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(标准版)技改项目可行性报告

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(标准版)技改项目可行性报告

目录

1 企业概况 (1)

2 技改项目概况 (3)

3 活性炭市场情况及原料供应 (5)

4 技改工程项目 (5)

5 环境保护 (7)

6 技改生产工艺及设备 (7)

7 劳动定员及人员培训 (8)

8 技改项目实施计划 (8)

9 项目财务分析 (8)

10 项目初步评价 (14)

绥芬河飞洋活性炭制造有限公司

年产3000吨活性炭技改项目可行性报告

1、企业概况

1.1自然概况

绥芬河飞洋活性炭制造有限公司是由西南地区较为著名的民营高科技企业——重庆飞洋活性炭制造有限公司(全国活性炭行业中营销和研发能力最强,西南地区活性炭生产实力最强)的大股东,为响应党中央振兴东北的号召于2004年5月投入资金和先进技术及管理而创办的民营企业。公司总经理汪秀英女士是“2004年全国新世纪十大巾帼发明家提名奖”获得者。公司组建以来,秉承“循环利用资源,构筑和谐社会”的经营理念,在不懈地谋发展、求创新。

本公司坐落在“国境商都”——绥芬河市的孙家沟工业园区,距离绥芬河市政府5公里,占地面积65000平方米,建筑面积13000平方米,新建厂房4140平方米、锅炉和配电房850平方米、简易库房8000平方米。拥有630千瓦变电亭一套、2吨热水锅炉一台及配套的木焦油、木煤气回收器一套,公司设备有年产3000吨机制木炭生产线一条,行吊1台,500立方米消防水池一个……等等。

1.2资产情况

到目前为至,资产总额1076万元,其中固定资产506万元,流动资产320万元,无形资产250万元,3000吨/年机制木炭生产线一条(包括木焦油、木煤气、木醋液等),630千伏安的变压器1台、3吨蒸汽锅炉1台、500立方米消防水池一座。

1.3负债情况

负债总额290万元,资产负债率26.95%。

1.4产品状况

第一期工程:达标投产机制木炭棒3000吨/年,木醋液2250吨/年,木焦油900吨/年,木煤汽270万立方米/年。机制木炭棒国际国内销势很旺、木醋液是新兴的产业,日本需求量很大,国内正在兴起。木焦油化工行业需求很大,生物质能源木煤气,暂时可以供工厂自己作燃料用,条件成熟后可供绥芬河市民生活用燃气。

1.5人员状况

现有技术人员:高级工程师林产化工专家2人、工程师和助理工程师9人、技师2人。其他管理人员5人。达标投产后职工总人数56人。

1.6生产经营情况

年产木炭棒3000吨、木醋液2250吨、木焦油900吨,可实现销售收入1300万元。

1.7与同行业生产经营状况对比

技术、工艺设备比同行业,增加了烟气回收装臵,可多得产品60%,增加销售收入50%。

2、项目概况

2.1项目名称及规格、品种

项目名称:年产3000吨活性炭(在第一期年产3000吨机制木炭基础上新增年产3000吨活性炭),在生产3000吨活性炭的同时,从烟气中分离出副产品:生物质能源木煤气810万立方米、木醋液6750吨、木焦油2700吨。

2.2项目改造的背景及目的

2.2.1项目改造的背景

“要大力推进循环经济,建立资源节约型、环境友好型社会”是我国“十一五”规划的主要方向。《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》和《中国人民共和国再生能源法》是指导项目加快建设和改造的基础。

本项目的部分技术是依托“国家环境保护废弃物综合利用工程中心”的“农业废弃物秸秆综合利用”的核心技术即干馏气化技术,本技术已被国家环保总局列入“十一五”规划。我公司主要是将该技术移植、改进、创新在生产活性炭的炭化工序中,主要是对木材加工废弃物锯木屑进行干馏气化,这是我国在活性炭的生产过程中第一次应用该技术。

目前我国物理法生产活性炭污染很严重,炭化工序主要在深山老林,所排放的烟气全靠森林自然吸收,烟气中高附加值的木醋液、木焦油和木煤气等可用物质没有得到有效的回收和利用,这是一个很大的浪费。通过技改就可以很好地解决这个问题。利在三个大的方面,一是解决了大量的锯木屑的堆集腐烂对环境的污染,二是解决了肆意排放的烟气对空气的污染,三是从烟气中提取了可用物质,进一步创造了新能源,增加了经济效益。

目前,国际上衡量一个国家强盛其中一个很重要的一个指标,就是看新材料和新能源的应用程度。

年产3000吨活性炭技改项目对木屑资源的应用价值的深度开发达到了空

前的极点。

2.2.2项目改造的目的和发展方向

消耗绥芬河木材加工的剩余物木屑,保护“国境商都”的环境。生产的木煤气为绥芬河居民提供生活用的燃气气源,为绥芬河市成为我国“生物质能源应用样板城市”创造物质条件;开发木醋液运用新的领域特别是有机肥、有机农药方面的应用为本企业做强做大,提高综合实力打牢经济基础;为改变我国物理法活性炭的生产方式,增强国际竞争力提供有力的技术保障。

2.3项目改造的内容及创新点

新扩建年产10000吨木屑炭的热解装臵和烟气分离系统,是技改的创新点之一,炭化炉采用外热式螺旋木屑炭化炉,特点是可连续生产。便于回收木焦油、木醋液,而且木煤气的热值高。烟气回收系统,采取精确分离技术,可一次精确分离木醋液和木焦油。新建年产3000吨流态化活化设备,也是技改项目的创新点,是重庆飞洋活性炭制造有限公司自行研制的流态化活化装臵,可达国内外先进水平。新建10000立方米的木醋液储罐3个、500立方米的木焦油储罐2个、10000立方米的木煤气储罐3个,新建6000平方米(可容纳66000立方米的锯木屑)的原料库房,扩建3500平方米的副产品车间和3800平方米的成品库房,扩建1500延长米的厂区公路,新购30吨的电子秤系统。

预计新增投资1800万元,银行借贷1600万,科技拨款200万元。

新增产高性能活性炭3000吨/年(6000元/吨)、生物质能源木煤气810万立方米/年(1.5元/立方米)、木醋液6250吨/年(2500元/吨),木焦油2700吨/年(3000元/吨)。增加销售收入5387.5万元、利润900万元、税金330万元。

2.4项目改造主要目标

(1)将活性炭生产过程中炭化干馏工序中的烟气,通过密封分离,得到木煤气、木焦油、木醋液,增加60%的可得物质,改善烟气排放质量,保护生产区域环境,同时增加新材料、新能源,降低生产成本,方便人民的生活。

(2)实现活性炭生产自动化,改善工人生产环境,提高产品质量,增强国际市场竞争力。

2.5项目前期进展情况:

原3000吨活性炭项目已立项,在厂区规划完毕,现有厂房已预留一部分,现有电力、水源已具备,场地已进行了平整,完成了市场调研和3000吨活性

炭的销售对接工作。完成了技术装备队伍的整合。2005年11月~2006年1月,委托“国家环境保护农业废弃物综合利用工程技术中心”完成前部分工艺技术设计,委托中国林业科学研究院完成后部分工艺技术设计。2006年2月~3月完成工艺技术对接、设备选型和定购。2006年4月开始建设。

