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经济运行工作总结与经济运行情况汇报汇编

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经济运行工作总结

经济运行科半年工作总结为总结上半年成绩,发现不足,更好地做好下半年工作,现将上半年工业经济运行工作总结如下:

一、半年工业经济运行情况

(一)运行指标。--主要产品产量:1—5月,全县完成原煤23.53万吨,同比下降9.1%;发电量17.24亿度,同比增长19.04%;水泥57.55万吨,同比增长

25.98%;魔芋精粉1233吨,同比增长141.7%;胶鞋441万双,同比增长10.6倍。--主要经济指标:1—5月,规上工业完成总产值10.98亿元,同比增长34%;工业增加值4.93亿元,同比增长12%;主营业务收入10.71亿元,同比增长20%;利税1.66亿元,同比增长26.6%,利润0.5672亿元,同比增长6%。规上工业综合能耗1.76万吨标准煤,同比下降2.8%。

(二)半年经济指标预测。1—6月,全县预计可生产原煤28.5万吨,同比下降17.6%;发电量22.5亿度,同比下降2.59%;生产水泥73.55万吨,同比增长2.8%;生产钡盐5785吨,同比137%;生产胶鞋693万双,同比增长246.5%。1—6月,规上工业企业预计可完成工业总产值15.35亿元(其中园区企业1.3亿元),同比增长21.8%;工业增加值7.3亿元,同比增长23.7%;主营业务收入14.9亿元,同比增长27.3%;利税总额3.86亿元,同比增长28.8%。—1—(三)运行特点。

1.工业生产高开低走,整体仍在高位运行。1-2、3、4、5月工业生产增幅分别为39%、52%、52%、34%,主要原因去年一季度西南大干旱导致大唐彭水电站出力不足,垫低了基数。

2.行业发展不够平衡。1-5月煤炭、电力、建材、矿产品加工、农副产品加工业总产值分别增长16.1%、22.7%、36.1%、49.9%、53%。值得关注的是煤炭工业在安全生产条件持续改善、价格持续上扬,市场供不应求的大背景下产量同比下降9.1%,亟待进行深入剖析,找准症结,对症下药,促成下半年煤炭生产形势的根本好转。

二、半年来的主要工作

(一)经常深入企业调查研究,结合规上工业统计报表,做好每月工业经济运行分析及监测预警,及时为各级领导提供决策参考,较好地履行了全到工业经济运行参谋职责。

(二)随时了解和掌握煤、电、油、运、民爆物资供需信息,指导和协调县煤炭局做好煤炭产需衔接,确保按时有序完成电煤调运任务要,确保县内企业的用煤需求。指导和协调县供电公司做好电力有序用电工作,及时编制并批复实施丰水期有序用电方案和紧急情况下拉闸限电序位表。协调县商务局、中石油彭水经营部做好柴油市场监测和预警工作。指导工业企业搞好煤、柴油等要素资源的采购与储备工作。及时协调工业物流畅通保障工作,帮助企业解决物流运输难题。随时了解和掌握民爆物资的供需和管制动态信息,以备出现异常情况时及时帮助企业协调解决有关问题。

(三)做好企业突出难题的协调解决及服务工作。随时了解企业生产运行中暴露出来的突出难题,及时帮助企业协调解决项目融资、—2—采矿许可、原材料运输、供电、供煤、供水、地企纠纷、安全、信访等突出问题,全力做好企业后勤保障及服务工作。

(四)存在的主要问题。

1.煤、电、油等要素资源供需矛盾日益突出。煤:需求大幅增长,生产呈现萎缩,虽然总量上能够自求平衡,但时间上结构性供需矛盾突出。电:据市经信委通报,未来3-5年,全市电力供需形势越来越紧。近期没有新的发电机组投产,负荷却呈现出较大幅度的刚性增长,进入4月份,全市开始出现有计划的拉闸限电,预计7、8、9月迎峰度夏高峰期全市缺电300万KW左右,电力紧缺将是今后一个时期工业生产的主要矛盾。油:国际市场不确定性因素多,加之国内电力紧缺必然导致柴油用量激增,临时性,阶段性缺油的现象难以避免。

2.工业能耗明显上升,节能减排压力空前增大。由于乌江电站等低耗能企业同比大幅下降,高耗能建材、化工企业快速增长,拉动工业单位产值能耗水平上升,节能

减排压力空前增大。亟需加强节能管理,采取切实有效措施,千方百计降低工业单位产值能耗水平。

3.园区企业表现欠佳。目前只有威瓷塑业和东奥服装两家企业在正常生产,但东奥服装因财务原因统计指标大幅缩水,可能无法纳入规上统计,阿依达制药尚在办理生产许可证,至今无法启动生产,预计园区全年10亿元的产值目标将成空,从而导致今年全县工业产值目标任务难以实现。

4.煤矿整合亟待提速。由于部份乡镇煤矿整合工作进展迟缓,乔兴、聚鑫、大地三个煤业公司至今没有完成工商注册登记,经济成果无法纳入规上统计,严重影响了工业半年目标任务如期实现。—3—二、下半年工业经济运行工作重点(一)工作目标:全年完成规上工业总产值40亿元(不含园区企业)。

(二)工作重点:

1、切实加强生产要素调度管理,确保工业生产需要。一是建议县煤炭局加强煤炭生产组织和调运管理,要创造条件促成煤矿开足马力满负荷生产,从严控制煤炭外运,在确保按时完成电煤调运任务的同时,要根据各煤矿生产情况和企业用煤需求情况,组织产需衔接,做好煤炭供需平衡工作。

二是县供电公司要严格执行我委批复的丰水期有序用电方案,做好有序用电工作。

三是建议县商委要随时掌握国际国内成品油供需形势,协调中石油彭水经营部及时开展成品油供求失衡预测预警分析,千方百计保证企业的用油需求。

2、切实加强工业统计工作一是园区企业。完成今年工业经济调控目标的关键在于园区,特别是东奥服装的统计口径,为此,我委已与东奥服装进行了沟通衔接,达成了按全口径核算企业经济指标的初步共识,建议县园区办、县统计局加强与东奥服装的沟通衔接,全面落实业已达成的核算共识,做到统计指标应统尽统。

