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新产品评估申请&样品确认表

新产品评估申请&样品确认表

新产品评估申请&样品确认表

供应商:采购员:日期:

新产品试制过程控制程序

新产品试制过程控制程序 1范围 本程序规定了新产品试制过程的控制要求、内容和程序。 本程序适用于公司军工产品新产品试制过程,民用产品可参照使用。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包含勘误的内容或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,最新版本适用于本标准。 Q/DZLz003《质量记录控制程序》 Q/DZLz008《合同评审程序》 Q/DZLz009《工艺评审程序》 Q/DZLz010《产品质量评审程序》 Q/DZZ313《木模工装制造工作流程》 3 职责 综合管理部负责新产品的合同评审组织工作,负责新产品试制网络计划的编制。 技术质量部负责技术协议的签订,负责组织新产品试制的工艺评审、技术状态准备检查、首件鉴定、产品质量评审、新产品试制过程的控制等工作。 生产管理部负责新产品试制生产的组织工作。 4 程序及要求

4.1新产品试制的合同评审、签订及网络计划 4.1.1新产品合同信息输入: a集团总部新产品研制计划和临时性新产品试制任务; b集团外的产品合同信息。 4.1.2 根据新产品合同信息输入,综合管理部负责组织技术、质量、生产等部门对新产品合同评审,评审是否具备满足新产品试制的能力,合同评审按照Q/DZLz008要求进行。 4.1.3合同评审后,对具备满足顾客要求的新产品,由综合管理部按照顾客的 新产品要求编制新产品试制网络计划,各单位严格按照网络计划要求完成新产品试制任务。 4.2技术资料准备及工艺方案评审 4.2.1根据新产品试制网络计划,技术质量部根据顾客图样和技术协议要求绘制毛坯图、编制新产品试制工艺规程,并出具工装订货单; 4.2.2工艺规程下发前,技术质量部组织技术、质量、生产等部门进行工艺方案评审,工艺方案应能确保满足顾客产品质量要求。工艺方案评审按照Q/DZLz009要求进行。 4.3 新产品试制生产准备 4.3.1依据工装订货单,综合管理部负责新产品工装订货,新产品订货选择的供方应满足新产品要求。必要时,技术质量部主管工艺应参与工装订货的供方选择和技术问题沟通工作。工装制作完成后,工装采购员办理临时入库,保管员建立工装合格检查履历本,木模工装按照Q/DZZ313要求对工装进行检验,检验合格的按规定办理正式入库手续。

样品申请之规章流程

Xxx电子科技有限公司Xxxx TECHNOLOGY CO.,LTD

样品申请之规章流程 1.目的 对公司样品申请实施即时有效的管理。 2.范围 销售人员所申请的公司生产的产品,包含外置天线、内置天线、转接线、GSM天线、模块等 3.职责 研发助理接到销售人员填写的样品申请单,根据研发经理指派进行相关事项安排处理。 4.内容 4.1研发助理接到销售人员填写的样品申请单后,登记到每周的样品申请汇总统计表中,并进行表单编号。 4.2登记完毕后,交由天线或模块主管签核,并请天线或模块主管指定责任工程师。 4.3当天14:00前技术部收到的常规样品申请单,则于次日17:00前提供提供;当天14:00后收到的常规样品申请,则于后日17:00前提供。特殊情况不能按时提供样品,则由研发经理指定可提供样品的时间。如属于新研发产品,相应样品提供时间有研发经理确认后提供样品制作周期。 4.4研发助理在接收到天线或模块主管签核的样品申请单后,将样品申请单及相关物料交给主管责任工程师进行样品制作。 4.5外置天线、转接线、GSM天线等常规产品转由生产线进行制作处理,研发助理需填写外协单幷附研发出具的生产图纸及领料单交给生产主管,由生产主管安排相关人员处理。外协单、生产图纸、领料单需于当日16:30之前提供给生产主管,生产主管于次日14:00前提供反馈给技术部样品主管人员手中。所有样品制造,请制定随样单,要求样品制作人签字、测试人员签字、项目工程师签字方能把样品发送给客户 4.6 如销售人员有急需提供之样品,在填写样品申请单后,填写样品加急处理申请,由销售经理和研发经理签字后,由研发经理安排相关人员加急处理;需产线加急处理的样品申请,研发助理填写外协加急申请单,请生产主管安排加急处理。 4.7 GPS模块类样品、GPS内置天线(客户提供机器设备)或其他客户定向项目,则由项目工程师根据时间性和项目技术难度性,回复交期 5.附件 5.1 样品申请单格式 5.2 样品加急申请单 5.3 外协加急申请单

