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PLM系统的安全保密

PLM系统的安全保密
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PLM系统的安全保密

对于现有产品全生命周期管理在保证信息正确传递和交换的管理中,一个重要的考虑内涵就是数据的安全管理。数据的安全管理是同整个产品开发当中各个环节都具有紧密相关的关系,必须放在一起综合考虑解决,必须要有相应的信息管理制度,否则容易发生信息堵塞或瘫痪。人员对信息操作的权限是信息管理制度的重要部分,在PLM中的用户管理就是一个最重要的组成部分。通过建立用户管理模型,实现安全权限的自动管理,对数据操作权限的设置和规定,不仅促进产品开发的协调,同时也实现了预期的数据保密的目的。从产品总体开发的角度出发,进行动态的全生命周期的数据安全保密的考虑,具有相当可行和实际的研究意义。

一.规范权限控制

为了能够创建、更改或阅览业务对象和数据对象,PLM系统用户组或用户需要一个特殊的权限。按照所执行任务的不同将PLM系统中的资源对象或功能分配给有关的用户组或用户。在建立用户管理模型时,确定用户组或用户相应的规则,同时也应该确定电子仓库及各自的访问规则和传送规则。

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1.1 用户组的安全权限管理

安全权限管理是同用户组、流程的进行以及数据的管理等内容紧密相关的,彼此之间是相互嵌套组织的。安全权限的管理是一个需要全面考虑的管理内容,主要有如下几点:

(1)某用户组或者用户对某数据能否操作的安全权限管理;

(2)某用户组或者用户对某数据能够进行何种方法的操作的安全权限管理;

(3)数据伴随着开发流程的进行发生的状态的变化所导致的安全权限管理;

(4)考虑到用户组中不同用户和用户组之间多个对应关系所带来的用户流动的安全权限管理。

安全与权限管理策略主要是通过对用户组的管理来实现的,因为直接对各种数据对象进行操作的是用户组。用户组就是根据开发任务的不同形成的各个协同工作的小组。这些小组的安全权限管理就是赋予其对某种安全级别和安全类别的数据对象的某些操作方法进行授权。同一人员可以分属不同的工作小组,而各个小组所具有的安全权限的综合就是该人员相应具有的权限。在各个工作小组的内部还应该根据任务负责状况,确定不同的级别,授予不同的权限。

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1.2 用户权限的设计

为保证数据安全性,应实现应用系统的安全权限管理与分配、用户登录与退出、用户操作权限管理、用户操作审计与监督,以及某些特殊功能的口令检查等等,以保证整个系统的正确、安全运行,有效的防止信息的泄密和抵御外界对系统的破坏与干扰。

1.2.1 用户的标志与鉴别

PLM应用系统的每个用户都有区别予其他用户的唯一的用户名称,在安全子系统中,我们把它记为用户标识号(UserlD)。所有合法用户的标识号(UserlD)都登记在应用系统用户登记表中,未在应用系统用户登记表中登记的用户必是非法用户。由于用户名称的唯一性,我们很自然的就选定它作为用户的标识。然而,出于对系统用户进行规范化管理的需要,用户的名称对应用系统管理员、数据库管理员和功能模块管理员来说是公开的,从而,用户名称的保密程度是相当有限的,依靠它来鉴别一个系统用户是不可靠的。为了正确鉴别系统用户,我们允许每个用户拥有他自己的用户口令,在安全子系统中,我们把它记作用户口令(UserPassWord)。用户的用户口令(UserPassWord)只能由用户自己来管理,其他任何用户(包括系统管理员、数据库管理员和功能模块管理员)都不得对其进行查询或修改。用户的用户口令(UserPassWord)的登记在用户访问权限表中。那

么,对于一个合法的系统用户,可以用用户标识号(UserID)唯一的标识,而用用户口令(UserPassWord)对其进行鉴别。

1.2.2 系统权限管理

PLM系统的权限管理可采用分权管理的策略。由应用系统管理员负责管理整个应用系统用户(如图1),他可以动态地增加、删除系统用户,但是,他不能为某个用户对一个功能模块进行授权;对功能模块授权必须由相应的模块管理员进行。这样做可以防止系统的高级权力过分集中于系统管理员,减少了系统管理员无意或故意摧毁系统或窃取系统机密的可能性。应用系统管理员管理整个应用系统的用户,是通过系统管理员程序实现的,他不得直接操纵系统安全库,这样可能会破坏安全库数据的一致性。为此,安全库中的许多数据都是以加密形式存放的。

图1 系统权限管理

系统管理员程序是一个独立的功能模块,专供系统管理员使用。没有系统管理员密码是无法访问其功能的。它的功能只有两个:新建系统用户、删除系统用

户。新建一个系统用户,就是往应用系统登记表和用户访问权限控制表中增加一条记录,而且,记录中除了用户名、用户所在部室、行政职务以外,其他的域都不由系统管理员填写。删除一个系统用户,就是删除应用系统用户登记表和用户访问权限控制表中对应于该用户的记录。模块管理员管理访问该模块的所有用户,是通过模块管理员函数实现。通过该函数,模块管理员可以增加、删除、修改访问相应模块及其各子功能的用户,并可调整模块的安全属性(如图2)。

图2 系统管理模块图

二.数据的安全权限管理

在面向对象的开发系统中,数据的管理是以对象类型来组织管理的。系统的数据有两种:一种是直接和数据有关的对象,如document等,另一种是提供

产品开发支持的对象,如item、folder、engineer change等。不论是哪种对象,都具有相应的数据侧面和操作方法侧面。

对于直接和数据有关对象的数据侧面的安全权限管理来说,主要采取如下两种策略:一是对根据数据的敏感程度定义安全级别,并且应该实现级别的嵌套,安全级别高的可以兼容安全级别低的数据。另一个就是根据产品数据的范围定义数据的类别。不用的类别代表不同零部件的数据。

不管是何种类型的对象,都具有一定的操作方法定义。这方面采取的策略主要是将这些操作方法分为两种类型,一是开放的方法,也即这种管理之下的操作方法对于开发系统当中的任何用户都可以使用。二是需要授权的方法,也即该种管理之下的操作方法必须通过相应的授权才能够操作。

相应的数据属于何种安全级别和安全类别是在创建该数据对象时定义的,而对数据对象的操作方法的安全权限的定义是在系统管理中进行的。

一个用户进入系统时的用户登录与身份验证可以准确识别用户的身份,屏蔽非法用户,获取合法用户对系统各功能的访问权限以及当前系统各功能的安全属性。所以它是访问控制的基础和关键。在PLM中,当用户成功登录后,用户的访问权限和相应模块的安全属性就已经记录在安全库中。这以后,该用户要访问该模块中任一有安全性要求的功能时,就可以根据安全库中的信息进行严格的访问控制。具体地说,一个模块所有有安全保密要求的功能都在该模块内部进行编号,从1开始,依次为2、3、4......编号为1的功能即是指该模块本身。在安全数据结构中,当前用户编号为K的功能的访问权限被记录下来。所以,当用户成功登录后,要根据记录编号为K的功能的访问权限信息相应的修改各子功能对于用户的可见性。比如,对于,没有访问权限的功能,用户是不得访问的,表

