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品牌费用预算及工作时间表、资金投入时间表

品牌费用预算及工作时间表、资金投入时间表
品牌费用预算及工作时间表、资金投入时间表

营运中心财务管理方案、费用预算

及工作时间表、资金投入时间表(提案)

一、品牌营运财务管理方案

1、先申请后执行原则

有关品牌运营费用均需经过预算后,提出申请,由总经理审批后,执行。

中心负责人拟定计划并呈报总经理审批,审批通过后,由公司财务向对方付款;

中心负责人有对部门日常开销的审批权,但无给付现金的权利。

执行步骤如下:

项目申请、预算——总经理审批——财务拨款——执行——总经理审核——财务结算2、财务相互监督原则

品牌运营中心,需建立独立的营运账目,与公司其他项目账户独立核算。

销售、财务、仓库实行独立做帐,实施“日对、月核、季查、年算”原则。保证内部三方账目不出现偏差。

二、费用预算

1、运营中心费用

(1)前期一次性投入费用

2、产品研发中心

(1)前期一次性投入费用

3、品牌前期费用、月营运费合计

(正文转下页)

经费预算机密等级:绝密类型:提案

三、项目启动时间表

5

经费预算机密等级:绝密类型:提案四、资金分期投入时间表

比重和资金量。

王小君

2012年8月3日星期五

部门年度经费预算报告

部门年度经费预算报告 保密办: 为做好保密办的费用预算,本着节约可控的原则,严格按照国家保密局《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》和公司《关于做好20XX年度全面预算工作的通知》的文件要求,编制20XX年保密办费用预算,现将费用预算说明如下: 20XX年保密管理工作经费预算费用 1、保密日常办公经费:5000元(含日常的办公耗材、资料费等) 2、保密管理经费: (1)保密教育培训经费:涉密人员教育培训经费,每年定期不定期组织教育培训,合计费用10000元(含印制保密日常审批表格费用及涉密人员培训所需相关资料); (2)调研费:与相关保密单位业务联系、交流经验5500元。 (3)保密业务咨询费:20XX0元。 (4)保密项目评审费:我公司保密要害部位场所环境需上级相关单位进行检查测试,取得相关审批手续,上级机关进行保密检查、制作证件等其它内容需经费4000元(5)保密工作奖励经费:与公司各部门签订保密责任书,与公司涉密人员签订保密协议书,通过部门考核、讲评、

打分情况,对成绩突出的部门给予奖励,全年费用合计8000元 (6)保密宣传费:知识答题竞赛及演讲等活动经费采取形式多样的保密宣传活动是加强保密工作管理的有效形式,需经费3000元。 保密办费用预算合计:55500元 专项保密工作经费预算费用按实际支出(含物防措施经费、技防措施经费、保密要害部门、部位工程项目建设中的技防设施项目等内容)。 [篇2] 为了有效控制公司的业务开发费及业务招待费的支出,节约成本费用,提高公司的经营管理水平,特制作此预算说明。 一、业务开发费和招待费用支出范围 (一)出差全国各地开发客户及维护客户的差旅费用。 (一)招待来访客人、客户的茶叶、水果、饮料等费用。 (二)宴请来访客人、客户的用餐和娱乐场所的食品、酒水、礼品等费用。 (三)赠送客人、客户的纪念品等费用。 二、业务开发费和招待费用全年预算 合计全年业务支出费用约35000——420XX之间。 注:以上为公司在目前规模下的业务发展开发费用,将

申请经费预算报告

申请经费预算报告 根据我院20XX年“最佳团日”活动安排,现我专业根据院团委的指示精神,并结合本专业实际情况,策划并组织开展书画义卖活动,现初步拟定我专业的活动经费预算。其中“宣传活动经费”(3项)计304元,活动前期准备经费(含“场地布置经费” 432元、“接待经费”300元、)计732元,“交通费用”186元,预算经费总计1222元。详细如下: 一:“宣传活动经费”。计有3项共计334元, 1、宣传条幅印制费用144元 ——3条横幅(按照每米6元计算),计有6米一幅,8米一幅,10米一幅,共计24米:144元; 2、宣传海报印制经费60元 ——每份3元,共需20份,张贴地点:宿舍楼,学校人流量大处。 3、宣传页:100元 需求量1000张以上,单价元左右,保守估计100元。 用于第一天预展在校宣传发放,及对外发放。 4、请柬制作30元 主要用于邀请我院领导及其他院校书画协会,社会名家前来需求量20张(封面),10元。内层:20元。共计30元

二、活动前期准备经费。根据我院要求,并结合我专业实际,本着量力而行、量入为出,勤俭节约、花小钱办大事,确保必须,确保重点等工作原则,我们提出预算如下。 主要项目为“场地布置经费”432元、“接待经费”300元、。预算经费共732元。 (一)场地布置经费(432元) (二)、接待经费(300元) 三、交通费用(主要用于活动后期捐助):186元。前往南里小学小学费用(6人)往计:(6+5)*6=66 反计:(15+5)*6=120 共计186元 以上活动经费、宣传经费、活动前期准备经费、交通费用、共预算经费1222元。 以上经费预算是否符合实际,请予以审核拨付。 共青团西北大学职业技术学院 20XX级会计电算化文2班团支部 20XX年4月11日 [篇2] 县政府: 根据《山东省人民政府办公厅关于编制林地保护利用规划的通 知》(鲁政办字[20XX]197号)要求,按照县政府的统

工作经费预算报告精彩范文

工作经费预算报告精彩范文 工作经费预算报告范文篇一 保密办: 为做好保密办的费用预算,本着节约可控的原则,严格按照国家保密局《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》和公司《关于做好xxxx年度全面预算工作的通知》的文件要求,编制xxxx 年保密办费用预算,现将费用预算说明如下: xxxx年保密管理工作经费预算费用 1、保密日常办公经费:5000元 g 2、保密管理经费: 保密教育培训经费:涉密人员教育培训经费,每年定期不定期组织教 育培训,合计费用10000元; 调研费:与相关保密单位业务联系、交流经验5500元。 保密业务咨询费:20xx0元。 保密项目评审费:我公司保密要害部位场所环境需上级相关单位进行检查测试,取得相关审批手续,上级机关进行保密检查、制作证件等其它内容需经费4000元 保密工作奖励经费:与公司各部门签订保密责任书,与公司涉密人员签订保密协议书,通过部门考核、讲评、打分情况,对成绩突出