新产品试制程序(含表格)

新产品试制程序 (ISO9001:2015) 1目的 为了验证新产品设计质量,考核产品结构/性能/工艺,并确保:a) 在设计和开发的适当阶段进行工艺评审; b) 在新产品试制前进行准备状态检查;c) 适用时,在试制过程中进行首件鉴定;d) 在产品试制完成后进行产品质量评审。2范围 本流程适用对公司研发阶段的产品试制过程。 3职责 职责参见文件流程描述职责要求。 4要求 4.1研发部负责提供新产品试制所需的有效技术文件(图样),负责新型移动测量系统产品装配调试工作和新产品试制全过程的生产管理、生产过程的组织协调实施。组织工艺评审和进行新产品试制前准备状态检查,填写《生产准备状态检查表》。新产品试制过程中的技术状态更改按7.7技术状态管理进行控制。在新产品试制完成后组织进行产品质量评审,并对在工艺评审、试制前准备状态检查、首件鉴定和产品质量评审中发现质量问题按《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》进行归零处理,填写《纠正措施处理单》或《预防措施处理单》。 4.2质量部负责新产品试制全过程的质量管理和质量检验,进行首件鉴定,对质量问题采取措施进行跟踪检查验证。生产部配合新型移动测量系统产品试制的装配。商务部负责新产品试制所需的设备、物资、原材料的采购。

4.3各部门保存新产品试制过程的相关记录,包括工艺评审、试制前准备状态检查、首件鉴定和产品质量评审及试制过程中质量问题、技术状态更改等的相关记录。 4.4保存试制过程和采取任何措施的记录。 4.5顾客要求时,组织应邀请顾客参加新产品试制准备状态检查、首件鉴定。 5记录 5.1新产品试制鉴定评审表 新产品试制鉴定评 审表 5.2检验记录表 检验记录表.xls

新产品试制检验制度正式样本

文件编号:TP-AR-L5757 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 新产品试制检验制度正 式样本

内部管理系列 | INTERNAL MANAGEMENT 编号:TP-AR-L5757 第2页 新产品试制检验制度正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、新产品试制过程所需的材质记录由生产技术 部门提出具体要求,检验部门负责检验记录。 2、新产品试制过程的有关零件,整机的检测数 据和试验记录由检验部门负责。 3、检验部门提出新产品鉴定的质量检验报告对 能否符合作出明确意见。 4、未经鉴定的新产品不得批量投产,如有特殊 需要、须经厂部批准。 5、本制度各条款实施细则按有关规定执行。 此处输入对应的公司或组织名字 Enter The Corresponding Company Or Organization Name Here

新产品上市工作各种进度表

益同电子有限公司新产品上市工作计划表 时间段工作项目负责人开始日期完成日期 测试阶段 新产品试制 竞争产品上市策略调查新产品市场测试定点的选择 计划提请阶段 上市计划提请核准 新产品上市最终确认 广告、促销准 备阶段 广告完成 广告促销品的制作促销活动的确认 进店准备新产品进店前期准备 批量生产批量生产所需原材料到位确认 批量生产 大众媒体投放 投放市场 广告宣传品、促销品运送市场一线 产品运送市场一线 执行执行产品上市计划 竞争产品上市策略调查表 编号:填写日期:年月日调查内容 品牌销 量 铺货率价格促销省 级 市 级 批 发 商 经销商批发商零售店K/A店 通 路 客 户 广 告 进 价 出 价 进 价 出 价 进 价 出 价 进 价 出 价 主要竞争品牌1 主要竞争品牌2