现在界面上,就是执行该功能的菜单项对用户灰显,不可选的。另外,用户访问那些有安全保密要求的对用户可见的子功能时,还必须再次经过权限验证。

三.结论

PLM技术是一项对产品相关的数据和过程进行集成化管理的技术,已经在越来越多的大中型企业中进行了实施,实现企业的信息集成和过程的集成,成为企业信息化集成的管理平台。因此,PLM系统中数据的安全性问题更是应该值得高度重视的问题。根据不同的PLM系统实施面向对象的不同,将组织模型、安全权限管理过程、产品开发过程、产品生命周期等合理组织起来,实施基于企业权限的流程设计是一个行之有效的方法。

软件系统功能说明书

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目录

1简介 1.1 背景 中测公司的主营业务是软件测试,公司规模为70人左右,其部门包括人事部、财务部、研发部、销售部等。公司的人员类型有以下几种:普通员工、部门经理、人事部成员和总经理。其中人事部有一个人事经理,三个人事助理。该管理系统的主要功能是管理员工资料、管理员工考勤、计算员工薪资和业绩评定等。大部分涉及对敏感数据修改的工作都仅由人事部完成,如计算工资、修改考勤记录;并且有些只有人事经理才可以处理,如定制部门、指定员工的基本薪资等。普通员工可以通过 Web 浏览自己的基本资料、考勤信息、薪资信息和请假记录等。员工也可以通过Web 提出请假和加班申请,如果所属部门的经理审批通过,人事部就可以登记在案。人事经理默认拥有人事助理的所有权限,部门经理默认拥有普通员工的所有权限,总经理默认拥有部门经理的所有权限。 1.2 目标 该文档描述人事管理系统的详细功能定义,并对模块划分、业务流程进行了定义。所有设计人员、开发人员、测试人员以及其他团队成员都应该以该文档作为产品的功能定义,并衍生出其他文档。 2功能描述 WEB管理系统主要用于对项目进行管理,并提供了相关人事职能 2.1 登陆部分 2.1.1登陆 登陆界面如所示。登录时,需要输入用户名及密码,并单击“登录”按钮,完成登录过程。 图2.1 登陆页面 功能说明: ●登录名/密码 ●登录名必须是本单位数据库中已经设置好的登录名,否则登录时会提示出错 ●读取浏览器端的Cookie值,如果员工以前登录过,则自动显示上次的登录名,光标 定位在“密码”文本框。若以前没有登录过,则光标停留在“登录名”文本框,且文本框显示空白 ●密码长度不得超过20个字符,超过以后限制输入。可允许的字符至少要包括数字 (0~9)、大写字母(A~Z)和小写字母(a~z)。但在这个登录页面,密码没有受到限制。 在这里如果密码不正确,则无法进入系统。限制密码格式是在后面的“修改登录密码” 模块涉及的

研发系统文件管理规范

研发系统文件管理规范 1目的 建立并执行研发系统文件要求和管理的规定,确保研发系统文件管理工作规范、统一、有效,符合公司文件管理程序要求。 2适用范围 适用于研发系统开发文档、技术文件、程序文件、管理工作文件、指南文件的管理。 3术语和定义 无。 4职责与权限 研发管理部负责产品开发文档、技术文档、管理工作文件、指南文件及其它文件的归口管理,研发系统相关部门配合。 5内容及流程 研发系统文件包括产品开发文档、技术文档、程序文件、管理工作文件、指南文件及其它文件等。结构如下图:

研发系统文件编号及版本参考《研发系统文件编号及版本规定》。 5.1研发系统管理文件 5.1.1管理工作文件及指南文件的编写、审核、批准 5.1.1.1研发系统程序文件、管理工作文件、指南文件由技术委员会依据质量体系要求,规划研 发系统程序文件及各级工作文件,研发管理组织相关部门编写,文件编号由编写者向质管QA助理申请。编写需使用公司统一的文件模板。程序文件、管理工作文件经研发系统内部预审后,提交质管部按组织公司涉及部门评审、会签,文件经管理者代表批准后在OA上发布生效。 5.1.1.2研发系统级指南文件由研发管理部组织评审,各产品线及部门级指南文件由编写人所在 部门技术秘书负责组织评审。指南文件提交文件编写者主管部门经理审核,部门所属产品线负责人批准,研发管理部发布生效。生效后的文件电子档抄送质管部及相关部门备案。 5.1.2管理工作文件及指南文件的更改、升版 5.1.2.1程序文件、管理工作文件的更改及升版按《管理工作文件的控制办法》执行。 5.1.2.2研发指南文件的更改升版,由编写人提前知会研发管理部后进行,升版后文件按首版评 审方式审核、批准发布。 5.1.3程序文件、管理工作文件及指南文件的发布生效方式及文件共享路径 5.1.3.1管理工作文件的生效发布由质管部在公司OA-办公系统的通知栏内进行发布;工作指南 文件由研发管理部通过QQ信息发布,同时在研发系统信息平台http://vss2/default.aspx 发布备查。 5.1.3.2程序文件、管理工作文件及工作指南文件在以下路径电子文件共享:\\VSS2\研发管理\工 作文件。 5.2技术文件 产品技术文件分设计文件及工艺文件以及支持产品生产、检验的工装夹具、设备仪器文件。根据项目研发现状,我们对技术文件分别进行研发过程的受控管理及样机文件(开发样机、工程样机)质管受控管理。 5.2.1研发过程技术文件管理控制 5.2.1.1分类 研发过程技术文件分机械类过程技术文件和硬件板卡过程技术文件,其中: 机械类过程技术文件:机械零件图(C类);

智能系统功能说明

附件一: 客房智能控制系统功能说明 一、关于前台 1、空调快速舒适模式:当入住客人在总台登记,通过前台电脑确认入住时,此 信号立即通过本系统网络传至客人即将入住的房间,使空调风机立即打开至最高档(同时冷冻水电磁阀全部打开),利用客人从前台到房间的数分钟时间差,使客人在进入房间时室温尽量接近设定的21°C,进房后倍感舒适。 2、通过前台电脑可设定客房的状态,即已租、待租、空房、维修等状态,本系 统将依据上述状态自动调整空调、灯光电器的开启模式,为酒店节约更多的能源费用。 3、所有信号均为前台电脑至本系统的单向信号,本系统不向前台电脑发送信号, 保证前台系统的稳定性和可靠性。 二、关于客房 1、服务中心电脑主要功能 本系统将自行组网,并在客房服务中心设置一台服务电脑,客房所有信息将汇集至电脑上并直观地显示出来: * 房间状态显示 * 房间有无人信息显示 * 房门关闭状态检测显示,及超时警示 * 请即清理(服务中心电脑上将有声光提示,并在房间门外显示面板上有灯光提示) * 请勿打扰(电脑显示,并房间门外显示面板上灯光提示) * SOS(即紧急呼救,该信号将即时在服务中心电脑上声光提示) * 空调温度及空调风机档位显示。 * 房间空调控制模式设置。 * 通过与前台电脑联网,为管理者提供待租房是否有非法入房逗留的报告,强化客房管理。 2、客房内主要功能