经委经济运行科工作总结及打算

经委经济运行科工作总结及打算 今年来,在省经委的直接指导和市委、市政府的正确领导下,我市工业战线全面贯彻落实科学发展观,加速推进新型工业化进程,努力克服宏观形势趋紧、自然灾害较大、煤电油运等生产要素供应紧张等多重困难,加大节能减排力度,调整工业产业结构,推动企业技术进步,有力保障了全市工业经济保持平稳健康发展。1-11月,规模以上工业企业完成现价工业总产值593亿元,同比增长32%,完成增加值187.89亿元,增长17.1%;1-10月实现利润44.5亿元,增长45%;经济效益综合指数达到278.4%,比去年底提高26.8个百分点。18年经济运行科所做的主要工作: 一、加强经济运行监测分析。一是进一步完善全市工业经济运行的调度网络系统,加强与各县市区及有关重点企业的联系和沟通;二是根据省经委的统一布置和市政府的具体要求提出了工业生产年度目标任务。并将目标任务层层分解落实到各县(市区)、中省市企业。二是及时掌握和分析分析国家宏观调控政策对我市工业经济运行的影响,继续加强对优势产业、重点企业及主要产品的监测和预警,密切掌握工业经济发展态势,坚持工业经济月度预测和汇总分析制度,三是继续抓好“春节”、“五一节”、“国庆节”、“元旦节”等节假日企业生产和加班情况的调度,确保工业经济安全平稳运行。四是进一步完善了工业经济形势分析会制度,每月认真总结新型工业化的进展,分析存在的问题,安排下阶段的重点工作,化解工业经经济存在的矛盾;五是加强了煤电油运的综合协调。在当前生产要素供应偏紧的情况下,突出做好煤电油运的协调和调度工作,保障了重点企业和重点项目的生产需要。 二、强化应急工作管理。作为经委应急管理工作的主要协调科室,我们一是按照省经委的统一要求和市政府的统一部署,结合经委系统应急工作特点,通过认真研究论证,起草上报了《dd市经委处置突发公共事件应急管理工作意见》和《dd 市煤电油气运综合协调应急预案操作手册》等应急预案,建立了监测预警与信息报告制度;二是在“8·19”特大洪灾中,加班加点了解灾解,及时上报企业因灾造成的损失,协调有关单位和部门解决企业的实际困难,反应应急管理工作存在的问题,总结应急管理工作经验,积极参与重灾地区的核灾工作。

经济运行分析报告6篇完整版

《经济运行分析报告》 经济运行分析报告(一): 2016年一季度经济运行状况分析报告 今年以来,我县主动适应外部经济发展的新常态,用心应对供给侧结构性改革,充分利用内部各种用心因素,不断克服经济运行中存在的新问题和新困难,紧扣调结构、稳增长、促改革、惠民生的主题不放松,一季度全县经济运行开局稳定,发展态势行稳致远。 一、一季度我县八大主要经济指标数据在全市状况比较 (一)实现地区生产总值(GDP)25018万元,同比增长7.9%,高比全市0.6个百分点,排全市12个县市区第4位、东部6个县第2位。 (二)完成规模工业增加值63088万元,同比增长5.8%,低于全市0.2个百分点,排全市第8位、东部6县第4位。 (三)完成固定资产投资171973万元,同比增长14.9%,高出全市0.1个百分点,排全市第6位、东部6县第3位。 (四)社会消费品零售总额185783万元,同比增长11.5%,低于全市0.1百分点,排全市第4位,东部6县第3位。 (五)完成财政总收入28389万元,同比增长22.67%,高出全市5.12个百分点,排全市第2位、东部6县第2位。 (六)实际利用内资275070万元,同比增长21.5%,低于全市0.16个百分点,排全市第6位、东部6县第5位。 (七)实现进出口总额853万美元,完成进度的16%,排全市第4位、东部6县第2位。 (八)实现城乡居民人均可支配收入3314元,同比增长11%,高出全市0.6个百分点,排全市第12位。其中:城镇居民人均可支配收入5576元,增长9.8%,低于全市0.2个百分点,排全市第8位、东部6县第4位;农民人均可支配收入2272元,增长12.2%,低于全市0.3个百分点,排全市第9位、东部6县第5位。 二、一季度经济运行呈现的主要特点 (一)总体经济平稳。一季度实现GDP250187万元,同比增长7.9%。其中一产业62834万元,同比增长2.4%;二产业65488万元,同比增长4.2%;三产业121865万元,同比增长12.9%。三次产业比分别为25.1:26.2:48.7。第三产业

财政局财政收支运行情况半年总结

财政局财政收支运行情况半年总结 年初以来,财政工作在县委、县政府的正确领导下,在人大政协的有效监督下,以三个代表重要思想为指导,坚持以科学发展观为统领,紧紧围绕县委、县政府的中心工作,充分发挥财政职能作用,大力组织收入,更加注重以人为本,积极调整和优化支出机构,保障和服务于各项改革与经济结构调整,保持了财政收支运行的良好势态。一、狠抓财政收入,保持稳定增长今年上半年,我们进一步深化和完善财税体制改革,积极组织收入,严格控制支出,加大财政监督力度,较好地完成了各项经济指标,实现了时间过半、收支过半的工作目标。(一)收入完成情况。1-6月份我县财政全口径预算收入实际完成5,817万元,完成预算11,201万元的51.9%,同比6,736万元下降13.6%。从收入级次来看,地方一般预算收入完成4,051万元,完成预算6,636万元的61%,同比3,105万元增长30.5%,超过省厅要求增幅10个百分点;上划中央收入完成911万元,完成预算2,565万元的35.5%,同比1,030万元减少11.5%;基金收入完成855万元,占预算2,000万元的42.8%,同比2,601万元下降67.1%。在全口径财政收入中,部门完成收入情况是:国税局完成832万元,完成预算2,832万元的29.3%,同比962万元下降13.5%;地税局完成2,734万元,占预算4,528万元的60.37%,同比2,323万元增长17.7%;财政局完成2,251万元,完成预算的52.4%,同比3,278万元下降31.3%,下降原因主要是上年同期基金收入较大,今年我县土地有偿出让规模减少,造成收入同比下降。我县基金收入为非经常性收入。在地方一般预算收入中,部门完成

