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公司危险废物管理情况检查通报

公司危险废物管理情况检查通报
公司危险废物管理情况检查通报

公司危险废物管理情况检查通报

各有关单位:

11月7日上午,安全生产处组织人员对公司危险废物产生单位的规范化管理情况进行了专项检查,现将检查情况通报如下:

一、存在的问题

1、危险废物存放区域未张贴“危险废物管理制度”、“产生流程图”和“存放区平面示意图”。

2、危险废物贮存场所、存放危险废物容器或包装物的标识设置不规范,如标签底色不对、警示标志图形错误等。

3、个别单位的危险废物未进行分类收集和集中存放。

4、个别单位的危险废物桶装容器密封不严,如容器顶部有漏孔。

5、废矿物油的贮存场所地面四周未按规定建设导流槽,集装箱堆存区地面未采取防渗处理,未设置防溢油的收集盘。危险废物贮存场所未标识管理责任人。

二、相关要求

1、产生单位的危险废物要集中存放,并建立健全相关台帐、记录。

2、产生单位危险废物的贮存场所建设要符合相关法规要求。

3、产生单位要建立健全危险废物管理制度,并将“危险废物管理制度”、“产生流程图”和“存放区平面示意图”张贴于危废贮存场所醒目位置。

4、危险废物的标志牌要规范制作,规范张贴。(标志牌式样详见附件1)

5、危险废物容器和包装物上要粘贴危险废物标签。收集、贮

存、处置设施的门口外墙或铁门上应设置设危险废物警告标志、严禁吸烟标志。

6、废矿物油、废旧棉纱、废油漆等危险废物应分类收集、存放,并做好标识,方便区分。

7、公司委托第三方处置危险废物的费用很高,各产生单位要从源头控制危险废物产生的数量,通过改进工艺、优化流程、资源利用和替代材料等措施,有计划的减少危险废物的产生。

针对以上问题,请各相关单位认真做好整改,落实责任人,确保整治达标。11月26日-11月27日安全生产处将组织人员进行再次检查验收。

此通报。

附件1:危险废物标志牌式样。

附件2:危险废物管理相关学习资料(PPT)。

二〇一三年十一月八日

施工现场质量管理检查记录.

现场质量管理制度 现场质量管理制度反映施工单位的现场管理水平,是质量管理体系的一部分,必须有具体的管理制度,检查时应重点检查下列内容: 一、技术交底制度 项目部应坚持以技术进步来保证施工质量的原则,项目技术部编制有针对性的施工组织设计,积极采用新工艺、新技术,针对特殊工序要贬值有针对性的作业指导书或施工方案。每个工种、每道工序施工期前要组织进行各级技术交底,工长对各个班组长的技术交底,班组长对操作工人的交底。 二、材料进场检验制度 项目部应建立合格材料供应商的档案,并从列入的供应商中采购材料、构配件和设备的质量承担相应的责任。材料进场必须进行材料产品外观质量的检查验收和材质复核检验,同时要检查厂家或供应商提供的“质保书”、“准用证”、“检测报告”、“出厂合格证明”等有关文件,不合格的材料不得使用在工程上。 三、样板引路制度 施工操作时要注意工序的优化、工艺的改进和工序的标准化操作,通过不断探索,积累必要的管理和操作经验,提高工序的操作水平、操作质量。每个分项工程或工种(特别是量大面广的分项工序)都要在开始大面积操作前做出示范样板,包括样板墙、 样板间、样板件等,把标准实物化,统一操作要求,明确质量目 标,以及向用户做出承诺。 四、施工挂牌制度 主要工种如钢筋、混凝土、模板、砌体、抹灰等施工过程中要在现场实行挂牌制度,注明管理者、操作者、施工日期,并做出相应的图文记录,作为重要的施工档案保存。因施工现场不按规范、程序施工而造成质量事故的要追究有关人员的责任。 五、施工过程三检制度和质量否决制度 1、实行自检、互检、交接检制度,自检要做文字记录。 2、隐蔽工程要有工长组织,项目负责人、质量检查员、班组长检查验收,并 做成较详细的文字记录。自检合格后报现场监理工程师和甲方以及有关单位共同验收,签字确认。 3、在三检过程中发现不合格的分项、分部工程,就不准进入下道工序的施工, 否则要追究工长和项目经理的责任。 六、成品保护和工程质量评定 1、应当像重视施工操作一样重视成品保护。项目管理人员应合理安排施工工 序,减少工序交叉作业。上下工序之间应做好交接工序、并做好记录。 2、如下道工序的施工可能对上道工序的成品造成影响,应征得上道工序操作 人员及管理人员的同意,并避免破坏和污染,否则造成的损失由下道工序操作者及管理人员负责。 3、施工企业应按国家有关标准、规范进行工程质量评定验收,即作为工程质 量的记录,也作为工程量核算及操作人员考核的依据。 七、持证上岗制度

2017年危险废物管理计划表

附件5 危险废物管理计划表 单位名称(盖章): 制 定 日 期: 2016 年 12 月 31 日 计 划 期 限: 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12月 31 日

填 表 说 明 封面 单位名称:单位法人登记或者工商行政主管部门核准的名称,与单位公章所使用的名称一致; 制定日期:制定本管理计划表的日期,原则上为当年制定下一年度的管理计划; 计划期限:本管理计划适用的期限,一般按整年计,如2010年时制定2011年的管理计划,制定日期为“2010年×月×日”,计划期限为“2011年1月1日至12月31日”,计划期限上一年为“2010年”。 表1 单位概况 单位名称:与封面上的单位名称一致; 单位注册地址:法人登记或者工商行政主管部门注册的办公地址; 生产设施地址:产生危险废物的生产设施所在的地址; 产品销售额:计划期限上一年度产品销售资金的总金额; 环保部门负责人:主管环保工作的部门负责人姓名; 联系人:主管环保工作的部门负责危险废物管理的人员姓名; 电子信箱:危险废物管理人员的电子邮箱; 单位网址:本单位用于对外宣传和联系的网页网址; 主要原辅材料及消耗量:计划期限上一年度用于生产的主要原辅材料的商品名称或化学名称,及其实际年消耗量; 主要生产设备及数量:用于生产的主要设备名称及其数量; 主要产品及产量:主要产品的商品名称或化学名称,及其年生产量;生产工艺流程图及工艺说明:流程图中必须标明所有危险废物的产生环节,并辅以必要的文说明。 表2 危险废物管理体系 管理部门:负责危险废物管理的部门名称; 部门负责人:负责危险废物管理的部门的负责人姓名; 废物管理负责人:负责危险废物具体管理工作的负责人; 废物污染防治设施技术负责人及文化程度:负责危险废物贮存、运输、处置等污染防治设施运行管理的负责人姓名,及其文化程度; 管理组织图:危险废物管理部门及人员构成的组织管理框架图。 表3 危险废物产生概况 表3应包括本单位产生的所有危险废物(包括自行利用处置过程中

