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评审记录

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鉴定评审记录

质量管理部

二、质量保证体系鉴定评审记录

技术资料和产品档案抽查表

8检验检测机构资质认定 评审工作程序(解释)

附件8: 检验检测机构资质认定评审工作程序 本评审工作程序依据《检验检测机构资质认定管理办法》要求制定,其目的是规范检验检测机构资质认定评审过程。 1评审类型及时限 检验检测机构资质认定评审工作分为:现场评审和书面审查。 1.1现场评审 现场评审的类型,包括首次评审、变更评审、复查评审和其他评审。 首次评审:对未获得资质认定的检验检测机构,在其建立和运行管理体系后提出申请,资质认定部门对其是否满足资质认定条件进行现场确认的评审。 变更评审:对已获得资质认定的检验检测机构,其组织机构、工作场所、关键人员、技术能力、管理体系等发生变化,资质认定部门对其是否满足资质认定条件进行现场确认的评审。 复查评审:对已获得资质认定的检验检测机构,在资质认定证书有效期届满前三个月申请办理证书延续,资质认定部门对其资质

是否持续满足资质认定条件进行现场确认的评审。 其他评审:对已获得资质认定的检验检测机构,因资质认定部门监管、处理申诉投诉等需要,对检验检测机构是否满足资质认定条件进行现场确认的评审。 1.2书面审查 书面审查的类型,包括变更审查和自我声明审查。 变更审查:对已获得资质认定的检验检测机构,其机构名称、法人性质、地址、法定代表人、最高管理者、技术负责人、授权签字人、检验检测标准等发生变更,或自愿取消资质认定项目,资质认定部门对其变更情况是否满足资质认定条件进行的书面审核。 自我声明审查:对已获得资质认定的检验检测机构,资质认定部门对其的自我声明的书面审核。对于作出自我声明的机构,资质认定部门将在后续监督管理中对其声明内容是否属实进行检查,若发现承诺内容不实,资质认定部门将撤销审批决定,并将相关情况记入诚信档案。 1.3技术评审时限 资质认定部门受理申请后,应当及时组织专家进行评审,技术评审应当在资质认定部门受理申请后45个工作日内完成(含提交评审结论),由于申请人自身原因导致无法在规定时限内完成的情况除外。

新检测项目评审表一

LJJC-F-00055B/0 新开展检测项目评审表(一) 新项目名称水泥物理力学性能 参数描述细度(负压筛、比表面积)、标准稠度用水量、胶砂强度、安定性、胶砂流动度、凝结时间 行业发展及市场需求市场有需求,项目应扩展 方法依据标准、条件、要求公司现有条件 1.检测依据标准: 1.执行标准: 《通用硅酸盐水泥》GB175-2007《通用硅酸盐水泥》GB175-2007 《白色硅酸盐水泥》GB/T2015-2005《白色硅酸盐水泥》GB/T2015-2005 《水泥细度检验方法》GB/T1345-2005《水泥细度检验方法》GB/T1345-2005 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方验方法》 GB/T1346-2011法》 GB/T1346-2011 《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T2419-2005《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T2419-2005 《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T17671-1999GB/T17671-1999 《水泥比表面积测定方法勃氏法》《水泥比表面积测定方法勃氏法》 GB/T8074-2008 GB/T8074-2008 .设备: 2 设备: 2 水泥细度负压筛析仪SFY-150 水泥细度负压筛析仪(SB-017) 水泥比表面积测定仪SZB-9 水泥比表面积测定仪( SB-016) NJ-160A 水泥净浆搅拌机NJ-160A 水泥净浆搅拌机( SB-008) 水泥标准稠度凝结时间测定仪水泥标准稠度凝结时间测定仪(SB-009) 15-150mL 水泥稠度加水器15-150mL 水泥稠度加水器( SB-017)、 LD-50 雷氏夹测定仪雷氏夹测定仪(SB-012)、 FZ-31A 沸煮箱( SB-011) 水泥沸煮箱、水泥胶砂搅拌机JJ-5 水泥胶砂搅拌机( SB-001)、NLD-3 型电动跳桌( SB-015)型电动跳桌、 AEC-201 水泥抗折抗压试验机AEC-201水泥抗折抗压试验机(SB-004) 胶砂振实台、水泥成型养护箱、ZS-15 振实台( SB-003)、HBY-40B水泥成型养护箱( SB-006) 水泥试体养护箱SBY-64B水泥试体养护箱( SB-007)是否符合要求 □是□否 □是□否 3.检测环境: 3.检测环境:□是20± 2 ℃、湿度不低于 50%;比表面积试验湿检测面积 36m2,有中央空调 +独立空调 +加湿器,比 否度不大于 50%表面积试验有隔离。 □ 4.材料: 4.材料:□是水泥、标准粉、标准砂水泥、标准粉、标准砂□否 5.人员要求: 5.人员要求:□是经公司培训考核,允许上岗经公司培训考核,允许上岗,操作较熟练。□否 6.原始记录、典型报告(比对报告)查看原始记录、模拟检测报告信息基本齐全,格式□是 符合,符合标准要求。□否实验依据检测标准规范要求,仪器设备全部经过检定,检测环境达到要求,材料符合标准,可行性分析:人员通过培训考核。综合分析该项目可行。 参加评审人员: 评审结果: 技术负责人:总经理:

