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项目部质量检查记录表(空白)

项目部质量检查记录表(空白)
项目部质量检查记录表(空白)

项目部质量检查记录表

编号:

定期安全检查记录表74886

专项安全检查记录表 检查类型:每周六定期检查表1 单位名称河北建设集团 有限公司 工程名称 921-3工程中心区 7号建筑物 检查日期 2006年7月1 日 检查单位项目经理部 检查项目 或部位 分包单位生活区综合检查 检查人员祝红彦、董术志张丙海陈炳林王志天张亚 被检查人 检查记录: 经检查主要存在以下问题: 1、大部分宿舍内烟头乱扔、房内物品随意乱放,且生活垃圾不及时清扫。 2、私接乱接大功率用电设备。 3、部分房间内没有灭火器。 4、部分生活垃圾并未放入垃圾池。 5、现场临电电箱存在一闸多用,无齿锯没有手把开关。

整改意见: 1、烟头应放入指定的有水的桶里面,物品码放整齐,生活垃圾应定期清扫。 2、指定专人控制用电时间,严禁私拉乱拉大功率用电设备。 3、在每个房间的门口配备一个干粉灭火器。 4、生活垃圾应全部倒入垃圾池,严禁随处乱倒。 5、彻底检查临电设施和用电设备对存在的问题立即整改。。 6、将整改措施及时上报总包项目经理部,并且以上所有问题要在2006年7月1日下午5 点之前全部整改完毕。 整改结果: 专项安全检查记录表 检查类型:每周六定期检查表1 单位名称河北建设集团 有限公司 工程名称 921-3工程中心区 7号建筑物 检查日期 2006年7月8 日 检查单位项目经理部

检查项目 分包单位生活区综合检查 或部位 检查人员祝红彦、董术志、陈炳林王志天张亚被检查人 检查记录: 经检查主要存在以下问题: 1.施工队在施工现场道路上随意排放水。 2.基坑周边防护不严。 3.现场拉土车辆行驶过快。 4.现场个别人员不带安全帽 5.个别庄井口没有及时 整改意见: 1.现场排水应排到雨水井里。 2.应尽快把防护栏干搭设完毕,做好防护。 3.以对云图司机进行交底。 4.对个别不带安全帽人员当场进行教育。 5.以让工人把井口盖好。

专项安全检查表

专项安全检查表 工艺安全检查表 序检查检查内容检查方法检查结果备注号项目 1、工艺指标按工艺卡片严格控制。 查看相关工艺文 2、工艺卡片指标临时变动必须按规定1 卡片件、资料及履行审批手续(必须总工程师批准)。管理记录 3、每年或一个运行周期修改一次。 1、岗位职工严格遵守操作规定,按照 工艺卡片平稳操作,巡回检查并有检查标志(按频次拨巡检牌)。 查看相关操作2、操作记录真实、及时、齐全、字迹的 2 纪律工整、清晰、无涂改。记录; 管理现场查验 3、班前会上班长应作安全讲话,班组 安全活动记录要内容完整、真实、工整。 1、检查关键部位管理,监控措施落实情况。 查看培训、2、工艺指标修改和平稳操作情况。关键演 3 部位3、车间、班组事故预案学习及演练情练、校验记管理况。录 4、报警系统准确可靠、定期校验,保存校验记录。 检查人: 检查日期: 安全标志安全检查表 序检查检查检查标准号项目结果 颜色安全标志所用的颜色应符合GB2893规定的颜色。 1 1工厂、车间、厂区内、车间内都应设有安全标志。 2标志牌不应设在门、窗、架等可移动的物体上,2 使用要求 以免标志牌随母体物体相应移动,影响认读。标志 牌前不得放置妨碍认读的障碍物。 1安全标志牌至少每半年检查一次,如发现有破损、变形、褪色等部符合要求时应及时修整或更换。 2在修整或更换激光安全标志时应有临时的标志替换,以避免发生意外的伤害。 3疏散通道或消防车道的醒目处应设置“禁止阻塞” 标志。

4设有火灾报警电话的地方应设置“火警电话”标志。对于没有公用电话的地方(如电话亭),也可设置“火警电话”标志。 5在下列区域应相应地设置“禁止烟火”、“禁止吸烟”、“禁止放易燃物”、“禁止带火种”、“禁止燃放鞭炮”、“当心火灾??易燃物”、“当心火灾??氧化物”和“当心爆炸??爆炸性物质”等标志: 3 检查与维修a.具有甲、乙、丙类火灾危险的生产厂区、厂房等 的入口处或防火区内; b.具有甲、乙、丙类火灾危险的仓库的入口处或防 火区内; 6设置的消防安全标志,应使大多数观察者的观察角接近90?。 7室外附着在建筑物上的标志牌,其中心点距地面的高度不应小于1.3m。 8室外用标志杆固定的标志牌的下边缘距地面高度应大于1.2m。 9设置在道路边缘的标志牌,其内边缘距路面(或路肩)边缘不应小于0.25m,标志脾下边缘距路面的高 度应在1.8—2.5m之间。 检查人: 检查日期: 压力容器安全检查表 序检查项目检查内容检查结果备注号 基本参数是否齐全 名称标牌、安全使用证是否齐全: (1)要有设备名称、制造铭牌和安全使 用证并在检验有效期内使用 1 铭牌标志 (2)设备名称、制造铭牌和安全使用证 应挂在醒目的位置 (3)超期未检要有批准手续 1安全(1)有应定期校验标志阀 (2)应灵敏可靠,手动试验是否灵活有2爆破片效 3爆破安(3)铅封完好铅封印记显示记录是否在帽全2 4减压定期校验有效期内附阀件 (4)外观无异常 5易熔寒 6紧急 切断