的部门给予奖励,全年费用合计8000元 保密宣传费:知识答题竞赛及演讲等活动经费采取形式多样的保密宣传活动是加强保密工作管理的有效形式,需经费3000元。 保密办费用预算合计:55500元 专项保密工作经费预算费用按实际支出。 工作经费预算报告范文篇二 一、县委深入开展县四群教育活动领导小组办公室工作启动重要设备购置经费和领导小组办公室日常办公经费万元。主要预算支出项目包括: 1、购置电脑 9台,5000元/台,预算支出合计35000元; 2、购置打印机4台,1500元/台,预算支出合计6000元; 3、购置传真机1台,3000元/台,预算支出合计3000元;现有传真机1台已经无法修复。 4、购置录音笔1支,预算支出1000元/支; 5、购置一体机1台,预算支出45000元/台; 6、购置折页机1台,预算支出14000元/台; 7、购置装订机1台,预算支出3200元/台; 8、购置文件柜5组,1100元/个,预算支出合计5500元; 9、购置饮水机4台,250元/台,预算支出合计1000元; 10、电话费及宽带网络服务费3600元/年; 11、电子政务网络服务费2800元/年。: 12、打印机、复印机、一体机耗材预算支出15000元。

县畜牧局申请增加财政经费预算的报告

县畜牧局申请增加财政经 费预算的报告 文章标题:县畜牧局申请增加财政经费预算的报告 县政府: 县畜牧局成立于_年_月,是隶属县农业局的副科级行政事业单位。局机关内设_股_室,下辖县兽医站、县动物检疫站、县畜牧场_个二级单位。总编制_名,其中局机关_人(含派驻乡镇防检员_人),县兽医站_人(含兽药采购供应站_人),县动物检疫站_人(含防疫监督所_人),县畜牧场_人。现实有总人数_人。其中,局机关_人,县兽医站_人,县动检站_人,畜牧场_人,退休职工_人。 县畜牧局是我县畜牧兽医事业的主管部门,其职责主要有九项:一是贯彻落实中央、国务院和省、市、县党委、政府关于发展畜牧业的方针、政策;参与研究制定我县畜牧业发展的经济、技术、和产业政策;监督执行国家有关畜牧业的法律法规;二是制定我县畜

牧业中长期发展规划,参与制定畜牧业生产和农村经济运行的调控方案,指导畜牧产业结构调整、资源普查、畜牧统计、畜牧投入、资源配置、和保护,组织推进畜牧业规模化、集约化经营,负责畜牧产业建设项目的立项、报批和组织实施。三是负责全县畜牧业生产,制定年度生产计划、技术措施,调查掌握畜牧业生产动态,调查反应畜牧业灾害,提出解决意见。四是主管畜牧业科技推广工作,指导技术推广体系建设及业务工作。五是负责畜禽品种资源开发、利用、改良和保护,组织开展动物疫病及寄生虫病调查、普查、预防,组织实施和管理全县畜禽产品产地、运输、屠宰环节的检疫工作,负责兽医行业和兽药饲料市场的管理。六是参与组织畜禽及其产品加工、流通,调查畜禽及产品产销信息,做好畜牧业产前、产中、产后的服务工作。七是负责县防治重大动物疫病指挥部日常事务。八是负责局直单位的精神文明和党建工作。九是完成上级交办的其他事项。 县兽医站、县动物检疫站、县畜牧场作为县畜牧局下属的重要业务部门,分别承担着十分重要的职能职责,既是保护和促进畜牧业健康快速发展、保证畜产品质量安全、保护人体健康、维护社会稳定不可或缺的职能机构,也是中央、省、市、县各级都明确要求加强、

团委经费预算报告

团委经费预算报告 重庆市轻工业学校 校团委关于2019年秋期工作经费预算的报告 根据学校2019年工作总体部署和校团委(含学生会、学生社团等)常规工作规划,现初步拟定校团委2019年秋期工作经费预算。其中“专项活动经费”(4项)计1.48万元,日常工作经费(含“团学活动经费” 1.41万元、“学生社团工作经费”3.99万元)计5.4万元,“团委办公经费”0.14万元等,预算经费总计7.02万元。详细如下: 一:“专项活动经费”。校团委承担的上级规定项目,全校性年度重大学生活动4项共1.48万元。 1、迎新晚会5000元。 1月举行迎新晚会,需喷绘背景、横幅、器材、道具,奖金等开支。 2、游园活动2019元。 1月举行游园活动、需宣传、奖品等开支。 3、大专趣味运动会800元。 10月举行大专趣味运动会、需宣传、器材、奖金等开支。 4、秋季运动会7000元. 11月举行秋季运动会,需要宣传、喷绘背景、横幅、运动器材,奖金奖品等开支。

二、日常工作经费。本着量力而行、量入为出,勤俭节约、花小钱办大事,确保必须,确保重点等工作原则,我们提出预算如下。 主要项目为“团学活动经费”(团建经费、校园文化经费)1.41万元、“学生社团工作经费”3.99万元。预算经费共5.4万元。 (一)团学活动经费(1.41万元) (二)、学生社团工作经费(3.99万元) 三、校团委办公经费:0.14万元。 团总支:200元(每个月50元) 其他干部10人:1200元(每人每月30元) 以上专项活动经费、团学活动经费、学生社团工作经费、团委办公经费共预算经费7.02万元。 以上经费预算妥否,请予审核核拨。 二〇一二年十月二十二日 团委经费预算报告 [篇2] 财务处: 根据学校2019年工作总体部署和校团委(含学生会、学生社团等)常规工作规划,现初步拟定校团委2019年工作经费预算。其中“专项活动经费”(6项+1项)计45.8万元(41万+4.8万),日常工作经费(含“团学活动经费” 39万元、“学生会工作经费”5万元、”学生社团工作经费”5万元)计49万元,“团委办公经费”3.3万元等,预算经费总计98.10万元。详细如下:一:“专项活动经费”。校团委承担的上级规定项目,全校性年度重大学生活动6项共