新检测项目评审表三

LJJC-F-00055 B/0 新开展检测项目评审表(三)新项目名称砂、石 参数描述筛分析、表观密度、吸水率、体积密度与空隙、含水率、含泥量、泥块含量、压碎值指标、岩石抗压强度、状和片状颗粒的总含量 行业发展及市 场需求 市场有需求,项目应扩展方法依据标 准、条件、要 求公司现有条件 是否符 合要求 1.检测依据标准: 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52-2006 建筑用卵石、碎石》 GB/T14685-2011 《建设用砂》GB/T14684-2011 1.执行标准: 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标 准》JGJ52-2006 建筑用卵石、碎石》GB/T14685-2011 《建设用砂》GB/T14684-2011 □ 是 □ 否 2设备: 振筛机ZBSX-92A、子标准筛、电子天平 容量瓶500mL、电热鼓风干燥箱、饱和面干试模、电子静水力学天平5000g 案称BK系列、石子标准筛300mm 2.设备:振筛机ZBSX-92A SB-026、砂子标准筛SB-025 电子天平SB-111、容量瓶500mL SB-034 电热鼓风干燥箱101-3A型SB-028 饱和面干试模SB-032、电子静水力学天平5000g SB-035、案 称BK系列SB-115、石子标准筛SB-025、电子天平1000g SB- 027、砼钻芯机HZ-15 SB-036 液压式万能材料试验机WES-100 SB-021 石子压碎指标测定仪SB-031、针、片状规准仪SB-028□ 是 □ 否

电子天平1000g、砼钻芯机HZ-15 液压式万能材料试验机WES-100 石子压碎指标测定仪、针、片状规准仪 3.检测环境:10-25℃3.检测环境: 检测面积36m2,有中央空调 □ 是 □ 否 4.材料: 中、粗、细砂、矿石、卵石4.材料: 中、粗、细砂、矿石、卵石□ 是 □ 否 5.人员要求:经公司培训考核,允许上岗5.人员要求: 经公司培训考核,允许上岗,操作较熟练。 □ 是 □ 否 6.原始记录、典型报告(比对报告)查看原始记录、模拟检测报告信息基本齐 全,格式符合,符合标准要求。 □ 是 □ 否 可行性分析:实验依据检测标准规范要求,仪器设备全部经过检定,检测环境达到要求,材料符合标准,人员通过培训考核。综合分析该项目可行。 参加评审人 员: 评审结果: 技术负责 人: 总经理:

项目评审报告模板

项目评审报告 项目经理A : 项目经理B: 签发人: 青岛金融投资担保有限公司 2008年11月07日 声明和保证 本人在此声明和保证:此评审报告按照深圳市金融联担保投资有限公司的要求,并根据担保申请人提供的和本人收集的材料,经本人调查、核实和分析后完成。本人对担保申请人的法律地位,以及本报告所涉及的数据和资料的真实性、完整性和准确性负责。 项目经理A: 项目经理B: 2008年11月07日 评审报告简介 一、项目基本情况 公司名称:测试成立时间:2000-01-01 注册地址:香港中路注册资本:500.00万元 主导产品(或主营业务): 技术创新情况:■高新技术企业□高新技术项目■民营科技企业□软件开发企业□非高科技企业□其他

资信评分系统评分情况: 综合结论: 申请担保金额:100.00万元申请担保期限:24月 申请贷款银行:中国建设银行青岛分行(中国建设银行青岛市分行市南区第二支行) 申请担保贷款用途: 二、基本财务数据 单位:万元 三、安全保证措施 四、评审意见 A角: (签名)年月日B角: (签名)年月日 一、项目基本情况 1.1企业名称

测试 1.2企业概况 企业法人营业执照号码:1212 营业期限:自2000年01月01日至2007年01月07日 注册地址:市南区香港中路 注册资本:500.00万元实收资本:0万元 其中现金到位:0万元无形资产:0万元 法定代表人:as国籍:中国 身份证号码: 贷款卡号码:12121 企业法人代码证号码:1212 企业资信等级:AA 评定单位:asw 企业性质:有限责任公司(国有独资) 技术创新情况:高新技术企业;民营科技企业; 人员素质:员工总数600人,其中:大专330人,本科200人,硕士10人,博士10人。 出口创汇情况:年创汇万美元;年月至月共创汇万美元。 经营情况: 2006 年销售额:万元利润总额:万元; 2007年销售额:125万元利润总额:34万元;

2016程序文件——新检测项目评审程序

1 目的 规范新检测项目的评审过程,确保新检测项目任务完成。 2 适用范围 开展新检测项目的评审过程。公司地址变更亦可参照此程序完成。 3 职责 3.1技术负责人组织新开展检测项目的准备、试运行申请认可工作。3.2综合业务部负责组织新开展检测项目相关检验人员参加业务培训;进行项目相关仪器设备的校准检定或能力验证工作;整理申请认可的有关书面材料。 3.3新开展检测项目负责人必要时根据项目检测标准编制检验方法实施细则;编制原始记录表格格式和确定试验报告格式;提交项目所需配置资源清单;进行项目的试运行。 3.4综合业务部负责对项目评审过程中形成的文件进行归档保存。 程序 4 工作程序 4.1准备 4.1.1检测部根据工作需要,将拟开展的新检测项目填写《新检测项目申请表》,技术负责人审核后报总经理批准。 4.1.2明确拟开展的新检测项目后,由综合业务部负责提供该项目的最新检测标准。如果该项目目前暂未有任何正式的检验标准(国际、国内、行业、地方),需要自行制定非标准检测方法的,其过程按照《检测方法确认程序》执行。

