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危险废物产生单位检查表

危险废物产生单位检查表

危险废物产生单位检查表

企业名称行业

类别

主要产品

及产量

申报危险废物

的种类和数量

实际产生危险废

物种类和数量

现场贮存危废

自有利用

处置设施

处置危

废情况

危险废物

转移情况

贮存设施

危废管理

情况

现场情况应急预案检查结论

数量(吨)

贮存时间

(月)

通过查看企业

所有涉危废项

目的环评、

“三

同时”验收材

料等材料确定

企业产生的危

险废物种类和

数量。

通过查看企业的

危险废物台帐确

定企业实际产生

危险废物的种类

和数量。

通过查看

危废入库/

出库台帐

确定。

现查查看企

业是否存在

自有利用处

置设施,设

施是否有环

评手续。

委托处

置危险

废物的

企业名

称及危

险废物

种类。

主要查看是否

通过相关环保

部门的审批,是

否有带编号的

危险废物转移

联单。

主要查看危险

废物贮存场所

是否防渗、防

漏、防雨、防

盗,贮存场所

和容器是否有

相应的危废标

识标志,贮存

场所是否有入

库出库记录,

危险废物是否

分类存放。

主要查看

企业是否

有相应的

危险废物

管理制度、

危险废物

管理计划、

是否建立

危险废物

台帐等管

理档案。

主要是检

查厂区内

及周边有

无丢弃的

危险废物,

危险废物

是否与一

般固体废

物或生活

垃圾混放。

是否编制

应急预

案,是否

通过环保

部门备

案,是否

有危废专

章或编制

了危险废

物应急预

案。

是否存在

环境违法

行为,是

否应处

罚。

检查人:被检查人(被查单位的法人或者环保负责人):检查日期:年月日

安全设施日常检查表

安全设施日常检查表 设施所属部门: 检查人员检查时间年月日序 号 检查项目检查内容及依据检查结果备注1 预防事故设施检测、报警 设施 工艺装置火灾爆炸危险部位,设置超温、超压、报警(声、光)和安全连 锁装置,确保完好在用 2 可燃气体(蒸气)可能泄漏扩散处,设置可燃气体浓度检测、报警器,定期检测,工作正常 3 地上立式储罐设液位计或高、低液位报警器,状态完好。 4 在有毒气体可能泄漏扩散处,应设置有毒气体检测报警,工作正常 5 便携式检验检测设备、仪器完好,无缺失 6 设备安全 防护设施按要求设置防护罩、防护屏、防护栏等安全防护设施,不得随意拆除或弃用 7 静电接地设施定期检测,且在有效期内;接地设施完好在用 10 防爆设施爆炸和火灾危险场所按要求设置相应级别和组别的防爆电气设备 11 防爆区域现场设置防爆工具,无缺失 12 作业场所 防护设施 作业场所设置相应的防辐射、防静电、防噪音、通风(除尘、排毒)、防护 栏(网)、防滑、防灼烫等设施,运转或使用正常 13 安全警示 标志作业现场按要求设置包括各种指示、警示作业安全和逃生避难等警示标志,字迹清晰、无脱落 14 作业现场按要求设置风向标和逃生避难设施,无损坏缺失 15 控制事故设施泄压止逆 设施 可能引起超压的设备设置安全阀,并按标准进行定压,定期校验 16 甲、乙、丙类的设备,应有事故紧急排放设施,状态正常 17 有突然超压或发生瞬时分解爆炸危险物料的反应设备设报警信号和泄压排放设施及自动或手动遥控的紧急切断进料设施 18 按要求设置用于止逆阀门等设施,真空系统的密封设施,设施正常 19 处理设施设置紧急停车、仪表联锁等设施,完好在用 20 减少 与消 除事 故影 响设 施防止火灾 蔓延设施 按要求设置阻火器、安全水封、回火防止器、防油(火)堤,防爆墙、防 爆门等隔爆设施,设施完好在用 21 灭火设施按规定设置水喷淋、蒸气、泡沫释放、消火栓、水枪(炮)、、消防水管网等灭火设施,完好在用 22 紧急个体 处置设施 有毒有害车间(岗位)、设置洗眼、喷淋等冲洗设施,并配备足够适用的急 救药品和应急解毒、洗消药品、物品,完好在用 23 应急救援 设施 按要求配置堵漏、工程抢险装备和现场受伤人员医疗抢救装备,完好在用 24 逃生避难 设施建筑物的安全疏散门,应向外开启,其数量符合要求,完好在用 25 通道、出入口和通向消防设施的道路应保持畅通 26 设备的框架或平台的安全疏散通道布置合理,无堵塞 27 疏散通道设置应急照明和疏散标志 *公司人员定期开展检查和日常维护保养,检查频次每月不少于一次

安全隐患排查计划及检查表

安全隐患排查计划及检查表 1.总则 公司为了加强事故隐患监督管理,防止和减少事故发生、保障公司员工生命及公司财产安全,根据安全生产法等法律、行政法规和国家安全生产监督管理总局令第16号《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的相关规定,以及公司自身生产现场危险源情况和风险情况,制定本计划。 2.计划内容 2.1主要危险源及风险概况 根据《企业职工伤亡事故分类》、《生产过程危险和有害因素分类与代码规定》相关规定,本单位可能发生的事故类型如下:火灾爆炸、泄漏、灼烫、锅炉爆炸、容器爆炸、灼烫、机械伤害、中毒窒息、起重伤害、触电伤害、热辐射、高温中署、车辆伤害、粉尘伤害、物体打击、高处坠落、噪声危害、淹溺等。 厂区范围内,主要安全控制点为: 、、。)(。车间按照企业实际情况填写。。。车间。车间。厂区范围内,主要的危险源分布及风险情况,详见表2-1 表2-1危险源分布表)(按照企业实际情况填写 2.2安全隐患排查检查计划 安全隐患排查检查主要分为:专业安全检查、厂级综合性安全检查、车间综合性

安全检查、日常安全检查4大类,拟检查计划详见表2-2 .

