当前位置:文档之家› 资料2 试点物资采购技术规格书编制工作方案.doc

资料2 试点物资采购技术规格书编制工作方案.doc

资料2 试点物资采购技术规格书编制工作方案.doc
资料2 试点物资采购技术规格书编制工作方案.doc

附件2

试点物资采购技术规格书编制工作方案

按照**公司工作部署,物资采购管理部自2019年起开展物资采购标准库项目建设工作。经过摸索研究,确定以“三角形金字塔结构”建设标准库,即底层量最大的是中国**使用的通用标准,中层是物资采购相关通用标准,最顶层、量较小但可直接应用于采购的是物资采购技术规格书。截至2019年9月,标准库项目完成了首批国内外标准16000多项的入库工作。2019年3月,物资采购管理部正式启动物资采购技术规格书编制工作,拟采取“试点探路、总结提高、适用推广、持续改进”的方式进行。通过走访座谈调研**公司专业分公司、部分内外部企业等,了解其相关经验和做法,收集内部需求和期望,在此基础上形成试点物资采购技术规格书编制工作方案。

一、工作目标

结合集中采购工作需要,有针对性地选择个别材料类、设备类一级物资作为试点,通过统一技术要求、统一采购需求,编制采购技术规格书,推进标准化采购工作。

应用过程中,不断总结经验和问题,持续完善方案,为适用物资全面推广奠定基础。

二、工作范围

在集中采购组织方式为带量或定商定价的一级采购材

物资采购技术规格书模板

XX事业部XX项目 XX设备采购 技术规格书 编制: 审核: 审批: 编制时间:

目录 1、总则 2、设计条件 3、产品标准 4、供货范围 5、技术要求 6、质量性能保证 7、包装运输 8、检验验收 9、技术服务 10、技术资料 11、其他

1、总则 1.1 本技术规格书针对公司XX事业部XX项目XX装置(设备)的采购,提出了相关产品的功能设计制造、供货范围、质量保证、检验验收、包装运输、技术资料及服务等方面的基本要求。 1.2 本技术规格书提出的为最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本技术规格书和现行工业标准的成熟、可靠、全新的产品及服务。 1.3卖方对所提供的设备、附件和附属设备的制造质量、供货、技术规格、文件图纸资料、技术服务、工程服务、包装运输、开箱检验、安装指导、现场测试、设备运行等各个环节负有完全责任。卖方对其技术文件的所有内容负完全责任,买方在技术文件上的签字并不意味对卖方责任的解脱。 1.4卖方提供的产品及配套产品必须在中国境内有技术服务和维护能力的服务网点。 1.5本技术规格书未明确事宜,卖方应在设计过程中充分尊重买方意见,在现有国内技术水平能够达到情况下,不得以任何理由拒绝。 1.6本技术规格书中标注“*”和“△”的为重要技术条款,其中标注“*”的为否决条款,标注“△”的视偏离程度进行评分或否决。卖方对重要技术条款必须逐条响应,并给出相关技术指标;如有与

本技术规格书描述的要求不一致但能满足要求的,应论述其理由。未明确响应的一律视为偏离。 2、设计条件 2.1 工程概况 2.2 气候水文资料 2.3 公用工程及现场条件 2.4 关键指标 3、产品标准 4、供货范围 4.1 主要设备清单 4.2 备件清单 4.3 工作范围及界面划分 5、技术要求 5.1 通用要求 5.1.1 使用寿命。设备设计寿命10(20、30)年,正产使用条件下连续运行不少于25000小时。 5.1.2 5.2 设备要求 5.3 电气仪表要求 5.4 防腐及其他要求

岗位说明书——物资管理科科长

岗 位 说 明 书 Job Description 岗位报告与督导关系 Reporting Line and Directing Line 岗位主要协调关系 Main Coordinative Relationship of the Position 部 门 协 调 内部协调:制造部、安全管理科、人力资源科 物资存储、管理及业务外包相关事宜。 外部协调:各业务外包单位 外包业务相关工作事项。 岗位名称 Position Name 物资管理科科长 所属部门 Department 物资管理科 岗位等级 Position Grade 11 岗位编码 Position Code 岗位概述 Position Summary 根据工厂总的发展思路和规划,制定本部门的工作目标和计划;负责部门所管物资的收、发、存管理;负责部门的安全管理和所储物资的安全养护;开展职工培训工作;完成领导交办的其它工作。 部门员工 分管物资厂领导 物资管理科科长

职责与任务Responsibilities 1.了解和遵守烟草专卖法,掌握商品储运与管理知识,,熟悉本部门的技术(业务)。 2.根据企业年度生产计划,做好企业各类物资的储存计划。 3.组织协调仓储物资及生产环境的防霉、防虫工作及负责全年杀虫计划的组织实施。 4.组织好烟叶原料、成品、辅助材料的业务衔接及入库工作,配合做好入库物资的质量检验或验证工作。 5.组织好库存辅助材料的管理,按照生产计划和定额管理适时、适量发放到相关部门。 6.组织好库存烟叶的管理,按照配方要求和生产调度指令,组织烟叶出库。 7.组织好库存成品的管理,按照成品调拨通知,做好成品发运工作,满足市场。 8.健全完善各项仓储管理规章制度。 9.组织好仓储核算统计工作,做到账、卡、物相符。 10.组织好仓储物资的养护工作,减少仓储损失。 11.做好仓库的安全、消防管理工作,定期组织安全检查,制定安全防范措施。 岗位安全职责Responsibilities Of Safety 1.认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《四川省安全生产条例》等安全生产 法律、法规、标准和行业有关工作要求,接受主管部门的业务指导,确保各项分管工作满足合规性要求; 2.根据成都分厂《安全生产管理标准》组织开展各项安全生产管理工作,落实安全管 控措施,确保部门分管安全管理工作满足《安全生产管理标准》要求。 3.建立健全和落实部门安全生产责任制、安全生产规章制度及安全技术操作规程;分 解并签订本部门的《安全生产目标责任书》,完成分厂及安委会布置的安全生产工作任务; 4.坚持“五同时”原则,在计划、布置、检查、总结、评比生产时,同时计划、布置、 检查、总结、评比安全工作; 5.配合分厂安全管理部门的安全生产监督管理工作,定期组织督促、检查部门安全生 产工作,及时消除生产安全事故隐患; 6.定期组织覆盖全员的安全生产意识教育及安全技术知识培训,增强法制观念,提高 职工的安全生产意识和自我保护的能力,确保员工具备上岗所必须的安全生产能力; 7.在对外经济合同签署过程中,负责与外协方单位协商安全环保责任条款,签订《安 全环保承诺书》,并对承包或承租单位的安全生产和环境保护工作统一协调、管理;

