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质量管理体系内部审核控制程序

质量管理体系内部审核控制程序
质量管理体系内部审核控制程序

1.目的

本程序为了确定质量环境管理体系要求是否符合ISO9001:2000、ISO/TS16949:2002、客户特殊要求、ISO14001:2004、3C工厂质量保证能力的要求,是否得到有效实施和保持。

2.适用范围

本程序适用于公司内部质量环境管理体系审核、汽车产品的内部审核、制造过程审核。3.职责

3.1 体系管理科负责内部审核工作计划的制定和准备工作。

3.2 管理者代表负责批准和组织实施内部审核。

3.3 审核组长负责实施内部审核和编制审核报告。

3.4 被审核部署的部长/科长负责不合格项的纠正措施的实施(外部审核时同样)。

3.5 审核员负责按计划编制相应的审核检查表;督促责任部门按期改善。

4.工作程序

内部审核控制程序制定部门:体系管理科生效日期:

5.相关文件

6.相关记录

6.1 《年度审核计划》

6.2 《年度产品审核计划》

6.3 《制造过程年度审核计划》6.4 《内部审核计划》

6.5 《产品审核实施计划》

6.6 《制造过程审核实施计划》6.7 《内审员资格认定一览表》6.8 《纠正/预防措施报告》6.9 《内部审核检查表》

6.10 《内部审核情况报告》

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