办公经费预算报告范文

办公经费预算报告范文 根据我院20XX年“最佳团日”活动安排,现我专业根据院团委的指示精神,并结合本专业实际情况,策划并组织开展书画义卖活动,现初步拟定我专业的活动经费预算。其中“宣传活动经费”(3项)计304元,活动前期准备经费(含“场地布置经费” 432元、“接待经费”300元、)计732元,“交通费用”186元,预算经费总计1222元。详细如下: 一:“宣传活动经费”。计有3项共计334元, 1、宣传条幅印制费用144元 ——3条横幅(按照每米6元计算),计有6米一幅,8米一幅,10米一幅,共计24米:144元; 2、宣传海报印制经费60元 ——每份3元,共需20份,张贴地点:宿舍楼,学校人流量大处。 3、宣传页:100元 需求量1000张以上,单价元左右,保守估计100元。 用于第一天预展在校宣传发放,及对外发放。 4、请柬制作30元 主要用于邀请我院领导及其他院校书画协会,社会名家前来需求量20张(封面),10元。内层:20元。共计30元

二、活动前期准备经费。根据我院要求,并结合我专业实际,本着量力而行、量入为出,勤俭节约、花小钱办大事,确保必须,确保重点等工作原则,我们提出预算如下。 主要项目为“场地布置经费”432元、“接待经费”300元、。预算经费共732元。 (一)场地布置经费(432元) (二)、接待经费(300元) 三、交通费用(主要用于活动后期捐助):186元。前往南里小学小学费用(6人)往计:(6+5)*6=66 反计:(15+5)*6=120 共计186元 以上活动经费、宣传经费、活动前期准备经费、交通费用、共预算经费1222元。 以上经费预算是否符合实际,请予以审核拨付。 共青团西北大学职业技术学院 20XX级会计电算化文2班团支部 20XX年4月11日 办公经费预算报告范文 [篇2] 一、收入预算 我校预计本年度接受上级款24 万元,上年度结余万元,实际可使用经费万元。 二、支出预算

经费预算报告模板

经费预算报告模板 篇一:经费预算报告 关于“最佳团日”活动的经费预算的报告 根据我院20XX年“最佳团日”活动安排,现我专业根据院团委的指示精神,并结合本专业实际情况,策划并组织开展书画义卖活动,现初步拟定我专业的活动经费预算。其中“宣传活动经费”(3项)计304元,活动前期准备经费(含“场地布置经费” 432元、“接待经费”300元、)计732元,“交通费用”186元,预算经费总计1222元。详细如下: 一:“宣传活动经费”。计有3项共计334元, 1、宣传条幅印制费用144元 ——3条横幅(按照每米6元计算),计有6米一幅,8米一幅,10米一幅,共计24米:144元; 2、宣传海报印制经费60元 ——每份3元,共需20份,张贴地点:宿舍楼,学校人流量大处。 3、宣传页:100元 需求量1000张以上,单价元左右,保守估计100元。用于第一天预展在校宣传发放,及对外发放。 4、请柬制作30元 主要用于邀请我院领导及其他院校书画协会,社会名家

前来需求量20张(封面),10元。内层:20元。共计30元 二、活动前期准备经费。根据我院要求,并结合我专业实际,本着量力而行、量入为出,勤俭节约、花小钱办大事,确保必须,确保重点等工作原则,我们提出预算如下。 主要项目为“场地布置经费”432元、“接待经费”300元、。预算经费共732元。 场地布置经费(432元) (二)、接待经费(300元) 三、交通费用(主要用于活动后期捐助):186元。前往南里小学小学费用(6人)往计:*6=66 反计:(15+5)*6=120 共计186元 以上活动经费、宣传经费、活动前期准备经费、交通费用、共预算经费1222元。 以上经费预算是否符合实际,请予以审核拨付。 共青团西北大学职业技术学院20XX级会计电算化文2班团支部 20XX年4月11日 篇二:项目经费预算书模版 云南省科技计划项目经费预算书 计划名称:项目名称:项目申报单位(公章) : 参加(合作)单位:项目负责人: 单位财务负责人:开户银行及帐号:

2016年度工作经费预算报告

2016年度工作经费预算报告 一:“宣传活动经费”。计有3项共计334元, 1、宣传条幅印制费用144元 ——3条横幅(按照每米6元计算),计有6米一幅,8米一幅,10米一幅,共计24米:144元; 2、宣传海报印制经费60元 ——每份3元,共需20份,张贴地点:宿舍楼,学校人流量大处。 3、宣传页:100元 需求量1000张以上,单价元左右,保守估计100元。 用于第一天预展在校宣传发放,及对外发放。 4、请柬制作30元 主要用于邀请我院领导及其他院校书画协会,社会名家前来需求量20张(封面),10元。内层:20元。共计30元 二、活动前期准备经费。根据我院要求,并结合我专业实际,本着量力而行、量入为出,勤俭节约、花小钱办大事,确保必须,确保重点等工作原则,我们提出预算如下。 主要项目为“场地布置经费”432元、“接待经费”300元、。预算经费共732元。 (一)场地布置经费(432元) (二)、接待经费(300元)