物资技术规格书.

物资技术规格书

我公司将确保向招标方提供的产品完全符合此次招标要求和 国家标准和行业标准要求,具体指标和标准如下。 土工布技术规格书 产品概述 莱芜市安诺尔工程材料有限公司短纤针刺非织造土工布是以优质涤纶短纤维、丙纶短纤维为原材料,是非织造及工业用布的一种。是采用涤纶短纤维纤度为6-12旦,长度为54-64mm的涤纶卷曲短纤维为原材料。通过无纺生产设备的开松,梳理,杂乱(短纤维相互交织在一起),铺网(规格化缠结固着),针刺等生产工艺的流程制成布状,也可根据要求单面或双面热轧。 性能特点 柔韧性好,耐酸碱、耐腐蚀、耐老化、强度高、尺寸稳定,并具有良好透水,过滤,隔离性能,施工方便等。 安诺尔公司无纺针刺土工布利用土工布良好的透气性和透水性,使水流通过,从而有效的截留砂土流失; 安诺尔公司土工布具有良好的导水性能,它可以土体内部形成排水通道,将土体结构内多余液体和气体外排; 利用土工布增强土体的抗拉强度和抗变形能力,增强建筑结构的稳定性,以改善土体质量; 有效的将集中应力扩散,传递或分解,防止土体受外力作用而破坏; 防止上下层砂石、土体及混凝土之间混杂;

因不定型纤维组织形成的网状结构有应变性和运动性,所以孔不易堵塞; 具有高透水性,在土水的压力下,仍能保持良好的透水性;用途作用 1、水利工程:海堤、江堤、河堤、湖堤达标工程;水库加固工程;围涂围垦工程;防汛抢险。 2、公路铁路航空港工程;软基加固处理;边坡防护;路面反射;裂缝结构层;排水系统;绿化隔离带. 电厂工程:核电站基础工程;火电灰坝工程;水电站工程。 4、港口航道工程:港口码头工程;船闸工程;航道治理工程。 产品规格 规格齐全:幅宽可达6米。是目前国内最宽产品,单位面积质量:100-800g/㎡ 1、储存、运输和处理土工布 土工布卷在安装展开前要避免受到损坏。土工布卷应该堆放于经平整不积水的地方,堆高不超过四卷的高度,并能看到卷的识别片。土工布卷必须用不透明材料覆盖以防紫外线老化。在储存过程中,要保持标签的完整和资料的完整。 在运输过程中(包括现场从材料储存地到工作地的运输),土工布卷必须避免受到损坏。 受到物理损坏的土工布卷必须要修复。受严重磨损的土工布不能使用。任何接触到泄漏化学试剂的土工布,不允许使用在本工程上。

公司采购流程管理制度附表格-全

公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。 一、请购及其规定 1.请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2.请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素: (1)请购的部门; (2)请购物品所属项目; (3)请购的用途; (4)请购的物品名; (5)请购的物品数量; (6)请购的物品规格; (7)请购物品的样品、图纸或技术资料等; (8)请购的物品的需求时间;

(9)请购如有特殊需要请备注; (10)请购单填写人; (11)请购部门主管; (12)请购单审核人; (13)采购副总审核; (14)财务审核人; (15)公司总经理。 3.请购单及其提报规定 (1)请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门; (2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报; (3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表.)的格式填写提报; (4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报; (5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份; (6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交;

(7)遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。 (8)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。 (9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4.公司物资请购单的提报部门 (1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报; (2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报; (3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 (1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购单是否经过公司领导审批; (2)接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,图纸及技术资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则;

苏州供电公司物资管理部职责说明

苏州供电公司物资管理部 职责说明 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

苏州供电公司物资管理部职责说明 1部门目标 根据企业发展规划,为加速物流进程,促进物流成本的下降,提高企业经济效益、保证生产、工程建设需要和电网安全提供物资方面的有效支持。 2部门主要工作内容说明 1.采购供应计划管理 物资需求计划:汇总(市区/县公司)计划、分类上报(省/市物资招标目录)/检查、考核 归口负责受理并汇总市区各职能部门、直属单位、县公司提出的物资需用 计划及临时追加的用料计划 依据省、市公司的招标目录范围,负责分类上报物资计划 配合被推荐投标人的资格预审工作,参与物资招标的商务评标工作 按照省、市公司制订的招标目录范围,负责对县公司上报的物资需求计划 进行检查、考核 物资供应计划管理:编制(市区/县公司)计划、委托订货采购 根据招标结果等,负责按照需求计划编制物资供应计划 依据委托采购协议,对各职能部门、直属单位、县公司需用计划的物资委 托器材公司订货采购 2.合同管理 合同审核 依据公司生产、基建工程的需要,负责委托采购物资订购合同(条款、签订依据、工程项目、资金来源)等的审核 合同执行监控(履约情况/资金安排)

