做才是正确的、安全的,极易掌握。 安全检查表的研制开发程序 安全检查表的研制开发是一项系统工程,包括人、机、环境等要素,需实现程序化。 确定研发人员。要研制开发一个适应企业职业安全健康特点、规模并能够全面识别监控系统或某一生产领域风险危害因素的安全检查表,首先要建立专业研制小组,保证研制开发工作的顺利进行。为此,局三司领导高度重视,于2002年10月成立了“安全检查表研制专家组”(以下简称专家组)。与此同时,江苏省安全生产监督管理局,江苏省总工会也相应成立了“安全检查表推广应用课题协调组”,下设7个分课题组,明确了牵头单位和课题组组长,这为研制开发安全检查表项目和先行推广应用解决了关键问题。 全面策划拟定方案。根据局三司领导的指示,专家组具体指导参与了试点单位研制开发方案的拟定,包括课题名称,研制机构,研制范围,技术要求,资源配置以及工作日程安排等,较全面的研制开发方案,于2003年顺利实施。 熟悉系统。安全检查表研制方案拟定后,参与编写的专业人员,应根据企业职业安全健康的性质、特点、规模,全面熟悉、重点考察企业的系统,包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全健康设施等。这样研制成的安全检查表对企业才具有实用性。

最新的施工现场安全检查表范本

附件 施工现场每周(月)安全检查记录项目名称: 序 检查项目基本要求检查结果整改意见整改结果 号 脚手架 立杆基础(落地式)基础平整、底座或垫木齐全。 1 扫地杆件齐全、排水措施到 位 2 悬挑梁及架体稳定(悬挑悬挑梁安装规范牢固、杆件式)固定及连接良好 3 架体基础及稳定性(门 型)基础平整、垫木齐全、扫地 杆齐全 4 附着式支撑设置(扶着升附着点稳固、主框架与附着 降式)点连接牢固 5 升降装置(附着升降式)装置齐全有效 6 防坠落、导向防倾斜装置装置齐全有效 (附着升降式) 7 安全装置(吊篮式)装置齐全有效 8吊篮架体稳定性(吊篮式)按照规定采取固定措施 9 架体与建筑结构拉接按照规定与建筑结构设置拉 接且拉接牢固 杆件间距及搭接情况立杆及大、小横杆间距符合10 规定且相互之间搭接满足规 范要求 脚手板与防护栏杆脚手板满铺且搭接牢固、按11 照要求设置防护栏杆及挡脚 板 12 剪刀撑设置是否按照规范搭设、有无缺 失等 13 架体内防护情况不超过 10m 设置水平防护网 14 卸料平台自身体系牢固、不得与脚手 架等连接、防护到位 15 通道设置按照规定设置通道且牢固 16 荷载架体荷载不得超过规定、严 禁不均匀堆放 17 作业人员操作情况无违章操作、按规定使用安 全带及安全帽 18 专项方案方案审批符合有关规定、具

有指导性 施工单位检查人员 项目经理: 技术负责人:监理单位检查人员:检查时间:年月日

施工现场每周(月)安全检查记录项目名称: 序 检查项目基本要求检查结果整改意见整改结果 号 19 验收及日常维护记录各阶段验收记录齐全、日常 维护记录齐全 20 安全交底安全交底记录真实、齐全21 持证上岗情况证件齐全、人证相符 本周排查隐患整改情况整改及时到位、有书面记录22 (确因具体原因未能及时整 改的应注明原因和整改时 限) 23 其他符合施工现场有关安全要求 基坑支护 1 临边防护防护措施到位且稳固 2 坑壁支护按照规定放坡、支护做法符 合设计方案、无变形 3 排水措施已按方案设置排水措施、排 水畅通 4 坑边荷载物料堆放距离坑边间距符合 要求 5 通道设置上下通道符合安全要求 6 作业环境确保足够作业面、满足现场 施工需要 7土石方开挖作业人员及机械无违章操作8 专项方案方案审批符合有关规定。具 有指导性 9日常安全检查记录记录真实、齐全 10 安全交底安全交底记录真实、齐全 本周排查隐患整改情况整改及时到位、有书面记录11 (确因具体原因未能及时整 改的应注明原因和整改时 限) 其他符合施工现场有关安全要求

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