计划实施保障2.3 安全隐患排查机构及人员职责2.3.1为确保安全隐 患排查工作持续有效,规范地正常进行,安全生产委员会下设安全隐患由安全主任和各部门或车间主管担副组长:由公司组长:担任,排查工作领导小组,2-32012任,组员:由各班组长组成。年安全隐患排查工作领导小组人员及职责详见表。. . 2.3.2安全隐患排查计划实施管理规定 1) 未按规定组织隐患排查的,对责任人处罚100元。 2)隐患排查发现问题,未及时制定整改计划、方案未及时整改的,对责任人处罚100元。 3)未按规定报送隐患排查资料的,对责任人处罚50元/次。 4)未按规定收集隐患排查检查过程情况记录、图片表单资料的,对责任人处罚50元/项。 5)对安全隐患排查工作突出,成绩显著的,给予奖励100~300元/人。 3.相关表单

工业废弃物与危险废物调查表

工业废弃物与危险废物调查表 调查表血: 1?“危险废物”产生单位资料: 危险废物产生单位名称: 单位法人代码: ___________________ 排污许可证号:____________________ 地址: 邮政编码:______________________ 联络人姓名 ___________________________________________ 职位/部门: 固定电话: __________ 传真: ____________________ 手机: ___________________ 联络人E-mail : ________________ 收运联系人(发运人)姓名: _________________________________________________ 收运联系电话______________________ 所属行业: _____________________ 公司生产主要产品品种: ____________________ 公司类型:□外资;□合资;□国有;□乡镇;□集体;□私营 2.“危险废物”产生中使用的主要原料及辅料(指含危险成分物料): 3.废弃物产生流程示意图或简单说明:

注:1)请参考工艺配方填写,合适的项目请在□上打“V”选择; 2 )“类别”请参考《国家危险废物名录》

5.其他 请提供《环境影响评价报告表/书》中的“工艺说明与使用材料”; (请复印附后) 能否提供危险废物成分检测报告 如果希望有专业公司集中统一处理处置,所能承担的费用:每吨_____________ 元人民币。

本人确认以上资料准确无误: ___________________________________________ (签名);公司盖章: 填表人:______________________ 填表日期:

安全隐患排查计划与检查表

安全隐患排查计划及检查表 1.总则 公司为了加强事故隐患监督管理,防止和减少事故发生、保障公司员工生命及公司财产安全,根据安全生产法等法律、行政法规和国家安全生产监督管理总局令第16号《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的相关规定,以及公司自身生产现场危险源情况和风险情况,制定本计划。 2.计划内容 2.1主要危险源及风险概况 根据《企业职工伤亡事故分类》、《生产过程危险和有害因素分类与代码规定》相关规定,本单位可能发生的事故类型如下:火灾爆炸、泄漏、灼烫、锅炉爆炸、容器爆炸、灼烫、机械伤害、中毒窒息、起重伤害、触电伤害、热辐射、高温中署、车辆伤害、粉尘伤害、物体打击、高处坠落、噪声危害、淹溺等。 厂区范围内,主要安全控制点为: 。。车间、。。车间、。。车间(按照企业实际情况填写)。 厂区范围内,主要的危险源分布及风险情况,详见表2-1 (按照企业实际情况填写) 2.2安全隐患排查检查计划 安全隐患排查检查主要分为:专业安全检查、厂级综合性安全检查、车间综合性安全检查、日常安全检查4大类,拟检查计划详见表2-2 表2-2安全隐患排查检查计划表

2.3计划实施保障 2.3.1安全隐患排查机构及人员职责 为确保安全隐患排查工作持续有效,规范地正常进行,安全生产委员会下设安全隐患排查工作领导小组,组长:由公司担任,副组长:由安全主任和各部门或车间主管担任,组员:由各班组长组成。2012年安全隐患排查工作领导小组人员及职责详见表2-3。

2.3.2安全隐患排查计划实施管理规定 1) 未按规定组织隐患排查的,对责任人处罚100元。 2)隐患排查发现问题,未及时制定整改计划、方案未及时整改的,对责任人处罚100元。3)未按规定报送隐患排查资料的,对责任人处罚50元/次。 4)未按规定收集隐患排查检查过程情况记录、图片表单资料的,对责任人处罚50元/项。 5)对安全隐患排查工作突出,成绩显著的,给予奖励100~300元/人。 3.相关表单 3.1 表3-1 《厂级综合性安全检查表》 表3-1厂级综合性安全检查表

山东省危险废物管理台账样表

山东省危险废物管理台账 ()年度 企业名称: (公章)

山东省环境保护厅制 目录 1.企业概况(含生产基本情况、产能、产品、使用原材料情况等)2.危险废物产生源分析 3.危险废物产生工艺流程图 4.危险废物管理流程 5.危险废物转移计划(省外/内—协议和资质) 6.危险废物基本信息表(含表)

7.危险废物台账记录表(含表) 8.危险废物台账统计表(含表) 9.其它资料 危险废物基本信息表 危险废物产生工序调查表(表)

单位负责人:(盖章)填报人:联系电话:填报日期:年月日 注:1.本表每年填报一次。2.每个产生危险废物的工序填写一张。3.吨/年:指自然年度内的量。 自然年度是指当年1月1日至12月31日。