根据委托采购通知单,负责定期检查、督促物资供应商(器材公司)的合 同执行情况 按照合同的执行情况,审核供应商的付款请求,并配合财务部作出资金安 排 3.采购供应管理 日常采购管理 负责委托采购物资协议的制订、签订、实施和监督工作。协调、处理项目 工程管理部门、需求单位和器材公司的物资采购、配送等问题 负责对供应商的资信进行评估。根据资信评估的情况,参与推荐投标人的 工作,协助对投标厂商的资信(资质、生产、服务能力、产品质量、业 绩、信誉、用户单位的信息反馈)等情况进行调查 负责委托采购物资比价采购的审定工作 组织设备的监造、验收及交接工作 负责物资委托采购费用的结算工作 应急采购管理 根据应急工程项目管理办法,负责修订应急物资采购的管理办法和流程,督促采购的实施并组织验收 4.仓储及配送管理 负责仓储保管、配送委托协议的制订、签订、实施和监督工作 安全库存管理 根据物资采购周期、需求预测(数量、时间)等,配合制订安全库存计划并监督实施 物资配送管理 根据工程建设进度,负责组织制定物资的配送计划,并监督器材公司物资配送工作的实施

采购物资技术要求

采购物资技术要求 A 类物资 一、灰铸铁件技术要求 1、生产方法和热处理 铸件均应经消除内应力退火处理。铸件的生产方法和热处理由供方自行决定,但必须达到JB/T6887-93标准规定的牌号及有关技术性能。 2、力学性能和化学性能 铸件以抗拉强度作为验收依据,实施时在砂型中立烧φ30mm单铸试棒,所测定的力学性能和化学成分数值应符合GB9439的规定。 3、几何形状、加工余量及尺寸公差 3.1 我方提供模具,供方按模铸造。 3.2 我方提供图纸委托供方定做模具,供方木模铸造出的铸件加工余量应符合GB/T11350与尺寸公差对应的H级规定。 4、重量 铸件重量如果订货协议无特殊要求时,同一模具生产的铸件重量偏差不大于7%。 5、表面质量 5.1 铸件表面应清理干净,修整多肉、去除芯骨、粘砂、内腔残余物及浇冒口残余。 5.2 铸件外露的非加工面的直线偏差,在同一铸型平面内,任意600mm 长度上不大于3mm。 5.3 铸件外露非加工面产生错箱,清理后应平滑过渡。 6、缺陷 6.1 不允许有影响铸件使用的裂纹、冷隔、缩松等缺陷存在。 6.2 铸件加工面上允许存在加工余量范围内的表面缺陷。 6.3 铸件非加工面上及内部允许存在的缺陷种类、范围、数量以及缺陷的修补规定,按JB/T6889的规定执行。 7、泄漏试验 7.1 储存稀油的铸件,将内、外壁清理干净后,在内壁刷涂煤油,在15分钟持续时间内,不许有渗漏。 7.2 承受压力的铸件应作水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,保压30分钟内无渗油。 二、铸钢件技术要求 1、铸钢件的牌号应符合GB11352。

2、生产方法和热处理 2.1 铸钢件可采用电炉钢或平炉钢。 2.2 铸钢件应进行抛丸清理并经消除应力处理后交货。 3、力学性能和化学性能 3.1 铸钢件的化学成分及力学性能应符合JB/T6888-93规定。 3.2 对有力学性能要求的铸钢件,每炉至少留有二组试块,以便检查材料的力学性能。 4、几何形状、加工余量、尺寸公差及重量公差 4.1 铸钢件的轮廓应清晰、梭角、圆角应分明。 4.2 机械加工余量、尺寸公差应符合GB/T11350的CJ14/J、GB6414规定,重量按实际重量计算,批量生产的铸件应取三个平均值计算重量。 4.3 铸钢件的错偏量不应超壁厚尺寸公差,且错箱处清理应平滑过渡。 5、表面质量 5.1 铸钢件流道表面粗糙度,其表面50%以上应符合GB6060.1的Ra50,其余部分应符合Ra100。铸钢件其它部位表面粗糙度应不超过Ra100。 5.2 非加工面上的浇口、冒口、补贴、工艺拉筋和飞边切割后的根部,经清理后与铸件表面应平滑过渡。 5.3 铸钢件内、外表面的氧化皮、冷铁和芯骨应彻底清除干净。 6、缺陷 6.1 铸钢件不允许有裂纹、缩松及影响铸件使用的冷隔等缺陷,否则应彻底去除,若壁厚超过尺寸允许偏差应进行补焊。 6.2 铸钢件存在的如缩松、气孔、砂眼、夹渣缺陷,若不超过JB/T6888-93规定的范围,清除后也进行补焊。 7、补焊 铸钢件的补焊应符合JB/T6890《风机用碳钢铸件缺陷补焊技术条件》的规定。 三、铸造铝合金技术要求 1、铸造铝的牌号符合GB1173-86标准的规定。 2、生产方法和合金状态 铸铝合金可采用砂型铸造,金属型铸造或其它方法铸造,但必须达到本公司所要求的合金状态交货。 3、力学性能和化学性能 3.1 铸铝合金的化学成分和力学性能,应符合GB1173-86规定。 3.2 对有力学性能要求的铸铝合金,应铸试棒以便检查材料的力学性能。 4、几何形状、加工余量