经济运行工作汇报材料

经济运行工作汇报材料 今年以来,我们以市委、市政府开展“三年活动”为契机,切实强化“思想再解放,作风再转变”两大动力,牢牢把握“十二五”开局之年的第一春,围绕打造“生态保护示范区”、“休闲旅游集聚区”、“绿色经济先行区”、“美丽乡村展示区”、“老区全面小康引领区”等五区目标,以科学发展为主题,以加快转变经济发展方式为主线,大力实施“新型城镇化推进”、“特色生态经济发展”、“农民持续增收致富”、“基础设施对接提升”、“基本公共服务共享”等五大工程,力争在推进中心镇建设、提升产业发展层次、统筹城乡区域发展、营造优良生态环境、建设和美幸福社会上实现新突破。一季度,全镇完成工业总产值 4.47亿元,同比增长8.3%。其中规模以上企业实现产值1.28亿元,同比增长7%;实现销售1.21亿元,同比增长 5.8%;实现利润370万元。商贸规模企业实现销售2607万元,同比增长11.5%。工业技改投资1353万元,同比增长 6.1%。商贸企业投资3050万元。我们主要抓好以下四项工作: 1、圆满完成乡镇党委换届试点工作。 我镇被确定为今年乡镇党委换届、两级试点单位,于3月上旬正式开始试点工作。镇党委把试点工作作为今年工作的重中之重,克服时间紧、要求高、任务重的困难,超前谋划,严格程序,周密安排,精心组织。在、两级乡镇党委换届试点工作领导小组和蹲点指导组的全程指导下,经过全镇党组织和广大党员的共同努力,换届试点工作取得圆满成功。采用“两推一选”方式,产生镇党代表77名。其中一

线代表31名,占41%,妇女代表22名,占28.6%;45周岁以下41名,占53.2%;大专及以上文化程度45名,占58.4%。有外来务工人员代表和大学生村干部代表,推选出来的党代表覆盖全镇各个领域、代表各个层面,充分体现代表的先进性、广泛性和代表性。4月12日召开了党员代表大会,差额选举产生镇党委委员8名、纪委委员5名。其中党委班子中女性2名,本科以上学历7人,平均年龄39.8岁;纪委班子中女性1名,本科以上学历5人,平均年龄38.6岁。换届后的班子结构更加优化,整体素质进一步提升。试点期间,为进一步扩大党内民主,我们在坚持规范操作的基础上,也进行了一些有益尝试。探索实施了“两推一选”的代表推选方式,推行了党代表履职和辞职“双承诺”制度;采用了公开和全额定向的方式党委班子和纪委班子候选人;推行了党委委员候选人陈述制度;建立了党代表退出制度和换届纪律监督测评制度,达到了试点预期效果。 2、扎实推进有关重点实事工程建设。 今年,我镇不断强化项目突破,推动项目攻坚。节后第一周,我们就召开全镇工作动员大会进行全面部署,连续召开4次书记办公会议,分别听取有关重点项目工程的进展情况,研究对策,落实措施,一批重点工程得到扎实推进。一是镇中路整治改造工程。在去年基本完成对正蒙街整治改造的基础上,对镇中路街景整治。目前,已基本完成店门广告牌的统一设计安装。4月底开始,将进行污水网管铺设、自来水管网改造、道路浇制、强弱电线入地等一系列工程,预计在9月底全部完工。二是集镇自来水改造工程。在完成后扬岙水库至集镇引水总管的基础上,逐步推进对集镇居民小区的自来水支管的改造,并按照一户一表标准安装水表。三是台湾健峰培训城项目。前期150

2020年经济运行科年度工作总结范文合集

XX年2月25日 ?一、精心准备新型工业化经济会议演讲稿 年前市新型工业化大会已经圆满落幕,年后区新型工业化大会即将拉开帷幕。为了更好的配合区新型工业化会议的召开,我局领导安排各科室分工,做好各项准备工作,经济运行科主要着手x区长讲话稿。新型工业化会议涉及的内容、高度深远,为了使材料整体规划更细致、精准,我科室主要负责人和科员,多次到到区政府办找相关领导讨论稿件内容。在区政府办相关领导的指导下,我科室拿出初稿文件,经过多次整理、修改,现在区长演讲稿已初具成型。 ?二、努力做好市经信委下达的重点企业经济运行监测、报表工作XX年,经济运行科对应市经信委处室有所调整,增加了市综合处。年后恢复工作后,市经信委对应处室下达了各种报表,我科室负责人安排分工,安排专人负责相关工作,积极做好市经信委下达的文件,协调企业上报有关报表,并对企业提出的问题给予解答,主动带企业到相关处室上报材料,对企业遗漏的事项主动询问和给予更正。目前下达的各种文件正在一一落实中。 三、落实XX年工业奖励企业申报材料和证明 高度重视区政府对XX工业奖励的要求。年初,我局各个科室在相关分管领导的带领下搜集各种相关材料,并联系区相关部门给予配合,对设有奖励的项目,积极联系企业上报相关证明材料。经济运行科负责把各科室搜集来的资料进行归档分类、整理文档,x局长牵头把相关证明材料上报区政府有关领导,目前各项准备工作已落实完毕。 四、召开煤炭年检企业座谈会 高度重视市经信委电力能源处下达的“关于开展XX年煤炭经营企业年检的通知”,为了进一步落实煤炭年检工作,XX年2月22日下午在局四楼会议室召开区XX年煤炭企业年检工作会议。会议由局经济运行科xx科长主持,xx6家煤炭年检企业参加会议。会上,局经济运行科xx副科长向煤炭年检企业传达了市经信委《关于开展XX年煤炭经营企业年检的通知》,并对文件条款作了详细解释。会上,经信局分管煤炭企业年检工作的xx副局长作了重要讲话,要求企业要高度重视煤炭年检工作,同时要求煤炭经营企业要具备正规的办公场地、存储仓库,对煤炭经营企业未达到上级文件要求的一律不予办理相关年检手续。最后局经济运行科xx科长就煤炭经营企业填报材料做了补充说明,要求企业要在规定时间内认真做好相关年检资料申报工作。 上半年,在委党组的正确领导下,在各科室的大力支持下,经济运行调节办公室克服人员少,工作不熟悉的困难,认真履行工作职能,积极工作,大胆探索,较好地完成了上半年工作任务。主要做了以下

最新经济运行分析会汇报材料资料

经济运行分析会汇报材料 一、运城焦炭公司1-4月份经济指标完成情况 1-4月份实现营业收入31.48万元,完成全年计划1亿元的0.31%,比上年同期65.97万元,下降34.49万元,降幅52.28%,收入下降原因:煤焦销售业务由于市场波动较大,缺少流动资金,经营风险较大,未开展煤焦销售。 1-4月份实现利润降幅较大。 二、应收账款和涉诉案件清理情况 正在着手安排,对部分欠款单位进行依法诉讼。 三、采取的主要措施 2016年,我们运城焦炭公司要仅仅围绕集团公司“十三五”发展思路,按照集团公司2016年工作安排,结合运城焦炭公司实际情况,我们今年主要抓好六个方面的工作: 1、立即传达贯彻集团公司2016年工作会议精神,强化“马上就办、真抓实干”工作作风,下达2016年经营指标任务,通过深化体制机制改革,实行薪酬绩效挂钩,激发经营活力,

