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施工现场检查评分表

施工现场检查评分表
施工现场检查评分表

施工质量检查汇总表

建设工程项目生产计划完成情况检查评分表

施工单位:项目名称:表2

施工单位:

工程名称:

建设工程分部分项实测实量检查评分表

工程建设强制性标准执行情况检查评分表(建筑工程施工资料部分)

(建筑工程施工资料部分)

工程资料检查评分表

工程资料检查评分表工程名称施工单位 部位进度结构类型、面 积 序 号 检查项目扣分标准应得分实得分 1 管理资料1、开工报告手续不全扣2分; 2、有工程质量事故无事故调查处理资料扣2分; 3、未对与甲方或者管理公司的来往函件进行整理归档的,扣2-5分; 4、未对甲方或管理公司下发应回复函件进行回复的,每项扣2分; 5、未对监理公司下发的整改通知进行及时整改回复的,每项扣2分。 6、技术核定单未及时完成签批手续的,或未及时办理相关经济签证 的,每项扣5-10分; 7、未对监理例会会议纪要进行收集整理的,扣2-5分; 8、项目部会议未进行记录的,每次扣2分; 9、工程质量检验评定资料未分类归档的,扣2-5分; 10、施工日志记录不详细、不认真一处扣2~5分; 11、施工日志漏填一次扣3分,日期不交圈扣2分; 15 2 施工物资 资料 1、无产品出厂合格证、检测报告、厂家资质、无销售单位红章扣2~ 5分; 2、工程材料质量证明资料等未及时收集、记录、归档的,每项扣2-5 分; 3、监理签认见证不完善扣2分 15 3 施工试验1、无原材料进场检验记录扣2~5分; 2、试验报告数量不够扣2~5分; 3、试验报告手续不全及结论不清扣2~5分; 4、砼和砂浆抗压强度和统计评定记录不符合要求扣2~5分; 5、未建立试件取样试验登记台帐的,扣2-5分; 6、未落实现场试验取样人员或者负责人职责不清的,扣2-5分; 7、未及时送样试验或领取报告的,每项扣2分; 8、屋面防水渗漏、地下防水效果、地面蓄水试验检查记录漏一项扣 2分; 9、施工试验记录不齐全的一项扣5分; 15 4 施工记录1、施工记录漏一项扣3分; 2、施工记录签章不全一处扣2分; 3、隐蔽工程验收记录中,对隐蔽内容阐述不清的,每项扣1-5分; 15 5 施工测量 记录 1、无示意图扣5分; 2、沉降观测次数少扣2分; 3、沉降观测记录无汇总结果扣2分; 4、水准点和观测点的数量及位置不符扣2~10分; 3、工程测量放线记录少一次扣2分; 4、无建筑物垂直度标高、全高测量记录扣3分; 10 6 过程验收 资料 1、工程质量检验资料未满足施工进度的,每一检验批扣2分; 2、签注意见和签章不完善扣1分; 3、资料内容填写不真实、不规范或有明显错误,每项扣2—5分; 15 7 工施工技 术资料 1、图纸会审记录有一单位无公章扣5分; 2、变更手续有一处不完善扣2分; 3、技术交底缺一项扣5分; 4、技术交底内容不全且无针对性扣2~5分扣2分; 5、技术交底签字手续不完善扣1分; 6、施工组织设计(专项方案)无审批、审核、编制及盖章扣5分; 15合计100检查人: 年月日

