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互联网公司创业计划书

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1.0 经营纲要

2.0 公司简介

3.0 网站目标

4.0 市场前景展望

5.0 战略及实施纲要

6.0 管理纲要

7.0 财务计划

1.0经营纲要

Intelichild是一个肯定会获得成功的互联网公司。它将通过一个具有明快智能色彩的网站专注于向8-12岁的网络儿童提供融游戏和学习于一体的互联网场所。通过开发自身使之成为一个充满活力的网站,它将首先产生流量其次是收益。

https://www.doczj.com/doc/9f6508470.html,电子商务方案是InteliChild作为互联网公司的自然发展。该网站将经营销售经由挑选的玩具、书籍、及软件产品,还将开发生产能够增加市场份额、提升知名度和最大化效益的网络产品和应用程序。

1.1 目标指标

网站流量(以非重复用户访问量测量):到2000年6月达到10万,2000年12月达到50万,2001年达到500万,2002年达到1,000万。

●销售额(以每个非重复访问所产生的销售额测量):2000年12月每个非重复访问产生的销售额为$0.58,

2001年增长到$1.20,2002年增长到$2.58。

●估值(以引进追加投资的能力来测量):今年我们需要吸引250万美元,2001年1,000万美元,2002

年1,250万美元,吸引的资金表现应能产生对投资者有吸引力的投资回报率。

●2003年股票首次公开发行上市。

1.2 经营目的

https://www.doczj.com/doc/9f6508470.html,将为聪明孩子提供一个与其他孩子、网络、教育者及整个世界互动的娱乐场所。本网站首先考虑的是创建流量、其次是为投资者产生估值,最后才是商业和利润。本网站是孩子们玩乐的健康场所、是家长和学校购物的好去处、也是雇员们富有创造性和公平性的工作环境。

1.3 成功要素

1.我们必须留住现有用户。本网站必须象以前的https://www.doczj.com/doc/9f6508470.html,那样使用便利、浏览快捷。用户的满意度是第一优先。

2.如果本方案能利用https://www.doczj.com/doc/9f6508470.html,产生的流量、并将用户访问量通过商业网站转换成美元,那它必将获得成功。

3.销售过程必须容易执行、灵活适应inteliChild的需要、且无需太多雇员。

4.inteliChild电子商务方案应更进一步建立inteliChild作为一个技术领先者的形象,不仅要回馈流量,还要引进新的流量。

2.0 公司简介

目前https://www.doczj.com/doc/9f6508470.html,是一个拥有4个全职雇员的新建公司。我们是一个由富有创造力的个人组成的生气勃勃的团队。我们公司旨在创建一个对聪明儿童具有吸引力的互联网环境,并计划向这些儿童、他们的父母及某些学校销售玩具、书籍及软件。在我们所处的领域中,我们的产品将是最好的。

2.1 公司所有权

本公司于1999年年初作为一家加州公司而建立,公司由其主要创建者拥有,每个创建者拥有25%的

股份。1999年年底未记名资金合伙人以50万美元获得了公司50%的股份。

公司启动计划

启动费用

法律费用$1,000 软件费用$2,500 设计工作费用$5,000 程序设计费用$15,000 保险费$250

租金$500

研发费用$1,000 托管装置费用$3,500 其它费用$5,000 全部启动费用$33,750

启动资产需求

现金需求$494,000 启动存货$0

其它流动资产$5,000 流动资产合计$499,000

长期资产$0

资产合计$499,000

启动费用需求合计$532,750 需融资额$0

启动融资计划

投资

种子投资者投资额$500,000

创始人投资额$32,750

其它投资$0

投资合计$532,750

短期负债

未支付费用$0

短期贷款$0

免利息短期贷款$0

短期负债合计$0

长期负债$0

负债合计$0

启动损失($33,750)

资本合计$499,000

资本及负债合计$499,000

核对$0

2.3 公司位置和设施

元贝驾考https://www.doczj.com/doc/9f6508470.html,元贝驾考科目一元贝驾考科目四

3.0 网站战略目标

https://www.doczj.com/doc/9f6508470.html,的主要战略目标是建立一个给人留下深刻印象的网站。我们网站的销售将围绕网站所提供的核心价值观而进行。我们的竞争已建立了一个订购产品的简单商店,https://www.doczj.com/doc/9f6508470.html,网站将被网络公司看作是一个了不起的网站。我们将围绕流量创建我们的收入和市场份额。

3.1 商业模式

我们的商业模式基于我们的产品在网站上的销售。由于网站的目的也在于增加品牌价值和增强品牌知名度,所以我们正在致力于创建高流量。我们的模型要求我们慷慨向用户提供卓越经验、发展信任以增加销售。在我们为长远将来而创建流量和提升我们的地位的同时,我们预计至少三年内会损失金钱。

3.2 网站定位

我们一流的设计和产品质量对我们作为.com公司的定位至关重要–我们应该是我们这个领域中最受好评的网站,而这将成为未来销售的关键。过去,我们的设计工作和营销与已获得了更好融资的竞争者不相称。然而,我们拥有更好的儿童中心经验,并且,随着一个新的设计团队和一轮融资的出现,InteliChild 公司将随同市场一起成长。https://www.doczj.com/doc/9f6508470.html, 将以一个全面学习中心、而不仅仅是一个商店的形象脱颖而出,从而有别于其竞争者。

3.3 流量预测

我们计划在营业后五个月内达到50,000人次用户通话量。至12月份达到500,000人次,一年后,数量应开始滚动增长,并在2001年增长到500万人次,2002年增长到1,000万人次。流量预测的关键是需要了解进入搜索引擎的速度较慢是不可避免。我们还计划弥补我们位置方面的劣势,通过合作关系获得大部分流量。

流量预测

网站流量2000 2001 2002

非重复用户访问量1,564,400 5,000,000 10,000,000

每次通话页读数156 40 60

页读数31,598,300 200,000,000 600,000,00

每次访问玩具和游戏订购数0.049 0.02 0.05

玩具和游戏订单数12,716 100,000 500,000

每次访问书籍订单数0.011 0.01 0.03

书籍订单数3785.5 50,000 300,000

每次访问软件订单数0.0085 0.01 0.012

软件订单数2798.25 50,000 120,000

销售率$0.36 $1.20 $2.58

3.4 前端

由于https://www.doczj.com/doc/9f6508470.html,的目标顾客都很富有,我们拥有利用最新技术、以卓越的设计和活力给访问者留下印象的丰富资源。由于我们的访问者中将近90%已安装了Shockwave,所以我们计划用Shockwave发布我们的网站。

我们将继续我们公司版面和品牌色彩鲜艳、极为闻名的设计–基于基本的美学方面的决定将无碍我们的设计。网站将拥有一个将广告活动和产品艺术融入网上的交互媒体的色彩明快和智慧的设计。

3.5 后端

https://www.doczj.com/doc/9f6508470.html,电子商务网站将建立在一个三级结构上。网站由SQL服务器和一个由宽带支持的IIS网络服务器驱动,将主要以ColdFusion和ASP进行编码。我们将保持我们的注册用户数据库的有效性,以能够向用户电子邮递有关产品和网站的更新信息,并令其拥有将自己的名字从邮递名单中剔除的选择权。

信息结构将基于5个基本域–有价值的免费信息域,产品细节域,最后购买域,及购买管理域。收购域将要求一个Verisign证书及一个Cybercash连接。因为与Cybercash磋商交易某些时候可能是一个冗长的过程,所以收购域将立即着手建立。

管理域将在镜像服务器中托管,此服务器将为转入当地数据库而向现有数据库查询。镜像服务器将从互联网流量中隐去,并将保持高度安全,即使公司内部也不易接近。

全部创建在某种程度上将需较高费用。我们将需要5个服务器,其中2个作内部用,3个作网络托管用。2个服务器将通过ColdFusion和ASP集群服务于流量,而第三个将用于SQL服务器。

3.6 未来发展

互联网每三个月或更短时间内就刷新一次。我们未来发展战略就是保持足够灵活性,以快速适应新技术和变化。

4.0 市场前景展望

随着技术在教学方面的应用及技术作为教学工具被接受,https://www.doczj.com/doc/9f6508470.html,的市场正呈几何级扩展。我们进入该市场的决定因素将是来自学校社区–包括教师、PTA及特别教育节目- 的赞成和支持。

4.1 市场分布

我们的主要目标市场包括这三个方面:

1.儿童。我们在我们的市场统计中包括了5-9岁和10-14岁的两组儿童,这是因为这种细目分类是在https://www.doczj.com/doc/9f6508470.html,中使用的,而且我们只包括了每组中的10%。

0.父母亲。我们包括了父母亲中的10%,并假设其平均综合收入为$100,000。这些人大多住在郊区,不过市区的上层社会也是一个主要组成部分。(编辑请注意:本样品计划的细节不一定正确)。

2.为上层社会孩子们设立的教育机构。包括日托学校和私立学校。深入分析此市场很有趣,因为这能引导您进入我们的其它目标。我们在表格中包括了美国的107,000个学校。