努力完成全年工作奋斗目标。 2、加大清欠力度,由公司领导班子牵头挂帅,责任到人,对已诉讼的案件,配合执法部门,尽快执行。对偿还无力的应收账款,聘请律师尽快进行诉讼,同时要按照集团公司有关奖惩制度,对清收清欠任务完成情况实行重奖重罚,充分调动各责任主体单位和清欠人员的积极性,加快企业资金回收,促进企业健康发展。 3、盘活闲置资产,加快汽车租赁项目和土地开发项目建设,尽快推进企业转型,职工转岗,通过加强职工转岗培训,提高转岗人员的个人素质和专业技能,在企业转型中适应新的岗位,使职工理解支持并主动参与到企业转型改革的工作部署之中。 4、严格按照上级规定和“专款专用”的原则,完善业绩考核体系,业绩考核与职工效益工资紧密挂钩,促进公司向创效型、贸易型转变。 5、对公司现有部室实行大部制改革,按照部门职责职

2020年度经济工作总结

2020年度经济工作总结 20xx年,在上级党委、政府的正确领导下,按照“一个围绕,二个注重,五个提升”总体思路,通过一年来全镇上下的共同努力,工业经济继续保持良好的发展势头,工业主要经济指标和条线工作圆满完成了全年目标任务。 一、主要工业经济指指标完成情况及运行情况分析 1、1-11月份主要工业经济指标完成情况及全年目标预测 序号主要经济指标单位计划目标1-11月份全年预计完成 实绩同比增长(%)占年计划(%)完成同比增长(%)占年计划(%) 1 工业纳税销售亿元65 59.61 27.8 91.7 65.1 29.7 100.2 规模以上工业产值亿元- 36.36 24.9 - 40 37.9 - 2 财政收入亿元3.2 3.09 37.9 96.6 3.2 33. 3 100 3 工业税收亿元- 2.78 34.3 - 2.95 36.6 - 其中国税亿元- 1.73 29.1 - 1.86 29.2 - 地税亿元- 1.05 45.8 - 1.09 51.4 - 4 固定资产投入亿元12 11.91 9.2 99.2 12.74 11.1 106.2 其中:工业投入亿元7.5 7.17 11.3 95.6 7.62 12.2 101.6 5 自营出口创汇万美元700 859 42.5 122.7 950 86.7 135.7 6 新设立企业家- 80 - - 85 - -

新增注册资金亿元- 3.54 - - 3.6 - - 7 园区产出(含共建) 亿元年增长40%以上30.38 66.1 - 32 48.1 - 2、工业经济运行情况分析 全镇工业经济继续保持高位运行,主要特点为: (1)骨干企业继续主撑大局。全镇89家超千万元企业1-11月份完成工业纳税销售36.36亿元,同比增长24.9%,占全镇经济总量的61%。其中8家亿元企业1-11月完成工业纳税销售20.52亿元,占全镇经济总量的34.4%,规模骨干企业继续起到了主撑经济全局的作用。 (2)骨干企业队伍不断壮大。1-11月份,新增超千万元企业23家,完成工业纳税销售5.5亿元,全镇累计达到112家,形成工业经济更强有力规模支撑。 (3)项目竣工达产渐显成效。引进项目竣工达产及骨干企业技改项目的竣工投产,形成了工业经济发展新的增长点。引进项目竣工达产、发展迅速,后劲潜力大。如***、***,分别完成工业纳税销售3.5亿元、7445万元、4536万元、3964万元。又如***技改项目投产后,扩张迅速,产出较为明显。分别完成工业纳税销售2.5亿元、2.3亿元、同比增长47.5%、69.2%。 (4)企业自主创新拓展市场。我镇骨干企业在扩大技改投入的同时,加快科技创新步伐,注重新产品的研制开发,为企业发展注入后劲。***自行研制开发的汽油机系列新产品,产品全部销往国际市场,全年纳税销售可达超亿元,同比增长18%。名牌产品申报方面有了新的突破,***产品申报了国家免检产品。

市发改委综合科工作总结

市发改委综合科工作总结 一、xxxx年工作总结。 今年以来,综合科在委党组的正确领导下,按照全委统一部署和要求,紧紧围绕发改委中心工作,严格履行岗位职责,进一步解放思想,转变作风,勤奋工作,提高效能,不断适应新形势对文字综合工作的新要求,较好地完成了本职工作与领导交办的各项任务。 (一)加强学习,不断提高理论素养和工作水平 认真学习领会党的十七届四中全会及中央经济工作会议精神,学习新形势下党的一系列路线、方针和政策。加强宏观政策学习,根据金融危机下的经济形势变化,认真学习研究把握国家“三保”、省“加快皖北发展”等政策及其他调控措施,以用促学。 (二)认真谋划,扎实做好规划评估和年度计划的编制工作。加强与相关部门和委内各科室的联系协调,积极开展调查研究,较好完成了xxxx市国民经济和社会发展第十一个五年规划的中期评估、xxxx市xxxx年国民经济和社会发展计划执行情况和xxxx年计划(草案)和xxxx市xxxx年上半年国民经济和社会发展计划执行情况及下半年工作意见报告的编制工作,“xxxx市xxxx年国民经济和社会发展计划执行情况和xxxx年计划(草案)”、“十一五规划中期评估报告”

和“xxxx市xxxx年上半年国民经济和社会发展计划执行情况及下半年工作意见的报告”分别经市二届人大四次会议、计划和预算审查委员会、市二届人大常委会第三十次会议审议通过。从执行情况来看,年度计划的编制科学合理,比较符合我市实际。预计全年实现GDP450亿元、增长12.5%,高于年度计划1.5个百分点。同时,认真做好“十二五”规划的各项前期工作,编制《xxxx市“十二五”规划编制工作实施方案》,征求相关部门意见,细化分解工作任务。 (三)关注经济形势,加强运行监测。密切关注国家宏观经济走势、全省经济发展趋势及周边地区经济发展态势,加强与统计、经委、农委、商务、财政、国地税、金融等市直部门和县区、企业的联系沟通,及时了解我市经济运行情况,认真做好月度和季度经济形势分析工作,分析总结经济运行特点,研究查找经济运行中存在的矛盾和问题,提出解决问题的意见和建议,为领导决策提供参考。同时,加强委内各科室的协调,深入分析年内投资工作形势析,配合细化分解投资任务,加强投资督察调度,确保了全年固定资产投资175亿元目标的实现。 (四)加强调查研究,服务重点工作。围绕市委、市政府提出的“项目建设和招商引资推进年”活动,根据领导安排,按照“一把尺子、一个标准”的要求,与市政府督办室、统计局联合,通过深入调查研究,共同研究制定了“xxxx市xxxx年