7基坑工程检查评分表

神州长城科威特财政项目部 基坑工程检查评分表 受审单位:区域:审计月份:2015年月份 序号检查项目扣分标准应得 分数 实得 分数 1 保 证 项 目施工 方案 基坑工程未编制专项施工方案,扣10分专项施工方案未按规定审核、 审批,扣10分超过一定规模条件的基坑工程专项施工方案未按规定组 织专家论证,扣10分基坑周边环境或施工条件发生变化,专项施工方 案未重新进行审核、审批,扣10分 10 2 基坑 支护人工开挖的狭窄基槽,开挖深度较大或存在边坡塌方危险未采取支护措 施,扣10分自然放坡的坡率不符合专项施工方案和规范要求,扣10分 基坑支护结构不符合设计要求,扣10分支护结构水平位移达到设计报 警值未采取有效控制措施,扣10分 10 3 降排 水基坑开挖深度范围内有地下水未采取有效的降排水措施,扣10分基坑 边沿周围地面未设排水沟或排水沟设置不符合规范要求,扣5分放坡 开挖对坡顶、坡面、坡脚未采取降排水措施,扣5~10分基坑底四周 未设排水沟和集水井或排除积水不及时,扣5~8分 10 4 基坑 开挖 支护结构未达到设计要求的强度提前开挖下层土方,扣10分未按设计 和施工方案的要求分层、分段开挖或开挖不均衡,扣10分基坑开挖过 程中未采取防止碰撞支护结构或工程桩的有效措施,扣10分机械在软 土场地作业,未采取铺设渣土、砂石等硬化措施,扣10分 10 5 坑边 荷载 基坑边堆置土、料具等荷载超过基坑支护设计允许要求,扣10分施工 机械与基坑边沿的安全距离不符合设计要求,扣10分10 6 安全 防护 开挖深度2m及以上的基坑周边未按规范要求设置防护栏杆或栏杆设置 不符合规范要求,扣5~10分基坑内未设置供施工人员上下的专用梯 道或梯道设置不符合规范要求,扣5~10分降水井口未设置防护盖板 或围栏,扣10分 10 小计 7 一 般 项 目基坑 监测 未按要求进行基坑工程监测,扣10分基坑监测项目不符合设计和规范 要求,扣5~10分监测的时间间隔不符合监测方案要求或监测结果变 化速率较大未加密观测次数,扣5~8分未按设计要求提交监测报告或 监测报告内容不完整,扣5~8分 10 8 支撑 拆除 基坑支撑结构的拆除方式、拆除顺序不符合专项施工方案要求,扣5~ 10分机械拆除作业时,施工荷载大于支撑结构承载能力,扣10分人 工拆除作业时,未按规定设置防护设施,扣8分采用非常规拆除方式 不符合国家现行相关规范要求,扣10分 10 9 作业 环境基坑内土方机械、施工人员的安全距离不符合规范要求,扣10分上下 垂直作业未采取防护措施,扣5分在各种管线范围内挖土作业未设专 人监护,扣5分作业区光线不良扣5分 10 10 应急 预案未按要求编制基坑工程应急预案或应急预案内容不完整,扣5~10分 应急组织机构不健全或应急物资、材料、工具机具储备不符合应急预案 要求,扣2~6分 10 11 小计40 检查项目合计100 检查人签字: 陪审人签字: 检查日期: 年月日注:1、每项最多扣减分数不大于该项应得分数; 2、保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分的,检查评定表计零分.

物资管理检查评分表

在建工程月度检查物资管理检查评分表 项目名称:项目负责人:检查部门:保障部检查人:检查日期: 序号 考核 内容 检查项目考评标准和方法 分项分 值 标准分扣减分实得分1 物 资 管 理 项目保障管理制度、流程 执行情况 1、项目部不履行保障部职责或不配合相关部门工作的。扣2分/次4分 10 2、项目部不熟悉保障部管理相关制度和流程的。扣2分/次4分 3、项目部未制订保障科人员岗位或职责不清、分工不明确的。扣1分/次2分 2现场材料节超管理。 1、材料到场无专人负责物资验收或验收人数不符合公司规定的。扣2分/处4分 30 2、钢筋下料、模板配料不合理的;现场物资乱割、乱锯的。扣2分/次4分 3、回填、浇筑砌筑造成掩埋或不妥当处置材料,造成浪费的;现场材料未及时修整拢堆;扣 1分/次 2分 4、钢筋头、小模板等材料可再次利用未物尽所值的;现场其他材料清未及时拣拢堆,修整的。 扣1分/次 4分 5、租用物资不及时退租产生浪费;或过于频繁租还,产生不合理费用。不配合周转料及余料 周转;有剩余料未及时上报的;其他项目调配来的材料不愿合理利用的。扣2分/处 4分 6、每月对项目大宗材料节超进行分析(分析表见附件表);未分析每次扣10分, 分析每一类材料如节约5%以内每次加2分,分析每一类材料结果为超出5%内每次扣2分。 分析每一类材料如节约5%以上每次加5分,分析每一类材料超出为超出5%以上每次扣5分。 10分 7、废旧物资处理没有提前申报公司的,擅自处理的。扣2分/次 2