3.自我教育家庭。有一组在家里教育自己孩子的固定用户。本网站将从此目标组大为获益。

市场分析

潜在用户数增长2000 2001 2002 2003 2004 CAGR 5-9岁美国儿童数2% 1,994,000 2,033,880 2,074,558 2,116,049 2,158,370 2.00% 10-14岁美国儿童数2% 1,961,200 2,000,424 2,040,432 2,081,241 2,122,866 2.00% 美国父母数2% 12,000,000 12,240,000 12,484,800 12,734,496 12,989,186 2.00% 美国学校数1% 107,000 108,070 109,151 110,243 111,345 1.00% 自我教育家庭数40% 5,000 7,000 9,800 13,720 19,208 40.00% 非美国父母数4% 24,000,000 24,960,000 25,958,400 26,996,736 28,076,605 4.00% 非美国学校数0% 225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 0.00% 总计 3.20% 40,292,200 41,574,374 42,902,141 44,277,485 45,702,580 3.20%

4.2 目标客户

虽然我们有向国际领域扩展的计划,我们的初始方案仍面向我们最重要的市场–美国上层社会。我们知道我们的大多数客户驾驶宝马车,并具有很好的品味–他们为孩子们花钱,因为他们能欣赏我们所创建的技术。他们通常拥有高宽带网络连接,并被第一流的设计所深深吸引。

4.2.1 市场需求

https://www.doczj.com/doc/9f6508470.html,网站必须与其产品生产线类似–同步娱乐、容易使用、内容丰富。为了使我们网站的努力得到承认,我们将建立一个值得关注的网站。其设计工作应产生质量出众的感觉。https://www.doczj.com/doc/9f6508470.html,的立场将与公司内在价值驱动相匹配–父母亲和教育者将为没购买这些产品而觉得内疚。

4.2.2 市场趋势

智能技术教育设备市场正呈几何级增长。驱动增长的关键因素是技术行业薪金的增长,双收入家庭的增多及休闲时间的减少。辛勤工作的父母亲们决心向其孩子提供每一个可能的教育机会。我们目标市场的行为方式也在发生着戏剧性的变化–研究工作通常在很多地方进行,现在则有越来越多的研究工作发生在互联网领域。

4.2.3 市场增长

宏观环境是https://www.doczj.com/doc/9f6508470.html,电子商务方案急于出台的真正原因。我们市场的所有趋势都表明,强大的网络公司的形象并不是我们公司的一次心血来潮,而是完全的必要。如前提到,技术行业的双收入家庭正作着互联网方面的研究。为了生存,https://www.doczj.com/doc/9f6508470.html,必须成为这些研究结果的目的地。

4.3 行业分析

网络行业正在爆炸。增长是荒谬的、有趣的。我们没有商业理由在本计划中详述此种状况,我们的读者知道这一点。

4.3.1 行业参与者

本文是描述不同公司针对同一目标市场采取不同应对措施的范例文本。真正的计划包括对哪家公司向该市场销售产品(玩具、书籍、或游戏)的详细描述。它包括谁拥有这些公司、这些公司占有多大市场份额(根据可靠的信息来源),及我们对这些公司的分类商业模式有何了解。

4.3.2 网络形象

本文是描述不同网站针对同一目标市场采取不同应对措施的范例文本。真正的计划包括对这些网站的特性、谁拥有这些网站、这些网站的流量多大(根据可靠的信息来源),及其分类商业模式的详细描述。

4.3.3 竞争与购买

本文是描述吸引8-14岁聪明儿童访问网站和向其父母和学校进行销售的有关因素的范例文本。它详细描述了有关这些因素- 例如价格、发货、质量、包装等- 的重要性的有用信息。

4.3.4 主要竞争者

我们的竞争对手是市场领先者–他们的成功是我们潜在市场的象征。我们很乐意看到这些公司的网络部门向其母公司拆分股票–这些公司以巨额首次发行量而上市。市场如此巨大以致于这些公司无法全部占据该市场。作为受到来自业内主要领先者的好评、并在市场份额中位居第二的公司,https://www.doczj.com/doc/9f6508470.html,处于大规模扩展公司业务的阶段。

5.0 战略及实施概要

这只是样本文本。最初的文本是非常私人化的,它详细描述了公司战略。

5.1 战略层次

5.2 倡导价值

5.3 竞争优势

我们的主要竞争优势是我们开发的内部知识。我们的竞争者以我们支出费用的5到10倍向要价昂贵的公司外购我们用以开发内部知识的软硬件。同样的情形也将发生在https://www.doczj.com/doc/9f6508470.html,网站。我们已有SQL服务器及ColdFusion编程专家,我们还将添加这些技巧中的Flash整合。

5.4 营销战略

5.4.1 网站推销

5.4.2 价格战略

5.4.3 促销战略

5.4.4 商务战略

5.4.5 营销计划

5.5 销售战略

5.5.1 销售预测

下列图表所列销售预测基于网站流量和每个非重复用户销售额的增长。销售额计划从2000年的56.9万美元增长到2001年的600万美元,再增长到2002年的2,580万美元。很显然预测有赖于流量的增长。

销售量预测

单位销售量2000 2001 2002

玩具和游戏12,716 100,000 500,000

书籍3,786 50,000 300,000

软件包2,798 50,000 120,000

单位销售量总计19,300 200,000 920,000

单位价格2000 2001 2002

玩具和游戏$30.00 $30.00 $30.00

书籍$20.00 $20.00 $20.00

软件$40.00 $40.00 $40.00

销售额

玩具和游戏$381,477 $3,000,000 $15,000,000

书籍$75,710 $1,000,000 $6,000,000

软件$111,930 $2,000,000 $4,800,000

销售总额$569,117 $6,000,000 $25,800,000

单位直接费用2000 2001 2002

玩具和游戏$15.00 $15.00 $15.00

书籍$10.00 $10.00 $10.00

软件$20.00 $20.00 $20.00

直接销售费用2000 2001 2002

玩具和游戏$190,739 $1,500,000 $7,500,000

书籍$37,855 $500,000 $3,000,000

软件$55,965 $1,000,000 $2,400,000

直接销售费用小计$284,559 $3,000,000 $12,900,000

5.5.2 网络发展规划

这只是样本文本。最初的文本是非常私人化的,它详细描述了公司战略。

5.6 战略联盟

5.7 重要事件

重要事件图表阐释了关键实施活动。需要完成的最重要事件是设计模板。至此我们将把后端连成整体,这两件事情应同时完成。随后就可以将前端与后端连成整体。我们下一个重要事情将是释放比特,然后是2个星期后的全部投入。

重要事件

重要事件起始日期结束日期预算管理人部门

设计模板1/1/00 3/1/00 $2,500 Terry 后端

后端(第一阶段)1/1/00 4/1/00 $10,000 Sonny 前端

综合1/1/00 5/1/00 $500 Leslie 管理

比特(第一阶段)3/1/00 6/1/00 $1,000 Leslie 管理

后端(第二阶段)5/1/00 5/15/00 $5,000 Sonny 后端

前端(第二阶段)5/1/00 5/15/00 $2,500 Terry 前端

发布6/1/00 12/1/00 $0 Leslie 管理

重新设计12/1/00 4/1/01 $35,000 Leslie 管理

总额$56,500

6.0 管理概要

我们的生产商Sonny XXXX将主持https://www.doczj.com/doc/9f6508470.html,项目。这项全职职位负责监督本项目的所有活动。Sonny与每个合作伙伴及员工交互连系。这将把Sonny置于开发和市场活动的管理者及协调者的角色,不过这也要求我们员工中的每一位合作伙伴进行培训和个人开发活动。我们都认识到Sonny作为雇员、教练及监督人所面对的挑战。

本处更多样本文本,对用作范例没有用处,仅用以描述有关人员及管理结构。

6.1 组织结构

本处更多样本文本,对用作范例没有用处,仅用以描述有关人员及管理结构。

6.2 管理团队

本处更多样本文本,对用作范例没有用处,仅用以描述有关人员及管理结构。

6.3 管理团队缺口

本处更多样本文本,对用作范例没有用处,仅用以描述有关人员及管理结构。

6.4 员工计划

下面所列员工计划详细描述了我们的扩张计划。我们以四个主要创始人开始,但到2000年底我们应有18个员工,我们的计划要求到2001年底达到72个,而到2002年底则达到150个。