危险废物管理计划(范本)

(范本) 危险废物管理计划 制定单位(盖章): 制定日期: 2011 年 1 月 1 日 计划期限: 2011 年 1月 1日至 2011 年 12 月 31日

单位名称 单位注册地址 生产设施地址 法定代表人 注册资金 或负责人 总投资产品销售额 占地面积职工人数 环保部门 联系人 负责人 联系电话0 传真电话 电子信箱邮政编码 2 单位网址 上 年 度 管 理 计 划 执 行 情 况 总 结

主要原辅材 料及消耗量 名称 消耗量 名称 消耗量 600000 主要生产设 备及数量 名称 数量 名称 数量 吸收塔 1 解析塔 1 稳定塔 1 气压计出口分液罐 1 压缩富气冷却器 1 稳定轻油冷却器 2 主要产品 及产量 名称 产量 名称 产量 混合芳烃 重芳烃 0 丙烯 乙苯 30000 生产工艺流程图及工艺说明

三、危险废物产生预测 废物名称废物代码废物类别 有害物质 名称及含量 物理 形态 危险 特性 数 量 单 位 来源及产 生工序 HW08 有机物、微生 物 固态 其他T 污水处理 2 HW46 固态其他T 反应器 产 生 工序 主要生产工艺流程图及工艺说明分馏系统 气体分馏

四、危险废物污染治理设施概况 危险废物贮存设施(经营企业应进一步区分为:新产生的危险废物贮存设施及接收的危险废物贮存设施) 贮存设施名称贮存设施位置 最大贮存能力 40 (面积或容积)贮存容器数量及规格 贮存计划临时储存废催化剂 贮存设施位置图 及现状照片 危险废物标识设 置情况 悬挂固废警示牌贮存设施存在问 题及整改计划 无 注:以上表格可复制,有多个贮存设施应分别填写。 危险废物利用处置设施 利用处置设施名 称 利用处置设施位置(附图及照 片) 总投资设计运行能力设计使用年限投入运行时间 上年度处置(利用)量主要设备及数量 处置(利用)危险废物的名称处置(利用) 效果 污染治理 达标情况 利用处置计划 利用处置工艺 存在问题及改进 措施 注:以上表格可复制,有多个利用处置设施应分别填写。

危险废物的管理台

危险废物管理台帐(2017) 危险废物名称: 危险废物类别: 危险废物代码: 单位名称:(公章)声明:我公司承诺,本台帐所填写的内容均为真实。本单位对本台帐的真实性负责,并承担内容不实的后果。管理

填写说明 本台帐用于本省行政区域内危险废物产生单位记录其危险废物产生、贮存、利用、处理处置等情况。按顺序装订成册后使用,每种危险废物填写一本。本台帐中《废物台账记录表》部分必须手工填写,打印无效。台帐使用完毕后,由管理单位保存至少五年。 一、封面部分 1、【编号】:由三部分组成,第一部分填写该危险废物的名称,第二部分填写该本台帐启用的年份,第三部分填写该本台帐启用的具体日期。 2、【单位名称】:按照工商营业执照或组织机构代码证填写,并加盖公章。 二、基本信息部分 (一)危险废物基本信息 1、【废物名称】:应与台帐封面上的废物名称一致; 2、【废物代码】:该种废物在《国家危险废物名录》中相应的代码,如:废酸代码为“HW-17”; 3、【累计贮存量】:截止台帐起用之日,单位内部累计贮存该种废物的数量(吨); 4、【产生源】:产生废物的车间或生产装置名称; 5、【产生工序】:产生废物的具体工序; 6、【废物嗅、色】:对废物的气味与颜色进行简要描述,如:黑褐色,有臭鸡蛋气味; 7、【废物形态】:在相应项前的“□”内打勾,如不属于列表中项目,则在空白处自行填写并勾选; 8、【危险特性】:在相应项前的“□”内打勾,如不属于列表中项目,则在空白处自行填写并勾选; 9、【产生设施地址】:废物产生设施的具体地址,如“XX市XX县ХХ镇ХХ街ХХ号”; 10、【包装情况】:详细填写单位内贮存该种废物时使用的包装物或容器的材质(如:钢、铁、铝、塑料等)、类型(如:桶、罐、箱、纺织袋、散装堆放等)及规格或尺寸。 (二)危险废物流向基本信息 1、【日期】:流向基本信息填写的日期; 2、【自行贮存情况】:贮存设施与废物产生设施在同一个厂区内的,填写“本厂区内”;若贮存设施在本单位其他厂区或本单位外的,请填写贮存设施所在厂区的名称或本单位外贮存设施的详细地址; 3、【委托处置单位信息】:委托外单位处置废物的,详细填写该单位的名称、联系人、联系方式、单位地址及邮编; 三、废物台账记录表 管理