物资采购申请书格式范文

物资采购申请书格式范文 申请书是个人或集体向组织、机关、企事业单位或社会团体表述愿望、提出请求时使用的一种文书。申请书的使用范围广泛,申请书也是一种专用书信,它同一般书信一样,也是表情达意的工具。下面是为你带来的物资采购申请书格式范文,欢迎阅读。 有两种写法,一是直接写“物资采购申请书格式”,另一是在“物资采购申请书格式”前加上内容,如“电脑采购申请报告”等。 顶格写明接受申请报告的单位、组织或有关领导。 正文部分是申请报告的主体,首先提出要求,其次说明理由。理由要写得客观、充分,事项要写得清楚、简洁。 写明惯用语“特此申请”、“恳请领导帮助解决”、“希望领导研究批准”等,也可用“此致”“敬礼”礼貌用语。 个人申请要写清申请者姓名,单位申请写明单位名称并加盖公章,注明日期。 尊敬的学院领导:

近期计算中心加大力度建设实验室,急需购置以下辅助设备。 1. 局部网建设还需要的辅助设备: ups:山特3kva/小时;1台;报价¥4000.00 变频空调机:1台 2. 为提高数据安全性,需将原有服务器升级,需购买: 双阵列控制卡:2块;报价¥2350.00/块 3. 将打印机从单机版升级为网络版,需购买: 网络控制卡:1块;报价¥1280.00 4. 计算机等级考试要求配置设备: 专用服务器:将原有的服务器阵列改造后作考试专用服务器。 工作机: dell p4 3.2;1台

打印机: hp laserjet1020;1台;报价¥1350.00 5. 新进职工配置: 计算机:dell 赛扬d 320;2台 请领导审核此申请报告并予以批准,谢谢! 申请部门: 申请日期: 模板,内容仅供参考

物资申请书范例范文(精选多篇)

物资申请书范文(精选多篇) 第一篇:就业指导中心物资借用申请书 就业指导中心物资借用申请书 尊敬的就业指导中心: 我_______拟定于____年__月__日(第__周,星期__)至____年__月__日(第__周,星期__),用于_________________________活动。届时需要向就业指导中心借用_____________________,归还时间是____年__月__日。 特此申请,敬请批准。 此致 敬礼 申请单位:_________ 申请时间:_________ 注意: 1.申请人需注意课室使用情况良好。如:电源、多媒体、卫生、门窗等事项。 2.如果物资归还时,出现损坏情况,依据损坏程度进行相对的处罚甚至全额赔偿!请一定要维护好我中心的财产。 3.归还物资时,必须通知我中心的值班人员进行验收工作。

4.如需延期请再次递交申请表。 申请人: 申请人联系方式: 经手人: 回收工作 归还人: 归还人联系方式: 验收人: 第二篇:贵州省物资流通商会自愿入会申请书 xx省物资流通商会自愿入会申请书 我自愿申请加入xx省物资流通商会,入会后,拥护商会章程,执行商会决议,积极参加商会组织的活动,完成商会交办的工作,按规定缴纳会费,遵守国家法律、法规,维护商会合法权益,维护市场经济秩序,促进贵州省物资流通业健康有序发展,当好中国特色社会主义事业的建设者。 申请人: 年月日 申请人企业名称:xxxxxxx有限公司 营业地址:xxxxxxxxxx 身份证号:xxxxxxxxx

联系电话:xxxxxxxxx 第三篇:物资采购 物资采购管理工作由公司领导总体协调,由物资供应部长负责,由物资采购计划主管主要完成。 物资部长:负责物资采购和仓库管理,确保物资统计工作及时、准确、真实,保障物资供应(周期性工作:周或月工作例会、按时上 报经济活动分析、年度部门工作总结、负责制定和完善本部门各项管理制 度和办法并组织实施,协调本部门和其它部门的衔接工作;非周期性工作: 组织招投标会议、进行日常采购工作、组织库房管理工作、对供应商的考 核工作) 物资采购必须坚持公开、公正、公平、诚实守信的原则。 按采购物资的金额和特点可以分为:公开招标采购、邀请招标采购、询价比价采购、大宗物资 竞价性谈判采购、网上竞价采购等方式进行比质比价,做到等价择优、等质择廉。

物资采购管理表格.docx

物资采购管理表格 1、采购计划表 2、用料计划表 3、采购数量计划表 4、采购预算表 5、采购申请单 6、采购变更审批表 7、请购单 8、临时采购申请单 9、预算表 10、采购订单 11、采购进度控制表

采购计划表 NO: 要求到 序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数备注 货日期 编制部门: _______________批准:_________________

用料计划表 三月底 四月五月六月七月材材材库存 料料料计计计计 已够总本月已够总本月已够总本月已够总本月 编名规仓验收划划划划 未入存底结未入存底结未入存底结未入存底结 号称格库前用用用用 量量存量量存量量存量量存 量量量量 注:( 1)安全存量为半个月之计划用量。 ( 2)七月份之计划请购量,若购运时间为三个月,则必须在四月份下订单。

表 -003 采购数量计划表 采购数量计划表 每日耗用数 量 : 本日存货I / L L/ C装船船到入 本日存货订购 供应商申请开出开船抵达库后总日期数量耗用期限日期吨 日期日期日期日期存量

采购预算表 制表部门:预算期间:单位:元 预计本 物品名本月末预计支预计支 生产需上月末预计采预计采期支付 称及规单位单价计划库付前欠付本期 用量库存量购量购金额采购资格存量货款货款 金 审批:制表人:

采购申请单 请购请购交货单据 部门日期地点号码 物料请购库存需求需求数技术协议项次品名规格单位编号数量数量日期量及要求 采购部门请购部门 会签 主管经办批准主管申请人说明 分单第一联:采购单位(白),第二联:财会部(红),第三联:请购单位(蓝)。