质量考核记录表

工程名称:新建铁路哈齐客专大庆东站站房工程考核负责人: 被考核部门(人)考核时间 质量责任执行内容执行情况 1.项目经理是项目工程质量第一责任人,负责组织开展各项质量管理工作,对工程合同履行承 担领导责任,对承建工程的施工质量全面负责。贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制 性标准。执行企业和项目经理部管理制度,维护企业的合法权益。 2.履行合同规定的质量承诺,对管辖范围内的工程施工质量负责。 3.落实项目质量目标,实施项目质量管理策划、执行项目管理体系。 4.对管辖范围内的项目实施全面质量管理。根据上级授权的范围、时间和内容,负责与业主单 位、监理单位,设计单位等的协调。对进场的生产要素进行优化配置和动态管理。 5.接受质量监督机构、业主单位、监理单位、设计单位等有关质量工作的检查、指导与监督。 6.负责协调各部门质量工作接口关系,定期组织开展项目质量大检查,及时消除工程质量隐患 和缺陷。 7.进行现场文明施工管理,及时处理质量事件。 8.根据项目管理人员岗位质量责任制对项目管理人员进行培训、检查、考核和奖惩。 9.及时、如实报告工程质量事故。 考核意见

工程名称:新建铁路哈齐客专大庆东站站房工程考核负责人: 被考核部门(人)考核时间 质量责任执行内容执行情况 1.执行经理是项目工程质量主要责任人,负责组织开展各项质量管理工作,对工程合同履行承 担领导责任,对承建工程的施工质量全面负责。贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制 性标准。执行企业和项目经理部管理制度,维护企业的合法权益。 2.履行合同规定的质量承诺,对管辖范围内的工程施工质量负责。 3.落实项目质量目标,实施项目质量管理策划、执行项目管理体系。 4.对管辖范围内的项目实施全面质量管理。根据上级授权的范围、时间和内容,负责与业主单 位、监理单位,设计单位等的协调。对进场的生产要素进行优化配置和动态管理。 5.接受质量监督机构、业主单位、监理单位、设计单位等有关质量工作的检查、指导与监督。 6.负责协调各部门质量工作接口关系,定期组织开展项目质量大检查,及时消除工程质量隐患 和缺陷。 7.进行现场文明施工管理,及时处理质量事件。 8.根据项目管理人员岗位质量责任制对项目管理人员进行培训、检查、考核和奖惩。 9.及时、如实报告工程质量事故。 考核意见

专项安全检查表..

附表5.8.2.3-1 专项安全检查表--现场布置 记录编号: 检查人: 负责人: 年 月 日 工程项目 (单位) 所有编号: 检查 部位 结果 表示 合 格√ 无此项- 不合格× 检查项目 序号 检 查 内 容 检查 结果 基本要求 1 施工生产区域实行封闭管理 2 主要进出口处设有明显的施工警示标志和安全文明生产规定、禁令标示标牌 3 总体布置应满足防洪、防火等安全要求及环保要求 4 施工实施的布置符合防汛、防火、防砸、防风、防雷及职业卫生要求 5 交通频繁的的施工道路、交叉路口应按规定设置警 示标志或信号指示灯 6 施工现场的井、洞、坑、沟、口等危险处应设置明显的警示标志,采取加盖板或设置围栏进行防护 7 临水、临空、临边部位设置不低于1.2米的安全防护拦 生产、生活、办公区、仓库布置 8 选址地质稳定,不受洪水、滑坡、泥石流、塌方及危石等威胁 9 交通道路畅通,避免与施工主干线交叉 10 车间、职工宿舍、办公室、仓库的间距符合防火安全要求 11 危险化学品仓库应远离其它区布置 其它 12 办公生活区噪声应符合有关规定 13 生活区大气环境质量不低于GB3095三级标准 14 生活区饮用水符合国家饮用水标准 15 根据施工人员发布情况修建公共厕所或移动厕所 备 注

专项安全管理检查表—施工道路 记录号:工程项目(单位)使用编号: 检查部位结果 表示 合格√无此项- 不合格× 检查 项目序号检查内容 检查 结果 永久道路1 永久性机动车辆道路、桥梁、隧道,按照《公路工程技术标准》(JTG B01-2003),并考虑施工运输的安全要求进行设计修建 2 轨道运输线按国家有关规定进行设计、施工 临时道路3 道路纵坡不大于8%,个别短距离地段最大不超过15% 4 道路最小曲线半径不小于15m 5 路面宽度不小于施工车辆宽度的1.5倍 6 单车道在可视范围内应设有会车位置 7 路基基础稳定坚实,排水沟完好畅通 8 在急弯、陡坡等危险路段设有相应警告标志,叉路、涵洞口以及施工生产场所设有指示标志 9 悬崖陡坡、路边临空边缘设有安全墩、挡墙及反光警示标志 10 上部高边坡处理符合安全要求,必要时设有防止坍塌、滚落石的防护措施 11 保持路面完好、平坦、整洁、无堆放器材、弃渣、无积水,并经常清扫、维护和保养 12 交通繁忙的路口、危险地段设专人指挥、监护 备注 检查人:负责人:年月日

