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安全检查记录表周检

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安全检查记录表

表(三)-1

安全检查记录表

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安全检查记录表

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安全检查记录表

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安全检查记录表

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安全检查记录表

表(三)-1

全面落实企业安全生产主体责任检查表(通用版)

附件2: 全面落实企业安全生产主体责任检查表 (通用版) 企业名称主要负责人 企业地址联系电话 检查人员检查日期 序号检查内容 一、安全生产责任制 检查方式备注 1 制定发布安全生产责任制。是□否□ 明确党委书记、董事长、总经理等法定代表人和实际控制人 2 为安全生产第一责任人。是□否□ 查文件。 3 安全生产责任全员全岗位全覆盖。是□否□ 4 签订安全生产责任书。是□否□查资料。 5 推行安全生产公开承诺制度。是□否□查资料、现场。 6 建立安全生产责任制管理考核制度,考核结果要与员工绩效、 查文件、考核记录。晋级等挂钩。是□否□ 二、安全生产资金投入 7 按规定提取和使用安全生产费用。是□否□ 8 配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。是□否□查财务记录。 9 安全设施投资纳入建设项目概算。是□否□ 10 购买安全生产责任保险。是□否□查保险记录。 三、安全生产管理机构及人员

11 按规定设置安全生产管理机构。是□否□查文件。 12 配备专职或者兼职的安全生产管理人员。是□否□查资料。 13 主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力 考核合格。是□否□ 查证书。 14 特种作业人员持证上岗。是□否□ 四、安全生产例会和例检等制度 15 建立安全生产例会和例检制度。是□否□查文件。 16 党委会每半年研究一次安全生产工作。是□否□ 17 董事会每季度研究一次安全生产工作。是□否□ 总经理每月召开一次安全生产例会或安委会会议。 18 是□否□ 主要负责人每季度不少于一次深入车间检查安全生产工作。 19 是□否□ 分管负责人每周组织分析研究、部署解决安全生产具体问题。 20 是□否□查会议记录。 查检查记录。查记录。 五、安全风险排查管控 21 制定安全风险辨识程序和方法。是□否□ 22 开展安全风险辨识并持续更新完善。是□否□查文件。 建立安全风险公告、岗位安全风险确认和安全操作“明白卡” 23 制度。是□否□ 24 落实安全风险公告警示措施。是□否□查资料、现场。 从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控。 25 是□否□ 对重大危险源登记建档,进行定期检测、评估、监控,并制 26 定应急预案,告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采 取的应急措施。是□否□查资料。查档案。 新建、改建、扩建工程项目的安全设施必须与主体工程“三同27 时”。是□否□ 28 矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品 的建设项目,应当按照规定进行安全评价。是□否□ 矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品 29 的建设项目竣工投入生产或使用前,应当由建设单位负责组 织对安全设施进行验收。是□否□查资料。 查评价报告。查验收记录。

季度安全生产检查表

太平洋建设集团有限公司 2015年生产项目工程第一季度 工程施工现场安全生产检查表(外业) 项目名称: 梧州市塘源一号路一期工程 检查时间: 检查人员签字: 项目负责人签字:编号:2014_12_31 检查项目序 号 检查内容 检查扣分 (满分100分) 存在问题的整改 措施 满 分 评 分 得 分 安全生 产施工现场管理1 按要求设置外挂施工安全生产警示牌(五牌一图:工 程概况牌;管理人员名单及监督电话牌;消防保卫牌; 安全生产牌;文明施工牌。施工现场平面图)、安全 生产管理制度的落实。 4 2 按照要求隧道洞口有无登记记录或无交接班记录, 分部、分项工程施工方案、措施、安全控制过程。 危险性较大工程施工方案安全控落实。 4 3 危险区域,爆破物及危险品存放处应划分界限,设明显的 安全警示标志和安全防护设施; 4 4 爆破物品、器材管理人员、涉爆操作人员经培训持证上岗 证件,发放、领用、退库手续完整;须符合有关规定; 4 5 电工是否持证操作;电器设备有无漏电保护器;设置安全警示 标志或必要的安全防护设施;布线规范。 4 6 进入冬季施工安全措施等特殊季节安全交底;夜间施工照 明等作业应有安全的保障措施。 3 7 现场施工人员配戴安全帽及防护用品,知晓各自所从事工 种的操作规程。 3 8 高空(处)、临边作业周边安全防护设施和安全警示标志; 5 9 起重吊装作业应有专人指挥,作业时机械下方严禁人员进 入;各种机械应有可靠制动;并设安全警示标志; 5