危险废物管理计划表格

危险废物管理计划表 单位名称(盖章): 制定日期:年月日计划期限:年月日至年月日

填表说明 封面 单位名称:单位法人登记或者工商行政主管部门核准的名称,与单位公章所使用的名称一致; 制定日期:制定本管理计划表的日期,原则上为当年制定下一年度的管理计划; 计划期限:本管理计划适用的期限,一般按整年计,如2011年时制定2012年的管理计划,制定日期为“2011年×月×日”,计划期限为“2012年1月1日至12月31日”,计划期限上一年为“2011年”。 表1 单位概况 单位名称:与封面上的单位名称一致; 单位注册地址:法人登记或者工商行政主管部门注册的办公地址; 生产设施地址:产生危险废物的生产设施所在的地址; 产品销售额:计划期限上一年度产品销售资金的总金额; 环保部门负责人:主管环保工作的部门负责人姓名; 联系人:主管环保工作的部门负责危险废物管理的人员姓名; 电子信箱:危险废物管理人员的电子邮箱; 单位网址:本单位用于对外宣传和联系的网页网址; 主要原辅材料及消耗量:计划期限上一年度用于生产的主要原辅材料的商品名称或化学名称,及其实际年消耗量; 主要生产设备及数量:用于生产的主要设备名称及其数量; 主要产品及产量:主要产品的商品名称或化学名称,及其年生产量; 生产工艺流程图及工艺说明:流程图中必须标明所有危险废物的产生环节,并辅以必要的文说明。表2 危险废物管理体系 管理部门:负责危险废物管理的部门名称;

部门负责人:负责危险废物管理的部门的负责人姓名; 废物管理负责人:负责危险废物具体管理工作的负责人; 废物污染防治设施技术负责人及文化程度:负责危险废物贮存、运输、处置等污染防治设施运行管理的负责人姓名,及其文化程度; 管理组织图:危险废物管理部门及人员构成的组织管理框架图。 表3 危险废物产生概况 表3应包括本单位产生的所有危险废物(包括自行利用处置过程中产生的废渣)的有关情况。废物名称、废物代码、废物类别:根据《国家危险废物名录》中对应的废物名称、代码和类别填写,如某化工厂在生产四氯化碳过程中单位产生蒸馏残渣,则废物名称为“四氯化碳生产过程中产生的蒸馏残渣”,废物代码为“261-010-11”,废物类别为“HW11精(蒸)馏残渣”; 有害物质名称及含量:废物中的有害物质名称(每种废物可包含多种有害物质),及其在废物中所占的比例,即质量百分比(%)或浓度(如ppm); 物理性状:废物在常温、常压下的物理状态,包括固态(固态废物,S)、半固态(泥态废物,SS)、液态(高浓度液态废物,L)、气态(置于容器中的气态废物,G)等; 危险特性:根据《国家危险废物名录》和《危险废物鉴别标准》中规定的危害特性填写,包括“腐蚀性”、“毒性”、“易燃性”、“反应性”和“感染性”等; 上年度产生量:计划期限上一年度的危险废物产生量,计量单位为吨,以升、立方米等体积计量的,应折算成重量吨;以个数作为计量单位的,除填写个数外,还应折成重量吨;半固态危险废物(如电镀污泥等),以脱水后的干泥重量计; 来源及产生工序:产生该种废物的部门、车间名称及其相应产生工段、工序名称。 表4 危险废物减量化措施 废物名称:与表3中的废物序号及名称一致; 本年度计划产生量:计划期限内该种危险废物的年度计划产生量,计量单位为吨,以升、立方米

危险废物管理台帐、表格

危险废物产生环节记录表 记录表编号:产生工序编号名称:危险废物代码及名称: 产生情况转移情况 容器材质废物产生部门废物产生部门废物运送 产生日期产生时间数量单位及容器个数经办人转移日期转移时间数量去向经办人经办人 容量(签字)(签字)(签字) 注:1、本单由危险废物产生部门填写。2、转移日期:为废物转移出产生环节的日期,如11月1日。3、废物去向:此危险废物转移的去向(废物贮存场所)。 4、本表宜按月装订成册,不同代码废物可分别填写记录表,以利于汇总统计。

危险废物贮存环节记录表 记录表编号:危险废物代码及名称: 入库情况出库情况 入库日期入库时间废物来源数量单位容器材质 及容量 容器个数 废物存放 位置 废物运送 经办人 (签字) 废物贮存 经办人 (签字) 出库日期出库时间数量废物去向 废物贮存 经办人 (签字) 废物运送 经办人 (签字) 注:1、本单由废物贮存部门填写。2、废物来源:此危险废物的来源(如废物产生工序编号及名称)。3、废物存放位置:此危险废物在贮存库的具体位置。4、废物去向:此危险废物转移的去向。内部自行利用或处置的,填写内部利用或处置部门的名称。委托外单位利用或处置的,填写外单位的名称。5、本单宜按月装订成册;不同代码废物可分别填写记录表,以利于汇总统计。

年月危险废物产生情况月报表单位名称(盖章):新亚强硅化学股份有限公司 危险 废物代码 危险废物名称 产生量 (吨) 自行利用/处置情况委托外单位利用/处置情况贮存情况 利用处利用处利用处利用处上月底本月底 记录表号段单位名称许可证编号记录表号段 置方式置量置方式置量贮存量注册量 记录表号段注:1、本表每月填写一次,不同工序产生相同类别的废物,需分别编号以示区别。2、废物代码:按《国家危险废物名录》填写。3、废物流向:包括自行利用处置的 和委托外单位利用处置。若委托外单位利用处置,需填写“委托外单位利用处置的企业名称”和“危险废物经营许可证编号”栏。

施工现场质量管理检查记录表中的内容

***************** 号楼 材 料 、 工 程 质 管 理 制 度 施工单位:****** 建筑公司项目部 二OO七年元月二十日

计量器具检核控制措施及管理制度 对于计量器具在施工中,也是控制质量的具体化标准,它是贯穿于整个施工质量检查的一个标尺,所以更应在措施计划中体现。 1、施工计量器具按有关管理规定,一年内进行送检核工作。 2、检核工作必须要有资质部门检核。 3、检核的结果必须要有合格证、日期控制。 4、搅拌站必须配备计量器具控制砼、砂浆原配合比,才能有效控制工程质量。 5、设置专人对量的控制检查,必须符合计量要求。 6、书面规划计量台账表,切实做到有依据可查。 ***** 建筑公司第一项目部 二OO七年元月二十日