2019年地方财政政法经费保障及转移支付资金执行情况汇报材料

20XX年地方财政政法经费保障及转移支付 资金执行情况汇报材料 xx区地处xx市交通枢纽位置,是市政府所在地,常住人口约35万,属经济欠发达地区,地方财政在保证正常运行的前提下,加大了地方政法经费投入力度,强化管理,提高了政法经费保障水平,现就近年来工作汇报如下: 一、政法经费保障机制的做法与成效 近年来,xx区委、政府对政法经费保障给予了高度重视,及时解决政法工作中的实际困难和问题,为政法机关履行职责创造了必要条件。区公安局、检察院、法院、司法局建立了政法经费保障机制,在保障经费限额内对政法部门实行部门预算、核定各项经费支出,同时,对政法部门实行“人员经费按实际,公用经费按标准”的办法进行预算安排,确保正常办公和办案工作需要,在建立政法经费保障机制中坚持了两条原则:一是加大投入,实事求是,根据实际分轻重缓急,统筹安排政法部门的装备经费及主要基础设施建设等支出,以“从优待警、科技强警、科技强检”为重点,贯彻优先保证行政政法机关经费的要求,保证行政政法机关政策性增资经费及时足额到位,保证了行政政法机关的正常运转。18年公、检、法、司安排公用经费2077万元,其中:公安局安排经费1500万元(不包括交警经费,拨付办案中心修建、装修经费、拨付看守所经费等),人均3.25万元、检察院安排171万元,人均2.2万元、法院安排260万元,人均2.43万元、司法局安排146万元,人均3.04万元,以上办案和装备经费共安排

868万元,日常运行公用经费安排1209万元,在政法经费保障体制改革前,xx区政法机关公用经费预算安排为1346万元,其中:日常运行公用经费预算安排为843万元,办案和装备安排为503万元,18年公用经费预算安排比18年改革前增加了731万元。18年我们加大了资金投入力度,其中:公安局安排经费1600万元,检察院195万元,法院为460万元(包括法院18年罚没款返还),司法局146万元,在办案和装备经费预算安排上也有了较大的增长,其中:办案和装备经费预算安排为1088万元,比18年体制改革前增加了585万元,日常运行公用经费安排为1313万元,比18年体制改革前增加了470万元,极大的保障了行政政法机关的正常运转。二是严格执行“收支两条线”规定,各单位按规定收取的各项非税收入,按照“银行代收、财政统管”的办法,实行收缴分离,罚缴分离,确保所有罚没款收入、行政性收费全额缴入国库,同时将政法机关收入全额纳入预算管理,按核定的标准在年初预算中足额安排政法机关正常运转所需的基本支出经费,不留缺口。 二、合理使用中央转移支付办案经费和装备经费 18年自治区下达中央转移支付资金1966万元,其中:公安局办案经费743万元,装备经费558万元;检察院办案经费112万元,装备经费145万元;法院办案经费197万元,装备经费143万元;司法局办案经费26万元,装备经费42万元,我局已于18年12月前将中央转移支付资金足额拨付到公、检、法、司各部门。18年提前下达中央转移支付专项资金1620万元,现已将办案经费全部拨付到用款单位,

关于经济运行情况的汇报

关于经济运行情况的汇报 三季度,宏观经济形势趋稳,全区上下在财经工作领导小组的带领下,以稳健高效的工作举措,有效的推动了区域经济转型升级,区域经济和社会发展呈现出稳中有进的良好发展态势。 一、经济运行总体情况 (一)总体判断 整体来看,三季度区域经济基本延续上半年发展态势,经济运行好于年初预期,财税收入增长好于实体经济。证券市场是本轮增长的主要动力。 (二)主要指标完成情况 总体上,各项主要经济社会发展指标进展情况顺利,预计能完成全年计划,实现“十二五”规划目标。 1、财税收入类指标。1-9 月,完成全口径税收 261.1 亿元,增长 23.67%;区级财政收入 87.28 亿元,增长 15.96%。区级财政收入已完成全年计划 87.12%,超过日历进度 12.12 个百分点。预计全年区级财政收入完成 105 亿元左右,增长 14%-15%。 2、经济发展类指标。1-9 月,社会消费品零售总额完成 236.31 亿元,增长 7.73%,超过日历进度 1.85 个百分点;海关进出口总额 22 亿美元,增长 1.2%,超过日历进度 4.26 个百分点;外商直接投资资金到 位额 3.88 亿美元,同比下降 67.31%,主要还是去年房产项目资金注

入,大幅抬高了基数,年初制定计划时充分考虑到基数因素的影响, 安排了 4 亿美元的目标任务,目前已完成 97.04%。 3、社会民生类指标。1-9 月,全社会固定资产投资完成 58.65 亿元, 增长 77.04%,完成年计划的 92.07%;拆除二级及以下旧里面积 2.09 万平方米,同比增长 2.66 倍;新增就业岗位 19973 个,完成全年计划 的 99.87%;登记失业人数为 3653 个,下降 21.93%,控制在 6800 人 以内。万元增加值能耗上半年下降 3.54%,已经达到市政府下达的“十 二五”规划期目标。 二、经济运行主要特点和亮点 1、金融业推动五大产业税收持续升高。1-9 月五大产业实现税收 247.82 亿元,同比增长 25.63%。其中,金融业是增长的重点,增幅达 到了 1.21 倍,占全部税收的比重达 23.44%,较上年同期提高了 10 个 百分点。其余四大产业,商贸流通业税收同比增长 7.52%;专业服务 业增长 12.55%,较上半年 5.57%的增速明显提高;房地产业增长 24.49%,主要是去年同期房地产业基数较低;文化创意产业下降 5.26%,其中设计服务业增长 1.67%,广告业下降 4.36%。 2、总部经济表现突出。今年以来,总部型企业的发展态势良好,运 行情况优于其他企业类型。其中金融相关的总部企业除证券公司总部外,平安资产管理、电气财务集团;管理型总部辉瑞投资、苹果采购 管理;销售型总部古驰、盖璞均实现了快速增长。 3、楼宇经济集聚度增强。1-9 月百幢重点楼宇实现税收 182.92 亿元,

一季度经济运行情况汇报(最新)