物资采购质量要求

物资采购质量要求 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

安徽方圆压力容器制造有限责任公司 采购、质量标准 编制: 审核: 批准: 日期:2017.11.1 一、目的 为了严格控制采购原材料的质量标准,确保所采购的原材料符合本公司质量标准和要求,杜绝不合格的原材料入库,现结合本公司的实际情况,特制定本制度。 二、范围 本制度适用于本公司所有供应商所供原材料的质量控制。 三、职责 技质部负责编制《采购、质量标准》,并负责对采购物资的质量进行监督和检验,负责对供应商所提供的样品质量进行验证,负责对所有原材料的质量信息进行分析、记录、反馈和处理工作。 四、采购、质量控制的基本原则 1.采购必须向评定合格的供应商进行采购; 2.采购前应提供有效的采购文件和资料; 3.对突发所需的特殊物资和急用物资,可向未评定过的供应商采购,由品质部进行原材料的验证,验证合格后,即可进行采购。 五、采购的原材料验证 1、供应商所送的原材料在送到本公司时,应先通知采购部,采购部应电话方式或 口头(执行送检程序)通知技质部进行检验, 2、技质部来料检验员负责对订购物资的抽样检验,按《原材料检验工艺》的规定 进行检验,并填写相应的《原材料检验报告单》。

3. 采购原材料检验合格后,方可入库。 4. 若采购原材料检验不合格,技质部及时通知采购部,采购部应及时与供应商进 行沟通处理。 六、采购原材料质量要求 1、供货质量与时间执行与本采购部签订的合同条款。 2、原材料、外协件符合本公司工艺图纸要求。 3、提供有效的产品质量合格证明书。 4、部分原材料、外协件除执行相关国家行业技术标准,也要满足本公司特殊技术要求。 5、原材料、零部件包装标示符合相关标准要求,外协件及有特殊要求的包装标识要符合我公司技术要求。 6、批量供货前供应商提供小批次样品生产验证,批量供货质量应符合样品要求。 七、采购原材料质量检测的项目及方法 采购物资检测方法一览表 采购验收方法具体说明 外观检测一般用目测、手感、和样品进行对比来验证 尺寸检测一般用卡尺、千分尺、卷尺等量具验证 特性检测物理、化学等特性,采用相应检测方法来验证 八、采购原材料检验方式 1.全数检验 适用于采购原材料数量少、价值高、不允许有不合格品的物料或公司指定进行全检的原材料。 2.抽样检验 适用于数量大,单件价值低,对产品无致命缺陷的原材料。 九、原材料质量要求 安徽方圆压力容器制造有限责任公司编制: 审核: 采购、质量要求批准:

物资供应部门职能

物资供应部门职能 一、基本信息 部门名称:物资供应部部门人员编制:未定人 部门直接主管:工程经理部门负责人:物资供应部部长二、部门定位 负责原材料及时的供应以及采购成本有效的控制;为采购管理提供即时的市场行情;负责供应商的开发与维护。库房管理与维护。 三、部门职能 1. 负责物资供应部作业手则及相关规程的制定和执行。 2.采购管理。 1)原物料采购计划的编制和执行; 2)采购合同的签订和采购定单下达; 3)原物料到货跟催、入库和报帐。 4)采购物资质量等问题处理事务; 3.采购物资行情信息处理 1)建立相关信息的搜集渠道; 2)定期对信息进行汇总分析; 3)根据行情的变化提出相关采购意见。 4.供应商管理 1)根据公司的需要开发新的供应商; 2)定期对供应商进行评估; 3)建立完整的供应商档案库。 5.负责合同、定单等记录的档案管理 6. 为其它部门提供相关性支持; 7.呆料与废料的预防与处理。 8.库房管理与维护。

供应部工作职责和工作标准 一、目的作用: 1.1可作为供应部开展工作的规范依据。 1.2可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。 1.3可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 二、管理归口 总经理是供应部的上级直接领导。 供应部的工作直接对总经理负责。 三、工作职责 1、采购计划的编制 负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划,编制与之相配套的采购计划,并组织具体的实施,保证经营过程中的物资供应。 2、物资供应: 2.1负责原辅材料、中药材、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。 2.2认真做好市场调查和预测。掌握物资供应情况。 2.3及时采购物资采购计划中提出的各类物资,做到既要价格合理,又要保证质量。 2.4负责各类采购合同的签订与管理、落实工作,并制订相应的管理制度。 2.5严格执行企业制定的物资供应制度,按照采购原则进行采购作业,根据生产安排做好物资供应的进度控制,实现物流的优化管理。 3、采购物资的入库与结算: 3.1负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作。 3.2对不合格产品及时退货。 4、供货单位的质量审核: 4.1参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。 4.2加强物资供应档案的管理,做好物资信息情报的工作,建立起牢固可靠的物资供应网络,并不断开辟和优化物资供应渠道。 4.3负责制订物资采购工作各项管理制度。 4.4建立可靠的物资供应基地,会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。 5、负责企业外委托加工的出入库业务。 6、与企业内各部门加强沟通配合,处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。 7、完成公司领导交办的其他工作任务。 四、职责权限: 4.1对于未经批准的计划有权拒绝供应。 4.2有权要求仓库保管员提供报库存表。 4.3采购权: 4.3.1食堂用具的采购权。 4.3.2办公用品、用具及劳动保护用品、工装的采购权。

