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非煤矿山安全隐患排查检查表【模板】

非煤矿山安全隐患排查检查表【模板】
非煤矿山安全隐患排查检查表【模板】

非煤矿山安全隐患排查检查表

表2 尾矿库安全隐患排查检查表尾矿库名称:

矿山企业名称:

一、安全管理检查

检查人员签字:

被查企业负责人签字:职务:检查时间:年月日

表3 露天矿山安全隐患排查检查表被检查单位名称

所在地市县(市、区)

一、安全管理检查表

二、安全生产基本条件检查表

检查人员签字:

被查企业负责人签字:职务:检查时间:年月日

隐患排查及各种检查表

安全标准化 八、隐患排查与治理 XXXXXX有限公司

目录序号文件名称 1 安全检查与隐患治理管理制度 2 自评管理制度 3 安全检查计划与实施方案 4 安全检查形式和安全检查的内容 5 综合性安全检查表 6 专业性安全检查表 7 季节性安全检查表 8 节假日安全检查表 9 安全隐患评估、分级、登记情况台帐 10 安全检查隐患整改通知单 11 安全检查隐患整改回复单 12 安全生产重大事故隐患治理档案 13 安全检查隐患整改/验收台账 14 安全标准化绩效考核记录 15 日常性安全检查表

安全检查与隐患治理管理制度 1 目的 进行危害识别,查找不安全因素和不安全行为,提出消除或控制不安全因素的方法和纠正不安全行为的措施,确保有关安全生产的法规、制度得到落实执行,特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司所有部门的生产、服务等活动。 3 职责 3.1 行政部负责本制度的制定和修订;检查安全管理制度和安全台帐、记录的执行情况;负责审查装置开停工方案中安全方案的可行性;有关消防气防法律法规、制度的执行情况。 3.2 生产部负责检查装置生产过程的运行情况;工艺技术安全检查;设备安全检查和有关设备管理制度的执行情况;消防气防设施、器材的状况。 3.3 所有生产岗位员工负责本岗位交接班和班中的巡回检查。 安全检查内容 安全检查主要包括安全管理检查和现场安全检查两部分。 4.1 安全管理检查主要内容: 4.1.1 检查公司领导对安全生产工作的认识,公司领导班子研究安全工作情况的记录、安全委员会工作会议纪要(录)等; 4.1.2 安全职责、安全管理制度等修订完善情况;各项管理制度落实情况;安全基础工作落实情况等; 4.1.3 检查领导和管理人员的安全法规教育和安全生产管理的资格教育是否达到要求;检查员工的安全意识、安全知识教育,以及特殊作业的安全技术教育是否达标。 4.2 现场安全检查主要内容 4.2.1 按照工艺、设备、电气、消防、检维修、工业卫生等专业的标准、规范、制度等,检查生产、施工现场是否落实,是否存在隐患;

非煤矿山安全隐患排查检查表.doc

非煤矿山安全隐患排查检查表 表 1地下开采非煤矿山诊断式安全查检表 被检查单位名称: 所在市、县(市、区): 一、安全管理检查 序检查项 检查内容检查方法检查结果检查人备注号目 采矿许可证、安全生产许 可证、工商营业执照、民 用爆炸物品使用许可证查看相关证 (爆破作业单位许可证)照 1 证照齐在有效期内,名称是否一 全致。 生产经营单位主要负责 查各证书有人、安全管理人员安全资 无及其有效格证、各类特种作业人员 性 的资格证书。 企业设立安全生产管理 机构或配备专职安全生查设置安全 产管理人员,人员配置是机构和管理 2 管理机 否符合省政府第 260 号令人员文件 规定。 构 安全生产管理人员应由 有关主管部门对其安全查人员资格 生产知识和管理能力考证书等 核合格后方可任职。 是否至少配备中级以上 技术人 职称、本科以上文化水平查资格证书、 3 且具有三年以上工作经任命文件或 员配备 验的采矿、地测、机电专聘书 业技术人员各 1 名。 建立健全主要负责人、分 4 规章制管负责人、安全管理人查制度建立度员、职能部门、岗位安全及落实情况生产责任制。

制定危险源监控和安全 隐患整改制度、安全检查 制度、安全教育培训制 度、设备安全管理制度、 生产安全事故管理制度、查制度建立职业危害预防制度、安全及落实情况生产档案管理制度、安全 奖惩制度、安全费用提取 制度、领导下井带班制度 等。 新进矿山的井下作业职 查企业培训工,接受安全教育、培训 记录、档案,的时间不得少于72小 随机抽查询时,考试合格后,方可上 问矿工 岗作业 5 安全培所有生产作业人员,每年查企业培训训接受在职安全教育、培训计划、记录及的时间不少于 20 小时。档案 矿山采用新工艺、新技 查企业培训术、新材料、新设备,对 计划、记录及从业人员进行专门的安 档案 全生产教育和培训。 矿山特种作业人员必须 安全培 按照国家有关规定经专查特种作业 5 门的安全作业培训,取得人员现场持 训 特种作业操作资格证书,证上岗情况 方可上岗。 矿山企业安全生产费用 提取和使用是否符合《企 查提取及使安全投业安全生产费用提取和 6 用计划、落实 入使用管理办法》(财企 情况 [2012]16 号)及鲁财企 [2012]8 号文件要求。 查阅《矿山初步设计》及开采设 7《安全设施设计》等有关计 资料。 安全评查阅安全生产现状评价 8 价等有关资料。查开拓、开采是否在设计范围及符合性 查对评价问题的整改情况