企业各专业专项安全检查表

安全检查表 编写人: 审核人: 批准人:

目录 日常安全检查表............................................................. 错误!未定义书签。春季安全检查表............................................................. 错误!未定义书签。夏季安全检查表............................................................. 错误!未定义书签。秋季安全检查表............................................................. 错误!未定义书签。冬季安全检查表............................................................. 错误!未定义书签。厂房建筑专项安全检查表.. (3) 厂区内机动车辆专项安全检查表 (4) 电气和机械设备专项安全检查表 (5) 防火防爆和安全设施专项安全检查表 (7) 防尘防毒专项安全检查表 (9) 压力容器专项安全检查表 (10) 锅炉专项安全检查表 (12) 气瓶专项安全检查表 (17) 危险化学品专项安全检查表 (19) 仪表专项安全检查表 (20) 综合安全检查表............................................................. 错误!未定义书签。春节节前安全检查表..................................................... 错误!未定义书签。国庆节前安全检查表..................................................... 错误!未定义书签。

公司质量管理制度执行情况检查考核表

*********公司质量管理制度执行情况检查考核表2014 年度检查人:检查日期:年月日制度名称考核内容得分存在问题改进措施实施人签名 1.根据质量方针,每年制定质量目标并逐层分解。 4分无无质量方针2.每半年开展一次“质量方针目标检查”,分析并小结目标完3分无无目标管理成情况,指出未完成目标及问题点,提出整 改措施。制度 3.每年进行质量目标管理与实施效果的检查评分、考核与奖罚。无无 3分1.质量管理体系的审核工作,由公司主要负责人组织质量管理无无 4分质量管理领导小 组进行。体系内部2.每年对质量管理体系进行一次全面的审核、评价和完善。无无 4分 审核制度 3.对审核中发现的问题应下达纠正和预防措施通知书,并予以无无 4分实施。 1.明确本部门、岗位的质量责任。有关部无无 4分门、组织 2.对本部门、岗位的质量责 任了解、熟悉,并认真执行。和人员的无无 4分质量责任 1.质量管理部在进货和销售等 经营活动中行使质量否决权。 4分无无质量否决2.质量否决权是以药品质量标准与质量 责任为依据,实行药品4分无无管理制度质量问题确认与处理的决定权。 1.质量管理部为质量信息管理部门。 3分无无 2.质量信息管理内容明确,符合企业实际。 3分无无 质量信息3.各种质量信息及时、规范记录于《质量信息记录表》。 3分无无管理制度 4. 质量信息根据分级分类及时传递,反馈和使用。 3分无无 5.重要的质量信息及时上报总 经理。 3分无无定期采用前瞻或者回顾的方式,对药品流通过程中的质量风险2分对质量风险管理工作的认知度不质量管理等相关人员加强对质质量风险进行评估、控制、沟通和审核。够,如何有效开展工作的经验缺乏。量风险管理相关知识的学习,不管理制度 断改进工作。 1.质量管理部负责首营企业和首营品种的审核。 4分无无 2.不得从未经首 营审核的企业购进药品,不得购进未经首营审供货单位4分无无批的品种。资格审核3.采购开单部按规定填报首营企业、首营品种审批表,并提交制度 4分无无合格的资料。 第1页共 8页

电气专项安全检查表

电气专项安全检查表 检查单位检查时间年月日受检单位 检查人 序号检查 项目 检查内容 检查 方法 检查评价 符合 (√) 不符合 及主要 问题 1 电气 作业 ⑴认真执行《电力安全作业规程》、工作票、操作 票、施工用电票,定期检修、定期试验、定期 清扫; 查记录 查票证 ⑵作业人员特种作业证和安全作业证的上岗情况; ⑶电气作业按要求落实保证安全的组织措施和技 术措施; ⑷事故预案的演练情况符合要求; ⑸落实好检修规程、试验规程、安全作业规程; 做好检修记录、运行记录、试验记录、设备缺 陷记录。 2 设备 设施 ⑴变配电室、控制室等电气专用建筑物地基有无 下沉,建筑物防火、防雨、防鼠符合要求; 查现场 ⑵电气设备必须有可靠的接地(接零)装置,防雷和防静 电设施必须保持完好,按规范定期检测; ⑶变配电室、控制室电气安全用具和灭火器材配备齐全; ⑷配电室、控制室通风设施完好; ⑸变电所电气设备间的照明亮度符合规定; ⑹变压器本体及所有附件应无缺陷,且不渗油; ⑺常用测量仪表应能正确反映电力装置的运行参 数;有检测试验报告; ⑻电缆支架、槽盒、保护管等的金属部件防腐层 完好,接地应良好; ⑼电气运行设备是否完好,包括绝缘、振动、声 音、防护罩、保护接地(接零)正常。 ⑴变配电室通道门保持畅通; ⑵电缆沟、电缆竖井内无杂物、积油及其他易燃 物,采取了封堵和阻燃处理;