铁路通信物资采购技术规格书-软交换

. 新建地方铁路 瓮安至马场坪线 通信工程 物资采购招标 数据网设备 用户需求书素材(技术规格) 中铁二院工程集团有限责任公司 2017年 07 月

目录 1总则 (1) 1.1基本要求 (1) 1.2投标方技术建议书要求 (2) 1.2.1技术建议书的内容格式要求 (2) 1.2.2技术规格书点对点应答要求 (3) 1.3标准、版本和性能 (4) 2配置一览表 (4) 2.1配置清单 (4) 2.2服务需求清单 (5) 2.3备品备件及专用工具 (6) 3工程描述 (6) 3.1工程概况 (6) 3.1.1线路概况 (6) 3.1.2工程进度计划 (8) 3.2工程范围 (8) 3.3系统方案 (8) 3.3.1系统构成 (8) 3.3.2网管 (9) 3.3.3设备配置 (9) 3.3.4工程界面 (9) 4技术规范 (10) 4.1引用标准 (10) 4.2设备技术要求 (11) 4.2.1主要技术条件 (11) 4.2.2网元管理系统 (12) 4.2.3系统RAMS指标 (14) 4.3电磁兼容、防雷、接地要求 (15) 4.4抗震性能要求 (16) 4.5设备工作条件 (16) 4.6一般要求 (17) 5设备安装、调试、开通、试运行及验收 (19) 5.1交货期及交货地点 (19) 5.2型式试验 (20) 5.3工厂检验及工厂验收测试 (20) 5.4出厂检查测试 (20) 5.5到货检验 (21) 5.6安装试验 (22) 5.6.1试验前的检查 (22) 5.6.2参数配置 (23) 5.6.3出厂检验报告数据检查 (23) 5.6.4性能和功能调试 (23) 5.7部分试验 (24) 5.7.1系统性能测试和功能试验 (24) 5.7.2系统功能试验 (24) 5.7.3网络安全功能试验 (24) 5.7.4网管功能检验 (24) 5.8系统试验 (25)

物资采购请示报告范文3篇

物资采购请示报告范文3篇 篇一:物品购买申请报告 物品购买申请报告 尊敬的院领导: 为了全力配合学院的“创建文明校园”工作,全院学生干部在院团委的指导下,积极主动的开展各项有利于文明校园创建的日常工作。但是,各院系团学会的办公、卫生清扫工具严重缺少,为了能更高效的完成各项工作任务,特向院领导申请购买如下工作用品: 一、团学办公室门牌(4张): 建筑工程学院团学会、软件工程系团学会、基础教育系团学会、社团联合会 二、文明督查岗红袖章(56个) 三、棕扫把(16把) 四、铁撮箕(11个) 五、火钳(12把) 特此申请,望予以批复为盼! 申请人:院团委学生会 二零一二年十一月十四日 篇二:关于采购设备的请示报告 关于xxxx部采购设备的请示报告 总经理室:

随着公司业务量不断递增,客户要求不断提高,我部门原有电子设备无法满足工作所需,为了提高公司xxxx部业务质量、效率,按时高质完成公司领导交办的各项任务。现需添置A3彩色打印机一部、多功能一体机一部、高配置电脑一台、一根4G内存条、对讲机三对以及照相机四部。 (后附详细说明!) xxxx部 xxxx年x月xx日 申请理由及说明 A3彩色打印机: 我xxxx部在承接项目中施工图纸、彩色效果图及表格等大量工作涉及A3彩色打印需求,xxxx部及公司办公室现有的borther2140、Canon LBP7200C、HP Color LaserJet CP2020等打印机只能提供我部一般的A4打印,目前公司虽有符合A3规格的设备,但只支持黑白打印、复印。为了提高公司xxxx部业务质量、效率,按时高质完成公司领导交办的各项任务,现申请购买一部A3彩色打印机。多功能一体机: 在项目施工过程中,项目资料以及相关过程质量监管,需跟踪记录,并打印备份资料,由于项目工序繁复,实施内容大,涉及文本、数据较多,全部打印造成物资用料的无节度浪费。目前项目部未配置复印功能的设施设备,项目实施

(完整版)医院物资采购方案(含附表)

医院物资采购方案 为了规范医院采购工作流程,更好地保障临床科室的需要和医院日常工作的顺利开展,使采购工作更科学、流程更规范、效率更高效、特制定本方案如下: 一、采购分类 采购工作分为物资采购和固定资产采购。 1、物资包括:办公用品、卫生被服、药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料等。具 体分类如下: 办公用品:行政办公用品(如:笔、纸、计算器及时电脑耗材等)、网络设备(如:电脑配件、打印机消耗材等网络办公耗材等)和医用表格(如处方单、化验单、检查单等); 卫生被服:员工制式服装(如:医生服、技师服、护士服、导医服等)和病床用品(卫生床单、卫生被、病号服等); 药品:西药(包括针剂、片剂、大液体等); 医疗器械:医生用的医用工具(如:手术刀柄和刀片、体温计、血压计等)和治疗器械; 医用耗材:化验试剂和植入人体内的并单独计费耗材; 卫生材料:需要消毒灭菌的一次性耗材(如:一次性棉球、一次性注射器、一次性输液器、手术包等)。 2、固定资产包括:医疗设备、办公家具、一般设备等。具体分类如下: 医疗设备:分为大型医疗设备(指单件价值或批量在50万元(含)以上的医疗设备、中型医疗设备(单件价值在2万元以上且单件在5万元以内的或者批量总价值10万元以上且批量总价值50万元以内的固定资产)、小型医疗设备(单件价值在2万元以内的或批量总价值5万元以内的固定资产; 办公家具:是指办公使用的各种家具(如:办公桌、办公椅、文件柜等); 一般设备:是指不直接用于临床服务的各种通用设备(如:电脑、打印机、显示器、空调、电视、网络专业设备等); 二、各部门职责