资金计划安排:2006年2月100万元、3月300万元、5月500万元、7月500万元、9月200万元、11月200万元。计划于2006年12月建设完毕,投入生产。

3、市场需求

3.1市场需求

活性炭世界总产量120万吨,销售量20万吨。美国产量20万吨、欧盟14万吨、中国10万吨、日本9万吨。

全国活性炭的年生产能力为20万吨,生产量为10万吨,生产厂家集中华中、华东地区(木质活性炭)、西北地区(煤质炭),而木材产地东北没有一家活性炭厂。由于国家实行“天然林保护工程”内地木质原料紧张,活性炭行业在东北有了一个大的发展机遇。活性炭在国内的需求量逐年增加,物理法活性炭出口也逐年增加,年产3000吨活性炭的销路在国内、外的市场都能进入。现在日本的经销商一直在与我公司联系购买活性炭的事宜。

3.2原材料的供应

绥芬河2004年从俄罗斯进口木材600万立方米,落地200万立方米,落地加工有180万立方米,以落地加工原料100万立方米计算,有木屑7万立方米,相当于3.15万吨木屑,可产木炭1.05万吨,可产活性炭3300吨。也就是说绥芬河一地落地加工120万吨原木,就可生产3000吨机制木炭和3000吨活性炭原料供应。

4、技改工程项目

4.1技改工程车间平面布臵图

技改工程车间平面布臵示意图(见图1)

30

图1

1—干燥炭化炉 2—流态化活化炉 3—精致工序 4—活性炭干燥 5—磨粉工序 6—包装工序 7—冷凝系统 8—木煤气柜 9—木醋液罐 10—木焦油罐 4.2土建工程项目 技改土建工程项目见表1

表1 技改土建工程项目

4.3.1供气、供暖

已有2吨热水锅炉用于供暖,技改项目增加了3吨蒸汽锅炉一台。 4.3.2供水

厂区已有水井(5T/h )一台,与自来水公司联网供水。技改后水量增大 需再打一台10t/h 水井一口。厂区500立方米消防水池一台,共全厂的工业用水和消防用水。 4.3.3供电

公司已有1台630KWA 变压器一台,可以满足技改车间用电。

5、环境保护

本项目属综合利用项目,利用木材加工的剩余物制木炭生产木煤气。也是针对小炭厂烟气污染而设立的化工企业。本项目的最大的特点是无“三废”排放,属绿色生物质工程。

由于木煤气属产品,本企业所用的燃料为煤和木块、树皮,所有用燃料的燃烧炉都有消烟除尘、脱硫装臵,能够做到达标(GB12371)排放。 6、生产工艺、设备

6.1

木屑→筛选 →

→ 木煤气(居民用燃气)

↓ 树皮、木块 木屑炭

木醋液产品 木焦油产品 ←过热水蒸汽 活性炭 ↓

精制→干燥→磨粉→活性炭

图2 技改项目工艺流程示意图

6.2生产工艺流程说明

原材料木屑经筛选除去树皮和木块等送至干燥、炭化,得到固体产品木屑炭,由干馏釜馏出的干馏气经冷却回收得到木醋液和木焦油,不凝气体为木煤气。木屑炭进一步经流态化活化炉活化,得半成品活性炭,半成品活性炭在经过精制、干燥、磨粉得到优质的物理法活性炭成品。 6.3生产设备(见表2)

表2 生产设备总览

7.1技改车间劳动定员见表3

表3 技改车间劳动定员

由于技改项目的工艺位全国首创,设备也是由飞洋公司研究人员自行开发、研制,所以操作工的培训全部由飞洋公司的技术人员现场培训、现场考核后上岗。

8、项目实施计划见表4

9.1投资估算

技改总投资1800万元。见表5投资估算表

表5 投资估算表

9.2资金来源及用款计划

9.2.1资金来源

银行贷款1600万元(其中贴息贷款400万元),科技拨款200万元。

9.2.2用款计划见表6,

9.3生产成本估算

9.3.1原材料及动力消耗所占成本(以生产一吨活性炭计)见表7

①原材料及动力消耗价

原材料及动力消耗费见表7。原材料及动力消耗费用每吨是2320元。

②生产工人工资及附加费

技改车间工人77人,加管理人员9人合计86人。年产木炭以3000T计。每人每月平均工资600元,附加费以30%计为180元,则不同产量的生产工人工资及附加费的计算如下:

生产工人工资及附加费=(生产工人每年平均工资+附加费)×12 ÷产品

的年产量×生产工人人数

= (600×1.3)×12 ÷年产量×86= 268.32 元/吨

③车间经费

技改车间固定资产1500万元,折旧费按10%计,大、中、小修理费以3%计,车间管理费按1%计,则不同产品车间经费计算如下:

车间折旧费=车间固定资产÷产品产量×折旧率=15000000÷3000×10%

=500元/吨大、中、小修理费=车间固定资产÷产品产量×修理费用率= 15000000÷3000

×3% =150元/吨车间管理费=车间固定资产÷产品产量×管理费用率=15000000÷3000×1%

= 50元/吨

④车间成本

车间成本= 车间折旧费+ 大、中、小修理费+ 车间管理费+ 原材料动力费+工人工资及附加费=500 + 150 + 50 + 2320 + 268.32 = 3288.3元/吨

⑤企业管理费

企业管理费用率以车间成本5%计

企业管理费= 车间成本×5% = 3288.3 ×5% = 164.42元/吨

⑥工厂成本

工厂成本 = 车间成本 + 企业管理费用 =3288.3 +164.4=3452.7元/吨

⑦销售费用

销售费用率2%

销售费用= 工厂成本×2% = 3452.7 ×2% =69.052元/吨

⑧工厂完全成本= 3452.7 + 69.052 34=3521.752元/吨

9.3.3不同产量生产成本估算

不同产量生产成本估算见表8

利润600万元。

9.4.2副产品销售的收入、税金及利润见表10

表10副产品销售的收入、税金及利润

万元。

9.4.3技改项目总利润、总税收

年产3000吨活性炭每年的总产值为4770万元,年税金381.6万元,年利润3332万元。

9.5盈余平衡点的计算

F

BER = 式中BER 盈余平衡点生产量 F 年总固定成本 P 单位产品销售价P-V V 单位产品可变成本

1720×2000

BER = = 935 (吨)

6000 – 2320

由上计算可见当年活性炭产量达935吨时本技改项目就不会亏损,这里没有考虑副产品的产值和利润。若考虑副产品盈亏平衡点就会小于935吨。

9.6投资回收期估算

9.6.1以主产品活性炭计算的投资回收期

总投资成本 18000000

投资回收年限 = = = 4 年活性炭年净利润-年折旧费 6000000 - 500×3000

9.6.2以主产品和副产品同时计算投资回收期

总投资成本 18000000

投资回收年限 = = =0.57年活性炭年净利润-年折旧费 3182

9.6.3以上的计算可见,主副产品计算只需近7个月就可以回收1800万的投资。只以主产品活性炭利润计算需要4年才能回收1800万元的投资。可见本技改项目经济效益极好。

