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水性涂料项目可行性研究报告

水性涂料项目

可行性研究报告

xxx实业发展公司

第一章概论

一、项目概况

(一)项目名称

水性涂料项目

(二)项目选址

xxx工业示范区

场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

(三)项目用地规模

项目总用地面积39446.38平方米(折合约59.14亩)。

(四)项目用地控制指标

该工程规划建筑系数51.37%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率7.59%,固定资产投资强度187.01万元/亩。

(五)土建工程指标

项目净用地面积39446.38平方米,建筑物基底占地面积20263.61平方米,总建筑面积49702.44平方米,其中:规划建设主体工程30421.75平方米,项目规划绿化面积3771.97平方米。

(六)设备选型方案

项目计划购置设备共计102台(套),设备购置费3912.34万元。

(七)节能分析

1、项目年用电量1039125.19千瓦时,折合127.71吨标准煤。

2、项目年总用水量13754.80立方米,折合1.17吨标准煤。

3、“水性涂料项目投资建设项目”,年用电量1039125.19千瓦时,

年总用水量13754.80立方米,项目年综合总耗能量(当量值)128.88吨标准煤/年。达产年综合节能量50.12吨标准煤/年,项目总节能率22.98%,

能源利用效果良好。

(八)环境保护

项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调

整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的

治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态

环境产生明显的影响。

(九)项目总投资及资金构成

项目预计总投资13531.83万元,其中:固定资产投资11059.77万元,占项目总投资的81.73%;流动资金2472.06万元,占项目总投资的18.27%。

(十)资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

(十一)项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入22915.00万元,总成本费用17568.22万元,税

金及附加246.28万元,利润总额5346.78万元,利税总额6330.55万元,

税后净利润4010.09万元,达产年纳税总额2320.46万元;达产年投资利润率39.51%,投资利税率46.78%,投资回报率29.63%,全部投资回收期4.87年,提供就业职位354个。

(十二)进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区水性涂料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区水性涂料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“水性涂料项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位354个,达产年纳税总额2320.46万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率39.51%,投资利税率46.78%,全部投资回报率29.63%,全部投资回收期4.87年,固定资产投资回收期4.87年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

报告主要从打造制造业企业互联网“双创”平台,深化工业云、大数据等技术的集成应用,推动互联网企业构建制造业“双创”服务体系,支持民营制造企业与互联网企业跨界融合,为中小企业提供系统解决方案等方面做出了要求,工业和信息化部、质检总局、工商总局、人民银行等部委开展了一系列工作。

到2020年,全省制造业整体素质和质量效益大幅提升,规模以上制造业增加值年均增长7%左右,制造业质量竞争力指数达到87,制造业全员劳动生产率年均增速8.5%以上,初步形成产业基础雄厚、结构调整优化、质量效益良好、持续发展强劲的先进制造业体系,成为国家级战略产业的重要支撑点。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目背景、必要性

一、项目建设背景

1、围绕构建现代产业体系,实现转型升级的总要求,推动优势企业、

优势产业集约集聚发展,产业空间布局不断优化。一是企业兼并重组效果

逐步显现,产业组织结构进一步优化。2014年6月,我国汽车销量前十名

的企业(集团)生产集中度达90%,比2010年提高4个百分点;2013年水泥

行业前十家企业产量占总产量的37.8%,较2010年提高了12.7个百分点;平板玻璃行业前十家企业产量占总产量的53.5%;电解铝行业前十家企业产量占总产量的68%。二是优化重点产业布局和推动产业有序转移。2014年,中、西部地区规模以上工业增加值增速分别为8.4%和10.6%,分别高于东

部地区0.8和3个百分点。

2、战略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量。当前,加快战略

性新兴产业发展,抢占发展机遇,已成为各地推动经济发展的必然选择。

我省要实现高质量发展,必须把发展战略性新兴产业摆在更加重要地位,

积极培育发展新动能。大力发展战略性新兴产业,将吸引大量投资进入高

科技产业,优化我省产业结构,并通过高科技产业化提高投资效率,提升

我省经济发展的质量效益。同时,战略性新兴产业通过技术溢出,会有效

提升产品的技术含量,引导我省传统企业实现技术升级,从而有力促进产

业转型升级,实现经济持续健康发展。

二、必要性分析

1、新常态是经济发展普遍规律与中国实际相结合的认识飞跃。与国际上近年常用的新常态(NewNormal)相比,习近平总书记用“新常态”来概括我国当前的新阶段,内涵更为丰富,更符合我国经济发展实际,更具针对性。国际金融危机爆发后,全球经济进入深度调整,需求总体收缩,以美国太平洋投资管理公司总裁埃里安为代表的不少人把这种全球经济增长的长期低迷(SecularStagnation),称为全球经济新常态。与此同时,国际上还流行世界经济格局正在进入一种“旧常态”的观点,主要指当前世界经济格局发展趋势,类似1870到1900年的时期。当时美国经济快速崛起并超过世界头号强国英国,不久后德国经济再次超过英国,世界经济力量对比发生变化,引发国际经济秩序调整重构。故而,将当今中国和印度等国经济快速崛起,世界经济向多极化方向发展,国际经济秩序重构的态势,称为回到了100多年前的“旧”常态,回到了维多利亚时代的后期。从中央对我国新常态概括的“三大特征”和“九大趋势”看,其中既含有国际上经济增长低迷的内容,也包含世界经济格局调整的内容,还包含丰富的中国自身经济发展的阶段特征,是基于自身发展又结合经济规律的一次认识飞跃和理论创新。理解中国的新常态,不要落入国际上相同词语使用语境的“桎梏”,要以更宽的视野,更深的哲学思考来认识我国的新常态。