现场质量管理制度 一、质量例会制度 根据《工程施工合同》及《工程施工组织设计》规定,本工程施工质量达到合格标准,积分项工程合格率100%。为达到施工质量目标,工程项目部有关人员必须尽责尽力,把住所有工序质量关,并不断总结经验,提高工作效率,确保质量目标实现,特制定此《质量例会制度》。 (一)施工期内,根据工程进展情况,每一分部工程完工后,或一阶段工程(一层楼主体或一层楼钢筋混凝土)完工后,必须召开一次质量总结会,总结经验,找出差距,以利进入下一阶段施工。会议由项目经理(或项目副经理)主持,项目部技术负责人、施工员、质检员、测量、计量人员、班组长以及班组兼职质检员参加会议。必要时邀请现场监理工程师参加会议。 (二)每周五下午召开一次质量例会,总结一周质量状况,找出差距,消除质量隐患。着重解决工序质量问题。同时学习同期有关技术、质量文件及新技术等。(主持参与人员同一条)(三)施工过程中如出现质量问题,立即组织有关人员(含操作人员)现场组织会议,找出原因,立即整改。会议由项目技术负责人主持,有关人员参与。 上述各种质量会议,都必须做好会议记录。会议记录内容包括议题,解决方案,参与人员时间等。

危险废物管理计划表

危险废物管理计划表 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

危险废物管理计划表单位名称(盖章):霍州煤电集团汾源煤业有限公司 制定日期:年月日 计划期限:年月日至年月日

填表说明 (一)管理计划封面 管理计划应以书面形式制定并装订成册,封面和正文的排版适用既定格式,封皮可以增加企业标志。加盖企业公章。 (二)基本信息 (1)基本内容主要包括:单位名称、法定代表人、单位注册地址、生产设施地址、行业类别与代码、总投资、总产值、企业规模、联系人以及联系方式等。 (2)管理体系主要包括:危险废物管理部门及负责人、技术人员相关情况、制度制定及落实情况、管理组织框架等。 (1)单位名称:与封面上的单位名称一致; (2)单位注册地址:法人登记或者工商行政主管部门注册的办公地址; (3)生产设施地址:产生危险废物的生产设施所在的地址;---各种资料存放在生产设施地点 (4)总产值:计划期限上一年度生产的货物和服务的价值总和; (5)行业类别与代码:国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2011); (6)环保部门负责人:主管环保工作的部门负责人姓名; (7)联系人:主管环保工作的部门负责危险废物管理的人员姓名; (8)电子信箱:危险废物管理人员的电子邮箱; (9)单位网址:本单位用于对外宣传和联系的网页网址; (10)管理部门:负责危险废物管理的部门名称; (11)部门负责人:负责危险废物管理的部门的负责人姓名; (12)废物管理负责人:负责危险废物具体管理工作的负责人;

(13)废物污染防治设施技术负责人及文化程度:负责危险废物贮存、运输、处置等污染防治设施运行管理的负责人姓名,及其文化程度; (14)管理组织图:危险废物管理部门及人员构成的组织管理框架图。 (三)危险废物产生环节 1.产品生产情况 (1)主要原辅材料及消耗量:计划期限上一年度及本年度计划用于生产的主要原辅材料的商品名称或化学名称,及其实际与计划年消耗量; (2)主要生产设备及数量:用于生产的主要设备名称及其数量; (3)主要产品及产量:主要产品的商品名称或化学名称,及其年生产量; (4)生产工艺流程图及工艺说明:流程图中必须标明所有危险废物的产生环节,并辅以必要的文字说明。 2.危险废物产生情况 包括产生的所有危险废物(包括自行利用处置过程中产生的废渣)的有关情况 (1)废物名称、废物代码、废物类别:根据《国家危险废物名录》中对应的废物名称、代码和类别填写,如某化工厂在生产四氯化碳过程中产生蒸馏残渣,则废物名称为“四氯化碳生产过程中产生的蒸馏残渣”,废物代码为“261-010-11”,废物类别为“HW11精(蒸)馏残渣”; (2)有害物质名称:废物中的有害物质名称(每种废物可包含多种有害物质); (3)物理性状:废物在常温、常压下的物理状态,包括固态、半固态、液态、气态等;

危险废物台账管理规定

危险废物台账管理规定 1、根据危险废物产生后不同的管理流程,在产生、贮存、利用、处置等环节建立有关危险废物的台账记录表(或生产报表)。 如实记录危险废物产生、贮存、利用和处置等各个环节的情况。对需要重点管理的危险废物(如剧毒废物),可建立内部转移联单制度,进行全过程追踪管理。 对于危险废物产生频繁,每批均进行记录负担过重的情形,如果从废物产生部门到贮存库/场的过程可以控制,有效防止废物非法流失,则在批量完成后进行统一和分类统计。 在危险废物产生环节,可以按重量、体积、袋或桶的方式记录危险废物数量。危险废物转移出产生单位时或在产生单位内部利用处置时,原则上要求称重。 2、定期(如按月、季或年)汇总危险废物台账记录表(或称生产报表),形成周期性报表。 报表应当按所产生危险废物的种类反映其产生情况以及库存情况。按所产生危险废物的种类以及利用处置方式反映内部自行利用处置情况与提供和委托外单位利用处置情况。 相应记录表或凭证以及危险废物转移联单(包括内部转移联单)要随报表封装汇总。 3、汇总危险废物台账报表,以及危险废物产生工序调查表及工序图、危险废物特性表、危险废物产生情况一览表、委托利用处置合同等,形成完整的危险废物台账。 4、实施与保障 危险废物台账制度的实施涉及产生单位内部的产生、贮存、利用处置、实验分析和安全环保等相关部门。 各部门应当充分结合自身的实际情况,与生产记录相衔接,建立内部危险废物管理机制和流程,明确各部门职责,真实记录危险废物的产生、贮存、利用、处置等信息,保证建立危险废物台账制度的良好运行。特别是要确保所有原始单据或凭证应当交由专人(如台账管理员)汇总。 危险废物台账应当分类装订成册,由专人管理,防止遗失。有条件的单位应当采用信息软件辅助管理危险废物台账。 5、台账样式见附表。 6、本规定自20XX年X月起实行。