4.1.3拟开展的新检测项目所属检测部需指定专门的检测人员负责新项目的开展工作,其他人员在项目开展过程中提供必要的支持。 4.1.4拟开展新检测项目的负责人应充分理解掌握检测标准,必要时编制检验方法实施细则;编制原始记录表格格式和确定检验报告格式;并依据检验标准的要求,列出所需仪器设备、环境条件、试剂药品等—切资源的清单,提交技术负责人审核。 4.1.5技术负责人审核,报总经理批准后,由新检测项目负责人提出购买申请,遵照《服务和供应品程序》实施采购。 4.1.6新检测项目涉及的仪器设备均应经过必要的校准、检定或能力验证等过程,以确保仪器设备符合质量体系的要求,可以提供有效的检测数据。 4.1.7综合业务部负责组织新检测项目负责人员参加专业技术培训,经考试合格后颁发上岗证。 4.2试运行 4.2.1当人员经过培训,所有必备资源已到位后,可投入项目的试运行。 4.2.2试运行的方式 拟开展的新检测项目的试运行包括以下几种方式,但并不限于这几种方式。 4.2.2.1标准样品的检验 通过对标准样品的检验,考察检验结果的准确度和精密度。 4.2.2.2实验室间的比对试验 采集样品,将其分为相同的若干份,分别由本公司和其他具有资

福州某汽车公司过程审核记录(49个doc10个xls)59

福州某汽车公司过程审核记录 (49 个doc 10 个xls) 59 无锡云天汽车配件有限公司 产品要求的确定与评审控制程序 版本/修改码:A/0 Q/YT?P12?2006 1目的 明确顾客对产品的要求,并通过评审满足这些要求,从而提高顾客满意度。 2范围 适用于对顾客采购我公司产品有关要求的确定、评审及与顾客的沟通。 3职责 3.1营销部 3.1.1负责对与顾客有关的过程进行归口管理,确定顾客的产品要求与期望,组织对合同 /订单进行评审。对合同/订单的规范、准确性负责,并负责与顾客沟通。 3.1.2负责评审满足合同/订单要求的物资釆购的能力。 3.2技术部评审满足合同/订单要求的新产品开发能力和工艺加工能力; 3.3生产部负责评审满足合同/订单要求的生产能力。 3.4质管部负责评审满足合同/订单要求的产品检测能力。 3.5财务部负责评审价格的合理性。 3.6总经理负贵批准长期供货协议及特殊合同的合同/订单评审表。 4工作程序 4.1长期供货协议 4.1.1长期供货协议:公司与顾客签订的一段时间内的供货合同(一般为一年)。

4.1.2与公司有长期供货协议的顾客,每次订货时只需向公司发出订单。 4.1.3与公司无长期供货协议的顾客,每次订货时,应与公司签订订货合同。 4.1.4长期供货协议评审后经总经理批准,加盖合同专用章后生效。 4.2合同/订单的分类 a)常规合同/订单:针对公司已有产品(老产品)所订的合同/订单; b)特殊合同/订单:常规合同/订单以外的合同/订单。包括二种: (1)针对开发新产品或有附加技术要求的老产品所签订的合同/订单; (2)产品交付期要求特急的合同/订单。 4?3顾客产品要求的确定 43.1营销部负责对顾客产品要求的确定,产品要求包括: a)顾客明确规定的要求,既有产品本身的质量、安全、特殊特性要求,也包括价格、交付和交付后活动、再利用、对环境的影响的要求,如交货期、包装、运输、售后服务等方面的要求。 b)顾客没有明确规定,但规定或预期的用途所必要的产品要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求(如对产品安全性的要求等),公司为满足顾客要求应做出承诺。 c)与产品有关的法律法规要求(包括适用于材料的获取、贮存、搬运、再利用、销毁或废弃全过程所有适用的政府、安全与环境法规的要求等)。 d)公司附加的对顾客的责任。这是公司自己主动承诺实现的要求(如为超越顾客的

项目评审会议纪要

项目评审会议纪要 会议时间:XX年11月6日星期四9:30-10:40会议地点:***主持人:**参会人员:**记录人:**会议主题:对***项目的初步评审以及下一步工作安排会议内容:XX年10月29日至XX年10月30日,考察小组对***公司”及该公司负责的**项目”进行了考察。 会上考察小组对考察结果进行了汇报,与会人员在听取了汇报后针对考察结果以及合作的可能性进行了讨论,形成了阶段性的意见。 现将会议的有关内容纪要如下:一、程世洋展示ppt,做汇报工作1、***公司基本情况(1)公司情况简单介绍注册资本:两千万元(XX 年03月17日,未有相关验资报告)。 股权结构:***,出资1950万元,持股97.5%,项逢保出资50万元,持股2.5%。 (根据*总介绍,项总股份代持)。 法定代表人:***(实际控制人)。 法人治理:公司领导层意见不一,公司副总和x水有董事长意见相左,公司精神面貌不佳,但是公司x总有改革的想法(改组管理,减少副总,增加部门经理的权利)。 公司目前为四级建筑开发资质,准备升三级。 公司曾在XX年***人杂志第二页进行宣传,在销售中心,有*总与***市领导、***街道办领导的合影。 (2)***与****的关系**公司与浙江省***实业集团实际上并无关