审核:制表: 竞争产品卖点分析表 编号:填写日期:年月日 序号 客户 名称客户 类型 品牌品项(个) 特殊陈列 (个) POP(个)条幅(个)位置 1 主要竞争品牌1 主要竞争品牌 2 主要竞争品牌3 2 主要竞争品牌A 主要竞争品牌B 主要竞争品牌C 新产品潜在客户追踪表 编号产品 名称 潜在客户预定采购时间 预算 金额 报价表 编号 竞争 对手 结果客户名称 接洽人 (电话) 1个 月内 3个 月内 6个 月内 1年内 编制:填表人: 产品上市测试点选择表 可选为测试点的地区/城市A地区/城市B地区/城市C地区/城市 各测试点的利弊比较竞争费用 主要竞争品牌3

代表性 其他 决定选择的测试点 测试点可做的活动形式客户试用医院终端测试 主题展览会 (结合培训班) 各活动形式的利弊比较 费用代表性人力资源 时间 其他 决定选择的活动形式 测试点活动小组成员 测试时间安排 新产品试销工作检查表 检查项目检查内容检查结果 新产品策略1.新产品符合企业认同吗 2.新产品有助于达成企业目标吗 3.新产品是否与产品线相吻合 4.是否发展出理想客户的分析图像 5.新产品是否具有清楚且可资验证的优越竞争地位 6.原定的产品目标是否仍然适合客户及竞争对手的最新状况 上市时间目标上市日期是新产品最佳的上市时间吗上市范围 1.是否审慎规划出产品分批上市的策略 2.分批上市策略的理由是否充分 相关问题1.产品文件是否完整、齐备 2.产品保证方案是否已定案 3.是否所有的售后服务都已经准备妥当 沟通策略1.是否已经尽可能运用所有的公共报道机会

新产品开发流程表

成都润龙电器有限公司 文件编号: Q/CL-QR-03-02-0901 文件版本: 第 A 版 第0次修改 新产品开发流程表 页 码: 第 1 页 共 4 页 生效日期: 2009 年 1 月 1 日 流 程 描 述 责任人 一、项目批准 1、 在接到客户要求之后,营销部要组织成立新产品开发验证小组, 营销部长 2、 验证小组对新产品的市场前景进行评估; 3、 对客户的要求进行确定; 4、 综合本公司实际情况对这些要求进行评估; 5、 确定本公司的技术水平能达到客户要求的后,可以批准该项目,并通报副总; 验证小组 组长 6、 副总应对该项目进行全程跟踪,并随时协调 和解决生产中出现的问题,直至项目完成; 副总 二、产品和过程设计 7、 成立新产品开发小组,并确定小组组长; 8、 小组成员包括技术(通常是组长)、制造、采购、质量、营销等人员 副总 9、 小组组长对各成员的职责进行确定,并组织成员对客户要求,产品品质标准,所使用的材料、制造的过程,成本等进行评估和确定; 10、 并综合考虑受限制的条件,以及需要客户 给予哪些帮助;对产品开发的进度进行确定; 11、 对小组成员要负责的项目进行分工和要求,做到各司其职、紧张有序; 12、 小组组长应将《新产品开发进度表》提供给副总,并及时将项目的进展向副总报告; 新产品开发小组组长 确定客户要求 批准 项目 客户要求 评估客户要求 新产品开发验证小组 项目分工 品质确定 客户帮助 进度确定 成立新 产品开发小组 明 确职责 材料确定 限制条件 1

