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大型超市采购管理手册全套文件

大型超市采购管理手册全套文件
大型超市采购管理手册全套文件

1.0目的:为明确规定公司商品部和采购部的组织架构,特制定本组织架构图。

2.0适用范围:本管理手册适用于公司采购部、企划部、质量控制部、人力资源部。

3.0相关文件

3.1 《广汇商贸五一连锁超市组织架构图》

3.2 《广汇商贸五一连锁超市职责说明书》

4.0名词解释

(无)

5.0职责

5.1 建立合理的组织架构,使采购部、企划部、质量控制部等各岗位各司其职,合理分工,提高工作效率。

6.0作业程序

6.1 商品部组织架构图

广汇商贸五一连锁超市组织架构图

(商品部)

1.0目的:为明确规定公司的采购与营运合作的程序,特制定本管理规定。2.0适用范围:本管理手册适用于公司采购部、营运部及店铺全体员工。3.0相关文件

《营运管理手册》

4.0名词解释

(无)

5.0职责

5.1 职责:建立采购部与营运、店铺的沟通机制,使双方合作更加顺畅,共同完成公司的经营目标。

6.0作业程序

6.1 营采合作:界定营、采双方在各自工作岗位中所担当的角色,使营、采双方了解各自的权限和责任,了解双方共同的目标与前提,以满足客户一次性购足为目标,以保证公司整体利益为前提。

6.2 门店的基本工作:

A.商品的续订货

B.商品的陈列与组合

C.销售业绩的追踪

D.商品库存数的盘点及控制损耗

E.快讯、惊爆商品的促销

F.店内促销的品项选择及计划

G.商圈内的市场调查分析

H.人员的掌控与管理、培训

6.3 采购的基本工作:

A.提供给门店合适的商品组合

B.提供给门店的该地区具有竞争力(性价比高)的商品:中高的品质要求,中低的销售价格

C.合理的商品品质及包装要求

D.正确的供应商基本资料讯息:帐期、最小订货量、退换货条件E.提供给门店专业的知识培训计划

F.提供给门店促销计划及惊爆的销售价格

G.对商品进行清楚的核价及合理的杀价动作

H.新品的引进、滞销商品的删除

I.商品价格的确定

J.端架、地堆费用的收取

K.门店广告位的销售

L.门店损耗较大商品的补损

6.4 双方沟通事项:

A.采购与门店:

a. 商品包装规格

b. 供应商供货的状况

c. 商品最小的订货量

d. 供应商品送货行程表

e. 商品缺货的提前通知

f. 商品退换货的约定

g. 商品促销计划通知

h. 商品价格的制定

i. 退/换、转货的通知

j. 提供门店专业知识的协助训练

k. 门店端架、地堆商品陈列的通知(每14天为一周期) B.门店与采购:

a. 提供新商品引进品项建议

b. 商品价格变更请求

c. 商品促销的方式建议

d. 市场调查的汇总及反馈

e. 供应商特殊状况的通知

f. 商品缺货的通知

g. 损耗较大商品补损请求

h. 端架、地堆商品销售情况反馈及建议

i. 新商品及滞销商品销售情况反馈及建议

j. 快讯商品销售情况反馈及建议

6.5 沟通的方式

a. 通过固定格式,在每周固定时间以沟通文件方式发送

b. 通过每周采购巡店和采购、营运沟通会议传达

c. 在以口头方式沟通后,以书面形式补充通知

d. 以建设性意见代替负面批评,以及时解决问题为目的

e. 以第一时间沟通,内容尽量量化、数据化、表格化

6.6 双方合作中的基本要求:

A.采购确定的商品品项,门店必须全部陈列

B.采购必须及时设法解决门店缺、断货现象

C.采购应及时设法解决门店新商品需求

D.门店根据市调情况及店内促销变价要求,采购应及时回复

E.门店对于采购提出端架、地堆商品,应及时予以配合,及时陈列

F.采购对于门销售不佳的端架、地堆商品,应及时予以调整商品品项

G.采购与门店一律通过门店各部门经理或付经理沟通

H.店内专柜的引进,一律通过各店长、付经理沟通

I.门店应及时提供采购可供销售的端架、地堆位置及数量

J.双方沟通中存在的问题,由营运部协调解决

1.0目的:为明确规定公司的采购部、促销部的工作职责程序,特制定本管理规定。

2.0适用范围:本管理手册适用于公司采购部、促销部全体员工。

3.0相关文件

3.1 《广汇商贸五一超市职位说明书》

4.0名词解释

(无)

5.0职责

5.1 采购总监工作职责:

5.1.1 监管所有的采购决定;

5.1.2 负责制定销售计划和毛利预算,对超市的毛利、销售额预算全面负责

5.1.3 指导各采购部门经理开展工作,并完成任务指标

5.1.4 负责年度、季度、月度促销计划的制订和监督落实

5.2 采购部门经理工作职责:

5.2.1 负责本部门的毛利率和销售额、库存周转预算

5.2.2 指导采购主管开展工作,并完成每年的毛利、销售额和库存控制指标

5.2.3 发展与供应商的业务关系

5.2.4 督促落实每期促销计划,审核促销品项和价格

5.2.5 制订新商品引进计划和旧商品汰换计划并监督落实

5.3 促销部的工作职责:

5.3.1 负责整体的超市促销活动计划,策划设计年度、季度、月度促销方案

5.3.2 负责DM采购计划的组织和跟进

5.3.3 负责跟进促销样品的收集、拍照、价格审核等工作5.3.4 负责促销活动结束后的评估总结

5.4 采购主管的工作职责:

5.4.1 负责与本部门供应商的谈判与对供应商的管理

5.4.2 完成本部门销售计划、毛利计划、库存周转计划的落实5.4.3负责本部门商品计划表的落实和调整

5.4.4 负责本部门商品的促销计划落实

5.4.5 负责本部门新商品的引进和滞销商品的汰换

5.4.5 负责市场调查,保证本部门商品的市场竞争力

5.4.5 定期巡店,与店铺及时沟通,解决销售中出现的问题。5.5 采购助理的工作职责:

5.5.1 协助采购主管开展工作

5.5.2 负责订单发放和送货跟踪

5.5.2 负责采购主管的文书工作

5.5.3 供应商前期接待、合同和相关资料的整理

1.0目的:为明确规定公司的采购部工作人员的工作原则,特制定本管理规定。

2.0适用范围:本管理手册适用于公司采购部全体员工。

3.0相关文件

3.1 《广汇商贸五一超市员工奖惩实施条例》

4.0名词解释

(无)

5.0职责

5.1 操守廉洁

5.1.1 正直高尚的个人品质

5.1.2 良好的职业道德

5.1.3 不利用工作之便谋取私利,拒绝接受供应商的任何个人馈赠5.2 市场知识

5.2.1 对零售行业有深入的了解

5.2.2 对消费品市场有深入的了解

5.2.3 掌握对所负责部门商品的专业知识

5.2.4 对供应商的熟悉

5.3 精打细算

5.3.1 把超市采购看成是自己的生意

5.3.2 良好的成本控制意识

5.3.3 尽最大努力创造最高的利润

5.3.4 时时处处维护公司的整体利益

5.4.积极认真

5.4.1 敬业、爱业,热爱零售业

5.4.2 良好的心态,工作认真扎实

5.4.3 上进心强

5.5 创新求进

5.5.1 不断寻求突破,提升业绩

5.5.2 善于学习,提高自我

5.5.3 不躺在原来的成就上沾沾自喜

5.6 适应性强

5.6.1 良好的身体素质和心理素质

5.6.2 能适应超市快速扩张的需要和重复繁琐的工作

5.6.3 合理安排工作

5.7 团结合作

5.7.1 良好的谈判能力,不断提高谈判技巧,善于与供应商合作5.7.2 良好的人际关系处理能力,善于与各部门同事合作

5.7.3 尊重供应商、同事及店铺员工

1.0目的:为明确规定公司的采购工作重点和考核标准,特制定本管理规定。

2.0适用范围:本管理手册适用于公司采购部门全体员工。

3.0相关文件

3.1 《广汇商贸五一超市奖惩管理条例》

4.0名词解释

(无)