* 根据房间是否插卡取电,判断房间及卫生间有无人,并进行相关的智能控制,保证安全又节约能源。 * 房间所有灯光、电器控制开关均就近设置于墙上,轻触式开关控制, 安全舒适又符合传统习惯。 * 卫生间排气扇根据房间内有人或无人及白昼的不同,实施智能开关,保持室内空气流通和温度平衡(如住人房白天关闭卫生间灯光开关后,排气扇延时5分钟后关闭;又如房间无人时每30分钟时,排气扇自动开启抽气5分钟,开启时间的长短可根据业主需要设置)。 * 当客人打开房门时,廊灯自动点亮;夜间(18:00至8:00)插卡后,房灯及床头灯自动点亮至30%,营造温馨气氛。 * 设有睡眠开关(即总掣),当按此开关后,可有节奏缓慢关闭灯光(仅夜灯点亮),在为客人提供方便的同时更体现人性关怀的特点。 * 在卫生间马桶侧设有请稍侯开关。 * 在卫生间设有SOS(即紧急呼救)开关,当客人有紧急状况时按动 此按钮后此信息将在服务中心声光提示,使酒店管理部门做出快速响应,保证客人安全及其他方面的紧急需求。 * 智能空调面板,按照“客人优先、温度优先”的原则提供多种控制方式。夏季:房间已租、有人,温度为21°C(客人可自己自由设定); 房间已租、人不在房间,温度为26°C; 房间未租(空房),温度为28°C; 维修房空调停止运行。 冬季:房间已租、有人,温度为20°C(客人可自己自由设定); 房间已租、人不在房间,温度为17°C; 房间未租(空房),温度为15°C; 维修房空调停止运行。 通过智能温度控制,在满足客人需求的同时为宾馆节省大量能源开支。* 门外显示面板(即门铃面板)提供“请勿打扰”、“请稍候”文字提示;同时提供房间有无人和请即清理的灯光提示(三色显示,其中请即清理分为房内有人和房内无人两种状态),为客房服务提供准确、即时的房态信息。

信息安全系统管理系统要求规范

信息安全管理规范公司

版本信息 当前版本: 最新更新日期: 最新更新作者: 作者: 创建日期: 审批人: 审批日期: 修订历史 版本号更新日期修订作者主要修订摘要

Table of Contents(目录) 1. 公司信息安全要求 (5) 1.1信息安全方针 (5) 1.2信息安全工作准则 (5) 1.3职责 (6) 1.4信息资产的分类规定 (6) 1.5信息资产的分级(保密级别)规定 (7) 1.6现行保密级别与原有保密级别对照表 (7) 1.7信息标识与处置中的角色与职责 (8) 1.8信息资产标注管理规定 (9) 1.9允许的信息交换方式 (9) 1.10信息资产处理和保护要求对应表 (9) 1.11口令使用策略 (11) 1.12桌面、屏幕清空策略 (11) 1.13远程工作安全策略 (12) 1.14移动办公策略 (12) 1.15介质的申请、使用、挂失、报废要求 (13) 1.16信息安全事件管理流程 (14) 1.17电子邮件安全使用规范 (16) 1.18设备报废信息安全要求 (17) 1.19用户注册与权限管理策略 (17) 1.20用户口令管理 (18) 1.21终端网络接入准则 (18) 1.22终端使用安全准则 (18) 1.23出口防火墙的日常管理规定 (19) 1.24局域网的日常管理规定 (19) 1.25集线器、交换机、无线AP的日常管理规定 (19) 1.26网络专线的日常管理规定 (20) 1.27信息安全惩戒 (20) 2. 信息安全知识 (21) 2.1什么是信息? (21) 2.2什么是信息安全? (21)

系统功能使用说明

系统功能使用说明 1、审批查询 企业在此模块中能够管理属于本企业所有审批事项详细情况。列表如图所示: 点按钮可以查询已上报审批事项的详细内容。 点按钮可以查询已上报审批事项的收费情况。 点按钮可以删除已上报但局端尚未签收的审批事项,即只有“当前状态”一栏处于资料签收时可删除。 2、企业信息 企业在此模块中能够查询企业的基本信息情况,如图所示 点按钮可以查询本企业的详细信息。 点按钮即可查看本企业的许可证信息。 3、经营品种情况 对企业已有的经营品种可通过输入商品名(助记码) 、经营企业、供货单位、经营年及经营月进行搜索。可对列表中信息可进行修改、删除、查看操作,如图所示

修改:可修改品种的信息。 删除:可删除品种的信息。 查看:可查看品种的详细信息。 添加:可添加经营品种,如图所示: 其中经营年须按“2006” ,经营月按“11”此方式录入。 4、人员管理 企业在此模块能够管理属于本企业的所有人员信息,并且企业可以添加、查询、注销等操作

用户可以根据自己的需要查询信息,通过输入姓名、身份证信息查询相匹配的数据 4.2添加 点击页面下放的按钮,打开添加人员页面,如图: 用户输入的身份证号码如果不正确系统会提示“请输入正确的身份证号码” ,用户重复输入本企业已有人员的身份证号码则系统会提示“该人员已是本企业人员” ,用户输入的人员身份证号码不是本企业的,但属于其他企业的人员身份证号码时则提示“该人员已是某某企业工作人员” 。 输入正确的人员身份证号码后会显示录入人员信息的页面,如图: 用户输入企业人员姓名、联系电话、专业、毕业学校。选择文化程度、性别、 专业技术资格、职业准入资格、开始工作日期、岗位,点按钮进行保 存。点按钮会将已填内容清空,也可以点击按钮放弃增加返回到人员列表页面。