施工现场管理10 施工现场内按要求设置排水,防水地面硬化、围栏、变压 器等各种工程防护措施; 3 11 高边坡坡面的浮危石及松散物清理,有无挖“神仙土”现 象,有无把机械设备停放在滑体、松散体上存在安全隐惠 现像; 3 12 施工干扰地段设立安全警示标志,交叉作业地段设置安全 防护网等防护设施,并设置岗哨监视管理; 3 13 支架.平台.管网设施应具有足够的刚度和安全度,安装及 拆除的方法及程序,应符合有关安全规定; 3 14 基坑和围堰支撑,其结构必须坚固牢靠; 2 15 Ⅳ级及以上围岩边墙每循环开挖支护进尺为2榀钢架 间距;沉井采用人工挖掘下沉安全防护 4 16 Ⅳ级及以上围岩,仰拱一次性开挖不得超过3m; 4 17 无虚渣、杂物和积水,超挖部分用同级混凝土回填; 4 现场施工管理18 隧道洞口安全管理(交接班记录、洞内交通安全设施风机 型号规格、风管口距掌子面的距离、满足设计和方案 要求等);初期支护背后空洞填塞;锚杆、超前小导管、 管棚及注浆等;喷射混凝土厚度、平整度;钢筋网片; 仰拱的安全距离;排水盲管间距;洞内路面整洁,无 积水、淤泥和杂物; 8 19 隧道初期支护,二次衬砌、隧道通风、照明、防尘设施: 洞内里程标示、警示标志、消防器材标识准确齐全; 6 20 有瓦斯的隧道安全防范措施,必须设置专职瓦斯检查员; 设置通信、监控、报警系统; 4 21 开挖按围岩级别编制施工、爆破设计方案;隧道应采用地 质超前预报,遇有特殊不良地质必要时应进行超前钻孔, 探明情况,采取的预防措施;洞内“三管两路”(通风 管、供水管、排水管,供电线路、运输道路)敷设平 顺,固定牢固;照明保证亮度充足,污水经处理排放; 8 22 架桥机、吊装、拌合站等特种设备检验标定; 4 23 路面拌合站生产区消防器材按要求配备、放置并保持完好 状态,设置安全警示标志或必要的安全防护设施; 4 24 路基施工时交通管制,临时安全标志、标牌等设置; 4 共计100

周安全检查记录表

形象进度主体天气状况晴 检查日期 ****年**月**日检查性质项目部周检查参加检查人员项目经理:项目安全员、各工长及各班 组长 带队检查人: 检查内容依据JGJ59—11标准及相关标准对施工现场安全生产状况进行全面检查 序号 存在隐患情况可能导致 的后果/ 事故 隐患处理措施(“三定”) 隐患 代号 隐患内容责任单位(班组/个人)隐患消除措施要求整改完成时间 1 4 1#楼东单元10层灭火器少一个火灾综合办及时增补缺失的灭火器 2 6 1#楼15层悬挑钢梁部分木楔缺失钢梁不稳***架子班组增补缺失的木楔 3 4 1#楼单元15层到16层楼梯防护未跟上 及15层挑架硬隔离有缺失 人员跌落***架子班组 跟进楼梯防护,保证硬隔离完 整 4 4 1#楼外架上木工放置小物件,及方钢等 材料斜靠在外架上 物体打击 架体变形 ***木工班组 清理小物件,外架上严禁放置 材料;严禁材料斜靠外架 5 6 1#楼外架上有零星棉被及塑料薄膜火灾***泥工班组清理外架上棉被、薄膜并放在可靠地点 周安全生产联合检查记录表 项目名称 隐患代号:1管理:包括制度、人员配置、持证上岗、方案、交底教育等;2机械设备;3临时用电;4安全设施;5个人防护用品;6其他 1

周安全生产联合大检查隐患照片 序号隐患图片隐患说明 1 添加图片 1#楼东单元10层 灭火器少一个 2 添加图片 1#楼15层悬挑钢 梁部分木楔缺失 3 添加图片 1#楼单元15层到 16层楼梯防护未 跟上及15层挑架 硬隔离有缺失 灭火器少一个 木楔缺失 硬隔离缺失

序号隐患图片隐患说明 4 添加图片 1#楼外架上木工 放置小物件,及方 钢等材料斜靠在 外架上 木工材料

每周安全检查记录表 ()

周安全检查记录 表 工程名称:瀚全电子科技(重庆)有限公司永川工厂项目施工建设工程 检查时间: 序号分项 内容 检查项目检查结果整改意见 1 三宝 四口1.是否正确使用安全帽、安全带 2.是否使用安全网封闭或使用不合格的安全网3.“四口”、“临边”是否符合要求 4.防护设施是否做到定型化、工具化 5.电梯井、管道井、内防护是否合格 6.通道口、设备防护棚等防护是否符合要求7.其他 2 脚手架 (模板 支撑) 1.★有无搭设方案或编制、审批是否符合要求 2.脚手架是否按专项方案搭设 3.脚手钢管是否油漆、锈蚀严重或搭设不规范 4.落地脚手架立杆基础是否符合要求 5.连墙件设置或构造是否符合要求 6.卸料平台是否做到工具化、定型化 7.混凝土输送泵管、卸料平台、模板支撑、缆 风绳等与脚手架是否固定 8.悬挑脚手架的悬挑梁是否用型钢或型钢变形 严重或悬挑架采用扣件连接的

9.整体提升脚手架有未经鉴定 10.脚手架、模板支撑系统有无验收手续11.其他。 3 临时 施工 用电 1.★现场临时用电设计方案或变更方案的编制、审核、批准和验收是否符合程序; 2.有无采用三级配电两级保护系统、是否采用TN-S接零保护系统 3.定期检查和复查手续是否齐全 4.保护接地和保护接零有无混用,重复接地装置是否符合规范 5.外电线路的防护和电气设备的防护是否符合规范要求 6.配电室有无标志牌、警告牌、配电室设置和安全装置、消防设施是否符合规范要求7.配电线路、电缆有无采用五芯线和PE线有无采用绿/黄双色线敷设,配电线路架设等 是否符合规范要求 8.每台用电设备有无专用开关箱;漏电保护器选择是否符合规范和配电箱、开关箱电源进 线有无采用插头插座做活动连接,配电箱及 开关箱设置、选择、使用和维护是否符合规 范要求 9.电动机械和手持式电动工具是否按规范使用保养,是否按规范要求使用安全电压,照 明供电和照明装置是否符合规范 10.是否存在用铜丝或其他金属材料代替熔断丝 11.其他。 4 施工 机械1.★塔吊、施工电梯、整体提升脚手架等设备装、拆有无方案的编制、审核、批准和验收是否符合程序 2.★塔机、施工电梯、整体提升脚手架等设备装、拆单位有无相应资质 3.使用的设备是否经登记备案 4.有无使用淘汰或安全性能差的机械设备