2017一季度经济运行情况汇报 今年以来,我县主动适应外部经济发展的新常态,积极应对供给侧结构性改革,充分利用内部各种积极因素,不断克服经济运行中存在的新问题和新困难,紧扣调结构、稳增长、促改革、惠民生的主题不放松,一季度全县经济运行开局稳定,发展态势行稳致远。 一、一季度我县八大主要经济指标数据在全市情况比较 (一)实现地区生产总值(GDP)25018万元,同比增长7.9%,高比全市0.6个百分点,排全市12个县市区第4位、东部6个县第2位。 (二)完成规模工业增加值63088万元,同比增长5.8%,低于全市0.2个百分点,排全市第8位、东部6县第4位。 (三)完成固定资产投资171973万元,同比增长14.9%,高出全市0.1个百分点,排全市第6位、东部6县第3位。 (四)社会消费品零售总额185783万元,同比增长11.5%,低于全市0.1百分点,排全市第4位,东部6县第3位。 (五)完成财政总收入28389万元,同比增长22.67%,高出全市5.12个百分点,排全市第2位、东部6县第2位。 (六)实际利用内资275070万元,同比增长21.5%,低于全市0.16个百分点,排全市第6位、东部6县第5位。 (七)实现进出口总额853万美元,完成进度的16%,排全市第4位、东部6县第2位。 (八)实现城乡居民人均可支配收入3314元,同比增长11%,高出全市0.6个百分点,排全市第12位。其中:城镇居民人均可支配收入5576元,增长9.8%,低于全市0.2个百分点,排全市第8位、东部6县第4位;农民人均可支配收入2272元,增长12.2%,低于全市0.3个百分点,排全市第9位、东部6县第5位。 二、一季度经济运行呈现的主要特点 (一)总体经济平稳。一季度实现GDP250187万元,同比增长7.9%。其中一产业62834万元,同比增长2.4%;二产业65488万元,同比增长4.2%;三产业121865万元,同比增长12.9%。三次产业比分别为25.1:26.2:48.7。第三产业贡献率达77.7%,成为拉动县域经济增长的主力军。

[工作汇报]乡镇财政所开展工作基本情况汇报

[工作汇报]乡镇财政所开展工作基本情况汇报 乡镇财政所开展工作基本情况汇报 尊敬的调研组领导: 上午好!首先对各位领导莅临关累镇调研表示热烈的欢迎!下面将我镇财政所工作开展的基本情况介绍如下,恳请各位领导给予批评指正。 一、基本情况 关累镇全镇总人口万人,下辖5个村民委员会,46个村民小组,全镇共有七家预算单位。镇财政所编制七人,实有3人,均为大学本科学历,2人持有会计从业资格证,1人持有初级会计职称,3人均为公务员身份,现配备所长一名,统管会计一名,资金会计一名。 二、乡镇财政所职能职责 (一)乡镇财政收支管理,包括乡镇预算单位预(决)算编制、预算执行、非税收入征管、财政转移支付和专项资金监督和管理、以及农村五保户供养、农村低保、农村救灾救济、计划生育奖励补助等各项补贴资金发放和监管。 (二)履行乡镇七家预算单位财务代管和服务、监督管理、非税收入征管、政府采购、乡镇国有资产管理和乡镇政府债务管理、债权债务清理、行票据管理等各项工作。 (三)农村财务管理指导、监督和审计,依法代理村级财务和村帐镇管代理会计核算工作,财政项目资金管理和村组财务公开。 (四)负责村级“一事一议”财政奖补工作。 (五)负责乡镇财政专项资金的管理(如扶贫领域资金)。 (六)负责对农民负担进行监督管理,做好农经统计员工作、农民专业合作社辅导工作、数字乡村上报等相关农经工作。 (七)贯彻党和国家财经方针政策,严格执行财政法规和财经制度,监督乡镇范围内各单位的财务活动。 (八)认真完成上级主管部门和乡镇政府交办的其它事项。 三、主要工作情况 (一)履行职能职责,各项工作有序开展。财政所长主要全面负责财政所工作,做好农村财务管理指导、监督和审计,依法代理村级财务会计核算工作,负责村级“一事一议”财政奖补工作,负责乡镇财政专项资金的管理(如扶贫领域资金),负责对农民负担进行监督管理、数字乡村上报工作和票据管理相关工作;统管会计做好乡镇财政收支管理,包括乡镇预算单位预(决)算编制、预算执行、非税收入征管、政府采购、财政转移支付和专项资金监督和管理等,履行乡

商务经济运行情况汇报材料

商务经济运行情况汇报材料 今年以来,在县委、县政府的正确领导下,我局紧紧围绕市县经济工作会议精神和商务工作重点,认真落实“一个目标,四个加快”发展战略,全县商务经济运行保持良好态势,现将有关情况汇报如下。一、1至7月份主要经济指标完成情况(一)招商引资稳步推进。今年1-7月,全县共引进市外国内项目19个(其中后续项目11个,新引进项目8个),一、二、三产业合同引进资金亿元,实际到位资金亿元,同比增长%,完成年计划的%。(二)内贸流通稳定增长。1-7月份“家电下乡”产品销售25823台,销售额万元,补贴金额万元;完成“摩托车下乡”销售额万元,共计5772辆,落实财政补贴资金万元。截止7月底,全县“万村千乡”市场工程农家店已累计达到216家,配送率保持在80%左右。1至7月我县社会消费品零售总额实现亿元,同比增长%,低于年计划个百分点。社零消费增幅有所回落,与年计划目标存在一定差距。全县消费品市场运行总体平稳,重要生活必需品供应充足,价格稳定。(三)外贸出口有所下滑。1至7月全县新办出口企业2家,外贸进出口总额722万美元,其中进口总额214万美元,出口总额508万美元,完成年计划的%,同比下滑19%。实现外派劳务62人,完成年计划的%。二、商务经济运行

特点及主要工作措施(一)招商引资质量和效益得到提升。一是着力完善招商引资基础工作。围绕本地优势产业、优势资源,年初与相关部门共同策划,共收集、整理、包装和发布项目20个,进一步建立完善了溆浦招商引资资源库。二是健全工作机制优化发展环境。我们对招商项目,全面实施“五个一”工程,抓好意向在谈、在建、新开工项目的跟踪管理和落实领导帮扶联系制度,为企业创造良好的发展环境。三是围绕第七届“中博会”,推介和引进了一批项目来溆投资,工作成效明显。为了充分展示我县近年来经济发展的新成果、新形象,我县积极组织春和菌业、涉江楼酒业、湘妃酒业、顺成食品、四宝山生物工程科技、君健中药材等6家企业参加湖南省中小微企业博览会。四是在3月份召开了全县扩大开放暨商务工作会议,进一步加大了扩大开放、招商引资工作领导力度,拟出台一系列相关政策文件。五是进一步落实激励政策。对江龙锰业和江兴公司分别兑现了16万元和15万元的税收奖励。(二)内贸流通扩大消费成效显著。一是市场体系建设有序推进。城乡商业网点规划编制工作即将完成,为我县“大商贸、大流通”的格局打下了良好基础。农贸市场和专业市场标准化改造和建设正着手规划和准备,在赴XX县深入调研的基础上,结合本县实际,我县拟升级改造城中农贸市场、规范城南农贸市场、启用大盛农贸市场,并拟定了全县农贸市场标准化改造三年