危险废物特性表(表) 单位负责人:(盖章)填报人:联系电话:填报日期:年月日 注:1.本表每年填写一张,废物编号由企业自行编号,与表中一致。2.不同工序产生的特性及贮存/利用/处置情况完全一致的同类废物可填一张,同时在“产生工序”栏注明相应的多个工序。3、废物类别:按《国家危险废物名录》填写。4、利用处置方式及代码。如利用方式包括:R1作为燃料(直接燃烧除外)或以其他方式产生能量,R2溶剂回收/再生(如蒸馏、萃取等),R3再循环/再利用不是用作溶剂的有机物,R4再循环/再利用金属和金属化合物,R5再循环/再利用其他无机物,R6再生酸或碱,R7回收污染减除剂的组分,R8回收催化剂组分,R9废油再提炼或其他废油的再利用,R15其他;等。处置方式包括:D1填埋,D9物理化学处理(如蒸发、干燥、中和、沉淀等),不包括填埋或焚烧前的预处理,D10焚烧,D16其他;等。其他方式,C1水泥窑共处置,C2生产建筑材料,C3清洗(包装容器)。5、填写R15、D16的,请简要描述利用处置方法。

危险废物产生单位建立台账的要求

危险废物产生单位建立台账的要求 建立危险废物台账,是危险废物管理计划制度的基础性内容,是危险废物申报登记制度的基础,是环保部门管理危险废物的重要依据。 一、原则 产废单位结合自身实际情况,与生产记录相结合,如实记载危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用处置等信息。鼓励危险废物产生单位采用信息化手段管理危险废物台账。 二、前期准备 (一)分析危险废物的产生情况。从生产工艺、事故应急、设备检修、场地清理等方面分析危险废物的产生情况。 (二)确定危险废物的代码和特性。根据《国家危险废物名录》或专业机构鉴别结果,记录危险废物代码和特性。相关表格样式见附3-1,分别由危险废物产生部门、贮存部门和台账汇总部门填写。 (三)规范危险废物的贮存。按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求,规范危险废物贮存容器、贮存设施、标识等。 三、管理流程分析 危险废物管理流程一般有以下几种情况: (一)一个环节 —1—

1.废物产生(产生部门)→直接自行利用或处置(内部废物利用或处置部门)。 2.废物产生(产生部门)→直接委托给外单位利用或处置(外部废物利用或处置单位)。 (二)两个环节 1.废物产生(产生部门)→废物贮存(贮存部门)→自行利用或处置(内部废物利用或处置部门)。 2.废物产生(产生部门)→废物贮存(贮存部门)→委托给外单位利用或处置(外部废物利用或处置单位)。 (三)三个及以上环节 1.废物产生(产生部门)→第1次废物收集和转运→……第n 次废物收集和转运→废物贮存(贮存部门)→内部自行利用或处置(内部废物利用或处置部门)。 2.废物产生(产生部门)→第1次废物收集和转运→……第n次废物收集和转运→废物贮存(贮存部门)→委托给外单位利用或处置(外部废物利用或处置单位)。 (四)其他情形 产生后采用管道运输至贮存场所等。 四、台账建立 (一)如实记录 根据危险废物的产生工序记录、危险废物特性和危险废物产生情况,如实填写附3-1中的各表。 —2—

车间日常安全检查表内容

车间安全生产日常检查制度 目的对生产过程中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确保员工人身安全和安全生产工作的日常进行。 要求各班组长每天不低于一次按照检查项目进行认真检查,查出不符合项,将有关异常情况、巡检次数及巡检时间填写在记录上予以说明,班组员工随时进行自身岗位检查。对查出问题及时处理,暂时无法处理的应采取有效的预防措施,并立即向生产主管汇报。检查项目 一、人员 1班组员工是否正确穿戴劳动保护用品(衣、帽、鞋) 2操作人员是否遵守安全操作规程,是否按工艺指标进行规范操作 3操作人员是否掌握紧急情况下的应急措施,是否有不会使用消防灭火器的人员4有无酒后上班;有无嬉戏、打闹、饮食、看杂志小说等 5有无睡岗、长时间不在操作岗位等 6有无攀坐或依靠机械、电器、设备等不安全位置 7有无在上班时间长期打电话聊天、玩手机 二、设备 1车间设备是否处于正常运转状态;温度、压力、流量等是否在范围之内 2储罐设备等应无裂纹和渗漏,无跑、冒、滴、漏和腐蚀、锈蚀现象

3管道应无裂纹和渗漏,管道应保持畅通,密封良好,无跑、冒、滴、漏和腐蚀现象 4设备阀门开关是否灵活,是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况6运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况,各运转部件是否有异常响声,如搅拌转动、真空泵声音等是否正常,设备及管线是否有震动;温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内,液位指示是否准确 5运转的电器设备(如裁断机、各设备上的电机)电机声音是否增大、振动是否增强,保护接地是否牢靠,电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味 三、环境 1车间内外是否清洁、有序、各种通道是否畅通无阻 2平台、护栏、是否整洁、干燥、完好无损 2各种安全标志是否完整、清晰 3通风设施设备是否良好 4车间照明灯具是否完好 5原料、成品、待检品是否摆放在规定区域,是否整齐、平稳 6车间使用的工器具,工具箱等是否摆放整齐、平稳, 7作业场所地面是否平整、无积水、无积液、无垃圾杂物、无障碍物、无绊脚物等