系。 x水有与项逢保之前为合作关系,后项逢保撤资去宿迁,公司名义上保留股份。 (3)亿和丰达与山河置业的关系周楼嘉苑之前全部为山河置业的项目,后转于亿和丰达亿和丰达与山河置业关系待查。 (4)亿和丰达香格里拉项目介绍据介绍香格里拉项目为当时亿泰集团与亿和丰达合作开发,现项目已完工,x总在香格里拉有两套房产及十余套车库,据介绍估价为800万左右。 香格里拉项目:报表收入5875万,税金1000万左右,支出5000万左右,不知名占有5500万左右。 (分析所得)2、***项目基本情况(1)项目地理位置***北路,***汽车站。 (2)项目性质属于城中村改造项目周楼嘉苑项目为北辛街道周楼区域城中村”改造一期工程。 该工程共占地71.4亩,总投资6.9亿元,涉及居民326户、1158人。 共建设11层的居民楼14栋,建筑面积12.6万平方米,722户,其中回迁安置面积5.6万平方米、460户,可安置周楼居全部和岳庄部分居民入住。 北辛街道在市城改办的直接领导下,在市土地局、规划局、建设局、财政局和建工局的关心支持下,按照滕国土挂牌字(XX)第1号出

项目评审表

地形图测绘项目检查报告

目录 1项目概况 (1) 1.1项目概述 (1) 1.2测区范围 (1) 2完成主要工作量 (1) 3测绘成果质量情况 (2) 3.1质量保证体系 (2) 3.2 质量检查规定 (2) 3.3 质量检查与验收 (3) 4检查依据 (4) 5检查内容 (4) 5.1 质量检查制度 (4) 5.2 质量检查内容 (4) 5.3 质量检查方法 (5) 6结论 (6) 7附表 (7) 附表一:地物点间距(位移)检查表 (7) 附表二:地物点平面坐标检查表 (11)

地形图测绘项目 检查报告 为了保证成果资料的准确,满足项目的需要,我院本着对成果、成图资料认真负责的态度,按照相关技术标准的要求,对本工程数字测量成果进行了严肃、认真的检查与资料的完善工作,确保了成果成图的质量满足要求。 1项目概况 1.1项目概述 本项目位于郑州市马寨镇工业园,1:500地形图测绘。 1.2测区范围 工作范围在郑州市马寨镇,面积约5.80平方公里。详细位置见范围图。 测量范围图 2完成主要工作量 主要完成以下工作量: (1)测区范围内 1:500地形图测量。 (2)10个埋石E级控制点

3测绘成果质量情况 3.1质量保证体系 本项目实行自检、互检、专检的三级检查制度(即“三检”)。三级检查即为作业员自检、作业组互检、专职检查员的检查。 验收为甲方组织的有关部门的检查验收。 3.2 质量检查规定 本项目实行自检、互检、专检的三级检查制度(即“三检”)。三级检查即为作业员自检、作业组互检、专职检查员的检查。 验收为甲方组织的有关部门的检查验收。 3.2.1具体检查要求 (1)作业前均安排由经验丰富的专业技术骨干任外业小组组长,及时协调并解决出现的有关技术和质量问题。 (2)多次组织外业人员学习技术设计书、有关规范、规定,并严格按照有关设计书和规范、规定作业。 (3)在生产过程中,项目部根据技术设计书、有关规范组织作业;检查员随时检查保证作业过程规范性,并对外业过程成果做到随时检查,保证过程问题及时发现、及时解决,确保最终成果按时提交。 (4)同时加强作业员、检查员质量意识教育,教育他们发现任何一个问题,都要认真对待、及时解决。不遗留任何质量问题。 3.2.2内业保证措施 (1)作业前组织作业人员学习了技术设计书,发现问题及时讨论并解决。 (2)对所有图幅进行了100%的二级检查。 (3)认真填写了过程检查记录表。 (4)及时进行了内业接边。 3.2.3技术管理上对质量的保证措施 (1)严格按质量管理体系标准来规范整个作业过程,对每个作业工序和检查环节都及时填写了各种记录表格。 (2)组织作业人员对有关规范、规定进行了学习培训,培训合格后方能上岗作业。

工程检测机构开展新项目评审程序

工程检测机构开展新项目评审程序 1、目的 为了保证本公司新开展的检验检测项目有足够的能力和资源,特制定本程序。 2、适用范围 适用于开展新的检验检测项目申请、评审、验收过程。 3、职责 3.1 技术负责人负责组织新项目评审工作; 3.2 检测部负责填报新项目立项申请以及标准、规范更新检验检测能力的评审,参与仪器设备的订购、设备到货时的验收、标识、建档; 3.3 综合部负责编制新项目计划,组织实施和验收、以及申请考核和运行后管理; 3.4 综合部负责落实所需资金,建立仪器设备固定资产台帐。 4.程序 4.1 新项目申请 4.1.1检测部结合公司现有仪器设备的配置情况,依据检验 检测技术规范,提出拟开展的新检验检测项目及需更新改造的项目设备申请。 4.1.2 技术负责人牵头组织由检测部部长、设备管理员、检验检测人员组成的评审小组对所申请项目的先进性、符合性.

和可行性进行评审,最终确定公司新开展的工作项目报技术负责人审批。 4.1.3综合部负责落实所需资金,并组织仪器设备的购置、 验收,落实开展新项目所需的设施和环境条件。 4.1.4检测部指定专人负责熟悉相关文件,在充分分析研究 的基础上编制检测大纲或操作规程等作业指导书,并进行试验,编制原始记录表格格式和报告格式。 4.2 新项目评审 检测部负责填写项目情况说明、仪器设备准备情况、4.2.1 环境条件准备情况、人员准备情况、试运行方案,评审小组同时对配备的仪器设备、可行性进行论证,对试验的可靠性、.