3 电气 设备 防火 防爆 ⑶易燃易爆场所电气线路、检修箱、刀闸、开关 等整齐无老化,无乱拉、乱接临时线现象;查现场 ⑷电气设备绝缘检查开展情况,有关台帐齐全; ⑸电气设备的检修及预防性试验定期开展; ⑹线路、主机及机组等保护装置可靠; ⑺易燃易爆场所运转电气设备无火花和严重发热 现象。 4 防雷 和防 静电 接地 ⑴构建筑物防雷设施完好,引下线完好,无断开、 锈蚀现象; 查现场 ⑵避雷装置满足机械强度和耐腐蚀的要求; ⑶防雷装置定期检查、测试,引下线无腐蚀; ⑷电气设备及电气装置其金属外壳和框架可靠接地; ⑸易燃易爆场所塔、罐、工艺管线、应有防静电 接地,并接地可靠。 5 其它 检查结 果及整 改意见 检查负责人:年月日

专项安全检查记录表

本文档如对你有帮助,请帮忙下载支持! 安全生产(专项)检查记录表 编号:( ) 检查负责人: 注:检查类型可填写为: 定期安全检查、 专项安全检查、突击安全检查、 隐患整改复查。 (专项检查)事故隐患整改记录表 施工单位 工程名称 前次检查 记录表编 号 整改内容及相关措施 措施制定人 实施负责人 验收人 整改复查意见: 复查人员 复查日期 年 月曰 施工现场装配式活动板房安装验收表(1) 工程名称 使用单位 建筑面积 单位名称 工程名称 检查时间 检查单位 检查项目 或部位 参 加 检查人员 检查记录: 年 月曰 检查结论及要求: 检查类型

施工现场装配式活动板房安装验收表(2)表3-4

注:1、保证项目必须全部符合要求。 2、一般项目每项合格率达到 80%才能定位合格。 基础 柱子 安装 桁架 梁 安装 楼面 整体 尺寸 檩条 安装 及 栏杆 使用单位验收意见: 产权单位验收意见: 钢梯 安装 板 安装 安装单位自检结论: 项目负责人 年 月曰 项目经理 年 月曰 负责人 年 月曰

3、允许偏差项目最大偏差不得大于允许偏差的 1.5倍,每项合格率达到 75%为合格。 施工现场装配式轻钢结构活动板房安全检查表 工程名称使用 单位 建筑 面积 m 2 其中 单层幢 m 2 二层幢 m 2 建设单位安装 单位 建造 幢数 监理单位产权 单位 用途:办公m2 宿舍m2;食堂m2 表3-5 检查情况处理意见 序 号 设计应由具有资质的设计单位设计 资质要求 内容证明情况 选址情况 地基基础图纸应通过省级建筑业主管部门组织专家论证 制作单位应具备钢结构专业承包资质 安装单位应具备钢结构专业承包资质 技术文件应包含的内容详见附录二 原材料的产品合格证和进厂检测报告(包括夹芯板、钢材、螺 栓、焊接材料、水泥等) 工厂制作构件的出厂合格证明(含混凝土、砂浆强度检查报告、 焊缝质量 等) 活动房上部结构安装前基础应验收合格 安装完成交付使用时应验收合格 2.与高压线距1.不应在易滑坡坍塌、地势低洼区域或强风口; 离,安全距离不足时的防护措施; 3.位于建筑的坠落半径和塔 吊作业半径内时的防护措施;4.与危险源距离不小于 25m,食堂与污染源距离不小于 30m 软弱地基处理情况 基础验收情况,验收不符要求时的处理情况及结果 基础周边排水应通畅,无积水 活动房安装时基础混凝土强度应达到设计值的 75%以上 地脚螺栓、连接螺栓数量、规格应符合设计要求,无松动

质量管理制度考核记录表

质量管理制度考核记录表考核组织部门:考核小组考核时间: 序号被考 核部 门 考核工作内容 标 准 分 检查情况 得 分 总 分 1 销 售 部 兼 综 合 部 组织本公司各个部门做好所有员工的岗前培训工作, 确保所有员工岗前培训率100%,每低于一个百分点。 扣其考核分2分 20 分 本公司所有文件发放回收工作是否到位,确保文件 100%发放到位,所有岗位使用的文件100%使用有效 文件,发现一处,扣其2分 20 分 做好文件、记录的归档管理工作及文件的审批工作, 每失误一次扣其2分 20 分做好与顾客的沟通工作,合同执行率、顾客满意率 100%得10分,每失误一次扣其2分 20 分产品质量稳定,确保三年内无顾客投诉。顾客投诉一 次扣其考核分2分 20 分 2 生 产 部 做好生产设备的日常维护与保养工作,确保所有设备 100%有人保养,设备完好率97%以上,保证生产的正 常运行,每失误一次扣其考核2分 20 分 生产任务完成率100%,每降低一个百分点扣其考核 分2分 20 分产品一次交检合格率达到98%以上,每降低一个百分 点,扣其考核分2分 20 分及时传达上级有关安全生产环保方面的精神,完善各 项生产管理制度,及时发现隐患,及时关闭,保证隐 患纠正率100%,每失误一次扣其考核分2分 20 分 工艺指标达标率99%,每降低一个百分点扣其考核分 2分 20 分 3 技 术 部 做好本公司工艺文件、操作规程和作业指导书的编制、 修改签发和归档工作。每失误一次扣其考核分2分 25 分 负责本公司职工的技术培训工作。每失误一次扣其考 核分2分 25 分组织制定企业的技术改造计划和设备更新,负责对新 产品的设计、开发、鉴定,提出新产品开发计划。每 失误一次扣其考核分2分 25 分 负责组织全部人员深入实际,进行生产调研和技术攻 关,完成为生产服务的工作。每失误一次扣其考核分 2分 25 分