9.6.4主要经济技术指标见表11

表11 技改项目经济技术指标

10、技改项目初步评价

10.1产品前途

我国森林资源极其匮乏,加上我国执行“天然林保护工程”,木材一直紧张。木质活性炭也会越来越紧张,近几年活性炭价格一直上涨就是很好的例证。

木醋液作为一种新产品将在有机肥料、有机农药的应用上大有作为。木醋液进一步深加工,可制造日化产品,饲料添加剂、保健品等。可见木醋液将是一系列新产品不可多得的原料。木焦油是难得的化工原料,广泛用于加工香精、香料。木煤气可作为城市管道煤气供市民使用,可大大提高绥芬河的城市形象。

10.2经济社会效益

本技改项目用木材加工剩余物——木屑制备木炭、活性炭,同时回收副产品木醋液、木焦油、木煤气。达到生产能力后每年可实现利润3332万元,年税金275万元,投资回收期为4年,投资利润率185%。经盈亏平衡分析,当生产能力达到31.2%时,即产量达到935吨活性炭即可保本,本项目能承受一定的风险,项目在财务上和经济上是可行的。

本项目的原料是木材加工厂的剩余物(一般做燃料),加工成为多种化工产品和化工原料,是循环经济的体现。本项目是变废为宝,变害为利,利国利民的好项目。

10.3生产工艺

本项目选用国内最先进的木屑干燥、干馏一体化炉,可提高劳动生产率,同时还可以回收木醋液、木煤气、木焦油。活化选用飞洋公司自行研制的流态化活化炉,产品质量有保证,经济效益高,产品在国内外有较强的竞争力。

综上所述,本项目是一个利国利民的好项目,从经济上、社会效益上都显示了强大的生命力,是不会出现风险的。

绥芬河飞洋活性炭制造有限公司

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设备技术改造项目的可行性研究报告

第1章绪论 1.1 选题背景 可行性研究是20世纪30年代出现的一门科学。70年代被介绍到中国,80年代才被我国正式采用。可行性研究这种方法最早出现于美国,第二次世界大战以后,这种方法发展迅速,通过几十年的不断充实和完善,扩大到很多领域,范围十分广泛,目前己形成一整套系统的科学的研究方法。在国外,不论是发达国家还是发展中国家,可行性研究己相当普遍。不管其是新建企业还是老企业改扩建,都要先做可行性研究,然后再决策。联合国工业发展组织还编制了《工业可行性研究手册》,作为有关国家特别是发展中国家开展工程建设可行性研究的参考依据。 目前,可行性研究在我国投资项目管理工作中占有相当重要的地位。根据国家有关规定:凡未做可行性研究的投资项目国家一律不予立项,银行一律不予贷款。尤其是国外引进项目必须由国家指定的大型项目咨询机构进行充分的可行性研究工作。1983年2月国家计委颁发《关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法》;1987年国家计委发布《建设项目经济评价方法与参数》第一版,并于1993年发布了修订的第二版。所有这一切,都使得中国投资项目可行性研究与评价工作逐步进入了科学化、规范化的轨道。 建国几十年来,我国在基本建设上所取得的成就是巨大的,但不可否认也存在着不少失误。据有关专家估计,建国以来,我国的建设项目由于投资失误所造成的损失达千亿元以上。原因是多方面的,但是,其中一条很重要的原因是在项目投资之前没有进行严谨的、科学的可行性研究工作。多年来,我国经济一直以较高的速度增长,但经济效益差,投资效益不高仍然是投资建设领域的主要问题,在注意经济增长速度的同时,必须注意经济效益的提高,加强管理是提高经济效益的重要途径。要加强和改善宏观管理,提高投资效益,必须重视项目的可行性研究工作,为投资者、决策者提供科学的决策依据。 历年来,在技术改造投资不断增长的同时,也存在许多问题,如:银行对技术改造项目的贷款增幅比对基建要低得多,制约了技改项目的实施;技改投资的约束和激励机制不完善等。1982年1月,国务院作出了《关于对现有企业有重点、有步骤地进行技术改造的决定》,决定指出:“今后扩大再生产,主要应该依靠技术改造,充分发挥现有企业的作用”,“这是争取我国财政经济根本好转,促进现有企业现代化,把整个国民经济逐步转到新的技术基础上来,发展国民经济的一项战略措施。”从此,技术改造投资管理作为

关于新公司成立可行性报告范本

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出资期限:自公司营业执照签发之日起三个月内一次性缴纳注册资金 6、经营范围:×××× 7、经营年限:20年 8、公司性质:公司为外商独资企业,是有限责任公司,公司以其全部财产对其债务承担责任。公司具有独立法人资格、自主经营、自负盈亏,其一切活动必须遵守国家和上海市浦东新区的有关法律、法规,其合法权益受中国法律保护。 二、投资方简况 甲方:投资方名称:×××× 国别:×××× 注册地址:×××× 法人代表:×××× 公司简介:×××× 主要产品:×××× 乙方: 投资方名称:×××× 国别:×××× 注册地址:×××× 法人代表:×××× 公司简介:×××× 主要产品:×××× 三、投资各方的出资比例、出资方式: 甲方:×××× 出资万美元,占新公司注册资本的%; 出资方式:

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项目可行性研究报告范本 第一章项目总论 第二章项目背景和发展概况 第三章市场分析与建设规模 第四章建设条件与厂址选择 第五章工厂技术方案 第六章环境保护与劳动安全 第七章企业组织和劳动定员 第八章项目实施进度安排 第九章投资估算与资金筹措 第十章财务效益、经济与社会效益评价 第十一章可行性研究结论与建议 第一章项目总论 总论作为可行性研究报告的首章,要综合叙述研究报告中各章节的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。总论章可根据项目的具体条件,参照下列内容编写。 §项目背景

§项目名称 企业或工程的全称,应和项目建议书所列的名称一致。 §项目承办单位 承办单位系指负责项目筹建工作的单位(或称建设单位),应注明单位的全称和总负责人。 §项目主管部门 注明项目所属的主管部门。或所属集团、公司的名称。中外合资项目应注明投资各方所属部门。集团或公司的名称、地址及法人代表的姓名、国籍。 §项目拟建地区、地点 §承担可行性研究工作的单位和法人代表 如由若干单位协作承担项目可行性研究工作,应注明各单位的名称及其负责的工程名称、总负责单位和负责人。如与国外咨询机构合作进行可行性研究的项目,则应将承担研究工作的中外各方

的单位名称、法人代表以及所承担的工程、分工和协作关系等,分别说明。 §研究工作依据 在可行性研究中作为依据的法规、文件、资料、要列出名称、来源、发布日期。并将其中必要的部分全文附后,作为可行性研究报告的附件,这些法规、文件、资料大致可分为四个部分: (1)项目主管部门对项目的建设要求所下达的指令性文件;对项目承办单位或可行性研究单位的请示报告的批复文件。 (2)可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件。 (3)国家和拟建地区的工业建设政策、法令和法规。 (4)根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料。 §研究工作概况