安全隐患排查计划与检查表

安全隐患排查计划及检查表 1.总则 公司为了加强事故隐患监督管理,防止和减少事故发生、保障公司员工生命及公司财产安全,根据安全生产法等法律、行政法规和国家安全生产监督管理总局令第16号《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的相关规定,以及公司自身生产现场危险源情况和风险情况,制定本计划。 2.计划内容 2.1主要危险源及风险概况 根据《企业职工伤亡事故分类》、《生产过程危险和有害因素分类与代码规定》相关规定,本单位可能发生的事故类型如下:火灾爆炸、泄漏、灼烫、锅炉爆炸、容器爆炸、灼烫、机械伤害、中毒窒息、起重伤害、触电伤害、热辐射、高温中署、车辆伤害、粉尘伤害、物体打击、高处坠落、噪声危害、淹溺等。 厂区范围内,主要安全控制点为: 。。车间、。。车间、。。车间(按照企业实际情况填写)。 厂区范围内,主要的危险源分布及风险情况,详见表2-1 (按照企业实际情况填写) 2.2安全隐患排查检查计划 安全隐患排查检查主要分为:专业安全检查、厂级综合性安全检查、车间综合性安全检查、日常安全检查4大类,拟检查计划详见表2-2 表2-2安全隐患排查检查计划表

2.3计划实施保障 2.3.1安全隐患排查机构及人员职责 为确保安全隐患排查工作持续有效,规范地正常进行,安全生产委员会下设安全隐患排查工作领导小组,组长:由公司担任,副组长:由安全主任和各部门或车间主管担任,组员:由各班组长组成。2012年安全隐患排查工作领导小组人员及职责详见表2-3。

2.3.2安全隐患排查计划实施管理规定 1) 未按规定组织隐患排查的,对责任人处罚100元。 2)隐患排查发现问题,未及时制定整改计划、方案未及时整改的,对责任人处罚100元。3)未按规定报送隐患排查资料的,对责任人处罚50元/次。 4)未按规定收集隐患排查检查过程情况记录、图片表单资料的,对责任人处罚50元/项。 5)对安全隐患排查工作突出,成绩显著的,给予奖励100~300元/人。 3.相关表单 3.1 表3-1 《厂级综合性安全检查表》 表3-1厂级综合性安全检查表

露天矿山隐患排查危险分析表

2010年度安全评价机构事故隐患排查统计分析报表 填报单位:吉林省元麒安全环境技术有限责任公司行业:露天矿山

1、夏季突下暴雨的可能性较大,若采场防洪设施不完善,排水措施不得力,就可 能发生洪涝灾害,水淹工业场地和采场,造成边坡滑坡或坍塌、人员伤亡和财 产损失; 2、凹陷露天采场未设置水泵、设置水泵的型号和数量未与设计相符、设计未校核 该区域汇水面积及汇水量、排水管路管理不善、在矿界范围内未按照设计要求 设置截水沟或者截水沟设置的断面面积等不符合排水能力要求。 对本行业安全生产工作的建议: 1、要严格按照设计进行施工,对“三同时”非煤矿山建设项目进行严抓、严管、严 审批的工作程序和工作态度,对于易产生水灾隐患的建设项目中,排水、截洪等 设施投入不到位或者投入后未正常运行的排水、截洪等设施未达到设计要求时, 应不予以对该项目进行验收评价和现场验收。 2、在矿山技术服务及矿山安全监管时应建议企业:a、在矿区开采境界之外修建截水 沟,防止雨水侵蚀、冲刷采场边坡。b、在采矿场最终边坡的安全平台靠边坡面根 部设置排水沟,将大气降水及裂隙水汇集后顺山坡排出,防止雨水、裂隙水等对 边坡的冲刷。c、设置排导沟、急流槽,合理引导场内积水排往山下;在已固定的 开采坡面种植草和树木,稳固坡面。 3、单独针对排土场的建议:(1)正确处理场址地基,对松软潮湿土宜在对排土之前 挖渗沟疏干基底,填块碎石作垫层,以利排水。(2)合理安排排土顺序。应将大 块石堆置在最底层以稳定基底,应合理确定台阶排土高度和最终堆置高度。(3) 采用适宜的坡角防护,排土场排放边坡坡度不大于废石的自然安息角。在排土场 最低部位设砌拦截墙,并预留排水孔,上部设截洪沟,拦截上部来水,减少地表 水对排土场的危害,消除可能形成泥石流的条件。(4)排土场平台必须平整,排 土线应整体均衡推进,坡顶线应呈直线形或弧形,排土工作面向坡顶线方向应有 2%-5%的反坡。(5)排土场进行排土作业期间建议聘请相关技术人员进行安全论证, 并严格按照方案施工,确保排土作业安全。

施工现场安全隐患排查治理检查表

施工现场安全隐患排查 治理检查表 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

施工现场安全隐患排查治理检查表1:安全生产责任制:(1)项目各岗位安全生产责任制已建立 (2)履行责任制交底签字手续 (3)制定对责任制的考核奖惩制度或办法 (4)有考核记录 2:安全操作规程:(1)项目部制定各工种或各分部工程安全技术操作规程 (2)操作规程在作业部位进行悬挂 3:目标管理:(1)制定了安全及文明施工与环境保护管理目标 (2)并对目标进行有效分解 4:施工组织设计:(1)在施工组织设计中有针对工程特点的安全技术措施