安全隐患排查记录(日周月)

日常安全检查记录表 被检部门时间年月日检查人员审核人 序 号 检查项目检查标准检查方法检查结果存在的主要问题 1生产设备1、机械设备是否完好现场检查 2、电气设备是否完好现场检查 3、特种设备及其附件是否完好现场检查 4、设备、管道密封良好无跑冒滴漏现象现场检查 5、其他设施设备是否完好现场检查 2岗位人员1、劳保用品是否正确穿戴现场检查 2、劳动纪律的遵守情况现场检查 3、安全操作规程的执行情况现场检查 3工艺指标1、工艺指标的执行情况现场检查 2、各项指标是否异常现场检查 4岗位防护设施1、扶梯、平台完好现场检查 2、设备防护罩放置规范合理现场检查 3、职业健康防护设施是否完好现场检查 4、各警示标志齐全、完好、卫生清洁现场检查 5其他设施

被检部门时间年月日检查人员审核人 序号检查项目检查标准检查方法检查结果存在的主要问题 1消防设施1、消防箱内水带良好打开窗户通风或强制通风 2、消防栓良好消防箱有水带,管道有水检查密封情况 3、无跑冒滴漏现象检查漏点情况 4、其它消防器材保管完好,取用方便现场检查 2灭火器材1、灭火器箱完好现场检查压力表及消防箱 2、灭火器外观良好,压力正常现场检查是否备用,保养良好 3应急救援预案1、事故应急救援预案是否有效现场检查 2、危险源的安全状况是否良好,无隐患存在现场检查 3、配备岗位必要的防护设施(手套、口罩,洗眼器等)及 应急救援防护用品,员工会使用防护用品 现场检查使用情况 4保卫1、做好节假日值班工作的指导,保证公司财产安全现场检查 2、节假日期间值班巡逻工作任务是否已布置人员核实 3、视频监控系统值守人员已安排人员核实 5生产1、安全设施是否完整有效现场检查 2、生产物资是否储备充分现场检查 3、节假日值班岗位安全意识是否松懈现场检查 4、备用设备是否到位现场检查 6其它

(安全管理套表)安全检查记录表(周检)

表(三)-1 工程名称中联天御一期1~3#楼检查单位中国建筑第六工程局中联天御一期项目部 检查人员记录人检查日期12年1月6日检查记录:在检查中发现存在的问题如下: ①施工现场的材料、机具、施工用电进行检查,现场材料堆放整齐,各种材 料均设有标示牌且标示清晰。 ②机具均设有防雨防砸棚,机具旁均挂有操作规程牌,搅拌机附近排水措施 良好,钢筋机具及木工机具旁挂有灭火器。 ③边坡的支护需要加强。 检查评价: 整个现场总的来说基本符合安全文明施工要求,但局部需要继续整改。

表(三)-1 工程名称中联天御一期1~3#楼检查单位中国建筑第六工程局中联天御一期项目部 检查人员记录人检查日期11年12月9日检查记录:在检查中发现存在的问题如下: ①对资料的审核,资料与施工进度同步,填写规范。 ②施工用电检查,搅拌机开关箱内漏电保护器失灵,问题指出楼已立即整改, 其他方面均符合TN—S系统用电要求。 ③现场大量的使用材料,材料堆放有些混乱,应该规定的地方堆放整齐。 ④雨水多,2#楼西北边坡要做加固处理。 检查评价: 整个现场总的来说基本符合安全文明施工要求,但局部需要继续整改。

表(三)-1 工程名称中联天御一期1~3#楼检查单位中国建筑第六工程局中联天御一期项目部 检查人员记录人检查日期11年12月16日检查记录:在检查中发现存在的问题如下: ①施工现场进口处有设置工程概况牌、管理人员及监督电话牌、消防保卫牌、安全 生产牌、文明施工牌和施工现场平面图等九牌一图内容比较齐全。 ②施工现场施工作业区与非施工作业区(办公、生活区)有明显区域划分和隔离。 ③材料的堆放应规范有序。现场场地本身较小,堆放有些混乱。 ④集水坑四周须做临边防护,以免坠落。 ⑤边坡防护问题没有得到有效解决,要尽快处理。 检查评价: 整个现场总的来说基本符合安全文明施工要求,但局部需要继续整改。

每周安全检查记录表

周安全检查记录表工程名称:瀚全电子科技(重庆)有限公司永川工厂项目施工建设工程 检查时间:

临时施工用电6?卸料平台是否做到工具化、定型化 7?混凝土输送泵管、卸料平台、模板支撑、缆风绳等与脚手架是否固定 8.悬挑脚手架的悬挑梁是否用型钢或型钢变形严重或悬挑架采用扣件连接的 9 ?整体提升脚手架有未经鉴定 10.脚手架、模板支撑系统有无验收手续 11.其他。 现场临时用电设计方案或变更方案的编制、审核、批准和验收是否符合程序; 2.有无采用三级配电两级保护系统、是否采用 TN-S接零保护系统 3.定期检查和复查手续是否齐全 4 ?保护接地和保护接零有无混用,重复接地装置 是否符合规范 5.外电线路的防护和电气设备的防护是否符合规 范要求 6.配电室有无标志牌、警告牌、配电室设置和安 全装置、消防设施是否符合规范要求 7.配电线路、电缆有无米用五芯线和PE线有无 采用绿/黄双色线敷设,配电线路架设等是否符合规范要求