全国危险废物和医疗废物处置设施调查表及填表说明.docx

全国危险废物和医疗废物处置设施调查表及填表说明 审核人: 填表说明:此表为省级表和市级表,省汇总、审核后逐一按照地市填写,最后一行汇总结果。非经注明,应填写本地级市(地区)内的全部数据,不能仅填写城区或建成区的数据(下同)。全省数据(GDP、工业总产值、主要工业行业和工业危险废物主要产生行业等)应根据省级统计数据填写,不得由各地级市(地区)数据直接加和。本表中危险废物不包括医疗废物(下同)。省直管县应纳入相应(代管)的地级以上城市或地区。五普常住人口:指2000年全国第五次人口普查中该地级市(地区)的常住人口数据。主要工业行业:指按照工业总产值(或工业增加值)从大到小排名前五位的行业。工业危险废物主要产生行业:指按照危险废物产生量大小排名前五位的行业。工业危险废物统计产生量:指环境统计口径,列出2002-2004年三年的数据。工业危险废物产生量调查数:列出在2001-2004年间进行的全面调查数据,并注明调查年份。进行多次调查的,可以分年份依次填写,也可仅填最新或最全的数据。如果没有进行相应的调查,该栏填写“无”,不要求为本次普查重新开展调查。主要危险废物种类:指按照产生量大小排名前五位的危险废物种类(采用《国家危险废物名录》确定的种类名称),下同。综合利用量、自行处置量、贮存量和排放量:采用2004年(或者2003年)环境统计数据。该数据均指产生危险废物的企业、事业单位内部综合利用量、处置量、贮存量、排放量,进行委托处置或者集中处置单位不

纳入本栏调查范围。

人: 填表说明: 表中所有指标根据2004年(或者2003年)卫生统计年鉴填写,各项指标的含义采用该年鉴的解释。采用2003年数据应在备注一栏中说明。省级数据应根据省级统计数据填写,不能直接由各个地级市(地区)直接加和。所有数据应为本辖区内的全口径,不能仅限于本区卫生行政主管部门管辖范围内的数据(如北京不能仅填写北京市、县卫生局主管的医疗机构数据,而应包括卫生部、军队系统的数据)。现行住院收费水平并非医疗废物处置收费水平,而是在未叠加医疗废物处置收费前,地方物价部门颁布实施或实际执行

安全设施检查表

安全设施管理制度 为了确保公司的安全生产,进一步规范安全设施的管理,特制定本制度。 化工生产中用以保证安全生产的装置,如超限报警、安全联锁、防火防爆、过载保护、事故照明及安全疏散设施等安全装置统称安全设施。 二、管理分工 安环部:1、为公司安全设施主要监管部门,负责安全设施管理制度的编制工作。 2、协助总经理做好公司各项安全管理工作,确保安全设施、设备资金的投入,参与安全设施的设置和配置工作。 3、负责组织安全设施的日常检查和监管工作,安全设施每季度检查一次。检查组成员为各部门主要负责人。 行政部:负责原料仓库、成品仓库、甲类仓库、剧毒品仓库、酸碱罐区、原料罐区安全设施维护; 生产部:1、生产部负责各车间分管各自的安全设施维护保养与检查。 2、其他部位由公用工程车间负责; 3、机械、设备上的安全装置,如安全阀、防爆膜等,由设备工程师负责管理。 4、电气安全防护装置由电气工程师负责管理。 5、工艺规程中的超限报警、安全联锁等装置由仪表工程师负责管理。 三、维修与检验 (1)安全装置要有专人负责维护管理,其他人不准乱动。 (2)安全装置要编入设备检修计划定期检修。 (3)主管部门要按规定对安全装置定期进行专业检查和校验,并记入档案。 (4)安全装置不准随意拆除、挪用或废置不用。如确实需要时,须先申请并经主管部门同意,报总工批准后实施。因检修拆除的检修后应立即复原。 (5)改造或新设计安装的安全装置,须经安监部鉴定,试验合格后方可使用。

安全设施检查表

安全设施检查表

安全设施检查表

安全设施检查表

安全设施检查表

危险废物管理台账(环保部指南版本)

附3 危险废物产生单位建立台账的要求 建立危险废物台账,是危险废物管理计划制度的基础性容,是危险废物申报登记制度的基础,是环保部门管理危险废物的重要依据。 一、原则 产废单位结合自身实际情况,与生产记录相结合,如实记载危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用处置等信息。鼓励危险废物产生单位采用信息化手段管理危险废物台账。 二、前期准备 (一)分析危险废物的产生情况。从生产工艺、事故应急、设备检修、场地清理等方面分析危险废物的产生情况。 (二)确定危险废物的代码和特性。根据《国家危险废物名录》或专业机构鉴别结果,记录危险废物代码和特性。相关表格样式见附3-1,分别由危险废物产生部门、贮存部门和台账汇总部门填写。 (三)规危险废物的贮存。按照《危险废物贮存污染控制标

准》(GB18597-2001)的要求,规危险废物贮存容器、贮存设施、标识等。 三、管理流程分析 危险废物管理流程一般有以下几种情况: (一)一个环节 1.废物产生(产生部门)直接自行利用或处置(部废物利用或处置部门)。 2.废物产生(产生部门)直接委托给外单位利用或处置(外部废物利用或处置单位)。 (二)两个环节 1.废物产生(产生部门)→废物贮存(贮存部门)→自行利用或处置(部废物利用或处置部门)。 2.废物产生(产生部门)→废物贮存(贮存部门)→委托给外单位利用或处置(外部废物利用或处置单位)。 (三)三个及以上环节 1.废物产生(产生部门)→第1次废物收集和转运→……第n次废物收集和转运→废物贮存(贮存部门)→部自行利用或处置(部废物利用或处置部门)。

2.废物产生(产生部门)→第1次废物收集和转运→……第n 次废物收集和转运→废物贮存(贮存部门)→委托给外单位利用或处置(外部废物利用或处置单位)。 (四)其他情形 产生后采用管道运输至贮存场所等。 四、台账建立 (一)如实记录 根据危险废物的产生工序记录、危险废物特性和危险废物产生情况,如实填写附3-1中的各表。 在实际生产过程中,根据危险废物产生、贮存、利用处置等环节的动态流向,如实填写附3-2中的各表。对需要重点监管的危险废物(如剧毒危险废物),可建立部转移联单制度,进行全过程追踪管理。对危险废物产生频繁的情形,若从废物产生部门到贮存场所过程可控,能够有效防止危险废物的散落和遗失,则在产生环节可简化或不记录(可不填写表2.1)。 (二)定期汇总 按照附3-3的格式,定期(如按月、季或年)汇总危险废物台账记录表和转移联单,总结危险废物产生量、自行利用处置情

