附件83:
中铁航空港集团设计文件审核记录
设计文件审核记录表格编号1302-1
工程名称
审核范围
审核记录:
审核人:年月日
复核记录:
复核人:年月日
设计文件交付使用及存在问题上报情况:
项目总工程师:年月日
存在问题解决情况:
(填写获得答复解决的情况,如电子或书面答复文号、时间、答复内容概要、接收人员;问题解决的方式,原文件修订、设计变更等等。)
填写人:年月日
附件84:中铁航空港集团设计文件审核台帐
设计文件审核台帐表格编号1302-2
项目名称:
序号设计文件名称
审核记录
编号
问题处理方式设计文
件是否
标识
设计文
件是否
发放
是否交
底
施工
情况
备
注图纸
会审
会议
纪要
工程联系单
/洽商单
设计
交底
设计变更通
知单
变更图
附件85:中铁航空港集团工程数量复核台帐
工程数量复核台帐表格编号1302-3
项目名称:
序号工程名称单位
合同清
单数量设计
数量
实际
数量
复核人审核人备注
附件86:中铁航空港集团变更设计、工程洽商动态管理台账
变更设计、工程洽商动态管理台账表格编号1303-1
项目名称:
序号
变更申
请号变更理由
及依据
变更
内容
增减工
程数量
上报监
理日期
监理批
复日期
监理审
核情况
上报设
计日期
设计批
复日期
设计审
核情况
上报业
主日期
业主批
复日期
业主审
核情况
业主批
复文号
备注
合计总计
附件87:中铁航空港集团规范标准清、受控文件清单
规范标准清单表格编号1305-1
项目名称:
序号名称编号份数颁布时间实施时间颁布单位有效状态备注
附件88:
测量设备一览表
表格编号
1306-1 项目名称:
序
号设备名称
管理
类型
管理
编号
品牌型号出厂编号
测量
范围
误差
确认情况
状态保管人
确认
单位
上次确
认日期
证书编号确认人
确认
周期
下次确
认日期
附件89:中铁航空港集团复核测量管理台帐
复核测量管理台帐表格编号1306-2
项目名称:
序号复测项
目
计划复
测时间
实际复
测时间
成果书
编号
成果书批复状态
是否
交底
项目经
理部
监
理
业
主
子(分)
公司
公司
附件90:中铁航空港集团测量成果审批表测量成果书名称:
附件91:中铁航空港集团施工组织设计审批表(直管项目)施工组织设计名称:
注:本表适用集团公司直接管理项目经理部(指挥部)。
各部门会签意见另行附纸,部门审核人、负责人签字后提交工程管理部汇总,作为本表附件。
附件92:中铁航空港集团施工组织设计审批表
施工组织设计名称:
注:各部门会签意见另行附纸,部门审核人、负责人签字后提交工程管理部汇总,作为本表附件。
附件93:中铁航空港集团施工组织设计变更审批表
施工组织设计名称
注:各部门会签意见另行附纸,部门审核人、负责人签字后提交工程管理部汇总,作为本表附件。
附件94:中铁航空港集团施工组织设计(专项施工方案)管理台帐
施工组织设计(专项施工方案)管理台帐表格编号1307-4
项目名称:序
号
名称
计划编
制完成
时间
实际编
制完成
时间
自评/审批时间
是否
交底
是否
发放
是否
调整
备注
自评
项目经
理部
监理业主
子(分公
司)
公司
股份公
司
编制/日期:复核/日期:
填表说明:此表应及时登记,按月整理。如果施组方案和交底接收人以签收表形式签收,本台账需附相应的签收记录表。
附件95:中铁航空港集团施工组织设计(专项施工方案)编制审批计划表
施工组织设计(专项施工方案)编制审批计划表
表格编号
1307-5 项目名称:
序号名称编制人复核人
计划完
成日期实际完
成日期
计划审批层次
备注项目经
理部
监理业主
子(分)
公司
公司
股份
公司
编制/日期:复核/日期:批准/日期:填表说明:审批层次填写时,在需要审批的单位相应表格中填“√”。
附件96 中铁航空港集团(专项)施工方案审批表
(专项)方案名称:
注:各部门会签意见另行附纸,部门审核人、负责人签字后提交工程管理部汇总,作为本表附件。
附件97: 中铁航空港集团《技术交底书》
编制/日期: 复核/日期:
技术交底书 表格编号
1309-1 项目名称 第 页 共 页
交底编号
工程名称 设计文件图号 施工部位 交底日期
技术交底内容: 1、技术交底范围; 2、设计情况;
3、开始施工的条件及施工准备工作;
4、施工工艺;
5、质量标准;
6、安全、环保、文明施工等技术措施;
7、成品保护措施;
8、其他应注意的问题。 附件及附图: 1、作业指导书; 2、平面布置图; 3、结构尺寸图; 4、桩位图; 5、施工程序图等。
附件98:中铁航空港集团《技术交底执行情况检查记录表》
技术交底执行情况检查记录表表格编号1309-2
项目名称:编号:
本月新开分项工程及交底情况简述:
交底情况:(分部分项工程或工序作业是否均进行了技术交底,技术交底书编制质量以及复核、签收情况等)
交底实施情况:(现场执行技术交底情况)
下步整改措施:
检查人员(签字):
附件99: 中铁航空港集团《施工过程监督检查记录表》
编制/日期: 复核/日期:
填表说明:1、技术交底执行情况每月检查1次,宜结合项目经理部每月自行开展的安全质量 综合大检查一并进行。2、对检查过程中发现的具体问题,按《施工过程监督检查记录表》填写 ,作为该记录表附件。
施工过程监督检查记录表
表格编号
1109-3
项目名称: 受检单位 检查部位 检查人员
记录表编号
问题描述:
处理意见:
1、上述问题的处理要求:
□进行整改 □采取纠正措施 □进行整改并采取纠正措施
2、上述问题的处理限于 年 月 日前进行整改完毕,并将上报 (部门),对整改情况验证采取:
□现场验证 □书面验证
检查人员(签字): 年 月 日 原因分析:
施工队负责人: 年 月 日 纠正及预防改进措施:
制定人: 年 月 日 批准人: 年 月 日 验证情况:
验证人: 年 月 日
附件100:委外试验为主的项目试验检测工作流程(图1310-1)
附件101:工地试验室申请表
附件102:
二、试验检测人员登记表表
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