施工机械8.每台用电设备有无专用开关箱;漏电保护器选 择是否符合规范和配电箱、开关箱电源进线有无采用插头插座做活动连接,配电箱及开关箱设置、选择、使用和维护是否符合规范要求 9.电动机械和手持式电动工具是否按规范使用保 养,是否按规范要求使用安全电压,照明供电和照明装置是否符合规范 10. 是否存在用铜丝或其他金属材料代替 熔断丝 11.其他。 塔吊、施工电梯、整体提升脚手架等设备 装、拆有无方案的编制、审核、批准和验收 是否符合程序 2.^塔机、施工电梯、整体提升脚手架等设备 装、拆单位有无相应资质 3.使用的设备是否经登记备案 4.有无使用淘汰或安全性能差的机械设备 5.有无使用噪音超标的机械设备 6.塔吊等大型机械设备使用前是否经安装质量验 收 7.塔吊、物料提升机安全装置有无不全或失灵, 塔吊基础坑有无积水或被杂物埋设 8.井架缆风绳或附墙装置是否符合要求 9.设备维修保养状况及有无维修保养记录 10. 机械设备接零接地是否符合要求 11. 使用平刨和圆盘锯合用一台机电的多 功能木工机械,中小型机械安全防护装置是 否符合要求 12. 有无限重或警示标识

安全生产周检查表

安全生产周检查表 企业名称: 检查日期: 年月日 序 号 检查内容检查方式存在问题处理意见 一、生产、经营现场安全检查情况 1 作业人员是否持证上岗。抽查作业人员上岗证 2 作业人员是否按有关安全生产规章制度和安全 操作规程进行操作。 检查相关培训证书及培训记 录,抽查作业人员进行询问 3 作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识,是否了解作业场所和工作岗位存在的危险因素及防范事故的应急措施。 4 作业人员是否佩戴和使用符合国家标准、行业 标准的劳动防护用品。 抽查作业场所劳动防护 用品配备情况 5 重大危险源(点)设备进行经常性维护、保养 和定期检测检验的情况。 查备案、查检修、保养记 录 6 重大危险源(点)已构成重大事故隐患的整改 情况。 查档案,查记录 7 重大危险源(点)监控情况。包括液位计、温 度计、压力表、安全阀、呼吸阀、湿度计、有 毒可燃气体检测仪等。 现场检查 8 现场安全警示标志的设置情况是否清晰、醒目, 是否有告知牌、特殊标识等。 现场检查 9 液体储存区是否有围堰,围堰是否有漏洞、破 损、防腐等情况,排水井是否有液封,围堰高 度是否符合标准。 现场检查 10 现场开展事故隐患排查及落实整改的情况检查生产场所整改档案、记录 11 安全评价报告中提出的事故隐患整改措施是否 全部落实。 对照安全评价报告抽查 整改措施落实情况 12 安全评价报告中描述的企业主要装置、设备、 设施、总平面布置是否改变并重新进行申请审 查。 对照安全评价报告检查 企业总平面布置 13 安全评价后企业的车间、仓库等建筑物是否改 变用途。 对照安全评价报告抽查 车间、仓库等建筑物的用 途 14 企业是否存在非法生产、储存危险化学品行为。抽查生产、储存环节 15 疏散用门是否按设计规范采用向疏散方向开启 的平开门。 现场检查 16 防雷、防潮、防晒、防冻、防腐、防渗漏等设 施是否完好。 现场检查 17 易燃易爆场所的电气、仪表是否安装防爆设施。现场检查 18 设备、管道压力、液位、温度、流量组分等检 测报警设施是否完好、指示是否正常。 现场检查

安全员周检查记录

安全员周检查记录 编号:ATJL-4.4.6- 序号: 检查人员金骏检查地点上海远 洲酒店 日期 序号检查 项目 检查内容 检查结果 合格不合格描述 一、消防设备设施 1 灭火器位置配置是否合理,数量是否足够 2 灭火器是否有挪动 3 消防水源压力是否达规定要求,是否畅通 5 火警自动警报设备是否完好 6 楼道内、仓库内是否堆积杂物 7 消防通道是否畅通、紧急疏散通道是否畅通 8 安全疏散通道、疏散集结地点、应急照明和安全出口标志是否完好。 9 仓库内防爆灯是否完好,工作正常 10 仓库内用电设备的电线是否有电源线裸露情况 14 紧急照明设备是否工作正常 15 室内通风情形是否良好 16 室内插座是否有裸露损坏情况、各办公场所、厕所等公共场所有无脏乱差现象 1 安全责任人是否对库房进行检查定期检查,有无记录 2 是否有携带火种进入库房内行为 3 是否有随意乱扔烟头等危险行为 4 库房温湿度是否正常 5 安全责任人是否进行例行检查、是否有记录。卫生有无脏乱差现象 三、车辆安全、人员行为 1 驾驶员三证是否齐全、三量是否符合要求 2 四灯、喇叭、制动是否工作正常 3 后视镜、雨刷器、仪表是否完好工作正常 4 车辆安全设施是否齐全、车辆灭火器是否在有效期内、压力是否正常 5 驾驶员行车记录是否齐全、是否按时记录