5.0职责

在遵循公司总体经营目标下,制订并落实本年度采购目标及采购考核标准,将商品结构的品项合理化、数量合理化、毛利合理化和库存合理化;6.0作业程序

6.1 销售计划

为强化各部门、门店的目标责任制,应该制订相应的销售计划。根据五一超市的现状,为便于顺利调整到位,使目标制订更加切合实际,将公司销售指标计划分为两个阶段:

第一阶段为2002年6月1日至2002年12月31日,计划如下:

6.1.1 销售额指标要细分为大类商品指标、中分类商品指标、小分类商品指标及一些特别的单品项商品指标。

6.1.2 不同的业态模式中商品销售的特点来制定分类的商品销售额指标比例值。

6.1.3 根据不同的季节、月份、节假日制定细分的季度、月份、周销售额目标

6.1.4 制定促销商品的销售额指标

6.1.5 制订DM商品的销售额指标

6.1.6 每天查看电脑系统的销售信息,包括部门昨日、本周、本月的销售额与前一日、上周、上月和去年同期的对比情况。

6.1.7每周一由电脑信息部汇总上周、本月的销售报表,按部门、门店分别汇总,并列出与上周、上月、去年同期的增长和下降比

例,提交给公司总经理、业务副总、采购总监、采购部经理、

采购主管。

6.1.8采购主管在掌握销售情况后,应针对部门、门店和单品销售中存在的问题,找出问题,提出调整改进措施。

6.1.9采购部应在每周例会中通报销售增长较高和下降较大的部门,引起重视,并跟进改进措施。

6.2 销售占比和毛利计划

为便于公司毛利的调整,根据五一超市的具体情况,便利店和便利超市系统(不含未来的大卖场)将毛利指标分三阶段实行,计划如下:

6.2.1制订各商品类别的占比:生鲜食品、食品、百货、服装等

6.2.2制订各大类商品下小分类商品的占比

6.2.3同一商品类别中,不同性质商品的占比:全国性品牌、区域性

品牌、自有品牌、非品牌商品

6.2.4每天查看电脑系统销售占比和毛利变化,包括本部门、各门

店及店内各类的情况,及与上月实际、去年同期实际及部门

计划的对比。

6.2.5每周一由电脑信息部汇总上周、本月的销售占比、毛利报表,

按部门、门店及门店内分类分别列出,并列出与公司规定计

划的对比,提交给公司总经理、业务副总、采购总监、采购

部经理和采购主管。

6.2.6采购主管在掌握毛利情况后,应针对部门、门店和单品毛利中存在的问题,找出问题,提出调整改进措施。

6.2.7采购部应在每周例会中通报毛利增长较高和下降较大的部门,引起重视,并跟进改进措施。

6.3 库存周转

为强化五一超市系统库存周转意识,逐步提高商品周转率,优化商品结构,合理控制库存,公司应制订严格的库存商品周转计划,按不同品类制订相应得库存周转指标,并严格按计划掌握库存情况。采购部门和相关人员应随时了解公司、各店、各类商品库存情况,及时采取措施加以调整,加快商品周转。

不同商品类别的库存周转天数:

6.3.1 每天查看电脑系统的库存周转情况,了解本部门目前总体和各店的商品

库存金额和周转天数。

6.3.2 每周一电脑信息部汇总上周、本月的商品库存情况,按部门、门店分别列出,提交公司总经理、业务副总、采购总监、

采购部经理和采购主管。

6.3.3采购主管在掌握库存情况后,应针对部门、门店和单品库存中存在的问题,找出原因,提出调整改进措施。

6.3.4 采购部应在每周例会中通报过高或过低库存的部门,引起重视,并跟进

改进措施。

(相关内容请参见6.8库存控制)

6.4商品引进率指标

6.4.1 根据不同业态制定新商品引进率指标便利店的新商品引进率指标通常一年达到60—70%

6.4.2 新商品引进率指标要落实到全年、每月、每个商品分类

6.4.3 每个部门每月都应引进本类商品5-10%的新商品,新商品清单汇总后提交采购部经理并通知各店铺。

6.4.4 必须严格执行新商品引进率指标,以经常给顾客带来新鲜感,并在新产品中创造较高的利润

6.5 商品淘汰率指标

6.5.1 对有效销售发生率指标一直较低的商品要予以淘汰

6.5.2 商品的淘汰是为了促进超市商品的良性循环

6.5.3 商品淘汰原则上采取“一进一出”的政策

6.5.4 每周以文件方式通知店铺汰换商品的清单。

6.6 其它收入利润指标

6.6.1 指超市向供应商收取一定的合理的赞助费用

6.6.2 合理的其它收入指标有利于提高超市的毛利率

6.6.3 过高的额外费用指标也会损害与供应商的战略伙伴

1.0目的:为明确规定公司的商品结构组成,确定商品功能,特制定本管理规定。

2.0适用范围:本管理手册适用于公司采购部门全体员工。

3.0相关文件

《主力商品管理规范》

GH-PU-WI-003

4.0名词解释

(无)

5.0职责

确定商品不同功能定位,并制订相应的销售、毛利、周转等策略,合理规划商品品项,提升店铺销售,加快商品周转。

6.0作业程序

6.1 商品系统功能定位:商品是卖场的灵魂,通过商品结构系统的合理组合和陈列来体现。公司经营的商品在提升业绩,获取最大化效益目标上发挥的功能是不同的,分为:形象商品,销量商品,效益商品。6.1.1 形象商品:最具有低价和品牌代表性,并为消费者所熟知的生活必需品,视其降价力度和品牌在市场的影响力的程度,分为全店形象商品和部门形象商品,其特征为:

A.售价代表全店的低价形象。

B.对顾客有吸引力的生活必需品,或大多数顾客熟悉其价格、品质,知名度大的品牌商品;

C.单品有规模销量,对专业客户有吸引力;

D.价格水平在一定时期内稳定(至少30天)。

6.1.2 销量商品:价格较市场有优势,能达到一定的销量要求,保证获取正常毛利的商品,其特征为:

A.品项较多,单品销量能达到一定规模;

B.保证正常毛利水平;

C.由市场认可的成熟商品组成;

D.采购重点监控管理的商品。

6.1.3 效益商品:新品、个性化商品、季节性商品等为效益商品,其特征为:

A.品项多,为满足顾客一次性购足目标不可缺少的品项,对树立品项丰富形象起到重要作用;

B.销量低,季节性强,但对扩大销量可起到衬托作用,通过市场培育可发掘出部分销量商品或形象商品,促进供应商的信心;

C.效益高;定位于效益商品的品种,需保证高毛利,最佳营业外收入和较高返利,对经营效益好坏起到决定性作用。6.2.功能定位商品的管理考核标准

6.2.1 品项占比:形象商品的品项数应不低于5%,销量商品占45%,效益商品占50%;

6.2.2单品销售额考核:形象商品单店月销售额不低于3000元,销量商品不低于1000元,效益商品不低于300元;

6.2.3毛利控制:形象商品毛利一般不高于3%,销量商品要比竞争对手低3%左右,效益商品要实现较高毛利指标;