三、交通费用(主要用于活动后期捐助):186元。前 往南里小学小学费用(6人)往计:(6+5)*6=66 反计:(15+5)*6=120 共计186元 以上活动经费、宣传经费、活动前期准备经费、交通费 用、共预算经费1222元。 以上经费预算是否符合实际,请予以审核拨付。 共青团西北大学职业技术学院 2016年度工作经费预算报告 [篇2] 保密办: 为做好保密办的费用预算,本着节约可控的原则,严格 按照国家保密局《武器装备科研生产单位保密资格审查认证 管理办法》和公司《关于做好2015年度全面预算工作的通 知》的文件要求,编制2015年保密办费用预算,现将费用 预算说明如下: 201*年保密管理工作经费预算费用 1、保密日常办公经费:5000元(含日常的办公耗材、 资料费等) 2、保密管理经费: (1)保密教育培训经费:涉密人员教育培训经费,每 年定期不定期组织教育培训,合计费用10000元(含印制保 密日常审批表格费用及涉密人员培训所需相关资料);

经费预算报告

经费预算报告 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

关于“最佳团日”活动的经费预算的报告 根据我院2011年“最佳团日”活动安排,现我专业根据院团委的指示精神,并结合本专业实际情况,策划并组织开展书画义卖活动,现初步拟定我专业的活动经费预算。其中“宣传活动经费”(3项)计304元,活动前期准备经费(含“场地布置经费” 432元、“接待经费”300元、)计732元,“交通费用”186元,预算经费总计1222元。详细如下: 一:“宣传活动经费”。计有3项共计334元, 1、宣传条幅印制费用144元 ——3条横幅(按照每米6元计算),计有6米一幅,8米一幅,10米一幅,共计24米:144元; 2、宣传海报印制经费60元 ——每份3元,共需20份,张贴地点:宿舍楼,学校人流量大处。 3、宣传页:100元 需求量1000张以上,单价元左右,保守估计100元。 用于第一天预展在校宣传发放,及对外发放。 4、请柬制作30元 主要用于邀请我院领导及其他院校书画协会,社会名家前来 需求量20张(封面),10元。内层:20元。共计30元 二、活动前期准备经费。根据我院要求,并结合我专业实际,本着量力而行、量入为出,勤俭节约、花小钱办大事,确保必须,确保重点等工作原则,我们提出预算如下。 主要项目为“场地布置经费”432元、“接待经费”300元、。预算经费共732元。

(一)场地布置经费(432元)

(二)、接待经费(300元) 三、交通费用(主要用于活动后期捐助):186元。 前往南里小学小学费用(6人)往计:(6+5)*6=66 反计:(15+5)*6=120 共计186元 以上活动经费、宣传经费、活动前期准备经费、交通费用、共预算经费1222元。 以上经费预算是否符合实际,请予以审核拨付。 共青团西北大学职业技术学 院2011级会计电算化文2班 团支部 2012年4月11日

活动经费预算表-供参考

XXXX(活动名称)营销大赛经费预算表 项目名称: 项目负责人(签章): 项目申报单位 : 单位财务负责人(签章): 开户银行及帐号: 填表日期: XXXXXXXXX(单位)

营销大赛经费预算表编制说明 一、预算编制必须以项目可行性研究报告中的研究任务为依据,并按预算编制的有关要求编制项目经费全额预算,包括经费来源预算和经费支出预算,但不得编制赤字预算。经费来源预算包括用于同一项目的各种不同渠道的经费,经费支出预算包括与项目研究开发有关的所有直接费用和间接费用。 二、项目经费支出预算的主要内容 (一)宣传费,指营销大赛举办过程中用于宣传活动所需的宣传海报,宣传单,横幅等费用 (二)人员费,指营销大赛举办过程中用于邀请嘉宾,评委,老师等所需花费的费用 (三)设备费,指营销大赛举办过程中用于租借或购置必需的设备的费用 (四)差旅费,指大赛举办过程中所发生的调研、考察、交流等的交通、住宿等费用 (五)场地费用,指大赛举办过程中用于租借场地的费用 (六)应急费用,指用于应对突发事件的备用资金 (七)其他费用,指除上述费用之外与大赛举办有关的其他费用 三、其他要求 (一)本预算表及其有关附表的相关数据应保持一致,做

到真实、准确。 (二)除编制本预算外,应单独提交详细的预算编制说明书。从其他渠道获得的投入,应在预算编报说明书中列示。 (三)本预算表应由项目申请人会同申报单位财会部门共同编制,并由项目申请人签字以及申报单位财务部门审核签章确认。

项目申报单位及主管部门经费预算审查意见

科技计划项目经费预算表

附表一 人员费用明细表 附表二 差旅费明细表 附表三 礼品,奖品明细表

工作经费预算报告

工作经费预算报告 为做好保密办的费用预算,本着节约可控的原则,严格按照国家保密局《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》和公司《关于做好2015年度全面预算工作的通知》的文件要求,编制2015年保密办费用预算,现将费用预算说明如下: 2015年保密管理工作经费预算费用 1、保密日常办公经费:5000元(含日常的办公耗材、资料费等) 2、保密管理经费: (1)保密教育培训经费:涉密人员教育培训经费,每年定期不定期组织教育培训,合计费用10000元(含印制保密日常审批表格费用及涉密人员培训所需相关资料); (2)调研费:与相关保密单位业务联系、交流经验5500元。 (3)保密业务咨询费:20000元。 (4)保密项目评审费:我公司保密要害部位场所环境需上级相关单位进行检查测试,取得相关审批手续,上级机关进行保密检查、制作证件等其它内容需经费4000元(5)保密工作奖励经费:与公司各部门签订保密责任书,与公司涉密人员签订保密协议书,通过部门考核、讲评、打分情况,对成绩突出的部门给予奖励,全年费用合计8000

元 (6)保密宣传费:知识答题竞赛及演讲等活动经费采取形式多样的保密宣传活动是加强保密工作管理的有效形式,需经费3000元。 保密办费用预算合计:55500元 专项保密工作经费预算费用按实际支出(含物防措施经费、技防措施经费、保密要害部门、部位工程项目建设中的技防设施项目等内容)。 工作经费预算报告 [篇2] 工作经费预算报告范文篇一: 保密办: 为做好保密办的费用预算,本着节约可控的原则,严格按照国家保密局《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》和公司《关于做好xx-xx年度全面预算工作的通知》的文件要求,编制xx-xx年保密办费用预算,现将费用预算说明如下: xx-xx年保密管理工作经费预算费用 1、保密日常办公经费:5000元(含日常的办公耗材、资料费等) 2、保密管理经费: (1) 保密教育培训经费:涉密人员教育培训经费,每年定期不定期组织教育培训,合计费用10000元(含印制保密