规范信息系统安全管理重要性及实施措施

规范信息系统安全管理重要性及实施措施前言 随着科学技术的发展,信息系统不断的进步,在带给我们给你更多便捷的同时,信息系统面对的安全威胁也越来越多。面对日益严峻的安全环境,国家逐步出台了对于信息系统的等级保护定级、测评的相关规定,用以保护信息系统的安全,降低其所面临的风险。比如,如何对信息系统进行规划和管理,如何保证其正常运行的相关规定和措施,出现故障后的应急方案如何制定等。根据在实际情况中所遇到问题,遵循对问题进行分析、思考、实践、改善这一系列研究过程,发现规范化管理对提高系统运行的可用性和连续性有着至关重要的意义。本文将结合笔者对信息安全等级保护的理解阐述信息系统安全管理的重要性,并结合等级保护的具体测评项目制定一些相应的自查自检措施。 一、规范化管理 1、什么是规范化管理 规范化管理是一个系统工程,要使这个系统工程正常工作,实现高效率、高质量,就需要运用科学的方法、手段和原理,按照一定的运营框架,对各项管理要素进行系统的规范化、程序化、标准化设计,

然后形成有效的管理运营机制。 2、什么是信息安全等级保护 根据信息系统在国家安全、经济建设、社会生活中的重要程度,以及受到破坏后对受侵害客体的损害程度,对信息系统的组织管理与业务结构实行分域、分层、分类、分级实施保护,保障信息安全和系统安全正常运行,维护国家利益、社会秩序、社会公共利益以及公民法人和其他组织的合法权益。 信息安全等级保护制度的主要内容是什么? 对国家秘密信息、法人和其他组织及公民的专有信息以及公开信息和存储、传输、处理这些信息的系统分等级实行安全保护,对信息系统中使用的信息安全产品实行按等级管理,对信息系统中发生的信息安全事件分等级响应、处置。 3、信息系统管理规范化概念 信息系统的管理规范化 信息系统的管理规范化,需要依据管理者对于等级保护工作内容的理解,结合等级保护要求设计管理的规范框架或流程,形成统一、规范和相对稳定的管理体系,并在管理工作中按照这些组织框架和流程进行实施,以期达到管理动作的井然有序和协调高效。

系统功能模块说明

?自拟Web系统,并确定系统名称 ?自拟系统的主界面(静态页面) –使用DIV+CSS或Table+CSS布局,要求有适合系统主题的相关图片和文字 ?系统功能文档 –各功能模块说明 –系统功能框图 ?数据库设计文档 –以小组为单位完成系统的数据库设计文档 组长将任务分配表和以上内容打包提交给老师 **系统功能模块说明书 **系统功能模块说明 1.背景 随着计算机网络的广泛应用,现在越来越多的人都开始习惯使用计算机对需要的东西进行查阅.本WEB系统是为了计算机用户能方便的对一些出名的新闻,资料,各类型的网络文化进行查阅,浏览. 2.功能描述 本WEB系统主要实现的功能有:用户功能,留言功能,上传功能,视频观看,图文共赏,音乐欣赏,评论区等功能. ①用户功能: 用户功能具体分为: a)用户权限 ⑴管理员 管理员拥有系统中的所有权限,可以对系统中所有的内容进行后台管理,如:添加/删除文件,修改界面,修改其他用户的权限 等. ⑵会员用户

会员用户是经过注册过后的用户.在普通用户权限的基础上增加了对各类视频,图文上传的功能,能浏览系统中的全部内容. ⑶普通用户 普通用户是未经过注册的用户,只能浏览网页中的部分内容.经注册过后能对相应的产品进行评价,能对管理员进行留言. b)用户注册 用户注册时需要填写账户,密码(密码将以“*”号显示),确认密码,性别,邮箱,验证码等.在用户填写完账户之后,确定数据 库中是否存在相同的账户,若有相同的账户存在,注册将失败,并 且清空注册中的所有内容. c)用户登录 用户登陆时将填写已注册的账户密码,在用户确认登陆时系统将进入数据库中验证账户密码是否正确,如正确将转入主 页,如错误将清空密码栏 ②留言功能 已登录的用户可以在留言版内对管理员留言,留言发表时将显示留言用户的账户与留言时间. ③视频观看 视频功能将以图片,文字解说,与链接的形式显示,相应的链接会连接到其他的网站中相应是视频. ④图文共赏 图文共赏功能会以单纯的图片,文章,的形式显示,在图片中将有

结构化三维工艺设计管理系统

立项报告 1、设备名称:协同研制-结构化三维工艺设计管理系统 2、设备功能及主要技术规格指标: ●三维环境下MBOM管理 利用协同研制平台提供的直观的三维可视化环境,过滤出所需的全机或者整机模型,可以进行批量MBOM重构,或者在三维可视化环境中通过复制、粘贴等方式直接利用设计零组件对应的三维模型重构生成部件MBOM产品结构,以加快MBOM重构效率,减少人为失误的发生。如下图所示: 在初始化MBOM重构完成后,设计师还可以对MBOM进行编辑调整,如添加工艺组合件或拆分件,以产生最终的MBOM产品结构。 MBOM重构完成后,可以提交启动相应的电子化工作流程,相关人员将接收到校对、审批等工作任务对其进行审核批准。批准后的MBOM产品结构将被冻结,需要走相应的更改流程才可以更改。 工艺设计数据将以MBOM视图为核心进行管理,实现工艺数据的独立管理和权限控制。 ●三维工艺设计 通过协同研制平台中的三维工艺管理模块,工艺员可以基于来自设计的MBD数模,开展工艺规程设计,并将设计结果结构化存储到协同研制平台中进行电子化签审。已批准的工艺数据会自动发放到生产现场,并可以通过无纸化终端以图形化的形式进行查看浏览。 通过MBD数模实现设计、工艺、制造各个环节业务过程数据和流程的贯通,提高工艺人员设计效率。同时,充分利用设计模型的MBD信息,全面实施基于三维可视化的工艺设计管理,将我所工艺设计水平提升到一个更高的层次。 三维工艺设计将包括以下主要内容: -在三维环境下进行装配工艺规程设计,直观地指定装配单元的划分及其装配顺序等。 -在三维环境下进行零件工艺规程设计,直观地确定单个零件的加工工序、工步,

合同管理系统功能说明

合同管理系统功能说明 1 合同审批 有合同要签订时,可以起草新合同发起审批,提交给相关部门相关领导进行审批,以便检查合同相关信息以及合同条款等是否正确,审批通过之后审批结束。 1.1合同起草 合同信息录入,主要包括合同基本信息、合同正文、合同双方履约义务、合同收支计划以及合同风险这几个部分。 1.1.1.合同基本信息 包括合同的收付方向(收款、付款、收付款)、合同类型、执行人信息(执行部门、执行人、联系电话)、是否关联主合同、核算币种以及金额(收款方向金额、付款方向金额)、合同附件、合同期限(开始时间、结束时间)、合同监控人员、其他相关信息(所属项目、客户信息、供应商信息)。 1.1. 2.合同正文 提供word录入,可以编辑合同正文信息。 1.1.3.履约义务 包括我方履约义务和他方履约义务两个部分。每个履约义务都有对应的履约时间,可以录入多个履约义务。可以设置履约责任人并指定提醒方式(短信、邮