(2)对专业性强、危险性大的作业项目编制了专项施工方案 (3)编制了应急救援预案 (4)履行编制、审核、批准的程序,并经总监理工程师签字认可 5:安全技术交底:(1)作业人员进场综合安全技术交底 (2)在施工方案的基础上进行安全技术交底 (3)对操作者的安全注意事项进行安全技术交底,交底要有针对性,双方签字确认 6:安全检查:(1)制定定期安全检查制度 (2)按定期安全检查制度的时间和内容进行安全检查并进行记录 (3)对检查出的隐患制定措施,定人定时进行有效整改,并记录 7:安全教育:(1)建立三级安全教育卡,并按现场人员名册填写 (2)经常性安全教育情况

(3)各工种及变换工种的安全操作技能等安全教育情况 8:班组活动:(1)分班组的安全活动记录 9:持证上岗:(1)项目经理、安全员持安全生产知识考核合格情况,安全员的配备 符合要求 (2)特种作业人员名册及与之对应的上岗证复印件,特种作业人员无过期情况。其他操作工由企业培训发证上岗建立档案。 10:工伤事故:(1)建立伤事故档案,填写《伤亡事故月报表》,发生伤亡事故的按规定上报 11:安全标志:(1)按平面布置安全标志 (2)安全文明施工实施细则履行了审批手续 (3)安全标志有专人维护与管理

非煤矿山企业隐患排查治理制度正式样本

文件编号:TP-AR-L5511 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 非煤矿山企业隐患排查 治理制度正式样本

非煤矿山企业隐患排查治理制度正 式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的 要求,制定本制度。 第一条矿(公司、场)主要负责人对本单位事 故隐患排查治理工作全面负责。 矿(公司、场)各部门和采区(分场、分厂)负 责人及有关人员在各自职责范围内对事故隐患排查治 理工作负责。 第二条矿(公司、场)任何部门和个人发现事 故隐患,均有权向矿(公司、场)主要负责人、分管 领导、安监部门和所在采区(分场、分厂、科室)报

告。 各级领导或部门接到事故隐患报告后,应当按照职责分工立即组织核实并组织整改。 第三条矿(公司、场)主要负责人以及财务科(室)应当保证事故隐患排查治理所需的资金,将事故隐患排查治理资金列入安全投入费用。 第四条矿(公司、场)主要负责人每月至少组织一次安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查活动,排查剥离、穿孔、爆破、采装、运输或开拓、采准、切割、回采或筑坝、放矿、闭库等环节的事故隐患;科室(采区、分场、分厂)每周、班组每天至少组织一次隐患排查。对排查出的事故隐患,按照事故隐患的等级进行登记,建立事故隐患信息档案,并按照“五落实”的要求和职责分工实施监控治理。

(完整版)安全隐患排查计划及检查表

安全隐患排查计划及检查表 1.总则 公司为了加强事故隐患监督管理,防止和减少事故发生、保障公司员工生命及公司财产安全,根据安全生产法等法律、行政法规和相关标准规范要求,结合公司实际情况,制定本计划。 2.计划内容 2.1排查范围及重点 根据《企业职工伤亡事故分类》、《生产过程危险和有害因素分类与代码规定》相关规定,本单位可能发生的事故类型如下:火灾爆炸、泄漏、容器爆炸、灼烫、机械伤害、起重伤害、触电伤害、高温中署、车辆伤害、粉尘伤害、物体打击、高处坠落、噪声危害、等。 厂区范围内,主要安全控制点为: 下料车间、机加工车间、焊接车间、喷涂车间、液氧罐区。 厂区范围内,主要的危险源分布及风险情况,详见表2-1 表2-1危险源分布表(按照企业实际情况填写)

2.2排查计划与内容 安全隐患排查检查主要分为:班组每日安全检查,车间每周安全检查、公司每月安全检查。 2.2.1安全管理方面的主要内容: (1)检查各级部门对安全生产工作的认识和班组安全活动的开展等; (2)检查安全职责和各项安全管理制度的执行情况,相关台账、记录的完成情况,安全基础工作的落实情况等; (3)检查各部门管理人员的安全法规教育和安全生产管理的资格教育是否达到要求;检查员工的安全意识、安全知识教育,以及特殊作业的安全技术的教育是否达标。 2.2.2现场安全检查主要内容: (1)按照生产工艺、设备、电气、仪表、消防、工业卫生等专业的标准、规范、制度等要求,检查生产、储存、施工现场是否落实,是否存在隐患; (2)检查各部门及个人的安全职责是否落实,检查员工是否认真执行各项安全生产纪律和操作规程; (3)检查生产、检修、施工等直接作业环节各项安全生产保证措施是否落实。 2.2.3特种设备检查:包括起重设备本体安全运行情况、安全防护装置是否有效、行车工操作规范及点检记录情况;压力容器、液氧储罐等;压力管道有无裂纹、局部腐蚀、过热、变形及焊接接头、弯头、弯管状况等; 2.2.4 复工复产前对设施设备、电气线路等进行全方位检查,确保无问题后方可开工。

非煤矿山安全生产准则化现场检查表

(一)地下矿山满足安全生产标准化评审要求的必备条件 1、主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制;制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度、领导带班下井制度等规章制度,作业安全规程和各工种操作规程等材料二份。 2、安全投入符合安全生产要求,依照国家有关规定足额提取安全生产费用材料二份。 3、设置安全生产管理机构,或者配备专职安全生产管理人员材料二份。 4、主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格,取得安全资格证书复印件二份。 5、特种作业人员经有关业务主管部门考核合格,取得特种作业操作资格证书复印件二份。 6、其他从业人员依照规定接受安全生产教育和培训,并经考试合格材料二份。 7、依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费材料二份。 8、制定防治职业危害的具体措施,并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品及按照国家有关规定由有资质的部门对职业卫生进行定期检测或评价材料二份。 9、危险性较大的设备、设施按照国家有关规定进行定期检测检验材料二份。 10、制定事故应急救援预案,建立事故应急救援组织,配备必要的应急救援器材、设备;生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的,应当指定兼职的应急救援人员,并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议材料二份。 11、每个矿井至少应有两个独立的直达地面的安全出口,安全出口的间距应不小于30米;每个生产水平(中段)均应有两个便于行人的安全出口,并应同通往地面的安全出口相通材料二份。 12、必须建立机械通风系统材料二份。 13、必须建立排水系统材料二份。 14、矿井提升运输系统有可靠的安全保护装置材料二份。 15、一级负荷须采用双回路、双电源供电材料二份。