13、客户提供的财产(如图纸、电子文件、样 件、零配件、服务等)由营销部长负责分配 到各相应部门进行管理; 营销部长编制审核审批 成都润龙电器有限公司文件编号: Q/CL-QR-03-02-0901文件版本:第 A 版第0次修改 新产品开发流程表页码:第 2 页共 4 页 生效日期: 2009 年 1 月 1 日流程描述责任人 14、技术部同步对产品和制造过程进行设计, 并充分考虑材料、部件、零配件、工艺等与 本公司现有材料、部件、零配件、工艺等的 兼容性;并在适当时机,对产品的辅助项目 进行设计; 技术部长 15、需要配套商提供部件或辅助的(如外协件、 包装箱、标准件、表面处理等),应提供给配 套商所需信息和帮助(样件、图纸、标准等), 并要求其按本流程进行开发; 采购部长 16、借用其它产品配件的应经客户的确认;营销部长 17、产品的设计应先根据客户的要求进行初步 设计,再据此建立产品、工装夹具、模具数 字模型,并在电脑中对其进行验证,经确认 后可开始二维图绘制, 18、并同步开出《请购单》请采购部提供制作 模具和工装夹具的材料; 技术部长 19、采购部在接到《请购单》后应及时将所需 的材料准备到位;采购部长 数模绘制1 产品设计辅助设计 过程设计 产品图样 模 具 设 计 工 夹 设 计 检 验 设 计 制 程 设 计 工 艺 设 计 作 业 设 计 数模确认 产品图样绘制 模 具 图 样 绘 制 工 夹 图 样 绘 制 图样确认 模 具 材 料 准 备 工 夹 材 料 准 备 2 3 数模验证数模验证

样品申请制作确认程序

----------有限公司工作指示

1.目的 旨在维护样品申请、制作、检验的顺利进行、样品项目管理的完整性及提高产品的性能和可靠性。2.范围 适用于新产品和客户特殊要求的样品申请、制作、检验及处理批核。 3.样品申请、制作、确认流程 3.1 样品申请、制作 3.1.1 所有部门或个人如需要样品,须填写样品制作申请单, 样品制作申请单须由样品审请部门 主管签字,样品的制作由生产部或采购部负责完成。 3.1.2 样品制作申请单须报财务部备案,如要收费,业务部负责收款;财务部负责跟催款项到帐。 3.2样品确认 3.2.1 品质部或研发部负责接收客户、供应商或本公司其它部门送来的样品并进行样品登记、样 品编号。 3.2.2 所有来样必须附上客户资料(如适用者) 、供应商自检报告(如适用者) 、材质证明报告(如 适用者) 、试模报告(如适用者) 或ECN(如适用者) 、样品制作申请单(如适用者), 否则罚款或不接收。 3.2.3样品确认由品质部和研发部共同参与.每次样品确认至少5个样品,其中品质部确认检测3 个;研发部确认检测2个。

3.2.4 每一件样品确认报告必须有报告编号,产品名称,型号/图号,制造单位,检验确认者、核 准者以及他们的签名和签名日期。 3.2.5 样品在完成检验测试后, 样品或样品确认报告必须在检测确认部门至少保留一年;所有保 留的样品资料如样品确认报告、客户/供应商资料,材质证明书等均要存档, 以便日后查阅。 3.2.6 样品检验确认报告为一式四份,分别发给品质部、研发部、客户(供应商或集团内公司) 、 采购部或外贸部。 3.2.7 如样品需外发加工或送交给客户确认的样品, 必须有由品质、研发、项目主管,有必要时须 客户代表,共同签名后方能生效。 3.2.8 所有样品必须有品质部和研发部共同检验、确认;未经品质部和研发部共同检验、确认的 样品,申请部门不得寄出或使用,否则承担一切后果。 4.记录 附件1. 样品确认流程图 附件2. 样品制作申请单 5.相关文件 无 附件1.样品申请制作确认流程图 申请部门申请 -------------------------------------------------------财 务部备案 负 责制样部门制作 品 质部和研发部检验

样品申请 制作 确认程序

----------有限公司 工作指示 1.目的 旨在维护样品申请、制作、检验的顺利进行、样品项目管理的完整性及提高产品的性能和可靠性。 2.范围 适用于新产品和客户特殊要求的样品申请、制作、检验及处理批核。 3.样品申请、制作、确认流程 3.1 样品申请、制作