6 各科室、中心派车单执行情况 四、锅炉安全、人员行为 1 锅炉压力、出水温度是否工作正常 2 锅炉运行情况是否按时记录 3 司炉工是否按时交接班、有无不在岗情况 4 锅炉用电是否符合要求、线路有无裸露 5 锅炉电机静电接地是否完好、卫生有无脏乱差现象 五、配电室安全、人员行为 1 配电室是否运行正常、有无记录 2 输入、输出功率是否正常 3 安全设施是否齐全完好、警视标语是否完好 4 配电室有无塌陷、雨漏情况 5 线路是否有老化现象 六、警卫值班安全、人员行为 1 是否按时值班、有无脱岗、漏岗现象,有无记录 2 出入车辆登记、来客登记是否齐全有无记录 3 电视监控是否工作正常、记录是否齐全 4 警报装置、自动门是否工作正常 5 警卫室卫生是否清洁有无脏乱差现象 七、值班值宿安全、人员行为 1 值班人员是否按时到岗 2 有无缺岗漏岗现象、值班记录是否按时签到记录 3 警报器是否工作正常 4 值班车辆是否按时值班 5 值班室有无脏乱差现象 八、档案室及人员行为 1 档案室温湿度是否正常。 2 责任人是否按时记录。 3 是否按时检查。 4 灭火器压力是否正常。

安全生产管理制度与检查表

安全生产管理 一、安全生产检查制度和安全生产情况报告制度 由于各企业的生产性质和特点不同,以及检查的目的、要求不同,安全检查的具体内容差别较大,应根据企业的实际情况来制定。这里仅以车间、班组和安全管理部门的安全检查重点内容为例,说明安全检查的具体内容构成。 1.班组安全生产检查内容 (1)明确有安全员。 (2)班组的各项安全记录做到了准确、齐全、清晰、工整,记录本管理完好、整洁。(3)班组和每个岗位都有安全生产责任制和安全技术操作规程。 (4)新入厂、新调换工种的工人,离岗一个月后上岗前全部进行了班组安全教育及考核,教育考核有记录。 (5)特种工种持证上岗率达到100%。 (6)每周按规定的内容进行了安全活动,做到了人员、时间、内容三落实,活动有记录。 (7)全班人员都有自己的安全检查点,巡回检查路线及标准,并按点、路线、标准进行了检查,检查有记录。 (8)按时进行班前安全讲话及班后安全讲评,并有记录。 (9)连续生产的单位认真执行了交接班制度,并有记录。 (10)危险施工现场有安全监护人,严格执行监督检查,每次都应有记录。 (11)所使用的设备、设施、工具、用具、仪表、仪器、容器都有专人保管,有安全

检查责任牌,按时进行检查,检查有记录。 (12)所有设备、设施、工具、用具必须完好,安装前符合要求;部件、附件完好齐全,连接牢固;防护、保险、信号、仪表、报警完好齐全,准确灵活,作用有效,该检验的应有记录,符合规定标准;所有场地的油气水管线,闸门无跑、冒、滴、漏现象。(13)应装置安全标志的地方,按标准装置且标志完好清晰。 (14)生产场地平整、清洁、无危险建筑及设施;生产的成品、半成品,所用的材料、原料,使用的用品、工具堆、摆放符合安全要求;无生产中不需要的易燃易爆及危险物品,如需要应有使用规定及防护措施;光线、照明要符合国家标准,应装置安全防护的地方都按标准进行了安装。 (15)设备、设施等高处部位,无没有固定的工具及其它物件。 (16)电气、电路安装正确、完好,该使用防爆电气的地方,按要求使用,应装防静电装置的地方,正确装置了防静电装置。 (17)消防设施、器材、工具按要求配备,保管完好,定期进行了检验维修,实行了挂牌制。 (18)禁烟火的生产场所,无火源及烟蒂、火柴棒,动火作业按要求办理动火手续,并制定严格的防护措施。 (19)进行有毒、有害的作业,有安全防护措施。 (20)生产场所无生产中不需用的电炉、煤(汽、柴)油炉和液化气炉,经过批准使用的有安全规定,并按规定执行。 (21)应安避雷装置的地方,按要求正确地进行了安装。 (22)环保治理设施完好,运转正常,有运转记录。

最新安全生产检查表最新版本

荆门市华星工程建设有限公司安全生产检查表 序号项目检查内容考核办法 一安全生产 管理组织 保障 1、设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员:安全员配备不少于9∶ 1 查现场和《从业人员基本登记表》,不符合要求扣2 分 2、各班组设置一名兼职安全员查《从业人员基本登记表》,不符合要求扣2分 二安全规章 制度建设 1、建立健全各级安全生产责任制查看文件和资料,不完善扣1分 2、建立各项安全规章制度(综合安全管理制度:安全生产管理目标和指标、安全 管理定期例行工作制度、承包与发包工程安全管理制度、安全措施和费用管理制 度、危险物品使用管理制度、隐患排查和治理制度、事故调查报告处理制度、应 急管理制度、消防安全管理制度、安全奖惩制度。人员安全管理制度:安全教育 培训制度、劳动防护用品发放使用和管理制度、安全工器具的使用管理制度、特 种作业及特殊作业管理制度、岗位安全规范、职业健康检查制度、现场作业安全 管理制度、挂牌上岗制度。环境安全管理制度:安全标志管理制度、作业环境管 理制度、工业卫生管理制度。设备设施安全管理制度:三同时制度、定期巡视检 查制度、定期维护检修制度、定期检测检验制度、安全操规程) 查看文件和资料,不完善扣1分 三台帐及记 录 1、班前会记录查记录,没按要求召开扣1分 2、周四安全例会记录查记录,没按要求召开扣1分 3、井口上岗挂牌登记记录查记录,出入井没有登记挂牌扣1分 4、《__月从业人员基本情况登记表》查记录,登记人员与现场作业人员不符扣1分