经费预算报告(范本12篇)完整版

《经费预算报告》 经费预算报告(一): ****小学****年度经费预算报告 一、收入预算 我校预计***学年总收入**万元,其中财政拨款**万元,事业收入(公用经费及学前班收费)***万元,上学年结余*****元,实际可使用经费*** 二、支出预算 根据往年经费使用状况和今年校园实际,预算开支如下: (一)、工资福利支出*** 其中:基本工资***津贴补助*** (二)、对个人和家庭的补助*** 其中:退休工资***其他对个人和家庭的补助支出(民办离岗和遗属抚养费)*** (三)、商品和服务支出**。 其中:办公费***万元、水电费***万元,邮电费***万元,差旅费***万元,交通费***万元,维修费(校园建设维修)***万元,会议费***万元,培训费(听课学习)***万元,其他各类公务费支出***万元。 (四)、设备购置费(办公椅学生桌椅等)***万元。 以上总预算支出约**万元。 要实现以上的预算目标,在资金运用过程中要坚持财务制度,各项开支由有关人员填写购物申请单,如为大宗物品采购的要召开教职工代表代大会后讨论透过,并做好会议记录存档。校园建设及 关于最佳团日活动的经费预算的报告 根据20xx年我院最佳团日活动安排,结合本专业实际状况,现我专业根据院团委的指示精神,策划并组织开展书画义卖活动,现初步拟定我专业的活动经费预算。其中宣传活动经费(3项)计304元,活动前期准备经费(含接待经费300元、场地布置经费432元)计732元,交通费用186元,预算经费总计1222元。

详细如下: 一、宣传海报印制经费60元 每份3元,共需20份,张贴地点:宿舍楼,校园人流量大处。3、宣传页:100元 需求量1000张以上,单价0.1元左右,保守估计100元。用于第一天预展在校宣传发放,及对外发放。4、请柬制作30元 主要用于邀请我院领导及其他院校书画协会,社会名家前来需求量20张(封面),10元。内层:20元。共计30元 2、宣传活动经费。计有3项共计334元,1、宣传条幅印制费用144元 3条横幅(按照每米6元计算),计有6米一幅,8米一幅,10米一幅,共计24米:144元; 二、活动前期准备经费。根据我院要求,并结合我专业实际,本着量力而行、量入为出,勤俭节约、花小钱办大事,确保务必,确保重点等工作原则,我们提出预算如下。 主要项目为场地布置经费432元、接待经费300元、。预算经费共732元。 (一)场地布置经费(432元) (二)、接待经费(300元) 三、交通费用(主要用于活动后期捐助):186元。前往南里小学小学费用(6人)往计:(6+5)*6=66反计:(15+5)*6=120 共计186元 以上活动经费、宣传经费、活动前期准备经费、交通费用、共预算经费1222元。 以上经费预算是否贴合实际,请予以审核拨付。 xx职业技术学院 2011级会计电算化文2班团支部 2012年4月11日

经费预算的报告完整版.doc

经费预算报告(一): ****小学 **** 年度经费预算报告一、收入预算 我校预计及学前班收费*** )*** 学年总收入 ** 万元,其中财政拨款** 万元,事业收入万元,上学年结余*****元,实际可使用经费*** ( 公用经费 二、支出预算 根据往年经费使用状况和今年校园实际,预算开支如下: (一)、工资福利支出*** 其中:基本工资*** 津贴补助 *** (二)、对个人和家庭的补助*** 其中:退休工资 *** 其他对个人和家庭的补助支出(民办离岗和遗属抚养费)*** (三)、商品和服务支出** 。 其中:办公费 *** 万元、水电费 *** 交通费 *** 万元,维修费(校园建设维修)课学习) *** 万元,其他各类公务费支出万元,邮电费*** 万元,差旅费*** 万元,*** 万元,会议费 *** 万元,培训费(听*** 万元。 (四)、设备购置费(办公椅学生桌椅等)*** 万元。 以上总预算支出约** 万元。 要实现以上的预算目标,在资金运用过程中要坚持财务制度,各项开支由有 关人员填写购物申请单,如为大宗物品采购的要召开教职工代表代大会后讨论透 过,并做好会议记录存档。校园建设及 关于最佳团日活动的经费预算的报告 根据 20xx 年我院最佳团日活动安排,结合本专业实际状况,现我专业根据院团 委的指示精神,策划并组织开展书画义卖活动,现初步拟定我专业的活动经费 预算。其中宣传活动经费( 3 项)计 304 元,活动前期准备经费(含接待经费 300 元、场地布置经费 432 元)计 732 元,交通费用 186 元,预算经费总计 1222 元。详细如下:

运行工作计划及运行经费预算报告-中国科学院重大科技基础设施共享

中国科学院重大科技基础设施 年度运行工作计划和经费预算报告 设施名称: 运行责任单位: 运行年度: 编写日期:

编写说明与要求 《运行工作计划和经费预算报告》是运行单位提出的年度设施运行整体工作计划,包括设施的运行、维护、利用及其他相关工作的计划。设施运行责任单位应参照本年度基本运行经费预算和上年度经费实际支出,按照运行工作需要,编制下年度运行计划。报告内容包括基本信息、运行计划、维护计划、利用和开放、交流与合作计划、人员与人才培养、运行经费需求等方面,其中,科学研究或公益服务计划需经科技委员会或用户委员会评议。运行计划既是运行工作实施的基础,也是院安排经费和检查工作的依据。运行计划报告是运行单位年度工作执行和自查的依据,也是院、有关部委和公众了解、检查、评估设施运行的重要资料。各单位应结合实际,据实编制。 本编写模板是面向各类设施的通用提纲式模板,采用了较多的表格形式,以求简单明了,对于提纲中标题意思明确的,不再多做说明。各单位可根据需要,对二、三级提纲或表格的表头进行必要的修改;可采用增加图、表、说明或附件等,细化内容。编制报告时,与本设施无关的内容和表格免填并删除序号、标题、表格。如:无二期工程则删除“立项建设信息表”中的二期表格;不申请维修项目则删除“拟申请维修项目”的序号与标题等。一级或二级提纲下未顾及的问题,如需说明,可添加序号及标题。 共同运行设施可参照此提纲,细化提纲或表格,并与院大科学装置办公室商议确定本设施的编写提纲。

目录 定义至三级标题,需标注页码。 术语 报告中涉及的名词术语,主要指专业术语、英文和英文缩写的解释。 一、基本信息 (一)设施建设信息

申请经费预算报告

申请经费预算报告 根据我院2019年“最佳团日”活动安排,现我专业根据院团委的指示精神,并结合本专业实际情况,策划并组织开展书画义卖活动,现初步拟定我专业的活动经费预算。其中“宣传活动经费”(3项)计304元,活动前期准备经费(含“场地布置经费” 432元、“接待经费”300元、)计732元,“交通费用”186元,预算经费总计1222元。详细如下: 一:“宣传活动经费”。计有3项共计334元, 1、宣传条幅印制费用144元 ——3条横幅(按照每米6元计算),计有6米一幅,8米一幅,10米一幅,共计24米:144元; 2、宣传海报印制经费60元 ——每份3元,共需20份,张贴地点:宿舍楼,学校人流量大处。 3、宣传页:100元 需求量1000张以上,单价0.1元左右,保守估计100元。 用于第一天预展在校宣传发放,及对外发放。 4、请柬制作30元 主要用于邀请我院领导及其他院校书画协会,社会名家前来需求量20张(封面),10元。内层:20元。共计30元 二、活动前期准备经费。根据我院要求,并结合我专业实际,本

着量力而行、量入为出,勤俭节约、花小钱办大事,确保必须,确保重点等工作原则,我们提出预算如下。 主要项目为“场地布置经费”432元、“接待经费”300元、。预算经费共732元。 (一)场地布置经费(432元) (二)、接待经费(300元) 三、交通费用(主要用于活动后期捐助):186元。前往南里小学小学费用(6人)往计:(6+5)*6=66 反计:(15+5)*6=120 共计186元 以上活动经费、宣传经费、活动前期准备经费、交通费用、共预算经费1222元。 以上经费预算是否符合实际,请予以审核拨付。 共青团西北大学职业技术学院 2019级会计电算化文2班团支部 2019年4月11日 申请经费预算报告 [篇2] 县政府: 根据《山东省人民政府办公厅关于编制林地保护利用规划的通知》(鲁政办字[2019]197号)要求,按照县政府的统一部署和安排,及时成立了博兴县林地保护利用规划领导小组,对我县林地保护利用规划工作进行了深入细致的研究。为便于工作的开展,特向县政府申请办公经费41.831万元,用于业务培训、野外就餐补助、租

经费预算报告范文

经费预算报告范文 根据我院xxx年“最佳团日”活动安排,现我专业根据院团委的指示精神,并结合本专业实际情况,策划并组织开展书画义卖活动,现初步拟定我专业的活动经费预算。其中“宣传活动经费”(3项)计304元,活动前期准备经费(含“场地布置经费”432元、“接待经费”300元、)计732元,“交通费用”186元,预算经费总计1222元。详细如下: 一:“宣传活动经费”。计有3项共计334元 1、宣传条幅印制费用144元 ——3条横幅(按照每米6元计算),计有6米一幅,8米一幅,10米一幅,共计24米:144元; 2、宣传海报印制经费60元 ——每份3元,共需20份,张贴地点:宿舍楼,学校人流量大处。 3、宣传页:100元 需求量1000张以上,单价0.1元左右,保守估计100元。用于第一天预展在校宣传发放,及对外发放。 4、请柬制作30元 主要用于邀请我院领导及其他院校书画协会,社会名家前来需求量20张(封面),10元。内层:20元。共计30元

二、活动前期准备经费。根据我院要求,并结合我专业实际, 本着量力而行、量入为出,勤俭节约、花小钱办大事,确保必须,确保重点等工作原则,我们提出预算如下。 主要项目为“场地布置经费”432元、“接待经费”300元、。预算经费共732元。 (一)场地布置经费(432元) (二)、接待经费(300元) 三、交通费用(主要用于活动后期捐助):186元。前往南里小 学小学费用(6人)往计:(6+5)*6=66反计:(15+5)*6=120 共计186元 以上活动经费、宣传经费、活动前期准备经费、交通费用、共 预算经费1222元。 以上经费预算是否符合实际,请予以审核拨付。 共青团西北大学职业技术学院xxx级会计电算化文2班团支部xxx年4月11日 保密办: 为做好保密办的费用预算,本着节约可控的原则,严格按照国 家保密局《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》和公司《关于做好xxxx年度全面预算工作的通知》的文件要求,编制xxxx 年保密办费用预算,现将费用预算说明如下: xxxx年保密管理工作经费预算费用 1、保密日常办公经费:5000元(含日常的办公耗材、资料费等)

小学经费预算报告范文

小学经费预算报告范文 一、基本情况 我校属农村完全小学,现有在职教职工人数31人,其中专任教师30人,现有教学班11个,在校生293人。 二、预算支出情况 1、商品和服务支出96500元,其中:办公费21000元、印刷费3000元、水费1000元、电费3000元、邮电费1000元、取暖费220XX元、差旅费4000元、维修费18500元、培训费4000元、专用材料费3000元、其他商品和服务支出20XX 元。 2、其他资本性支出14000元,其中专用设备购置费8000元,其它支出6000元。 三、预算编制情况 及时编制、上报了预算,预算编制数字准确,科目使用规范。未出现数字错误、逻辑混乱、丢漏项等错误问题。 四、预算执行的总体进展情况 不存在擅自变更预算科目,随意调整预算,虚报冒领资金等问题。能够严格执行支出标准,对年度预算有计划的执行。资金的使用符合实际需要,能较好的保障教学需要。帐务处理规范,核算内容完整,科目使用准确,票据合法有效,业务内容真实,建立健全了财务管理制度,并建立校代会来理财,建立了固定资产管理制度。