2、总体来看,“十二五”时期,中国经济初步进入“新常态”的发展

模式,是经济增长速度的“换挡期”,经济结构的重大“调整期”,经济

增长方式转变的“夯实期”。承接这一经济发展态势,“十三五”时期中

国经济发展全面进入“新常态”的发展轨道:经济增长中高速“相对稳定期”;经济结构调整的“深度调整期”;以创新驱动、绿色驱动增长为主

要特征的“新增长点培育期”;收入分配的“显著优化期”;以人口布局、经济发展和资环环境承载能力相适应格局的区域协调发展的“制度建设期

和基础夯实期”;以高效、包容、可持续发展为特征的新型城镇化发展的“升级期”;以创造价值为核心的“引进来”与“走出去”的综合战略,

迈向全球价值链中高端的“升值期”;以及全面提高对外开放水平、提高

参与全球治理能力的“升级期”。

第三章承办单位概况

一、项目承办单位基本情况

(一)公司名称

xxx实业发展公司

(二)公司简介

公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,

建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸

收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居

国内领先水平,具有显著的竞争优势。

公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使

产品在全球市场拥有一流的竞争力。

公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位

生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。

二、公司经济效益分析

上一年度,xxx科技公司实现营业收入16598.49万元,同比增长

25.44%(3366.23万元)。其中,主营业业务水性涂料生产及销售收入为14746.28万元,占营业总收入的88.84%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算,公司实现利润总额4072.47万元,较去年同期相比增长756.11万元,增长率22.80%;实现净利润3054.35万元,较去年同期相比增长473.46万元,增长率18.34%。

上年度主要经济指标

第四章项目规划方案

一、产品规划

项目主要产品为水性涂料,根据市场情况,预计年产值22915.00万元。

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础,市场需要量是根

据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测;目前,我

国各行业及各个领域对项目产品需求量很大,由于此类产品具有市场需求

多样化、升级换代快的特点,所以项目产品的生产量满足不了市场要求,

每年还需大量从外埠调入或国外进口,商品市场需求高于产品制造发展速度,因此,项目产品具有广阔的潜在市场。

二、建设规模

(一)用地规模

该项目总征地面积39446.38平方米(折合约59.14亩),其中:净用

地面积39446.38平方米(红线范围折合约59.14亩)。项目规划总建筑面

积49702.44平方米,其中:规划建设主体工程30421.75平方米,计容建

筑面积49702.44平方米;预计建筑工程投资3524.14万元。

(二)设备购置

项目计划购置设备共计102台(套),设备购置费3912.34万元。

(三)产能规模

项目计划总投资13531.83万元;预计年实现营业收入22915.00万元。

第五章选址规划

一、项目选址

该项目选址位于xxx工业示范区。

到2020年,当地工业化率提高到41%,工业主导地位更加突出,高新

技术产业增加值达到100亿元,战略性新兴产业产值达到400亿元,占规

模以上工业总产值比重大幅提升,达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年,工业

增加值达到900亿元,工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家,规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”

末年均增长15%和28%,其它主要指标均保持中高速增长。

场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产

成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,

目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;

凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子

商务会进一步增加企业的市场份额。

二、用地控制指标

根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的

《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)中规定的产品

制造行业固定资产投资强度≥1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目

建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00万元/公顷”的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数51.37%,建筑容积率1.26,建设区域

绿化覆盖率7.59%,固定资产投资强度187.01万元/亩。

土建工程投资一览表

四、节约用地措施

投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,

建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。

五、总图布置方案

1、同时考虑用地少、施工费用节约等要求,沿围墙、路边和可利用场

地种植花卉、树木、草坪及常绿植物,改善和美化生产环境。

应与场外道路衔接顺畅,便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路

等国家级道路网络,场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。

2、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作

环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。

场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统,消防

供水系统在场区内形成供水管网。

3、投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备,其余辅助设备、空

压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。

电源设备选用隔爆型dⅡBT4级防爆电器,照明导线穿钢管敷设,其他

环境按一般建筑物设计;进入易燃易爆区域的各类电缆采用防火性能较高

的阻燃电缆;场内配电采用放射式配电方式,室外电缆直埋或电缆沟敷设,直埋埋深1.00米,过路及穿墙以钢管保护。

4、外部运输应尽量依托社会运输力量,从而减少固定资产投资;主要

产成品、大宗原材料的运输,应避免多次倒运,从而降低运输成本且提高

运输效率。

主体工程采用机械通风方式进行通风换气;送风系统利用空气处理机组,空气处理机组置于车间平台上,室外空气经初、中效过滤后经风机及

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