在建工程月度检查物资管理检查评分表 项目名称:项目负责人:检查部门:保障部检查人:检查日期: 序号 考核 内容 检查项目考评标准和方法 分项分 值 标准分扣减分实得分3 物 资 管 理 现场材料堆码管理 1、项目开工需提交项目平面材料堆场布置图,未提交项目平面材料堆场布置图扣4分/次;未 按项目平面材料堆场布置图设置堆场的,扣2分/处。 4分 20 2、钢筋原材料堆放未按VI标准制作料架,且分类未堆码整齐、标识清楚。扣1分/次2分 3、砌筑材料堆码场地不得地面有积水。堆置不整齐,堆码过高的。扣1分/次2分 3、砂石料未设置料场,砂石未放开堆放。扣1分/次2分 4、水泥等易损物资无设专门料仓(棚),堆码不整齐,支垫、遮盖等措施不到位的。扣1分/ 次 2分 5、钢管、扣件归拢堆放整齐,扣件设置扣件池。扣1分/次2分 6、方木、模板分开分类堆码,完工方木、料模板钉子去掉。扣1分/次2 7、水电材料未设置料架,分类堆放。扣1分/次2分

(完整版)工程资料检查评分表

工程资料检查评分表 检查人: 年月日

工程资料检查说明 序号2:原材料、产品出厂合格证重点检查:钢筋、水泥、外加剂、防水材料、砌块、粘接砂浆、抹面砂浆、砌筑砂浆、预应力筋的锚夹具和连接器,钢结构中的钢材、钢构件、焊接材料、连接用紧固件及配件、防火防腐涂料、焊接(螺栓)球、封板、锥头、套筒和金属板,幕墙中的玻璃、石材、金属板、铝合金型材、钢材、粘结剂及密封材料、五金件及配件、连接件和涂料,给排水管、卫生器具、散热器、消火栓,电线、灯具、插座、开关。 序号3:凡原材料进场均需填写检验记录。试验报告重点检查:钢筋、水泥、外加剂、防水材料、试块。 序号4:隐蔽工程验收记录重点检查:钢筋,抹灰超厚≥35的加强措施,门窗预埋件锚固件及防腐和填嵌处理,吊顶内管道设备的安装及水管试压、木龙骨防火、防腐处理,幕墙预埋件及构件连接点,屋面找平层、保温层,给排水埋入地下的各种管道,电气埋入砼结构柱、墙、梁、板内电气导管、套管、接线盒、安装灯具的预埋螺栓、吊钩。施工记录重点检查:地基验槽、钎探、地基处理以及已做隐蔽工程验收记录以外的重要工序。 序号6:检验批指的是10个分部中各个检验批。 序号7:施工组织设计(方案)内容:⒈工程概况;⒉施工准备工作计划;⒊施工主要方法及相应的管理、技术、组织措施;⒋施工进度计划;⒌各项资源需要量计划(如劳动力、材料、机具需用量计划); ⒍施工总平面图;⒎主要质量、安全措施;⒏质量验收计划(包括检验批的划分)、施工试验计划(包括见证取样和送检计划)。 施工技术专项方案清单:1、施工组织设计;2、工程测量专项方案;3、工程质量奖罚制度;4、土方开挖工程方案;5、临时用电、水施工方案;6、安全文明施工方案;7、脚手架及安全防护方案;8、钢筋工程施工方案;9、模板工程施工方案;10、混凝土工程施工方案;11、防水工程施工方案;12、砌体工程施工方案;13、节能工程施工方案;14、屋面施工方案;15、外墙保温施工方案;16、装饰工程施工方案;17、成品保护施工方案;18、工程扬尘控制专项方案,19、施工试验计划;20、质量通病防治措施;21、卸料平台方案;22、冬期施工方案;23、雨期施工方案;24、重大安全事件应急救援预案; 25、结构实体检验检测方案;26、建筑给排水及采暖工程施工方案;27、建筑电气工程施工方案;28、建筑安装工程施工方案;29、基坑专项施工方案:深基坑专家论证意见;

生产现场管理检查制度.doc

生产现场管理检查制度4 生产现场管理检查制度 (试行) 1目的 1.1 督导、检查、评估生产现场管理工作的推行效果,提升现场管理的工作水平。 1.2 使各生产单位在整理、整顿、清扫、清洁、素养及安全的实施过程中,进行比对,激发现场管理工作的参与热情及主动性。 1.3 持续改善,提高员工整体素质,营造良好工作环境。 2 适用范围 《生产现场管理检查制度》适用于A公司各生产单位。 3 组织 3.1生产现场管理检查工作,由行政部组织,定期进行例行督导、检查工作。 3.2 生产现场检查组由行政部综合处、盾构公司生产处、截齿综合处负责人,以及相关单位分管领导组成。(附表1《生产现场管理相关责任人名单》) 3.3 行政部负责人担任组长,检查组成员全权跟进检查执行

