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车队考核办法

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出车人员绩效考核

为了明确阳泉大元公司2015年的工作目标,规范管理服务工作行为,强化激励机制,更好地调动出车人员的积极性、主动性和创造性,确保工作目标的全面实现,通知如下:

一、公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,按照“抓生产必须抓安全”的安全管理工作原则,形成统一领导、分级负责、奖惩分明的运输安全工作机制,认真落实各项安全防范措施,防止和减少各类事故发生,遏制重特大事故发生,保障自身的生命健康与公司财产安全。

二、绩效工资考核内容、方法如下:

第一部分:

(1)车辆无任何事故。

(2)在确保安全的情况下,出车里程达到公司规定的范围。

(3)出行人员到达指定地点,公司没有接到顾客投诉。

第二部分:

(1)出车人员要保证车辆卫生情况,为他人也为自己,共同维护公司的形象.

(2)汽车的维修与保养。

违反内容第一部分任意一条,绩效工资全部扣除;违反内容第二部分,绩效工资按照完成度百分比计算(每条各占总体绩效工资25%)。

驾驶员工资补助试行办法为了提高效率,对从事司乘人员的劳动进行合理补偿,调动员工工作积极性,保障公司经营正常运行,结合本公司实际情况做如下规定。

1.司乘人员每月基本工资1500元

2.按公里计算司乘人员的月工资:

1000公里以内按0.1元计算公式:

单次出车0.1*22(吨)*680(公里)/3(司机)=500元

预计每月出车10次:10*500+1500=6500元

1000公里以上按0.07元计算公式:

单次出车0.07*22(吨)*2700(公里)/3(司机)=1386元

预计每月出车4次:4*1386+1500=7044元

3.每天司乘人员上车补助(包括餐费补贴、住宿补贴按出车天数计算)补助单次出车90元/天

预计短途每月出车10次:90*1(天)*10=900元

预计长途每月出车4 次:90*3(天)*4=1080元

4.司乘人员司机预计工资

预计短途每月出车10次工资加补助:6500+900=7400元

预计长途每月出车4 次工资加补助:7044+1080=8124元

阳泉大元新能源有限公司

司乘人员奖惩暂行细则

为加强司乘人员的管理和工作考核,提高工作效率,健全驾驶员制度,激励约束机制特制定本制度:

一、司乘人员工作要求:

1.严格遵守安全驾驶操作规程,保证车辆和货物运送安全,尽量规避路政罚款,如司乘人员个人原因(如在超速等)罚款由自己承担。

2.严格按到达目的地的最近路线行驶,不得故意绕道,迂曲行驶,要在指定地点补气,除特殊情况外,如发现一次扣50元。考核标准为:按实际结算运距正负20公里以内。

3.因车辆没有按时进行维修维护,影响了正常出车,扣除当日的工作定额。

4.在规定时间内把货物送达指定地点,如司乘人员自己的原因拖延行车天数,不予给当天补助。

5.礼貌对待客户工作人员,协助客户和派出人员完成产品交付,如有投诉,罚款50元。

6.严格按出车手续,依据审批的派车出车,杜绝公车私用或作它用。如有违反罚款50元。情节严重者停职处理。

7.司乘人员不论短途和长途重车里程,每月累计6000公里为基础,每超额2000公里奖励50元。

8.每月实发工资暂扣20%的绩效考核,按季度进行考核执行,如在整季度内司乘人员没有发现有惩罚记录,将把暂扣的绩效工资一并发放,再奖励200元。

9.每年对安全行车无惩罚记录、超额完任务司乘人员奖500元。

10.在运输任务中有下列情形之一的,给予经济处罚100元。

(1)上岗不按规定着装的(防静电);

(2)平时不注意擦拭,保养车辆的;

(3)违反有关制度,服务态度差,被客户举报的。

11.在运输任务中有下列违章行为的,给予经济处罚200元,同时给予行政警告处分:

(1)迟到、早退影响出车任务或旷工一天的;

(2)利用车载电话办私事的;

(3)危货车辆搭载非配备人员的;

(4)擅自做主改变行车路线的;

(5)检查发现不及时造成号牌、照明灯具。随车工具等丢损的;(6)发生事故故意隐瞒不报的。

12.由于平时疏于保养或检查造成重大机械事故的,除给予一定的经济处罚外,给予行政开除处分。

13.接到车管部调度派车任务,故意推诿拖延时间,不出车的罚款300元。

车辆出车费用管理流程试行办法

为加强公司财务对经营管理和出车费用的控制,从而能真实、准确、快捷的反映公司生产运营情况,特制定本办法。

车队统计:车队统计是公司整个业务数据的源头,必须在每月22日前把当月出车费用完成数据统计工作。包括如下:1、需要统计的数据有:单车当月的预借款、完成的趟数和起始点、卸液点,每车的司乘人员、油耗、过路费、出车天数、罚款(备注罚款事由)、重驶和空驶里程,需将派车单填制完整有可查性。

2、将所有费用按填制要求,把正规票据按实际金额填写费用报销单,如替代费用要做到时间合理,摘要明确,金额确定,不能给公司带来财务风险。

3、报销流程:费用报销人填制报销单---报销部门负责人签字---财务负责人审核(是否超出费用金额)---总经理签字--出纳复核验票及其付款。

4、票据合法性认定以税务和财务为准,单据不清晰,粘贴不规范财务部门可以拒绝签字受理。

备注:可按运行实际情况填制本试行办法。

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