件、RTX),在合同监控中,依据履约时间和履约义务的执行状态(未完成、完成、逾期、逾期完成)发送提醒信息。 1.1.4.收支计划 包括收款计划和付款计划两个部分。收款计划的总金额和付款计划的总金额要分别和合同核算金额一致。 收款计划包括计划收款时间、计划收款金额、实际收款时间、实际收款金额这几个方面。可以录入多个收款计划,在合同起草时编辑计划收款信息,实际收款信息在做收款管理时再进行录入。在收款管理中,依据这个计划收款时间和实际收款信息判断该收支计划的执行状态(完成、逾期完成)。 付款计划包括计划付款时间、计划付款金额、实际付款时间、实际付款金额这几个方面。可以录入多个付款计划。在合同起草时编辑计划付款信息,实际付款信息在做付款管理时再进行录入。在付款管理中,依据这个计划付款时间和实际付款信息判断该收支计划的执行状态(完成、逾期完成)。 可以设置收支责任人并指定提醒方式(短信、邮件、RTX),在合同监控中,根据收支计划的执行状态发送提醒信息。 1.1.5.风险管理 包括风险类型、风险名称、应对措施、风险等级、风险状态这几个方面。合同风险可以录入多个。 在合同监控中,可以对合同风险进行管理,调整风险状态(未发生、已识别、已跟踪、已关闭)。 1.2合同审批 合同起草完成之后,进入审批流程。合同审批项包括:合同基本信息、合同正文、履约义务、收支计划、风险管理、流程跟踪表单。

最全系统账户权限的管理规范完整版.doc

系统账户权限管理规范 1.目的 为规范产业公司系统账户、权限管理,确保各使用单位与权限操作间的有效衔接,防止账户与权限管理失控给公司带来利益损失、经营风险。信息系统帐号的合理配置、有效使用、及时变更、安全保密,特制订本规范。 2.适用范围 本规范适用于多公司本部各单位、营销机构。 3.定义 3.1公司:指多媒体产业公司 3.2单位:指公司下属各单位,包含HR中体现为不同人事范围的直属部门、驻外机构。 3.3人事管理:指负责本单位人事信息人员,包括行政机构、驻外分公司人事经理、事业部、生产厂等部门级人事管理岗。 3.4权限管理员:负责本单位信息系统用户集中申请、变更,管理本单位信息系统用户对口的管理人员。包含单位自行开发和管理的信息系统(自行开发系统由所在部门指定系统管理员负责),如营销中心的“DDS”,研究“PDM”也是流程申请的维一发起人。 3.5系统管理员:指系统开发、系统配置管理的IT人员,部分虹信IT顾问为主。也可根据组织架构授权给某业务单位的相关人员,其负责某系统用户和权限的配置管理者。 3.6系统流:指每个系统固定的申请、审批流,原则上由系统管理员或权限管理员配置。 4.部门职责 4.1产业公司负责人: 4.1.1.公司信息系统立项、验收等审批工作。 4.1.2.公司信息系统,信息安全的第一责任人。 4.1.3.公司信息系统组织第一责任人

4.2人事部门: 4.2.1负责在人力资源管理系统(以下简称HR系统)处理人事档案,各单位权限管理员提交的信息系统需求协助。 4.2.2提供各单位的入职、调动、离职信息给信息系统管理部门。 4.2.3协助信息系统部门与人事相关的其它需求。 4.3控制中心: 4.3.1负责发布和制定信息建设规范,并组织通过技术手段或辅助工具管理。4.3.2负责组织周期性清理各信息系统账户。 4.3.3负责信息系统档案的建立。 4.3.4负责信息系统维护、权限配置、权限审核等相关事宜。 4.3.5 4.4用户申请部门和使用单位: 4.4.1各单位第一负责人管理本单位员工,各信息系统账户、权限申请、审核并对信息系统安全负责。定期组织相关人员对部门的信息系统帐号、权限进行清理和检查,申请职责可指定单位专人负责。 4.4.2权限管理员作为各单位信息系统申请的唯一发起人。 4.4.3权限管理员协助单位人事向公司人事部提交本单位入职、调动、离职信息。 4.4.4权限管理员负责本单位员工,各信息系统账户的新增、变更、冻结以及对应系统权限的申请工作。 4.4.5权限管理员负责定期核查本单位员工,对应系统账户的权限,若有偏差及时发起变更申请流程。 4.4.6帐号使用者不得将自己权限交由它人使用,部分岗位因工作需要交由同部门使用时,必须保证其安全和保密工作。 4.5系统操作部门: 4.5.1系统管理员负责对权限管理员提交的申请进行权限操作、审核。 4.5.2系统管理员定期在系统或SSU上获取信息系统的账号、权限分布表,并进行检查,对发现问题和风险的帐号及时告知相关部门并发起相应流程。 4.5.3系统管理员负责对系统故障进行处理或提交集团。 4.5.4系统管理员负责对系统操作手册的解释和编制工作。

xxx软件系统功能说明书

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目录 1简介 (1) 1.1背景 (1) 1.2目标 (1) 2功能描述 (1) 2.1登陆部分 (1) 2.1.1登陆 (1) 2.1.2用户注册 (3) 2.1.3密码错误 (4) 2.2导航栏 (5) 3首页 (6) 3.1首页进入 (6) 3.2注销 (9) 3.3用户管理 (9) 3.4测试需求管理 (10) 3.4.1测试需求管理 (11) 3.4.2关联测试管理 (11) 3.5测试用例管理 (12) 3.5.1测试用例管理 (12) 3.5.2打印测试用例规格说明书 (14) 3.6测试计划管理 (14) 3.6.1测试计划管理 (14) 3.6.2指派用户角色 (16) 3.6.3测试集管理 (16) 3.6.4编辑/删除里程碑 (17) 3.7测试用例——测试计划 (18) 3.7.1添加/移除测试用例 (18) 3.7.2修改测试用例的版本关联 (19) 3.7.3查看最新版的测试用例 (19) 3.7.4分配测试任务 (20) 3.7.5设置紧急测试任务 (21) 3.8测试执行 (22) 3.8.1执行测试 (22) 3.8.2用例测试状态表 (23) 3.9缺陷管理 (24) 3.9.1报告缺陷 (24)

3.9.2查看缺陷 (25) 3.9.3我的视图 (26) 3.9.4分类管理 (27) 3.9.5版本管理 (27) 3.9.6统计报表 (28) 3.9.7平台配置 (28) 3.10关键字 (30) 3.10.1关键字管理 (30) 3.10.2指派关键字 (30) 3.11自定义字段 (31) 3.11.1自定义字段管理 (31) 3.11.2分配自定义字段 (31)