过程中的各项工作,执行专员负责现场检查工作的前期准备、纠偏记录,以及评分统计、公示结果等后续工作。3.4 生产现场管理检查对象为各生产单位,现场管理工作的责任人主要由各生产单位的负责人或主管组成。(附表1《生产现场管理相关责任人名单》) 4 现场检查 4.1 分为定期例行检查和不定期巡查两种形式,定期检查工作由检查组实施,不定期巡查工作由执行专员独立完成。 4.2 定期检查时间为每周五上午9:00进行,检查组结合《现场管理检查表》(附表2)中的检查项,对各生产单位的现场管理情况进行现场评判。 4.3 不定期巡查,由执行专员依据《现场管理巡查表》(附表3)中内容,每周一次随机对各生产单位的生产现场保持及整改等情况进行检查。 4.4 检查内容依据《现场管理检查表》规定项目进行,不合格项目在《现场管理纠正预防表》(附表4)中进行记录。严重的不符合项,用相机拍摄,并于公告栏中进行曝光。 4.5 检查组人员不得无故缺席例行现场检查工作,如应临时工作安排不能到场检查者, 应安排其他人员接替其履行本次现场管理的检查工作。 4.6 现场管理定期检查过程中,被检查生产单位的当班相关责任人应当随同检查组完成对本生产单位的现场检查与督导工

安全管理检查评分表

序号检查项目扣分标准 应得 分数 扣减 分数 实得 分数 1 保 证 项 目安全生产 责任制 未建立安全责任制的扣10分 各级各部门未执行责任制的扣4~6分 经济承包中无安全生产指标的扣10分 未制定各工种安全技术操作规程的扣10分 未按规定配备专(兼)职安全员的扣10分 管理人员责任制考核不合格的扣5分 10 0 10 2 目标管理未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、 文明施工目标)的扣10分 未进行安全责任目标分解的扣10分 无责任目标考核规定的扣8分 考核办法未落实或落实不好的扣5分 10 0 10 3 施工组织 设计 施工组织设计中无安全措施,扣10分 施工组织设计未经审批,扣10分 专业性较强的项目,未单独编制专项 安全施工组织设计,扣8分 安全措施不全面,扣2~4分 安全措施无针对性,扣6~8分 安全措施未落实,扣8分 10 0 10 4 分部(分项) 工程安全 技术交底 无局面安全技术交底扣除0分 交底针对性不强扣4~6分 交底不全面扣分 交底未履行签字手续扣2~4分 10 0 10 5 安全检查无定期安全检查制度扣5分 安全检查无记录扣5分 检查出事隐患整改做不到定人、定时间、 定措施扣2~6分 对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成扣 5分 10 5 5 6 安全教育无安全教育制度扣10分 新入厂工人未进行三级安全教育扣10分 无具体安全教育内容扣6~8分 变换工种时未进行安全教育扣10分 每有一人不懂本工种安全技术操作规程扣2分 施工管理人员未按规定进行年度培训的扣5 分 专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合 格的扣5分 10 2 8 小计60 7 53

建筑工程质量检查评分表

建筑工程质量检查评分表 检查评分说明 结构实体质量评价用得分率表示。根据实际检查项目,先计算每大项的应得分和实得分,再计算本次检查的应得分和实得分,最后计算得分率。 结构实体检查项目包括施工技术资料、观感、结构构件实测实量、混凝土强度和钢筋的混凝土保护层厚度检验,作业面和后浇带钢筋工程,模板和支撑六大项。每大项中包含若干子项。一项工程第二次检查时,不再检查前次检查的资料和工程部位。 结构检查时,针对每个子项进行扣分,子项实得分最高为应得分(满分),最低可以为负数。根据每个子项实得分统计每大项的实得分,每大项的实得分若出现负数,按零分考虑。大项或子项若没有检查,该大项或子项的应得分和实得分皆为零。 每个子项的扣分标准一般情况下应按表中规定执行,特殊情况下经检查组全体人员研究后可进行局部调整。对于表中未列出的质量缺陷,可视严重程度参照表中其它缺陷的权重予以扣分。 一个项目的检查人员为4~5人,检查时间为半天~一天,检查数量一般为:钢筋分项,1个检验批;现浇结构分项,2~4个检验批;模板和支撑,1个检验批;实测实量,每项10~30点;混凝土强度回弹2层,每层8个构件,每个构件2个测区;钢筋保护层厚度量测,5~10个构件;后浇带和预留洞,5~10个;楼板厚度检验,5~10处。 检查所用的工具、仪器为:卷尺、卡尺、钢尺、吊线、2m靠尺、塞尺、小锤、回弹仪、钢筋探测仪等。 结构实体质量评价是在质量合格的基础上进行的。在检查中发现结构实体质量不合格时,本标准的评价系统失效,该项工程须按照国家有关规范的要求进行处理,处理后可参照本标准进行评价。