车间日常安全检查表

车间安全检查表 检查人员:日期:年月日项 目 检查内容是否备注 人员作业人员是否遵守安全操作规程 从业人员是否掌握紧急情况下的应急措施,是否有不会使用消防灭火器的人员 特种作业人员持证上岗情况 有无酒后上班;无嬉戏、打闹、饮食等 有无脱岗、睡岗、串岗等 使用无安全装置的设备、工具 有无在车间吸烟违章进入作业场所 有无攀坐或依靠机械、电器、设备等不安全位置有无在车间内穿脱工作衣服 有无在上班时间长期打电话聊天的 是否有轻伤事故发生 是否有(其他)的不安全行为 有无积极对公司提出合理化建议、有实效的; 机械设备设施车间设备是否处于正常运转状态 储罐设备等应无裂纹和渗漏,无跑、冒、滴、漏和腐蚀、锈蚀现象。 管道应无裂纹和渗漏,管道应保持畅通,密封良好,无跑、冒、滴、漏和腐蚀现象。 机器运转时加油、修理、检查、调整(非允许部位)、焊接、清扫等工作 运转设备防护罩是否完好;有无防护罩未在适当位置或防护装置调整不当情况 有无设备带“病”运转或超负荷运转 有无维修调整不良或保养不当、设备失灵情况设备设施是否定期进行维护保养与检修 检修施工作业是否遵守有关规定和标准执行(检修传动设备要先停电、挂警示牌上护栏;试转要站旁边) 特种设备是否按照国家有关规定取得检验、检测合格证,并在有效期间内 维修、调整不良或保养不当、设备失灵等情况监测、监视装置(仪表)是否有效、合格。 机械设备有无跑、冒、滴、漏及腐蚀现象 电器设备电器设备的金属外壳绝缘是否良好 机械设备接地、接零是否完整良好 有无绝缘不良、绝缘强度不够 有无电气装置带电部分裸露 有无开关、插座、接触器等有无因接触不良而严重发热 电器开关外壳是否完整可靠,有无破损 电线电缆是否用固定装置固定使用 是否超过线缆额定电流量(最大负荷) 有无电线电缆乱拉乱接(架设符合规范),临时用电线路是否及时拆除 特殊环境(潮湿、粉尘、腐蚀性、易燃易爆)的照明(密封、防爆式);是否使用安全电压和选用合适的漏电保安器。

安全隐患检查表

安全隐患排查制度 为了贯彻落国家的相关安全生产管理规定,做好公司各项安全生产工作任务,进一步巩固和提高丽都酒店现场安全生产工作,确保实现我酒店环境和职业健康安全目标,结合本单位现场实际情况,特制定本制度。 一、工作目标 认真开展安全生产专项整治活动和隐患排查治理专项行动的基 础上,突出重点,深入排查治理生产过程中的事故隐患,认真落实公司下发的各种规章制度,建立和完善制度中的要求,强化安全生产监管体制和机制建设,以治理安全隐患为重点,防止和遏制安全事故为目标,推动安全生产责任制的落实,建立健全生产安全事故隐患治理长效机制。 二、隐患排查治理工作原则 按照“排查要认真、整治要坚决、成果要巩固、杜绝新隐患”总体要求,坚持统一部署与分级实施相结合、检查与整改相结合、行政手段与经济手段相结合、短期治理与长期规范相结合,对酒店全面覆盖,排查不留死角,治理不留后患。 三、检查类型: 1、定期安全生产检查:通过有计划、有组织、有目的的形式来对工作现场的检查,有深度,能及时发现并解决问题,周期根据我酒店实际情况,确定每月至少进行一次综合安全大检查。 2、经常性安全生产检查:每月采取个别的、日常的巡视方式来

对现场生产过程中进行经常性的预防检查,能及时发现隐患并及时消除,保证生产正常进行。酒店领导、安全主任、各部门安全负责人等不定期检查,并形成记录。 3、季节性及节假日前后安全生产检查: 根据季节变变化,按事故发生的规律对易发的潜在危险,突出重点进行季节检查,如冬季防冻保温、防火、防爆;夏季防暑降温、防汛、防雷电等检查。 由于节假日(特别是重大节日,如元旦、春节、国庆节)前后,职工注意力在节日喜悦中,容易发生事故,因而应在节假日前后进行有针对性的安全检查。 4、专业(专项)安全生产检查:消防安全,用电安全,厨房作业安全等进行进专项检查。通过检查,发现潜在问题,研究整改对策,及时消除隐患,进行技术改造。每月应各做一次环境卫生、消防安全、用电安全、厨房作业安全等专项检查。 五、排查治理内容 1、制度措施制定与落实情况和安全生产责任制建立及落实情况; 2、隐患排查治理制度制定与落实情况,安全教育培训情况; 3、电气设备、特种设备(电梯)、消防设备等的运行记录和检测记录; 4、生产现场安全警示标志设置及消防安全出口指示、应急灯设置情况; 5、特殊工种持证上岗情况是否达到要求; 6、应急预案制定及演练情况满足各类事故的应急抢救,应急设