施工现场质量管理检查记录报审表

施工现场质量管理检查记录报审表工程名称:编号:

施工现场质量管理检查记录 开工日期:

一、现场质量管理制度质量例会制度 月评比及奖励制度 三检及交接制度 质量与经济挂钩制度

质量与经济挂钩规定 1、凡在每次质检检查中,质量均达标的班组或个人,项目部均按定额人工费的3%进行奖励,并通报全公司进行表扬。 2、质量成绩显著者,上报总公司,作为总公司年度评比先进生产者的重要指标。 3、凡在每次质量检查中,质量未达到的班组或个人,项目部责令立即返工,其返工损失自负,并按其总造价的5%进行罚款,而且通报批评。 4、在工程施工中,相同的操作工序连续两次以上出现错误,除按第三条进行处罚外,并责令退出施工现场。

三检及交接检查制度 1、认真执行三检制度,在施工时,应由质量员及班组长每天对该班组所施工的分项工程进行自检,并组织班组内部各操作手进行互检,有发现的问题及时整改,防止质量检查成为“马后炮”。 2、在上道工序结束,下道工序开始前,由质检员组织上、下交接工序的班组工人进行交接,共同对前工序进行检查,须后道工序认可,并为他们创造合格的工作条件。 3、组织班组内部人员,实行质量竞赛,奖优罚劣。 4、凡三检制度不到位者,项目部按有关规定进行处罚。

月评比及奖罚制度 1、现场成立质量管理小组,项目经理为组长,技术负责人为副组长,成员由技术员、质检员、施工员及各班组长等成员,每月末进行质量检查,实行质量评比。 2、对检查出质量达标的班组长或个人实行奖励;对质量不达标的班组或个人进行罚款,并责令立即返工直至达标,而且损失由责任方全部承担。 3、评比过程中,认真总结分析,好的进行表扬、推广,差的进行批评教育。批评教育无效者,将清除出场。 4、凡连续两次以上质量不达标的班组或个人,除按有关规定进行处理外,项目部将清理出场。

质量管理制度检查考核表

质量管理制度检查考核表 2018年月 1

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制度名称检查考核内容及评分标准满 分 实得分存在问题及 奖罚措施 负责人 药品销售1、销售药品要正确介绍药品的性能用途禁忌和注意事项。 2、处方药经过药师和药师以上人员审核。 3、处方药必须凭处方销售。 4、处方药不得擅自修改或代替处方内容。 5、处方按规定保存备查。 50 分 药品拆零管理规定1、质量可疑或外观性状不合格的药品不得拆零。 2、拆零药品集中存放在拆零专柜。 3、拆零药品应在包装袋上写明品名规格用法、用量、有效期等内容。 4、药品拆零记录真实完整。 40 分 质量事故的处理和报告规定1、发生质量事故,应按规定上报和处理,不得隐匿不报。 2、对事故责任人员,应按事故大小、损失多少,情节轻重给予处罚。 3、对质量事故的处理情况有完整详细的记录。 30 分 药品不良反应报告规定1、概念清晰,职责明确,程序规范。 2、发现药品不良反应及时上报。 3、记录齐全、准确、规范 30 分 卫生管理规定1、药库内外,辅助场所和办公场所均定期打扫,环境清洁。 2、药库环境整洁,药品陈列科学规范,无粉尘有害气体等污染。 3、药库周围地面平坦整洁,无积水,无垃圾,有防虫、防鼠、防鸟等设 施;药库内整洁,药品陈列有序。 4、药剂人员佩带胸卡,工作服勤洗勤换。 40 分 人员健康状况的管理规定1、对直接接触药品的人员应每年定期健康查体,新上岗职工进行上岗前 查体。 2、凡发现有传染病皮肤病精神病的应立即调离直接接触药品岗位。 30 分 效期药品管理规定1、药库、药房、所内有近效期标志。 2、药品按批号、效期集中堆放,实行批号管理。 3、对已过期药品严格控制,及时上报 40 分 2

施工现场质量管理检查记录表(填写范例)