表一施工现场质量保证体系检查表(50分) 检查人:年月日

安全生产管理评分表

表A-1 安全生产管理评分表 序号 评定项 目评分标准评分方法 应 得分 扣减 分 实 得分 1 安全生 产责任 制度 ·企业未建立安全生产责任制度,扣20分,各部门、 各级(岗位)安全生产责任制度不健全,扣10~15分; ·企业未建立安全生产责任制考核制度,扣10分,各 部门、各级对各自安全生产责任制未执行,每起扣2 分; ·企业未按考核制度组织检查并考核的,扣10分,考 核不全面扣5~10分; ·企业未建立、完善安全生产管理目标,扣10分,未 对管理目标实施考核的,扣5~10分; ·企业未建立安全生产考核、奖惩制度扣10分,未实 施考核和奖惩的,扣5~10分 检查企业有关制度文本; 抽查企业各部门、所属单 位有关责任人对安全生产 责任制的知晓情况,查确 认记录,查企业考核记录。 查企业文件,查企业对下 属单位各级管理目标设置 及考核情况记录;查企业 安全生产奖惩制度文本和 考核、奖惩记录 20 2 安全文 明资金 保障制 度 ·企业未建立安全生产、文明施工资金保障制度扣20分; ·制度无针对性和具体措施的,扣10~15分; ·未按规定对安全生产、文明施工措施费的落实情况 进行考核,扣10~15分 检查企业制度文本、财务 资金预算及使用记录 20 3 安全教 育培训 制度 ·企业未按规定建立安全培训教育制度,扣15分; ·制度未明确企业主要负责人,项目经理,安全专职 人员及其他管理人员,特种作业人员,待岗、转岗、 换岗职工,新进单位从业人员安全培训教育要求的, 扣5~10分; 检查企业制度文本、企业 培训计划文本和教育的实 施记录、企业年度培训教 育记录和管理人员的相关 证书 15

现场管理综合评比方案及检查表

现场管理综合评比方案 (试行) 为了进一步夯实基础管理工作,规范现场管理,提高现场管理水平,打造一个良好的工作和学习环境,特制定如下方案。 一、考评频次 每月一次。 二、考评形式 检查单位依据检查表内容,自行利用日检、周检等各类检查深入基层进行检查、打分。 三、考核评比 奖第一、二、三名,扣倒数第一、二、三名,分别奖扣3000元、2000元、1000元,并在厂门口公示。 四、评比对象 17个车间,覆盖本单元区域内所有的人、机、料、法、环、测等因素。 五、检查单位 安全环保科、生产科、机动科、技术科、电气仪表管理科、基建科、总务科、保卫科、信息中心、供应科、企业管理科等11个科室。 六、具体要求 1、各专业科室高度重视,本着服务基层,有利于现场改善原则,发现问题,及时提出整改建议,真正发挥评比的

作用,切实提高现场管理水平。 2、打分坚持公平公正原则,不能打满分,扣分最少0.2分,最多扣分不超过专业标准分,要求原因清楚,证据充分。 3、积极主动采取现场改善活动,效果明显的可以适当给予奖励,不超过标准分20%,奖励必须原因清楚,证据充分。 4、检查期间的违纪情况(包括劳动纪律、工艺纪律、安全纪律)一并列入评比打分范围。 5、各专业科室检查发现的问题,根据经济责任制考核办法进行考核,同时根据现场综合管理综合评比检查表进行打分。 6、检查打分记录及结果于次月第3个工作日前经主管厂领导审批签字后报企业管理科,企业管理科通报评比结果。 附件:现场管理综合评比检查表 二○一三年九月十六日