矿山安全隐患排查制度标准版本

文件编号:RHD-QB-K4900 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 矿山安全隐患排查制度 标准版本

矿山安全隐患排查制度标准版本操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 为进一步落实各级安全生产责任制,加强事故隐患排查,及时消除各级、各类事故隐患,预防事故的发生,根据公司安全管理实际情况,特制定事故隐患管理制度。 一、事故隐患排查类别: 1、公司领导、部门领导下井所查的事故隐患; 2、分公司领导、科室领导下井所查的事故隐患; 3、各业务部室(科室)的管理人员所查的事故隐患; 4、专职安全人员现场检查、巡查所查的事故隐

患; 5、上级部门及领导所查的事故隐患。 二、事故隐患的级别: 根据事故隐患可能造成的危险程度和事故隐患整改的难度,将事故隐患分为四级: A级隐患为特大隐患,在公司范围内不能立即解决的,需请有关专家研究商讨制定解决方案的隐患。 B级隐患为重大隐患,指分公司无能力解决需要公司有关部门制订整改方案协助解决的隐患 C级隐患为较大隐患,指车间无能力解决需要分公司在一定期限内能够解决整改的隐患。 D级隐患为一般隐患,指作业现场存在的在车间范围内能够当班及时整改的隐患。 三、事故隐患分级管理规定: 一般事故隐患由分公司当班车间主任负责落实整

改,由当班安全员监督整改。 较大事故隐患由分公司组织落实整改,由安全科监督整改。 重大事故隐患由分公司和相关部室落实整改,由公司安全部监督整改。 特大事故隐患由公司聘请有关专家研究制定解决方案,由公司组织实施,安委会监督整改。 四、事故隐患整改技术措施的制定: (1)矿山采掘、通风、提升运输、供配电、防排水、采空区处理等安全技术措施由生产部负责制定整改方案,并现场负责指导整改。 (2)尾矿库、选场的整改措施,由技术部负责制定整改方案,并指导、监督落实整改。 (3)矿山重点设备设施(如通风、供风、提升、运输、防排水、供配电等)定期监测、检修;安

季节性隐患排查检查表

季节性(夏季)隐患排查表 检查单位:检查人员:检查时间:审核人: 检查项目序号检查标准检查方法符合不符合处理措施 防洪防汛1 是否建立防洪防汛工作领导小组,落实工作职责。应成立防洪防汛工作领导小组,明确工作职责。 2 是否制定防洪防汛应急救援预案,并进行演练。制定防洪防汛应急救援预案,并进行演练。 3 是否对员工进行宣传、教育。应进行防洪防汛知识宣传、教育。 4 是否制定值班制度,明确值班人员及其职责。制定值班制度,明确值班人员及其职责,加强巡视检查, 发生灾情能及时上报。 5 是否定期对房屋建筑、仓库、设备设施等进行检 查。 定期对房屋建筑、仓库、设备设施等进行检查,做好查 漏补缺工作,做好防洪防汛前的准备。 6 汛期前,是否对雨水、污水管道及其他排污管道 进行疏掏、清障和维护。 在汛期前,要对雨水、污水管道及其他排污管道进行排 查、疏通、清障和维护,确保汛期安全。 防雷 防静电7 生产设备设施、厂区建筑等防雷接地或防静电设 施是否完好。 定期对生产设备设施、储罐、库区建筑等防雷接地或防 静电设施进行检测。 防暑降温 8 是否对员工进行防暑降温知识宣传、教育。对员工进行防暑降温知识宣传、教育。 9 高温作业场所的通风、降温、是否处于良好状态。高温作业设备的通风、降温应有效、可靠。 10 对高温作业人员,是否提供合乎卫生要求的饮料 及防治中暑药品。 对高温作业人员,应提供合乎卫生要求的饮料和防治中 暑药品。 检查考核意见: 检查负责人:

季节性(冬季)隐患排查表 检查单位:检查人员:检查时间:审核人: 检查项目序号检查标准检查方法符合不符合处理措施 防火防爆防中 毒 1 消防组织、规章制度与消防安全责任制组织、制度是否健全;消防安全责任制是否落实到个人。 2 库内消防设施是否齐全、符合规定。重点部位防 火措施是否完善、有关人员要具备防火灭火能力。 全库消防系统要完好,灭火器材要充足,布置要合理。 有关人员能够针对不同的火情,正确的操作消防系统。 3 化学品是否有毒、易燃、易爆或者是使用时产生 有毒、有害的副产物 是否严格管理,存放场所符合要求并标识。对化学品的 放置场所与使用场所的通风设施进行检查。使用过的废 料要按照标准的处理方法进行处理。 防冻凝防积雪防滑 4 各部门对设备管道、阀门及仪表伴热的保温情况 进行查看,做好防冻防凝工作。 检查库区内供水管道完好情况,管道、阀门应无跑、冒、 滴、漏等现象,防止温度过低,管道结冰,堵塞管道。 5 对各楼梯、钢制斜扶梯和各操作平台进行认真检 查,看有无结冰现象,有无积雪,以防滑到或高 处坠落事故的发生。 扶梯、钢制斜扶梯和各操作平台无结冰现象、清理积雪, 以防滑到或高处坠落事故的发生。 防雷防静电 6 生产设备设施、库区建筑等防雷接地或防静电设 施是否完好。定期对生产设备设施、储罐、库区建筑等防雷接地或防静电设施进行检测。 检查考核意见: 检查负责人:

金属非金属露天矿山风险分级管控和隐患排查治理体系建设指导手册

附件1 金属非金属露天矿山安全风险分级管控和 隐患排查治理体系建设实施指南(试用 版)

、编制目的.................................... 、风险分级管控体系建设工作流程 一)准备阶段. .................................... 二)实施阶段. .................................... 三)编制分级报告阶段............................... 四)管控与公告. ................................... (一)实施前的准备阶段 (二)实施阶段. ................ 四、风险管控 ...................... 五、风险公告与警示. 六、隐患排查治理......... 三、风险分级工作任务及实施错误! 未定义书签第一节隐患排查. ....................................... 错误!未定义书签 第二节隐患治理. ...................................... 七、附件部分................................... 错误!未定义书签错 误! 未定义书签。错误! 未定义书签。错误! 未定义书签。 错误!未定义书签 错误!未定义书签 错误!未定义书签 错误!未定义书签 错误!未定义书签错误!未定义书签错误! 未定义书签。错误! 未定义书签。错误! 未 定义书签。

、编制目的 为贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》(鲁政办字〔2 0 1 6 〕3 6 号)和省政府安委会办公室《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》(鲁安办字〔2 0 1 6 〕10号)等文件的通知精神,牢固树立安全发展观念,强化安全生产责任落实,在金属非金属露天矿山企业建立安全风险分级管控体系,全面排查、辨识、评价安全风险,落实风险管控责任,采取有效措施控制重大安全风险,对金属非金属露天矿山企业风险点实施标准化管控;建立完善隐患排查治理体系,全面排查、及时治理、消除事故隐患,对隐患排查治理实施闭环管理;建设信息平台,利用信息化手段对企业双重体系运行情况实施动态、精准监管,提升金属非金属露天矿山企业安全生产工作水平,确保安全生产形势持续稳定好转。 金属非金属露天矿山安全风险分级管控和隐患排查治理体系,是在对金属非金属露天矿山作业场所存在的岗位作业风险、矿山企业安全管理风险、特殊场所风险基础上,综合考虑金属非金属露天矿山企业作业岗位风险等级、安全管理风险等级、特殊场所风险等级的因素,进行风险评价分级,并据此有针对性地采取相应的管控措施。 通过在金属非金属露天矿山企业建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系,全面推进落实企业主体责任,有效促进金属非金属露天矿山企业实现信息化管控,在山东省范围内构建形成点、线、面有机结合,实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系,提高企业本质安全生产水平。 二、风险分级管控体系建设工作流程金属非金属露天矿山风险分级管控体系建设,分四个阶段进行。(一)准备阶段成立工作组,收集和研

尾矿库(生产)安全隐患排查检查表

附件7 山西省尾矿库(生产)安全隐患检查表 尾矿库名称 所属地区 检查机构 检查时间

企业基本情况表 尾矿库名称 地址(库址) 企业名称及负责人姓名联系电话 安全管理机构 机构名称 尾矿库主要负责人资质证号分管安全负责人资质证号分管技术负责人资质证号 证照管理发证机关证号有效期至营业执照 土地使用手续 配套矿山 建设项目 情况 预评价报告评价单位备案机关备案时间 安全专篇设计单位审查单位批复时间 验收评价报告评价单位组织单位验收时间 尾矿库在线监测安装使用情况 设计单位使用情况 审查单位审查时间

目录 一、安全管理现状检查 (1) 二、地面安全设施检查 (5) 三、坝体工程检查 (6) 四、排洪防汛检查 (7) 五、排渗设施及在线监测系统检查 (8)

一、安全管理现状检查 序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见 1 证照情况工商营业执照 查各证照有无及其有效 性 土地使用手续 安全生产许可证 尾矿库主要负责人安全任职资格证书 查各证书有无及其有效 性 安全管理人员安全资格证 各类特种作业人员的资格证书 2 规章制度1.企业应当建立健全行政领导岗位安 全生产责任制、职能机构安全生产责 任制、岗位人员的安全生产责任制。 查制度建立及落实情况 2.企业应建立健全安全活动日制度、 安全目标管理制度、安全奖惩制度、 安全技术审批制度、危险源监控和安 全隐患排查制度、安全检查制度、安 全教育培训制度、安全办公会议制度、 安全费用提取制度、值班制和交接班 制度等。 查制度制定及落实情况 3.企业应建立输送作业规程、筑坝作 业规程、排水作业规程,各工种操作 规程。 查规程制定及落实情况 3 管理机构建立健全企业安全管理机构;企业应 设立专门安全管理机构,配备专职安 全管理人员。专职安全管理人员不少 于2人,每班必须确保有专(兼)职 安全员在岗。 查安全机构设立和管理 人员配备情况