信息系统使用管理规范

****管理制度 信息系统使用管理规范

目录 第一章总则 (1) 第二章网络系统管理员 (1) 第三章帐号使用及安全管理 (2) 第四章计算机使用及安全管理 (3) 第五章网络系统使用及安全管理 (4) 第六章电子邮件和互联网安全管理 (5) 第七章携出电脑安全管理 (5) 第八章监督和检查机制 (6) 第九章附则 (6)

第一章总则 第一条为加强集团信息安全管理,降低失密、泄密风险,特制定本规定。 第二条本规定适用于集团各单位和全体员工,管理内容包括:帐号、计算机设备、网络系统、业务系统、办公系统使用过程的安全管理;互联网浏览、电子邮件、MSN等即时通讯系统的使用安全管理;信息化项目建设的安全管理。 第二章网络系统管理员 第四条系统管理员指负责管理和保障集团计算机设备、网络、应用系统安全运营的管理人员。其主要职责是负责集团计算机设备(服务器、存储等)、网络及应用系统、数据库的运行维护;负责进行安全评估、安全审计及各类账号、用户权限的管理。 第五条系统管理员分为最高系统管理员及各岗位系统管理员,最高系统管理员拥有本单位所有服务器、网络及应用系统的安全管理、审核权限。各岗位系统管理员负责自己所管理服务器、网络及应用系统的安全管理。 第六条系统管理员需具备如下任职条件: (一)各单位最高系统管理员须计算机专业及计算机相关专业毕业,有相应岗位的专业技术认证且在集团服务三年以上,无违规记录,由各单位IT人员负责人提名报各单位负责人审批同意后方可聘任。 (二)各岗位系统管理员由各单位IT人员负责人指定,需要计算机专业及计算机相关专业毕业,有相应岗位的专业技术认证及五年以上所属岗位系统的管理、运维经验。 (三)系统管理员必须保证对公司的忠诚度,其任职前必须与集团签署保密协议及不低于3年的长期任职协议。系统管理员必须严格遵守国家法律、法规和行业规章,严守公司及岗位秘密。若有泄露安全信息、滥用权限等违记行为,一

信息系统建设项目管理办法

项目建设管理办法 第一章总则 第一条为规范公司信息化建设项目实施过程管理,明确项目组织与职责分工,规范项目活动和交付质量控制,特制定本管理办法。 第二条本管理办法管理信息化建设项目项目合同生效后到项目验收前的整个实施过程,主要内容包括项目分类与组织、项目里程碑管理及项目管理规范。其中项目里程碑管理包括项目的里程碑划分、关键任务规范、主要的交付件模板和评审点,项目管理规范主要包括计划与会议管理、问题与风险管理、变更管理。 第三条本管理办法适用于公司所有与信息技术应用相关的项目和参与信息化建设项目项目实施过程中的信息化建设项目、业务部门和供应商人员。 第二章组织机构与职责 第四条项目分类:根据项目的实施性质分为应用实施、定制开发、硬件集成类项目。根据实施方式分为外包、自主实施、自主实施部分外包类项目。 第五条项目小组由供应商、业务部门、信息化建设项目部门共同组成,项目组根据专业分工分为项目管理组、业务组、开发组和系统支持组。 第六条不同项目分类,参与项目的角色有所不同,项目启动前,双方项目经理需根据项目要求和资源状况重新确定项目组织和项目组人员,明确项目职责分工后予以正式发布。 第七条项目经理:负责项目过程的计划与会议管理、问题与风险管理、变更管理,为项目执行过程管理的责任人。应用类项目可分别设立业务项目经理和信息化建设项目项目经理,业务项目经理由项目主办单位项目负责人担任,信息化建设项目项目经理由信息化建设项目部门项目管理人员担任。 第八条项目业务组:由业务分析、实施顾问、关键用户组成,业务分析由主办单

位的业务负责人或业务骨干担任,负责项目需求和业务管理方案的确认;实施顾问由供应商或信息化建设项目部门具备业务咨询和分析能力的业务顾问担任,参与或负责项目需求的分析、设计与变更管理。关键用户参与需求调研、测试。 第九条 项目开发组:由供应商或信息化建设项目部门系统架构师、技术支持、开发顾问、软件测试、软件配置等角色,负责信息化建设项目项目软件或定制开发需求的设计、开发、测试与质量控制,其中大型应用或基础类项目,必须设立系统架构师,负责总体方案的设计或评审。 第十条 系统支持组:由信息化建设项目部门的运维中心系统管理人员担任,负责系统正式环境管理、系统环境规划、搭建及系统管理规范的建立,参与技术方案评审和协助系统环境优化,负责系统移交的正式接收人。 第三章 项目里程碑管理 第十一条 项目组与供应商签订正式合同后,标志着项目正式进入项目实施阶段。项目实施过程包括项目准备、需求分析、方案设计、系统实现、上线运行、项目移交等六大里程碑,里程碑的关键工作任务如(图一)所示。 第十二条 项目经理根据项目特点制定项目计划及项目的交付要求,所有项目实施交付文档按里程碑每月定期在公司信息化建设项目管理部备案。 第四章 项目准备阶段 成立项目组 建立项目章程 制定项目计划 业务调研 需求分析 需求评审 需求确认 总体设计 详细设计 实施方案编制 软件编码 硬件安装 验收方案编制 功能测试 性能测试 安全性测试 验收报告评审 上线方案编制 上线评审 最终用户培训 正式环境部署 项目初验 试运行跟踪 项目初验 系统移交 制定系统规范 制定业务规范 项目终验

炼化企业工艺技术管理系统设计.doc

炼化企业工艺技术管理系统设计 [摘要]针对目前炼化企业工艺技术管理的现状,介绍了一套适合炼化企业发展的工艺技术管理系统,详细介绍了系统组成、主要功能模块以及系统实施意义。 [关键词]工艺技术管理;工艺流程;工艺资料 工艺技术管理是炼化企业管理的核心,工艺技术管理的好坏直接决定了炼化企业是否可以持续稳定生产出合格、优质的产品,以及促进企业节能降本、挖潜增效,达到企业效益最大化。然而,目前国内大多数炼化企业工艺技术管理方式仍然沿袭传统模式,主要依靠人工进行管理,不仅占据了工艺技术管理人员的大量时间,而且效率低下。因此,建立一套适合炼化企业的工艺技术管理系统,对提升企业工艺技术管理水平和工作效率具有重要意义。 2系统简介 本文设计的工艺技术管理系统包含工艺流程管理、工艺资料管理、操作规程管理三部分,其结构如图1所示。工艺流程管理提供可视化的流程建模以及表单设计工具,为企业提供炼化业务协同工作平台,如三剂准入,生产工艺方案的调整、审批、执行,相关生产工艺管理资料的网上审批等;工艺资料管理建立企业技术资料库,实现企业产品标准、工艺标准、工艺卡片、工艺资料等技术资料的集中电子化管理以及全文检索功能;操作规程