5、班组现场安全隐患排查确认记录查记录,工作前没有进行隐患排查和确认扣2分 6、设备检查确认记录查记录,工作前对设备没有进行检查确认扣2分 7、安全检查记录查记录,无记录或记录不符合要求扣1分 8、事故分析记录查记录,无记录或记录不符合要求扣1分 9、隐患整改记录查记录,无记录或记录不符合要求扣1分 10、安全教育记录查记录,无记录或记录不符合要求扣1分 11、安全奖惩记录查记录,无记录或对违章人员未处罚扣1分 12、三级安全教育卡查档案,缺一人扣1分 13、职业健康档案查资料,一人没进行职业健康体检扣1分 14、特种作业证无证或证件过期扣2分 15、特殊作业票现场检查,特殊作业没有办理票证扣2分 16、各种火工品记录查记录,记录不规范扣1分。 17、工伤保险查资料,没有为从业人员买工伤保险扣2分 四安全教育 培训 1,安全教育培训 现场检查,没有进行安全教育培训就开始作业1人 扣2分 2、安全知识抽问现场抽查3~5人,回答不合格扣1分 五应急管理1、应急预案的制订、演练、修订和培训查资料,无应急救援预案扣2分 2、应急救援器材及药品的配备现场检查没有按要求配备扣1分 3、应急通讯现场检查没有安装应急电话或通讯不畅扣1分 六防火 1、灭火器的配备(水泵房、空压机房配电硐室等容易发生火灾的地方) 现场检查没有配备灭火器扣1分 2、灭火器的检查现场检查灭火器压力不足、无检查记录扣1分

企业安全生产检查表

企业(单位)安全生产检查表 企业(单位)名称:年月日项目主要内容检查细则检查结果说明 安全生产责任制落实企业法定代表人负责制 及主要负责人、分管负责 人、安全管理人员、各车 间岗位安全责任制的建 立及落实情况 是否制定安全生产责任书 检查 细则 中的 项目, 完成 的在 结果 栏打 √,没 完成 的打 ×。 是否层层签订责任书 责任书的奖惩是否兑现 安全生产管理机构建设 情况 是否成立专门的安全管理机构 是否配备专兼职安全管理员 安全生产投入情况 是否按规定提取和使用安全生产费用 是否为从业人员缴纳工伤保险 是否投保安全生产责任险或缴纳安全 生产风险抵押金 落实安全生产法律法规设备安全管理制度和岗 位安全作业规程建立、执 行情况 是否制定安全管理制度并严格执行 是否制定岗位操作规程并严格执行 作业现场的安全管理情 况 是否建立安全检查和管理记录台帐 作业现场是否有安全管理人员 作业现场安全管理制度和操作规定是 否上墙,并严格执行 新建、改建、扩建项目依 法履行安全设施“三同时” 制度情况 项目设计是否符合安全规范,并取得 相关审批手续 安全设施是否与主体工程同时设计、 同时施工、同时验收 外来施工(承包、承租) 方安全管理情况 是否与外来施工方签订安全生产合同 或在合同中明确安全生产条款 是否对外来施工方生产经营过程加强 安全监管 外来施工方是否具备资质 隐患排查 整改和重大危险源监控企业安全生产设施、设备 的日常维护、保养情况; 是否建立安全生产设施、设备管理检 查制度 是否按规定做好安全生产设施、设备 的维护、保养记录

检查组组长签字: 企业(单位)主要负责人签字: 危险性较大的特种设备和危险物品储存容器、运输工具的检验检测情况 是否建立特种设备管理台帐 检查细则中的项目,完成的在结果栏打√,没完成的打×。 是否对在用特种设备按规定进行检测、检验 对重点部位、重大危险源 的普查建档、风险辨识、 监控预警制度的建立及措施落实情况 是否建立重大危险源档案及监控台帐 是否落实专人或专业设备对危险源进 行24小时监控 应急管理 应急队伍建设情况 是否建立专(兼)职应急救援队伍或 与相关应急救援队伍签订救援协议 应急投入情况 是否配备应急救援物资、器材 应急制度建设及演练情况 是否建立安全生产应急值守制度 是否制定总体应急救援预案及岗位、车间单项预案 是否定期开展应急演练,并留存演练记录 对企业周边或作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的危险点排查、防范和治理情况 是否建立自然灾害隐患排查治理台帐 基础工作及安全宣传培训 安全生产教育培训情况 是否制定全年培训计划,并建立安全生产教育培训考核档案 企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员是否培训并持证上岗 是否进行全员安全培训,并形成书面记录 安全宣传情况 是否建立安全生产例会制度并严格执行 厂区、车间是否设置安全黑板报、标语口号、警示标志等 安全保障落实情况 是否按规定为从业人员无偿提供合格的劳动防护用品

周安全检查记录表

江西通能咨询有限公司上饶地区建筑项目监理部 周安全检查记录表编号:GJ-AJ-0 工程名称被检查单位 检查日期检查人员 检查情况记录 序号检查项目检查内容检查结果备注 一安全帽1、未戴安全帽人 2、安全帽佩戴不规范人 3、安全帽本身不符合要求顶 二着装1、穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋、打赤脚进现场人 2、打赤膊、穿背心、短裤进现场人 三安全用电1、临时电源线未架空而直接拖地放置处 2、未做到一机一闸一漏个 3、闸刀、开关箱未采取防雨、防水措施个 4、非专业电工私搭乱接电线人次 四脚手架安全 管理 1、脚手架未经自检验收投入使用处 2、脚手架搭设不规范处 3、脚手架所用材料不符要求处 五安全维、护 警示标志 1、孔口未设置孔洞盖板个孔 2、施工现场未设置安全围栏或警示标志处 3、工地大门通往外部通道口误警示标志处 1、主要施工机械无操作规程及责任人标牌机 2、提升机无检测证书机