建筑节能改造可行性研究报告

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一节能效益65 二环保效益66 三政策支持67 第七章投资估算70 一项目投资估算70 二投资估算表70 第八章招标投标方案72 一招标依据72 二招标范围72 三招标方式组织形式72 四招标情况表72 第九章项目经济评价74 一评价范围74 二经济评价76 第十章结论及建议78 一结论78 二建议79

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目录 第一章工程简介 第二章项目管理机构及总承包管理一览表第三章施工准备 第一节技术准备 第二节现场准备 第三节消防准备 第四节拟投入机械设备一览表 第四章工程总体部署规划 第一节工程管理目标 第二节对招标文件主要条件的确认第五章施工现场总平面管理 第一节施工平面策划 第二节施工平面管理 第三节施工现场临时用地规划 第六章主要分项工程施工方法及技术措施第一节施工测量放线 第二节楼地面工程 第三节装饰工程主要施工方法 第四节电气工程 第五节门窗工程 第七章确保工程质量的技术组织措施第一节质量保证措施 第二节质量目标及质量保证体系 第八章确保安全生产的技术组织措施第一节施工安全措施 第二节安全管理流程控制 第九章确保工期技术组织措施 第一节施工工期整体控制目标 第二节保证工程进度的主要措施

第十章确保文明施工的技术组织措施第一节文明施工管理 第二节文明施工管理基本要求 第三节文明施工管理措施 第四节环境保护措施 第十一章季节性施工组织措施方案第一节暴雨、雨季施工措施 第二节高温天气施工措施 第十二章工程其它分项管理方案第一节技术资料的管理 第二节降低成本措施

第一章工程简介 一、工程概况 工程名称:食堂整体改造和设备更新项目 建设单位:武汉机电工程学校 建设类型:政府采购工程。 工程承包范围:设计图纸以内要求施工部分 要求施工工期:业主要求施工工期为45日历天 二、工程的特点、重点、难点分析 一)总体分析 (1)本工程拆除困难较大,对工程施工着重处理。 (2)整个工程布局较为规整,规范及标准化施工要求高。 二)施工重点: 1、装饰装修施工是本工程的难点,也是重点。 2、电器设备安装是本工程施工重点。 3、防雷焊接及接地焊接质量,是本工程安装质量控制重点。 第二章项目管理机构及总承包管理一览表 一、项目管理班子一览表(见其它标书有关部分) 二、项目经理及项目负责人简历(见其它标书有关部分) 三、公司及项目组织管理机构、项目职责分工 (一)项目经理部是本项目实施的管理者。 在该工程施工中,我司将按项目管理的原理,组织工程施工与管理,实行项目经理负责制,项目班子在公司的直接监督与控制下,履行工程施工的权利和义务。工地管理组织及人员编制在施工前5天之内提供详细的资料。 (二)项目经理部的组成、分工及各职能部门的权限 1、项目经理:负责项目部的行政领导工作,并对整个项目的施工计划、生产进度、质量安全、经济效益全面负责、分管行政组和安全组。 2、项目技术负责人:对整个工程的质量、技术负全面责任。

可行性研究报告节能

篇一:可研报告节能篇章 可研报告节能篇章编写要求 固定资产投资项目将加强节能评估和审查工作 国家发展改革委近日发出通知,要求国务院有关部门、各地发展改革委、各中央直属企业加 强固定资产投资项目节能评估和审查工作。主要精神如下: 要充分认识加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的重要性。加强节能工作是深入贯彻 科学发展观、落实节约资源基本国策、建设节约型和谐社会的一项重要措施,也是国民经济 和社会发展一项长远战略方针和紧迫任务。固定资产投资项目节能评估和审查工作是加强节 能工作的重要组成部分,对合理利用能源、提高能源利用效率,从源头上杜绝能源的浪费, 以及促进产业结构调整和产业升级具有重要意义。 要按照《国务院关于加强节能工作的决定》要求,开展好固定资产投资项目节能评估和审查 工作。国家发展改革委审批、核准和报请国务院审批、核准的固定资产投资项目,可行性研 究报告或项目申请报告必须包括节能分析篇(章);咨询评估单位的评估报告必须包括对节能 分析篇(章)的评估意见;国家发展改革委的批复文件或报国务院的请示文件必须包括对节 能分析篇(章)的批复或请示内容。地方政府有关部门可参照国家发展改革委审批、核准项 目的要求,制定本地区的固定资产投资项目节能评估和审查办法。 节能分析篇(章)的编写、咨询评估机构的评估和国家发展改革委的审查都要本着合理利用 能源、提高能源利用效率的原则,依据国家合理用能标准和节能设计规范进行。节能分析篇 (章)应包括项目应遵循的合理用能标准及节能设计规范;建设项目能源消耗种类和数量分 析;项目所在地能源供应状况分析;能耗指标;节能措施和节能效果分析等内容。通知要求认真抓好固定资产投资项目节能评估和审查工作的监督管理。对未进行节能审查或未通过节 能审查的项目一律不得审批、核准,更不得开工建设。对擅自批准项目建设或不按照节能审 查批复意见建设的,要追究直接责任人的责任。触犯法律的,要依法给予处罚。要加强项目 建设和运行过程中的监督检查,确保节能措施与能效指标的落实;对违反已批复节能措施的 建设内容和生产行为,要责令停止施工并限期整改,同时依法追究相关单位的法律责任。 通知还要求从二 oo 七年一月一日起报送国家发展改革委审批、核准的项目可行性研究报告和项目申请报告必须按要求编制节能分析篇(章)。否则,国家发展改革委将不予受理。 可研报告中节能方案设计的具体内容 育龙网核心提示:可研报告中节能方案设计的具体内容1、节能措施综述工艺流程采取节能新技术新工艺和新设备,不得选用以公布的淘汰机电产品和产业限 可研报告中节能方案设计的具体内容 1、节能措施综述 工艺流程采取节能新技术新工艺和新设备,不得选用以公布的淘汰机电产品和产业限制的产 品和规模。 搞好余热、余压、可燃气体的回收利用; ; 对工艺装置、炉窑、热力管网系统分别采取有效的保温措施 尽可能避免生产工艺中能量的不合理转换。 2、单项节能工程:单项节能工程应计算单位节能工程造价以及投资回收期。 3、能耗指标计算、分析及项目节能的评价: 通过能耗指标的计算和分析对项目节能进行评价,包括:分品种实物能耗总量,综合能耗总 量; 单位产品综合能耗,可比能耗 ; 按单一品种考核的实物单耗、主要工序单耗、编制单位产品 能耗表。 4、建筑节能:主要是房地产开发项目应按规定采取节能措施,并按规定进行民用建筑能耗指 标计算和分析。