6.2.4陈列量:形象商品陈列量应很大,库存天数在3-15天;销量商品陈列量较大,库存天数在3-30天;效益商品正常陈列量,库

存天数在3-60天;

6.2.5缺货率:形象商品要保证随时有现货,销量商品缺货率低于%,效益商品缺货率低于3%。

1.0目的:为明确规定公司的重点商品的管理、操作等流程,特制定本手册。

2.0适用范围:本手册适用于总部采购部采购人员。

3.0相关文件

3.1 《商品功能定位管理规范》 GH-PU-WI-002 3.2 《商品促销管理规范》 GH-PU-WI-008 4.0名词解释

(无)

5.0职责

通过加强对公司重点商品的管理,提高公司商品销售和周转,简化工作程序,提高工作效率和公司整体经营效益。

6.0作业程序

6.1 主力商品定义

6.1.1 80/20采购原则:

在超市商品的实际销售情况中,销售最好的20%的商品品种往往能够实现80%的销售额;而剩下的80%的商品通常之产生20%的销售额。6.1.2 主力商品:这些占销售额80%的商品,称为20商品,又称主力商品。

6.2 强化主力商品管理的意义:

6.2.1 减少同类商品品种,降低商品组合深度,使主力商品突出6.2.2 满足顾客一次性购物的需要并非超市商品就应大而全。

6.2.3 如果相同用途不同品牌、不同规格的商品太多,顾客往往难以选择。

6.2.4 通过加强主力商品的管理,减少了供应商和商品品种的数量,提高了采购的工作效率,节省了费用

6.3 主力商品的选择方法:

6.3.1排名法:根据电脑系统显示的数据分析,列出主力商品A.同一商品部门销售排行榜

B.同一商品部门商品销售占比

C.同一商品部门周转率排行榜

6.3.2竞争店调查法:超市刚开张时,由于缺乏相应的销售历史数据,可运用竞争店调查法来确立主力商品。

A.同一业态、同一商圈、同一面积的竞争对手进行调查

B.在12:00—13:00及晚上20:00后,观察竞争店铺内磁石点货架(端架、堆头、主通道两侧货架等)的商品空缺率

C.空缺率高的商品可定为主力商品

6.4 主力商品的调整:主力商品应随着季节、销售情况等及时调整6.4.1 按季节变化调整:

A.每个季度要做一次大的调整,每次大调整时,只保持上一季度主力商品的50%—60%。

B.每个月份做一次小的调整,调整幅度为10%

C.按促销活动作相应调整。

6.5 主力商品的优先管理:

6.5.1 订单优先:保证主力商品的采购和足够的订单数量。

6.5.2 资金优先:为保证主力商品的按时、按量到货,应与财务部沟通,在供应商货款的按时结付、结款方式上应优先考虑

6.5.3 仓储优先:在仓库存放面积上应予优先考虑

6.5.4 配送优先:在供应商送货手续、配送中心配送商品时应优先考虑6.5.5 陈列优先:在卖场的货架安排、陈列布置上应优先考虑

6.5.7 促销优先:在指定促销计划、安排促销商品位置时,应优先考虑。6.6 商品组合优化策略:超市中的商品按其在卖场中不同的销售业绩可分为以下四类:

6.6.1 主力商品:即主力商品,是创造超市营业额的主力军,顾客购买频率高。

6.6.2 辅助性商品:是主力商品的补充,与主力商品有较多的关联性,可以衬托主力商品的销售,同时使卖场商品显得丰富

6.6.3 附属性商品:购买频率和销售比重都较低,但却是某类顾客特别喜好的商品,对满足顾客多样化的需求起到稳定的作用。6.6.4刺激性商品:品类不多,但对推动卖场整体销售有重要意义的商品,有潜力,很可能成为主力商品。超市用于短期促销,容易引

起顾客冲动型消费的商品也属此类。

6.7 商品组合的方式:通过商品的不同组合,突出超市的经营特色6.7.1 季节组合:消夏商品组合——凉席、冰垫、风扇、空调等。6.7.2按节假日组合:如:六一专题——书包、玩具、儿童书籍等。6.7.3按消费者便利性组合:如:旅游野餐食品组合——午餐肉、开罐器、快食面、矿泉水、桌布、消毒纸巾等。

6.7.4按商品用途组合:如:沐浴用品组合——浴巾、拖鞋、沐浴露、浴帽、浴袍等。

6.7.5按价格组合:如:8元特价商品,均一价商品区等。

集中采购材料管理手册

集中采购材料管理手册 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

物资采购管理规定 1.目的 为加强物资采购管理,规范采购行为,降低采购成本,保证产品质量,减少中间环节,提高资金使用效率,确保公司承建项目的物资供应顺畅地运行,特制定本办法。 物资采购管理实行以公司集中招标采购为主和项目部自行采购为辅相结合的模式。 为了贯彻国家的法律法规,对采购的物资进行控制,确保采购材料符合质量、环境和职业健康安全的要求,满足施工生产需要。 2.适用范围 本办法适用于中化二建集团公司所属分(子)公司、项目部(除甲供设备材料外)所有的工程材料、手段用料等采购活动和服务工作中的全过程。 3.职责 集团公司各分(子)公司、项目部供应科负责物资需求计划的编制,负责授权范围内的物资采购及所有物资进场后的管理工作。 4.物资采购 物资采购权限范围规定 公司物资供销分公司管控品种范围(除甲供物资设备、材料):钢材、水泥、外加剂、周转材料、装饰性材料、油漆、工艺管道等配套材料(包括阀门、补偿器、法兰、管件、紧固件级以上、垫片等)、保温材料、焊接材料、正式工程照明、电气仪表材料(电缆、桥架、配电箱、仪表管阀件等)、其它上述未包含的量大、价值高的单品物资。 分公司、项目部供应部门自主管控品种范围:除物资供销分公司管控外的其它材料,以及物资供销分公司同意分(子)公司、项目部采购的物资。 物资采购方式 物资采购采用公开招标、邀请招标、议标、询价比价采购方式。 下列情况可采用询价比价采购方式: 物资采购计划管理 各分(子)公司、项目部供应部门应掌握所在项目工程形象进度、年计划、季计划、月计划及其变化,根据项目所承担的工程内容及施工进展情况,提前预测、了解和掌握施工所需用物资品名、规格、质量、数量、技术要求、使用时间,付款方式,应编制初步的物资需求计划。 物资计划编制具体要求: A、供货时间不低于一周; B、要求注明结算方式、分期付款的条件及付款比例; C、物资的各种参数必须齐全、准确,技术标准、质量要求明确;

超市采购管理制度 2

.. 超市采购管理制度 一、采购部职责 1、商品购进工作实行统一管理,分级负责的方式,在营运总监的领导下,由采购部经理分级负责商品的采购。 2、采供经理对进货的审批、管理、监督、协调工作,具体负责审批各采购人员的进货渠道、采购计划制定和决定与经营有关的进货项目。 3、采购部具体负责开发商品货源渠道,建立商品基地,组织商品的购进工作。 4、采购部负责编制所负责品类的商品购进计划,经审批后具体负责计划的实施。 5、采购部负责引进新商品,生产厂家及“总代理”、“总经销”的供货商,并组织落实购进环节的业务洽谈。 6、采购部要进行市场调查和进行市场预测分析判断不同季节和其他不同时间段消费者的 消费变化特征,并根据消费特征的变化,制定合理采购计划使所采购商品迎合消费者消 费需求。 7、采购部要不断关注市场上的新产品动态,及时引进畅销新产品。 8、对供货商产品进行评价分析,杜绝性价比低的产品进入超市。 9、对采购商品进行把关,杜绝产品质量没有保障的产品进入超市。 10、根据采购商品的采购价和市场情况制定商品的零售价和利润。 11、每周监测采购商品和其他商品的销售情况,对于销售不佳且供货商支持不够的给以 供货商降级处理。 12、对于滞销货产品和利润水平较低且不畅销的商品给以下架处理 13、对各分店的经营业绩负有连带责任,必须从各方面为分店提供协助,帮助分店完成包括营业额、销售利润在内的各项任务。 三、工作内容及方法 (一)采购计划的制定 1、商品购进应根据市场需求、季节变化,在市场调研预测分析的基础上,分级制定商品购进计划。 2、采购部一个采购专员负责一个品类的商品采购,并制定所负责品类的商品季