危险化学品隐患排查治理检查表

危险化学品企业隐患排查治理检查表 检查单位检查人员检查时间 企业监管受检查企业企业类型 等级序号检查内容检查方式检查要求检查情况及意见一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况 (一)建立、健全安全生产责任制 1 是否建立健全主要负责人、分管负责人、安全管 理人员及职能部门、岗位安全生产责任制 查企业下发的文件和有无 安全生产责任制文本 五个层面上的安全生产责 任制落实 (二)组织制定安全生产规章制度和操作规程 安全生产例会,工艺管理,开停车管理,设备管查企业下发的文件和有无企业应建立健全八项安全理,电气管理,公用工程管理,施工与检维修(特安全生产规章制度文本生产规章制度 别是动火作业、进入受限空间作业、高处作业、 起重作业、临时用电作业、破土作业等)安全规 2 程,安全技术措施管理,变更管理,巡回检查, 安全检查和隐患排查治理;干部值班,事故管理, 厂区交通安全,防火防爆,防尘防毒,防泄漏, 重大危险源,关键装置与重点部位管理;危险化 学品安全管理,承包商管理,劳动防护用品管理; 安全教育培训,安全生产奖惩等安全管理制度 贯彻执行省局四个技术规范性文件情况;规范执查企业下发的文件和管理相关文件和制度应体现省 3 行省局重大危险源“两牌一箱”制度、事故警示制度,查现场牌子设立情局技术规范性文件和相关牌制度、安全隐患整改告示牌制度和化学品事故况管理要求 word 版本整理分享

专项报告四项制度情况 是否开展或计划开展安全标准化工作,已达标企查企业下发的标准化达标 4 业标准化体系运行情况计划,已达标企业标准化 体系运行记录 是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特查企业下发的文件和有无企业应建立岗位操作安全 5 点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位 操作安全规程(安全操作法)和制定符合有关标 岗位安全操作规程文本规程准规定的作业安全规程 (三)保证安全生产投入 是否建立年度安全投入计划,建立安全费用管理查企业相关文件、资料(发按照各市规定提取安全费6 制度,安全投入是否符合安全生产要求;是否依票)用和缴纳保险费 法为从业人员缴纳工伤保险 (四)安全生产检查制度落实 7 主要负责人是否参加安全检查活动 8 是否正常开展定期安全检查活动 9 是否及时整改检查中发现的事故隐患抽查企业相关台帐、记录 按安全管理制度企业应开 展日常安全检查工作 (五)生产安全事故 10 是否发生化学品事故和其他工伤事故查事故管理台帐有无事故 11 是否及时、如实报告生产安全事故事故报告单如实及时报告(六)管理机构和安全培训教育 12 是否设置安全生产管理机构和依规配备专职安全 生产管理人员 查企业下发的文件按相关法律法规要求设置 机构和配置专职人员 13 主要负责人、分管安全负责人、安全管理人员是 否依法取得资格证书 查相关人员培训证书应持证上岗 14 特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合抽查特种作业人员资格证应持证上岗 word 版本整理分享

安全隐患排查记录表

项目部安全隐患排查表 工程名称:吉利南充新能源商用车研发生产项目排查日期: 2016年 8月 28日排查项目存在隐患或问题部位落实整改人整改时间复查情况复查人签字 安全生产责任落实情况是否明确了项目部负责人、安全管理人员安全生产责任是否明确项目部负责人、各部门安全生产责任并定期考核是否按规定配足够的专职安全管理人员 是否制定了各工种安全技术操作规程 目标管理是否制定了安全管理目标 是否进行安全责任目标分解是否制定了责任目标考核规定是否有考核记录和结论 文明施工施工现场警示标志、标牌是否齐全 场地四周排水是否通畅,有无大面积积水,泥浆是否外溢。材料堆放是否整齐,是否按规定位置堆放,是否影响消防通道。 施工现场大门出口有无洗车设备,是否在正常使用 安全技术交底是否制定了安全技术交底制度 是否全面正确对各分部分项进行安全技术交底且有资料 安全检查是否建立了项目部等各级生产检查制度 是否对日常工程项目进行安全生产检查 是否建立了本项目安全生产专项整治自查台账

排查人:公司负责人: 排查项目存在隐患或问题部位落实整改人整改时间复查情况复查人签字 安全检查是否对检查出的隐患按整改责任人、整改资金,按时整改 等“五落实”原则进行整改 / 安全教育制定安全教育培训制度 建立安全教育培训档案 严格进行了新入场工人的入场教育和班组教育严格执行了培训合格上岗制度 消防安全是否建立了消防安全管理制度 是否落实了安全管理制度 重要部位消防栓是否齐全有效,(配电箱边、木工棚、材料堆场、生活区等部位) 临时用电用电系统是否采用TN-S系统 总配、分配是否重复接地,接地线径是否符合规范标准 保护接零、工作零线有无混接,所有用电设备是否接上保护零线 用电设备是否从开关箱接出,是否为三级用电,三级保护,是否做到一级一箱一闸一保护 漏保有无失灵,是否匹配,闸刀、熔断器是否损坏 配电箱是否有防雨措施 配电线路是否按规定布设,是否有私拉乱接现象 电焊机是否有二次降压装置 配电箱安放位置是否满足接线要求 模板钢管扣件是否有检验报告,壁厚是否超过3.0,是否有孔洞,

露天矿山隐患排查表

附件1 石家庄市金属非金属矿山(露天-生产)安全隐患排查检查表 单位名称: 所属县(市): 检查机构: 检查时间:

企业基本情况表企业名称 企业地址 邮政编码从业人数 专职安全管理人员安全标准化等级安全生产许可证号发证日期发证机关经济类型法定代表人联系电话安全负责人联系电话开采矿种开采方式设计服务年限设计生产能力

目录 一、安全管理现状检查 (24) 二、安全生产基本条件检查 (27) 三、总平面布置检查 (29) 四、采剥工程检查 (30) 五、排土场检查 (32) 六、矿山运输检查 (34) 七、防排水检查 (36) 八、供配电及通讯检查 (37)