自动化设备项目可行性研究报告

自动化设备项目可行性研究报告 仅供参考

报告摘要说明 我国自动化设备行业现状及前景分析从销量看,目前中国以27%的市场 份额成为全球的工业机器人市场。IFR数据显示,2015年全球范围内工业机 器人销售量达到253,748台,全年较2014年增长10.68%;中国工业机器销量为68556台,同比增长20.07%。 工业自动化是指机器设备或生产过程在不需要人工直接干预的情况下,按预期的目标实现测量、操纵等信息处理和过程控制的统称。企业通过引 进自动化技术,可实现提高生产效率、保证产品质量、节省人力成本和确 保安全等目的。 该自动化设备项目计划总投资14901.06万元,其中:固定资产投 资12563.02万元,占项目总投资的84.31%;流动资金2338.04万元,占项目总投资的15.69%。 本期项目达产年营业收入19333.00万元,总成本费用14784.43 万元,税金及附加245.59万元,利润总额4548.57万元,利税总额5421.55万元,税后净利润3411.43万元,达产年纳税总额2010.12万元;达产年投资利润率30.53%,投资利税率36.38%,投资回报率 22.89%,全部投资回收期5.87年,提供就业职位345个。 随着科技的快速进步,许多国家对自动化设备制造业的重要性有了进 一步认识,并陆续提出制造业的发展战略,如美国的《先进制造业国家战

略计划》、德国的“工业4.0计划”和日本的《制造业白皮书》等。我国也将智能制造提升到国家战略层面,如《中国制造2025》将“推进信息化与工业化深度融合”作为战略任务和重点之一,提出“推进制造过程智能化。在重点领域试点建设智能工厂/数字化车间,加快人机智能交互、工业机器人、智能物流管理、增材制造等技术和装备在生产过程中的应用”;《中国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出实施制造强国战略,实施智能制造工程,加快发展智能制造关键技术装备。 经过多年发展,我国自动化行业规模快速扩张,数据显示,2004年至2017年,我国自动化行业市场规模复合增长率达7.43%。

企业可行性报告范本

竭诚为您提供优质文档/双击可除 企业可行性报告范本 篇一:公司可行性报告 萍乡市利祥机械有限公司 可行性研究报告 第一章项目概述 一、公司名称:萍乡市利祥机械有限公司二、公司地址:上栗县福田镇连陂管理处 三、公司宗旨:本着加强经济合作和技术交流的愿望,引进先进的管理理念、 设备、技术和科学管理方法,提高产品品质,扩大生产能力,使产品在市场上更具竞争力,使合作各方都能获得满意的经济效益,同时为国家增加外汇收入。 四、公司性质:公司为外商独资有限责任公司,出资方以认缴的出资额对公 司的债务承有限责任。五、经营范围: 1、机械零配件、气动元件、汽车零配件加工和销售。 2、自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定经

营或禁止进出口的商品和技术除外)。 生产规模:年产量为肆佰万件。六、投资方基本情况:杨正藩:台湾居民,法定地址:台湾花莲县,专业从事相关产品的制造加工销售,拥有一定的销售渠道,拥有较强的经济实力,经营状况良好。七、投资总额和注册资本:总投资500万美元,注册资本500万美元。八、投资比例及出资方式: 杨正藩个人出资500万美元,占注册资本的100%,以美元现汇和人民币投入。 九、产品内外销比例:产品50%外销。 十、公司期限为20年,以后经董事会通过,报中国有关审批机构批准,可以延 长。 十一、该项目已于20XX年4月12日签订了意向书,并经上栗县人民政府批准 立项。 第二章产品销售和市场分析 一、公司计划年销售伍百万美元,产品50%外销。二、市场预测: 国内市场需求量大,主要面向工程机械配套; 外销前景很好,资金回笼迅捷,预计三年后销售总额可达1200万美元。

项目可行性报告模板范例

项目可行性报告模板范例 一般工业项目可行性研究报告格式模板 [政府立项-项目建议书] 第一章项目总论 第二章项目背景和发展概况 第三章市场分析与建设规模 第四章建设条件与厂址选择 第五章工厂技术方案 第六章环境保护与劳动安全 第七章企业组织和劳动定员 第八章项目实施进度安排 第九章投资估算与资金筹措 第十章财务效益、经济与社会效益评价 第十一章可行性研究结论与建议 第一章项目总论 总论作为可行性研究报告的首章,要综合叙述研究报告中各章节的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。总论章可根据项目的具体条件,参照下列内容编写。 §1.1 项目背景 §1.1.1 项目名称 企业或工程的全称,应和项目建议书所列的名称一致。 §1.1.2 项目承办单位 承办单位系指负责项目筹建工作的单位(或称建设单

位),应注明单位的全称和总负责人。 §1.1.3 项目主管部门 注明项目所属的主管部门。或所属集团、公司的名称。中外合资项目应注明投资各方所属部门。集团或公司的名称、地址及法人代表的姓名、国籍。 §1.1.4 项目拟建地区、地点 §1.1.5 承担可行性研究工作的单位和法人代表 如由若干单位协作承担项目可行性研究工作,应注明各单位的名称及其负责的工程名称、总负责单位和负责人。如与国外咨询机构合作进行可行性研究的项目,则应将承担研究工作的中外各方的单位名称、法人代表以及所承担的工程、分工和协作关系等,分别说明。 §1.1.6 研究工作依据 在可行性研究中作为依据的法规、文件、资料、要列出名称、来源、发布日期。并将其中必要的部分全文附后,作为可行性研究报告的附件,这些法规、文件、资料大致可分为四个部分: (1)项目主管部门对项目的建设要求所下达的指令性文件;对项目承办单位或可行性研究单位的请示报告的批复文件。 (2)可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件。 (3)国家和拟建地区的工业建设政策、法令和法规。 (4)根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料。 §1.1.7研究工作概况

节能电机项目可行性分析报告(模板参考范文)

节能电机项目 可行性分析报告 规划设计 / 投资分析

节能电机项目可行性分析报告说明 该节能电机项目计划总投资9394.59万元,其中:固定资产投资 7929.35万元,占项目总投资的84.40%;流动资金1465.24万元,占项目 总投资的15.60%。 达产年营业收入14602.00万元,总成本费用11381.93万元,税金及 附加179.01万元,利润总额3220.07万元,利税总额3843.23万元,税后 净利润2415.05万元,达产年纳税总额1428.18万元;达产年投资利润率34.28%,投资利税率40.91%,投资回报率25.71%,全部投资回收期5.39年,提供就业职位239个。 提供初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设 施等条件,对项目建设条件进行分析,提出项目工程建设方案,内容包括:场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环境保护工 程及安全卫生、消防工程等。 ...... 主要内容:项目基本信息、背景和必要性研究、项目调研分析、产品 规划分析、项目选址、土建方案说明、工艺原则及设备选型、环境保护、 职业保护、建设及运营风险分析、项目节能分析、实施安排方案、投资计 划方案、项目经济效益、评价结论等。

第一章项目基本信息 一、项目概况 (一)项目名称 节能电机项目 (二)项目选址 某某新兴产业示范区 (三)项目用地规模 项目总用地面积31429.04平方米(折合约47.12亩)。 (四)项目用地控制指标 该工程规划建筑系数51.69%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率6.80%,固定资产投资强度168.28万元/亩。 (五)土建工程指标 项目净用地面积31429.04平方米,建筑物基底占地面积16245.67平方米,总建筑面积51857.92平方米,其中:规划建设主体工程36771.09平方米,项目规划绿化面积3528.01平方米。 (六)设备选型方案 项目计划购置设备共计120台(套),设备购置费4118.46万元。 (七)节能分析 1、项目年用电量512605.80千瓦时,折合63.00吨标准煤。