员工计划

支持人员2000 2001 2002

支持副总裁$33,000 $90,000 $120,000

支持工程师$27,000 $65,000 $150,000

支持技师$21,000 $125,000 $250,000

其他人员$0 $25,000 $50,000

小计$81,000 $305,000 $570,000

营销人员

营销副总裁$60,000 $120,000 $150,000

业务发展$31,500 $60,000 $125,000

销售系统$30,000 $60,000 $200,000

销售技师$40,600 $350,000 $750,000

其他人员$12,000 $30,000 $100,000

小计$174,100 $620,000 $1,325,000

管理人员

CEO $60,000 $150,000 $200,000

CFO $60,000 $120,000 $150,000

一般管理人员$42,700 $200,000 $500,000

其他人员$14,000 $50,000 $100,000

小计$176,700 $520,000 $950,000

开发人员

CTO $60,000 $150,000 $200,000

Devel系统$39,800 $125,000 $300,000

Devel工程师$22,500 $200,000 $500,000

其他人员$0 $50,000 $200,000

小计$122,300 $525,000 $1,200,000

总人数18 72 150

工资总额$554,100 $1,970,000 $4,045,000

工资税金及附加$83,115 $295,500 $606,750

工资支出总额$637,215 $2,265,500 $4,651,750

7.0 财务计划

本公司是一个互联网风险企业,因而理所当然取决于不断增长的互联网社会不断发展的财务前景。为使在财务方面具有可行性,我们需要按时增加估值以引入实质性的追加资本。下表详列了特为投资者提供的投资机会:

1.退出战略是2003年股票首次公开发行,此时公司估值为市值2亿美元。

2.种子投资者99年投入50万美元。这意味着购买当时估值为100万美元股份的50%,即50万股,至

公司股票首次公开发行时其价值将达到5,000万美元,即公司此时价值的25%。内部回报率为216%。

3. 2000年投资者投入200万美元购买50万股股票,至公司股票首次公开发行时价值将达5,000万美元,内部回报率为192%。

4.2001年风险资金投资1,000万美元购买30万股,至公司股票首次公开发行时价值将达3,000万美元,内部回报率为73.21%.

5.2002年风险资金投资1,250万美元购买20万股,至大约一年后公司股票首次公开发行时价值将达2,000万美元,内部回报率为60%。

首轮种子资金投入50万

000 $15,984,000 216. 23%

投资方B 内部回报率($2,000,000) $0 $0 $50,000,000 $18,880,000 192.40%

投资方C 内部回报率($10,000,000) $0 $30,000,000 $7,360,000 73.21%

投资方D 内部回报率($12,500,000) $20,000,000 $2,800,000 60.00% 折扣率25.00%

7.1 重要假设

一般假设列于下表。显然这些是详细的财务假设,与关键的根本假设相比是微不足道的。根本假设包括:

1.互联网使用的持续增长。我们买进了已公布的预测,该预测表示,目前全世界人口的4%使用互联网,而到2005年将达到11%。这显然是一个强劲增长。

2.无电子商务灾难假定。我们将在信用卡授权、货运方面无大问题。

3.金融市场的持续增长,这意味着即使互联网公司损失金钱,但其估值仍会持续上升。估值的增长对我们的财务计划至关重要。

一般假设

2000 2001 2002 短期利率10.00% 10.00% 10.00%

长期利率10.00% 10.00% 10.00%

支付日评估者30 30 30

收款日评估者45 45 45

存货周转率 6.00 6.00 6.00

税率25.00% 25.00% 25.00%

现金费用10.00% 10.00% 10.00%

赊销率 3.75% 3.75% 3.75%

人员15.00% 15.00% 15.00%

7.2主要财务指标

下面所绘基准表表明销售额充满活力的增长,及配套营业费用的增加。我们希望提高存货、支付天数及收款天数。金手指考试https://www.doczj.com/doc/9f6508470.html,金手指2016科目一\科目四

7.3 收支平衡分析

收支平衡分析是一个不错的财务Shockwave指数,不过我们当然不指望在这种年- 年计划中达到收支平衡。我们投资于互联网领域,这个领域将在其后的年月中回报我们的投资。

收支平衡分析

月度单位收支平衡14,000

月度销售收支平衡$280,000

假设:

单位平均收入$20.00

单位平均可变费用$10.00

估计每月固定费用$140,000

7.4 预计收益与损失

如下表所示,预计2002年将丧失增长额。不过,对在线及离线广告的投资是实质性的,而且访问量将弥补损失。

利润和损失(损益表)

2000 2001 2002

销售额$569,117 $6,000,000 $25,800,000

直接销售费用$284,559 $3,000,000 $12,900,000

支持部应付工资额$81,000 $305,000 $570,000

实际发生额$39,301 $202,000 $922,000

------------ ------------ ------------ 销售费用合计$404,860 $3,507,000 $14,392,000

毛利润$164,258 $2,493,000 $11,408,000

毛利润率28.86% 41.55% 44.22%

营业费用:

营销费用

营销部应付工资额$174,100 $620,000 $1,325,000

在线广告费用$1,230,000 $2,000,000 $4,000,000

其它广告费用$2,201,900 $5,000,000 $10,000,000

间接费用$42,000 $100,000 $200,000

事件费用$20,000 $30,000 $50,000

公共关系费用$27,000 $50,000 $100,000

网站基础设施费用$90,000 $500,000 $1,000,000 其它费用$12,000 $50,000 $100,000

------------ ------------ ------------ 营销费用合计$3,797,000 $8,350,000 $16,775,000

营销比率667.17% 139.17% 65.02%

一般及管理费用

一般及管理工资额$176,700 $520,000 $950,000

工资税金及附加$83,115 $295,500 $606,750

折旧$3,000 $10,000 $20,000

租赁设备$9,000 $30,000 $50,000

公用事业$2,400 $6,000 $10,000

保险费$500 $3,000 $10,000 租金$42,000 $90,000 $150,000

------------ ------------ ------------

一般及管理费用合计$316,715 $954,500 $1,796,750 一般及管理费用比率55.65% 15.91% 6.96%

开发费用

开发部应付工资额$122,300 $525,000 $1,200,000 软件及设备费用$25,000 $100,000 $200,000

------------ ------------ ------------ 开发费用合计$147,300 $625,000 $1,400,000 开发比率25.88% 10.42% 5.43%

------------ ------------ ------------ 营业费用合计$4,261,015 $9,929,500 $19,971,750 税前利润($4,096,758) ($7,436,500) ($8,563,750) 短期利息费$1,667 $20,000 $70,000 长期利息费$0 $0 $0

发生税收($1,024,606) ($1,864,125) ($2,158,438) 净利润($3,073,818) ($5,592,375) ($6,475,313) 净利润/销售额-540.10% -93.21% -25.10%

7.5 计划现金流量

就象对此类企业所期望的那样,现金流量主要由来自对该公司的新投资资金支持。我们已制定了另一轮融资以使之成为现实。

现金流量表样本

2000 2001 2002

净利润($3,073,818) ($5,592,375) ($6,475,313) 加:

折旧收益$3,000 $10,000 $20,000 应付账款变更$789,151 $5,210,849 $4,000,000 流动负债(偿还款项) $200,000 $0 $1,000,000 增加/减少其它负债$0 $0 $0

长期负债(偿还款项) $0 $0 $0

投入资金$2,000,000 $10,000,000 $12,500,000 小计($81,668) $9,628,474 $11,044,688 减:2000 2001 2002

应收账款变更$35,285 $120,114 $512,817 存货变更$290,000 $8,710,000 $11,000,000 其它短期资产$0 $0 $0

资产

短期资产2000 2001 2002

现金$87,047 $885,408 $417,278

应收账款$35,285 $155,399 $668,216

存货$290,000 $9,000,000 $20,000,000

其它流动资产$5,000 $5,000 $5,000

流动资产合计$417,332 $10,045,807 $21,090,494

长期投资

资金资产$0 $0 $0

累计折旧$3,000 $13,000 $33,000

长期投资合计($3,000) ($13,000) ($33,000)

资产总计$414,332 $10,032,807 $21,057,494

负债和资本

2000 2001 2002 应付账款$789,151 $6,000,000 $10,000,000

短期票据$200,000 $200,000 $1,200,000

其它流动负债$0 $0 $0

流动负债小计$989,151 $6,200,000 $11,200,000

长期负债$0 $0 $0

负债合计$989,151 $6,200,000 $11,200,000

实收资本$2,532,750 $12,532,750 $25,032,750

留存收益($33,750) ($3,107,568) ($8,699,943)

未分配利润($3,073,818) ($5,592,375) ($6,475,313)