六施工机械3、机械转动部分无安全防护罩处 4、提升机无日常维护保养记录机 七文明施工1、挖出的土方未及时运出、平整处 2、现场出现较大面积的积水处 3、现场材料、工具摆放不整齐处 4、现场积水处 5、未做好成品保护处 八安全管理1、安全管理制度不全缺项 2、重大事故应急救援预案编制情况有无 3、专项安全技术方案编制及交底记录情况缺项 4、日常安全检查记录情况完整 缺失 不全 5、安全文明施工奖罚情况奖励人 次,处罚 人次。6、安全文明施工协议签订情况应签份 缺签份 被检查单位负责人(签字)日期 注:1、本表每周由安全监理工程师组织检查,并及时登记,报建设单位一份。 2、“检查结果”栏中,填写该项违反人(次、处、起)数外,并在其后“备注”栏中简要记录部位、机械名称等,以供有据可依和随后整改复查。 3、本表检查项目及内容将随工程进展随时调整。

安全生产检查表

安全生产检查表

49.传动外露部分的防护装置齐全可靠; 50.脚踏开关应有完备的防护罩且防滑; 51.安全防护装置可靠有效,使用专用工具 符合安全要求; 52.剪板机等压料脚应平整,危险部位有可 靠的防护; 53. 设备电气系统符合电气安全标准规定的 直接接触防护和间接接触防护的要求; 54.保护接地电路符合安全规定,接地连接 口」靠。 55.厂区门口、主干道、危险路段需设置限 速标牌和警示标牌; 56.车间的工位器具、料箱摆放整齐、平 稳,高度合适,沿人行通道两边不得有 突出或锐边物品; 57.危险部位应设置安全标志; 58.安全通道宽度符合标准,通道线明显清 晰; 59.厂区、车间作业 环境作业区域地面平整,无积水、积油、垃圾杂物、障碍物和绊脚物; 60.脚踏板(地台板)应完好、牢固且防 滑; 61.:地面坑、壕、池应设置盖板或护栏。 62.车间内的消防器材按规定配足且灵敏可靠,标志明显并保持通道畅通; 63. 设备设施之间应留有足够的安全距离; 64.设备与该设备的电源开关应保持通道畅 通,不得阻塞。 注:1?点检频次每年4次,点检时间为1月份第2周;4月份第1周;7月份第1周;10月份第1周; 2. 整改措施实施时限为1周,特殊情况需延长时限时,以文字材料上报安全生产环境管理部批准; 3. 整改落实效果的复查及认可由安全生产环境管理部负责; 4. 点检记录及整改措施实施效果送达本公司安全生产环境管理部存档。 本次检查实施时间:__________ 年__ 月___ 日; 本次检查组织人:__________ 、___________ ; 本次检查参加人:__________ 、___________ 、

每周安全检查记录表

周安全检查记录表工程名称:开发区晨曦小学扩建工程检查时间: 序号分项 内容 检查项目存在问题 1 三宝 四口1.是否正确使用安全帽、安全带 2.是否使用安全网封闭或使用不合格的安全网3.“四口”、“临边”是否符合要求 4.防护设施是否做到定型化、工具化 5.电梯井、管道井、内防护是否合格 6.通道口、设备防护棚等防护是否符合要求7.其他 2 脚手架 (模板 支撑) 1.★有无搭设方案或编制、审批是否符合要求 2.脚手架是否按专项方案搭设 3.脚手钢管是否油漆、锈蚀严重或搭设不规范 4.落地脚手架立杆基础是否符合要求 5.连墙件设置或构造是否符合要求 6.卸料平台是否做到工具化、定型化 7.混凝土输送泵管、卸料平台、模板支撑、缆 风绳等与脚手架是否固定 8.悬挑脚手架的悬挑梁是否用型钢或型钢变形 严重或悬挑架采用扣件连接的 9.整体提升脚手架有未经鉴定 10.脚手架、模板支撑系统有无验收手续 11.其他。 3 临时1.★现场临时用电设计方案或变更方案的编 制、审核、批准和验收是否符合程序;

施工用电2.有无采用三级配电两级保护系统、是否采用TN-S接零保护系统 3.定期检查和复查手续是否齐全 4.保护接地和保护接零有无混用,重复接地装置是否符合规范 5.外电线路的防护和电气设备的防护是否符合规范要求 6.配电室有无标志牌、警告牌、配电室设置和安全装置、消防设施是否符合规范要求 7.配电线路、电缆有无采用五芯线和PE线有无采用绿/黄双色线敷设,配电线路架设等是否符合规范要求 8.每台用电设备有无专用开关箱;漏电保护器选择是否符合规范和配电箱、开关箱电源进线有无采用插头插座做活动连接,配电箱及开关箱设置、选择、使用和维护是否符合规范要求 9.电动机械和手持式电动工具是否按规范使用保养,是否按规范要求使用安全电压,照明供电和照明装置是否符合规范 10.是否存在用铜丝或其他金属材料代替熔断丝 11.其他。 4 施工 机械1.★塔吊、施工电梯、整体提升脚手架等设备装、拆有无方案的编制、审核、批准和验收是否符合程序 2.★塔机、施工电梯、整体提升脚手架等设备装、拆单位有无相应资质 3.使用的设备是否经登记备案 4.有无使用淘汰或安全性能差的机械设备5.有无使用噪音超标的机械设备 6.塔吊等大型机械设备使用前是否经安装质量验收 7.塔吊、物料提升机安全装置有无不全或失灵,塔吊基础坑有无积水或被杂物埋设8.井架缆风绳或附墙装置是否符合要求9.设备维修保养状况及有无维修保养记录10.机械设备接零接地是否符合要求11.使用平刨和圆盘锯合用一台机电的多功能木工机械,中小型机械安全防护装置是否符合要求 12.有无限重或警示标识 13.其他。 5 临时1.★在建工程是否兼宿舍