现场管理检查表范文

公司 现场管理检查表 安全管理: 序号考核项目考核内容应得分扣分实得分 1 安全管理体系1、安全生产管理体系是否健全,并张挂上墙。 2、专职安全生产管理人员配备数量是否符合规定要求,是否按规定落实企业委派制度。 3、项目负责人和专职安全生产管理人员是否取得了建筑施工企业管理人员安全生产考核合格 证书或安全员关键岗位证书,特种作业人员是否取得了特种作业人员操作证书。 4、与安全管理相关的施工员、机管员等关键岗位专业技术管理人员是否持证上岗。 15 2 安全管理制度1、是否制定了安全生产责任制和安全生产管理目标,各个部门、各工种班组的安全生产职责 是否明确并责任到人。 2、是否建立了安全教育培训制度,安全教育培训记录是否齐全。 3、是否建立了安全生产检查制度,各种检查记录台账是否齐全,发现的安全隐患是否按照“三 定”原则进行了整改。 4、是否认真落实了分部分项安全技术交底制度。技术交底是否具有针对性和指导性,是否以 书面形式进行,交底双方是否签字确认。 5、是否按照《建筑工程安全专项施工方案编制审查与专家论证办法》认真执行了安全专项施 工方案和专家论证审查制度,专项施工方案编制是否科学合理,签字是否齐全。 6、是否建立了安全事故应急救援预案和报告制度。工程项目部是否根据工程的特点按照公司 制定的事故应急救援预案组织了演练。 7、是否建立了消防制度,配备了消防设施;严格执行动火审批和专人监护措施等。 35

3 三宝四口防护1、安全帽、安全带佩戴情况,产品质量是否符合标准并备案。 2、密目网、平网、立网搭设情况,产品质量是否符合标准并备案。 3、楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口、阳台、楼(屋)面、坑井等临边防护是否到位,是 否符合规定要求。 10 4 脚手架1、脚手架的材质是否符合规定要求。 2、脚手架施工前是否有搭设方案并附计算书、施工详图、大样图,并按照规定程序进行了审 批。 3、脚手架是否进行了联合验收并手续齐全。 10 5 施工用电1、施工现场临时用电方案编制是否科学合理并审批手续齐全。 2、施工现场临时用电是否采用TN-S系统,达到了“三级配电两级保护”和“一机、一隔、 一漏、一箱”的要求。 3、配电箱、断路器、隔离开关、漏电保护器、五芯电缆是否符合标准并备案。 4、外电防护措施是否符合规范要求。 5、配电箱、开关箱是否有防雨、防砸、接地等措施。 6、配电验收记录、电工巡视记录是否齐全、真实。 10 6 起重机械设备1、建筑施工现场使用的起重机械设备是否按照规定办理产权备案、安装告知和使用登记手续。 2、起重机械设备的拆装单位是否具有相应的资质、安全生产许可证,是否编制专项拆装方案。 3、起重机械设备使用前是否经过全面检查验收,验收手续是否齐全。 4、起重机械设备是否有专人维护保养,维护保养记录是否齐全。 5、物料提升机、高处作业吊篮等是否符合标准并备案。 6、是否严格执行《山东省建筑起重机械安全监督管理办法》、《山东省建筑起重机械备案登记 实施细则》其他规定。 10 7 安全技术资料工程项目部是否建立安全技术资料管理制度和安全日志制度,使用省、市统一的安全技术资料 范本,设置专职安全技术资料员。安全技术资料是否齐全、真实、完整,按照规定分类归档。 10 合计100 2

物资管理检查评分表

在建工程月度检查物资管理检查评分表 项目名称:项目负责人:检查部门:保障部检查人:检查日期: 序号 考核 内容 检查项目考评标准和方法 分项分 值 标准分扣减分实得分1 物 资 管 理 项目保障管理制度、流程 执行情况 1、项目部不履行保障部职责或不配合相关部门工作的。扣2分/次4分 10 2、项目部不熟悉保障部管理相关制度和流程的。扣2分/次4分 3、项目部未制订保障科人员岗位或职责不清、分工不明确的。扣1分/次2分 2现场材料节超管理。 1、材料到场无专人负责物资验收或验收人数不符合公司规定的。扣2分/处4分 30 2、钢筋下料、模板配料不合理的;现场物资乱割、乱锯的。扣2分/次4分 3、回填、浇筑砌筑造成掩埋或不妥当处置材料,造成浪费的;现场材料未及时修整拢堆;扣 1分/次 2分 4、钢筋头、小模板等材料可再次利用未物尽所值的;现场其他材料清未及时拣拢堆,修整的。 扣1分/次 4分 5、租用物资不及时退租产生浪费;或过于频繁租还,产生不合理费用。不配合周转料及余料 周转;有剩余料未及时上报的;其他项目调配来的材料不愿合理利用的。扣2分/处 4分 6、每月对项目大宗材料节超进行分析(分析表见附件表);未分析每次扣10分, 分析每一类材料如节约5%以内每次加2分,分析每一类材料结果为超出5%内每次扣2分。 分析每一类材料如节约5%以上每次加5分,分析每一类材料超出为超出5%以上每次扣5分。 10分 7、废旧物资处理没有提前申报公司的,擅自处理的。扣2分/次 2