环境设施和条件、方法等事项进行确认。 4.2.2如果人、机料、法、环、测等方面满足试运行的条件,技术负责人签订评审意见。 4.3新项目验收 4.3.1培训检验检测人员并进行考核。 4.3.2准备样品(包括样品制备)。 4.3.3检验检测人员按标准、规程等作业指导书中所规定的方法进行试验性检验检测并记录,出具报告。 4.3.4由质量监督员组织有关人员按照规程或标准等技术文件上要求,对检验检测过程和结果进行监督。 4.3.5若完全符合要求,新项目则可投入试运行。 4.3.6新项目试运行后,进行模拟试验,或者与已经取得了资质认定资格的检验检测机构进行比对,比对合格后由技术负责人填写比对分析。 4.3.7技术负责人根据试运行的情况,组织评审小组从人员、环境、设备、使用标准、作业指导书、能力验证等方面对新项目进行验收。 5、相关文件 1/CX4.5.17-4检验检测工作管理程序 、质量记录6.

项目评审会议纪要

项目评审会议纪要 项目评审会议纪要会议时间:XX年11月6日星期四9:30-10:40 会议地点:***主持人:** 参会人员:** 记录人:** 会议主题:对***项目的初步评审以及下一步工作安排会议内容: XX年10月29日至XX年10月30日,考察小组对“***公司”及该公司负责的“**项目”进行了考察。会上考察小组对考察结果进行了汇报,与会人员在听取了汇报后针对考察结果以及合作的可能性进行了讨论,形成了阶段性的意见。现将会议的有关内容纪要如下: 一、程世洋展示ppt,做汇报工作 1、***公司基本情况

(1)公司情况简单介绍 注册资本:两千万元(XX年03月17日,未有相关验资报告)。股权结构:***,出资1950万元,持股%,项逢保出资50万元,持股%。(根据*总介绍,项总股份代持)。法定代表人:***(实际控制人)。法人治理:公司领导层意见不一,公司副总和x水有董事长意见相左,公司精神面貌不佳,但是公司x总有改革的想法(改组管理,减少副总,增加部门经理的权利)。公司目前为四级建筑开发资质,准备升三级。公司曾在XX年***人杂志第二页进行宣传,在销售中心,有*总与***市领导、***街道办领导的合影。 (2)***与****的关系**公司与浙江省***实业集团实际上并无关系。x水有与项逢保之前为合作关系,后项逢保撤资去宿迁,公司名义上保留股份。 (3)亿和丰达与山河置业的关系 周楼嘉苑之前全部为山河置业的项目,后转于亿和丰达亿和丰达与山河置业关系待查。

(4)亿和丰达香格里拉项目介绍 据介绍香格里拉项目为当时亿泰集团与亿和丰达合作开发,现项目已完工,x总在香格里拉有两套房产及十余套车库,据介绍估价为800万左右。香格里拉项目:报表收入5875万,税金1000万左右,支出5000万左右,不知名占有5500万左右。(分析所得) 2、***项目基本情况 (1)项目地理位置***北路,***汽车站。 (2)项目性质属于城中村改造项目周楼嘉苑项目为北辛街道周楼区域“城中村”改造一期工程。该工程共占地亩,总投资亿元,涉及居民326户、1158人。共建设11层的居民楼14栋,建筑面积万平方米,722户,其中回迁安置面积万平方米、460户,可安置周楼居全部和岳庄部分居民入住。北辛街道在市城改办的直接领导下,在市土地局、规划局、建设局、财政局和建工局的关心支持下,按照滕国土挂牌字(XX)第1号出让公告

项目评审会议纪要范文3篇

项目评审会议纪要范文3篇Model text of project review meeting minutes

项目评审会议纪要范文3篇 小泰温馨提示:写作是运用语言文字符号以记述的方式反映事物、表达思想感情、传递知识信息、实现交流沟通的创造性脑力劳动过程。本文档根据写作活动要求展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文下载后内容可随意修改调整修改及打印。 本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1:项目评审会议纪要范文 2、篇章2:项目评审会议纪要范文 3、篇章3:项目评审会议纪要范文 项目评审就是关于审查和批准项目计划,项目变更和工作进展评价的一个步骤,那项目评审的会议纪要怎么写?下面小泰给大家介绍关于项目评审会议纪要范文的相关资料,希望对您有所帮助。 篇章1:项目评审会议纪要范文 xxxx议〔20xx〕xx号 关于xx工程报告的评审会会议纪要

xx年xx月xx日,xx主持召开了xx工程可行性研究补充报告评审会,参加会议的有xxxxxxx等部门和单位。会议听取了xx单位对该项目xx报告的介绍,与会代表和专家针对该报告提出了各自的意见及建议,形成纪要如下: 本项目为xxxx提交了《可行性研究补充报告》和《投资估算》共两卷可行性研究补充报告(送审稿)。 同时评审会议认为xx工程可行性研究补充报告编制的内容深度基本满足可行性研究报告内容深度规定,但部分章节还须补充或修改。 一、报告中的问题及修改建议 1.请补充本工程编制补充报告的原因说明。 2.请补充本工程工程量与原批复可研工程量差异对比章节内容。 1.请设计补充本期xx章节内容。 1.请完善可研报告补充原因情况说明。 2.请补充完善本期建设规模情况说明。 3.请核实本期建设工程量。

