1.目的
本程序为了确定质量环境管理体系要求是否符合ISO9001:2000、ISO/TS16949:2002、客户特殊要求、ISO14001:2004、3C工厂质量保证能力的要求,是否得到有效实施和保持。
2.适用范围
本程序适用于公司内部质量环境管理体系审核、汽车产品的内部审核、制造过程审核。3.职责
3.1 体系管理科负责内部审核工作计划的制定和准备工作。
3.2 管理者代表负责批准和组织实施内部审核。
3.3 审核组长负责实施内部审核和编制审核报告。
3.4 被审核部署的部长/科长负责不合格项的纠正措施的实施(外部审核时同样)。
3.5 审核员负责按计划编制相应的审核检查表;督促责任部门按期改善。
4.工作程序
内部审核控制程序制定部门:体系管理科生效日期:
5.相关文件
无
6.相关记录
6.1 《年度审核计划》
6.2 《年度产品审核计划》
6.3 《制造过程年度审核计划》6.4 《内部审核计划》
6.5 《产品审核实施计划》
6.6 《制造过程审核实施计划》6.7 《内审员资格认定一览表》6.8 《纠正/预防措施报告》6.9 《内部审核检查表》
6.10 《内部审核情况报告》