在建工程月度检查物资管理检查评分表 项目名称:项目负责人:检查部门:保障部检查人:检查日期: 序号 考核 内容 检查项目考评标准和方法 分项分 值 标准分扣减分实得分3 物 资 管 理 现场材料堆码管理 1、项目开工需提交项目平面材料堆场布置图,未提交项目平面材料堆场布置图扣4分/次;未 按项目平面材料堆场布置图设置堆场的,扣2分/处。 4分 20 2、钢筋原材料堆放未按VI标准制作料架,且分类未堆码整齐、标识清楚。扣1分/次2分 3、砌筑材料堆码场地不得地面有积水。堆置不整齐,堆码过高的。扣1分/次2分 3、砂石料未设置料场,砂石未放开堆放。扣1分/次2分 4、水泥等易损物资无设专门料仓(棚),堆码不整齐,支垫、遮盖等措施不到位的。扣1分/ 次 2分 5、钢管、扣件归拢堆放整齐,扣件设置扣件池。扣1分/次2分 6、方木、模板分开分类堆码,完工方木、料模板钉子去掉。扣1分/次2 7、水电材料未设置料架,分类堆放。扣1分/次2分

施工现场质量管理检查记录表51863

附表A.0.1 施工现场质量管理检查记录 开工日期:工程名称施工许可证(开工证) 建设单位项目负责人 设计单位项目负责人 监理单位总监理工程师 施工单位集团建设工程有限公司项目经理林志平项目技术负责人 序号项目内容 1 现场质量管理制度①工地质量例会制度;②月评比及奖罚制度;③三检及交接检制度;④质量与经济挂勾制度。 2 质量责任制①岗位责任制②技术交底制度③挂牌制度 3 主要专业工种操作上岗证书电焊工、电工、架子工、机械工、钢筋工有证 4 分包方资质与对分包单位的管理制度有分包资质,总包即有管理分包单位的制度 5 施工图审查情况图纸自审、会审制度 6 地质勘察资料岩土工程详细勘察报告 7 施工组织设计、施工方案及审批施工组织设计、施工方案及审批手续齐全 8 施工技术标准国家及地方规范 9 工程质量检验制度①见证取样制度②竣工后的抽查检测制度③施工过程的试验及报告制度 10 搅拌站及计量设置符合要求 11 现场材料、设备存放与管理材料、设备存放与管理制度 12 检查结论: 总监理工程师: (建设单位项目负责人) 年月日

施工现场质量技术管理制度 本制度主要内容为:1、质量例会制度;2、月评比及奖惩制度;3、工程质量三检及交接检制度;4、质量与经济挂钩制度;5、岗位责任制;6、图纸会审制度;7技术交底制度、;8、挂牌制度; 9、技术复核制度;10、见证取样制度;11、工程质量检验制度;12、材料、设备存放与管理制度;13、科技开发和推广应用管理制度;14、施工技术总结。 一、质量例会制度 项目部应建立质量例会制度,固定每旬召开一次质量例会,即每月的10号、20号和30号为质量例会日。 由项目经理或项目技术负责人主持,由专职质量检查员负责记录,参加人员有各专业工长(施工员)、各工种班组长以及班组的主要骨干等人员参加的会议。 召开质量例会的主要内容是:针对现阶段存在的质量问题和通病进行分析,并制订改正措施和防范措施。 会议要求每人均要发言,并做到畅所欲言,以采集众人的智惠和才学。会议形式应力求活泼、和谐,不要拘于一格,可召开成座谈会、分析会、研讨会和碰头会等形式进行。 现场质量例会应以一种制度固定下来,不管问题多少、是否闲忙,均应按期按时召开,并将会议成果整理打印出来。无故不参加者应进行处分和制裁。 二、月评比及奖罚制度 (一)、月评比办法 为了确保工程(产品)质量,提高企业信誉,促使管理水平再上新台阶、质量超高国家标准,特对工程(产品)质量和技术管理进行每月的质量评比及

生产现场管理检查制度.doc

生产现场管理检查制度4 生产现场管理检查制度 (试行) 1目的 1.1 督导、检查、评估生产现场管理工作的推行效果,提升现场管理的工作水平。 1.2 使各生产单位在整理、整顿、清扫、清洁、素养及安全的实施过程中,进行比对,激发现场管理工作的参与热情及主动性。 1.3 持续改善,提高员工整体素质,营造良好工作环境。 2 适用范围 《生产现场管理检查制度》适用于A公司各生产单位。 3 组织 3.1生产现场管理检查工作,由行政部组织,定期进行例行督导、检查工作。 3.2 生产现场检查组由行政部综合处、盾构公司生产处、截齿综合处负责人,以及相关单位分管领导组成。(附表1《生产现场管理相关责任人名单》) 3.3 行政部负责人担任组长,检查组成员全权跟进检查执行

过程中的各项工作,执行专员负责现场检查工作的前期准备、纠偏记录,以及评分统计、公示结果等后续工作。3.4 生产现场管理检查对象为各生产单位,现场管理工作的责任人主要由各生产单位的负责人或主管组成。(附表1《生产现场管理相关责任人名单》) 4 现场检查 4.1 分为定期例行检查和不定期巡查两种形式,定期检查工作由检查组实施,不定期巡查工作由执行专员独立完成。 4.2 定期检查时间为每周五上午9:00进行,检查组结合《现场管理检查表》(附表2)中的检查项,对各生产单位的现场管理情况进行现场评判。 4.3 不定期巡查,由执行专员依据《现场管理巡查表》(附表3)中内容,每周一次随机对各生产单位的生产现场保持及整改等情况进行检查。 4.4 检查内容依据《现场管理检查表》规定项目进行,不合格项目在《现场管理纠正预防表》(附表4)中进行记录。严重的不符合项,用相机拍摄,并于公告栏中进行曝光。 4.5 检查组人员不得无故缺席例行现场检查工作,如应临时工作安排不能到场检查者, 应安排其他人员接替其履行本次现场管理的检查工作。 4.6 现场管理定期检查过程中,被检查生产单位的当班相关责任人应当随同检查组完成对本生产单位的现场检查与督导工