项目评审规章制度及流程

项目评审制度及流程 1、目的: 主要是尽早发现潜在的问题,尽早纠正缺陷,控制项目整体进程。 2、范围:适用于研发中心项目评审工作。 3、职责: 3.1 项目组长协助评审人员进行项目评审工作,并提交评审计划。 3.2 评审人员针对项目进行系统评审并撰写评审报告。 3.3 评审人员应对评审完成发现的问题进行后续跟踪处理。 4、程序: 4.1 评审角色构成因素 评审人员的选择是评审效果的关键,需要考虑以下因素:项目重要性:项目重要性是决定角色构成的最重要的因素,先要根据项目的重要性而定。这与需要投入的成本有关,对于重要的项目一般会更多地投入资源,提高评审级别。 项目复杂度:项目的复杂度也是决定角色构成的因素之一,根据温伯格的公式,项目管理的复杂度相当于功能规模的平方数。笔者认为还应该考虑技术复杂度、技术新鲜度和文档复杂度等因素。项目组成员的能力成分和水平。 项目组成员的能力成分和水平:评审角色构成还应当根据项目团队成员本身的各项技术水平,特别是分析和设计的技术水平如何,行

业领域知识是否丰富来进行搭配。除了团队内部自己进行评审之外,评审团队最好是一些独立于项目团队之外的成员构成。应当注意的原则是人数要少而精,一个人可以兼多个角色,但要覆盖各项人员需求。需要说明的是,不具备评审能力的不应参加,可以通过旁听来提高水平。 4.2 基本角色职责 评审组长:制定评审计划、确定或制定各项评审准则、必要时组织评审人员进行培训、组织必要的资源、进行评审分工、确保正式评审准备充分、分发待评审文档、必要时召开并主持评审会议、向有关领导报告评审结果,并且跟踪评审错误的改正。 评审人员:必要时参加与评审有关的培训、按评审计划阅读待评审材料、保证对待评审材料的理解、与待评审材料作者讨论,并且指出和记录问题。 文档作者:按评审计划准备并按时提交待评审材料、必要时对材料进行解释、必要时参加评审会议,并且在确定需要改进时按时完成修改。 记录人员:评审会议中记录评审人员提出的问题及相关讨论。 项目经理:制定保证评审和改正的项目进度计划,还要确保评审准备时间、评审会议时间及错误的改正时间。而且评审安排及结果与所有项目成员沟通,必要时参加评审会议、阅读评审报告、分析缺陷原因,并且改进项目质量。 4.3 文档评审的层次

检验检测机构资质认定评审工作程序

检验检测机构资质认定评审工作程序本评审工作程序依据《检验检测机构资质认定管理办法》要求制定,其目的是规范检验检测机构资质认定评审过程。 1评审类型及时限 检验检测机构资质认定评审工作分为:现场评审和书面审查。 1.1现场评审 现场评审的类型,包括首次评审、变更评审、复查评审和其他评审。 首次评审:对未获得资质认定的检验检测机构,在其建立和运行管理体系后提出申请,资质认定部门对其是否满足资质认定条件进行现场确认的评审。 变更评审:对已获得资质认定的检验检测机构,其组织机构、工作场所、关键人员、技术能力、管理体系等发生变化,资质认定部门对其是否满足资质认定条件进行现场确认的评审。 复查评审:对已获得资质认定的检验检测机构,在资质认定证书有效期届满前三个月申请办理证书延续,资质认定部门对其资质是否持续满足资质认定条件进行现场确认的评审。 其他评审:对已获得资质认定的检验检测机构,因资质认定部门监管、处理申诉投诉等需要,对检验检测机构是否满足资质认定条件进行现场确认的评审。 1.2书面审查 书面审查的类型,包括变更审查和自我声明审查。 变更审查:对已获得资质认定的检验检测机构,其机构名称、法人性质、地址、法定代表人、最高管理者、技术负责人、授权签字人、检验检测标准等发生变更,或自愿取消资质认定项目,资质

认定部门对其变更情况是否满足资质认定条件进行的书面审核。 自我声明审查:对已获得资质认定的检验检测机构,资质认定部门对其的自我声明的书面审核。对于作出自我声明的机构,资质认定部门将在后续监督管理中对其声明内容是否属实进行检查,若发现承诺内容不实,资质认定部门将撤销审批决定,并将相关情况记入诚信档案。 1.3技术评审时限 资质认定部门受理申请后,应当及时组织专家进行评审,技术评审应当在资质认定部门受理申请后45个工作日内完成(含提交评审结论),由于申请人自身原因导致无法在规定时限内完成的情况除外。 2.现场评审准备 2.1确定实施部门 资质认定部门受理检验检测机构的资质认定申请后,可自行组织实施评审,如需委托专业技术评价组织实施评审,应将如下资料转交专业技术评价组织: (1)检验检测机构提交的《申请书》; (2)检验检测机构的《质量手册》、《程序文件》(适用时); (3)检验检测机构的相关说明; (4)资质认定评审工作用表。 2.2组建评审组 (1)评审组组成 资质认定部门或其委托的专业技术评价组织,应根据被评审检验检测机构申请资质认定的检验检测项目和专业类别,按照专业覆盖、就近就便的原则组建评审组。评审组由1名组长、1名以上评审员或技术专家组成。评审组成员应在组长的领导下,按照资质认