第六节表格填写范例施工现场质量管理检查记录表(填写范例)附表A 开工日期:2002年5月18日工程名称北京华云酒店施工许可证(开工证)京施0200318 建设单位北京市建设开发公司项目负责人李小东设计单位大地设计事务所项目负责人田北监理单位五环监理公司总监理工程师郝大海施工单位北京亿卷阁建筑工程公司项目经理安文生项目技术负责人刘延慈序号项目内容①质量例会制度;②月评比及奖罚制度;③三检及交接检制度;④ 1 现场质量管理制度质量与结济挂勾制度。 2 质量责任制①岗位责任制; ②设计交底会制度;③技术交底制;④挂牌制度。 3 主要专业工种操作上岗证书测量工、钢筋工、起重工、电焊工、架子工有证。分包方资质与对分包单位的管理 4 制度 5 施工图审查情况审查报告及审查批准书京设02006 6 地质勘察资料地质报告书 7 施工组织设计、施工方案及审批施工组织设计、编制、审核、批准齐全 8 施工技术标准有模板、钢筋、混凝土灌注等20多种 9 工程质量检验制度①有原材料及施工检验制度;②抽测项目的检测计划 10 搅拌站及计量设置有管理制度的计量设施精确度及控制措施 11 现场材料、设备存放与管理钢材、砂、石、水泥及玻璃、地面砖的管理办法检查结论:现场质量管理制度基本完整。 总监理工程师郝大海(建设单位项目负责人)2002年5月10日 1

砖砌体(混水)工程检验批质量验收记录表 (填写范例) GB50203—2002 附表 B.0.1 0203010 1 单位(子单位)工程名称北京华云酒店分部(子分部) 工程名称主体部分验收部位一层墙施工单位项目经理安文生北 京亿卷阁建筑工程公司施工执行标准名称及编号 QJ68.006—2002 砌砖工艺标准监理(建设)单位质量验收规范名称及编号施工单 位检查评定记录验收记录砖强度等级 2份试验报告MU10 1 MU10 砂浆强度等级试块编号6月10-06 2 M10 主水平灰缝砂浆饱满度 ≥80% 90、96、97、90、95、96 3 控斜搓留置第5.2.3条 4 / 项直 搓拉结筋及接搓处理第5.2.4条√符合要求 5 目轴线位移≤10mm 20处平均4mm,最大7mm 6 垂直度(第层)≤5mm 3处平均 3.8mm,最大5mm 7 组砌方法√ 1 8-12mm 水平灰缝厚度10mm 第5.3.1条√ 2 一基础顶面、楼面标高 ±15mm 3 6 5 7 3 7 9 般表面 平整度(混水) 4 4 6 8mm 3 3 项±5mm 符合要求门窗洞口高 宽度⑤⑤ 2 2 5 3 4 2 1 2 4 目外墙上下窗口偏移 11 8 20mm 6 6 10 水平灰缝平直度(混水) 5 8 7 6 10mm 7 12 李伟专业工长(施 工员)施工班组长王力主控项目全部合格,一般项目满足规范 规定要求。施工单位检查评定结果项目专业质量检 查员:杜志强2002年6月11日同意验收监理(建设)单

质量管理制度执行情况检查考核记录表全.doc

质量管理制度执行情况检查考核记录表(全)1 涟源市药材公司 质量管理制度执行情况检查考核记录表 LYYC-QR-045-2004 规章制度名称退货药品管理制度 检查考核日期制度执行部门营销部、采购部、储运部、质量管理部 参与检查考核人员 检查或考核方式资料查看、现场询问 检查或考核内容: 1、退货药品应有专人管理、并存放于退货区; 2、销后退回药品应查核原销售记录,逐一核对退回药品的名称、生产批号、数量及生产厂家与原发货是否相符; 3、销后退回的药品,经质量验收合格的药品入合格品库区; 4、销后退回的药品经质量验收确认为不合格药品,则应按不合格药品制度执行。 检查或考核情况: 检查或考核发现问题及解决办法: 检查或考核负责人(签字):组织部门负责人(签字):

涟源市药材公司 质量管理制度执行情况检查考核记录表 LYYC-QR-045-2004 规章制度名称药品质量验收管理制度质量管理部、验收组检查考核日期制度执行部门 参与检查考核人员 检查或考核方式现场操作、资料查阅、现场询问 检查或考核内容: 1、职责明确,责任到人; 2、按规定逐批验收,方法正确,结论明确; 3、严格把关、手续齐全,资料归档管理规范; 4、验收用设施、设备齐全、地点符合要求。 检查或考核情况: 检查或考核发现问题及解决办法: 检查或考核负责人(签字):组织部门负责人(签字):质量管理制度执行情况检查考核记录表 LYYC-QR-045-2004 规章制度名称质量投诉管理制度 营销部、质量管理部检查考核日期制度执行部门

参与检查考核人员 检查或考核方式现场提问、查阅资料 检查或考核内容: 1、接到质量投诉后,应做好相关记录; 2、接到投诉后,应暂停批号药品的销售; 3、接到投诉后,应积极调查、并联系该生产厂家换货。 检查或考核情况: 检查或考核发现问题及解决办法: 检查或考核负责人(签字):组织部门负责人(签字): 质量管理制度执行情况检查考核记录表 LYYC-QR-045-2004 规章制度名称进口药品管理制度 检查考核日期制度执行部门采购部、质量管理部储运部、营销部 参与检查考核人员 检查或考核方式查进品药品品种、查阅资料 检查或考核内容: 1、进口药品的采购,确保购进药品的质量,盖有该单位红色印章的证照复印件。 2、所有进口药品必须用中文标明产品名称,主要成份以及注册号,并有中