公司采购制度及流程

物资采购支付管理制度 第一章:总则 第二章:物资采购具体内容 第三章:采购业务原则和权限管理 第四章:采购流程 第五章:申请付款基本流程 第六章:预付款及定金管理 第七章:应付帐款管理 第八章:附则 第九章:附件

第一章:总则 为了规范公司采购业务流程,防范采购业务风险,控制采购支出,保证公司正常生产经营活动,降低采购成本和付款风险,特制定本制度。 第二章:物资采购具体内容 一、本制度所指采购物料具体指: 1、日常办公用品、耗材:笔、打印纸、笔记本等。 2、办公设备及交通工具:电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。 3、生产设备:所有生产用的机器、工治具等。 4、办公家具:桌椅、文件柜、保险柜等。 5、接待用品:水果、烟酒、礼品等。 二、本制度所需招标的支出具体指: 1、大设备支出。 2、工程项目支出。 3、房屋建筑物支出。 第三章:采购业务原则和权限管理 一、采购业务原则 1.公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。 日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责;

生产设备及其他由配件部负责. 2.供应商的选择应遵循三家报价的原则,如为单一供应商或独家供应商,采购部门必须加以说明或解释; 3.合同管理原则,需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同; 4.为了节约采购成本和提高采购效率,一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购,寻找供应商并签定年度供应协议,减少紧急采购; 5.年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估,总经理批复后,决定是否更换供应商; 6.采购货款除小额(1000元以下)采购外必须通过银行结算; 7、各类采购严格执行预算审批额度,超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。 二、本公司应按以下采购权限进行采购: 1.公司采购部是负责物品采购的管理部门。 2.在保障服务和节约成本的前提下,价值1百元以下的物品(除定点采购外)经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。 3.招标项目采购支出,须经公司股东会决议后进行招标,后由采购部执行采购。 4.公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。 第四章:采购流程

某公司集中采购管理制度-参考[001]

第一章总则 (1) 第二章组织管理 (1) 第三章采购计划 (2) 第四章采购实施 (3) 第五章采购监控 (4) 第六章采购招标管理 (4) 第七章供应商管理规定 (4) 第八章采购平台 (4) 第九章附则 (4) 精选资料 第一章总则 第一条目的 为了加强公司采购管理,规范采购行为,保障生产经营活动的正常持续供应,加速资金周转,降低采购成本,特制订本规定。

第二条原则 (一)根据生产、经营需要作好物资采购工作,保障原材料和各项物资持续供应。 (二)在保障供应的前提下,选择优质物资,确保采购物资的质量合格。 (三)开拓货源基地,优化供应渠道,降低采购成本。 (四)实行公开招标、议价、比价采购,杜绝采购活动的违规、违法及暗箱操作。 第三条适用范围 本制度适用于XX 有限公司(以下简称公司)所需各类物资的采购,涉及的物资采购范围包括:生产设备、原材料、燃料、零部件、配件、办公用品、劳保用品及外协加工产品;外协加工是指本公司在生产过程中因生产条件不具备或加工能力不足委托其它生产、加工企业进行的整件产品或部分工艺工序的加工业务。 第二章组织管理 第四条采购流程及外协产品加工流程: (一)运营管理部负责采购计划制订,并上报公司主管领导、总经理审核或审批; (二)运营管理部负责组织采购的招标工作,并负责采购计划的实施。 第五条各部门职责: 精选资料 第三章采购计划 第六条运营管理部负责米购计划的编制。 第七条采购计划制订的依据

第八条采购申请的提出 第九条采购申请审批 第十条经审批后的采购申请表由运营管理部审核汇总。审核内容包括采购申请各栏填写是否清楚,是否符合项目合同内容、是否在预算范围内、是否有相关负责人的审批签字、是否在审批范围内等。 第^一条采购计划的制订 (一)月度常备用料的采购计划:由运营管理部采购员根据仓库管理员的采购申请、库存情况及当月生产任务制定,经运营管理部经理审核后,上报请公司主管领导批准。 (二)其它用料的采购计划:由运营管理部采购员根据各部门的采购申请制定。经运营管理部经理审核后报请公司主管领导批准。 (三)采购计划应同时报送财务部门审核,以利于公司资金的安排。 (四)采购员应审查各部门的申请采购物品是否能由现有库存满足或有无可替代的物品。只有现有库存不能满足的申请采购物品才能列入采购计划中。 (五)如采购申请表所列物品为公司内其它部门生产产品,在质量、性能、 交货期、价格相同的情况下,必须采用公司内产品,不得列入采购计划内。 (六)报送给采购管理的采购清单,应分类列表,必须是经过汇总、计划后的材料清单。 (七)对于无法于需用日期办妥的采购申请单,必须及时通知请购部门。 (八)物品需求单位对于申请采购物品若需要变更规格或数量时,必须立即通知运营管理部或采购人员,及时根据实际情况更改采购计划。 (九)未列入采购计划内的物品不能进行采购。如确属急需物品,应填写紧急采 精选资料 购申请表,由部门经理审批后,由公司采购主管领导核准后才能列入采购范围。 第四章采购实施 第十二条采购作业的执行

公司采购管理制度及流程

公司采购管理制度及流程 一、目前公司采购工作状况: 因多种原因,目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行, 多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购,公司采购部门人员有被架空的趋势,导致许多采购工作失去其作用,并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技 巧及方法上的非专业性,容易导致物资采购成本过高,成本核算较慢,影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施, 大家有个适应过程,因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上,公司的决心是坚定不移的;分工与要求是明明确确的;对每一笔采购发生是否合规,管理者时刻都在关注着。20XX年,公司辛苦运作的个 别工程项目都是因操作无章法甚而违规,致使公司在竞争中极其被动,只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目,教训惨痛而深刻。因此,希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、 并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在,众目关注,望大家都能坚定自觉的按规而行,而非迎风摇曳! 二、目的:

统一采购流程,对采购过程进行规范和控制,确保产品质量前提下,提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本,保 障企业经营活动的健康有序进行。 三、适用范围: 公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时 用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程,统一 由采购部门负责。 四、采购部职责: 1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。 2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。 3、采购部应根据财务状况合理使用资金。 4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力:如成本意识与价 值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、 专业知识。 5、采购工作由采购部经理具体组织,并按相关原则及流程报 批。 6、每一项具体采购工作,采购部门可以接受其他相关部门的 建议,但不受 其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。