2020年自动化设备研发中心升级项目可行性研究报告

2020年自动化设备研发中心升级项目可行性研究报告 2020年8月

目录 一、项目概况 (3) 二、项目投资的可行性与必要性 (3) 1、有助于持续改进核心技术水平和生产工艺,保持技术竞争力 (3) 2、有助于丰富公司产品结构,提升客户服务能力 (4) 3、有助于提升公司产能,降低生产成本 (5) 三、项目投资概算 (5) 四、项目主要研发方向及计划 (6) 五、项目所需的时间周期和时间进度 (10) 六、项目环保情况 (10) 1、环境影响 (10) (1)废气 (10) (2)生活污水 (10) (3)固体废物 (11) (4)噪声 (11) 2、环境保护措施 (11) (1)废气 (11) (2)生活污水 (11) (3)固体废物 (12) (4)噪声 (12)

一、项目概况 本次研发中心项目,拟在原研发中心的基础上进行升级,加大研发投入,引进高端研发人才,购置先进研发设备,完善现有研发中心的组织架构和职能设置,打造新的现代化研发中心。 本项目通过对现有研发中心进行升级,加大研发投入,引进先进的技术研发设备和检验检测设备,重点攻关工业机器人、直线电机、电机驱动器、运动控制器、工业远心镜头、2D视觉软件及相机、3D 视觉软件及相机、驱控一体机、标准检测设备、缺陷检测设备等研发项目,进一步完善研发中心组织架构和部门职能设置,增设产品管理部和测试部,重新规划调整直线电机系统部和视觉部,以期建成更为完善的现代化研发中心。 本项目是对公司现有业务的延深和扩展,将为公司的技术研究和产品开发提供良好的研究、开发、测试平台以及资金支持,有助于公司加强现有自动化设备和自动化用关键零部件领域的技术竞争优势和技术研发能力,同时也为公司提升核心技术水平和生产工艺,加快公司主要产品的研发和产业化提供有力的支持。 二、项目投资的可行性与必要性 1、有助于持续改进核心技术水平和生产工艺,保持技术竞争力 公司在发展过程中,凭借丰富的技术优势,已自主开发出一系列核心技术。目前公司还具有丰富的技术储备和在研技术,依靠这些技

05-项目可行性研究报告(模板)

____项目可研报告 编制部门:战略拓展部 编制日期:___年___月___日

目录 **项目可研报告 (1) 主责中心:战略运营中心 (1) 编制日期: (1) 目录 (2) 前言(战略拓展部负责) (3) 项目决策背景及摘要(战略拓展部负责) (4) 一、外部环境 (4) 二、内部因素 (4) 第一部分:项目概况(战略拓展部负责) (5) 第二部分:法律及政策性风险分析(战略拓展部/成本管理部共同负责) (8) 第三部分:市场分析(品牌营销部负责) (10) 第四部分:规划设计分析(技术管理部负责) (12) 第五部分:项目开发(战略拓展部/工程管理部/品牌营销部负责,简化版可略) (13) 第六部分:投资收益分析(预算部负责) (14) 第七部分:管理资源配置(人力资源部负责,简化版此项可略) (17) 第八部分:综合分析与建议(战略拓展部负责) (18) 第九部分:竞拍和投标方式取得土地需要注意的问题(战略拓展部负责) (19) 第十部分:在新城市开发需要补充的内容(战略拓展部负责) (21) 附件: (21)

前言(战略拓展部负责) 随着公司房地产业务不断扩张,土地储备力度逐渐加大,未来发展对新项目的需求越来越强烈。为了规范项目前期操作,提高工作效率,规避签约风险,提升公司竞争力,特制定可行性报告内容指引。

项目决策背景及摘要(战略拓展部负责) 一、外部环境 1、城市发展规划与宗地的关系及对项目开发的影响,如:交通捷运系统的规划与建设、 城市功能规划与布局、局部区域开发重点、政府重大政策即将颁布等。 2、宗地所属地域在该城市的历史、经济、文化、战略发展等方面的地位。例如,项目处 在xx区,要说明该区域的地位。 3、项目渊源,特殊的政治或文化背景,如:危房改造、高新技术区生活住宅配套、文化 园、政府重点工程等。 二、内部因素 1、项目启动对公司未来几年发展战略、发展规划的意义(一般3—5年),在公司发展中 的地位(是否核心项目)。 2、公司进入重点区域市场、项目合理布局,对公司提高市场覆盖率、提升品牌形象、降 低经营风险、扩大社会影响力的作用。 3、从公司未来的利润需求、可持续经营等角度描述立项的意义。

LED照明节能改造可行性报告

LED照明节能改造的可行性报告 目前办公照明及部分公用照明采用的是传统的T8/36W (40W)日光灯,其耗电量大(除了日光灯管耗电外,配件启辉器和镇流器也要消耗电能),故障率高,日常维护量大。 而LED日光灯以质优、耐用、节能为主要特点,投射角度调节范围大,16W的亮度相当于普通36W日光灯,抗高温,防潮防水,防漏电。LED日光灯为绿色环保的半导体电光源,光线柔和,光谱纯,有利于使用者的视力保护及身体健康。 具统计,大厦现在有6797支传统日光灯,每年的电费支出数额加大,如更换为LED灯具替传统照明灯具,可以减少电费支出。 安装LED日光灯管后产生的节电效益包括下列四个方面:光源功率减少的节电效益;线路损耗减少的节电效益; 镇流器耗减少的节电效益;运行维护管理费用减少的经济效益。其中运行维护费用的减少包括原日光灯管损耗减少,运行维护人力成本减少等。现将T8/16W LED日光灯和T8/36W (40W)传统日光灯的经济效益对比如下: 一、使用材料的对比: LED日光灯:传统日光灯:

1、外壳:采用高压铝压铸型材管和高透过率PC透明或乳白发光罩。 2、光源:采用高亮度发光二极管作为发光源,具有耗电量低、使用寿命长、高效率、高亮度、低热量、坚固耐用等特点。 3、填充物质:管内无需填充任何气体,具有真正意义上的环保性质。 4、启动:无需借助启辉器与整流器,瞬间启动。1、外壳:采用玻璃材质,易碎,安全性得不到保证。 2、光源:两端各有一灯丝,灯管内充有微量的氩气和稀薄的汞蒸气,灯管内壁上涂有荧光粉,两个灯丝之间的气体导电时发出紫外线。 3、填充物质:管内需填充氩气和汞蒸气,且这些气体均属于毒性气体,对空气具有污染性,不环保。 4、启动:需借助整流器与启辉器启动。 二、用电量和电费计算: 用电量=灯管单位功耗×灯管数量×用电时间(每天按12小时计算) 电费=用电量×电费 1、LED日光灯: 1)单支LED日光灯每年的耗电量:0.016千瓦×12小时/天×365天=70.08度。 2)单支LED日光灯每年的电费:70.08度×0.85元/度=59.57元。 2、传统日光灯: 1)单支传统日光灯每年的耗电量:0.036千瓦×12小时/天×365天=157.68度。 2)单支传统日光灯每年的电费:157.68度×0.85元/度=134.03元。 3、单支LED日光灯每年比传统日光灯节约电能87.6度,节约电费74.46 元。