采购流程涉及医院主管部门、财务部门、物资采购部门、物资管理部门以及集团行政中心、采购公司。 1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服是医院综合办公室;卫生材料的主管部门是护理部;医疗器械、医用耗材、药品的主管部门是医务科。 2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核,库存物资的监督和定期监盘。 3、物资采购部门负责整合相关物资采购申请,并向集团采购公司、行政中心提出采购申请;与集团采购公司、行政中心对接采购物资。 4、集团采购公司:负责医疗类固定资产和医疗物资的采购,医疗类固定资产和医疗物资验收时的质量保证,审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”,其中医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”由物资部门集中保管。 5、集团行政中心:负责办公用品、卫生被服、办公家具、一般设备的采购的采购。 6、物资管理部门负责库存物资的入库登记,日常库房管理,按照审批的出库单进行出库发放, 7、办公家具、一般设备、办公用品、卫生被服的仓储部门是医院综合办公室;医疗设备、医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是医务部、护理部—耗材库。 三、物资采购流程 1、常规物资由物资部门根据现在库存数量和消耗情况提出采购申请。常用物资的库存量不得超过半个月,不常用物资和采购时间较长的物资库存量不得超过1个月为原则。物资采购目录以外的物资由使用部门(科室)提出申请。 2、相关主管部门根据工作实际情况审核部门物资采购申请,并签署审核意见。 3、财务部门根据成本和总量控制审核物资采购申请,并签署审核意见。 4、常务院长审核物资采购申请,并签署审核意见。 5、物资采购部统一汇总各部门采购申请并提交至集团审批。 6、物资采购审批流程:

物资管理部岗位说明书

、主任岗责: 对物资管理部地工作负总责.具体职责如下: ⑴认真执行公司有关物资管理工作地规定,做好物资管理工作. ⑵负责对物资材料建账、建卡、核实工作,确保账物相符. ⑶对原材料统筹管理,根据工程需要,合理进行调配,为工程竣工结算提供保证. ⑷办理物资材料、劳保用品采购、调拨、移转、报废等手续,在采购时,应优先选用符合环保要求地物资材料、劳保用品.个人收集整理勿做商业用途 ⑸做好库存物资材料地入库、保管、发放、废旧物资处置记账工作定期上报财务部门. ⑹对物资材料定期清查、统计,做到账、物、卡相符,出现盘盈、盘亏情况后,及时查明原因上报领导处理. ⑺负责固定资产地购置和发放工作,对固定资产建账、建卡、核实工作,确保账物相符,认真办理固定资产调拨、转移、报废等手续.个人收集整理勿做商业用途 ⑻外加工厂商开发与签约. ⑼建立外加工厂商与工缴记录 ⑽外加工厂加工件交货期尾期控制 ⑾外加工厂加工件地质量异常处理. ⑿完成领导交办地其他工作. 、采购员: 在部门主任地领导下完成公司地采购任务. ⑴按批准后地请购单项目、数量、规格、时限供货时间订购物资; ⑵采购业务工作人员要严格履行自己地职责,在订货、采购工作中实行货比三家地原则,询价后报领导核准供应商,不得私自订购和盲目进货;个人收集整理勿做商业用途 ⑶在重质量、守合同守信用售后服务好地前提下,选购廉价物资做到质优价廉,同时要实行跟踪办事,负责到底地责任制;个人收集整理勿做商业用途 ⑷为掌握瞬息万变地市场经济、商品信息,如:价格行情等物供人员,必须经常自觉学习业务知识,提高商务工作地能力,以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作.个人收集整理勿做商业用途 ⑸建立供应商与价格记录; ⑹采购方式地设定及市场行情调查; ⑺交料进度控制与逾交督促; ⑻付款整理审查. ⑼采购员必须熟知各种材料地性能、价格、产地、用途、按照项目部提出地材料计划单在日内及时采购回所需地材料,不得影响工程进度. ⑽采购员应对所采购地材料质量负责,并对其购进地劣质材料所产生地后果负全部责任. ⑾采购员要随时掌握好各种材料地市场动态,采购材料应货比三家、价比三处,购回地材料应物美价廉,购材料应有税务发票,票据背面注写用途及对方联系电话,票据上应有经理、材料员及库管员签字,方可报销. ⑿按照项目部提供地钢化材料计划单、在日内及时租赁和归还,租赁和归还单据必须当日由项目经理签字方可结算,做到日租、日算、月结、对零星材料定期检查,督促整理归堆,杜绝材料浪费. 个人收集整理勿做商业用途 ⒀每月月底将本月所有地收料单收回、分类结算后、交项目经理审批、复核,交于会计处挂账. ⒁ 采购材料应遵循优质价廉地原则,严禁弄虚作假或购进劣质材料. 个人收集整理勿做商业用途 、仓库保管组组长:

项目物资采购方案策划

精心整理 XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 项目物资采购策划 编制: 1 特2 3 3.1 3.2 4 1 2 3 度及采购计划进行采买,施工管理部提前编制物资采购供应方案,明确采购方、备选供应商、 物资规格、数量、拟采用时间等基本信息(以下为参考表格)。

精心整理

……… 招标方式:本项目除以外的材料设备等物资均由中核华纬设计研究有限公司采取邀请招标方式;联合体成员不得对所划分承包内容的材料设备等物资进行再招标。 5供应商选择 供应商招标实施程序:招标准备、招标阶段、中标阶段 5.1招标准备 5.1.1先期条件 (1)设计图纸、技术资料准备完毕,主要施工/安装工程量不会再有大的变化, 保证招标文件标的有足够的准确性; 容。 (2)投标人须知主要内容:包括工程名称、内容、地址、材料设备等物资名称、 规格、数量、技术要求、制造周期、供货时间、验收标准等,书写方面的 要求、文件份数与装封要求、无条件承诺要求、投标保函要求、文件修改 规定等。 (3)招标文件通常包括: 1)投标邀请书 2)投标者须知