资本合计($574,818) $3,832,807 $9,857,494

负债和资本合计$414,332 $10,032,807 $21,057,494

净盈余($574,818) $3,832,807 $9,857,494

7.7 业务比率

我们此处所假设的比率是我们所设计的增长型公司颇具代表性的比率数字。

比率分析

收益率:2000 2001 2002 RMA

毛利润率28.86% 41.55% 44.22% 0

净利润率-540.10% -93.21% -25.10% 0

资产回报率-741.87% -55.74% -30.75% 0

股票回报率0.00% -145.91% -65.69% 0

活动比率2000 2001 2002 RMA

网络公司创业策划书

网络公司创业策划书 络公司创业策划书(一) 一、市场需求 随着电子信息的进展和全球化,络游戏以计算机信息为基础作为一具新兴的朝阳产业迅速地在全球盛行。**年中国仅内陆地区络游戏市场份额差不多突破200亿,现在仍保持着百分20以上的增幅。中国游戏市场的潜力特别巨大,中国庞大的络用户基数是络游戏可以快速进展的要紧条件。 而各种络游戏尤其大型络游戏如《魔兽》、《CF》等都离别开游戏装备、游戏道具等,而往往这些道具基本上需要花费一定的货币来购买的,关于这些络的虚拟货币大部分玩家又没有脚够时刻和精力来猎取,所以他们更倾向于用货币来购买游戏中的物品,所以络中虚拟的货币便拥有了其意义上的价值。 为了满脚市场对丰富游戏的需求,我们公司以推动络游戏进展为导向,以信誉至上、服务快捷为宗旨,进展成为玩家心目中值得信赖的虚货币交易商。并努力将公司进展为国内络游戏货币交易的主导企业,带领中国络产业走向国际市场。 二、公司简介 1、公司简介 xxx公司是一具服务广阔游玩家的互联公司,其宗旨是以互联为依托,凭借专业的技术与服务和公司至上的信誉,为玩家提供各种络游戏货币。公司要紧从各中小型工作站收购络游戏虚拟货币,然后向玩家提供有保障的、值得信赖的现金瑞环络游戏虚拟货币的服务。业务要紧以精品络游戏如《魔兽》、《CF》、《EVA》等,并并且提供其他非要紧游,以便方便别同游戏的玩家。 2、公司治理 股权机构:全员持股打算。治理层持股百分60,职员持股百分40,其中职员股中对关键骨干人员提供了赠送职工股份等措施进行激励。日后的进展还要依照公司进展变化以及市场需求来改变策略。 治理部门: 1、营销部门:要紧负责把握市场上存在的各种机会,善于捕捉到络市场进展方向的动态信息,对其加以分析,并能向市场推销公司最新开辟的业务。该部门职员需要头脑灵便、分析能力强、有一定营销经验的人才。 2、外交部门:要紧负责调合公司与各络游戏的和谐关系,并与各个络游戏工作站进行洽谈,力求以最低成本收购各游戏货币,并且负责联系一些故意联盟本公司的公司。该部门要求人员的口才好、头脑好、并且需有一定的良好礼仪、气质。 3、销售技术部门:要紧负责直接和消费者沟通,了解消费者需求的动态信息,和负责制定络服务程序。这要求工作人员要有一定的游戏技术经验和专业的电脑技术,信誉良好,服务态度良好。 4、决策部门:要紧负责分析公司有关收益,依照市场制定相关公司进展政策。 5、财务部门:负责治理公司的财务、工资分配、资金周转等咨询题。 别管是哪个部门的人员,作为治理络游戏的工作者,都需要具备强烈的上进心,并接触过两款以上大型的络游戏和对络产业有总体上的把握,并且在职业道德上要信守答应,遵循公司宗旨理念。 络公司创业策划书(二) 一、公司介绍 展览之窗络进展有限公司(暂定)是从事展览业络平台的开辟和设计的公司,公司总部设在中国,在其它国家设立子公司或分公司。公司产品为展览之窗站,是为展览会业架设的

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互联网项目创业计划书 互联网项目创业计划书 1.业务主旨 一个合格的创业计划书首先应该具备一段清晰、简洁、有效的概括描述性语言,以说明此项创业计划的发展方向和主要内容,其中应该特别突出富有吸引力的鲜明个性、明确的思路与目标以及创业者自身所具备的优势,让投资人能在最短的时间里全面了解整个创业计划,控制资金的投放方向及节奏,使其能在必要的时候提供最行之有效的帮助。风险投资集团拥有丰富的管理经验和强大风险自我控制能力,其在管理和风险控制方面的无形投入对处于起步阶段的创业者来说无异于黑夜里的一盏明灯。即使双方合作并未成功,虚心接受风险投资专家的建议也会使创业者获益非浅。 2.创业公司情况介绍 建立初步印象后,创业者应该进一步说明自己公司的背景和现状,清晰明了地托出公司的全盘战略目标,挑明作为商业盈利公司的最终目的,使投资人能充分了解其所投资的创业公司,建立起必要的信任。这是创业者"圈钱运动"的必由之路,需要有诚恳的态度,只有让投资人在充分信任自己之后,一切的合作才有可能真正地展开。试想在自己并不信任对方的情况下,有谁会将的几十万几百万甚至几千万的钞票拿给你去大把大把花掉呢?开诚布公是建立信任的基础。 3.产品/服务

产品/服务是创业计划的具体承载物,是投资最终能否得到回报的关键。产品/服务要有商业价值,应以市场为导向,而不要以纯技术为导向,因为有市场机会的创意才最有价值,才能够满足目标市场领域的要求。创业者应对其描述得尽可能详实而清晰,具体应突出产品/服务的特点,潜在商业价值;技术的领先性,是否适应现有消费水平;对技术前景准确合理的判断;所有权状况等内容。对此,创业者应该抱有充分信任风险投资公司的态度,不要过分担心自己的技术专利会被风险投资公司所窃取而有所隐瞒。可以肯定的是,风险投资公司在这一方面有着严格职业道德的规定,在洽谈合作前,他们必会同创业者签署保密协议,用法律的手段来保护创业者的利益。 4.市场分析 市场分析是投资人决定是否进入市场的.关键因素,创业者应该在引入风险投资前对市场进行严密科学的调查分析,并在创业计划中详细阐明市场容量与未来趋势,这包括目标领域现有规模、发展状况、开拓能力、客户情况、竞争形式及营销策略的可行性,并对市场份额及市场走势作出合理的预测,进行准确的市场定位。为了保证其准确性,创业者应尽量采用多条专业的市场分析渠道,委托不同专业的市场分析公司分别作出严密科学的权威性的调查报告,并综合尽可能多的数据,作出最终的论证方案,最大限度地规避风险。清晰的市场机会是对风险投资商最具吸引力的方面,目标市场应具有相当规模和发展潜力。 5.竞争分析

互联网公司创业计划书

互联网公司创业计划书 Together项目策划方案目录一、公司概况......................................................................................................... ....... 2 二、产品介绍......................................................................................................... ....... 2 产品概述......................................................................................................... ....... 2 与其他产品的比较 (3) 三、技术与服 务......................................................................................................... ... 3 四、市场分析......................................................................................................... ....... 4 市场分析......................................................................................................... ....... 4 五.可行性分析.......................................................................................................... 19 项目可行

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互联网项目创业计划书范例 计划书,是公司、企业或项目单位为了达到招商融资和其它发展目标,根据一定的格式和内容要求而编辑整理的一个向受众全面展示公司和项目目前状况、未来发展潜力的书面材料。接下来小编搜集了互联项目创业计划书范例,欢迎查看。 互联项目创业计划书一一、项目背景 美好的生活,总是需要一些东西去点缀。特别是现在,随着人们的生活水平不断地进步,生活质量不断地提高和对生活的追求。着装已经是人们生活不可缺少的点缀!服饰的变化因人而异,除了个人本身所具俏丽姿容外,着装的品味也反映出一个人的内心世界,合适的服饰穿着在合适的场合,使人们在相互交流时更有自信。 这样我们创办上校园服装店以靓丽服饰为市场切入点,兼顾××站平台和短期资金回报率以抢占市场,以满足个性消费为主题,以服饰为试点带动其他产品,最终能做出属于与自己的个性品牌。 二、公司项目策化 1. 提供靓丽服饰,店使命 我们将以有效,畅通的销售渠道,提供产品服务为根本,提高我们的核心竞争力,使顾客满意,让顾客放心。 2.公司目标

立足职院,服务周边,辐射全国,创建上服饰一流的店。本店将以职院为中心点起步,在校园商城惊醒店铺的推广,并且在淘宝上推广。试运行两个月,如果项目可行,我们将采取站营销,博客营销等多种营销方式进行产品的推广,尽全力实现收支平衡。 三、经营环境与客户分析 1、行业分析 悦靓女屋"站是由在校大学生推出的面向全国年轻爱美女性的站,因此目标消费者定位为年轻的女性群体。该站除淘宝总站外,在职院校园商城设有分站,因此,暂定的目标消费群在校女大学生为重点,将来逐步扩大市场,以职院为例,各类在校生3万人,女生人数大约占到40%,而最新的统计表明,XX年全国在校大学生将有3000万左右,这样的市场规模是相当庞大的,而且考虑到将来在校生毕业后仍将成为站的忠诚客户这一现实,还是有相当大的市场前景。并且,学校离市区较远,需要挤公交,很多学生通过上购物,可以用快递直接到达 2、调查结果分析 本店对附近在校学生为重点进行客户分析,从一定程度上反映了广大消费朋友的消费心理和需求。 (1)在校大学生没有固定的购买模式,购买行为往往随心所欲。