集中采购材料管理手册

集中采购材料管理手册 Revised by BETTY on December 25,2020

物资采购管理规定 1.目的 为加强物资采购管理,规范采购行为,降低采购成本,保证产品质量,减少中间环节,提高资金使用效率,确保公司承建项目的物资供应顺畅地运行,特制定本办法。 物资采购管理实行以公司集中招标采购为主和项目部自行采购为辅相结合的模式。 为了贯彻国家的法律法规,对采购的物资进行控制,确保采购材料符合质量、环境和职业健康安全的要求,满足施工生产需要。 2.适用范围 本办法适用于中化二建集团公司所属分(子)公司、项目部(除甲供设备材料外)所有的工程材料、手段用料等采购活动和服务工作中的全过程。 3.职责 集团公司各分(子)公司、项目部供应科负责物资需求计划的编制,负责授权范围内的物资采购及所有物资进场后的管理工作。 4.物资采购 物资采购权限范围规定 公司物资供销分公司管控品种范围(除甲供物资设备、材料):钢材、水泥、外加剂、周转材料、装饰性材料、油漆、工艺管道等配套材料(包括阀门、补偿器、法兰、管件、紧固件级以上、垫片等)、保温材料、焊接材料、正式工程照明、电气仪表材料(电缆、桥架、配电箱、仪表管阀件等)、其它上述未包含的量大、价值高的单品物资。 分公司、项目部供应部门自主管控品种范围:除物资供销分公司管控外的其它材料,以及物资供销分公司同意分(子)公司、项目部采购的物资。 物资采购方式 物资采购采用公开招标、邀请招标、议标、询价比价采购方式。 下列情况可采用询价比价采购方式: 物资采购计划管理 各分(子)公司、项目部供应部门应掌握所在项目工程形象进度、年计划、季计划、月计划及其变化,根据项目所承担的工程内容及施工进展情况,提前预测、了解和掌握施工所需用物资品名、规格、质量、数量、技术要求、使用时间,付款方式,应编制初步的物资需求计划。 物资计划编制具体要求: A、供货时间不低于一周; B、要求注明结算方式、分期付款的条件及付款比例; C、物资的各种参数必须齐全、准确,技术标准、质量要求明确;

便利店日常管理规范标准

第一条为促进便利店管理现代化,建立科学的管理制度,充分发挥每位员工的积极性和创造性,结合便利实际情况,特制定本办法。 第二条适用范围 便利店所有在职员工须参加考核。 考核对象具体分为运营部、店长、营业员。 第三条考核目的 员工考核的目的在于评价和开发。评价的目的为了正确估价员工的行为和绩效,以便适时给予奖惩,如提薪、发奖金、晋升等。开发的目的在于提高员工的素质,如更新员工知识结构与技能、激发创造力等,最终提高员工的绩效,从而有效提升超市的整体绩效。 1.不断提高公司的经营管理水平,使公司保持可持续发展的动力,达到企业员工的双赢工作。 2.加深员工了解自己的工作职责和工作目标 3.不断提高员工的工作能力,改进工作业绩,提高员工在工作中的主动性和积极性。 4.建立以部门、门店为单位的团结协作、工作严谨高效创优的团队 5.通过考核结果的合理应用(奖惩或待遇调整,精神奖励等),营造一个激励员工奋发向上的工作氛围。 第四条考核原则 (一)以提高员工绩效为导向; (二)定性与定量考核相结合; (三)多角度考核; (四)公平、公正、公开; (五)定期化和制度化; (六)百分制; (七)灵活性。 第五条考核用途 考核结果的用途主要体现在以下几个方面: (一)薪酬分配; (二)职务升降; (三)岗位调动; (四)员工培训。 第六条考核周期 考核分为月度考核、季度考核、年度考核。其中月度考核于次月五日之前结束,季度考核于各季度结束后十日内完成;年度考核于次年一月二十日前完成。 第七条考核职责划分 (一)考核管理委员会职责 由店长、主管组成便利考核管理委员会进行考核工作,承担以下职责: 1、最终考核结果的审批; 2、员工员考核等级的综合评定; 3、员工考核申诉的最终处理。 (二)店长职责 作为考核工作具体组织者和指导者,主要负责: 1、制定考核原则、方针和政策; 4、拟定考核制度和考核工作计划; 5、组织协调各部门的考核工作; 6、对各部门进行各项考核工作的培训与指导;

公司采购流程管理制度

公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。 一、目的 为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要,提高采购工作的质量管理,特制定本管理规程。 二、范围 各部门工作所需的生产材料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及设备维修所需的配件、材料等. 三、职责 1. 热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。 2. 廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。 3. 负责公司生产所需材料的采购工作。 4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。 5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 6. 大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参与。 7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。 8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。 9. 做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。 10. 完成领导交办的其他工作。 四、人员配置及岗位分工 1.人员配置 采购部长一人,采购员二人,内勤一人。 2.分工 计划分为板材材料采购一人,垫片材料采购一人,零星及设备、模具采购一人,内勤一人(基础资料管理、体系、账务处理等) 五、程序 采购部在公司生产经营中担负着不可推卸的重要责任,采购工作的好坏,直接影响公司产品的质量、交期、成本等。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率,降低成本最有效的方法。在整个采购过程中,采购部需要生产、技术、控制、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作,每个部门之间的联系需要一个标准来规划,来提升工作效率,减少工作失误,为公司的整体发展做出各自的贡献。

大型超市采购管理手册--全套文件

1.0目的:为明确规定公司商品部和采购部的组织架构,特制定本组织架构图。2.0适用围:本管理手册适用于公司采购部、企划部、质量控制部、人力资源部。 3.0相关文件 3.1 《广汇商贸五一连锁超市组织架构图》 3.2 《广汇商贸五一连锁超市职责说明书》 4.0名词解释 (无) 5.0职责 5.1 建立合理的组织架构,使采购部、企划部、质量控制部等各岗位各司其职,合理分工,提高工作效率。 6.0作业程序 6.1 商品部组织架构图

广汇商贸五一连锁超市组织架构图 (商品部)

6.2 商品部职位架构图 广汇商贸五一连锁超市组织架构分解图 (商品部)

1.0目的:为明确规定公司的采购与营运合作的程序,特制定本管理规定。2.0适用围:本管理手册适用于公司采购部、营运部及店铺全体员工。 3.0相关文件 《营运管理手册》 4.0名词解释 (无) 5.0职责 5.1 职责:建立采购部与营运、店铺的沟通机制,使双方合作更加顺畅,共同完成公司的经营目标。 6.0作业程序 6.1 营采合作:界定营、采双方在各自工作岗位中所担当的角色,使营、采双方了解各自的权限和责任,了解双方共同的目标与前提,以满足客户一次性购足为目标,以保证公司整体利益为前提。 6.2 门店的基本工作: A.商品的续订货 B.商品的列与组合 C.销售业绩的追踪 D.商品库存数的盘点及控制损耗 E.快讯、惊爆商品的促销 F.店促销的品项选择及计划 G.商圈的市场调查分析 H.人员的掌控与管理、培训 6.3 采购的基本工作: A.提供给门店合适的商品组合 B.提供给门店的该地区具有竞争力(性价比高)的商品:中高的品质要求,中低的销售价格

采购管理制度及流程

采购管理制度及流程 篇一 一、目的: 规范公司采购流程,提高采购工作效率,从而为生产的顺利进行提供保障,并最大化降低企业成本,为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 (一)总则:为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 (二)基本流程:采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 (三)采购流程图如下: 四、制度细则 (一)采购需求的提请 1、定义:采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图: 3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素: l 请购的部门;

l 请购物品所属项目; l 请购的用途; l 请购的物品名; l 请购的物品数量; l 请购的物品规格; l 请购物品的样品、图纸或技术资料等; l 请购物品的需求时间; l 请购如有特殊需要请备注; l 请购单填写人; l 请购的部门负责人; l 请购单的审核人; l 财务审核人; l 公司总经理。 4、请购单及其提请规定 l 请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门。 l 请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收,请购部门备份。 l 涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交,同时清单的电子文档也需一并提交。 l 遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话、邮件或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。 l 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,申请部门必须作出书面说明。 l 请购单使用公司规定的统一表单,请购部门有更改和补充的,应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