3.1.1 所有部门或个人如需要样品,须填写样品制作申请单, 样品制作申请单须由样品 审请部门主管签字,样品的制作由生产部或采购部负责完成。 3.1.2 样品制作申请单须报财务部备案,如要收费,业务部负责收款;财务部负责跟催款项到帐。 3.2样品确认 3.2.1 品质部或研发部负责接收客户、供应商或本公司其它部门送来的样品并进行样品 登记、样品编号。 3.2.2 所有来样必须附上客户资料(如适用者) 、供应商自检报告(如适用者) 、材质证 明报告(如适用者) 、试模报告(如适用者) 或ECN(如适用者) 、样品制作申请单(如适用者), 否则罚款或不接收。 3.2.3样品确认由品质部和研发部共同参与.每次样品确认至少5个样品,其中品质部确 认检测3个;研发部确认检测2个。 3.2.4 每一件样品确认报告必须有报告编号,产品名称,型号/图号,制造单位,检验确 认者、核准者以及他们的签名和签名日期。 3.2.5 样品在完成检验测试后, 样品或样品确认报告必须在检测确认部门至少保留一年; 所有保留的样品资料如样品确认报告、客户/供应商资料,材质证明书等均要存档, 以便日后查阅。 3.2.6 样品检验确认报告为一式四份,分别发给品质部、研发部、客户(供应商或集团内 公司) 、采购部或外贸部。 3.2.7 如样品需外发加工或送交给客户确认的样品, 必须有由品质、研发、项目主管, 有必要时须客户代表,共同签名后方能生效。 3.2.8 所有样品必须有品质部和研发部共同检验、确认;未经品质部和研发部共同检验、 确认的样品,申请部门不得寄出或使用,否则承担一切后果。 4.记录 附件1. 样品确认流程图 附件2. 样品制作申请单 5.相关文件 无 附件1.样品申请制作确认流程图 -------------------------------------------------------申请部门申请 -------------------------------------------------------财务部备案

首件样板确认表

首件样板确认表工程名称 合同名称合同编号 样板对应图纸编号建筑节能设计说明专 篇(一)(二)(三) 时间 施工样板数码照片确认意见 □达到要求,确认 □未达到要求,重做 原因: 签名 样板对应图纸编号建筑节能设计说明专 篇(一)(二)(三) 时间 施工样板数码照片确认意见 □达到要求,确认 □未达到要求,重做 原因: 签名 监理(建设)单位:设计单位:节能材料系统供应商:施工单位:

建筑节能分部工程开工条件确认通知单工程名称面积 建设单位监理单位 设计单位总包单位 节能施工单位节能系统材料供应商 检测单位外墙保温形式陶砂无机保温砂浆 主要采用的保温系统类型陶砂无机保温砂浆设计变更及重新审图 情况 建设单位项目负责人及联系电话总包单位项目经理及联系电话 根据《建筑节能工程施工质量验收规范》、《关于进一步加强建筑节能现场推进监管的若干规定》及《嘉定区建设工程质量监管管理要点告知》的相关要求,本工程建筑节能分部我参建方已进行开工条件验收,验收主要内容包括:1、建筑节能施工图设计文件(包括设计变更)通过审查机构审查,并进行专项设计交底;2、施工组织设计、节能专项施工方案、监理实施细则和节能专项检测方案通过审批;3、建筑节能施工企业资质通过监理审查;4、外墙保温系统及部品件具备备案证明防伪核核验单,且与工程设计文件相符,首批节能材料现场复试合格,有书面确认证明;5、工程现场具备其他应具备的节能施工条件。节能工程开工的准备工作已基本完毕,并经监理等各方确认符合相关要求,具备了开工条件,预计年月日开始建筑节能施工,特此通知。 建设单位(盖章) 项目负责人(签字) 年月日总包单位(盖章) 项目经理(签字) 年月日 监理单位(盖章) 总监:(签字) 年月日

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