现场管理综合评比检查表(13个单位) -可编辑修改-

现场管理综合评比检查表(续) -可编辑修改-

施工现场检查综合评分表

施工现场检查综合评分表 单位名称:时间:考核项目考核内容及要求满分得分备注 工程质量按“施工施工现场检查质量评分表 的考评得分×40%。 30 施工安全20分 安全组织 机构和保证 体系 组织机构和保证体系满足标书承诺及现场需要,机构健全,体 系完善,运转正常得3分;否则扣1—3分。 3 安全 专职人员 专职人员齐备,工作到位得3分;专职人员不齐备,工作不到 位扣2—3分。 3 安全预案 制定了有效的预防突发事件安全预案,安全措施、安全预案真 正落到实处得4分;有预案,但落实不到位、执行不及时扣1 —3分;无预案或预案不真实扣4分。 4 安全管理制 度和台帐 安全管理制度和台帐真实齐全得5分,每缺一项扣0.1分(安 全管理制度和台帐见本表附注)。 5 安全制度执 行和落实 认真执行落实各种安全管理制度和上级各种文电要求得5分, 执行落实不到位不及时每次扣0.2分,不执行的扣5分。 5 兑现投标承诺履约10分主要负责人、 主要技术人 员 按招标书要求资质和数量配齐项目主要负责人(经理、副经理、 总工)、各专业工程师并坚守岗位,得2分;主要负责人未经指 挥部同意,擅自离岗每次扣0.5—1分,不常在岗、不到位或兼 职其他项目扣2分,当年发生更换每人次扣0.5分;各专业工 程师不常在岗、擅自调整扣0.5—1分。 2 主要 机械设备 按标书承诺和工程实际需要,上足主要机械设备,满足施工能 力得2分;投标设备兑现率低于80%,按主要设备到位每减少 5%扣0.5分;主要设备未完成任务擅自转场每台套扣0.5—1分, 直至扣2分。 2 施工工艺及 施工量测 严格按标书、设计文件、规范、标准和指挥部要求的施工工艺 及设备组织施工,施工量测(洞内、洞外)符合规范要求得3 分;未按设计文件、规范、标准和指挥部要求做到位,量测不认 真扣1—2分;未施作工艺标准示范段而大面积施工或擅自更改 施工工艺、必测项目未达到规范要求扣1—3分。 2 工程难题 预案 制定了有效的应对工程难题预案,对预案真正落到实处、及时 进行预演并能有效实施、执行迅速得3分;有预案未预演扣0.5 分,落实不到位、执行不迅速扣0.5—2分;无预案或预案不真 实者扣至0分。 2 统采物资合 同执行情况 对甲方招标采购的物资及甲方供应的材料、设备提交计划准确, 无私自采购统采物资行为,得2分;物资计划不准确,扣0.5 —1.5分;有擅自私采行为者,扣2分。 2 进度控制25分 工期进度 控制计划 有按照工程建设指挥部指导性施组编制的总工期、年度、重点 工程、控制工程的进度控制网络计划得2分;网络计划不全、 不细扣1-2分。 8 工期目标 兑现 本标段的控制、重点工程和总体进度满足施工组织安排,重、 难点工程监控得力得4分;未达到施工组织确定的工期,扣1 —4分。 7 投资计划 兑现 完成指挥部下达的投资计划得2分;完成计划80%以上,未100% 完成计划,扣0.5—2分。 8 调度统计及 信息传递 调度统计工作及信息传递及时准确得1分;统计数据准确性、 及时性差,信息传递渠道不畅通,反馈不及时扣1—2分。 2