3)合同条件 4)材料、设备的技术参数,验收标准 5)图纸 6)规格参数表 7)投标书格式 8)投标书附录 9)投标保证格式 10)补充资料表 11)合同协议书格式 调查之后,组织对投标者进行资格审查,审查结果选定3~5家投标商作为邀请投标单位(供应商短名单)。 5.2.2发出投标邀请通知 (1)通过资格审查后,选定三至五家投标商,经需求部门审核批准后即确定为 邀请投标单位,向他们发出邀请通知书。 (2)邀请通知书的主要内容包括: 1)说明要求投标的意向 2)招标文件的单位、地址、电传、电报、电话号码等

公司物品采购管理规定

采购管理制度 为加强公司各项采购活动的管理和控制,明确部门职责,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,制定本制度。 第一条本制度所指的采购包括公司各项固定资产及其附属设备的采购、工程及生产所需的原辅材料采购、低值易耗品和办公用品采购、各种广告和展示设计采购。 第二条公司所有的采购活动统一由公司指定的相关专业部门负责执行。具体规定如下: 1. 总部外派采购员负责公司各类工程及生产所需物资物品和办公用品的采购工作,并及时协调跟进由总部采购的物资物品。 2. 公司办公室负责公司所有物资及物品采购的库房管理,以及广告和展示设计、电脑及软件等电子信息设备的米购。 3. 总部外派财务人员负责费用审核、报销和账务处理工作。 4. 其他上述未包括的采购全部由公司指定部门负责执行。 第三条采购申请 1. 当部门所需物资物品时,先与仓库管理员核实库内有无所需物资物品。若无,则一律填写公司印制的《物资采购申请表》,写清所购物资名称、规格型号、数量和单位,有特殊要求的在备注栏内注明。 2. 需紧急采购的,在备注栏内注明“紧急采购”,以便及时处理。 3. 采购申请表须经部门负责人审核签字、财务负责人审核签字和总经理审批签字后,方可交采购人员进行采购。 4. 《物资米购申请表》一式两联,一联由申购部门留存,二联交米购人员实施采购。

5. 若撤销采购,应立即通知采购人员,以免造成不必要的损失。 第四条米购实施 1. 采购人员接到批准的采购申请单后,优先到公司指定的供应商处 购买,如指定的供应商无货供应时,必须进行多方比价,1千元以上的物品,应货比三家,做好市场询价记录,择优择廉购买,同时保管好《市场询价记录表》,以供以后参考和审核,保管期限为一年。 2. 《市场询价记录表》中应列明所询价比价的单位、价格和联系电话,正常情况下应不低于三家,并注明拟选定的单位。 3. 《《市场询价记录表》经财务审核、总经理审批后,向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。 4?《市场询价记录表》一式两联,一联由采购员留存(核对用),一联交财务,财务凭审批完成的采购单(或采购合同)为采购员办理借款、打款手续(指需要现金购买或支付一定预付款的;后付款的,一律凭入库单、发票办理)。 5. 重要物资、大宗物资的采购,应一律签订购销合同,走合同评审程序,并定期对供应商进行评审,且作出相关评审记录。 第五条验收入库 1. 所有采购到的物资物品必须办理入库手续,一律填写《物资入库单》,由仓库管理员验收合格签字,或仓库管理员和使用部门人员共同验收合格签字。 2. 验收时应查验物品名称、规格型号、数量等是否和申请的一致,以及物品的质量。数量不符的,一律按不超计划量的实有数量验收入库;存在品名、规格型号不符的,以及质量问题的,一律拒收。

XXXX01招标文件版通用技术规格书(A5排污阀-放空阀)0

排污阀、放空阀通用技术规格书 CGTY - FM - 05 - 2013 中国石油天然气集团公司物资采购管理部主编

前言 为了加强设备、材料的采购过程管理,推进集中采购标准化,特编制本技术规格书。本技术规格书可作为具体采购合同的技术附件。 本文件包括基本要求、通用技术要求和数据单三部分内容: —基本要求,该部分主要包括范围、名词定义及采购基本要求; —通用技术要求,该部分规定了货物的采购通用与统一的技术要求; —数据单,该部分规定了货物采购时应明确的具体技术参数。 当基本要求与合同条款不一致时,以合同条款为准。 当通用技术要求与数据单不一致时,以数据单为准。 本文件所规范的货物属于第一部分规定范围内,通常适用于油田企业和炼化企业等通用的阀门采购。 实施采购时,应向供应商提供本文件,并要求其对本文件给予有效相应。对于具体采购有特殊技术要求的,应在第三部分数据单的专用技术要求中列明,如必要可附加技术文件。

目录 第一部分基本要求 (1) 1. 范围 (1) 2. 名词定义 (1) 3. 项目总体要求 (1) 第二部分通用技术要求 (4) 1. 采用规范、标准 (4) 2. 供货范围及界面 (6) 3. 设计与制造 (6) 4. 材料 (9) 5. 检验和测试 (10) 6. 备品、备件及专用工具 (13) 7. 铭牌 (13) 8. 涂层、包装和运输 (14) 9. 提交文件 (15) 10. 技术服务 (16) 11. 验收 (16) 12. 保证和担保 (17) 第三部分数据单 (18) 1. 工程概况 (18) 2. 现场条件 (18) 3. 专用技术要求 (19) 4. 数据表 (20)

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档