五、年度经费实际使用效果 经费充分保障了学校教学条件不断的改善,办公设施也得到了充分利用,购建的固定资产无质量问题。校舍维修支出保障了学校未出现危房问题。煤、办公耗材等用量比较合理,教职工非常满意经费的使用结果,社会上也对学校逐步改善的教育环境大加赞赏。 长底乡金沙小学 小学经费预算报告范文 [篇2] 县教育局: 根据县教育的安排,本学期丁寨中小学的中学部和小学部实行分开管理,共同发展。但由于种种原因,小学部各方面一直投入严重不足,各种办公设备几乎为零,以致于小学部工作正常运转困难。因当时中小学部还未分开管理,20XX 秋一起预算时未作考虑,因此现特申请追加以下采购项目,以解决我部办公燃眉之急,预计采购打印机、复印机、签到机、无线话筒各一台;电脑两台。妥否,请批示! 专此请示。 丁寨中小学(小学部) 20XX年3月11日 [篇3] 自实施农村义务教育经费保障机制改革以来,我校高度重视,通过分析学校经济状况,完善财务制度,缓解学校经

团委工作经费预算报告[工作范文]

团委工作经费预算报告 尊敬的校领导: 根据学校20XX—20XX学年工作总体部署和校团委(含学生会、学生社团等)常规工作规划,现初步拟定校团委20XX-20XX学年工作经费预算。各项工作经费(含团组织建设与校园文化建设经费118万元、学生会工作经费40万元、学生社团工作经费90万元),共计248万元。详细预算如下: (一)团组织建设经费(118万元) (二)、学生会工作经费(40万元) (三)、学生社团工作经费(90万元) 以上经费预算妥否,请予审核。 共青团深圳市第二职业技术学校委员会二〇一一年九月十九日 [篇2] 财务处: 根据学校20XX年工作总体部署和校团委(含学生会、学生社团等)常规工作规划,现初步拟定校团委20XX年工作经费预算。其中“专项活动经费”(6项+1项)计万元(41万+万),日常工作经费(含“团学活动经费” 39万元、“学生会工作经费”5万元、“学生社团工作经费”5万元)计49万元,“团委办公经费”万元等,预算经费总计万元。详

细如下:一:“专项活动经费”。校团委承担的上级规定项目,全校性年度重大学生活动6项共41万元,08年未列入预算的专项开支万。预算经费共万元。 1、研究生支教团工作经费9万元(按教育部、团中央文件和校发[20XX]115号文件要求) ——8名队员一年生活补助(按中央文件规定,并从20XX 年起每人每月提高了80元),队员参加教育部、团中央统一举办的集训,来回交通补助,往返在南昌中转食宿接待费等:9万元; 2、大学生西部计划工作经费8万元(按校发[20XX]63号文件要求)——安排25名(每年超过了20名)志愿者生活补助每人3000元:万元; ——宣传、培训、接送:万元 3、“挑战杯”全国大学生学术科技竞赛校、省、全国参赛费及奖励,下一年度创业计划设计大赛备赛:5万元含赛事组织宣传,作品选拔、评审,参赛团队指导、培训;参赛作品制作、包装、宣传,参加全省、全国比赛差旅,获奖作品奖励等; 4、社会实践经费7万元(按校党发[20XX]10号文件) ——校直属队(各学院队、学生会、青年志愿者协会队)资助3万元;——校社会实践总队经费(总队组队,下乡交通、食宿、活动;申报全国全省优秀奖励材料制作、全校

安全检查活动经费预算申请报告

安全检查活动经费预算申请报告 篇一:2015年度安全生产经费预算 2015年安全生产专项资金投入预算 一、安全生产专项资金投入的目的: 安全生产专项资金投入是企业安全生产规范化管理的一个重要部分,主要用于建立和完美其安全防护设备设施以更好的保护其人员的安全,加强企业安全生产规范化管理,且带有一定的法律责任。二、相关法律责任 《中华人民共和国安全生产法》第八十条规定:生产经营单位的决策机构、主 要负责人、个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产条件的,责令限期改正,提供必需的资金;逾期未改正的,责令生产经营单位停产停业整顿。 有前款违法行为,导致发生生产安

全事故,构成犯罪的,依照刑法有关规定追 究刑事责任;尚不够刑事处罚的,对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分,对个人经营的投资人处二万元以上二十万以下的罚款。三、公司制度1、 厂内的安全生产投入支出项目列入了财务报表,并做到专款专用。2、列为公司的安全投资专款专用项目的,任何人不得挪用或转给其它项目。3、安全投资项目必须保证其安全性。 4、所发放的劳保用品或其它安装设备,全体员工都有保养的义务。 2015 年度安全生产经费预算 一、本年度公司计划投入安全生产方面的资金金额为:352000元人民币二、其中资金分布计划如下: 编制:审核:批准:日期:2014-12-30 日期:日期: 篇二:关于申请拨付安全生产专项资金的请示

关于请求拨付XXXX年安全生产专项资金的 请示 XXX市财政局: 今悉《XXX市财政局关于下达XXXX年度安全生产专项资金预算的通知》(XX财企〔XXXX〕XXX号)文件,现将“XXXX公司职业卫生技术改造项目”前期开展情况和资金投入情况简要汇报如下: 一、项目基本情况 职业健康工作是安全生产的重要环节,为做好职业健康工作,我司自XXXX 年底启动了“XXXX公司职业卫生技术改造项目”。该项目由重庆市职业卫生专家及工程防护专家现场指导制定,我司具体实施。我司在市区两级安监局的指导下,通过成立机构,全面梳理,健全制度,全员体检,规范防护用品,强化教育培训,加强岗位告知,减少和避免交叉污染,安装抽排风系统等措施着力改善工作环境提高管理水平,预防、控