XX公司可行性报告范本

深水鱼网箱养殖基地项目可行性研究报告 用途:申请资金 关键词:特种养殖水产品养殖鱼养殖鱼苗种繁育 页码:24页 字数:9300字 图表数量:2个 价格:500元 定购电话: ×××联系人:××× QQ:×××电邮:××× 值班电话: ××× 简介: 项目总投资250万元。其中企业自筹125万元,申请专项扶持资金125万元,其中:省扶持资金90万元,地级以上市财政扶持资金35万元。本项目建设深水网箱10组,同时建设配套的库房及购置运输船只等养殖生产所需设备,年产成鱼960吨。 目录: 1 总论 1 1.1 项目背景及企业概况 1 1.1.1 企业概况 1 1.1.2 项目承担单位存在的问题 1 1.1.3 解决存在问题的对策 2 1.2 项目概况 3 2 项目建设的必要性 4 3 项目产品的市场分析 6 3.1 市场需求分析 6 3.2 生产和供应分析 7 3.3 市场价格前景分析 8 3.4 市场潜在风险分析 8 4 项目生产建设条件分析 9 4.1 自然地理条件 9 4.2 水文气象条件 9

4.3 主要材料来源 10 4.4 企业自身条件 10 5 项目实施方案 11 5.1 建设内容和产品方案 11 5.2 基地选择 11 5.3 项目建设进度安排 11 5.4 项目技术方案、设备方案和工程方案 12 5.4.1 技术方案 12 5.4.2 主要设备方案 13 5.4.3 工程方案 14 5.5 项目人员定编 14 5.6 项目资金管理 14 5.7 项目环境保护 15 5.7.1 项目建设和生产对环境的影响 15 5.7.2 环境保护措施方案 15 5.8 劳动安全与消防 16 5.8.1 劳动安全措施 16 5.8.2 消防设施 16 6 投资估算及资金筹措 17 6.1 投资估算 17 6.2 资金筹措 18 7 项目财务分析及评价结论 18 7.1 销售产值 18 7.2 成本估算 19 7.3 财务分析 19 7.4 不确定性分析 20 8 经济、社会和生态效益 21 8.1 项目能够提升竞争力及改善环境 21 8.2 项目的社会效益 22

环保节能石灰窑可行性研究报告

年产6万吨环保节能型石灰窑项目可行性研究报告

目录 第一章总论 0 1.1 项目名称及承办单位 0 1.1.1 项目名称 0 1.1.2 承办单位 0 1.1.3 项目建设地点 0 1.1.4 设备提供及技术服务单位 0 1.2 研究依据与范围: 0 1.2.1 研究依据 0 1.3 编制原则 (1) 1.4 项目的发起 (2) 1.5 推荐方案与研究结论 (2) 1.5.1 推荐方案 (2) 1.5.2 研究结论 (3) 第二章项目建设的必要性分析 (4) 2.1 项目提出的背景 (4) 2.1.1市场供需质量、现状 (4) 1 、我国冶金石灰的产量情况 (5) 2008年~2010年钢产量、烧结矿、石灰产量和石灰消耗 (6) 2 、我国冶金石灰的质量情况 (8) 冶金石灰质量标准 (9) Lime for metallurgical (10) 2.2 项目建设的意义和必要性 (13) 第三章项目技术基础 (14) 3.1技术成果来源及知识产权情况 (15) 3.2发明技术特点 (15) 3.3设备的优越性能 (19) 3.4 生产工艺特点: (19) 第四章市场预测与建设规模 (20) 4.1 市场预测及有利条件 (21) 4.1.1 项目有利条件 (23) 4.2 生产规模及建设依据 (23) 4.2.1 生产规模 (23) 4.2.2 生产规模确定的依据 (24) 第五章项目组成及总体方案 (25)

5.1 总体方案 (25) 5.1.1 生产原理 (25) 5.1.2 产品规格标准 (25) 5.1.3 每套石灰窑主要设备为: (25) 5.1.4 石灰窑生产方法 (26) 5.2 项目组成 (28) 5.3 建设内容 (29) 5.3.1 厂区布置基本原则 (29) 5.3.2土建工程 (30) 土建工程一览表 (30) 5.4 供电和电信、给排水 (31) 5.5 生产工艺 (32) 冶炼1吨石灰原辅材料、燃料动力消耗定额 (32) 5.6 项目总投资 (33) 5.7项目实施综合计划 (33) 5.7.1编制原则: (33) 5.7.2项目建设实施进度 (34) 第六章厂址与建设条件 (35) 6.1 厂址 (35) 6.1.1 厂址选址 (30) 6.1.2 选址依据 (30) 6.2 建设条件 (30) 6.2.1 自然条件 (36) 6.2.2 地质状况 (36) 6.2.3技术条件 (36) 6.2.54资金条件 (36) 第七章原材料供应及运输量 (37) 7.1 原材料燃料及动力供应 (37) 7.1.1原材料供应表 (37) 7.2 运输量 (37) 第八章节能 (38) 8.1本项目节能设计依据 (38) 8.2 节能原则 (38) 8.3节能措施 (38) 第九章环境保护 (39)

设备更新改造项目可行性分析报告

设备更新改造项目可行性分析报告一、报告名称: 磨矿分级设备的升级改造 二、项目改造的背景和必要性: 公司自2013年6月投产以来,一直采用焦作群英机械厂生产的2TC—20∮2000型沉浸式双螺旋分级机,配合3.2*4.5m格子型球磨机形成一段闭路磨矿生产至今。 该螺旋分级机为九十年代前盛行的磨矿分级设备,其结构简单、分级面平稳、溢流量高、粒度细、维修操作方便、远行成本相对较低的优点,而被众多选矿厂青睐,但随着生产的不断深入,其技术条件,尤其是分级效率低、细粒级分级时溢流浓度太低,对选别指标不利等缺点,已不适用目前向指标要效益、向成本要生存、向精细化要管理的客观实际需要。 1、设备本身落后老化、修理费高: 由于该设备使用时间近七年之久,累计磨矿达1000万吨,上下支架及整体结构已疲劳老化,加之近年来分级细粒要求严格,返砂量已超过设计能力。2019年11月份中空轴已断裂修复两次,致使维护修理费用逐年提高,尤其下部支座及大小叶片,由于受其结构特性的影响,其传动部位一直在矿浆中浸没,轴承润滑维护极为不方便,正常生产每月至