互联网创业商业计划书

篇一:某互联网公司商业计划书参考 xxxx计算机信息技术有限公司 商业计划书 选择xx 就等于 选择成功 因为 我们拥有 杰出得领导者 卓越得管理团队 创新得知识员工 广阔得市场前景 前言二零零一年三月 目录 第一节公司基本情况及未来发展战略 一、公司基本情况 二、创业人员得背景及素质 三、公司得发展规划 第二节公司产品及市场分析 一、公司产品、特点及优势 二、行业与市场 三、公司得独特性与市场竞争力 四、竞争对手得优势及劣势 第三节融资需求与财务预测 一、公司目前得财务状况与资本结构 二、融资需求 三、财务分析汇总表 四、财务分析第四节公司运营与管理 一、公司发展战略 二、公司得组织结构与管理模式 三、人力资源规划 四、软件开发管理 五、市场策略 六、外部支持 七、资本运营 第五节投资方得介入与退出 一、投资建议 二、投资方在公司经营管理中得地位与作用 三、资本退出 第六节风险及对策 一、风险 二、对策 第一节公司基本情况及未来发展规划 一、公司基本情况 1、公司得成立与目标 xxxx计算机信息技术有限公司就是由xx省交通厅联运中心、深圳亚桥软件公司、北京方正新世纪公司共同投资组建得有限责任公司,就是一家专门致力于交通行业信息化研究与软件开

发得高新技术企业、公司现有总资产620万元人民币。注册地址:xxxxxxxxxxxxxxx x 注册资本:壹佰贰拾万元 法定代表人:xx 成立时间:xxxx年6月 经营宗旨:顾客得高满意度、股东得高回报率、员工得广阔发展空间 目标:面对交通行业信息化改造领域广阔得市场前景,我们得目标就是:立足交通领域,推动与加快交通行业信息化建设,用三年时间,把xx建设成为交通行业信息化应用软件产业基地。公司得技术、市场发展过程: 公司自成立以来,便承担着xx省交通行业信息化建设得重任。目前,公司已独立开发了拥有自主知识产权得《运政管理信息系统》、《交通运输企业综合经营管理信息系统》等六套应用软件,其中《运政管理信息系统》、《办公自动化(oa)系统》已经在威海、烟台、济宁三地市安装使用,运行良好,并将在xx省17地市推广应用。另外,xx汽车运输总公司对《交通运输企业综合经营管理信息系统》也给予了高度评价。 公司将立足xx,积极开拓全国市场。 2、公司得股本结构3、公司股东基本情况 篇二:互联网创业商业计划书 一、企业介绍 1、企业形态: biwa移动互联网科技有限公司就是一家专注于移动互联 网产品与服务得高科技企业(biwa取自blackberry,ios,windowsphone,android单词首字母),就是专门从事于提供各主流智能移动终端设备应用得技术平台。 2、业务方向:biwa旨在向基于不同系统得智能移动终端设备(智能手 机、平板电脑等)提供多元化,无差异得应用(应用品种得多元化,用户体验得无差异),尽最大可能消除不同平台带给用户各具差异得应用体验。 3、管理模式:本企业遵照严格得企业制度形成行之有效得制度管理模 式。 4、核心管理团队:管理团队主要由我们创业小组人员组成。她们都就是 具有本科学历得大学生,具有人力资源管理得专业知识,将为公司制定切实可行得决策,执行最有效率得任务。在我们获得风险投资后,投资家自然也成为我们得公司管理成员,我们还将邀请具有各专业技术及管理经验得人员加入,并担任重要职务。 二、发展目标 1、企业发展短期目标:在较短得时期内,迅速吸纳各种具备多种移动 应用开发经验得专业开发人员,形成具备强大开发能力得技术团队,并初步推出代表产品,打造品牌知名度;建设网站及相关论坛,积累十万以上客户群体,具备初步盈利能力。 2、企业发展中期目标:形成国内顶尖技术团队,用创新技术建立壁垒;1在国内形成较大品牌知名度,网站平台进一步完善,用户数目显著增长;与各大运营商、手机厂商、国内外开发团队、门户网站以及行业内得其她公司均保持着良好得合作关系,具备规模盈利能力;成为中国最优秀移动互联网应用提供商。 3、企业发展长期目标:扩大经营范围,进军国外市场;加深与国外优 秀移动互联网应用提供商得合作;具备强大盈利能力;成为世界领先移动互联网应用提供商。 三、产品与技术 1、企业核心产品与服务: ⑴、主要致力于四个智能移动系统得应用开发:谷歌android,苹果ios,微软windows phone,黑莓blackberry。将不同系统得应用软件通过技术手段相互移植,尽可能取消不同系统间得用户体验,让不同系统得移动设备用户感受相同得应用体验。以iphone热门应用talkbox为例:(talkbox就是一款以语音录制、语音传输功能为基础得,为用户提供基于点对点得消息对话与消息推送为核心服务得移动社交产品,可以简单得将其理解为语音版

互联网 创业计划书模板及案例

创业计划书模板及案例 以下所给模板内容仅供参考,参赛小组可根据本组项目情况进行编写: 1 项目概述 从市场分析及定位、产品介绍、商业模式、营销策略、财务分析、团队介绍、其他说明等方面阐述。 2 公司简介 2.1公司概述(包括公司logo的介绍以及公司的经营理念等) 2.2公司现状 2.3发展规划 3 产品与研发 3.1产品/服务介绍 3.1.1产品的用途、功能 3.1.2行业领域 3.1.3市场定位 3.1.4客户价值 3.2产品/服务特色优势(新颖性、先进性和独特性,竞争优势) 3.2.1新颖性(先进性、独特性) 3.2.2竞争优势 3.3.技术研发水平 3.3.1项目研究内容,已有技术成果(或实施背景、基础)及指标 3.3.2 项目实施的技术方案(包括技术路线、工艺的合理性及成熟性) 3.3.3项目的关键技术、创新点 3.4知识产权情况

4 产业化程度(已注册企业填写) 4.1目前产业化进展(阶段性成果描述) 4.2 已具备的产业化条件(设备、技术、场地、人才、合作等) 4.3未来产业化进程(分年度目标及前景分析) 5 市场营销 5.1 市场分析(行业背景、现有市场规模及增长趋势等) 5.2 市场定位(地域、产业链、市场占有率等分析) 5.3 SWOT分析 5.3.1 优势(Strengths) 5.3.2 劣势(Weakness) 5.3.3 机会(Opportunity) 5.3.4 威胁(Threats) 5.4. 风险分析(分析资金、技术、市场、环境、管理等存在的风险和规避方案)5.4.1资金风险及规避方案 5.4.2技术风险及规避方案 5.4.3市场风险及规避方案 5.4.4环境风险及规避方案 5.4.5管理风险及规避方案 5.5营销策略 5.6盈利方式 5.7市场预测 6 发展战略

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互联网公司创业计划书 目录 第一章:摘要 (2) 第二章:公司介绍 (4) 第三章:产品服务 (7) 第四章:市场分析 (13) 第五章:营销战略 (18) 第六章:财务计划 (23) 第七章:风险分析及对策 (32) 第八章:网站规划 (33) 第九章:结语 (34) 第十章:附录 (35) 第一章摘要 一宗旨及商业模式 天行网络信息服务公司是一个新型的电子商务公司,其宗旨是以网络为依托提供专业细致的在线软件服务和休闲娱乐会所信息查询服务。通过提供专业化、便捷化、个性化、时尚化的全新服务,以方便快捷为导向,以顾客满意为目标,努力满足顾客需求,通过各种赢利模式获得利润,并创造知名品牌。 本公司是一家处于创始阶段的公司,初期发展以广州为据点,服务针对两个目标群体:信息查询服务主要针对高层商务人员、白领及年轻爱好时尚娱乐的消费群体:在线软件服务主要针对中小型娱乐会所。公司力求为顾客提供最准确、最快捷、最温馨、最周到的网络服务,从而促进公众的娱乐消费,带动广州的经济发展。

二市场定位 在公司的宗旨中,我们已经将公司的目标市场定位为两个大方向的市场,一是针对查询服务的信息提供者——休闲娱乐行业会所;二是针对广大需要进行信息查询服务的消费群体。 针对进行信息查询服务的消费群体,我们提供关于休闲娱乐方面的各种信息查询,目标市场定位在热衷于娱乐,有一定经济基础并拥有现代化通讯工具的消费群体上。已有数据显示,随着经济的不断增长,人们生活水平的不断提高,越来越多的人倾向于到各种休闲娱乐设施或场所度过闲暇时间,并且只要经济不断的向前发展和通讯文化的进一步冲击,这个市场上的消费群体就会越来越多,特别是那些爱好新潮时尚、乐观向上的人们。 三、我们的服务 通过市场合理的细分,公司服务也将针对两个目标市场的客户来提供。此处,我们主要先简单介绍我们公司的两个特色服务,其它具体服务方式详见第三章产品与服务。 特色服务——信息查询服务: ★娱乐设施及场所的当前情况查询业务 提供娱乐场所当前客户数量,资源使用情况的查询等。通过跟各个娱乐会所后台数据库的对接及在线软件服务的支持,实现信息共享,顾客通过查询可以在第一时间知道某娱乐会所是否有空位、空房、空闲设施等即时营业状况。 ★某行业娱乐设施及会所的全方位对比查询业务 提供该行业各娱乐会的详细资料,包括提供的服务类型、收费标准等;同时提供该行业娱乐场所的特点对比,使顾客更好的选择适合自己的会所。该业务侧重于网上点击查询。 为了使公司的特色服务发展空间更大,我们需要与更多娱乐会所建立信息系统对接,即使了解其动态信息,但介于中小型娱乐会所无法实现信息化问题,公司退出了又一个专门针对娱乐会所而开设