隐患排查及各种检查表

安全标准化 八、隐患排查与治理 XXXXXX有限公司 目录 序号文件名称 1 安全检查与隐患治理管理制度 2 自评管理制度 3 安全检查计划与实施方案 4 安全检查形式和安全检查的内容 5 综合性安全检查表 6 专业性安全检查表 7 季节性安全检查表 8 节假日安全检查表 9 安全隐患评估、分级、登记情况台帐 10 安全检查隐患整改通知单 11 安全检查隐患整改回复单 12 安全生产重大事故隐患治理档案 13 安全检查隐患整改/验收台账 14 安全标准化绩效考核记录 15 日常性安全检查表

安全检查与隐患治理管理制度 1 目的 进行危害识别,查找不安全因素和不安全行为,提出消除或控制不安全因素的方法和纠正不安全行为的措施,确保有关安全生产的法规、制度得到落实执行,特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司所有部门的生产、服务等活动。 3 职责 3.1 行政部负责本制度的制定和修订;检查安全管理制度和安全台帐、记录的执行情况;负责审查装置开停工方案中安全方案的可行性;有关消防气防法律法规、制度的执行情况。 3.2 生产部负责检查装置生产过程的运行情况;工艺技术安全检查;设备安全检查和有关设备管理制度的执行情况;消防气防设施、器材的状况。 3.3 所有生产岗位员工负责本岗位交接班和班中的巡回检查。 安全检查内容 安全检查主要包括安全管理检查和现场安全检查两部分。 4.1 安全管理检查主要内容: 4.1.1 检查公司领导对安全生产工作的认识,公司领导班子研究安全工作情况的记录、安全委员会工作会议纪要(录)等; 4.1.2 安全职责、安全管理制度等修订完善情况;各项管理制度落实情况;安全基础工作落实情况等; 4.1.3 检查领导和管理人员的安全法规教育和安全生产管理的资格教育是否达到要求;检查员工的安全意识、安全知识教育,以及特殊作业的安全技术教育是否达标。 4.2 现场安全检查主要内容 4.2.1 按照工艺、设备、电气、消防、检维修、工业卫生等专业的标准、规范、制度等,检查生产、施工现场是否落实,是否存在隐患; 4.2.2 检查公司各部门和个人的安全职责是否落实,检查员工是否认

危险废物台账样表汇总

附件 陕西省危险废物管理台账 ()年度 企业名称: (公章)

陕西省环境保护厅制 目录 1.企业概况(含生产基本情况、产能、产品、使用原材料情况等) 2.危险废物产生源分析

3.危险废物产生工艺流程图 4.危险废物管理流程 5.危险废物转移计划(省外/内—协议和资质) 6.危险废物基本信息表(含表1.1/1.2/1.3) 7.危险废物台账记录表(含表2.1/2.2/2.3) 8.危险废物台账统计表(含表3.1/3.2/) 9.其它资料(如建立的各项危废管理制度、管理计划、转移计划、转移联单、处置企业的经营资质、协议合同、贮存场所的情况、培训情况、应急预案、申报登记情况以及处置设施的监测报告等) 危险废物基本信息表 危险废物产生工序调查表(表1.1) 所属行 产生源(车间 产生工工序描述(附图 前道工若) 后道工若) 序化学名公 所用的原材料③ ……

计合 年 批序号 公斤//产品名称 吨 品产 ① ② 日 年 月 单位负责人:(盖章) 填报人:联系电话: 填报日期: /年:指自然年度内的量。.1.注:本表每年填报一次。2.每个产生危险废物的工序填写一张。3吨 日。1211自然年度是指当年月日至月31 危险废物特性表(表1.2)

易燃[ ] [ ] [ ] 联系方式联系联系方 单位负责人:(盖章)填报人:联系电话: 填报日期:年月日 注:1.本表每年填写一张,废物编号由企业自行编号,与表1.1中一致。2.不同工序产生的特性及贮存/利用/处置情况完全一致的同类废物可填一张,同时在“产生工序”栏注明相应的多个工序。3、废物类别:按《国家危险废物名录》填写。4、利用处置方式及代码。如利用方式包括:R1作为燃料(直接燃烧除外)或以其他方式产生能量,R2溶剂回收/再生(如蒸馏、萃取等),R3再循环/再利用不是用作溶剂的有机物,R4再循环/再利用金属和金属化合物,R5再循环/再利用其他无机物,R6再生酸或碱,R7回收污染减除剂的组分,R8回收催化剂组分,R9废油再提炼或其他废油的再利用,R15其他;等。处置方式包括:D1填埋,D9物理化学处理(如蒸发、干燥、中和、沉淀等),不包括填埋或焚烧前的预处理,D10焚烧,的,请简要描述利用处置方法。D16、R15、填写5。清洗(包装容器)C3生产建筑材料,C2水泥窑共处置,C1其他;等。其他方式,D16.

危险废物台账表格

. 附一: 表 1.1危险废物产生工序调查表 行业名称 工序编号工序名称(如:香兰素工序)1工序描述(附图) 2前道工序 ( 若有 ) 3后道工序 ( 若有 ) 4所用的原材料 项目序号( 化学名称 )公斤/批吨/年2 ① ② (如香兰素)③ ?? 合计 5产品和副产品 项目序号描述( 公斤/批)吨/年产品①香兰素 ② ?? 副产品① ?? 6产生的废物 ( 每种废物请填写“表 1.2 ”) 项目废物编号、描述/ 名称( 公斤 / 批)吨/年 (如:蒸馏残渣) 7废物 合计2 2 单位负责人:(盖章)填报人:联系电话:填报日期:年月日注: 1、表头横线处填写企业名称。2、吨 / 年:指自然年度内的量。自然年度是指当年 1 月 1 日至12月31日。 .