少两个外协修理(停机时间至少三个小时),年修理含材料费用高达30万元之多,月影响运转率不低于3个。 2、受其本身工作性能的制约,细粒分级时溢流浓度太低,非常不利于选别作业,同时,由于溢流浓度太低,矿浆流量加大,致使系统设备满足不了实际生产要求,且电耗急剧增加,严重影响整体成本的控制。2011年度,在对磨浮车间浓、细度调整后生产的一年里,分级浓度保持在19—20%,矿浆细度保持在66—70%时,实际回收率较2010年度,分级浓度在28—30%,分级细度在58—62%时提高3%。但正是受其溢流浓度的影响,砂泵房较去年同期日均多耗电2846度,水泵房较去年同期日均多耗电1937度,两项合计,月吨耗增加0.5元。综上所述,磨矿分级设备的升级换代是势在必行,但如何在分级细粒级时,保持适宜的分级浓度,即可保证选矿实际回收率的稳定提升,又不影响系统正常运行,经多方改察和实际论证,并结合我公司一段闭路磨矿的实际情况,决定对现有螺旋分级机进行改造升级为国内先进的水力旋流器。 三、水力旋流器简介、选型及投资概况: 水力旋流器,是近年来在选矿行业流行一种利用离心力来加速颗粒沉降的磨矿分级设备。其上部是圆筒,筒体上装有与筒臂呈切线方向的给矿管,筒体中心有溢流管;下部是一个圆筒相连的例显圆锥体,锥体的锥角在15°—60°之

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“”有限公司可行性研究报告 二OO 年月日

目录 第一章总说明 一、可行性研究工作组 二、项目背景及有关文件 三、可行性研究的总概括、结论(或建议)第二章合营各方情况 一、中国合营者情况 二、外国合营者情况 三、中外合营者合作目标 第三章市场预测和生产规划 一、市场预测 二、销售规划 三、生产规划 第四章物料供应规划 一、物料明细表及特点 二、物料供应规划 三、物料供应费用 第五章厂址选择 一、选择厂址的条件 二、厂址总平面布置

三、厂址费用估算 第六章项目设计 一、技术方案 二、设备方案 三、环境污染和防治方案 四、土建工程方案 第七章管理机构和职工 一、管理机构 二、职工及培训 三、管理费用估算 第八章项目实施计划 一、拟定项目实施进度计划 二、项目实施措施 三、项目实施费用估算 第九章投资总额及资本筹措 一、总投资费用估算 二、资本筹措 第十章财务分析 一、财务分析 二、不确定性分析 三、综合分析 四、可行性研究结论

附表: 1、土地工程项目一览表(略) 2、初期资金来源计划表(略) 3、投资前资金支出表 4、总生产成本表(正常年第五年) 5、分年报总生产成本估算表 6、流动资金计算表 7、初期固定资产投资费用表(略) 8、初期总投资费用表(略) 9、投资总额和资金筹措表 10、销售收入和税金预测表(正常生产年度) 11、工业企业的成本和费用预测表 12、利润预测表(分年) 13、借款偿还平衡平 14、财务外汇流量表 15、财务平衡表 16、敏感性分析表 17、经济外汇流量表 18、资产负债表(中外合资企业) 附件一:中外合营者的基本情况资料(工商企业注册证明等)附件二:对外经济贸易部门对出口许可证和出口配额的审核意见附件三:厂址选择报告 附件四:国家或省、市科学技术委员会对拟引进技术的审核意见

节能环保项目可行性报告

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摘要说明— 把握全球能源变革发展趋势和我国产业绿色转型发展要求,着眼生态 文明建设和应对气候变化,以绿色低碳技术创新和应用为重点,引导绿色 消费,推广绿色产品,大幅提升新能源汽车和新能源的应用比例,全面推 进高效节能、先进环保和资源循环利用产业体系建设,推动新能源汽车、 新能源和节能环保等绿色低碳产业成为支柱产业,到2020年,产值规模达 到10万亿元以上。 打造战略性新兴产业策源地。支持创新资源富集的中心城市形成以扩 散知识技术为主要特征的战略性新兴产业策源地。发挥策源地城市科研人 才密集、学科齐全、国际交流频繁等优势,支持建设一批国际一流的大学 和科研机构,强化重点领域基础研究,大力促进新兴学科、交叉学科发展,支持建设新兴交叉学科研究中心,推进信息、生命、医疗、能源等领域原 创性、颠覆性、支撑性技术开发,推动产学研用联动融合,形成引领战略 性新兴产业发展的“辐射源”。以推进全面创新改革试验为契机,加快改 革攻坚,完善科研项目经费管理和科技成果转移转化机制,最大限度减少 不利于创新人才发展的制度障碍,探索建立适应创新要素跨境流动的体制 机制。发挥策源地城市改革创新示范带动作用,在全国范围内推广一批有 力度、有特色、有影响的重大改革举措。大力推动科技中介新业态发展, 支持海外人才、科研人员、高校师生在策源地城市创业创新,支持海外知

名大学、科研机构、企业在策源地城市建设产业创新平台和孵化器,打造 战略性新兴产业创业创新高地。鼓励策源地城市开展“知识产权强市”建设,加大知识产权保护力度,强化知识产权运用和管理,加快发展知识产 权服务业,更好利用全球创新成果,加速科技成果向全国转移扩散。 人才是发展壮大战略性新兴产业的首要资源。要针对束缚人才创新活 力的关键问题,加快推进人才发展政策和体制创新,保障人才以知识、技能、管理等创新要素参与利益分配,以市场价值回报人才价值,全面激发 人才创业创新动力和活力。加大力度培养和吸引各类人才,弘扬工匠精神 和企业家精神。 战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是培育发展 新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期,要把战略性 新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置,大力构建现代产业新体系, 推动经济社会持续健康发展。 该节能环保项目计划总投资2922.67万元,其中:固定资产投资 2410.34万元,占项目总投资的82.47%;流动资金512.33万元,占项目总 投资的17.53%。 达产年营业收入4464.00万元,总成本费用3555.91万元,税金及附 加50.65万元,利润总额908.09万元,利税总额1083.99万元,税后净利 润681.07万元,达产年纳税总额402.92万元;达产年投资利润率31.07%,

南通医疗设备项目可行性分析报告

南通医疗设备项目可行性分析报告 规划设计/投资方案/产业运营

南通医疗设备项目可行性分析报告 二十世纪八十年代改革开放以来,随着人民物质生活和精神文明水平 的不断提高,美容行业在我国得到了迅猛发展。进入本世纪后,美容行业 逐渐走向成熟,伴随着人民大众对高品质的医疗条件及美容保健行业的服 务需求,各级医疗美容机构和美容保健行业得到了进一步的快速发展。美 容行业大发展离不开美容仪器的更新换代,美容仪器功能的日益完善,对 美容行业的发展起到决定性的作用。 该超声刀项目计划总投资14091.96万元,其中:固定资产投资 12188.22万元,占项目总投资的86.49%;流动资金1903.74万元,占项目 总投资的13.51%。 达产年营业收入17643.00万元,总成本费用14016.13万元,税金及 附加235.99万元,利润总额3626.87万元,利税总额4363.12万元,税后 净利润2720.15万元,达产年纳税总额1642.97万元;达产年投资利润率25.74%,投资利税率30.96%,投资回报率19.30%,全部投资回收期6.68年,提供就业职位293个。 报告依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办 单位的实际情况,按照项目的建设要求,对项目的实施在技术、经济、社 会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证;

本报告通过对项目进行技术化和经济化比较和分析,阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性。 ...... 超声刀全称为“超声切割止血刀”,是临床外科的新型手术设备,超生刀可用于除骨组织和输卵管之外的所有的人体组织的切割,已较广泛应用于各种外科手术。

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