安全管理检查评分表

序号检查项目扣分标准 应得 分数 扣减 分数 实得 分数 1 保 证 项 目安全生产 责任制 未建立安全责任制的扣10分 各级各部门未执行责任制的扣4~6分 经济承包中无安全生产指标的扣10分 未制定各工种安全技术操作规程的扣10分 未按规定配备专(兼)职安全员的扣10分 管理人员责任制考核不合格的扣5分 10 0 10 2 目标管理未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、 文明施工目标)的扣10分 未进行安全责任目标分解的扣10分 无责任目标考核规定的扣8分 考核办法未落实或落实不好的扣5分 10 0 10 3 施工组织 设计 施工组织设计中无安全措施,扣10分 施工组织设计未经审批,扣10分 专业性较强的项目,未单独编制专项 安全施工组织设计,扣8分 安全措施不全面,扣2~4分 安全措施无针对性,扣6~8分 安全措施未落实,扣8分 10 0 10 4 分部(分项) 工程安全 技术交底 无局面安全技术交底扣除0分 交底针对性不强扣4~6分 交底不全面扣分 交底未履行签字手续扣2~4分 10 0 10 5 安全检查无定期安全检查制度扣5分 安全检查无记录扣5分 检查出事隐患整改做不到定人、定时间、 定措施扣2~6分 对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成扣 5分 10 5 5 6 安全教育无安全教育制度扣10分 新入厂工人未进行三级安全教育扣10分 无具体安全教育内容扣6~8分 变换工种时未进行安全教育扣10分 每有一人不懂本工种安全技术操作规程扣2分 施工管理人员未按规定进行年度培训的扣5 分 专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合 格的扣5分 10 2 8 小计60 7 53

危险废物产生单位管理计划模板.doc

危险废物管理计划 单位名称(盖章):深圳市有限公司 制定日期:2018年1月9日 计划期限:2018年1月1日至2018年12月31日

表1 基本信息 单位名称深圳市 xxxxxx 有限公司 单位注册地址深圳市宝安区xxxxxxxxxxx号邮编xxxxxx 生产设施地址深圳市宝安区xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 法定代表人xxxx 行业类别与代码xxxx 总投资xxx 总产值xxx 占地面积xxx 职工人数xx 环保部门负责人xxx 联系人xxx 联系电话0755xxxxxx 传真电话0755-xxxxxxx 电子信箱 单位网址无 管理部门部门废物管理 废物污染防治设施技术负责人及文化程度 管负责人负责人 理 xxxx xx 部 门 xxxx xx 及丝印xxx xxx 人 员 规 管理制度岗位责任安全操作 管理台账培训制度 意外事故防范 章制度规程措施和应急预案制 有有有无有有 度 管 理 组 织 图

序原 号 辅 材 1 料2及 消3耗 量 序 号生 产 1 设2备 及3数 量 4 5 序 号产1品 及 产 量 生 产 工 艺 流 程 图 及 工 艺 说 明 表 2 产品生产情况 上年度 序 本年度计 原辅材料名称消耗量原辅材料名称划消耗量 号 ( 吨 / 年 ) ( 吨/ 年 ) 感光胶 2 1 感光胶 2 纯胶液 2 2 纯胶液 2 洗网水 3 3 洗网水 2 设备名称 上年度数量序 设备名称 本年度数量 ( 台 ) 号( 台 ) 网版浸泡槽 1 1 网版浸泡槽 1 网版冲洗槽 1 2 网版冲洗槽 1 高压水枪 1 3 高压水枪 1 烤箱 2 4 烤箱 2 曝光机 2 5 曝光机 2 上年度 序 本年度 产品名称产量产品名称计划产量 号 ( 吨 / 年 ) ( 吨/ 年 ) 网版 2 1 网版 2

现场管理综合评比方案及检查表

现场管理综合评比方案 (试行) 为了进一步夯实基础管理工作,规范现场管理,提高现场管理水平,打造一个良好的工作和学习环境,特制定如下方案。 一、考评频次 每月一次。 二、考评形式 检查单位依据检查表内容,自行利用日检、周检等各类检查深入基层进行检查、打分。 三、考核评比 奖第一、二、三名,扣倒数第一、二、三名,分别奖扣3000元、2000元、1000元,并在厂门口公示。 四、评比对象 17个车间,覆盖本单元区域内所有的人、机、料、法、环、测等因素。 五、检查单位 安全环保科、生产科、机动科、技术科、电气仪表管理科、基建科、总务科、保卫科、信息中心、供应科、企业管理科等11个科室。 六、具体要求 1、各专业科室高度重视,本着服务基层,有利于现场改善原则,发现问题,及时提出整改建议,真正发挥评比的

作用,切实提高现场管理水平。 2、打分坚持公平公正原则,不能打满分,扣分最少0.2分,最多扣分不超过专业标准分,要求原因清楚,证据充分。 3、积极主动采取现场改善活动,效果明显的可以适当给予奖励,不超过标准分20%,奖励必须原因清楚,证据充分。 4、检查期间的违纪情况(包括劳动纪律、工艺纪律、安全纪律)一并列入评比打分范围。 5、各专业科室检查发现的问题,根据经济责任制考核办法进行考核,同时根据现场综合管理综合评比检查表进行打分。 6、检查打分记录及结果于次月第3个工作日前经主管厂领导审批签字后报企业管理科,企业管理科通报评比结果。 附件:现场管理综合评比检查表 二○一三年九月十六日

现场管理综合评比检查表(13个单位) -可编辑修改-

现场管理综合评比检查表(续) -可编辑修改-

施工现场质量管理检查记录表55682

施工现场质量管理检查记录表 表A.0.1 开工日期:2006年2月25日

计量管理制度和计量设施精确度控制措施 1、集团设立计量科,负责本集团计量工作的综合管理。 2、计量科负责计量测试技术、量值传递和监督管理,保证本集团检测计量设备和计量数据的准确统一。 3、相关处室和车间具体负责本单位检测计量设备的使用、维护保养及送检工作。 4、检测计量设备台帐(或监视和测量装置台帐)、周期检定计划、原始记录及技术档案。 5、计量标准器及检测计量设备应健全技术档案,计量技术档案包括检测计量设备使用说明书、监视和测量装置维护保养与操作规程、检定/校准证书等。 6、计量科应健全监视和测量装置台帐;检测计量设备使用部门应健全监视和测量装置分台帐。 7、经检定合格的检测计量设备,外检的应出具检定/校准证书;自检的应出具合格证书,并有主管、检定员、核验员鉴字,加盖计量器具检定合格印章,加帖合格标识。