创业计划书互联网创业计划书的模板

互联网创业计划书的模板 大学生创业,是现在的趋势。越来越多的大学生都选择了毕业就自主创业,创业计划书,是创业必不可少的环节。看看一位大学生写的创业计划书吧。 第一章:项目摘要 第二章:项目介绍 1、市场剖析 2、竞争对手剖析 3、市场预测 4、项目细分、描绘及剖析 第三章:商品介绍 1、商品描绘 2、商品研发 3、商品运营 第四章:公司战略 1、战略剖析及挑选 2、战略描绘 3、团队支持 4、公司管理 第五章:资金方案

1、出资剖析 2、运营方案 3、资金使用方案 4、资金报答方案 第六章:财政剖析 1、基本假定 2、股本构造与规划 3、财政核算(三大表) 4、资金退出方案 第七章:危险与对策 附录: 1、组织构造图 2、团队人员经历 3、财政剖析表单 之前作过好久的融资征询,BP作过不少,看过更多。 一份优秀的BP,首先从构造上说要信息完好、简单简介、直观直接;其次从层次上说要明晰的阐明商品、推广和公司形式; 从知识点上说要包含盈利点、盈利方案和危险管理;从角色上看要 包含公司、竞企、职业;从公司构造上看要包含团队、商品和形式。 团队关于创业公司来说,是最主要的成功要素。返现之 前触摸的创业公司在团队上有两点很相似。一是团队人没有公司

层的大局观,一是没有财政观。这点值得注意,一个团队最少应 有一人有过创业经历。详细就不细说。 商务方案中,运营核算、出资核算、财政核算是很主要的。财政核算又包含:现金核算、收益核算、财政费用核算、估 计利润表、估计利润分配表、估计财物负债表、估计现金流量表。值得注意的是一切表格都是估计表。收益核算、财物负债核算、 现金流核算是三大核算表。 制造业的互联网创业计划书和服务业的商务方案书有很 大的差异,其间,IT/互联网公司的商务方案又比较典型。

互联网创业计划书2篇

互联网创业计划书2篇 受风险投资专家的建议也会使创业者获益非浅。 2.创业公司情况介绍 建立初步印象后,创业者应该进一步说明自己公司的背景和现状,清晰明了地托出公司的全盘战略目标,挑明作为商业盈利公司的最终目的,使投资人能充分了解其所投资的创业公司,建立起必要的信任。这是创业者“圈钱运动”的必由之路,需要有诚恳的态度,只有让投资人在充分信任自己之后,一切的合作才有可能真正地展开。试想在自己并不信任对方的情况下,有谁会将的几十万几百万甚至几千万的钞票拿给你去大把大把花掉呢?开诚布公是建 立信任的基础。 3.产品/服务 产品/服务是创业计划的具体承载物,是投资最终能否得到回报的关键。产品/服务要有商业价值,应以市场为导向,而不要以纯技术为导向,因为有市场机会的创意才最有价值,才能够满足目标市场领域的要求。创业者应对其描述得尽可能详实而清晰,具体应突出产品/服务的特点,潜在商业价值;技术的领先性,是否适应现有消费水平;对技术前景准确合理的判断;所有权状况等内容。 .

对此,创业者应该抱有充分信任风险投资公司的态度,不要过分担心自己的技术专利会被风险投资公司所窃取而有所隐瞒。可以肯定的是,风险投资公司在这一方面有着严格职业道德的规定,在洽谈合作前,他们必会同创业者签署保密协议,用法律的手段来保护创业者的利益。 4.市场分析 市场分析是投资人决定是否进入市场的关键因素,创业者应该在引入风险投资前对市场进行严密科学的调查分析,并在创业计划中详细阐明市场容量与未来趋势,这包括目标领域现有规模、发展状况、开拓能力、客户情况、竞争形式及营销策略的可行性,并对市场份额及市场走势作出合理的预测,进行准确的市场定位。为了保证其准确性,创业者应尽量采用多条专业的市场分析渠道,委托不同专业的市场分析公司分别作出严密科学的权威性的调查报告,并综合尽可能多的数据,作出最终的论证方案,最大限度地规避风险。清晰的市场机会是对风险投资商最具吸引力的方面,目标市场应具有相当规模和发展潜力。 5. 竞争分析 俗话说“知己知彼,百战不殆”,创业者必须对市场竞争情况及各自优势认识清楚,透彻分析,并部署出明确的竞争战略。 .

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互联网+项目商业计划书模板目录报告目录第一部分摘要 (整个计划的慨括) (文字在2-3页以内) 一、项目的简单描述(目的、意义、内容、运作方式) 二、市场目标概述三、项目优势及特点简介四、利润来源简析五、投资和预算六、融资方案(资金筹措及投资方式) 七、财务分析(预算及投资报酬) 第二部分综述第一章项目背景一、项目的提出原因二、项目环境背景三、项目优势分析(资源、技术,人才、管理等方面) 四、项目运作的可行性五、项目的独特与创新分析第二章项目介绍一、APP建设宗旨二、定位与总体目标三、APP规划与建设进度四、资源整合与系统设计五、主要功能介绍六、商业模式七、技术资源来源八、项目运作方式九、项目优势( 资源内容模式技术市场等) 十、无形资产十一、收益来源慨述十二、项目经济寿命第三章市场分析一、此类APP 互联网市场状况,特点及发展趋势二、商务模式以及市场地位三、目标市场的设定(消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析、市场规模、市场结构与划分,特定受众等) 四、传统行业市场状况(市场资源方面的基础) 六、本项目的市场成长七、本项目产品市场优势(对特定人群的市场特点的省事、省时、省力、省钱等) 八、本项目的市场趋势预测和市场机会第四章竞争分析一、有无行业华断二、从市场细分看竞争齐市场份额三、主要竞争对手情况第五章商业实施方案一、商业模式实施方案总体规划介绍二、营销策划三、市场推广四、销售方式与环节五、采购、销售政策的制定六、价格方案七、服务,投诉与解决措施八、促销和市场渗透(方式及安排,预算) 主要促销方式广告/公关策略、媒体评估会员制等九、获利分析十、销售资料统计和销售纪录方式,销售周期的计算。 十一、市场开发规划,销售目标(近期、中期),销售预估(3-5年) 销售额、占有率及计算依据第六章技术可行性分析一、平台开发二、系统开发三、页面设计四、安全技术五、内容设计六、技术人员七、知识产权第七章项目实施一、项目实施构想(公司的设立、组织结构与股权结构) 二、开发进度设计与阶段目标三、营销进度设计与阶段目标四、项目执行的成本预估第八章投资说明一、资金需求说明(用量期限) 二、资金使用计划(即用途)及分期三、项目投资构成和固定资产投资的分类四、主要流动资金构成五、投资形式(贷款用率、利率支付条件、转股-普通股、优先股、任股权、对应价格等) 六、资本结构七、股权结构八、股权成本九、投资者介入公司管理之程度第九章风险分析与规避一、政策风险二、资源风验三、技术风险四、市场风险五、内部环节脱节风险六、成本控制风险七.竞争风险八、财务风险(应收帐款/坏帐/亏损) 九、管理风险(含人事人员流动) 十、破产风险第十章管理一、公司组织结构二、现有人力资源或经营团队三、管理制度及协调机制四、股权分配和认股计划第十一章经营预测一、APP经营下载次数成长预测会员增长预测行业联盟预测销售数量、销售额等等预估第十二章财务可行性分析一、财务分析说明二、财务数据预测收入明细表成本费用明细表薪金水平明细表固定资金明细表资产负债表利润及利润分配明细表现金流量表第三部分附录一、主要经营团队名单及简历二、专业术诏说明三、企业形象设计宣传资料(标识设计、说明书、出版物、包装说明等)