工业经济运行工作总结【可编辑版】

工业经济运行工作总结 工业经济运行工作总结 今年来,在省经委的直接指导和市委、市政府的正确领导下,我市工业战线全面贯彻落实科学发展观,加速推进新型工业化进程,努力克服宏观形势趋紧、自然灾害较大、煤电油运等生产要素供应紧张等多重困难,加大节能减排力度,调整工业产业结构,推动企业技术进步,有力保障了全市工业经济保持平稳健康发展。 1-11月,规模以上工业企业完成现价工业总产值593亿元,同比增长32%,完成增加值18 7.89亿元,增长1 7.1%;1-10月实现利润4 4.5 亿元,增长45%;经济效益综合指数达到27 8.4%,比去年底提高2 6.8个百分点。xx年年经济运行科所做的主要工作: 一、加强经济运行监测分析。一是进一步完善全市工业经济运行的调度网络系统,加强与各县市区及有关重点企业的联系和沟通;二是根据省经委的统一布置和市政府的具体要求提出了工业生产年度目标任务。并将目标任务层层分解落实到各县(市区)、中省市企业。二是及时掌握和分析分析国家宏观调控政策对我市工业经济运行的影响,继续加强对优势产业、重点企业及主要产品的监测和预警,密切掌握工业经济发展态势,坚持工业经济月度预测和汇总分析制度,三是继续抓好“春节”、“五一节”、“国庆节”、“元旦节”等节假日企业生产和加班情况的调度,确保工业经济安全平稳运行。四是进

一步完善了工业经济形势分析会制度,每月认真总结新型工业化的进展,分析存在的问题,安排下阶段的重点工作,化解工业经经济存在的矛盾;五是加强了煤电油运的综合协调。在当前生产要素供应偏紧的情况下,突出做好煤电油运的协调和调度工作,保障了重点企业和重点项目的生产需要。 二、强化应急工作管理。作为经委应急管理工作的主要协调科室,我们一是按照省经委的统一要求和市政府的统一部署,结合经委系统应急工作特点,通过认真研究论证,起草上报了《市经委处置突发公共事件应急管理工作意见》和《市煤电油气运综合协调应急预案操作手册》等应急预案,建立了监测预警与信息报告制度;二是在“8?19”特大洪灾中,加班加点了解灾解,及时上报企业因灾造成的损失,协调有关单位和部门解决企业的实际困难,反应应急管理工作存在的问题,总结应急管理工作经验,积极参与重灾地区的核灾工作。 三、狠抓主要行业调查研究。一是通过认真调查研究,起草了《茔石资源开发及氟化工产业发展的思考》,二是提出了全市水泥行业布局的意见建议,三是按照省经委及有关部门的统一部署,我们先后对高耗能高污染行业以及纺织、有色、工业硅等行业进行了调研,全面深入地了解企业的发展现状,比较分析企业发展与国家产业政策要求的差距,发现制约产业发展的政策瓶颈,明确产业未来的发展方向和目标。 四、贯彻落实国家淘汰落后产能的政策措施。根据国家有关规定和省经委的要求,我们对全市水泥、铅锌企业的经营状况,生产工艺,技术水平进行了全面的摸排、核实,对照国家产业政策的要求,

工程项目经济运行情况分析报告(项目模板)

2012年年度工程项目经济运行情况分析报告(模板) 项目部 一、基本情况 (一)项目基本状况 1、项目构成概况 根据统计,截止2012年12月20日,项目部本年完成产值万元,开累完成产值万元,形象进度如下: 2、项目财务状况及待计价情况 截至12月20日,本年在建项目货币资金存量合计为万元,业主欠拨款万元【业主欠拨款指按业主实际计价扣减质保金应拔与实拔的差额】(其中,属于超计价欠拨款万元),质保金万元,本年对上已完工未计价共计万元,对上已完工未计价的主要内容及原因是:详细数据及文字说明。 本年外欠劳务承包工程款、材料款、设备租赁费及其它共计万元(外欠款不含库存材料费、半成品),外欠材料款中库存材料费万元,半成品万元;本年对下已完工待计价为万元,对下已完工待计价的主要原因是:;资金成本万元,具体情况见表1。 表1 各项目财务及待计价状况一览表 与去年年度数据对比进行分析: 资金使用计划: (二)2012年年度项目人均完成产值情况 截止2012年12月20日,项目年度人均完成产值万元,如表2所示:

表2 项目年度人均完成产值情况表 备注:职工人数不含项目外聘人员,有人员调动的计算本年综合平均人数。 (三)项目完成产值收益情况 1、项目2012年四季度完成产值万元,实现收益万元,产值收益率为 %;与三季度完成产值收益情况进行对比分 析:。 项目2012年年度完成产值万元,实现收益万元,产值收益率为 %; 项目开累完成产值万元,实现收益万元,产值收益率 为 %; 2、产值收益率未达到公司下达的目标收益率(责任成本目标)的主要原因是: 3、产值收益率反映出来的问题有: 4、风险预警项目 本项目存在哪些较大风险,其中: (1)根据产值收益率数据看,存在较大的效益风险的工程量是:(2)工期风险:(具体说明一下情况,由于什么原因导致工期延后多长时间) (3)法律风险:(具体说明一下情况,由于什么原因导致存在法律纠纷的风险) (4)审计风险: (5)结算风险:(对上变更索赔、调差等方面,对下劳务结算)(6)其他风险: (四)劳务合同的签订情况:

经济运行工作总结

经济运行工作总结 经济运行科半年工作总结 为总结上半年成绩,发现不足,更好地做好下半年工作,现将上半年工业经济运行工作总结如下: 一、半年工业经济运行情况 运行指标。 ----主要产品产量:1—5月,全县完成原煤万吨,同比下降 %;发电量亿度,同比增长%;水泥万吨,同比增长%;魔芋精粉1233吨,同比增长%;胶鞋441万双,同比增长倍。 ----主要经济指标:1—5月,规上工业完成总产值亿元,同比增长34%;工业增加值亿元,同比增长12%;主营业务收入亿元,同比增长20%;利税亿元,同比增长%,利润亿元,同比增长6%。规上工业综合能耗万吨标准煤,同比下降%。 半年经济指标预测。 1?—6月,全县预计可生产原煤万吨,同比下降%;发电量亿度,同比下降%;生产水泥万吨,同比增长%;生产钡盐5785吨,同比137%;生产胶鞋693万双,同比增长%。 1—6月,规上工业企业预计可完成工业总产值亿元,同比增长%;工业增加值亿元,同比增长%;主营业务收入亿元,同比增长%;利税总额亿元,同比增长%。