安全生产标准化检查表样本

安全生产标准化检查表

基础管理安全生产标准化检查情况 单位名称: 检查项目检查内容及标准检查情况 一、安全管理 机构1、各职能部门、分厂(车间)有主管安全负责人,按要求配备专(兼)职安全员,工段、班组配备兼职安全员,并按其安全职责开展工作; 2、建立以单位一把手为主任(或组长)的“安全生产委员会”(或安全生产领导小组),明确人员及职责等内容; 3、安全员按要求取得安全培训合格证书。 二、安全管理 制度按照公司安全生产管理制度,建立相应的实施细则或管理办法。 三、安全生产 责任制1、建立和完善本单位各级、各类、各岗位人员安全生产责任制,并有效落实;2、制定安全生产工作计划和目标及措施;安全目标层层分解量化,层层签订责任书;全员签订承诺书; 3、定期召开安全生产专题会议,研究解决生产安全问题,每月一次安全例会,并有会议记录。 四、安全技术 管理1、制定和完善各岗位、各工种安全技术操作规程; 2、采用新技术、新工艺、新设备、新材料的,在投入使用前必须制定并审批安全

技术操作规程或安全注意事项; 3、岗位安全操作规程要随工艺或设备的变更情况,及时进行更新; 4、按要求制定安全技术措施并经审批后严格执行。 五、安全培训1、有安全培训计划; 2、主要负责人和安全员经培训并取得安全培训证书; 3、新职工入厂三级安全教育率、“四新”、转岗、复工教育率、特种作业人员持证率达到100%; 4、全员教育率达到85%以上。 六、隐患排查1、车间(分厂)每周组织一次安全大检查,安全员坚持每天检查; 2、按公司要求开展安全生产专项检查; 3、对检查发现的问题及时整改,对一时难以整改的隐患,定人、定责任、定措施,限期整改,整改前实施有效监控; 4、隐患整改实行闭环管理。 七、事故管理1、工伤事故不超过公司下达控制指标; 2、及时准确报告生产安全事故,不迟报、谎报和隐瞒不报; 3、事故处理严格执行“四不放过”原则; 4、按规定上报事故资料。 八、信息管理1、有关人员24小时值班,并保证信息畅通;

施工现场日周月安全检查记录表

检查时间:2018年7月7日 专职安全员(签字): 项目负责人(签字): 企业负责人(签字): 专业监理工程师(签字): 总监理工程师(签字): 施工现场日□(周□月口)安全检查记录表 项目名称:重庆建工九建大渡口半岛佳园安置房工程三标段 施工单位:重庆建工第九建设有限公司 监理单位:重庆兴隆建设工程监理有限公司 注: 1、 此表为施工现场日(周、月)安全检查用登记表,用于存档备查。 2、 检查人员应按《施工现场实体安全日检查要点提示》及《施工现场周(月)安全检查要点提示》对施工现场施工安全 进行逐一检查,并将检查整改相关情况如实填写在此表的相应表格内。 3、 凡是未能及时整改的安全隐患,应及时上报,按照“五定”原则(即定整改责任人、措施、资金、时限和应急预案) 落实整改到位,并记入重 大安全隐患整治档案,确保销号。

4、根据现场情况需要填写而本表格未包含的内容,可在表格“其他”项内自行增项填写。

检查时间:2018年7月15日 专职安全员(签字): 项目负责人(签字): 企业负责人(签字): 专业监理工程师(签字): 总监理工程师(签字): 施工现场日□(周□月口)安全检查记录表 项目名称:重庆建工九建大渡口半岛佳园安置房工程三标段 施工单位:重庆建工第九建设有限公司 监理单位:重庆兴隆建设工程监理有限公司 注: 1、 此表为施工现场日(周、月)安全检查用登记表,用于存档备查。 2、 检查人员应按《施工现场实体安全日检查要点提示》及《施工现场周(月)安全检查要点提示》对施工现场施工安全 进行逐一 检查,并将检查整改相关情况如实填写在此表的相应表格内。 3、 凡是未能及时整改的安全隐患,应及时上报,按照“五定”原则(即定整改责任人、措施、资金、时限和应急预案) 落实整改 到位,并记入重大安全隐患整治档案,确保销号。 4、根据现场情况需要填写而本表格未包含的内容,可在表格“其他”项内自行增项填写。 序 号 检查项目 1 安全行为管理 2 文明施工 3 脚手架 4 基坑工程 5 模板支架 6 高处作业 7 施工用电 8 物料提升机 与施工升降机 9 塔式起重机 与起重吊装 10 施工机具 11 其他 存在问题 处理意见 边整改边 限期完成 时限 责任人及 联系方式 整改结果 模板支撑立杆下端部分未使用 垫板; 外架作业有1人未系好安全带; 有人从混凝土泵管架子通道通 过(禁止通行); 施工口 局部停工 整改口 全面停工 整改口 2018 年 7月16日

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