创业计划书互联网公司风险分析

第八部分风险分析 8.1市场风险及防范 (1)市场培育时间长,初期起步较慢,必须有xx个月的累积期。网络平台的搭建,需要足够多的注册用户,而其长期运营需要较多的活跃用户。因此,一个挑战是,项目前期需要累积大量广告商和消费者,并在后期不断培育他们的使用习惯,使之成为长期用户。因此,需要通过积极有效的市场推广去积累大量用户,通过简洁新颖的用户界面、有趣的线上活动、有吸引力的奖励和互动的社区模式等方法提高用户黏性。 (2)互联网已成为许多公司开拓市场的切入店,特别是移动互联网端,竞争异常激烈。本项目的业务和和服务新颖,但面对迅速发展的互联网行业,也有一定的风险。一方面,竞争对手较多,和各个团购网站、淘宝、天猫等平台都有一定的业务上的重叠,这会对我们的发展有冲击;另一方面,存在行业恶性竞争的可能性。电子商务的一个突出特点是用户流量决定业务状况。一些电子商务平台,尤其是实力较大的电商,会投入大量资金,以超低折扣甚至完全免费的方式,吸引更多的客户和消费者,从而引发恶性竞争。为此,要突出平台特色,打造与众不同的服务体验。在市场推广时,着重展示本平台的特色之处,向用户传输实用、有趣的理念,从而区别于其他平台。以深度体验,提升用户黏性;以全面服务,提升平台口碑,应对行业恶性竞争。 8.2技术风险及防范 (1)可复制性较大。由于在互联网时代下,信息可得性和技术可模仿性变高,使得项目被复制的可能性加大。因此,防止商业模式被复制是另一项挑战。应对被模仿的根本方法是打造自身核心能力,在平台搭建和运营的过程中,主动积极地掌握有价值、稀缺的、不易被模仿的和不可替代的资源,培育可持续的竞争优势;注重核心能力的培育。注重产权只是保护也是有效的防范措施。在运营过程中,对公司的知识成果、管理成果和商业模式要做到有效保护。 (2)平台设计要求高。信息时代下,消费者更加注重自身信息和隐私的保护,因此在注册新用户以及其他线上操作时,警惕性会比较高。同时,平台也会受到互联网上的信息盗取、网站攻击等行为。因此,要选择有实力的软件开发商,要求平台设计周密详尽,在支付入口、个人信息等关键问题上,搭建安全方案,打

关于互联网的创业计划书

关于互联网的创业计划书 互联是高科技的产物,是历史发展、社会进步、人类智慧的结晶;是人类迄今所拥有的容量最大、内容最面、传递速度最快的信息中心。接下来小编为大家推荐的是关于互联的创业计划书,欢迎阅读。 1. 摘要 项目描述 在当前社会,互联已成为人类生活中“不可或缺”的生活伴侣,电子商务正在逐步成为人的最时尚的消费方式。许多人认为电子商务仅仅是上购物,这是不全面的认知,在不久的将来一切消费活动都可借助互联平台完成。 离线商务模式又称Online to Offline.简称O2O模式,是指把传统的服务业企业的经营活动带动到线上,利用互联平台展开营销推广,让线上成为商户的服务前台。O2O模式的益处在于,订单在线上产生,每笔交易可追踪,展开推广效果透明度高。让消费者在线上选择心仪的服务再到线下享受服务。我们的经营项目为垂直领域的中间业务,具体为餐饮企业的宴会预订服务,经营目标有以下二点: a) 为消费者提供方便快捷的宴会预订服务。 b) 为餐饮企业提供互联营销平台,帮助餐饮企业扩大品牌知名度,让其获得更大的发展空间。 产品描述

我们将通过旗下站“***(www.****.cn)”[正在建设]来实现O2O模式宴会预订的业务。易家肴定位生活类电子商务服务平台,用快捷的宴会预订服务和一定量得折扣吸引消费者。 餐饮企业在“***”拥有自己的主题页面,页面中标有宴会套餐价格,还具备宴席数量、宴会日期和时段的选择的功能。 “***”会建立和餐饮企业联的后台系统,当消费者在站生成订单后,订单会同步发送给餐饮企业。 鉴于宴会属于大额服务交易,预订需要消费者提供真实有效的身份信息和联络方式。 为防止恶意行为,消费者在预订成功后需在36小时内到店确认。消费者到店确认后餐饮企业会把确认后的订单反馈回未能在规定时间内到店确认的客户,系统会自动取消该订单。 同时为了保证餐饮企业有充裕的准备时间,站只接受当日一周以后的订单。在消费者享受完订单中的服务后,“***”会根据订单中的金额按合作协议让餐饮企业进行返利。 市场分析 “***”属于将传统的酒店餐饮业电子商务化,宴会作为日常生活中常见的喜庆方式(如:婚宴、寿宴、状元宴、生日宴等)有着庞大的市场规模和良好的消费习惯。以武汉

“互联网+”创新创业计划书模板-创意组

XXXX(项目名称) 创业计划书 项目组别:创意组 项目类型: 项目负责人: 院系名称:商学院XXX系 指导教师: 完成时间:年月日

摘要 随着“互联网+”的提出,新兴产业与互联网的结合与联系更加紧密。并且随着使用移动端的人数的增加,手机APP的发展势头日益高涨。当下衣食住行都能够在手机上实现。比如旅游方面,随着生活水平的提高,人们开始注重享受,所以旅游业发展迎来了前所未有的机遇。然而大学生在出行者中占据了很大一部分比重,如果能把握这部分人群的消费,那么这将是一笔不小的数字。如今出行有高德百度,买票有美团糯米,订房订机票有携程途牛.这些软件在各自领域有自己的特色。但有没有想过,旅游本应是一件轻松有趣的事,在这之前却要往返于各个网站APP之间,很久都找不到一个很合适的方案。对于大多数人是这样,对于没有经济来源的大学生更是麻烦。。所以,有没有可能把这些需要考虑的问题通通集中在一起的APP,并且全方位进行解答。我们这款APP就能做到,不单单是几种功能的融合,我们注重全方位服务。交通方面:不单单是导航地图或是与交通

部门建立合作获取优惠票价,我们还有自己的三线交通设备,附带专职司机带给用户极致出行速度。导游服务:我们有专职导游,通过APP进行预约,如果不愿意随行导游我们也提供在线实时导游。出行保障方面:我们有私人医生时刻保障您的出行,避免小伤痛影响出游体验。我们也有私人助理为客户量身安排行程。保证完美的体验。拍照技术不足拍不出唯美的旅行照片也没关系,APP有完美的团队为客户美化照片。保证客户留下最美好的记忆。 我们注重于为客户的服务,注重品牌建设。在未来,我们将会不止注重于对大学生的服务,还将着重发展各个群体的旅游需求。届时,旅游者获得了廉价便捷舒适的出行服务,投资者拥有了稳定的收入,品牌拥有者创新了旅游市场,构建了三方共同赢利的创业模式。

XX互联网创业计划书范文

XX互联网创业计划书范文 引导语:互联是一个可以在瞬间创造亿万财富的地方。随着互联技术的发展,尤其是电子商务的出现,互联所创造出的经济价值迅速增长。互联想要创业,还是有很大可能的,那么,首选,你需要一份创业计划书。互联公司创业计划书一 一、市场需求 随着电子信息的发展和全球化,络游戏以计算机信息为基础作为一个新兴的朝阳产业迅速地在全球盛行。XX年仅内陆地区络游戏市场份额已经突破200亿,如今仍继续保持着百分20以上的增幅。游戏市场的潜力非常巨大,庞大的络用户基数是络游戏能够快速发展的主要条件。 而各种络游戏尤其大型络游戏如《魔兽》、《CF》等都离不开游戏装备、游戏道具等,而往往这些道具都是需要花费一定的货币来购买的,对于这些络的虚拟货币大部分玩家又没有足够时间和精力来获取,因此他们更倾向于用货币来购买游戏中的物品,因此络中虚拟的货币便拥有了其意义上的价值。 为了满足市场对丰富游戏的需求,我们公司以推动络游戏发展为导向,以信誉至上、服务快捷为宗旨,发展成为玩家心目中值得信赖的虚货币交易商。并努力将公司发展为国内络游戏货币交易的主导企业,带领络产业走向国际市场。 二、公司简介

1、公司简介 全文结束》》x公司是一个服务广大游玩家的互联公司,其宗旨是以互联为依托,凭借专业的技术与服务和公司至上的信誉,为玩家提供各种络游戏货币。公司主要从各中小型工作站收购络游戏虚拟货币,然后向玩家提供有保障的、值得信赖的现金瑞环络游戏虚拟货币的服务。业务主要以精品络游戏如《魔兽》、《CF》、《EVA》等,并同时提供其他非主要游,以便方便不同游戏的玩家。 2、公司管理 股权机构:全员持股计划。管理层持股百分60,员工持股百分40,其中员工股中对关键骨干人员提供了赠送职工股份等措施进行激励。日后的发展还要根据公司发展变化以及市场需求来改变策略。 管理部门: 1】 、营销部门:主要负责把握市场上存在的各种机会,善于捕捉到络市场发展方向的动态信息,对其加以分析,并能向市场推销公司最新开发的业务。该部门员工需要头脑灵活、分析能力强、有一定营销经验的人才。 2】 、外交部门:主要负责调合公司与各络游戏的和谐关系,并与各个络游戏工作站进行洽谈,力求以最低成本收购各游戏货

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互联网创业项目策划书 联网发展到今天已经成为生活的一部分,却很少有人想过在快捷便利的背后中国付出了怎样的代价,而此时想进军互联网,并且创业的,前提是大家知道计划书怎么写?大家不妨来看看小编推送的互联网创业项目策划书,希望给大家带来帮助! 互联网创业项目策划书 第一部分:市场背景分析 进行市场调研。调查该行业的市场规模,用户群体规模,过去几年的行业增长率、未来几年的行业发展趋势。 分析目标用户群体。目标用户的规模,分类,用户的行为习惯,用户的需求等。对潜在用户群的分析可以预估出未来产品的用户量和收益情况。分析表格如下表: 第二部分:竞争对手分析 详细的竞品分析也是很有必要的,分析潜在竞争对手的情况,竞争对手的业务模式,目标用户群,以及发展情况等。 业务模式 一般来说,某一类型的产品分为几种业务模式。不同的业务模式决定了产品