公司质量管理制度执行情况检查考核表

查考核表 2014 年度 检查人: 检查日期: 年月日 制度名称 考 核 内 容 得分 存在问题 改进措施 实施人签名 1. 根据质量方针,每年制定质量目标并逐层分解。 4 分 无 无 质量方针 2. 每半年开展一次 “质量方针目标检查 ”,分析并小结目标完 3分 无 无 目标管理 成情况,指出未完成目标及问题点,提出整改措施。 制度 3. 每年进行质量目标管理与实施效果的检查评分、考核与奖罚。 无 无 3 分 1. 质量管理体系的审核工作,由公司主要负责人组织质量管理无 无 4 分 质量管理 领导小组进行。 体系内部 2. 每年对质量管理体系进行一次全面的审核、评价和完善。 无 无 4 分 审核制度 3. 对审核中发现的问题应下达纠正和预防措施通知书,并予以 无 无 4 分 实施。 1. 明确本部门、岗位的质量责任。 有关部无 无 4 分 门、组织 2. 对本部门、岗位的质量责任了解、熟悉,并认真执行。 和人员的 无 无 4 分 质量责任 1. 质量管理部在进货和销售等经营活动中行使质量否决权。 4分无 无 质量否决 2. 质量否决权是以药品质量标准与质量责任为依据,实行药品 4分无 无 ********* 公司质量管理制度执行情况 检

管理制度质量问题确认与处理的决定权。 1.质量管理部为质量信息管理部门。 3分无无 2.质量信息管理内容明确,符合企业实际。 3分无无质量信息 3. 各种质量信息及时、规范记录于《质量信息记录表》。 3分无无管理制度 4. 质量信息根据分级分类及时传递,反馈和使用。 3分无无 5. 重要的质量信息及时上报总经理。 3分无无定期采用前瞻或者回顾的方式,对药品流通过程中的质量风险2分对质量风险管理工作的认知度不质量管理等相关人员加强对质质量风险进行评估、控制、沟通和审核。够,如何有效开展工作的经验缺乏。量风险管理相关知识的学习,不管理制度 断改进工作。 1.质量管理部负责首营企业和首营品种的审核。 4分无无2.不得从未经首营审核的企业购进药品,不得购进未经首营审供货单位 4分无无批的品种。 资格审核 3. 采购开单部按规定填报首营企业、首营品种审批表,并提交制度 4分无无合格的资料。 第1页共8页 4. 审核首营企业时,应审核企业的资格和质量保证能力。 4 分无无 5. 审核首营品种时,应审核该品种的合法性及质量情况。 4 分无无 6. 首营企业、首营品种进公司主管领导的签字批准。 4 分无无 7. 首营企业、首营品种资料由质量管理部存档、方便查找。

专项安全检查表

附表5.8.2.3- 1 专项安全检查表--现场布置 工程项目(单位)所有编号: 检查部位结果 表示 合格√无此项- 不合格× 检查项目序 号 检查内容 检查 结果 基本要求 1 施工生产区域实行封闭管理 2 主要进出口处设有明显的施工警示标 志和安全文明生产规定、禁令标示标牌3 总体布置应满足防洪、防火等安全要求 及环保要求 4 施工实施的布置符合防汛、防火、防砸、 防风、防雷及职业卫生要求 5 交通频繁的的施工道路、交叉路口应按 规定设置警示标志或信号指示灯 6 施工现场的井、洞、坑、沟、口等危险 处应设置明显的警示标志,采取加盖板 或设置围栏进行防护 7 临水、临空、临边部位设置不低于1.2 米的安全防护拦 生产、生活、办公区、仓库布置 8 选址地质稳定,不受洪水、滑坡、泥石 流、塌方及危石等威胁 9 交通道路畅通,避免与施工主干线交叉 10 车间、职工宿舍、办公室、仓库的间距 符合防火安全要求 11 危险化学品仓库应远离其它区布置 其它 12 办公生活区噪声应符合有关规定

记录编号: 检查人:负责人:年月日 附表5.8.2.3-2 专项安全管理检查表—施工道路 记录号: 工程项目(单位) 使用编号: 检查部位结果 表示 合格√无此项 - 不合格× 检查项目序 号 检查内容 检查 结果 永久道路1 永久性机动车辆道路、桥梁、隧道,按照《公路工程技术标准》(JTG B01-2003),并考虑施工运输的安全要求进行设计修建 2 轨道运输线按国家有关规定进行设计、施工 临时道路3 道路纵坡不大于8%,个别短距离地段最大不超过15% 4 道路最小曲线半径不小于15m 5 路面宽度不小于施工车辆宽度的1.5倍 6 单车道在可视范围内应设有会车位置 13 生活区大气环境质量不低于GB3095三 级标准 14 生活区饮用水符合国家饮用水标准 15 根据施工人员发布情况修建公共厕所 或移动厕所 备注