工作经费预算报告

工作经费预算报告 保密办: 为做好保密办的费用预算,本着节约可控的原则,严格按照国家保密局《武器装备科研生产单位保密资格审査认证管理办法》和公司《关于做好2015年度全面预算工作的通知》的文件要求,编制2015年保密办费用预算,现将费用预算说明如下: 2015年保密管理工作经费预算费用 1、保密日常办公经费:5000元(含日常的办公耗材、资料费等) 2、保密管理经费: (1)保密教育培训经费:涉密人员教育培训经费,每年定期不定期组织教育培训,合计费用10000元(含印制保密□常审批表格费用及涉密人员培训所需相关资料); (2)调研费:与相关保密单位业务联系、交流经验5500元。 (3)保密业务咨询费:20000元。 (4)保密项日评审费:我公司保密要害部位场所环境需上级相关单位进行检查测试,取得相关审批手续,上级机关进行保密检査、制作证件等其它内容需经费4000元 (5)保密工作奖励经费:与公司各部门签订保密责任书,与公司涉密人员签订保密协议书,通过部门考核、讲评、打分情况,对成绩突出的部门给予奖励,全年费用合计8000元 (6)保密宣传费:知识答题竞赛及演讲等活动经费采取形式多样的保密宣传活动是加强保密工作管理的有效形式,需经费3000元。 保密办费用预算合ip: 55500元 专项保密工作经费预算费用按实际支出(含物防措施经费、技防措施经费、保密要害部门、部位工程项目建设中的技防设施项F1等内容)。 工作经费预算报告[篇2] 工作经费预算报告范文篇一:保密办: 为做好保密办的费用预算,本着节约可控的原则,严格按照国家保密局《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》和公司《关于做好XX-XX年度全而预算工作的通知》的文件要求,编制XX-XX年保密办费用预算,现将费用预算说明如下: XX-XX年保密管理工作经费预算费用

预算工作汇报

篇一:集团资金预算情况的工作汇报 集团资金预算情况的工作汇报 集团公司从2004年开始实施全面预算,资金预算作为全面预算的重要组成部分已得到集团及下属企业越来越高的重视。2009年10月,集团开始正式执行月度资金收付预算编制工作,各企业开始编制每月资金预算,并按照集团下发的《关于做好资金收付预算调整工作的通知》(粤物集财便函【2010】17号)发文的规定对资金预算进行调整和申报。根据《关于填报资金收付表(日表)通知》粤物集财便函【2010】16号和《关于填报资金收付预算日报表的补充通知》粤物集财便函【2010】35号发文规定,从今年8月9日开始编制执行日预算,虽然工作量有所增大,但是通过这段期间各企业的努力和配合,集团公司资金收付预算编制工作已逐步走向正轨。从今年8月开始,各公司资金收付预算从手工编制转为在集团iufo系统上进行网络编制及申报,不仅节约了企业在编制和上报汇总各环节的时间,提高了工作效率,也大大降低了编制过程中的错误率。 一、资金预算工作的成效 集团下属企业通过月预算、日预算、预算执行分析及信息反馈等管理手段,逐步向“事先有预算、事中有控制、事后有分析”的良性形态转变,资金管理从目前的被动应付和机械算账向超前控制和科学理财转变。进一步提高了集团资金池的统筹功能,做到提前预测资金过剩或资金短缺,使财务管理部门将暂时过剩的资金转入投资或在显露短缺时期到来之前安排筹资,使公司能对整体资源进行合理的安排和规划,同时对财务状况、未来一段时期内的盈利能力和现金流动性做出必要的分析与判断,为长期规划和实现集团未来现金流动的整体统筹奠定基础。目前,预算基础工作做的较好,预算执行较到位的公司主要有汽贸、建材、外资、物通实业、林产工业、民爆、鱼珠物流等。 但是,集团公司资金预算编制工作还是存在许多问题,需要我们大家共同研究和解决。 二、存在的主要问题 1.资金预算编制缺乏科学性和指导性,预算管理流于形式。 有的企业虽然有了资金预算,但并没有将其与经营活动的安排有效结合,资金预算流于形式。由于缺乏科学的依据来指导资金预算的编制,使资金预算并不能对整个经营活动起到约束作用。资金预算的准确合理依赖于其他项目预算的科学合理的编制。比如,只有经营预算编制的合理,才能对经营成本、经营费用、销售收入等做出合理估计,从而影响到资金预算编制过程中对资金收支的预测。但由于集团公司资金预算管理起步较晚,公司员工对预算管理的认知需要一个过程,经营部门对预算编制的参与程度有限,在具体操作方面难以像财务人员那样进行谨慎、专业的估算,导致经营预算结果整体缺乏合理性,进而直接影响资金预算的合理性,资金预算对企业经营过程的指导性还不显著。另外,企业仅销售和财务人员参加预算编制过程,缺乏对企业整个经营过程的全面了解,也进一步降低了预算的合理性,使其在执行过程中遇到一定的阻力。 2.资金预算管理缺乏一定的执行力度。资金预算的编制不能体现公司业务开展的实际情 况,公司业务因资金预算的编制不合理受限,执行力度较差。为适应资金预算执行中遇到的突发事件,公司的资金预算其实是需要具有一定弹性的。目前不少公司由于缺乏这种弹性标准,使得资金预算的可执行性较差,经常是为了调整而调整,并没有结合业务实际来进行科学合理的预算。 3.公司对资金预算调整未给予足够重视。 按照集团下发的《关于做好资金收付预算调整工作的通知》(粤物集财便函【2010】17号)文件规定,为规范预算调整工作,各企业需要对月度资金收付预算数据进行调整的,应在当月

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