策略和运营思路,针对的目标用户群体也不一样。打个比方,比如龙猫君要开个面包店,需要选择是直营模式还是加盟模式,如果是直营模式,还要决定是龙猫君自己烘焙面包还是加工成品面包。这些就是业务模式。 目标用户群 不同的业务模式决定了产品的策略和运营思路。如果龙猫君决定开直营模式的面包店,那就要决定主做面包还是面包蛋糕饼干都做。每一条路都决定了面向不同的用户群,不同的用户群又需要不同的运营策略,是积分营销还是满减或者早餐有礼。 发展情况 所以对竞争对手的分析就要从这三个方面(业务模式、目标用户群、发展情况)来考虑,分析完竞争对手的业务模式、目标用户群后还要对他的发展情况做一番评估,比如产品的用户量,活跃度等等。 第三部分:产品可行性分析 从总体来说,可行性分析报告分为商务和技术两个层面。一般来说是这样的,不过既然前面已经把商务部分分析得比较透彻了,也可以在可行性分析中只涉及到技术内容。这个都无所谓,看个人喜好。 龙猫君本人还是喜欢在可行性分析报告中包含商务部分和技术部分的。 商务部分的分析比较好写,因为有了前面市场背景分析和竞争对手分析,在

互联网公司创业计划书复习过程

互联网公司创业计划书 写创业计划书是众多互联创业者的难题,许多人都认为,做容易,写计划书难,其实,只要你掌握了互联创业计划书的要点,写起来也就不难了。那么,互联创业计划书如何写呢互联创业计划书有什么要点呢 1.业务主旨 一个合格的创业计划书首先应该具备一段清晰、简洁、有效的概括描述性语言,以说明此项创业计划的发展方向和主要内容,其中应该特别突出富有吸引力的鲜明个性、明确的思路与目标以及创业者自身所具备的优势,让投资人能在最短的时间里全面了解整个创业计划,控制资金的投放方向及节奏,使其能在必要的时候提供最行之有效的帮助。 风险投资集团拥有丰富的管理经验和强大风险自我控制能力,其在管理和风险控制方面的无形投入对处于起步阶段的创业者来说无异于黑夜里的一盏明灯。即使双方合作并未成功,虚心接受风险投资专家的建议也会使创业者获益非浅。 2.创业公司情况介绍 建立初步印象后,创业者应该进一步说明自己公司的背景和现状,清晰明了地托出公司的全盘战略目标,挑明作为商业盈利公司的最终目的,使投资人能充分了解其所投资的创业公司,建立起必要的信任。

这是创业者“圈钱运动”的必由之路,需要有诚恳的态度,只有让投资人在充分信任自己之后,一切的合作才有可能真正地展开。试想在自己并不信任对方的情况下,有谁会将的几十万几百万甚至几千万的钞票拿给你去大把大把花掉呢开诚布公是建立信任的基础。 3.产品/服务 产品/服务是创业计划的具体承载物,是投资最终能否得到回报的关键。产品/服务要有商业价值,应以市场为导向,而不要以纯技术为导向,因为有市场机会的创意才最有价值,才能够满足目标市场领域的要求。 创业者应对其描述得尽可能详实而清晰,具体应突出产品/服务的特点,潜在商业价值;技术的领先性,是否适应现有消费水平;对技术前景准确合理的判断;所有权状况等内容。对此,创业者应该抱有充分信任风险投资公司的态度,不要过分担心自己的技术专利会被风险投资公司所窃取而有所隐瞒。 可以肯定的是,风险投资公司在这一方面有着严格职业道德的规定,在洽谈合作前,他们必会同创业者签署保密协议,用法律的手段来保护创业者的利益。 4.市场分析 市场分析是投资人决定是否进入市场的关键因素,创业者应该在引入风险投资前对市场进行严密科学的调查分析,

互联网创新创业项目策划书

互联网+创新创业策划书 随着互联的普及,民数量剧增,互联创业已经成为国民自主创业的一种途径。下面小编为大家精心整理的互联+创 新创业策划书,希望可以帮到大家! 【互联+创新创业策划书一】 1.摘要 项目描述 在当前社会,互联已成为人类生活中“不可或缺”的生活伴侣,电子商务正在逐步成为人的最时尚的消费方式。许多人认为电子商务仅仅是上购物,这是不全面的认知,在不久的将来一切消费活动都可借助互联平台完成。当前电子商 务主要模式为上零售,随着离线商务模式的广泛应用给了传 统服务行业搭乘电子商务快车的机会。 离线商务模式又称Online to Offline. 简称02C模式,是指把传统的服务业企业的经营活动带动到线上,利用互联 平台展开营销推广,让线上成为商户的服务前台。020模式 的益处在于,订单在线上产生,每笔交易可追踪,展开推广效果透明度高。让消费者在线上选择心仪的服务再到线下享受服务。我们的经营项目为垂直领域的中间业务,具体为餐饮企业的宴会预订服务,经营目标有以下二点: a)为消费者提供方便快捷的宴会预订服务。 b)为餐饮企业提供互联营销平台,帮助餐饮企业扩大品牌知名度,让其获得更大的发展空间。

产品描述 我们将通过旗下站“ ***(www.****cn) ” [正在建设] 来 实现020模式宴会预订的业务。易家肴定位生活类电子商务服务平台,用快捷的宴会预订服务和一定量得折扣吸引消费者。 I餐饮企业在“ *** ”拥有自己的主题页面,页面中标有宴会套餐价格,还具备宴席数量、宴会日期和时段的选择的功能。 I“*** ”会建立和餐饮企业联的后台系统,当消费者在站生成订单后,订单会同步发送给餐饮企业。 I鉴于宴会属于大额服务交易,预订需要消费者提供真实有效的身份信息和联络方式。 I为防止恶意行为,消费者在预订成功后需在36小时 内到店确认。消费者到店确认后餐饮企业会把确认后的订单反馈回未能在规定时间内到店确认的客户,系统会自动取消 该订单。 I同时为了保证餐饮企业有充裕的准备时间,站只接受 当日一周以后的订单。在消费者享受完订单中的服务后, “ *** ”会根据订单中的金额按合作协议让餐饮企业进行返 利。 市场分析 “*** ”属于将传统的酒店餐饮业电子商务化,宴会作 为日常生活中常见的喜庆方式(如:婚宴、寿宴、状元宴、

最全互联网项目商业计划书模板

最全互联网项目商业计划书模板 目录 第一部分摘要(整个计划的概括)(文字在2-3页以内) 一、项目简单描述(目的、意义、内容、运作方式) 二、市场目标概述 三、项目优势及特点简介 四、利润来源简析 五、投资和预算 六、融资方案(资金筹措及投资方式) 七、财务分析(预算及投资报酬) 第二部分综述 第一章项目背景 一、项目的提出原因 二、项目环境背景 三、项目优势分析(资源、技术、人才、管理等方面) 四、项目运作的可行性 五、项目的独特与创新分析 第二章项目介绍 一、网站建设宗旨 二、定位与总体目标 三、网站规划与建设进度 四、资源整合与系统设计 五、网站结构/栏目板块 六、主要栏目介绍 七、商业模式 八、技术功能 九、信息/资源来源 十、项目运作方式 十一、网站优势(资源/内容/模式/技术/市场等) 十二、无形资产 十三、策略联盟 十四、网站版权 十五、收益来源概述 十六、项目经济寿命 第三章市场分析 一、互联网市场状况及成长 二、商务模式的市场地位

三、目标市场的设定 四、传统行业市场状况(网站市场资源的基础) 五、市场定位及特点(消费群体、消费方式、消费习惯、偏好、市场规模、市场结构与划分、特定受众) 六、市场成长(网站Page View与消费者市场) 七、本项目产品市场优势(省事、省时、省力、省钱等) 八、市场趋势预测和市场机会 九、行业政策 第四章竞争分析 一、有无行业垄断 二、从市场细分看竞争者市场份额 三、主要竞争对手情况 第五章商业实施方案 一、商业模式实施方案总体规划介绍 二、营销策划 三、市场推广 四、销售方式与环节 五、作业流程 六、采购、销售政策的制定 七、价格方案 八、服务、投诉与退货 九、促销和市场渗透(方式及安排、预算) 1、主要促销方式 2、广告/公关策略、媒体评估 3、会员制等 十、获利分析 十一、销售资料统计和销售纪录方式、销售周期的计算 十二、市场开发规划 1、销售目标(近期、中期) 2、销售预估(3-5年)销售额、占有率及计算依据 第六章技术可行性分析 一、平台开发 二、数据库 三、系统开发 四、网页设计 五、安全技术 六、内容设计 七、技术人员 八、知识产权 第七章项目实施

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