公司物资的集中采购制度

【最新资料Word版可自由编辑!!】 XXXX公司物资集中采购管理制度为了规范公司资产采购行为,保证日常各项工作需求,提高资金使用效益,加强资产管理和成本控制,促进公司有序经营和持续发展,公司经研究决定对

各部门物资实行集中采购,分级管理的管理办法。 第一条物资集中采购的归口部门 (一)供应部是公司物资集中采购的归口部门,全公司各类物资的采购事宜(除食堂物资等特殊物资外)均由供应部负责。 (二)供应部要设专人负责,加强管理,为各部门提供质价相符的物品保证办公需要。 (三)公司各部门物资采购和领取根据具体情况必须通过部门经理或中心领导审批签字方可执行。 (四)公司的集中采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购;凡采购单价在3万元以上的大型设备、10万元以上的成套设备、5万元以上的大宗物资,必须采取议价或公开招标的采购方式,由招标小组(包括申请采购中心领导、财务部、供应部)确定相关采购方式。大宗的物资采购,具备招标采购条件的,应实行招标采购。 (五)对于采购单位提出的供应商、供货价格有疑义的物资需求使用单位,可向供应部经理提出异议。 第二条物资采购遵守的原则 (一)未经审核批准的请购物资一律不得采购; (二)库内已有闲置物资应首先使用; (三)凡本地区能解决的,不到外地采购; (四)对长期订货和大款项的进货,应通过签订合同和实行银行结算的方式; (五)按要求需通过各单位采购管理机构组织的物资采购,必须按规定办理;

(六)在比价过程中,严格执行同类的企业比质量,同样的质量比价格,同样的价格比信誉,择优确定采购单位; (七)对于先试用的物资,不得在试用鉴定前采购。 (八)集中采购后的物资质量不得低于未集中采购前的物资质量,集中采购后的物资价格不得高于未集中采购前的物资价格。 第三条集中物资采购的申请 为节约采购成本,公司实行按月上报采购计划。各部门根据生产和经营管理需求从实际工作出发,在每月的25日前,由各部门经理编制下月《月度物资需求计划》,经中心领导签字后按程序上报供应部进行采购。供应部接到物资需求计划后,由专人核对汇总《公司月采购计划表》上报常务副总审批后执行。避免盲目提报物资采购计划,由于上报物资采购计划失误,造成物资积压损失,由中心领导和各部门经理承担经济责任。 计划外急需采购的物资,由各部门填制《请购单》,中心领导签字、总经理批准后按一般采购程序办理。 第四条集中物资采购的实施 供应部采购人员接到经批准的《公司月采购计划表》,先核对采购内容,查阅《供应商登记台帐》和其他有关资料后,根据采购物资的缓急程度,参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料(除经批准的紧急特殊情况外),选择应当的供应商。大宗物资采购必须精选三家以上的供应商进行询价。 对于厂商的报价资料进行整理后,采购人员应深入分析,拟订议价方式及各种有利条件,和经批准的采购方式向厂商议价。 采购人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购材料询议价报告表》,经供应部经理审核、常务副总批准后,进行采

最新便利店采购管理体系

便利店采购管理体系方案 一、总述 采购部公司社区便利店项目最重要部门之一。它的成功运作将直接决定便利店的商品结构、价格形象和盈利状况。 根据营运部的投资和公司的阶段性目标,而制定了今年的经营指标,采购部的主要任务就是完成公司的经营指标,包括:各商品服务部/店的销售额、毛利率、库存金额、周转次数、库存天数、新品引进率、滞销品淘汰率、通道费用等。 围绕着这些经营指标,采购部需要做好服务部/店的商品规划、商品功能定位、商品引进与汰换、供应商的谈判与管理、合同的管理、商品的定价与变价、商品的促销、库存的管理。 总公司要做到“五个统一”,统一品牌、统一采购、统一仓储配送、统一结算、统一培训。根据公司营运管理分层级确定采购管理工作目前在分公司进行统一采购。 二、构建商品结构 1、建立符合公司社区便利店项目发展的具有竞争力的商品结构。 ●蔬菜水果 ●生活必须品 ●养生保健品 ●差异化(特殊)商品 3、按照商品大、中、小分类的概念,对商品分类中所有的品牌,

全部地毯式收集、依照分类概念建立商品库。并用高、中、低分档的方法建档。 3、按照市场份额进行类别排除、类别中的高、中、低分档、分档后品牌排队。根据品牌品项分档、分档后品项排队。根据商品定位、品类角色、场场面积、确定商品组合。 4、商品组合时要注意以下技术结构:价格结构档次拉开;功能、体积、包装、花色、质地结构;应季、新品、个性,供应商在商场上主打的促销、特价、搭赠商品;自有品牌和总代理商品。 5、注意引导市场,形成自有品牌,当地没有的在其它地区实践已经获得成功的品类或商品侧重考虑引进。 6、构建差异化商品结构和补充型商品结构。 三、商品系统功能定位 1、商品是各级服务部/店的灵魂,通过商品结构系统的合理组合和陈列来体现。公司经营的商品在提升业绩,获取最大化效益目标上发挥的功能是不同的,分为:形象商品,效益商品。 2、功能定位商品的管理参考标准: ●品项占比:形象商品的品项数应不低于5%,销量商品占45%,效益商品占50%; ●单品销售额参考值:形象商品单店月销售额不低于3000元,销量商品不低于1000元,效益商品不低于300元; ●毛利控制:形象商品毛利一般不高于3%,销量商品要比竞争

大型超市采购部管理方案

好又多量贩 好又多采购手册 好又多百货商业广场有限公司 采购部 好又多采购手册

一、前言 (1) 二、好又多采购部组织图 (2) 三、广东省的流通业 (3) 四、采购之职务说明 (6) 五、成功之要素 (11) 六、行销之基本要项 (13) 七、营运政策 (16) 八、客户政策 (18) 九、供货商政策 (25) 十、商品政策 (26) 十一、价格政策 (28) 十二、包装政策 (29) 十三、促销政策 (30) 十四、自有品牌政策 (31) 十五、价格结构 (32) 十六、谈判技巧与策略 (41) 十七、异议的处理 (53) 十八、单位换算 (56) 十九、进口价格之计算 (58) 二十、商品进口关税和进口还节代征税 (61) 一、前言: 欢迎加入我们好又多采购部的行列,本处的工作将是全中国

最具挑战性的工作之一,我们期盼各位的加入会为本部门带来冲劲、活力、及创新,使我们迈向成功的大道。 好又多采购部主要的任务在于: 一、筛选合作的供货商。 二、慎选适合本公司客户群的产品。 三、与供货商谈判最有利的供货条件。(包括品质、包装、品牌、折 扣、价格、进货奖励、广告赞助、促销办法、订货数量、交货期限、及送货地点等。) 四、订定最有竞争力,同时又有合理利润之售价。 五、与各仓库作最有效的沟通,确保商品畅销。 六、收集市场信息,掌握市场之需要及未来的趋势。 七、为公司创造最高的业绩及利润,回报股东,并为全体工作同仁谋 求最佳的福利。 由以上的任务看来,业务处的责任在于采购(供货商及商品之选择与订货)、订价、及促销之企划工作,对毛利之达成承担最大之责任。 本公司之成立,是香港万诚公司鉴于我国经济成长之快速,国民生活水准日渐提升,而流通业仍不够现代化,聘请在台湾量贩业有实务经验之人士提供经营管理技术(KNOW-HOW),对我国未来流通业注入一革新的通路,缩短制造商与零售商之间的流程,减少中间层次剥削,使民生消费品之价格合理化,对我国整体经济有重大的贡献。 各位就是这个过程中的关键人物,在这自由化及国际化的时代,各位都负有这一伟大的使命,让我们一齐同心合作,贡献个人的心力,为我们在本公司的事业创造一个更美好的前程。 二、好又多采购部组织图:

中小型公司采购流程管理制度

采购流程管理制度 第一章总则 第一条 为了提高公司采购效率,明确岗位职责,有效降底采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物质采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。 第二条 本制度适用于????????????有限公司(以下简称“公司”)各部门。 第二章申购流程 第三条 申购的定义 申购是指某人或者某部门根据公司经营活动需要确定一种或几种物料,并按照规定格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 、申购单及其提报规定。 ??、申购单应按照要素填写完整,清晰,由公司总经理审核批准后报采购部门。 ??、申购单的更改和补充应重新填写并由公司总经理签字。 第四条 申购单的接收及分发规定 、 具体负责采购的部门就以下事项对申购单进行审核 ?? 应检查申购单的填写是否按照规定填写完整,清晰,检查申购单是否经过公司领导审批。 ?? 接收申购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整不清晰不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则。 ?? 通知仓库管理人员核查申购物资是否有库存。 ?? 对于不符合规定和撤销的申购单物资应及时通知申购部门。 、 申购单的分发规定 ??对于采购应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。审批人与采购人应职责分离。 ?? 对于紧急申购项目应优先处理。 ?? 无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门。 ???? ???? 埬 ???? ???? 谿??????? ???? 觗 ???? ???? 鼚 ???? ???? 溘 ?? 重要项目的采购前应征求公司相关领导的建议。 第五条 采购周期的规定 、询好价后在本市区采购的物资及产品的采购周期不应超过 天。

商品采购作业手册[001]

商品采购作业手册 ( 上 ) 目录 第一章 : 前言 第二章 : 采购部组织架构 第一节 : 《商品部组织架构图》 GH - PU - OP - 001 第二节 : 《采购部工作职责》 GH - PU - OP - 002 第三节 : 《采购部工作人员基本素质要求》 GH - PU - OP - 003 第三章 : 采购部业务管理规 第一节 : 《采购部考核标准》 GH -PU -WI - 001 第二节 : 《商品功能定位管理规》 GH -PU -WI -002 第三节 : 《主力商品管理规》 GH -PU -WI -003 第四节 : 《供应商管理规》 GH -PU -WI -004 第五节 : 《合同管埋规》 GH -PU -WI -005 第六节 : 《商品的引进与汰换管理 规》 GH -PU -WI -006 第七节 : 《商品定价与变价管理规》 GH -PU -WI -007 第八节 : 《商品促销管理规》 GH -PU -WI -008

第九节: 《促销区商品列规》GH-PU-WI-009

第十节 : 《商品列管理规》 第十一节 : 《库存管理规》 第四章 : 营采合作 第一节 : 《营采合作管理规》 采购都是超市最重要的部门之一。 它的成功运作将直接决定超市的 商品结构、 价格形象和盈利状况。 根据店铺运营的投资和公司的阶段性 目标, 总部制定了公司全年的经营指标, 采购部的主要任务就是通过不 懈的努力, 完成公司的经营指标, 包括: 各商品部门的销售额、 毛利率、 库存金额、周转次数、库存天数、新品引进率、滞销品淘汰率、通道费 用额等。 围绕着这些经营指标, 采购部需要做好超市的商品结构规划、 商品 功能定位、商品引进与汰换、供应商的谈判与管理、合同的管理、商品 的定价与变价、商品的促销、库存的管理,最主要的是,我们是一个团 队,营采之间的紧密合作是成功的基础。 采购部的工作是至关重要的并且极具挑战性, 他需要的是专业的技 能和良好的综合素质。 希望这本 《采购规手册》 能够帮助大家成为专 GH -PU -WI - GH -PU -WI -01 GH - PU - WI -

小公司采购流程与管理制度

小公司采购流程及管理制度 为了提高公司采购效率,明确岗位职责,有效降底采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物质采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。 第1项申购程序 申购的定义。申购是指某人或者某部门根据公司经营活动需要确定一种或几种物料,并按 照规定格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 一、申购单提报规定。 1.申购单应按照要素填写完整,清晰,由公司总经理审核批准后报采购部门。 2.申购单的更改和补充应重新填写并由公司总经理签字。 二、申购单接收规定。 具体负责采购的部门就以下事项对申购单进行审核。 1.应检查申购单的填写是否按照规定填写完整,清晰,检查申购单是否经过公司领导审批。 2.接收申购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整不清晰不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则。 3.通知仓库管理人员核查申购物资是否有库存。 4.对于不符合规定和撤销的申购单物资应及时通知申购部门。 三、申购单分发规定。 1.对于采购应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。审批人与采购人应职责分离。 2 .对于紧急申购项目应优先处理。 3 .无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门。

4 .重要项目的采购前应征求公司相关领导的建议。 四、采购周期的规定。 1.询好价后在本市区采购的物资及产品的采购周期不应超过 3 天。 2 .询好价后非本市区采购的物资及产品的采购周期不应超过7 天。 3.采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明相关原因。 4.遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。 五、对于已签订合同的供应商,分次采购需就每次采购的数量、金额、发货时间等事项, 与供应商进行书面或邮件确认。未签订合同的供应商按本制度第三章《供应商的选择及合同 签订》执行。 六、属于相同类型或属性近似的产品应该整理归类集中采购。对于紧急申购项目应优先处理。 1.集中采购:凡是有相同类型,共同性的材料采用集中计划采购。采购前,申购部 门按计划申请。采购部门集中办理采购。 2.紧急采购:紧急采购的物料总金额在 5000 元以下(含 5000 元)的,书面报请公司 项目分管领导批准。采购的物料总金额在5000 元以上 20000元(含 20000元)以下的,需报请公司总经理书面批准。 第 2 章供应商的选择及合同签订 对第一次合作的供应商,需进行资质考核、询价、比价。询价、比价由总经理负责,并报备 董事长。 一、采购部门应对供应商资质进行考核,考核的方面包括但不限于以下内容: 1.供应商应具备一定的资质和实力,具有提高或完成我公司所需物资和项目的能力,产品