管理实现对各生产操作岗位(内外操)标准操作规程的组态配置和维护管理;配合物联网的应用,在能够采集主要工艺过程变量和关键设备状态信息的前提下,对操作流程和工艺操作进行在线指导和监视,真正实现正确的人(具备岗位技能的在岗员工)在正确的时间范围和正确的地点(装置、设备等),进行受控的正确操作。 3系统功能设计 3.1工艺流程管理模块 工艺流程管理模块主要是为了工艺技术管理人员解决生产工艺方案线上数据填报、业务审核审批、数据查询的需求。根据各炼化企业实际业务情况,利用HTML语言或网页绘制工具Dreamweaver绘制审批单格式,通过流程设计器自定义表单审核流程,审核流程支持串行审核和并行审核操作,审核方式包括单人审核、多人会签审核,并记录审核过程,监控审核执行情况。支持打回处理、附件上传和下载、电子签名功能。生产管理人员可以根据生产工艺方案的执行情况进行分类、分时间段查询并统计。 3.2工艺资料管理模块 通过设计工艺资料管理模块有效解决了工艺技术资料的上传管理和审核流程管理,实现了工艺技术资料的共享。在文档创建功能中,根据工艺资料管理模块中的文档类型分别创建文档,

系统功能规格说明书

系统功能规格说明书

目录Conents 第一章产品概述 (3) 1.1业务价值 (3) 1.2系统实施要求 (3) 1.3系统的先进性 (3) 第二章业务系统组成及系统模块介绍 (4) 2.1系统功能结构图 (4) 2.2系统功能描述 (4) 第三章系统管理 (5) 第四章系统安全 (5) 第五章系统技术体系与性能参数 (5) 5.1系统运行方法 (5) 5.2技术体系 (6) 5.3开发平台 (6) 5.4运行环境 (6)

第一章产品概述 1.1 业务价值 随着计算机科学的发展,计算机技术在Internet中的应用越来越广泛,为广大网络用户提供了更加周到和人性化的服务。个性化已逐渐成为当今Web应用的潮流。现如今网上购物已经成为一种时尚,成为潮流一族的必备武器。网上购物系统,可以使人们足不出户就可以购买到自己喜欢的商品,给人们带来了诸多的便利和实惠。基于J2EE开发的购物系统设计是采用JDK 1.6.0作为开发环境,MySQL作为数据库服务器,Tomcat6.0为Web服务器,满足了人们在网上购物的需求。 1.2 系统实施要求 本系统是一个电子购物系统,系统用户分为两级管理,分别为:普通用户和系统管理员。其中,普通用户可以使用的功能主要包括:注册新用户,登陆电子购物系统,浏览商品,查看商品的详细信息,查询商品,管理购物车,查看自己的订单,管理自己的订单等功能。系统管理员具有管理系统的权限,可以进行电子商品用户管理,包括查询,删除,修改等:可以进行商品管理,包括查看,查询,添加新商品等。 1.3 系统的先进性 本系统的主要目的是为各类商品信息提供分类管理、维护和网上订购功能,不但能够方便用户购买,而且有效地扩大了销售范围。利用本系统,用户可以足不出户的进行商品信息的查询和订购,和传统的购买方式相比有着较大的优势。本系统遵循软件工程标准,并按照软件工程规定的流程进行项目的开发。

工艺设计管理控制程序文件

Q/BD 广东标顶技术股份有限公司企业标准 BD-CXWJ-07 工艺管理控制程序 2011-04-20 发布2017-07-01换版后实施广东标顶技术股份有限公司发布

1.0目的 加强产品生产过程的工艺管理,用工艺文件来指导生产作业,是科学管理生产、保证产品质量、合理利用各种资源、提高工作效率的根本保障,为此特制定本程序。 2.0适用范围 本程序适用于公司已有的所有产品、全新产品和改进、改型的新产品。 3.0 术语和定义 3.1本程序文件采用GB/T19001 IDT ISO9001:2015标准中术语、定义和ISO/TS22163技术规范术语和定义以及下述术语和定义。 3.2工艺:将原材料或半成品加工成产品的方法、技术等。 3.3工艺文件:主要是把如何在过程中实现成最终的产品的操作文件。 3.4工艺过程卡(工艺路线卡):它规定整个生产过程中,产品(或零件)所要经过的车间、工序等总的加工路线及所有使用的设备和工艺装备。工艺过程卡不需绘制工艺简图。在小批量生产时,可与产品图纸配合,直接指导操作。在大批量生产时,可以作为工序卡片的汇总文件。如机加工工艺过程卡、装配工艺过程卡。 3.5工艺卡:是针对某一工艺阶段编制的一种加工路线工艺,它规定了零件在这一阶段的各道工序,以及使用的设备、工装和加工规范。如喷涂工艺卡、电镀工艺卡。 3.6工序卡:是规定某一工序内具体加工要求的文件。除工艺守则已作出规定的之外,一切与工序有关的工艺内容都集中在工序卡上。如机加工工序卡、装配工序卡。 3.7 检验卡:这是根据产品标准、图样、技术要求和工艺规范对产品及其零部件的质量特性、检测内容、要求、手段作出规定的工艺文件,主要用在关键工序的检查。 4.0职责 4.1研发部负责制定工艺管理制度,并组织贯彻实施与检查。 负责产品图样工艺性审查及工艺归口管理工作。 负责工艺策划,工艺方案设计及工艺标准化要求。 负责提供编制工艺文件所需的产品图样及有关技术文件;负责工艺技术文件的编制、审核及发布实施。 负责对生产现场工艺纪律监督检查工作。 负责编制技术改造规划、工艺布置、外购设备的选型论证等技术改造工作。 负责对工装、工位器具等的设计工作。 负责解决现场工艺技术问题,对产品故障进行分析、处理。

系统功能介绍

1 系统功能描述 下面描述系统各个功能的使用方法: 首先在IE地址栏中输如系统网址(http://192.168.0.142:8080/TrainDesign/),进入高速列车综合设计方法体系及流程软件系统的欢迎界面,如图1所示。 图 1 系统首页 在图示位置按提示要求输入账号和密码,点击确认,进入系统主界面(见图2)。 图 2 系统主界面 系统菜单如图所示,分为用户、部件资源、理论文档、设计资源、其他和帮

助。现就各个菜单功能依次进行介绍。 1.1 用户菜单 此菜单主要是针对本系统的使用者,对用户的角色,所属部门和权力进行设置,包括部门管理、用户管理、角色管理和用户信息几部分。点击“用户”,如图3 图 3 用户菜单 1.1.1部门管理 部门管理:增加,修改,删除用户所属部门,并选择所在部门使用系统的优先级别。点击部门管理,出现图4所示: 图4部门管理界面 1)添加部门:点击“新增”,填写部门名称和优先级如图所示 图5【添加更新部门信息】对话框 点击“保存”,则新建成功,出现下图所示,点击“确认”完成更新,放弃