表 1.2危险废物特性表 1. 废物编号: 2. 废物描述 / 名称: 3. 废物类别: 4.主要危险特性(请勾选,如列表中无请在横线上填写并勾选) 腐蚀性[ ]急性毒性[]浸出毒性[]易燃性[] 反应性 [ ]含毒性物质[]传染性物质[] 其他(请描述) 5废物主要化学组分及含量 6.废物表观形态(请勾选,如列表中无请在横线上填写并勾选) 固态[ ]半固态[]液态[]气态[][] 7.贮存情况 7.1贮存方式(请勾选,如列表中无请在横线上填写并勾选) 圆桶[ ]槽罐[ ]编织袋[ ][ ] 7.2容器数量:7.3 容器规格: 8.废物流向信息 是否提供/ 委托外单位利用 / 处置:是[]否[] 8.1 单位内部利用/ 处置方式代码及方法描述:设施名称:设施负责人联系方式: 8.2 提供 / 委托外单位利用/ 处置情况 单位名称所在地危险废物经营许可证号利用/处置方式代码及方法描述联系人联系方式?? 单位负责人:(盖章)填报人:联系电话:填报日期:年月日 注: 1、表头横线处填写企业名称。2、本表每年填写一张,废物编号由企业自行编号,与表 1.1 中一致,原则上每个编号的废物填写一张,特性及贮存 / 利用 / 处置情况完全一致的同类废物可仅填一张,同时在废物编号栏注明相应的多个编号。3、废物类别:按《国家危险废物名录》填写。 4、利用处置方式及代码。如利用方式包括:R1作为燃料(直接燃烧除外)或以其他方式产生能量,R2溶剂回收 / 再生(如蒸馏、萃取等),R3 再循环 / 再利用不是用作溶剂的有机物,R4再循环 / 再利用金属和金属化合物,R5再循环 / 再利用其他无机物,R6再生酸或碱, R7回收污染减除剂的组分, R8回收催化剂组分,R9废油再提炼或其他废油的再利用,R15其他;等。处置方式包括:D1填埋, D9物理化学处理(如蒸发、干燥、中和、沉淀等),不包括填埋或焚烧前的预处理,D10焚烧, D16其他;等。其他方式, C1水泥窑共处置,C2生产建筑材料, C3清洗(包装容器)。 5、填写 R15、 D16的,请简要描述利用处置方法。 .

危险废物台账表格

附一: 表危险废物产生工序调查表

单位负责人:(盖章)填报人:联系电话:填报日期:年月日 注:1、表头横线处填写企业名称。2、吨/年:指自然年度内的量。自然年度是指当年1月1日至12月31日。

表危险废物特性表

单位负责人:(盖章)填报人:联系电话:填报日期:年月日 注:1、表头横线处填写企业名称。2、本表每年填写一张,废物编号由企业自行编号,与表中一致,原则上每

个编号的废物填写一张,特性及贮存/利用/处置情况完全一致的同类废物可仅填一张,同时在废物编号栏注明相应的多个编号。3、废物类别:按《国家危险废物名录》填写。4、利用处置方式及代码。如利用方式包括:R1作为燃料(直接燃烧除外)或以其他方式产生能量,R2溶剂回收/再生(如蒸馏、萃取等),R3再循环/再利用不是用作溶剂的有机物,R4再循环/再利用金属和金属化合物,R5再循环/再利用其他无机物,R6再生酸或碱,R7回收污染减除剂的组分,R8回收催化剂组分,R9废油再提炼或其他废油的再利用,R15其他;等。处置方式包括:D1填埋,D9物理化学处理(如蒸发、干燥、中和、沉淀等),不包括填埋或焚烧前的预处理,D10焚烧,D16其他;等。其他方式,C1水泥窑共处置,C2生产建筑材料,C3清洗(包装容器)。5、填写R15、D16的,请简要描述利用处置方法。 表危险废物产生情况一览表

单位负责人:(盖章)填报人:联系电话:填报日期:年月日 注:1、表头横线处填写企业名称;本表每年填写一张,不同工序产生相同类别的废物,需分别编号以示区别。 2、废物类别:按《国家危险废物名录》填写。 3、废物流向:内部自行利用处置的,填写“0”。委托/提供外单位利用处置的,填写“1”;同时填写“委

工业危险废物管理台账

附件 2:
甘肃省工业危险废物
管理台帐
年度:□□□□
单位名称:
(盖章)
甘肃省固体废物管理中心制 目录
1.企业概况 2.危险废物产生源分析 3.危险废物管理流程 4.危险废物产生工艺流程图 5.危险废物转移计划(省外/内—协议和资质) 6.危险废物基本信息表(含表) 7.危险废物台账统计表(含表)
企业概况 (含生产基本情况、产能、产品、使用原材料情况等)

危险废物产生源分析 危险废物管理流程

危险废物产生工艺流程图
危险废物转移计划 (附省外/内——协议和资质)

所属行业 产生源(车间)
危险废物基本信息表 表危险废物产生工序调查表

产生工序
工序描述(附图)
前道工序 (若有)
后道工序 (若有)
序号 ①
② 所用的原材料

……
产品 副产品
序号 ① ② ③ …… ① ② …… 废物编号
化学名称
公斤/批
合计 产品名称
废物名称
吨/年 公斤/批 吨/年 公斤/批 吨/年
危险废物

合计
单位负责人:(盖章) 月日
填报人:
联系电话:
填报日期: 年
注:1.本表每年填报一次。2.每个产生危险废物的工序填写一张。3.吨/年:
指自然年度内的量。自然年度是指当年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
注:本台账须使用A3纸装订成册,可按需要加页

安全设施检查表(20201001000640)