石家庄市金属非金属矿山(露天-生产)安全隐患排查现场检查表 一、安全管理现状检查 序 号 检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见 2 证照情况工商营业执照 查各证照有无及其有效性采矿许可证 安全生产许可证 民用爆炸物品使用许可证 爆破作业单位许可证 主要负责人安全资格证 查各证照有无及其有效性安全管理人员安全资格证 各类特种作业人员的资格证书 2 规章制度建立健全行政领导岗位安全生产责任制、职能机构安全生产责任 制、岗位人员的安全生产责任制 查制度建立及落实情况建立健全安全活动日制度、安全目标管理制度、安全奖惩制度、 安全技术审批制度、危险源监控和隐患排查制度、安全检查制度、 安全教育培训制度、安全办公会议制度、安全费用提取制度 查制度制定及落实情况 应建立爆破作业规程及爆破说明书、装运作业规程、主要机械设 备(钻车、挖掘机、装载机、凿岩机、排水泵等)操作规程 查制度制定及落实情况 3 管理机构应设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员查安全机构和管理人员有无状况安全生产管理人员应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能 力考核合格后方可任职 查资格证书有无 4 基本图纸矿山必须具备:地形地质图、采剥工程年末图、防排水系统及排 水设备布置图 查看各图纸有无及其时效性 矿山所具备的各种图纸经矿山企业技术负责人审查,并根据矿山 发展情况和采掘活动及时修改、填绘 查看图纸,询问矿山负责人生产现 状,并与图纸进行对比 5 教育培训新进矿职工,接受安全教育、培训的时间不得少于40小时,经考 试合格后,方可上岗作业 查企业培训计划、记录,随机抽查 询问矿工

隐患排查各项检查表

厂内机动车辆安全检查表检查单位检查日期检查人员 项目序 号 检查内容 检查方 法 检查结果 符 合 不符合及主要 问题 整改要 求 整改结 果 车辆情 况1 使用、维护、修理和自检记录。查现场 2 车辆刹车、离合器性能是否良好。查现场 3 方向盘灵活、可靠性。查现场 4 燃油、机油箱是否漏油。查现场 5 车辆照明系统是否正常。查现场 6 车辆性能符合技术要求。查现场 7 车辆事故记录。查记录 人员情 况8 驾驶人员是否熟练驾驶,是否熟悉厂内交通规定。查现场 9 人员是否熟悉厂内交通情况,包括路口、转弯等处。查现场 10 驾驶人员是否熟悉上下班人流集中区域。查现场 11 企业应每年定期接受当地劳动监察部门对机动车辆进行年检,应建 立年检制度。 查现场 查记录 检查单位负责人:复查人: 锅炉安全检查表

检查单位检查日期检查人员 检查项目序 号 检查内容检查方法 检查结果 符合 不符合及 主要问题 整改要求整改结果 证件1 有锅炉的产品合格证查资料 2 有锅炉使用登记证,并保存完好方便查阅查资料 3 司炉工有操作资格证,证书级别与锅炉容量相符合查证件 安全阀4 安全阀铅直安装,并装在锅筒的最高位置查现场5 安全阀装设排气管,排气管直通安全地点,保证排气畅通,排气管应予以固定, 排气管上不允许装设阀门。 查现场6 在用锅炉的安全阀每年至少校验一次,校验后加铅封查记录 水位计7 水位计装在便于观察的地方,并有照明查现场 8 水位计有指示最高、最低安全水位和正常水位的明显标志(红杠)。查现场9 水位计的下部分可见边缘比最低安全水位至少低25mm,上部可见边缘比最高安全 水位至少高25mm,正常水位在水位表中间 查现场 10 水位计清晰显示正常水位,每班至少冲洗一次,防止出现假水位查现场 11 水位计无泄漏查现场 12 水位计与锅筒之间的汽水连接管上装有阀门,锅炉运行时阀门必须处于全开位置查现场 13 水位计与锅筒之间的汽水连接管内径不小于18mm,水位表玻璃管的内径和阀门的 流道直径不小于8mm 查现场 压力表14 蒸汽锅炉压力表必须与锅筒蒸汽空间直接相连查现场 15 额定蒸汽压力小于2.5Mpa的锅炉,压力表精确度不低于2.5级查现场 16 压力表表盘刻度极限值为工作压力的1.5~3倍,最好选用2倍查现场 17 压力表表盘直径不应小于100mm 查现场 18 压力表设在便于观察和吹洗的位置,并防止受到高温、冰冻和震动的不良影响查现场 各部状态19 各部状态锅炉炉墙无漏烟、漏风现象,负压燃烧查现场 20 炉内水垢在1.5mm以下查现场 21 炉体无松动、腐蚀、变形查现场 22 烟、风、汽、水管道、阀门无泄漏查现场 23 受热面无变形、过热现象查现场 24 扶梯、走台符合要求查现场 25 各种温度、压力仪表完好、可靠查现场 26 炉排运转正常,无刮卡现象查现场

非煤矿山生产安全事故隐患排查治理制度

非煤矿山安全生产事故隐患排查治理制度根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的要求,制定本制度。 第一条矿(公司、场)主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。 矿(公司、场)各部门与采区(分场、分厂)负责人及有关人员在各自职责范围内对事故隐患排查治理工作负责。 第二条矿(公司、场)任何部门与个人发现事故隐患,均有权向矿(公司、场)主要负责人、分管领导、安监部门与所在采区(分场、分厂、科室)报告。 各级领导或部门接到事故隐患报告后,应当按照职责分工立即组织核实并组织整改。 第三条矿(公司、场)主要负责人以及财务科(室)应当保证事故隐患排查治理所需的资金,将事故隐患排查治理资金列入安全投入费用。 第四条矿(公司、场)主要负责人每月至少组织一次安全生产管理人员、工程技术人员与其她相关人员排查活动,排查剥离、穿孔、爆破、采装、运输或开拓、采准、切割、回采或筑坝、放矿、闭库等环节的事故隐患;科室(采区、分场、分厂)每周、班组每天至少组织一次隐患排查。对排查出的事故隐患,按照事故隐患的等级进行登记,建立事故隐患信息档案,并按照“五落实”的要求与职责分工实施监控治理。