建筑施工安全检查评分标准

建筑施工安全检查评分标准 第一章总则 第1.0.1条为了科学地评价建筑施工安全生产情况,提高安全生产工作的管理水平,预防伤亡事故的发生,实现安全检查工作的标准化、规范化,特制定本标准。 第1.0.2条本标准主要采用安全系统工程原理,结合建筑施工中伤亡事故规律,依据国家有关安全法规、条例、标准和规程而编制。 第1.0.3条本标准用于对建筑施工安全工作的检查和评价,供国营、集体、中外合资等企业及其主管部门使用。 第1.0.4条本标准未包括的分部分项工程及安全生产内容,可由各地根据实际情况拟定。 第二章安全检查分类及评分方法 第2.0.1条对建筑施工中易发生伤亡事故的主要环节、部位和工艺等的完成情况做安全检查评价、采用检查评分表的形式,分为安全管理、外脚手架、“三宝”及“四口”防护、施工用电、龙门架与井字架、塔吊和施工机具等七项分项检查评分表和一张检查评分汇总表。 注:“三宝”系指安全帽、安全带和安全网。 “四口”系指通道口、预留洞口、楼梯口、电梯井口。 第2.0.2条在安全管理、外脚手架、施工用电、龙门架与井字架、塔吊等五项检查评分表中,设立了保证项目和检查项目,保证项目是安全检查的重点和关键。 第2.0.3条各分项检查评分表中,满分为100分。表中各检查项目得分为按规定检查内容所得分数之和。每张表总得分为各自表内各检查项目实得分数之和。 第2.0.4条在检查评分中,遇有多个外脚手架、塔吊、龙门架与井字架时,则该项得分为各单项实得分数的算术平均值。 第2.0.5条检查评分不得采用负值。各检查项目所扣分数总和不得超过该项应得分数。 第2.0.6条在检查评分中,遇有保证项目中有一项不得分或保证项目小计得分不

各车间生产现场管理评分表

各车间生产现场管理评分表 一、水泵一车间:83分。 1、工艺标准:整机有磕碰现象扣3分。 2、产品质量:机壳底脚断裂扣3分、油漆未干包装扣2分。 3、现场管理:成品未堆放在画线内扣3分、地上有纸屑、包装带、螺丝等杂物扣3分、实验室外小房间地上有垃圾、烟头扣3分。 二、水泵二车间:89分(第一名)。 1、工艺标准。 2、产品质量:叶轮声扣2分。 3、现场管理:成品未堆放在画线内扣3分、地上有纸屑、包装带、螺丝等杂物扣3分、实验室外小房间地上有垃圾、烟头扣3分。 优点: 1、人员稳定,素质好,流失率低,基本能按工艺规范操作。 2、管理人员及员工对产品质量意识高,能不断改进产品,提高产品质量。 3、现场有进行整理、整顿,清洗与画线。 不足之处: 现场保持不够,还有些杂物未及时清理。 三、潜水泵车间:87分。 1、工艺标准:未按工艺操作扣5分。

2、产品质量:接线盒损坏扣3分。 3、现场管理:地上还有杂物(如包装带、纸屑等)扣3分、纸箱未集中放置扣2分、 四、开关车间:83分。 1、工艺标准。 2、产品质量。 3、现场管理:地上有纸屑等杂物、小实验室杂物未清理、不够清洁;工作台上物品摆放不够整齐等扣17分。 五、浸漆工段:82分。 1、工艺标准。 2、产品质量。 3、现场管理:衣服、雨伞等物品放在有绕定子上、现场定子混杂,报废定子处理不够及时等扣18分。 六、汽油机车间:83分。 1、工艺标准。 2、产品质量。 3、现场管理:员工头发过长、地上纸屑、塑料袋、螺线等扫把未集中存放,包装材料未放置整齐等扣17分。

七、转子车间:82分。 1、工艺标准。 2、产品质量:轴承位大小不一、车工粗糙及尺寸偏小、压铸断槽等扣10分。 3、现场管理:篮内转子混杂,地上无用转子未及时清理等扣8分。 八、绕嵌车间:84分。 1、工艺标准。 2、产品质量。 3、现场管理:工作台上不够整洁,车间内(含小房间)电源未关、地上有纸屑等杂物等扣16分。 九、金工车间:84分。 1、工艺标准。 2、产品质量:孔未攻牙或未钻通、轴承室尺寸偏大扣8分。 3、现场管理:小房间外有烟头、杂物等;雨伞、茶杯等放在铸件上、铸件有被雨淋现象等扣8分。 说明: 1、检查时间:4月1日---5月27日,各车间对所列问题,应及时进行整改,如已整改,请不要介意提醒。