质量检查考核记录表

日照钢铁精品基地主厂区护岸工程扭王字块预制项目部 工程质量检查考核记录表 序号 项目 检查考核内容、标准 评分标准 实得分 1 管理制度保证(3分) 加强质量教育、培训、增强质量意识(3分) 未开展质量教育扣3分,记录不全扣1分 2 施工前技术文件保证 (6分) 施工组织设计(方案)(3分) 施工组织设计(方案)每缺一项内容扣1分 安全技术交底记录(3分) 无安全技术交底记录扣3分,签字不完整扣1分 3 试验检测保证(15分) 原材料合格证、复检报告及配合比通知单及汇总、评定(5分) 每缺一项扣1分 砼(砂浆)配料通知单(2分)砼施工记录(2分) 记录不完整扣1分 试块留置、养护(3分) 不按规定留置试块扣1分,试块标识不明确扣1分 材料、半成品标识(3分) 无标识扣3分,标识不完整扣1分 4 工程资料保证(26分) 班组自检(3分) 每缺一项扣1分 隐蔽报验、验收记录(6分) 每缺一项扣2分,缺少签字扣1分 质量资料及汇总(6分) 每缺一项扣2分 设计变更、音像资料及会议纪要、来往工作函(4分) 每缺一项扣1分 施工日志记录无滞后(2分)记录内容全面(2分) 滞后一天扣1分,记录不内容不全面扣1分 5 施工技术质量活动保 证(6分) 典型施工报告、总结(2分) 无典型施工报告、总结扣1分 QC 活动开展(4分) 未开展QC 活动扣4分,未有活动计划扣1分,资料不完整扣1分 6 文明施工保证(4分) 材料及半成品堆放(4分) 施工管线、临设布置合理,材料及半成品堆放整齐得4分

7 质量合格保证(10分)质量隐患、不合格项(10分)质量隐患每有一项扣2分,不合格项每有一项扣5分 模板安装符合要求,支撑加固到位(5分)现场抽查,超标准1处扣1分 模板表面整洁无浮灰,模板油涂刷均匀(5分)现场抽查,超标准1处扣1分 砼浇筑按要求分层施工,振捣密实(5分)现场抽查,超标准1处扣1分 8 现场施工质量(30分) 砼表面平整光滑,无质量缺陷(5分)现场抽查,超标准1处扣1分 砼构件成品保护完好(5分)现场抽查,超标准1处扣1分 养护次数符合要求并做好砼养护记录(5分)现场抽查,超标准1处扣1分合计应得分100 实得分 存在问题 检查人员 问题整改 复查人员检查日期复查日期

防高坠、物体打击专项安全检查记录表

中天五建预防高坠专项检查记录表 项目名称:项目经理:形象进度: 序号检查项目检查要点 是否 符合 备注 1 登高、临边 作业钢筋工在钢筋绑扎时是否有可靠的操作平台,禁止使用方木搭设 的操作平台; □ 2 大模板剪力墙砼浇筑时是否有完整畅通的的操作平台与走道;□ 3 木工临边支模、二次结构支模人员是否有可靠的操作平台和安全 保护; □ 4 架子工在高空或临边作业时是否有可靠的安全保护;□ 5 在阳台、飘窗等临边部位作业的水电工、粉刷工、油漆工及栏杆、 外窗、百页等安装工作时是否有可靠的操作平台和安全保护; □ 6 施工电梯 防护门人货电梯门是否安装呼叫器,是否存在随意开启现象,与驾驶员 是否签定岗位安全管理责任书; □ 7 人货电梯门是否能确保无法从内侧打开,插销上方是否采用三角 板封闭,插销是否有限位; □ 8 人货电梯门安装是否规范,包括门扇与固定柱间距是否小于10CM; 采用插销方式时是否为上下反向限位,做到不使用工具不能卸门; □ 9 双笼人货梯门中间是否采用不低于1.5米的模板封闭;□ 10 临边防护外围二次结构是否随主体同时施工;□ 11 基坑、屋面、阳台、楼层、楼梯间等临边防护是否完整、固定可 靠;半封闭阳台防护是否设在外侧; □ 12 电梯井道洞口竖向防护是否采用定型化防护门,是否为上翻式固 定;二次结构后风井竖向洞口是否防护到位; □ 13 结构分段施工时高差部位是否同步做好临边防护;□ 14 洞口防护室内竖向风井施工时是否预留部分底筋,平面防护是否完整;□ 15 排烟道、排气道、水井、电井等预留洞口防护是否规范,并紧随 作业层; □ 16 主体结构施工时电梯井是否采用了整体式定型化操作平台,施工 后是否做到层层防护; □ 17 脚手架与 平台悬挑脚手架离墙间距是否控制在300mm内,任何部位不得出现人 员可坠落的间隙或构造缺陷; □ 18 卸料平台制作安装是否规范,周边或底部是否设有防坠措施;□ 19 吊篮安装、使用是否规范,作业人员是否正确使用安全带;□ 20 安全通道操作工人到各作业面是否有位置合理、标识明显、指向明确、照 明良好、防护到位、畅通无阻的安全通道; □ 21 电梯前室无采光时是否设有照明;□ 22 外架爬梯是否设有扶手;□ 23 防坠挑网高层建筑外立面是否设置不少于一道的防坠挑网;□ 24 安全带项目部视工程规模是否有存储5条及以上的速差式安全带备用;□ 25 安全警示重要、典型临边洞口部位是否设有防坠警告、警示。□ 整体评价合格率:□受控□关注□严重关注□拉闸检查人:陪同人员:检查时间:

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