集中采购材料管理手册

物资采购管理规定 1. 目的 为加强物资采购管理,规范采购行为,降低采购成本,保证产品质量,减少中间环节,提高资金使用效率,确保公司承建项目的物资供应顺畅地运行,特制定本办法。 物资采购管理实行以公司集中招标采购为主和项目部自行采购为辅相结合的模式。为了贯彻国家的法律法规,对采购的物资进行控制,确保采购材料符合质量、环境和职业健康安全的要求,满足施工生产需要。 2. 适用范围本办法适用于中化二建集团公司所属分(子)公司、项目部(除甲供设备材料外)所 有的工程材料、手段用料等采购活动和服务工作中的全过程。 3. 职责集团公司各分(子)公司、项目部供应科负责物资需求计划的编制,负责授权范围内的物资采购及所有物资进场后的管理工作。 4. 物资采购物资采购权限范围规定公司物资供销分公司管控品种范围(除甲供物资设备、材料):钢材、水泥、外加剂、周转材料、装饰性材料、油漆、工艺管道等配套材料(包括阀门、补偿器、法兰、管件、紧固件级以上、垫片等)、保温材料、焊接材料、正式工程照明、电气仪表材料(电缆、桥架、配电箱、仪表管阀件等)、其它上述未包含的量大、价值高的单品物资。 分公司、项目部供应部门自主管控品种范围:除物资供销分公司管控外的其它材料,以及物资供销分公司同意分(子)公司、项目部采购的物资。 物资采购方式物资采购采用公开招标、邀请招标、议标、询价比价采购方式。 下列情况可采用询价比价采购方式:物资采购计划管理 各分(子)公司、项目部供应部门应掌握所在项目工程形象进度、年计划、季计划、月计划及其变化,根据项目所承担的工程内容及施工进展情况,提前预测、了解和掌握施工所需用物资品名、规格、质量、数量、技术要求、使用时间,付款方式,应编制初步的物资需求计划。 物资计划编制具体要求: A、供货时间不低于一周; B、要求注明结算方式、分期付款的条件及付款比例; C、物资的各种参数必须齐全、准确,技术标准、质量要求明确; D每月5日前各分公司、项目部供应部门将材料计划分类汇总后,集中上报物资供销 分公司,20 日前编报调整补充计划。 属于项目部管控范围内的物资采购,需编制项目部物资采购计划,报项目领导批准后实施。 物资供销分公司根据各分公司、项目部供应部门提出的物资需求计划及时进行分类、 汇总,编制公司物资采购计划及相应的资金需求计划,报主管领导批准,着手准备采购工作。需委托分公司、项目部采购的物资,经物资供销分公司整理并报主管经理审批后,反馈分公司、项目部,由其供应部门安排采购。

某超市卖场营运管理手册(doc 27页)

某超市卖场营运管理手册(doc 27页)

超市卖场营运业务管理手册 在进军零售终端过程中,我们必须对重要的零售终端(即:超市卖场)有一个详细的日常营运管理操作流程,这个流程就是公司的终端管理模式和基础。通过正确有序的流程设计,公司将真正做到有的放矢,健康运行。 必须要指出的是:超市卖场的业务管理是一项非常细致和繁琐的工作,它要求管理人员和一线业务员必须具备优秀的业务素质、职业道德。它更要求供应商有正规的运作管理机制和一整套的终端管理体系,从最专业的角度出发来进行与超市卖场等重点终端客户的合作。 本手册将从超市卖场业务的合作洽谈、公共关系、商品管理、结算(回款)四大项目来进行业务流程设计。 超市卖场业务的合作洽谈工作 一、新客户的资信调查与评估 在与新客户准备进行合作洽谈之前,各分公司销售业务员应先将对方的各方面情况进行调查汇总,对合作对象之调查结果进行资信评估,最后,根据评估结果,在得到总公司总经理的批示之下,方可确定与对方进行较深层次的合作洽谈工作。具体的操作流程是:

7) 各家分店中竞品的新产品销售情况; 8) 竞品公司的物流配送管理情况; 3、评估 1) 以上调查结果的第一手资料应毫无保留地上交至总公司销售部、分公司经理手中,业务员自己留底一份备案; 2) 业务员与分公司经理应根据调查资料显示的情况进行初步的评估,并将评估结果上报总公司销售部; 3) 总公司销售部将根据调查结果和分公司经理及业务员的评估报告,对其展开第二轮评估; 4) 根据第二轮评估结果,总公司销售部将会同分公司经理、业务员对其展开第三轮的综合评估,评估结果将由总公司销售部上报总经理; 5) 根据总经理意见对合作对象展开复查,并将复查结果上报总经理; 6) 最后确定,并建立合作对象的管理档案; 7) 评估的内容包括: ·对方的经营能力; ·对方的管理能力; ·对方的扩张能力; ·对方的信用状况; ·对方的物流配送能力; ·预估合作成本;

公司采购管理制度

采购管理制度 一、目的: 为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本,特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批; 2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核; 3、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资),非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则: 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则: 采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。 4、廉洁原则: (1)自觉维护企业利益,努力提高采购物品质量,降低采购成本。 (2)廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。 (3)严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。 (4)加强学习,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 (5)工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则: 凡大宗或经常使用的物品,都应通过询议价或招标的形式,由企管、财务等相关部门共同参与,定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格,签订供货协议,以简化采购程序,提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品,除缩短招标间隔时限外,还应随时掌握市场行情,调整采购价格。 6、审计监督原则: 采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为,公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

药品集中采购工作制度

湘乡市第二人民医院药品集中采购工作制度 为进一步加强医院药品管理,规范采购流程,根据《国家卫生计生委关于落实完善公立医院药品集中采购工作指导意见的通知》(国卫药政发2015年70号)和《湘潭市医疗卫生机构医用耗材及检验试剂集中采购监督管理暂行办法》(潭纠办发2013年1号)的相关规定和要求结合医院实际特制定本制度。 一、药剂科应在医院药事管理委员会、医院院长、主管院领导的领导下,负责全院的药品采购、储存、保管和供应工作。 二、药库由专人管理,应设置药库管理员及药品采购人员负责药品的采购、验收、保管工作。库房管理及采购人员应具备良好的政治思想素质和专业技术知识,严格执行相关的法律法规。 三、药品采购必须在监管部门的监督管理下向证照齐全并参加年度省级医疗机构药品集中招标采购的投标并获得品种配送权的配送企业进行采购,药剂科必须将供货单位的依法营业相关证照复印件存档备查,按医院要求在纪委和监审部门监督下与供货单位签定年度《购销协议》、《质量保证协议》、《诚信经营协议》、《廉洁协议》。 四、药品采购人员必须严格遵守《药品管理法》及省级医疗机构药品集中招标采购相关的法律法规,按照参加湖南省级医疗机构药品集中招标采购的中标目录采购药品,严格执行中标购进价和零差价销售,按照上级招标负责部门的要求及时在医院醒目位置以电子显示屏的形式向患者公布省级医疗机构药品集中招标最新中标执行价格,执行的结果接受上级监管部门和社会监督。 五、对于年度药品集中招标未覆盖到的临床紧缺、必须的小品种药品采购员必须按照上级药品集中招标负责部门的具体要求完善相应的备案采购工作,经同

意后才可进行采购。 六、采购药品要根据临床所需,根据省级集中招标中标结果、用药量及库存量制定采购计划,采购计划交药剂科主任初审,然后报主管副院长、院长依次审核同意方可采购,药品的仓储应有一定的储备量以保障临床正常用药和应急医疗的需要。 七、采购进口药品时,必须向供货单位索取《进口药品注册证》和《口岸检验报告书》进行严格审验,审验合格方可对药品验收入库。 八、在采购活动中,应坚持优质、价廉的原则,不得采购“食”、“妆”、“消”、“械”等非药保健品及无批准文号、无有效期限、无厂牌、无注册商标等药品进入医院。对不符合质量标准和有关规定者不得采购入库。 九、采购药品必须执行质量验收制度。如发现采购药品有质量问题要拒绝入库,对于药品质量不稳定供货不及时或参加药品集中招标投标并作为中标方但拒不履行中标结果的供货单位要及时向上级招标采购负责部门汇报以便规范和监督其违约行为,保障正常采购行为的进行。 十、库房购进调出药品必须建立真实、完整的入库、出库记录和药品相关信息,如实反映药品来源、去向、医保类别、效期、库存等相关信息。 十一、强化药品采购中的制约机制,严格实行采购、质量验收、药品付款三分离制度。 十二、药剂科采购人员、库房管理人员、财会人员各司其职,在药剂科主任的领导下抓好质量关和入出库管理关,保证账务相符。 药剂

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