安全设施检查表 1、 消防车辆随时处于完好状态, 接到 火灾报警,五分钟内到达火 场。 2、 消防车驾驶员熟练掌握操作要 领, 保证车辆能随时投入战斗。 3、 值班人员能熟练进行消防灭火 供水 操作,平时能保证厂区消防 栓供水压力正常。 4、 备用水泵应设双电源或柴油发 电机 作备用电源,处于自动启动 状态,做好灭火供水准备。 5、 消防水泵站应有不少于两条出 水 管,直接与环状管网连接。 6、 消防水池(罐)水质清洁、无杂 物,保持正常水位。 7、 泡沫泵站禁做它用,周围道路 畅 通、整洁。泡沫发生系统保持 完好,零部件齐全,随时保持备 用状态,泡沫液定期更换,有记 录。油罐泡沫产生器零部件齐全, 符合规范要求。 8消防栓有编号,开启灵活,出 水正 常,排水良好,出水口扪盖、 橡胶垫圈齐全完好。 9、 消防栓阀门井完好,防冻措施 落 实。 10、 消防炮完好无损、无泄漏, 防 冻措施落实。 11、 消防炮阀门及转向齿轮灵活, 润滑无锈蚀现象。 12、 消防水幕、喷淋、蒸汽等消 防 设施完好,能随时投入使用, 定期试验。 13、 消防柜内器材配备齐全,附 件 完好无损。 14、 放置地方干燥、清洁、配置 合 理。有专人负责定期检查。 15、 药剂定期更换,有更换记录 和 有效期标签。 16、 消防道路畅通无阻,能满足 检查项目 检查标准 检查时间: 检查 方法 年 结果 (符合性) 月 存在的主要 问题 消防设施 1查文本。 2 ?结合现场 实际情况检 查。

大型车辆通行,形成环状回路。 1、 梯宽不小于 300mm ,不大于 500mm , 2米以上部分设护笼。 护笼直径750mm ,间距500mm , 垂条均布5根。 2、 直梯上端的扶手高度为 1150m m ,梯级间隔不大于 300 mm,踏棍直径不小于①20mm ,扶 手立柱高为 900m m ,间距小于 1000mm 。 3、 扶手为①30— 40mm 的电焊钢 管。除扶手外,必须设一根横杆 梯宽应为700mm 。实际不应小于 600mm 、大于1000mm 踏板应采 用不小于4mm 的 花纹钢板。踏步 高、宽应根据角度选型选用适当 尺寸。 4、 护栏高度不小于1050mm ,立 柱间距不大于1000mm,横杆间 距为380mm ,高于1.5米的走台 或平台必须设有护 栏。 5、 走台或平台的净空高度不大于 1800mm ,走台宽度不小于 700mm ,走台或平台的实际负荷 小于设计规定负荷。 6、 平台面板周围的踢脚挡板高度 不小于100mm 。室外挡板与平台 间留10mm 间隙,室内不留间隙 梯宽不小于300mm ,不大于 500mm 。梯长应小于8米,梯脚 应有防滑措施。 7、 结构件无脱焊、变形、腐蚀、 断裂现象材质采用A3F 或性能不 低于A3F 的钢 材。 1、 通风除尘设施完好,能正常运 转,排 尘排毒效果好。 2、 主管道和支管道应无破裂、泄 漏。 3、 有防止产生二次扬尘(毒)的措 施 (如集灰箱、沉淀池等),并对 收集起来的灰尘进行安全处理。 4、 集尘(毒)风罩应完好、有效 1、 喷淋设施管线、阀门、结构件 无腐 蚀,变形。 2、 喷淋管线、出水口无堵塞。 3、 喷淋设施上水量充分。 走台、平 台、护栏、 走梯 防尘、防 毒设备 1查文本。 2 ?结合现场 实际情况检 查。 1查文本。 2 ?结合现场 实际情况检 查。 1查文本。 2 ?结合现场 实际情况检 查。

安全隐患排查计划及检查表(完整资料).doc

此文档下载后即可编辑 安全隐患排查计划及检查表 1.总则 公司为了加强事故隐患监督管理,防止和减少事故发生、保障公司员工生命及公司财产安全,根据安全生产法等法律、行政法规和国家安全生产监督管理总局令第16号《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的相关规定,以及公司自身生产现场危险源情况和风险情况,制定本计划。 2.计划内容 2.1主要危险源及风险概况 根据《企业职工伤亡事故分类》、《生产过程危险和有害因素分类与代码规定》相关规定,本单位可能发生的事故类型如下:火灾爆炸、泄漏、灼烫、锅炉爆炸、容器爆炸、灼烫、机械伤害、中毒窒息、起重伤害、触电伤害、热辐射、高温中署、车辆伤害、粉尘伤害、物体打击、高处坠落、噪声危害、淹溺等。 厂区范围内,主要安全控制点为: 。。车间、。。车间、。。车间(按照企业实际情况填写)。 厂区范围内,主要的危险源分布及风险情况,详见表2-1 表2-1危险源分布表(按照企业实际情况填写) 2.2安全隐患排查检查计划 安全隐患排查检查主要分为:专业安全检查、厂级综合性安全检查、车间综合性安全检查、日常安全检查4大类,拟检查计划详见表2-2

2.3计划实施保障 2.3.1安全隐患排查机构及人员职责 为确保安全隐患排查工作持续有效,规范地正常进行,安全生产委员会下设安全隐患排查工作领导小组,组长:由公司担任,副组长:由安全主任和各部门或车间主管担

任,组员:由各班组长组成。2012年安全隐患排查工作领导小组人员及职责详见表2-3。 2.3.2安全隐患排查计划实施管理规定 1) 未按规定组织隐患排查的,对责任人处罚100元。 2)隐患排查发现问题,未及时制定整改计划、方案未及时整改的,对责任人处罚100元。3)未按规定报送隐患排查资料的,对责任人处罚50元/次。 4)未按规定收集隐患排查检查过程情况记录、图片表单资料的,对责任人处罚50元/项。5)对安全隐患排查工作突出,成绩显著的,给予奖励100~300元/人。 3.相关表单

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