— 1 — 运行特点。 1.工业生产高开低走,整体仍在高位运行。1-2、3、4、5月工业生产增幅分别为39%、 52%、52%、34%,主要原因去年一季度西南大干旱导致大唐彭水电站出力不足,垫低了基数。 2.行业发展不够平衡。1-5月煤炭、电力、建材、矿产品加工、农副产品加工业总产值分别增长%、%、%、%、53%。值得关注的是煤炭工业在安全生产条件持续改善、价格持续上扬,市场供不应求的大背景下产量同比下降%,亟待进行深入剖析,找准症结,对症下药,促成下半年煤炭生产形势的根本好转。 二、半年来的主要工作 经常深入企业调查研究,结合规上工业统计报表,做好每月工业经济运行分析及监测预警,及时为各级领导提供决策参考,较好地履行了全到工业经济运行参谋职责。 随时了解和掌握煤、电、油、运、民爆物资供需信息,指导和协调县煤炭局做好煤炭产需衔接,确保按时有序完成电煤调运任务要,确保县内企业的用煤需求。指导和协调县供电公司做好电力有序用电工作,及时编制并批复实施丰水期有序用电方案和紧急情况下拉闸限电序位表。协调县商务局、中石油彭水经营部做好柴油市场监测和预警工作。指导

2019年机关事务管理局公务用车运行管理情况汇报材料

20XX年机关事务管理局公务用车运行管理 情况汇报材料 制定出台《xx县公务用车服务中心公务用车改革公务用车入库停放制度》、《xx县公务用车服务中心公务用车改革公务用车加油、维修、保养制度》,进一步堵塞管理漏洞,发挥财政资金最大效益,切实形成一整套完备、有效、严格的公车管理制度。 1.保留车辆的使用管理 (1)县委、政府主要领导实物保障用车2辆,不纳入集中管理,按《实施方案》规定,享用实物保障工作用车相应主要负责人不再领取公务交通补贴,管理工作由相应办公室负责,建立健全公务用车日常管理、使用档案,车辆相关台账,定点加油、定点洗车、定点维修保养,实行单车单年独立核算。 (2)县级部门保留机要通信、应急保障、行政执法等公务用车65辆,公务调研接待用车4辆,由公车中心实行集中管理,统一调度。严格按照《xx县机关及参公事业单位公务用车制度改革公务出行保障办法》,遵照《xx县公务用车服务中心服务指南》(芦机管函〔2016〕16号)规定的用车流程,向公车中心预约,中心按需派车,出具派车单,费用按月据实结算,有效保障公务出行用车。 (3)乡镇政府保留公务用车11辆,由各乡镇实行编制管理。严格要求各乡镇安排专人管理,建立健全公务用车日常管理、使用档案,车辆相关台账,定点加油、定点洗车、定点维修保养,实行单车单年独立核算。

(4)特种专业技术用车16辆,由相应单位实行编制管理。严格要求各单位安排专人管理,建立健全公务用车日常管理、使用档案,车辆相关台账,定点加油、定点洗车、定点维修保养,实行单车单年独立核算。 2.公车中心车辆的运维管理 (1)洗车服务。通过县公共资源交易服务中心挂网招投标,确定了3家服务点,分别是波波、红运、鹏程。 (2)加油服务。通过竞争性磋商的招标方式挂网招标,确定2家服务机构,分别为中石油和沫东加油站。 (3)保险服务。通过竞争性磋商的招标方式挂网招标,确定2家服务机构,分别为中国人保公司和中华保险。 (4)车辆维修保养服务。通过县公共资源交易服务中心挂网招投标,确定县域内3家具有二级及以上汽车修理资质的维修保养机构,提供集中管理车辆维修保养服务。分别是:宏宇、金鼎、华强汽车修理厂。(5)运维费用。实行服务用车相对成本费用核定,综合服务需求及服务时长等因素收费,遵守“基本保本、财政补贴”的原则,实行收支两条线,收入各用车单位的相对成本费用缴财政专户,支出的加油费、洗车费、维修保养费及保险费、车辆年检费、劳务派遣工资、差旅费、驾驶员岗位津贴及外出公务涉及的路桥费、停车费、加油、修车费由县机关事务管理局向县财政申报,纳入财政预算。

企业经济运行情况汇报

**年经济运行情况汇报 **年我公司经济形势从总体上看运行稳健,走势良好,保持了企业的健康发展,各项工作取得了一定的成就。 一、经济运行特点 1、营业收入大幅度增长。**年实现营业收入**万元,超计划 * %,比上年 增加**万元,主要表现在两个子公司的汽车销售业务上,汽车销售量比上年增加 *台,增加**万元,汽车销售增加主要受以下因素影响:⑴、汽车消费受国家政策影响比较大,如成品油税费改革、车辆购置税的下调等;⑵、私人购车带动了整个汽车销售市场;㈢、瞄准市场,主动出击,充分发挥二级销车网点的作用; 2、公司盈利水平逐步提高。**年实现利润**万元,为年计划的 * %,比上 年增加*万元,主要得益于两个控股子公司经济运行呈现良好的发展态势,效益大幅提升。 3、改装车新产品的开发取得了阶段性成果,**年开发的二个新产品高压清 洗扫路车和后装式压实垃圾收集车技术含量、附加值、价格均比原有产品高,方向是符合国家环保产业的垃圾车、洗扫车。 二、面临主要困难 1、改装车产品订单严重不足。受国家汽车产业政策变化调整,汽车产品须 达国Ⅲ排放,我公司原有的产品公告取消了3个,使改装车生产销售滞缓,**年生产改装车*台,仅为年计划的60%,又由于改装车市场竞争激烈,产品销售价格难以提升,同时劳动力成本上升,使企业盈利空间进一步缩小,企业生产经营和决策面临严峻考验。 2、本公司固定成本费用难以消化。**年新增房产税 *万元,土地使用税 * 万元,因厂房工程峻工结算工作于本年12月结转入固定资产,次年1月起计提折旧,为此下一年将新增折旧费、土地摊销等 ** 万元左右,如若没有新的经济业务增长点支撑,公司成本费用难以消化。 3、工程借款利息负担沉重。 **年止本公司借款本金为**万元,利息共计* 万元,次年预计将发生利息费用*万元,由于工程已全部峻工结算,借款利息

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