8、检测计量设备检定/校准证书存档四年;合格证书保存一个坚定周期;检定/校准原始记录存档一年。 9、严格执行《监视和测量装置维护保养与操作规程》 4.2 计量检定室环境 4.2.1 计量检定室保持清洁,室温恒定,易燃物器必须妥善保管。 4.2.2 严格执行《监视和测量装置维护保养与操作规程》。 4.3 业务培训 4.3.1 计量检定人员应持有上级计量部门颁发的有效资格证书。 4.3.2 计量科负责各生产车间及相关部门的计量管理员的业务培训和指导。 5 检测计量设备管理 5.1购置、验收 5.1.1 根据产品质量和过程控制的要求由使用部门提出购置申请。设备动力处或质检处分别负责填制《设备购置申请表》或《监视和测量装置购置申请表》,经部门负责人审核,总经理批准后,方可生效。并交由设备动力处或质检处办理采购事宜。 检测计量设备的购置应符合以下要求: a. 新购置的检测计量设备应符合计量法的规定,并有“CMC”标志。

危险废物管理计划备案表

危险废物管理计划表 单位名称(盖章):西安凯立新材料股份有限公司 制定日期: 计划期限:

表1 单位概况 单位名称 单位注册地址邮编生产设施地址 法定代表人注册资金 总投资产品销售额 占地面积职工人数 环保部门 负责人联系人 联系电话传真电话 电子信箱 单位网址 管理部门及人员管理部门部门负责人 废物管理 负责人 废物污染防治设施技术负责人及文化程度 规章制度管理制度岗位职责制度安全操作规程管理台账培训制度 意外事故防范措 施及应急预案有□无□有□无□有□无□有□无□有□无□有□无□ 管理组织图

表2 产品生产情况 主要原辅材料及消耗量序 号 原辅材料名称 上年度消 耗量(吨/ 年) 序 号 原辅材料名称 本年度计划 消耗量 (吨/年) 主要生产设备及数量序 号 设备名称 上年度数 量(台) 序 号 设备名称 本年度数量 (台) 主要产品及产量序 号 产品名称 上年度产 量(吨) 序 号 产品名称 本年度计划 产量(吨) 生产工艺流程图及工艺说明

表3 危险废物产生概况 序号废物名称废物代码废物类别有害物质名称物理性状危险特性 本年度计划 产生量(吨) 上年度产 生量(吨) 来源 及产生工序 合计 4

表4 危险废物减量化计划和措施 减少危险废物产生量的计划序 号 废物名称本年度计划产生量(吨)备注 合计 减少危险废物危害性的计划 减少危险废物产生量和危害性的措施

表5 危险废物转移情况 贮存措施1、贮存场所是否符合《危险废物贮存污染控制标准》有关要求:是□否□ 2、是否按危险废物特性分类收集、贮存:是□否□ 3、是否混合贮存未经安全性处置且性质不相容的危险废物:是□否□ 4、是否将危险废物混入非危险废物中贮存:是□否□ 5、是否通过建设项目环境影响评价审批及竣工环境保护验收:是□否□ 危险废物贮存设施现状 设施名称数量类型面积贮存能力 贮存危险废物情况 名称类别拟贮 存量 (吨) 上年度 贮存量 (吨) 截止上年度 年底累计贮 存量(吨) 贮存原因贮存过程中采取的污染防治和事故预防措施 运输措施1、运输过程中是否遵守危险货物运输管理的规定:是□否□ 2、是否按危险废物特性分类运输:是□否□ 3、是否委托运输:是□否□ 4、单位名称:运输资质: 运输过程中采取的污染防治措施(如自行运输危险废物的,还应包括工具种类、载重量、使用年限等) 转 移 计 划 包括拟转移危险废物种类、数量、拟接受危险废物的单位等。

山东省危险废物管理台账样表

山东省危险废物管理台账 ()年度 企业名称: (公章) 山东省环境保护厅制 目录 1.企业概况(含生产基本情况、产能、产品、使用原材料情况等)2.危险废物产生源分析 3.危险废物产生工艺流程图 4.危险废物管理流程 5.危险废物转移计划(省外/内—协议和资质) 6.危险废物基本信息表(含表1.1/1.2/1.3) 7.危险废物台账记录表(含表2.1/2.2/2.3)

8.危险废物台账统计表(含表3.1/3.2/) 9.其它资料 危险废物基本信息表 危险废物产生工序调查表(表1.1)

单位负责人:(盖章)填报人:联系电话:填报日期:年月日注:1.本表每年填报一次。2.每个产生危险废物的工序填写一张。3.吨/年:指自然年度内的量。 自然年度是指当年1月1日至12月31日。

危险废物特性表(表1.2) 单位负责人:(盖章)填报人:联系电话:填报日期:年月日 注:1.本表每年填写一张,废物编号由企业自行编号,与表1.1中一致。2.不同工序产生的特性及贮存/利用/处置情况完全一致的同类废物可填一张,同时在“产生工序”栏注明相应的多个工序。3、废物类别:按《国家危险废物名录》填写。4、利用处置方式及代码。如利用方式包括:R1作为燃料(直接燃烧除外)或以其他方式产生能量,R2溶剂回收/再生(如蒸馏、萃取等),R3再循环/再利用不是用作溶剂的有机物,R4再循环/再利用金属和金属化合物,R5再循环/再利用其他无机物,R6再生酸或碱,R7回收污染减除剂的组分,R8回收催化剂组分,R9废油再提炼或其他废油的再利用,R15其他;等。处置方式包括:D1填埋,D9物理化学处理(如蒸发、干燥、中和、沉淀等),不包括填埋或焚烧前的预处理,D10焚烧,D16其他;等。其他方式,C1水泥窑共处置,C2生产建筑材料,C3清洗(包装容器)。5、填写R15、D16的,请简要描述利用处置方法。

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