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某某有限公司年产xx推板窑项目立项报告

年产xx推板窑项目立项报告

第一章项目概述

一、项目承办单位基本情况

(一)公司名称

某某有限公司

(二)公司简介

公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。

公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。

上一年度,xxx投资公司实现营业收入10290.99万元,同比增长

26.19%(2135.62万元)。其中,主营业业务推板窑生产及销售收入为9724.82万元,占营业总收入的94.50%。

根据初步统计测算,公司实现利润总额2254.80万元,较去年同期相比增长320.48万元,增长率16.57%;实现净利润1691.10万元,较去年同期相比增长234.19万元,增长率16.07%。

二、项目概况

(一)项目名称

年产xx推板窑项目

(二)项目选址

某某经济园区

(三)项目用地规模

项目总用地面积39419.70平方米(折合约59.10亩)。

(四)项目用地控制指标

该工程规划建筑系数64.16%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率6.04%,固定资产投资强度167.89万元/亩。

(五)土建工程指标

项目净用地面积39419.70平方米,建筑物基底占地面积25291.68平方米,总建筑面积48486.23平方米,其中:规划建设主体工程30267.67平方米,项目规划绿化面积2926.31平方米。

(六)设备选型方案

项目计划购置设备共计149台(套),设备购置费3366.92万元。

(七)节能分析

“年产xx推板窑项目建设项目”,年用电量1203484.51千瓦时,年

总用水量20858.63立方米,项目年综合总耗能量(当量值)149.69吨标准煤/年。达产年综合节能量58.21吨标准煤/年,项目总节能率29.30%,能

源利用效果良好。

(八)环境保护

项目符合某某经济园区发展规划,符合某某经济园区产业结构调整规

划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理

措施,严格控制在国家规定的排放标准内。

(九)项目总投资及资金构成

项目预计总投资11671.08万元,其中:固定资产投资9922.30万元,

占项目总投资的85.02%;流动资金1748.78万元,占项目总投资的14.98%。

(十)资金筹措

自筹。

(十一)项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入17260.00万元,总成本费用13680.48万元,税

金及附加216.93万元,利润总额3579.52万元,利税总额4290.18万元,

税后净利润2684.64万元,达产年纳税总额1605.54万元;达产年投资利

润率30.67%,投资利税率36.76%,投资回报率23.00%,全部投资回收期

5.85年,提供就业职位389个。

(十二)进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。

三、报告说明

作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段

的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场

和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最

佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资

还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为

进一步开展工作的基础。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某经济园

区及某某经济园区推板窑行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某

某经济园区推板窑产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化

有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx推板窑项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某经济园区经济发展,为社会提供就

业职位389个,达产年纳税总额1605.54万元,可以促进某某经济园区区

域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率30.67%,投资利税率36.76%,全部投资回

报率23.00%,全部投资回收期5.85年,固定资产投资回收期5.85年(含

建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、面向民营企业全面推广先进质量管理方法,参与质量标杆评选和品

牌培育,加强中小企业质量管理培训辅导,推动出口食品企业内外销“同

线同标同质”工作。推动民营企业参与行业自律活动,在重点领域实施质

量管理、质量自我声明和质量追溯制度。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章建设背景

一、项目建设背景

1、已出台“十三五”战略性新兴产业发展相关规划的绝大多数省域均将信息技术、高端装备制造、新材料、生物、新能源汽车、能源新技术、节能环保列入重点发展产业。其中,30 个省域均提出发展信息技术产业、新材料产业和生物产业;29 个省域提出发展高端装备制造业和节能环保产业;28 个省域提出发展新能源汽车产业,26 个省域提出发展能源新技术产业。数字创意产业作为 2016 年《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》新提出的重点领域,16 个省域将其列入战略性新兴产业中的重点发展产业。此外,部分地区的“十三五”战略性新兴产业规划已尝试将具有区域特色与优势的相关产业划为重点发展的战略性新兴产业。

2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的

重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。

从市场空间看,我国有13亿多人口的大市场,中等收入群体稳步扩大,迫切需要深化供给侧结构性改革,满足新出现的大量消费升级需求;城乡

区域发展不平衡蕴藏可观发展空间,具有巨大的发展韧性、潜力和回旋余地。从发展条件看,经过新中国成立以来特别是改革开放40年的发展,我

国积累了雄厚的物质基础,拥有全球最完整的产业体系、不断增强的科技

创新能力、丰富的人力资源和土地资源、较高水平的总储蓄率,经济发展

具有坚实支撑。

二、必要性分析

1、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务,充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一

精神,才能更好推动经济发展提质增效升级,做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看,我国经济运行稳字当头,态势良好。展望

明年,稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危

机后的深度调整期,总体复苏疲弱态势难有明显改观,国内经济运行也面

临不少困难和挑战,产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织,

经济下行压力较大,部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”,经

济发展方式不转变不行,经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长,就

难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题,就难以大

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