第五条矿(公司、场)将生产经营项目、场所、设备发包、出租的,应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议,并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理与防控的管理职责。矿(公司、场)对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调与监督管理的职责。 第六条矿(公司、场)应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析,并分别于4月4日、7月4日、10月4日与下一年1月4日前,将各季度安全生产隐患排查治理有关表格与文字说明材料向市、县(市、区)安监局与有关部门报送书面统计分析表。统计分析表应当由矿(公司、场)主要负责人签字。 对于重大事故隐患,除依照前款规定报送外,应当按照重大事故隐患报告规定的内容及时向市、县(市、区)安监局与有关部门报告。 第七条对于一般事故隐患,由本单位(科室、采区、分厂、班组等)负责人或者有关人员立即组织整改。 对于重大事故隐患,由矿(公司、场)主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案,并报市、县(市、区)安监局备案、销号。 第八条矿(公司、场)各级负责人与有关人员在事故隐患治理过程中,应当采取相应的安全防范措施,防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的,应当从

液化气站安全隐患排查治理检查表

液化气站安全隐患排查治理检查表 检查日期:年月日检查人: 单元检查内容检查结果整改要求复查、处理结果 1、各类人员对安全生产责任制和岗位职责熟 悉并认真执行。 2、有岗位作业安全操作规程,并在各岗位张 贴悬挂。 3、有健全安全管理制度(防火、防爆、防雷 一、电、防静电制度、用火、用电审批制度、动 安火作业安全管理制度、出入库制度). 全4、有事故应急救援预案并定期演练 制5、安全标志应齐全完备 度6、液化石油气储存运输制度 7、设备、安全附件、仪表、计量器具的定 期检查或检验制度。 8 、有定期对气瓶的运输(含装卸及驾驶)、 储存和使用人员进行安全技术教育制度 9、有隐患排查治理制度 1、主要负责人、安全管理人员取得《安全资 格证书》,并定期复审,从业经培训并取得 上二、岗资格。 从 2.站内必须配备掌握液化石油气专业技术和 业压力容器知识的专职安全技术负责人。 人 3.充装站生产岗位人员必须由经过专业技术 员培训并取得认证资格的持证人员担任,且每 要班人员不得少于两人。必须穿防静电工作服、求鞋上岗 4.站内应配备适量的经培训合格的压力容器、 罐车和气瓶检查人员及附件检修人员。 1、储罐充装量必须严格控制,严禁超过最 大充装量。 2、贮罐必须设置就地指示的液位计。 3、储罐应设置全启式安全阀,100 m3以上的 贮罐,应设两个以上安全阀,并符合GB17267三、规定。 工4、贮罐必须设置就地指示的压力表。 艺 5、贮罐应设放散管,管口应高出平台 2 米且设高出地面 5 米以上。 施 6、贮罐宜设置就地指示的液化石油气温度 的温度计表。应设排污管。 7 、、烃泵进口应设过滤器,出口应设安全 回流阀及旁通管和旁通阀。 负责人签字:整改负责人: 检查人员签字: 负责人签字:整改负责人: 检查人员签字: 负责人签字:整改负责人: 检查人员签字:

非煤矿山安全标准化记录表格汇总

露天矿山安全生产标准化建设程序文件之四 沐川县龙门溪矿业有限公司 安全生产标准化 记 录 表 格 支 撑 材 料 沐川县龙门溪矿业有限公司 二〇一三年十二月

目录 1、安全生产目标和指标考评表........................................................................................... - 1 - 2、法律法规及其他要求符合性检查表............................................................................... - 2 - 3、安全生产领导小组会议记录........................................................................................... - 3 - 4、员工认可与奖惩登记表................................................................................................... - 4 - 5、危险源检查表................................................................................................................... - 5 - 6、危险源辨识与风险评价调查登记表(安全、设备)................................................... - 6 - 7、危险源辨识与风险评价调查登记表(职业危害)....................................................... - 7 - 8、危险、危害因素辨识及预防一览表............................................................................... - 8 - 9、矿山现场安全检查表....................................................................................................... - 9 - 10、特种作业人员台帐....................................................................................................... - 12 - 11、职工安全教育培训登记表........................................................................................... - 13 - 12、施工技术交底记录....................................................................................................... - 14 - 13、设备台账....................................................................................................................... - 15 - 14、需持证上岗人员清单................................................................................................... - 17 - 15、劳动保护用品采购、发放记录................................................................................... - 18 - 16、年度员工职业健康档案汇总表................................................................................... - 19 - 17、工伤事故登记表........................................................................................................... - 20 - 18、应急预案演练记录....................................................................................................... - 21 - 19、事故、事件记录表....................................................................................................... - 22 - 20、2013度安全生产费用使用计划.................................................................................. - 23 - 21、法律法规、标准规范考核记录................................................................................... - 24 - 22、设备设施定期维护记录............................................................................................... - 25 - 23、承包商、供应商技术服务/安全生产表现评估记录表.............................................. - 26 - 24、重大隐患治理台帐....................................................................................................... - 27 - 25、2013年警示标志、报警设施、急救药箱、呼吸器检查、维护、保养记录.......... - 28 -

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