检测机构开展新检测项目管理

检测机构开展新检测项目管理 1. 目的 确保科学、高效、规范的开展新检测项目,满足市场检测需求。 2. 适用范围 适用于中心开展新检测项目的管理和控制。 3. 职责 3.1 技术负责人负责新项目的立项和年度及临时计划的制定、组织实施、结果汇总及其评价和考核。 3.2 综合业务股广泛收集各种信息,听取客户意见、向有关专家咨询。应及时了解客户需求和市场动态等各种信息,必要时进行市场调研,供中心领导和检测室在确定开展新检测项目时参考。并负责新开展的检测项目的备案和编号工作。 3.3 检测室负责人责室内开展新检测项目的提出、试验结果的评价工作。 3.4 检测室应结合仪器功能的开发利用,积极申请开展新的检测项目;按计划承担新检测项目的开发工作。 3.5档案管理员负责全部有关资料的分类存盘工作。 4. 工作程序 4.1 明确检测依据 4.1.1 新检测项目应按照国家、行业、地方以及企业标准的顺序采标;并确保使用标准的最新有效版本。

4.1.2 对所开展的新检测项目,要按照标准的相关技术要求对所用仪器设备(包括前处理条件)进行严格的确认。 4.1.3 根据新的技术方法要求,对于技术较为复杂的检测项目,及时对相关人员的检测技术能力进行培训,以满足新方法对检测技能上的要求。 4.2 下达练兵任务 4.2.1技术负责人根据各方面信息、检测室的申请及中心的实际情况,制定出开展新检测项目的 练兵计划。 4.2.2新项目练兵计划由综合业务股以“检测任务通知及样品流转单”的形式下达练兵任务。 4.3 新项目练兵的实施 4.3.1 检测室在接到开展新检测项目的计划通知后,要认真学习标准,注意掌握以下内容: a.标准的技术要求(有关检测项目的指标); b.制样要求; c.检测环境要求; d.检测方法及影响结果准确性的因素或注意事项。 4.3.2 按计划、按标准方法要求完成实验,做好原始记录(必要时应编写对检测新方法应编写方法实施细则)。检测记录中应有检出限、精密度、准确度试验情况的数据证明,具体质控方法可按照《检验检测结果发布和报告控制程序》中的规定进行。

检验检测机构评审准则

附件1 检验检测机构资质认定评审准则 1. 总则 1.1 为实施《检验检测机构资质认定管理办法》相关要求,开展检验检测机构资质认定评审,制定本准则。 1.2在中华人民共和国境内,向社会出具具有证明作用的数据、结果的检验检测机构的资质认定评审应遵守本准则。 1.3 国家认证认可监督管理委员会在本评审准则基础上,针对不同行业和领域检验检测机构的特殊性,制定和发布评审补充要求,评审补充要求与本评审准则一并作为评审依据。 2. 参考文件 《检验检测机构资质认定管理办法》 GB/T 27000《合格评定词汇和通用原则》 GB/T 19001《质量管理体系要求》 GB/T 31880《检验检测机构诚信基本要求》 GB/T 27025《检测和校准实验室能力的通用要求》 GB/T 27020《合格评定各类检验机构能力的通用要求》 GB19489 《实验室生物安全通用要求》 GB/T 22576《医学实验室质量和能力的要求》 JJF1001 《通用计量术语及定义》 3. 术语和定义 3.1资质认定 国家认证认可监督管理委员会和省级质量技术监督部门依据有关法律法规和标准、技术规范的规定,对检验检测机构的基本条件和

技术能力是否符合法定要求实施的评价许可。 3.2检验检测机构 依法成立,依据相关标准或者技术规范,利用仪器设备、环境设施等技术条件和专业技能,对产品或者法律法规规定的特定对象进行检验检测的专业技术组织。 3.3资质认定评审 国家认证认可监督管理委员会和省级质量技术监督部门依据《中华人民共和国行政许可法》的有关规定,自行或者委托专业技术评价机构,组织评审人员,对检验检测机构的基本条件和技术能力是否符合《检验检测机构资质认定评审准则》和评审补充要求所进行的审查和考核。 4. 评审要求 4.1 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。 4.1.1 检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位,对其出具的检验检测数据、结果负责,并承担相应法律责任。不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。4.11和4.12 合并了 4.1.2 检验检测机构应明确其组织结构及质量管理、技术管理和行政管理之间的关系。4.1.4 4.1.3 检验检测机构及其人员从事检验检测活动,应遵守国家相关法律法规的规定,遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则,恪守职业道德,承担社会责任。 4.1.4 检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。检验检测机构及其人员应不受来自内外部的、不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响,确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确— 2 —

气瓶检验鉴定评审报告和记录

气瓶检验核准现场鉴定评审会议签到表 □首次会议□末次会议日期:

现场鉴定评审会议签到表 □首次会议□末次会议日期:

报告编号:TG-PJ-11-00 气瓶检验核准鉴定评审报告 申请单位:__________________________________ 许可项目检验 设备种类:承压类___________________ 设备类别:气瓶 鉴定评审类别:_____________ 山西省计量协会特种设备工作委员会

目录 特种设备许可鉴定评审结论 (2) 附:特种设备许可种类、类别和级别明细表 (3) 一特种设备许可鉴定评审工作报告 (4) 1、.............................................. 鉴定评审工作概况 4 2、特种设备许可鉴定评审基本情况确认表 (5) 3、.......................................... 许可资源条件评审报告 6 4、.......................................... 质量保证体系评审报告 7 5、产品(设备)安全性能检验报告............. 错误!未定义书签。 6、........................................ 特种设备鉴定评审备忘录 9 二、整改情况确认报告 (10)

特种设备许可鉴定评审结论 TSG Z7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》、GB12135-1999《气瓶定期检验站技术条件》及国家相关法律法规、规章、安全技术规范、标准的要求。