新建则点击“关闭”或者直接关闭小窗口。 图6【确认】对话框 2)修改部门:点击要修改部门后方“修改”键,出现如图5所示,修改完成后点击“保存“,出现如图6相同提示,点击“确认”即可。 3)删除部门:操作同上。 1.1.2用户管理 用户管理:对用户进行管理,主要由新增,删除用户,以及更改用户相关信息。点击“用户”下“用户管理”按键,出现图7所示信息显示窗口: 图7用户管理界面 1)新增用户:点击“新增”,出现如下图所示。按要求填写并选择内容,完成后点击“保存”,之后“确认”即可(“状态”如果不是“激活”状态,则无法用新账号登陆)。 图8【添加用户】对话框

规章制度管理系统要求规范(管规章制度地规章制度).doc

公司制度管理规范 目录 第一章总则 第二章制度体系 第三章制度管理职责 第四章制度的制定 第一节立项 第二节起草 第三节审查与会签 第四节批准与公布 第五节解释 第五章制度的备案 第六章制度的修订与废止 第七章制度的汇编与存档 第八章保密 第九章制度的执行与考核 第十章附则

第一章总则 第一条为规范公司制度管理,促进公司制度管理的规 范化、科学化,保障公司生产经营管理的有效开展,依据国家有关法律法规及公司章程规定,结合公司实际,制定本规范。 第二条本规范所称制度,是指在生产经营管理活动中对公司及其所属各单位(部门)、人员的权利、义务和行为等关系进行规范的总称,包括根本制度、基本制度、具体规章、具体规程等。 第三条制度管理是在建立制度体系的基础上,明确制度管理责任,规范制度的立项、起草、审查、批准、公布、执行、解释、修订、废止、备案、汇编、存档、考评等管理环节,确保制度落实。 第四条公司按照集中统一和分级管理的制度管理原 则,建立公司制度主管部门统一管理、公司职能管理部门和所属单位分级管理相结合的制度管理体系。 第五条本规范所称制度主管部门为公司企业管理部; 职能管理部门指公司机关部室及履行公司管理职能的所属单位;所属单位指各厂矿、分公司、全资及控股子公司、驻外机构。 第六条根据公司制度管理体系,按照层级对应关系,

公司制定合法有效、权责明确、程序规范、实用高效的各类 制度。 第七条公司党委、工会及共青团系统有关制度,如有 特殊要求的,按其章程或其他有关法律法规规定执行。 第八条本规范适用于公司各职能管理部门、厂矿、分 公司、全资及控股子公司、驻外机构。 第二章制度体系 第九条公司制度体系按效力和制度所规范事项的作用 划分为以下四个层级: 第一层级:根本制度 第二层级:基本制度 第三层级:具体规章 第四层级:具体规程 公司各类制度的层级效力和对应关系为: 根本制度→基本制度→具体规章( 规定→办法 / 实施细则 ) →具体规程 ( 规程 / 标准 / 流程 / 说明书 / 作业指导书 / 手册 ) 第十条根本制度是确定公司及相关机构基本权利、义 务关系的规范的总称,分别由公司股东会 (董事会、监事会 )、党委会、职工代表大会批准,在公司制度体系中具有最高的效力。

生产工艺设计管理控制程序

生产工艺管理控制程序 1. 目的 建立与生产相适应的生产工艺管理制度,确保生产条件(人员、环境、设备、物料等)满足化妆品的生产质量要求。特制订本程序。 2. 适用范围 适应于各车间生产工序的工艺参数、材料、设备、人员和测试方法等所有影响产品质量的生产阶段。 3. 职责 3.1 计划:负责制订《生产计划》负责生产过程中的综合调度。 3.2 生产部:负责生产动力设施及时供给合格的水、蒸压缩空气、空气、电力等资源;编制设备的操作规 程,设备维护保养; 负责按生产指令单,在规定的工艺要求和质量要求下,组织安排生产,并对生产过程进行控 制。 3.3仓库:负责按照生产派工单所开具的领料单进行原辅材料发放接收对各车间退回的物料做入库工作。 3.4技术研发部:负责生产工艺技术及半成品标准制定。在首次生产时进行指导。明确关键工序和特殊工 序。负责编制工艺规程和作业指导书。 3.5质保部: 负责所有原辅材料、半成品、成品按品质标准进行检验 负责安排现场巡检员对生产现场的产品质量进行过程监督。 4. 内容 4.1 生产前的准备工作 4.1.1生产计划指令和准备 1)计划调度员考虑库存情况,结合车间的生产能力,制订《生产计划》,经经理批准后,发放至相关部门作为采购和生产依据。

2)在确保每个生产订单所有原物料配套齐全后下达,生产车间根据生产计划制定生产指令,生产前由车间负责人下达批生产指令,包含批号、批生产量、执行标准、生产流程、生产配方等信息。 3)生产部根据周计划编制《车间每日作业计划》,车间主管/班长把计划分解到各小组或生产线直至各岗位,并对每日计划执行情况进行跟踪。 4)各车间均须严格按确定的日生产计划安排工作,一切有影响计划实施的因素或异常现象产生,车间主管需做有效的记录,每周统一汇总,报备生产部。 4.1.2资源供给 1)各相关责任人员根据生产需要,确认供给合格的水、蒸汽、压缩、空气、电力等资源,保障生产设备的正常运转。 2)质管部微生物检测人员按检测取样规定对纯水和空气进行质量控制。 3)所有生产员工都需经过岗前培训,尤其是关键和特殊工序的操作人员必须经过严格的培训和考核,以保证生产顺利进行。 4) 本工序的工艺规程及规程文件,批记录等。各车间应有可依据规程和岗位操作作业指导书。工艺规 程包括配方、称量、配制、灌装、包装过程等生产工艺操作要求及关键控制点。按照确保同一批次产品质量和特征的均一性划分生产批次,规定产品批次的定义,设计可追溯的产品批号,确保不同批次的产品能够得到有效识别。 5)生产前,车间主任或组长落实工艺技术准备工作,对照批生产指令做好生产前确认工作,应确认批号信息,保持已清洁消毒的生产环境及设备,生产设备及计量设备运行良好,标识正确、质量合格的原物料,确认生产过程中相应的操作工艺是否具备且满足要求。 4.1.3物料准备: 1 )各车间依据《生产计划》,制造部根据每日生产计划,由仓库保管员按照订单号遵循先进先出 的原则分别进行物料的准备。开出配料单,由称料组到原料仓库领料。

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