工程质量管理检查评分表

项目质量管理共3页 第页 考核人考核时间 项目名称被考核部门 分数评分办法 检查 内容 检查记 录 实际得分 5 1.工程质量(创优)目标明确 2分 工程质量目标未明确、低于合同质量 目标或低于公司底线规定,扣5分。 2. 工程质量(创优)目标分解 3分 工程质量目标未按照GB50300—2013 进行分解,扣3分;有分解但不详细扣 1-2分。 检查项 目目标 责任书、 施工合 同书、工 程质量 策划书。 5 1.工程质量策划书内容及审核、审批 3 分 未编制工程质量策划书、工程质量策 划书未审批,扣3分;策划书内容(土 建、设备、电气等)不齐全的,扣2分; 工程质量策划书未明确质量通病防治和 质量成本控制措施,扣1分。 检查精 品工程 策划书 内容及 审核、审 批情况。 2. 质量管理人员配置与能力 2分 根据工程规模,质检人员持证数量不 符合公司和当地规定的,每缺1人扣1 分;未按规定设置质量总监的,扣2分。 对比项 目规模, 检查员 工花名 册及证 件。 10 1. “三检”制度 2分 无“三检”记录,扣2分;“三检” 记录不齐全,扣1分;记录内容、签字 不齐全,扣0.5分。 2.样板制度 2分 工程实体样板及样板记录,每缺1项 扣1分;样板记录无监理(建设)单位 验收签字,扣0.5分。 3.实测实量制度 1分 无工程实体实测实量标识,扣1分; 实测实量数据未统计分析,扣0.5分。 4.质量例会制度 1分 无项目质量例会记录或记录内容不真 实,扣1分;项目(执行)经理每缺席 质量例会一次,扣0.5分。 项目质 量管理 资料、现 场实体 标识; 项目质 量管理、 质量检 查间隔 时间

工程资料检查评分表

工程资料检查评分表 表5 工程名称施工单位 自建( ) 部位进度施工性质联建( ) 实得序应得检查项目扣分标准号分分 开工报告手续不全扣2分~工程测量放 线记录少一次扣2分~屋面防水渗漏、 地下防水效果、地面蓄水试验检查记录管理和工程质量10 1 漏一项扣2分~无建筑物垂直度标高、资料全高测量记录扣3分~无基础、主体工程验收记录扣3分~有工程质量事故无 事故调查处理资料扣2分。 无产品出厂合格证、无销售单位红章扣原材料产品出厂合格证及进场检10 2 2,5分~批量及使用部位注明不清扣验报告 2,5分~监理签认见证不完善扣2分无原材料进场检验记录扣2,5分~试验原材料进场检验报告数量不够扣2,5分~试验报告手续3 记录及施工试验10 不全及结论不清扣2,5分~砼和砂浆强报告度评定不符合要求扣2,5分 隐蔽工程验收记漏一项扣3分~签章不全一处扣2分~ 10 4 录及施工记录 内容不详细扣5分 无示意图扣5分~观测次数少扣2分~沉降观测记录 10 5 无汇总结果扣2分~水准点和观测点的 数量及位置不符扣2,10分 检验批、分项、与工程不同步扣5分~漏一项扣2分~10 6 分部质量验收记签注意见和签章不完善扣1分录

图纸会审、设计图纸会审记录有一单位无公章扣5分~ 10 7 变更、洽商记录变更手续有一处不完善扣2分 缺一次扣5分~内容不详扣2分~签字 10 8 技术交底记录手续不完善扣1 分 施工组织设计,专项方案,无审批、审施工组织设计 10 9 核、编制及盖章扣5分~内容不全且无 针对性扣2,5分 记录不详细、不认真一处扣2,5分~漏施工日志 10 10 填一次扣3分~日期不交圈扣2分 合计 100 评分得分=合计实得分×10% 检查人: 年月日 工程资料检查说明 序号2:原材料、产品出厂合格证重点检查:钢筋、焊条、水泥、外加剂、防水材料、砌块、预应力筋的锚夹具和连接器~钢结构中的钢材、钢构件、焊接材料、连接用紧固件及配件、防火防腐涂料、焊接,螺栓,球、封板、锥头、套筒和金属板~幕墙中的玻璃、石材、金属板、铝合金型材、钢材、粘结剂及密封材料、五金件及配件、连接件和涂料~给排水管、卫生器具、散热器、消火栓~电线、灯具、插座、开关。 序号3:凡原材料进场均需填写检验记录。试验报告重点检查:钢筋、水泥、外加剂、防水材料、试块。 序号4:隐蔽工程验收记录重点检查:钢筋~抹灰超厚?35的加强措施~门窗预埋件锚固件及防腐和填嵌处理~吊顶内管道设备的安装及水管试压、木龙骨防火、防腐处理~幕墙预埋件及构件连接点~屋面找平层、保温层~给排水埋入地下的各种管道~电气埋入砼结构柱、墙、梁、板内电气导管、套管、接线盒、安装灯具的

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