许可鉴定评审记录

许可证评审必备资料和记录 C4.人员情况 机械工程师:8人,电气工程师:4人。电工作业6人,焊接作业25人。C5.生产条件(设备) “设备台帐”、“设备维修记录表”、“工艺装备台帐” C6.检验试验条件 C 6.1“计量器具台帐”、“周期检定日程表” C 6.2 比照自检记录 D1.管理职责 1.1《质量保证手册》、《质量方针》、《质量目标》、《质量目标考核》、《部门质量目标指标》、《质量目标分解实施情况检查表》, 1.2《质量保证手册》中质量保证体系、专业质量控制系统、组织机构图、明确了质量保证体系各质量责任人的相互关系 1.4进行了管理评审并有记录:“管理评审计划”、“管理评审输入报告”、“管理评审报告”、“管评会议记录” D2.质量保证体系文件 2.1 《焊接工艺指导书》、《焊接施工工艺》、《焊接工艺评定》、《SC型施工升降机制作工艺过程卡》、《涂漆通用工艺卡》《装配工艺过程卡片》、《安装工艺》、 2.2 “质量计划”及质量计划实施情况: D3.文件和记录控制 3.1《文件控制程序》 3.2查发放记录及现场使用的文件情况, 3.3外来文件管理-企业所持有的相关法规、安全技术规范及其相应标准

D4.合同控制 4.1所签合同是否评审情况 4.1执行情况 D5.设计控制 5.1设计开发 5.自行设计施工升降机:设计任务书、设计开发评审报告、设计开发验证确认报告、设计计算书、特种设备型式试验报告、使用说明书等文件(无) 5,2外来设计文件的控制外来设计文件;1、否符合相关安全技术规范的规定2、质量保证体系文件对外来设计文件的控制要求,3、设计责任人员是否履行了确认手续。 D6.材料、零部件控制 6.1原材料、焊材、零部件的采购是否在合格分供方名录内; 6.2分供方的选择、评价、按照《材料、零部件控制程序》的规定实施,对有行政许可要求的产品的分供方的行政许可情况能进行了评价; 6.3采购计划和采购合同,是否符合要求。 6.4主要原材料和配套件(重要零部件)的验收记录,是否按要求执行; 6.5生产现场和入库出库记录,原材料的标识和标识移植是否符合相关要求; 6.6实物与材料、零部件明细表所记录的材质、规格、型号一致; 6.7有无材料代用情况) D7.生产提供{作业(工艺)}控制 7.1升降机的标准节、吊笼制造现场和工艺纪律执行情况, 查工艺纪律执行情况考核记录 7.2工艺装备台帐、工装验证单,按规定对标准节、吊笼等工装进行了验证。 7.3规定了对焊接人员、焊接材料、焊接工艺、焊接过程等方面的控制,符合相关要求。 7.4查焊接人员管理规定: 7.5 建立焊接人员档案; 1焊接人员的培训、资格考核及其记录符合规定;

项目评审表

地形图测绘项目 检查报告 目录 1项目概况.................................... 1.1项目概述 .................................. 1.2测区范围 .................................. 2完成主要工作量................................. 3测绘成果质量情况............................... 3.1质量保证体系 ................................ 3.2质量检查规定 ................................. 3.3质量检查与验收 ................................ 4检查依据.................................... 5检查内容.................................... 5.1质量检查制度 ................................. 5.2质量检查内容 ................................. 5.3质量检查方法 ................................ 6结论...................................... 7附表...................................... 附表一:地物点间距(位移)检查表..................... 附表二:地物点平面坐标检查表.........................

过程审核程序(含记录)

过程审核程序 (IATF16949-2016) 1.0目的: 对准备试生产和制程中的产品进行审核,以顾客的角度认该产品是否符合技术图纸、检验规范、法律法规等要求; 2.0适用范围: 本程序适用于本公司准备试生产和制程中的产品的审核; 3.0定义: 无 4.0职责: 由质量部制定产品审核年度计划并负责组织实施产品审核; 5.0作业内容: 5.1制定产品审核年度计划: 5.1.1由质量部在每年底制定下一年度的产品审核年度计划,计划经管理代表批准后实施; 5.1.2年度产品审核计划包含的内容是: 5.1.2.1审核目的; 5.1.2.2审核的产品; 5.1.2.3审核人员; 5.1.2.4审核时间、频次; 5.1.2.5审核时抽取样本的大小;

5.1.3审核可依照〈审核查检表〉的要求进行; 5.2产品审核的实施: 5.2.1产品的审核员由非OQC担任,此审核员必须有两年或以上的工作经验并对产品有相当了解; 5.2.2由产品审核人员在事先不通知的情况下对已检验包装好的成品进行抽样; 5.2.3产品审核人员依据产品检验规范逐项对成品进行审核,并将审核结果记录于<不符合纠正措施报告>; 5.2.4产品审核不合格项处理 5.2.4.1产品审核发现的不合格项,由审核员决定是否放行,是否让步接受、是否返工/返修、是否封存所有库存、是否检查其余存产品等; 5.2.4.2责任部门必须对产品审核中发现的不合格项进行原因分析,并提出纠正措施,在采取纠正措施的同时,应举一反三,特别注意其它类似产品是否存在相同或相似的不合格项; 5.2.4.3产品审核人员应对责任部门采取纠正措施的有效性进行跟踪确认并将跟踪确认的结果记录于<不符合纠正措施报告>上; 6.0相关文件及支持表单 6.1纠正与预防措施管理程序 6.2年度内部审核及管理评审计划表 6.3内部审核计划 6.4内部审核查检表 6.5不符合纠正措施报告

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